АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в
постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 02.10.2014 № 1133
«Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории города
Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций» (ред. от 19.02.2016)
В
соответствии с пунктами 7.1, 7.6 раздела 7 приложения 1 к
постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 «Об
утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города
Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев
оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону,
мониторинга и контроля» (ред. от 31.03.2016), решением Ростовской-на-Дону городской
Думы от 22.12.2015 № 65 «Об утверждении бюджета города
Ростова-на-Дону на 2016 год» (ред. от 25.08.2016), решением коллегии
Администрации города Ростова-на-Дону от 31.08.2016 № 24 «О продлении срока
реализации муниципальной программы «Защита населения и территории города
Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций» до 2020 года», в связи с
перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы,
увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий
муниципальной программы, продлением срока реализации программы
П О С Т А
Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление
Администрации города Ростова-на-Дону от 02.10.2014 № 1133 «Об утверждении
муниципальной программы «Защита населения и территории города Ростова-на-Дону
от чрезвычайных ситуаций» (ред. от 19.02.2016) следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. Строку «Инициатор
разработки проекта программы» паспорта программы
изложить в редакции:
«Инициатор разработки проекта программы
|
Управление по делам
гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям города Ростова-на-Дону (далее – Управление ГО и ЧС).»
|
1.1.2. Строку «Сроки и этапы реализации программы» паспорта программы изложить в редакции:
«Сроки и этапы реализации программы
|
2014-2020 годы.
Этапы не выделяются.»
|
1.1.3. Строку «Объемы и источники финансирования программы»
паспорта программы изложить в редакции:
«Объемы
и источники финансирования
программы
|
Общий объем финансирования из средств бюджета города
составляет 1056914,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 159347,6 тыс. руб.;
2015 год – 146757,0 тыс. руб.;
2016 год – 159186,7 тыс. руб.;
2017 год – 147886,7 тыс. руб.;
2018 год – 147886,7 тыс. руб.;
2019 год – 147924,7 тыс. руб.;
2020 год –
147924,7 тыс. руб.»
|
1.1.4. Строку «Целевые
показатели» паспорта программы изложить в редакции:
«Целевые
показатели
|
Целевые показатели
реализации программы:
1.
Время непрерывного проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной
ситуации
при соответствующей численности и оснащенности Поисково-спасательной службы
составит 36 часов.
2.
Время прибытия спасателей к месту чрезвычайной ситуации составит 60 минут.
3.
Готовность органов управления, населения города
к действиям при переводе на условия работы
в военное время, при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера составит 90% (при значении базового показателя –
60%).
4.
Доля покрытия территории города звуковым оповещением об угрозе или
возникновении чрезвычайной ситуации составит 84% (при значении базового
показателя – 78%).
5.
Уровень технической готовности систем видеонаблюдения в местах массового
пребывания людей составит 86% (при значении базового показателя – 80%).
6.
Доля покрытия территории города системами видеонаблюдения в местах массового
пребывания людей составит 54% (при значении базового показателя – 48%).
Целевые
показатели реализации Подпрограммы
№ 1 «Развитие спасательных сил (сил экстренного реагирования) города
Ростова-на-Дону»:
1.1.
Численность спасателей в Поисково-спасательной службе составит 45 человек.
1.2.
Количество специальной автомобильной техники (из расчета непрерывного
проведения аварийно-спасательных работ в течение 72 часов) составит
21 единицу (при
значении базового показателя
18 единиц).
1.3.
Количество спасателей с повышенной классной квалификацией (1, 2 класс)
увеличится
до 42 (при
значении базового показателя 31 человек).
1.4.
Количество мест дислокации поисково-спасательных подразделений составит 2
единицы.
Целевые
показатели реализации Подпрограммы
№ 2 «Организация и осуществление мероприятий
по гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного характера»:
2.1.
Выполнение плана основных мероприятий города Ростова-на-Дону в области
гражданской обороны. Доля мероприятий, проведенных
совместно
с федеральными и областными органами управления составит 40% (при значении базового
показателя 25%).
2.2.
Степень соответствия органа повседневного управления – Единой дежурной
диспетчерской службы (далее – ЕДДС) установленным требованиям. Степень
соответствия ЕДДС требованиям стандарта составит 99% (при значении базового
показателя 70%).
