Расширенный поиск

Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 13.10.2016 № 257

2.4. В Паспорте Подпрограммы 7 ««Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики за счет средств Некоммерческой организации -  Регионального оператора «Фонд обеспечения и организации капитального ремонта многоквартирных домов на территории Карачаево-Черкесской Республики» и переселение граждан из аварийного жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы» раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы и источники

финансирования

Подпрограммы 7

 

Финансирование Подпрограммы 7 производится за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (господдержка), средств долевого финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете Регионального оператора, средств республиканского бюджета.

Объем средств, предусмотренных на переселение из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы, – 430355,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 183239,3 тыс.рублей, в том числе:

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 151704,4 тыс.рублей;

средства республиканского бюджета – 31534,9 тыс.рублей;

2015 год – 209023,9 тыс. рублей, в том числе:

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 141590,5 тыс.рублей;

средства республиканского бюджета – 67433,4 тыс.рублей;

2016 год – 55840,7 тыс.рублей, в том числе:

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 36802,7 тыс.рублей;

средства республиканского бюджета – 19038,0 тыс.рублей;

Объем средств, предусмотренных на капитальный ремонт многоквартирных домов на 2014 год - 33690,4 тыс.рублей, в том числе:

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 20345,6 тыс.рублей;

средства республиканского бюджета – 13344,8 тыс.рублей;

На содержание Регионального оператора общий объем средств республиканского бюджета на 2014-2017 годы – 49734,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 9394,4 тыс.рублей,

2015 год – 13446,6 тыс.рублей

2016 год – 18417,6 тыс.рублей

2017 год – 18417,6 тыс.рублей.»

 

 

2.5. В пункте 4.8.:

2.5.1. В Паспорте Подпрограммы 8 «Оздоровление организаций коммунального комплекса и повышение качества оказываемых коммунальных услуг на 2014-2017 годы» раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 8

За счет средств республиканского бюджета объем финансирования составит 1295157,0 тыс.рублей, в том числе:

2014 год - 304473,9 тыс.рублей

2015 год – 322211,9 тыс.рублей

2016 год – 339953,7 тыс.рублей

2017 год – 328517,5 тыс.рублей»

 

 

2.5.2. В подпункте 4.8.2. «Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы 8, основные мероприятия Подпрограммы 8» цифры «328517,5» заменить на цифры «339953,7».

2.6. В пункте 4.9.:

2.6.1. В Паспорте Подпрограммы 9 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах на 2015-2017 годы» раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 9» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 9

Общая сумма затрат на 2015-2017 годы составит 7867234,6 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

средства федерального бюджета (по согласованию) – 2225893,8 тыс.рублей, в том числе:

2015 год – 1312196,8 тыс.рублей

2016 год – 203574,7 тыс.рублей

2017 год – 710122,3 тыс.рублей;

средства республиканского бюджета – 5641340,8 тыс.рублей, в том числе:

2015 год – 336047,6 тыс.рублей

2016 год – 408835,8 тыс.рублей

2017 год – 4896457,4 тыс.рублей»

 

 

2.6.2. В подпункте 4.9.6. «Сведения о средствах федерального бюджета, использование которых предполагается в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 9» цифру «2089269,4» заменить на цифру «2225893,8».

2.7. Раздел 4 дополнить Подпрограммой 10 «Развитие дорожного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год» и Подпрограммой 11 «Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016-2017 годы» в редакции согласно приложениям 1, 2.

3. В разделе 7 «Ресурсное обеспечение Государственной программы»:

цифры «25639076,9» заменить на цифры «27057695,2»;

цифры «8532781,9» заменить на цифры «9875785,5»;

цифры «4931,9» заменить на цифры «5631,9».

4. Приложение 1 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложению 3.

5. Приложение 2 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложению 4.

