Расширенный поиск
Постановление Правительства Тульской области от 06.10.2016 № 448
9.
Подраздел 6.1.5 раздела 6 изложить в
новой редакции:
«
6.1.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 150
604,6 тыс. рублей.
Ресурсное
обеспечение подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской
области»
Наименование
ресурсов
|
Ед.
изм.
|
Потребность
в ресурсах
|
|
Всего
|
В
том числе по годам:
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Финансовые ресурсы
|
тыс.
руб.
|
150
604,6
|
100690,0
|
10061,8
|
10696,3
|
5791,3
|
5791,3
|
5991,3
|
5791,3
|
5791,3
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
тыс.
руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Тульской области
|
тыс.
руб.
|
150
604,6
|
100690,0
|
10061,8
|
10696,3
|
5791,3
|
5791,3
|
5991,3
|
5791,3
|
5791,3
|
|
местные бюджеты
|
тыс.
руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
тыс.
руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие
виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и
другие)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
».
|
|
10.
Подраздел 6.1.6 раздела 6 изложить в
новой редакции:
«6.1.6.
Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты
подпрограммы:
высокий уровень качества управления
региональными финансами (I степень качества);
исполнение расходов бюджета Тульской
области на уровне 99,0%;
снижение дефицита бюджета области
до 8,0% от общего годового объема доходов бюджета области без учета объема
безвозмездных поступлений;
снижение до 15,0% доли ГРБС,
имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65,0%;
темп роста бюджетных расходов на
финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными
заданиями, 105,0%;
обеспечение 100,0% внедрения
законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом
Тульской области от числа принятых на федеральном уровне;
доля плановых контрольных
мероприятий, в ходе которых не установлены нарушения в финансово-бюджетной
сфере, к общему числу проведенных плановых контрольных мероприятий снизится до
10,0%;
повышение квалификации в сфере
эффективности бюджетных расходов 81 государственного гражданского служащего
Тульской области;
обеспечение доли бюджетных кредитов
в структуре государственного долга Тульской области свыше 50,0%;
сокращение расходов на обслуживание
государственного долга Тульской области не выше 1,5% от объема доходов бюджета
Тульской области, за исключением безвозмездных поступлений.
Реализация подпрограммы обеспечит
получение социально-экономического эффекта, который заключается в следующем.
Повышение качества управления
региональными финансами обеспечит соответствие бюджетных расходов цели и
задачам социально-экономического развития Тульской области, а значит нуждам и
интересам ее жителей. Качество управления региональными финансами также
предполагает получение желаемого результата с меньшими затратами бюджетных
средств, а значит раскрытие дополнительных резервов для развития области.
Повышение качества финансового
менеджмента ГРБС, в совокупности с планируемым ростом бюджетных расходов на
финансовое обеспечение оказания государственных услуг (работ), обеспечит
повышение качества их оказания, а значит улучшение в Тульской области качества
жизни населения.
Совершенствование системы
финансового контроля, повышение квалификации специалистов в области управления
региональными финансами снизит потери бюджетных средств, а также обеспечит
эффективность использования имеющихся финансовых ресурсов.».
11. Строки «Показатели подпрограммы», «Сроки и
этапы реализации подпрограммы», «Объемы и источники финансирования, в том числе
по годам», «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели
социально-экономической эффективности» таблицы паспорта подпрограммы «Развитие
механизмов регулирования межбюджетных отношений» подраздела 6.2 раздела 6
изложить в новой редакции:
Показатели подпрограммы
|
1.
Комплексная оценка эффективности
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам
муниципальных образований, баллов.
2.
Доля просроченной кредиторской
задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных
образований, %.
3.
Разрыв бюджетной обеспеченности
между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями,
раз.
4.
Количество муниципальных
образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального
долга превышает уровень, установленный бюджетным законодательством, единиц.
5.
Отношение муниципального долга
консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской
области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам,
полученным муниципальным районом (городским округом) от кредитных
организаций, к налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях,
заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения
указанных долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0%, %.
6.
Доля расходов консолидированных
бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области,
формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов
муниципальных образований, %.
7.