2.3.
Выполнение мероприятий по созданию Системы-112 в объеме
100% от рекомендованных в нормативных документах (при значении базового
показателя 0%).
2.4.
Выполнение плана по обучению
должностных лиц
и специалистов в области ГО и ЧС. Уровень
обучения сверхпланового количества работников организаций
города составит 15% (при значении базового показателя 3,5%).
2.5.
Количество средств звукового оповещения населения города об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации составит 183 штуки
(при значении
базового показателя 180 единиц).
Целевые
показатели реализации Подпрограммы
№ 3 «Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города – создание и
содержание систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей»:
3.1.
Уровень
общесистемной технической готовности видеокамер к работе в местах массового пребывания людей составит 94% (при значении базового
показателя 81%).
3.2.
Доля работающих видеокамер в местах массового пребывания людей составит 96% (при значении базового
показателя 85%).»
|
1.1.5. В разделе II «Основные цели, задачи,
сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных
результатов муниципальной программы, система целевых показателей программы»:
1.1.5.1. Абзац
девятый изложить в редакции: «увеличение уровня готовности органов управления,
населения города Ростова-на-Дону к действиям при переводе на условия работы в
военное время, при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на 50% (составит 90%)».
1.1.5.2. Абзац
десятый изложить в редакции: «увеличение доли покрытия территории города
звуковым оповещением на 5,1% (составит 84%)».
1.1.5.3. Абзац
одиннадцатый изложить в редакции: «увеличение уровня технической готовности
систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей на 7,5% (составит
86%)».
1.1.5.4. Абзац
двенадцатый изложить в редакции: «увеличение доли покрытия территории города
системами видеонаблюдения в местах массового пребывания людей на 12,5%
(составит 54%)».
1.1.5.5. Абзац
пятнадцатый изложить в редакции: «увеличение количества спасателей с повышенной
квалификацией (1, 2 класс) на 35,5% (составит 42 человека)».
1.1.5.6. Абзац
семнадцатый изложить в редакции: «увеличение показателя
выполнения Плана основных мероприятий города Ростова-на-Дону в области
гражданской обороны на 60% (составит 40%)».
1.1.5.7. Абзац
восемнадцатый изложить в редакции: «увеличение степени соответствия ЕДДС
требованиям стандарта на 41,4% (составит 99%)».
1.1.5.8. Абзац
двадцатый изложить в редакции: «увеличение уровня обучения
сверхпланового количества работников организаций города на 428,6%
(составит 15%)».
1.1.5.9. Абзац
двадцать второй изложить в редакции: «увеличение уровня общесистемной
технической готовности видеокамер к работе в местах массового пребывания людей
на 16% (составит 94%)».
1.1.5.10. Абзац
двадцать третий изложить в редакции: «увеличение доли работающих видеокамер в
местах массового пребывания людей на 13% (составит 96%)».
1.1.5.11. В
абзаце тридцать втором цифры «2018» заменить цифрами «2020».