 

 

Председатель Правительства

Карачаево-Черкесской Республики                                                         А.А. Озов

 

 

 

 

Приложение 1 к постановлению

Правительства Карачаево-Черкесской

Республики от 13.10.2016  № 257

 

 

 

 

4.10. Подпрограмма 10 «Развитие дорожного хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год»

4.10.1. Паспорт Подпрограммы 10

 

Наименование

Подпрограммы 10

«Развитие дорожного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год» (далее - Подпрограмма 10)

 

Ответственный

исполнитель

Подпрограммы 10

 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики

Соисполнители

Подпрограммы 10

РГКУ «Карачаевочеркесавтодор», органы местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики (по согласованию)

 

Цели Подпрограммы 10

Повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, обеспечивающее безопасность перевозок;

обеспечение транспортной доступности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

 

Задачи Подпрограммы 10

Обеспечение функционирования автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них

 

Целевые индикаторы и

показатели Подпрограммы 10

Количество реконструированных и построенных инженерных сооружений на региональных и местных автомобильных дорогах на территории Карачаево-Черкесской Республики;

протяженность в Карачаево-Черкесской Республике региональных автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием;

общая протяженность в Карачаево-Черкесской Республике региональных автомобильных дорог;

протяженность реконструированных на территории Карачаево-Черкесской Республики участков региональных автомобильных дорог;

протяженность на территории Карачаево-Черкесской Республики участков региональных автомобильных дорог после ремонта;

доля протяженности на территории Карачаево-Черкесской Республики местных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности на территории Карачаево-Черкесской Республики автомобильных дорог местного значения

 

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 10

 

2017 год

 

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию

Подпрограммы 10

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 10 за счет всех источников финансирования на 2017 год составляет 1245333,3 тыс. рублей.

За счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики -          1245333,3 тыс. рублей

 

Ожидаемые результаты

реализации

Подпрограммы 10

Увеличение протяженности автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям на территории Карачаево-Черкесской Республики;

сохранение рабочих мест в дорожно-эксплуатационных организациях Карачаево-Черкесской Республики;

уменьшение доли протяженности на территории Карачаево-Черкесской Республики автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности на территории Карачаево-Черкесской Республики автомобильных дорог;

увеличение протяженности реконструированных на территории Карачаево-Черкесской Республики участков автомобильных дорог регионального значения;

увеличение протяженности реконструированных на территории Карачаево-Черкесской Республики участков автомобильных дорог регионального значения;

увеличение протяженности на территории Карачаево-Черкесской Республики участков автомобильных дорог регионального значения после ремонта

 

 

4.10.2. Цели, задачи, целевые показатели и основные

мероприятия Подпрограммы 10

 

Целями, задачами, целевыми показателями и основными мероприятиями Подпрограммы 10 являются:

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Карачаево-Черкесской Республики в результате строительства новых автомобильных дорог;

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Карачаево-Черкесской Республики составляет 6470,394 км, в том числе:

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения составляет 1632,094 км;

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 4838,3 км;

объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, за период 2003-2012 года, составил 42,005 км;

автомобильных дорог общего пользования местного значения 0 км;

прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Карачаево-Черкесской Республики в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения 0 км;

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 0 км;

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Карачаево-Черкесской Республики, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения 42,2 км;

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 0 км;

общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года:

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения 671,29 км;

автомобильных дорог общего пользования местного значения 1361,2 км.

Для решения задач должны быть осуществлены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения, в том числе на условиях софинансирования из федерального бюджета, выделение средств на данные цели из республиканского бюджета в полном объеме.

При достижении целей решаются следующие задачи:

увеличение протяженности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям;

повышение надежности движения по автомобильным дорогам регионального значения.

Основные целевые показатели Подпрограммы 10:

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Карачаево-Черкесской Республики, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции  автомобильных дорог.

Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям.

Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного  значения на территории КЧР, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства новых автомобильных дорог, реконструкции автомобильных дорог.

Увеличение доли сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по дорогам с твердым покрытием.

Технический учет и паспортизация автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, регистрация прав государственной собственности.

Увеличение протяженности доли автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям.

Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов.

