Расширенный поиск

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 20.05.2010 № 162

осуществляет Государственный заказчик Подпрограммы.
    Контроль    за    реализацией    Подпрограммы    осуществляется    
Государственным     заказчиком-координатором     Подпрограммы     и     
Департаментом   финансов,   экономики   и  имущественных  отношений  
Чукотского    автономного    округа    в   порядке,   установленном   
Правительством Чукотского автономного округа.
    Государственный    заказчик    представляет    Государственному    
заказчику-координатору     отчеты    о    реализации    мероприятий    
Подпрограммы:
    ежеквартально   -   аналитическую   информацию   о   выполнении   
мероприятий Подпрограммы;
    ежегодно  - информацию о ходе реализации Подпрограммы в разрезе 
каждого мероприятия с пояснительной запиской.
    Государственный заказчик-координатор представляет в Департамент 
финансов,    экономики   и   имущественных   отношений   Чукотского   
автономного   округа   в   порядке,   установленном  Правительством  
Чукотского автономного округа:
    ежеквартально   -   аналитическую   информацию   о   выполнении   
мероприятий Подпрограммы;
    ежегодно  - информацию о ходе реализации Подпрограммы в разрезе 
каждого мероприятия с пояснительной запиской.

 

              VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

 

    Реализация   Подпрограммы   окажет   положительное  влияние  на  
социально-экономическое  развитие  Чукотского  автономного  округа,  
позволит   повысить   уровень  и  качество  жизни  населения  путем  
обеспечения  доступности  получения населением качественных услуг в 
области   медицинского   обслуживания,   улучшить   демографическую   
ситуацию   в   округе,  увеличить  степень  обеспечения  надежности  
электроснабжения районных и участковых больниц.
    Эффективность    реализации    Подпрограммы   и   использование   
выделенных на нее средств будет обеспечиваться:
    улучшением  состояния  здоровья  за  счет повышения доступности 
учреждений первичной медико-санитарной помощи;
    снижением уровня заболеваемости и смертности населения;
    сокращением   темпов   снижения   численности  населения  и  ее  
стабилизацией;
    снижение младенческой смертности до 9,8 промилле;
    снижение  численности  больных  активными  формами туберкулеза, 
состоящих на учете, до 108 человек.
    Целевые   индикаторы  и  показатели  Подпрограммы  приведены  в  
таблице:

 

----T---------------------T---------------T--------T--------T--------T--------¬
¦ N ¦Наименование целевых ¦    Единица    ¦2009 год¦2010 год¦2011 год¦2012 год¦
¦п/п¦    индикаторов и    ¦   измерения   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦     показателей     ¦               ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+---+---------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+
¦1. ¦Снижение младенческой¦   промилле    ¦до 10,5 ¦до 10,0 ¦ до 9,9 ¦ до 9,8 ¦
¦   ¦смертности           ¦               ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+---+---------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+
¦2. ¦Снижение численности ¦    человек    ¦ до 112 ¦ до 110 ¦ до 109 ¦ до 108 ¦
¦   ¦больных активными    ¦               ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦формами туберкулеза, ¦               ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦состоящих на учете   ¦               ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+---+---------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+
¦3. ¦Ввод в эксплуатацию  ¦  количество   ¦        ¦   2    ¦   2    ¦   4    ¦
¦   ¦объектов             ¦   введенных   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦здравоохранения      ¦  объектов в   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦                     ¦соответствующем¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦                     ¦     году      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
L---+---------------------+---------------+--------+--------+--------+---------

 

 

                                    Приложение
                                    к подпрограмме "Развитие
                                    инфраструктуры здравоохранения"

 

                             ПЕРЕЧЕНЬ
         МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
        ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
           ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО
              АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2010 - 2013 ГОДЫ"

 