1.1.6. Таблицу
раздела IV «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в
редакции:
«Источники
финансирования
|
Всего
|
В том числе по годам:
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Подпрограмма № 1
|
«Развитие спасательных сил (сил экстренного
реагирования) города Ростова-на-Дону»
|
Средства бюджета города
Ростова-на-Дону
|
368607,6
|
55055,2
|
47828,1
|
60152,2
|
51590,8
|
51327,1
|
51327,1
|
51327,1
|
Всего
по Подпрограмме № 1
|
368607,6
|
55055,2
|
47828,1
|
60152,2
|
51590,8
|
51327,1
|
51327,1
|
51327,1
|
Подпрограмма № 2
|
«Организация и
осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения
и территории города Ростова-на-Дону
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
|
Средства бюджета города
Ростова-на-Дону
|
363434,9
|
46781,3
|
47368,2
|
54706,2
|
53625,8
|
53625,8
|
53663,8
|
53663,8
|
Всего
по Подпрограмме № 2
|
363434,9
|
46781,3
|
47368,2
|
54706,2
|
53625,8
|
53625,8
|
53663,8
|
53663,8
|
Подпрограмма № 3
|
«Обеспечение
безопасной жизнедеятельности населения города Ростова-на-Дону – создание и
содержание систем видеонаблюдения
в местах массового пребывания людей»
|
Средства бюджета города
Ростова-на-Дону
|
324871,6
|
57511,1
|
51560,7
|
44328,3
|
42670,1
|
42933,8
|
42933,8
|
42933,8
|
Всего
по Подпрограмме № 3
|
324871,6
|
57511,1
|
51560,7
|
44328,3
|
42670,1
|
42933,8
|
42933,8
|
42933,8
|
программа
|
«Защита населения и территорий города Ростова-на-Дону
от чрезвычайных ситуаций»
|
Средства бюджета города
Ростова-на-Дону
|
1056914,1
|
159347,6
|
146757,0
|
159186,7
|
147886,7
|
147886,7
|
147924,7
|
147924,7
|
Итого по программе
|
1056914,1
|
159347,6
|
146757,0
|
159186,7
|
147886,7
|
147886,7
|
147924,7
|
147924,7»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.7. В приложении № 1
к муниципальной программе:
1.1.7.1. Строку
«Муниципальные заказчики» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Муниципальные
заказчики
|
Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям города
Ростова-на-Дону (далее – Управление ГО
и
ЧС).»
|
1.1.7.2. Строку «Сроки и этапы
реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Сроки
и этапы реализации Подпрограммы
|
2014-2020
годы.
Этапы не выделяются.»
|
1.1.7.3. Строку «Объемы и источники
финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Объемы
и источники финансирования Подпрограммы
|
Общий объем финансирования Подпрограммы из средств бюджета города
составляет 368607,6
тыс. руб., в том числе по годам:
2014
год – 55055,2 тыс. руб.;
2015
год – 47828,1 тыс. руб.;
2016
год – 60152,2 тыс. руб.;
2017
год – 51590,8 тыс. руб.;
2018
год – 51327,1 тыс. руб.;
2019
год – 51327,1тыс. руб.;
2020
год – 51327,1 тыс. руб.»
|
1.1.7.4. Строку «Целевые показатели» паспорта Подпрограммы
изложить в редакции:
«Целевые
показатели
|
Целевые показатели
реализации Подпрограммы:
1. Поддержание
численности спасателей
в Поисково-спасательной службе в количестве 45 человек.
2. Количество
специальной автомобильной техники (из расчета непрерывного проведения
аварийно-спасательных работ в течение
72 часов) составит 21 единицу (при значении базового показателя 18 единиц).
3. Количество
спасателей с повышенной классной квалификацией (1, 2 класс) увеличится до 42
человек (при значении базового показателя 31 человек).
4. Поддержание
количества мест дислокации поисково-спасательных подразделений
в объеме 2 единиц».
|
1.1.7.5. В разделе II
«Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз
конечных результатов подпрограммы.
Система целевых показателей подпрограммы»:
1.1.7.5.1. В абзаце пятом цифры «2018»
заменить цифрами «2020».
1.1.7.5.2. Абзац двадцать третий
изложить в редакции: «увеличение количества спасателей с повышенной
квалификацией (1,2 класс) на 35,5% (составит 42 человека)».
1.1.7.5.3. Таблицу «Система целевых
показателей Подпрограммы» изложить в редакции:
«№
п/п
|
Наименование целей и
целевых показателей Подпрограммы
|
Единица измере-ния
|
Базовое значение целевого показате-ля
|
Значения целевых
показателей, предусмотренных Подпрограммой
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
Цель Подпрограммы №
1 «Развитие спасательных сил (сил
экстренного реагирования)
города
Ростова-на-Дону»:
создание группировки спасательных сил (сил
экстренного реагирования), адекватных рискам чрезвычайных ситуаций на
территории города
|
1
|
Численность спасателей
в Поисково-спасательной службе
|
Человек
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
45
|
2
|
Количество специальной автомобильной техники
(из расчета непрерывного проведения аварийно-спасательных работ в течение 72
часов)
|
Единиц
|
18
|
19
|
19
|
19
|
20
|
21
|
21
|
21
|
3
|
Количество спасателей
с повышенной
классной квалифика-цией (1, 2 класс)
|
Человек
|
31
|
33
|
33
|
34
|
36
|
37
|
40
|
42
|
4
|
Количество мест дислокации
поисково-спасательных подразделе-ний
|
Единиц
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.8. В приложении 2 к
муниципальной программе:
1.1.8.1. Строку «Муниципальные
заказчики» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Муниципальные
заказчики
|
Управление
по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям города
Ростова-на-Дону (далее – Управление ГО и ЧС).