Увеличение доли площади дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

 

4.10.3. Меры государственного регулирования, направленные

на достижение целей и задач Подпрограммы 10

 

В реализации Подпрограммы 10 участвуют Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, Управление федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики (по согласованию), РГКУ «Карачаевочеркесавтодор», органы местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики (по согласованию).

Ответственный исполнитель Подпрограммы 10 реализует следующие основные функции:

подготовка проекта ежегодного плана мероприятий Подпрограммы 10 на следующий финансовый год и координация деятельности по вопросам, касающимся его согласования с ответственным исполнителем Подпрограммы 10;

выполнение комплекса мероприятий по скоординированному взаи­модействию с органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, органами местного самоуправления и организациями различ­ной организационно-правовой формы;

сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Подпрограммы 10;

мониторинг результатов реализации мероприятий Подпрограммы 10, формирование аналитической информации о реализации указанных мероприятий и подготовка отчетности о реализации Подпрограммы 10;

организация независимой оценки показателей результативности, эффективности мероприятий Подпрограммы 10 и их соответствия индикаторам и показателям Подпрограммы 10;

осуществление деятельности по информированию общественности о ходе и результатах реализации Подпрограммы 10.

Финансирование мероприятий Подпрограммы 10 осуществляется за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов Карачаево-Черкесской Республики (по согласованию).

Ответственный исполнитель Подпрограммы 10 совместно с исполнителями Подпрограммы 10 ежегодно определяет адресный перечень объектов финансирования.

Передача материально-технических ресурсов (оборудование, не требующее монтажа, специальные транспортные средства), приобретенных за счет средств республиканского бюджета, осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы 10 в порядке, устанавливаемом действующим законодательством.

 

4.10.4. Прогноз сводных показателей государственных заданий

 

Не предусмотрены.

 

 

4.10.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах

 

Не предусмотрены.

 

4.10.6. Сведения о средствах федерального бюджета, использование

которых предполагается в рамках реализации Подпрограммы 10

 

За счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Карачаево-Черкесской Республики, для достижения целевых показателей региональных программ субъектов Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих мероприятия, направленные на выполнение задачи по удвоению объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог в период 2013-2022 годов по сравнению с предыдущим десятилетием:

2017 год – 122179,92 тыс. рублей.

 

 

4.10.7. Сведения об участии муниципальных образований в

реализации Подпрограммы 10, включая информацию:

о средствах местных бюджетов, использование которых

предполагается на цели Подпрограммы 10;

о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных

образований в Карачаево-Черкесской Республике

 

За счет средств бюджетов муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики (по согласованию) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного   значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, из средств муниципальных дорожных фондов Карачаево-Черкесской Республики предусмотрено на 2017 год – 200,40 тыс. рублей.

Субсидии бюджетам муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики предоставляются в порядке, установленном постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 20.04.2012 № 159.

 

 

4.10.8. Сведения об участии организаций, включая данные

о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию

Подпрограммы 10

 

Не предусмотрены.

 

 

 

 

Приложение 2 к постановлению

Правительства Карачаево-Черкесской

Республики от 13.10.2016  № 257

 

 

 

4.11. Подпрограмма 11 «Социально-экономическое развитие

Карачаево-Черкесской Республики на 2016-2017 годы»

 

4.11.1. Паспорт Подпрограммы  11

 

 

Наименование

Подпрограммы 11

«Социально-экономическое развитие           Карачаево-Черкесской Республики на 2016-2017 годы» (далее – Подпрограмма 11)

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 11

 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики

 

Соисполнитель

Подпрограммы 11

КЧРКП «Дирекция капитального строительства»

 

Цель Подпрограммы 11

Повышение благосостояния и качества жизни населения республики, обеспечивающее сокращение отставания от среднероссийского уровня

 

Задачи Подпрограммы 11

 

Снятие инфраструктурных ограничений для развития экономики;

развитие стратегических приоритетных направлений, обеспечивающих высокие темпы экономического роста, увеличение доходов населения;

повышение доступности качества социальной инфраструктуры на республиканском и местном уровнях;

повышение занятости населения

 

