Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Бурятия от 11.07.2016 № 314
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 3
к постановлению Правительства
Республики Бурятия от
11.07.2016 № 314
|
|
|
|
|
|
|
"Приложение 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Государственной программе Республики Бурятия
|
|
|
|
|
|
|
|
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного
хозяйства"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ресурсное обеспечение Государственной программы
Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного
хозяйства»
за счет всех источников финансирования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статус
|
Наименование государственной программы, подпрограммы
государственной программы, мероприятия
|
Источник финансирования
|
Оценка расходов (тыс.руб.),
годы
|
2013 год*
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Государственная программа
|
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного
хозяйства"
|
всего
|
6129991,24
|
4083182,28
|
4296218,96
|
5829794,86
|
4089461,46
|
3274934,40
|
5196113,20
|
7299917,20
|
федеральный бюджет*
|
2599034,40
|
1350954,57
|
1175021,50
|
2067802,70
|
1262230,00
|
945080,00
|
1790250,00
|
2853560,00
|
республиканский бюджет
|
2655788,29
|
2130340,63
|
2587040,10
|
2943815,40
|
2455995,70
|
2147985,40
|
2644970,20
|
2980006,20
|
местный бюджет*
|
19100,00
|
8397,91
|
2121,60
|
3200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
856068,55
|
593489,17
|
532035,76
|
814976,76
|
371235,76
|
181869,00
|
760893,00
|
1466351,00
|
Подпрограмма 1
|
Энергетика Республика Бурятия
|
всего
|
333600,00
|
306600,00
|
301600,00
|
65100,00
|
122002,00
|
122873,00
|
700893,00
|
146351,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
333600,00
|
306600,00
|
301600,00
|
65100,00
|
122002,00
|
122873,00
|
700893,00
|
146351,00
|
Основное
мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству
инфраструктурных объектов для технологического при-соединения новых
потребителей
|
Направление
1.1.1
|
Строительство,
реконструкция линий 35-330 кВ субъектами
электроэнергетики
|
всего
|
321000,00
|
294000,00
|
289000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники*
|
321000,00
|
294000,00
|
289000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление
1.1.2.
|
Установка
2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ
Горячинская для осуществления присоединения заходов
существующей ВЛ 110 кВ Турка
– Усть-Баргузин (ТУБ-132)
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление
1.1.3.
|
ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление
1.1.4.
|
Установка
двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление
1.1.5.
|
Реконструкция
ВЛ-110кВ ГО ГРЭС – Гус.Озеро
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
45000,00
|
45000,00
|
47773,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
45000,00
|
45000,00
|
47773,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление
1.1.6.
|
Реконструкция
ВЛ-110кВ Селендума – Гус.Озеро
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
30000,00
|
45000,00
|
45000,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
30000,00
|
45000,00
|
45000,00
|
Основное
мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности
|
Направление
1.2.1.
|
Замена
турбогенератора №6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление
1.2.2.
|
Замена турбо-генератора ТГ-1 на Гусиноозерской
ГРЭС
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
586594,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
586594,00
|
0,00
|
Направление
1.2.3.
|
Строительство
ПС 500 кВ «Нижнеангарская»
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление
1.2.4.
|
Строительство
ПС 220 кВ «Озерная»
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление
1.2.5.
|
Комплексная
реконструкция ПС 220 кВ Районная
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление
1.2.6.
|
Реконструкция
ПС 110/10кВ «Бурвод-строй»
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3500,00
|
56699,00
|
88751,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3500,00
|
56699,00
|
88751,00
|
Направление
1.2.7.
|
Реконструкция
ПС 110/35/10 кВ «Кы-рен»
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
500,00
|
10000,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
500,00
|
10000,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление
1.2.8.
|
Реконструкция
ПС 110/35/10 кВ «Ивол-га»
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление
1.2.9.
|
Реконструкция
ПС 35/10 кВ «АРЗ»
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1000,00
|
18555,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Подпрограмма 2.
|
Транспорт Республики Бурятия
|
всего
|
236346,84
|
743186,56
|
377231,96
|
2327558,96
|
1120265,76
|
0,00
|
0,00
|
1200000,00
|
федеральный бюджет*
|
16688,40
|
650000,00
|
302183,00
|
1702900,00
|
1067000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
16446,00
|
39920,80
|
21783,20
|
57898,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники**
|
203212,44
|
53265,76
|
53265,76
|
566760,76
|
53265,76
|
0,00
|
0,00
|
1200000,00
|
Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации
транзитного потенциала Республики Бурятия.
|
Направление 2.1.1.
|
Реконструкция железнодорожного пункта
пропуска через государственную границу (ЖДПП «Наушки»
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1067000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1067000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 2. Повышение транспортной
доступности Республики Бурятия.