Управление
образования города Ростова-на-Дону.
Управление
здравоохранения города
Ростова-на-Дону».
|
1.1.8.2. Строку «Сроки и этапы
реализации» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Сроки
и этапы реализации Подпрограммы
|
2014-2020
годы.
Этапы не выделяются.»
|
1.1.8.3. Строку «Объемы и
источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в
редакции:
«Объемы
и источники финансирования Подпрограммы
|
Общий объем финансирования Подпрограммы из средств бюджета города составляет 363434,9 тыс.
руб., в том числе по годам:
2014
год – 46781,3 тыс. руб.;
2015
год – 47368,2 тыс. руб.;
2016
год – 54706,2 тыс. руб.;
2017
год – 53625,8 тыс. руб.;
2018
год – 53625,8 тыс. руб.;
2019
год – 53663,8 тыс. руб.;
2020
год – 53663,8 тыс. руб.»
|
1.1.8.4. Строку «Целевые показатели»
паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Целевые
показатели
|
Целевые показатели
реализации Подпрограммы:
1.
Выполнение Плана основных мероприятий города
Ростова-на-Дону в области гражданской обороны. Увеличение доли мероприятий,
проведенных совместно с федеральными
и областными
органами управления до 40%
(при
значении базового показателя 25%).
2.
Степень соответствия органа повседневного управления – Единой дежурной
диспетчерской службы (далее – ЕДДС) установленным требованиям. Повышение
степени соответствия ЕДДС требованиям стандарта до 99% (при значении базового
показателя 70%).
3.
Выполнение мероприятий по созданию Системы-112 в 100%
объеме от рекомендованных в нормативных документах (при значении базового
показателя 0%).
4.
Выполнение плана по обучению
должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС.
Уровень обучения сверхпланового
количества работников организаций города повышен до 15% (при значении базового
показателя 3,5%).
5.
Увеличение средств звукового
оповещения населения города об угрозе
или возникновении чрезвычайной ситуации до 183 штук
(при
значении базового показателя 180 единиц).»
|
1.1.8.5. В разделе II «Основные
цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных
результатов подпрограммы. Система
целевых показателей подпрограммы»:
1.1.8.5.1. Абзац шестой изложить в
редакции: «Увеличение показателя выполнения Плана основных
мероприятий города Ростова-на-Дону в области гражданской обороны на 60%
(составит 40%)».
1.1.8.5.2. Абзац седьмой изложить в
редакции: «Увеличение степени соответствия ЕДДС требованиям стандарта на 41,4%
(составит 99%)».
1.1.8.5.3. Абзац девятый изложить в
редакции: «Увеличение уровня обучения сверхпланового
количества работников организаций города на 428,6% (составит 15%)».
1.1.8.5.4. В абзаце одиннадцатом цифры «2018» заменить
цифрами «2020».