Основные целевые

индикаторы и показатели

Подпрограммы 11

Объем валового регионального продукта;

объем инвестиций на душу населения;

уровень зарегистрированной безработицы на конец года;

количество коек в учреждениях здравоохранения в городской местности на 10000 человек населения;

доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения;

количество созданных рабочих мест

 

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 11

 

2016-2017 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 11

Общая сумма затрат на 2016-2017 годы составит 2387386,2 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

средства федерального бюджета (по согласованию) – 2275366,4 тыс.рублей, в том числе:

2016 год – 1274610,9 тыс.рублей

2017 год – 1000755,5 тыс.рублей

средства республиканского бюджета – 112019,8 тыс.рублей, в том числе:

2016 год – 48568,5 тыс.рублей

2017 год – 63451,3 тыс.рублей

Ожидаемые результаты

реализации Подпрограммы 11

Сокращение отставания республики по основным макроэкономическим показателям от среднероссийского уровня;

повышение финансового самообеспечения республики и уровня жизни населения        на 7,5%;

снижение социальной напряженности.

Реализация Подпрограммы 11 позволит:

сократить уровень бедности, приблизить уровень доходов населения к среднероссийскому уровню;

увеличить реальные располагаемые доходы населения до 16,0 тыс.рублей;

повысить уровень занятости населения        до 70%;

уменьшить уровень безработицы на 10,1%;

обеспечить рост инвестиций в основной капитал до 12190700,0 тыс.рублей

 

 

4.11.2. Цели, задачи и целевые показатели Подпрограммы 11,

основные мероприятия Подпрограммы 11

 

 

Основной целью Подпрограммы 11 является повышение благосостояния и качества жизни населения республики, обеспечивающее сокращение отставания от среднероссийского уровня.

Достижение соответствующего уровня качества жизни населения возможно только при условии создания динамично развивающейся и конкурентоспособной экономики, обеспечивающей необходимый уровень его доходов.

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:

снятие инфраструктурных ограничений для развития экономики республики;

развитие стратегически приоритетных направлений - туристско-рекреационного комплекса, транспортных коммуникаций, обеспечивающих высокие темпы экономического роста и занятость населения;

повышение доступности и качества инженерной и социальной инфраструктур;

повышение занятости населения.

Перечисленные цели и задачи Подпрограммы 11 являются составной  частью общенациональной системы целей и задач, направленных на ускорение темпов социально-экономического развития страны.

Для оценки эффективности реализации Подпрограммы 11 в целом используются следующие показатели:

объем инвестиций на душу населения;

количество коек в учреждениях здравоохранения в городской местности на 10000 человек населения;

доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения;

количество созданных рабочих мест;

достижение значений показателей результативности предоставления субсидии – освоенные средства субсидии;

удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену, в общем числе учащихся;

физический износ сетей коммунальной инфраструктуры.

Основные мероприятия Подпрограммы 11:

развитие коммунального хозяйства;

развитие образования;

развитие здравоохранения;

развитие сети автомобильных дорог.

Мероприятия Подпрограммы 11 представлены в форме 2 приложения 1 к Государственной программе.

 

 

4.11.3. Меры государственного регулирования, направленные

на достижение целей и задач Подпрограммы 11

 

Не предусмотрены.

 

4.11.4. Прогноз сводных показателей государственных заданий

 

В рамках Подпрограммы 11 оказание государственными учреждениями Карачаево-Черкесской Республики государственных услуг юридическим и (или) физическим лицам не предусмотрено.

 

4.11.5. Сведения о публичных нормативных обязательствах

 

Реализация в рамках Подпрограммы 11 публичных нормативных обязательств не предусмотрена.

 

4.11.6. Сведения о средствах федерального бюджета, использование

которых предполагается в рамках реализации мероприятий

Подпрограммы 11

 

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 11 в период 2016-2017 годов предполагается использование средств федерального бюджета в сумме 2275366,4 тыс.рублей, в том числе по годам:

2016 год – 1274610,9 тыс.рублей

2017 год – 1000755,5 тыс.рублей

 

4.11.7. Сведения об участии муниципальных образований

в реализации Подпрограммы 11

 

Органам местного самоуправления не передаются государственные полномочия в сфере реализации Подпрограммы 11, средства бюджетов муниципальных образований в рамках реализации Подпрограммы 11 не привлекаются.