|
Направление 2.2.1.
|
Приобретение новых воздушных
судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного
партнерства
|
всего
|
213063,04
|
53265,76
|
53265,76
|
53265,76
|
53265,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники**
|
177967,94
|
53265,76
|
53265,76
|
53265,76
|
53265,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.2.
|
Строительство железнодорожного
вокзала на станции Мысовая на условиях
государственно-частного партнерства
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
323000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники**
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
323000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.3.
|
Строительство железнодорожного
вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
190495,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники**
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
190495,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.4.
|
Реконструкция железнодорожного
вокзала на станции Улан-Удэ и строительство транспортно-пересадочного на
условиях государственно-частного партнерства
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1200000,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники**
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1200000,00
|
Направление 2.2.5.
|
Реконструкция автомобильного
пункта пропуска через государственную границу (МАПП «Кяхта)
|
всего
|
0,00
|
300000,00
|
302183,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
300000,00
|
302183,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.6.
|
Реконструкция аэродромного
комплекса аэропорта г. Улан-Удэ
|
всего
|
0,00
|
350000,00
|
0,00
|
1702900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
350000,00
|
0,00
|
1702900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники**
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.7.
|
Возмещение потерь в доходах,
возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки
пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия
|
всего
|
5000,00
|
38456,30
|
21783,20
|
57898,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
5000,00
|
38456,30
|
21783,20
|
57898,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 3.
Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков.
|
Направление 2.3.1.
|
Создание (определение)
хозяйственного общества – оператора информационно-навигационной системы
|
всего
|
49499,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
16688,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
7566,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
25244,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.3.2.
|
Создание подсистемы
мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики
Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных
средств, используемых при осуществлении перевозок детей
|
всего
|
2838,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
2838,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.3.3.
|
Создание подсистемы навигационно-информационной
автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления
с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом
территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской
помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным
оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и
неотложной медицинской помощи
|
всего
|
1041,00
|
601,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
1041,00
|
601,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники *
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.3.4.
|
Создание подсистемы
высокоточного позиционирования транспортного комплекса
|
всего
|
0,00
|
863,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
863,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники *
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Подпрограмма 3.
|
Дорожное хозяйство Республики Бурятия
|
всего
|
4948112,80
|
2469771,2
|
2954797,90
|
2862419,10
|
2288120,30
|
2729960,00
|
4340040,00
|
5738386,00
|
федеральный бюджет*
|
2582346,00
|
699219,60
|
872838,50
|
364902,70
|
195230,00
|
945080,00
|
1790250,00
|
2853560,00
|
республиканский бюджет,
в т.ч.:
|
2365766,80
|
1770551,60
|
2081959,40
|
2497516,40
|
2092890,30
|
1784880,00
|
2549790,00
|
2884826,00
|
иные межбюджетные трансферты
|
|
|
423058,00
|
187902,51
|
329210,30
|
|
|
|
Мероприятие: Комплекс работ по поддержанию и
восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог
и искусственных сооружений на них
|
Направление 1.
|
Ремонт автодорог***
|
всего
|
537190,00
|
545854,8
|
444632,30
|
673711,29
|
294479,20
|
482766,60
|
600000,00
|
600000,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
537190,00
|
545854,8
|
444632,30
|
673711,29
|
294479,20
|
482766,60
|
600000,00
|
600000,00
|
Направление 2.
|
Содержание автодорог***
|
всего
|
405036,80
|
345958,70
|
408021,70
|
400000,00
|
400000,00
|
360000,00
|
500000,00
|
500000,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
405036,80
|
345958,70
|
408021,70
|
400000,00
|
400000,00
|
360000,00
|
500000,00
|
500000,00
|
Направление 3.
|
иные межбюджетные трансферты
на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)
|
всего
|
|
|
131960,80
|
|
329210,30
|
|
|
|
федеральный бюджет*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет
|
|
|
131960,80
|
|
329210,30
|
|
|
|
Направление 4.
|
иные межбюджетные трансферты
на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства
по решениям Правительства РФ (ремонт)
|
всего
|
|
|
0,00
|
187902,51
|
0,00
|
|
|
|
федеральный бюджет*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
187902,51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие: Комплекс работ, способствующих развитию и
расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
|
Направление 1.
|
Строительство и реконструкция
автодорог и мостов***, в т.ч.:
|
всего
|
3226807,00
|
1005833,7
|
707228,00
|
701400,50
|
692161,80
|
1084913,70
|
3240040,00
|
4638386,00
|
федеральный бюджет*
|
2524696,00
|
539610,07
|
344712,80
|
160200,00
|
90000,00
|
560080,00
|
1790250,00
|
2853560,00
|
республиканский бюджет, в т.ч.