-----T---------------------------------T-----------T---------------------------------------------¬
¦ N  ¦    Наименование мероприятия     ¦  Период   ¦   Объем финансовых ресурсов (тыс. рублей)   ¦
¦п/п ¦                                 ¦реализации +---------T-----------------------------------+
¦    ¦                                 ¦           ¦  всего  ¦     в том числе по источникам     ¦
¦    ¦                                 ¦           ¦         ¦          финансирования           ¦
¦    ¦                                 ¦           ¦         +-----------T----------T------------+
¦    ¦                                 ¦           ¦         ¦федеральный¦ окружной ¦внебюджетные¦
¦    ¦                                 ¦           ¦         ¦  бюджет   ¦  бюджет  ¦  средства  ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦ 1  ¦                2                ¦     3     ¦    4    ¦     5     ¦    6     ¦     7      ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦1.  ¦Строительство объектов           ¦2010 - 2012¦553000,0 ¦  59958,0  ¦ 493042,0 ¦       0,0  ¦
¦    ¦здравоохранения                  +-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2010    ¦129000,0 ¦  59958,0  ¦  69042,0 ¦       0,0  ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2011    ¦162000,0 ¦      0,0  ¦ 162000,0 ¦       0,0  ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2012    ¦262000,0 ¦      0,0  ¦ 262000,0 ¦       0,0  ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦1.1 ¦Строительство сельской участковой¦   2010    ¦ 85000,0 ¦  24000,0  ¦  61000,0 ¦       0,0  ¦
¦    ¦больницы в с. Рыркайпий          +-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2010    ¦ 85000,0 ¦  24000,0  ¦  61000,0 ¦       0,0  ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦1.2 ¦Строительство ФАП в с. Конергино ¦   2010    ¦ 44000,0 ¦  35958,0  ¦   8042,0 ¦       0,0  ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2010    ¦ 44000,0 ¦  35958,0  ¦   8042,0 ¦       0,0  ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦1.3 ¦Строительство ФАП в с. Ванкарем  ¦2011 - 2012¦ 44000,0 ¦      0,0  ¦  44000,0 ¦       0,0  ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2011    ¦ 22000,0 ¦      0,0  ¦  22000,0 ¦       0,0  ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2012    ¦ 22000,0 ¦      0,0  ¦  22000,0 ¦       0,0  ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦1.4 ¦Строительство участковой больницы¦   2011    ¦100000,0 ¦      0,0  ¦ 100000,0 ¦       0,0  ¦
¦    ¦в с. Омолон                      +-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2011    ¦100000,0 ¦      0,0  ¦ 100000,0 ¦       0,0  ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦1.5 ¦Строительство участковой больницы¦   2012    ¦100000,0 ¦      0,0  ¦ 100000,0 ¦       0,0  ¦
¦    ¦в с. Нешкан                      +-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2012    ¦100000,0 ¦      0,0  ¦ 100000,0 ¦       0,0  ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦1.6 ¦Строительство участковой больницы¦   2012    ¦100000,0 ¦      0,0  ¦ 100000,0 ¦       0,0  ¦
¦    ¦в с. Лорино                      +-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2012    ¦100000,0 ¦      0,0  ¦ 100000,0 ¦       0,0  ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦1.7 ¦Строительство ФАП в с. Биллингс  ¦   2011    ¦ 40000,0 ¦      0,0  ¦  40000,0 ¦       0,0  ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2011    ¦ 40000,0 ¦      0,0  ¦  40000,0 ¦       0,0  ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦1.8 ¦Строительство врачебной          ¦   2012    ¦ 40000,0 ¦      0,0  ¦  40000,0 ¦       0,0  ¦
¦    ¦амбулатории в с. Островное       +-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2012    ¦ 40000,0 ¦      0,0  ¦  40000,0 ¦       0,0  ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦2.  ¦Разработка проектно-сметной      ¦   2011    ¦  7500,0 ¦      0,0  ¦   7500,0 ¦       0,0  ¦
¦    ¦документации для строительства   ¦           ¦         ¦           ¦          ¦            ¦
¦    ¦районных больниц                 ¦           ¦         ¦           ¦          ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦2.1.¦Строительство районной больницы в¦   2011    ¦  2500,0 ¦      0,0  ¦   2500,0 ¦       0,0  ¦
¦    ¦п. Эгвекинот                     ¦           ¦         ¦           ¦          ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦2.2.¦Строительство районной больницы в¦   2011    ¦  2500,0 ¦      0,0  ¦   2500,0 ¦       0,0  ¦
¦    ¦г. Билибино                      ¦           ¦         ¦           ¦          ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦2.3.¦Строительство районной больницы в¦   2011    ¦  2500,0 ¦      0,0  ¦   2500,0 ¦       0,0  ¦
¦    ¦г. Певек                         ¦           ¦         ¦           ¦          ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦3.  ¦Оснащение резервными источниками ¦   2011    ¦ 27800,0 ¦      0,0  ¦  27800,0 ¦       0,0  ¦
¦    ¦энергоснабжения районных и       ¦           ¦         ¦           ¦          ¦            ¦
¦    ¦участковых больниц Чукотского    ¦           ¦         ¦           ¦          ¦            ¦
¦    ¦автономного округа               ¦           ¦         ¦           ¦          ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦3.1.¦Модульный резервный источник     ¦   2011    ¦  5100,0 ¦      0,0  ¦   5100,0 ¦       0,0  ¦
¦    ¦энергоснабжения для участковой   ¦           ¦         ¦           ¦          ¦            ¦
¦    ¦больницы п. Угольные Копи        ¦           ¦         ¦           ¦          ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦3.2.¦Модульный резервный источник     ¦   2011    ¦  5300,0 ¦      0,0  ¦   5300,0 ¦       0,0  ¦
¦    ¦энергоснабжения для Иультинской  ¦           ¦         ¦           ¦          ¦            ¦
¦    ¦районной больницы                ¦           ¦         ¦           ¦          ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦3.3.¦Модульный резервный источник     ¦   2011    ¦  5400,0 ¦      0,0  ¦   5400,0 ¦       0,0  ¦
¦    ¦энергоснабжения для Провиденской ¦           ¦         ¦           ¦          ¦            ¦
¦    ¦районной больницы                ¦           ¦         ¦           ¦          ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦3.4.¦Модульный резервный источник     ¦   2011    ¦  5800,0 ¦      0,0  ¦   5800,0 ¦       0,0  ¦
¦    ¦энергоснабжения для участковой   ¦           ¦         ¦           ¦          ¦            ¦
¦    ¦больницы п. Беринговский         ¦           ¦         ¦           ¦          ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦3.5.¦Модульный резервный источник     ¦   2011    ¦  6200,0 ¦      0,0  ¦   6200,0 ¦       0,0  ¦
¦    ¦энергоснабжения для Билибинской  ¦           ¦         ¦           ¦          ¦            ¦
¦    ¦районной больницы                ¦           ¦         ¦           ¦          ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦    ¦Итого по Подпрограмме            ¦2010 - 2012¦588300,0 ¦  59958,0  ¦ 528342,0 ¦       0,0  ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2010    ¦129000,0 ¦  59958,0  ¦  69042,0 ¦       0,0  ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2011    ¦197300,0 ¦      0,0  ¦ 197300,0 ¦       0,0  ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+-----------+----------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2012    ¦262000,0 ¦      0,0  ¦ 262000,0 ¦       0,0  ¦
L----+---------------------------------+-----------+---------+-----------+----------+-------------

 

 

 


Информация по документу
Читайте также