 

4.11.8. Сведения об участии организаций, включая данные

о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию

Подпрограммы 11

 

Не предусмотрено.

 

 

 



 

Приложение 3 к постановлению

Правительства Карачаево-Черкесской

Республики от 13.10.2016  № 257

 

 

«Приложение 1 к Государственной программе

 

Форма 1

С В Е Д Е Н И Я

о составе и значениях целевых показателей Государственной программы

 

Наименование Государственной программы - «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы»

Ответственный исполнитель Государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики

 

п/п

Наименование целевого показателя

Единица

измерения

Значения целевых показателей

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

1

2

3

4

5

6

7

8

Государственная программа «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства

в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы»

1. Подпрограмма 1 «Юг России (2014-2016 годы)»

1.1.

Объем валового регионального продукта (ВРП) на душу населения

рублей

108700

140050

161700

-

-

1.2.

Объем инвестиций на душу населения

 

рублей

32385,1

36391,48

41105,47

-

-

1.3.

Уровень зарегистрированной безработицы на конец года

%

2,1

2,05

2,0

-

-

1.4.

Количество коек в учреждениях здравоохранения в городской местности на 10000 человек населения

единиц

48,5

53,5

53,5

-

-

1.5.

Количество коек в учреждениях здравоохранения в сельской местности на 10000 человек населения

единиц

27,5

27,5

27,5

-

-

1.6.

Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену, в общем числе учащихся

%

90

91,4

91,1

-

-

1.7.

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения

%

46,0

48,0

48,0

-

-

1.8.

Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры

%

64

63,8

63,5

-

-

1.9.

Достижение значений показателей результативности предоставления субсидии – освоенные средства субсидии

%

100

100

100

-

-

1.10.

Количество созданных рабочих мест

 

единиц

-

-

120

-

-

2. Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы»

2.1.

Годовой объем ввода жилья, в том числе:

тыс.кв.м

109,6

171,4

100,0

105,0

110,0

 

Жилья эконом-класса

тыс.кв.м

87,7

137,1

80,0

84,0

88,0

 

Многоэтажного жилья

тыс.кв.м

27,1

45,8

45,0

45,0

50,0

 

Малоэтажного жилья

тыс.кв.м

82,5

125,6

55,0

60,0

60,0

2.2.

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, введенная в действие за год

кв.м

0,17

0,18

0,19

0,2

0,22

2.3.

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя

кв.м

19,35

19,4

19,6

19,8

20,0

2.4.

Коэффициент доступности жилья для населения Карачаево-Черкесской Республики

год

3,4

3,4

3,3

3,3

3,2

2.5.

Годовой объем ввода многоэтажного жилья экономкласса в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи»

тыс.кв.м

-

-

-

250,0

270,5

3. Подпрограмма 3 «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы»

3.1.

Объем выдаваемых ипотечных кредитов

 

млн.

рублей

-

474,2

800,0

900,0

1000,0

 

В том числе:

гражданам - участникам Подпрограммы 3

млн.

рублей

-

135,0

40,0

40,0

40,0

3.2.

Улучшение жилищных условий граждан с применением ипотечного кредитования

семей

-

355

400,0

450,0

500,0

 

В том числе:

граждан – участников Подпрограммы 3

 

-

90

20

20

20

4. Подпрограмма 4 «Развитие архитектуры и градостроительства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы»

4.1.

Количество разработанных проектов планировки и проектов межевания территории для размещения линейных объектов регионального значения

%

0

25

35

0

0

4.2.

Количество проведенных конкурсов, выставок, семинаров по совершенствованию методов проектирования, планирования проектных работ

единиц

3

3

5

6

6

4.3.

Количество абитуриентов, поступивших в архитектурно-строительные вузы

единиц

15

17

30

14

 

-

 

4.4.