Количество муниципальных
образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами
которых более 70,0% от максимально возможной величины балльной оценки
финансового положения и качества управления муниципальными финансами, единиц
|
Сроки
и этапы реализации подпрограммы
|
Подпрограмма
реализуется в один этап с 2014 по 2021 годы
|
Объемы
и источники финансирования, в том числе по годам
|
Объем финансирования на реализацию
подпрограммы за счет средств бюджета Тульской области составляет 12 249 567,8 тыс. руб., в том числе
по годам:
|
2014
|
1 677 716,6 тыс. руб.
|
2015
|
1 401 686,5 тыс. руб.
|
2016
|
1 677 297,1 тыс. руб.
|
2017
|
1 701 869,9 тыс. руб.
|
2018
|
1 727 947,0 тыс. руб.
|
2019
|
1 397 710,7 тыс. руб.
|
2020
|
1 332 670,0 тыс. руб.
|
2021
|
1 332 670,0 тыс. руб.
|
Ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности
|
1. Рост комплексной оценки эффективности
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам
муниципальных образований до 0,87 балла.
2. Снижение доли просроченной кредиторской
задолженности к расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований
до 0,2%.
3. Сокращение разрыва бюджетной обеспеченности
между 5 наиболее и 5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями до 2
раз.
4. Увеличение доли расходов консолидированных
бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области,
формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов
муниципальных образований до 80,0%.
5. Увеличение количества муниципальных
образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами
которых более 70,0% от максимально возможной величины балльной оценки
финансового положения и качества управления муниципальными финансами, до 14
|
12.
Подраздел 6.2.3 раздела 6 изложить в новой редакции:
«6.2.3.
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
Наименование
мероприятия
|
Срок
испол-нения
|
Объем
финансирования (тыс. рублей)
|
Ответственные
за выполнение мероприятий
|
|
Всего
|
В
том числе за счет средств
|
|
феде-рального
бюджета
|
бюджета
Тульской области
|
местных
бюджетов
|
внебюд-жетных
источ-ников
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1.
Совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений
|
|
2.1.
Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере межбюджетных
отношений
|
2014
- 2021
|
|
|
|
|
|
Министерство
финансов Тульской области
|
|
2.
Сокращение дифференциации муниципальных образований в уровне их бюджетной
обеспеченности, обеспечение сбалансированности местных бюджетов
|
|
2.2.
Определение объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
2014
- 2021
|
8960968,9
в том числе по годам:
2014
- 404882,1
2015
- 905641,5
2016
- 1296953,0
2017
- 1371525,8
2018
- 1402805,3
2019
- 1186961,2
2020
- 1196100,0
2021 - 1196100,0
|
|
8960968,9
в том числе по годам:
2014
- 404882,1
2015
- 905641,5
2016
- 1296953,0
2017
- 1371525,8
2018
- 1402805,3
2019
- 1186961,2
2020
- 1196100,0
2021
- 1196100,0
|
|
|
Министерство
финансов Тульской области
|
|
2.3.
Выделение дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов
|
2014
- 2021
|
2390534,3
в том числе по годам:
2014
- 1169834,5
2015
- 483045,0
2016
- 250000,0
2017
- 200000,0
2018
- 194797,6
2019
- 80405,4
2020
- 6225,9
2021
- 6225,9
|
|
2390534,3
в том числе по годам:
2014
- 1169834,5
2015
- 483045,0
2016
- 250000,0
2017
- 200000,0
2018
- 194797,6
2019
- 80405,4
2020
- 6225,9
2021
- 6225,9
|
|
|
Министерство
финансов Тульской области
|
|
2.4.
Выделение субвенции на обеспечение реализации отдельных государственных
полномочий органов государственной власти Тульской области по расчету и
предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств бюджета Тульской
области
|
2016
- 2021
|
704064,6,
в том числе по годам:
2016
- 117344,1
2017
- 117344,1
2018
- 117344,1
2019
- 117344,1
2020
- 117344,1
2021
- 117344,1
|
|
704064,6
в том числе по годам:
2016
- 117344,1
2017
- 117344,1
2018
- 117344,1
2019
- 117344,1
2020
- 117344,1
2021
- 117344,1
|
|
|
Министерство
финансов Тульской области
|
|
3.
Повышение качества управления муниципальными финансами
|
|
2.5.
Проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами
|
2014
- 2021
|
194
000,0, в том числе по годам:
2014
- 103000,0
2015
- 13000,0
2016
- 13000,0
2017
- 13000,0
2018
- 13000,0
2019
- 13000,0
2020
- 13000,0
2021
-13000,0
|
|
194
000,0, в том числе по годам:
2014
- 103000,0
2015
- 13000,0
2016
- 13000,0
2017
- 13000,0
2018
- 13000,0
2019
- 13000,0
2020
- 13000,0
2021
- 13000,0
|
|
|
Министерство
финансов Тульской области
|
».
|
13.
Подраздел 6.2.4 раздела 6 изложить в новой
редакции:
«6.2.4.
Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы
Цель
и задачи подпрограммы
|
Перечень
показателей конечного и непосредственного результата
|
Фактическое
значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение –
2012)
|
Значения
показателей по годам реализации подпрограммы
|
Плановое
значение показателя на день окончания действия подпрограммы
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Цель – обеспечение муниципальным
образованиям равных условий для устойчивого исполнения расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения, для повышения качества
управления муниципальными финансами
|
Задача 1 «Совершенство-вание механизма
регулирования межбюджетных отношений»
|
Комплексная оценка эффективности предоставления
межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных
образований, баллов
|
0,749
|
0,8
|
0,82
|
0,83
|
0,84
|
0,85
|
0,86
|
0,87
|
0,87
|
0,87
|
Задача 2 «Сокращение дифференциации муниципальных
образований в уровне их бюджетной обеспеченности, обеспечение
сбалансирован-ности местных бюджетов»
|
Доля просроченной кредиторской задолженности к
расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований, %
|
0,8
|
0,8
|
0,7
|
0,6
|
0,6
|
0,5
|
0,4
|
0,3
|
0,2
|
0,2
|
Разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и
5 наименее обеспеченными муниципальными образованиями, раз
|
3,9*
|
3,5
|
2,5
|
2,4
|
2,3
|
2,2
|
2,1
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
Количество муниципальных образований, в которых
дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышает уровень,
установленный бюджетным законодательством, единиц
|
2,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Отношение муниципального долга консолидированного
бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области в виде
обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным
муниципальным районом (городским округом) от кредитных организаций, к
налоговым и неналоговым доходам в муниципальных образованиях, заключивших
соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения указанных
долговых обязательств до уровня, не превышающего 50,0%, %
|
–
|
–
|
–
|
50,5
|
50,4
|
50,3
|
50,2
|
50,1
|
50,0
|
50,0
|
Доля расходов консолидированных бюджетов
муниципальных районов (городских округов) Тульской области, формируемых в
рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов
муниципальных образования, %
|
–
|
–
|
–
|
75,0
|
76,0
|
77,0
|
78,0
|
79,0
|
80,0
|
80,0
|
Задача 3 «Повышение качества управления
муниципальными финансами»
|
Количество муниципальных образований, комплексная
оценка качества управления муниципальными финансами которых более 70,0% от
максимально возможной величины балльной оценки финансового положения и
качества управления муниципальными финансами, единиц
|
5,0
|
7,0
|
7,0
|
8,0
|
9,0
|
10,0
|
12,0
|
13,0
|
14,0
|
14,0
|
*базовый
показатель, разрыв бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и 5 наименее
обеспеченными муниципальными образованиями по плановым показателям бюджета на
2013 год.».
14.
Подраздел 6.2.5 раздела 6 изложить в
новой редакции:
«6.2.5.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 12
249 567,8 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
«Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»
Наименование
ресурсов
|
Ед.
изм.
|
Потребность
в ресурсах
|
|
Всего
|
В
том числе по годам:
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Финансовые ресурсы
|
тыс.
руб.
|
12
249 567,8
|
1
677 716,6
|
1
401 686,5
|
1
677 297,1
|
1
701 869,9
|
1
727 947,0
|
1
397 710,7
|
1
332 670,0
|
1
332 670,0
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
тыс.
руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Тульской области
|
тыс.
руб.
|
12
249 567,8
|
1
677 716,6
|
1
401 686,5
|
1
677 297,1
|
1
701 869,9
|
1
727 947,0
|
1
397 710,7
|
1
332 670,0
|
1
332 670,0
|
|
местные бюджеты
|
тыс.
руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
тыс.
руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие
виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и
другие)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
».
|
Читайте также
|