|
702111,00
|
466223,6
|
362515,20
|
541200,50
|
602161,80
|
524833,70
|
1449790,00
|
1784826,00
|
иные межбюджетные трансферты
на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства
по решениям Правительства РФ
|
|
|
171190,70
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
Направление 2.
|
Субсидии МО на дорожную
деятельность****
|
всего
|
779079,00
|
572124,1
|
1262955,10
|
899404,80
|
572269,00
|
802279,70
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
57650,00
|
159609,53
|
528125,70
|
204702,70
|
105230,00
|
385000,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет, в т.ч.
|
721429,00
|
412514,5
|
734829,40
|
694702,10
|
467039,00
|
417279,70
|
|
|
иные межбюджетные трансферты
на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства
по решениям Правительства РФ
|
|
|
119906,50
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
Подпрограмма 4.
|
Совершенствование государственного управления в сфере
транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
|
всего
|
264536,10
|
311084,10
|
432882,60
|
293885,00
|
363105,40
|
363105,40
|
95180,20
|
95180,20
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
264536,10
|
311084,10
|
432882,60
|
293885,00
|
363105,40
|
363105,40
|
95180,20
|
95180,20
|
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере
энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего
|
Направление 4.1.1
|
Содержание Центрального
аппарата, текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою
деятельность вне государственного задания
|
всего
|
264536,10
|
311084,10
|
432882,60
|
293885,00
|
363105,40
|
363105,40
|
95180,20
|
95180,20
|
федеральный бюджет*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет
|
34361,20
|
34024,80
|
32113,40
|
31810,90
|
31743,40
|
31743,40
|
31743,40
|
31743,40
|
230174,90
|
277059,30
|
400769,20
|
262074,10
|
331362,00
|
331362,00
|
63436,80
|
63436,80
|
Мероприятие 2. Эффективное
управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства
Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти
|
Направление 4.2.1
|
Исключение замечаний от
федеральных органов власти
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Подпрограмма 5
|
Энергосбережение и повышение энергоэффективности
в Республике Бурятия до 2020 года
|
всего
|
347395,5
|
244179,3
|
178970,0
|
183116,0
|
195968,0
|
58996,0
|
60000,0
|
120000,0
|
федеральный бюджет*
|
0,0
|
1735,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
9039,4
|
8784,1
|
1800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет*
|
19100,0
|
36,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники*
|
319256,1
|
233623,4
|
177170,0
|
183116,0
|
195968,0
|
58996,0
|
60000,0
|
120000,0
|
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности в ТЭК
|
Подпрограмма 6.
|
«Повышение безопасности дорожного движения в Республике
Бурятия в 2014-2020 годах»
|
всего
|
0,00
|
8361,16
|
50736,50
|
97715,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
48614,90
|
94515,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
8361,16
|
2121,60
|
3200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного
поведения участников дорожного движения
|
Направление 6.1.1.
|
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения*****
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
874,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
874,00
|
0,00
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.1.2.
|
Оснащение системами автоматического контроля и выявления
нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных
пунктов, дорог регионального и муниципального значения
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
20892,10
|
73100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
20892,10
|
73100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.1.3.
|
Приобретение спец-автотранспорта
(автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления
нарушений правил дорожного движения
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
2448,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
2448,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.1.4.
|
Мероприятия по информированию граждан о правилах и
требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения******
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
20150,00
|
21415,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
20150,00
|
21415,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей
в дорожном движении.
|
Направление 6.2.1.
|
Строительство стационарного детского автогородка
на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения.
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.2.2.
|
Приобретение мобильных автого-родков
для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей
дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на
улично-дорожной сети
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
2500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
2500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.2.3.
|
Приобретение и распространение световозвращающих
приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных
учреждений
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
1000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
1000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.2.4.
|
Обеспечение проведения республиканских и всероссийских
конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 3. Развитие системы организации
движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных
условий.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* справочно.
|
|
** Объем денежных средств частных инвестиций
предварительный
|
|
*** Пообъектное распределение
ассигнований по объектам подпрограммы "Дорожное хозяйство"
представлено в приложениях 4,5,6,7
|
|
**** Методики, порядок распределения субсидий
муниципальным районам на дорожную деятельность изложены в приложении 9
|
|
*****Пообъектное распределение
ассигнований мероприятия "Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения" подпрограммы 6
"«Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в
2014-2020 годах» представлено в приложении 13
|
|
*****Пообъектное распределение
ассигнований мероприятия "Мероприятия по информированию граждан о
правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного
движения" подпрограммы 6 "«Повышение безопасности дорожного
движения в Республике Бурятия в 2014-2020 годах» представлено в приложении 14
|
|
|
Читайте также
|