1.1.8.5.5. Таблицу «Система целевых показателей
Подпрограммы» изложить в редакции:
«№
п/п
|
Наименование целей и
целевых показателей
|
Единица измерения
|
Базовое значе-ние целево-го
показа-теля
|
Значения целевых
показателей, предусмотренные Подпрограммой
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
Цель Подпрограммы «Организация и осуществление мероприятий по гражданской
обороне, защите населения
и территории города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»:
организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территории города
Ростова-на-Дону от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
|
1
|
Выполнение Плана основных мероприятий города
Ростова-на-Дону
в области гражданской обороны, предупрежде-ния
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей
на водных объектах на год
|
%
(доля мероприятий, проведенных совместно
с федеральны-ми, областными органами управления, силами РСЧС
от общего количества запланирован-ных)
|
25
|
27
|
29
|
30
|
32
|
35
|
37
|
40
|
2
|
Степень соответствия органа повседневного
управления – Единой дежурной диспетчерской службы, установленным требованиям
|
%
(процент оснащенности
ЕДДС оборудова-нием, системами, программным
обеспечением
от требуемого)
|
70
|
80
|
85
|
87
|
90
|
95
|
97
|
99
|
3
|
Выполнение
мероприятий
по созданию Системы-112
в объеме 100%
от рекомендован-ных
в нормативных документах
|
% (выполненных
мероприятий от запланиро-ванных)
|
0
|
0
|
12
|
25
|
80
|
100
|
100
|
100
|
4
|
Выполнение плана
по обучению должностных лиц
и специалистов
в области ГО
и ЧС (процент обученных сверх плана)
|
%
|
3,5
|
4
|
4,5
|
5
|
5,5
|
6
|
10
|
15
|
5
|
Количество средств звукового
оповещения населения города
об угрозе
или воззникнове-нии чрезвычайной ситуации
|
Единиц
|
180
|
180
|
180
|
180
|
180
|
180
|
182
|
183»
|
1.1.9. В приложении 3 к муниципальной
программе:
1.1.9.1. Строку «Муниципальные
заказчики» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Муниципальные
заказчики
|
Управление
по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям города Ростова-на-Дону (далее – Управление ГО и ЧС).»
|
1.1.9.2. Строку «Сроки и этапы
реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Сроки
и этапы реализации Подпрограммы
|
2014-2020
годы.
Этапы не выделяются.»
|
1.1.9.3. Строку «Объемы и
источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в
редакции:
«Объемы
и источники финансирования Подпрограммы
|
Общий объем финансирования Подпрограммы из средств бюджета города составляет
324871,6 тыс.
руб., в том числе по годам:
2014
год – 57511,1 тыс. руб.;
2015
год – 51560,7 тыс. руб.;
2016
год – 44328,3 тыс. руб.;
2017
год – 42670,1 тыс. руб.;
2018
год – 42933,8 тыс. руб.;
2019
год – 42933,8 тыс. руб.;
2020
год – 42933,8 тыс. руб.»
|
1.1.9.4. Строку «Целевые
показатели» паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
«Целевые
показатели
|
Целевые показатели
реализации Подпрограммы:
1.
Уровень
общесистемной технической готовности видеокамер к работе в местах массового пребывания людей составит 94%
(при значении базового показателя 81%).
2.
Доля работающих видеокамер в местах массового пребывания людей составит 96% (при значении базового
показателя 85%).»
|
1.1.9.5. В разделе II «Основные
цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных
результатов подпрограммы. Система
целевых показателей подпрограммы»:
1.1.9.5.1. В абзаце пятом цифры «2018»
заменить цифрами «2020».
1.1.9.5.2. Абзац седьмой изложить в
редакции: «Увеличение общесистемной технической готовности видеокамер к работе
в местах массового пребывания людей на 16% (составит 94%)».
1.1.9.5.3. Абзац восьмой изложить в
редакции: «Увеличение количества работающих видеокамер в местах массового
пребывания людей на 13% (составит 96%)».
1.1.9.5.4. Таблицу «Система целевых
показателей Подпрограммы» изложить в редакции:
«№
п/п
|
Наименование целей
и целевых показателей
|
Единица измерения
|
Базовое значение целевого показа-теля
|
Значения целевых
показателей, предусмотренных Подпрограммой
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
Цель Подпрограммы «Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения
города Ростова-на-Дону – создание и содержание систем видеонаблюдения в
местах массового пребывания людей»:
повышение
уровня общественной и личной безопасности граждан, их защищенности
от различного рода угроз
|
1
|
Уровень обще-системной
технической готовности видеокамер
к работе
|
%
(среднеста-тистический
процент технической готовности видеокамер
к работе
от общего количества)
|
81
|
83
|
85
|
87
|
90
|
90
|
92
|
94
|
2
|
Доля работающих видеокамер
в местах массового пребывания людей
|
%
(среднеста-тистический
процент работающих видеокамер
от технически
готовых
к работе камер)
|
85
|
86
|
88
|
90
|
92
|
92
|
94
|
96»
|