Расширенный поиск

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 07.02.2011 № 43

 
            ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                     от 7 февраля 2011 г. N 43

                   Утратило силу - Постановление
                     Правительства Чукотского
                        автономного округа
                      от 30.12.2013 г. N 562

   О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО
           АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 20 МАЯ 2010 ГОДА N 162

    В  целях уточнения объемов финансирования отдельных мероприятий 
долгосрочной     региональной     целевой    программы    "Развитие    
инфраструктуры  Чукотского  автономного округа на 2010 - 2014 годы" 
Правительство Чукотского автономного округа постановляет:

    1.  Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного 
округа  от  20  мая  2010  года  N 162 "Об утверждении долгосрочной 
региональной  целевой программы "Развитие инфраструктуры Чукотского 
автономного округа на 2010 - 2014 годы" следующие изменения:
    в   долгосрочной   региональной   целевой  программе  "Развитие  
инфраструктуры  Чукотского  автономного округа на 2010 - 2014 годы" 
(далее - Программа):
    1) в паспорте Программы:
    абзац  "Основание  для  разработки Программы" дополнить словами 
"Федеральный закон от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации";
    в   абзаце  "Перечень  основных  мероприятий  Программы"  слова  
"капитальный  и  текущий  ремонт объектов здравоохранения" заменить 
словами  "проведение  капитального  и  текущего  ремонтов  объектов  
здравоохранения";
    абзац  "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в 
следующей редакции:
    "

 Объемы и источники      Объем   финансирования   мероприятий   Программы
 финансирования       составляет 2653866,70 тыс. рублей, в том числе:
 Программы               средства федерального бюджета - 1135650,50  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета - 1518216,20   тыс.
                      рублей;
                         в том числе по годам:
                         2010 год:
                         всего - 138783,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета - 59958,00  тыс.
                      рублей;
                         средства   окружного  бюджета  -  78825,00  тыс.
                      рублей;
                         2011 год:
                         всего - 737343,70 тыс. рублей, в том числе:
                         средства федерального  бюджета  - 381315,90 тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета -  356027,80   тыс.
                      рублей;
                         2012 год:
                         всего - 1251200,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства федерального  бюджета - 370996,60  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета -  880203,40   тыс.
                      рублей;
                         2013 год:
                         всего - 385340,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства федерального  бюджета - 252780,00  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета -  132560,00   тыс.
                      рублей;
                         2014 год:
                         всего - 141200,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета - 70600,00  тыс.
                      рублей;
                         средства   окружного  бюджета  -  70600,00  тыс.
                      рублей

    ";
    2)  в  подпрограмме  "Развитие  инфраструктуры здравоохранения" 
Программы (далее - Подпрограмма):
    в паспорте Подпрограммы:
    абзац "Основание для разработки Подпрограммы" дополнить словами 
"Федеральный закон от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации";
    в  абзаце  "Перечень  основных  мероприятий Подпрограммы" после 
слов  "строительство  объектов  здравоохранения;" дополнить словами 
"проведение    капитального    и    текущего    ремонтов   объектов   
здравоохранения;";
    абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить 
в следующей редакции:
    "

 Объемы и                Объем  финансирования  мероприятий  Подпрограммы
 источники            составляет 1122183,70 тыс. рублей, в том числе:
 финансирования          средства федерального бюджета -  308370,50  тыс.
 Подпрограммы         рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -  813813,20  тыс.
                      рублей;
                         в том числе по годам:
                         2010 год:
                         всего - 129000,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства федерального бюджета  -  59958,00  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -  69042,00   тыс.
                      рублей;
                         2011 год:
                         всего - 333183,70 тыс. рублей, в том числе:
                         средства федерального бюджета -  135715,90  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -  197467,80  тыс.
                      рублей;
                         2012 год:
                         всего - 660000,0 тыс. рублей, в том числе:
                         средства федерального бюджета -  112696,60  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -  547303,40  тыс.
                      рублей

    ";
    в   разделе   IV   "Система   мероприятий  Подпрограммы"  слова  
"изготовление    проектно-сметной    документации    на    объекты,    
запланированные для реконструкции и строительства" заменить словами 
"проведение    капитального    и    текущего    ремонтов   объектов   
здравоохранения";
    раздел   V  "Ресурсное  обеспечение  Подпрограммы"  изложить  в  
следующей редакции:
              "V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