Количество проверок соблюдения градостроительного законодательства

%

70

90

100

100

100

5. Подпрограмма 5 «Корректировка схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики и

государственная поддержка муниципальных образований по обеспечению корректировки документов территориального

планирования с учетом создания особой экономической зоны на территории Карачаево-Черкесской Республики»

 

5.1.

Схема территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики, откорректированная с учетом образования особой экономической зоны на территории Зеленчукского и Урупского муниципальных районов

шт

-

1

-

-

-

5.2.

Схема территориального планирования  Зеленчукского муниципального района, откорректированная с учетом образования особой экономической зоны

шт

-

1

-

-

-

5.3.

Схема территориального планирования Урупского муниципального района, откорректированная с учетом образования особой экономической зоны

шт

-

1

-

-

-

5.4.

Региональные нормативы градостроительного проектирования градостроительной деятельности Карачаево-Черкесской Республики

шт

-

1

-

-

-

5.5.

Корректировка схемы территориального планирования Карачаево-Черкесской Республики

шт

-

-

-

1

-

 

6. Подпрограмма 6 «Финансовое обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие строительства,

архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2017 годы»

 

6.1.

Доля государственных служащих Министерства, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет

%

4,0

-

5,0

-

10,0

6.2.

Укомплектованность должностей государственной службы в Министерстве

%

98

100

100

100

100

6.3.

Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении республиканского бюджета, в части касающейся Министерства

%

100

100

100

100

100

6.4.

Своевременная подготовка отчетов о ходе реализации Государственной программы

%

100

100

100

100

100

7. Подпрограмма 7 «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципальных образований

Карачаево-Черкесской Республики за счет средств Некоммерческой организации - Регионального оператора «Фонд обеспечения и организации капитального ремонта многоквартирных домов на территории Карачаево-Черкесской Республики» и переселение граждан из аварийного жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы»

 

7.1.

 

Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики за счет средств Регионального фонда

тыс.

рублей

0

33 684,8

-

-

-

7.2.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2017 годы

 

тыс.кв.м

0

9,39

7,66

5,148

0,466

 

8. Подпрограмма 8 «Оздоровление организаций коммунального комплекса и повышение качества оказываемых

коммунальных услуг на 2014-2017 годы»

 

8.1.

 

Компенсация выпадающих доходов по разнице в тарифах по населению, повышение надежности обслуживания потребителей

тыс.

рублей

-

304473,9

322211,9

339953,7

328517,5

 

9. Подпрограмма 9 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах на 2015-2017 годы»

 

9.1.

Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений

%

-

-

12,5

21

22

 

10. Подпрограмма 10 «Развитие дорожного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год»

10.1.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Карачаево-Черкесской Республики, в том числе:

км.

-

-

-

-

6470,394

 

сети автомобильных дорог общего пользования регионального  (межмуниципального) значения

км.

-

-

-

-

1632,094

 

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км.

-

-

-

-

4838,3

10.2.

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

п.м.

-

-

-

-

7,8

10.3.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на территории Карачаево-Черкесской Республики, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог

п.м.

-

-

-

-

7,8

10.4.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года

км.

-

-

-

-

706,09

10.5.

Увеличение протяженности автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

км.

-

-

-

-

1387,2

11. Подпрограмма 11 «Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016-2017 годы»

11.1.

Объем инвестиций на душу населения

 

рублей

 

 

 

46678,45

52927,67

11.2.

Количество коек в учреждениях здравоохранения в городской местности на 10000 человек населения

единиц

 

 

 

52,8

52,8

11.3.

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения

%

 

 

 

49,0

50,0

11.4.

Количество созданных рабочих мест

 

единиц

 

 

 

120

150

11.5.

Достижение значений показателей результативности предоставления субсидии – освоенные средства субсидии

%

 

 

 

100

100

11.6.

Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену, в общем числе учащихся

%

 

 

 

87

89

11.7.

Физический износ сетей коммунальной инфраструктуры

%

 

 

 

63,2

62,3


Информация по документу
Читайте также