    Финансирование  Подпрограммы осуществляется за счет субсидий из 
федерального  бюджета  на  поддержку  экономического  и социального 
развития    коренных    малочисленных   народов   Севера,   средств   
Федерального    фонда   обязательного   медицинского   страхования,   
предоставляемых     в    форме    субсидий    бюджету    Чукотского    
территориального  фонда  обязательного  медицинского страхования, и 
средств окружного бюджета.
    Общий  объем  финансирования программных мероприятий составляет 
1122183,70 тыс. рублей, из них:
    за счет средств федерального бюджета - 308370,50 тыс. рублей, в 
том числе:
    субсидии  из федерального бюджета на поддержку экономического и 
социального  развития коренных малочисленных народов Севера (раздел 
1 Подпрограммы) - 83958,00 тыс. рублей;
    средства    Федерального   фонда   обязательного   медицинского   
страхования,  предоставляемые  в  форме субсидий бюджету Чукотского 
территориального   фонда   обязательного  медицинского  страхования  
(раздел 3 Подпрограммы), - 224412,50 тыс. рублей;
    за счет средств окружного бюджета - 813813,20 тыс. рублей";
    раздел   VI   "Механизм  реализации  Подпрограммы"  изложить  в  
следующей редакции:
               "VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Для   реализации   мероприятий  первого  раздела  Подпрограммы,  
финансируемых   за   счет   федерального  бюджета,  Государственный  
заказчик-координатор  Подпрограммы  планирует  взаимодействовать  с  
Министерством регионального развития Российской Федерации.
    Для   реализации  мероприятий  третьего  раздела  Подпрограммы,  
финансируемых   за   счет   федерального  бюджета,  Государственный  
заказчик-координатор  Подпрограммы  планирует  взаимодействовать  с  
Министерством  здравоохранения  и  социального  развития Российской 
Федерации,    Федеральным    фондом    обязательного   медицинского   
страхования   и   Чукотским  территориальным  фондом  обязательного  
медицинского страхования.
    Государственный заказчик-координатор и Государственный заказчик 
Подпрограммы  ежегодно  осуществляют  корректировку  Подпрограммы и 
затрат   на  мероприятия  с  учетом  выделенных  на  ее  реализацию  
бюджетных средств.
    Объемы   финансирования  Подпрограммы  могут  изменяться  путем  
внесения изменений в настоящее постановление.
    Реализация   Подпрограммы  будет  осуществляться  на  основании  
контрактов  (договоров),  заключаемых  Государственным заказчиком в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 
сфере  размещения  заказов  на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных нужд";
    в таблице раздела VIII "Оценка эффективности Подпрограммы":
    строку 3 изложить в следующей редакции:
    "

----T---------------------T---------------T--------T--------T--------T--------¬
¦3. ¦Ввод в эксплуатацию  ¦  количество   ¦        ¦   2    ¦   1    ¦   6    ¦
¦   ¦объектов             ¦   введенных   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦здравоохранения      ¦  объектов в   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦                     ¦соответствующем¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦                     ¦     году      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
L---+---------------------+---------------+--------+--------+--------+---------

    ";
    дополнить строкой 4 следующего содержания:
    "

----T---------------------T---------------T--------T--------T--------T--------¬
¦4. ¦Доля объектов        ¦    процент    ¦        ¦        ¦   50   ¦  100   ¦
¦   ¦здравоохранения, на  ¦               ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦которых произведены  ¦               ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦капитальный и текущий¦               ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦ремонты,             ¦               ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦предусмотренные      ¦               ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦мероприятиями        ¦               ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦Подпрограммы         ¦               ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
L---+---------------------+---------------+--------+--------+--------+---------

    ";
    приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

                                    "Приложение
                                    к Подпрограмме "Развитие
                                    инфраструктуры здравоохранения"

                             ПЕРЕЧЕНЬ
         МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
        ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
           ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО
              АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

-----T---------------------------------T------------T----------------------------------------------¬
¦ N  ¦    Наименование мероприятия     ¦   Период   ¦    Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.)     ¦
¦п/п ¦                                 ¦ реализации +----------T-----------------------------------+
¦    ¦                                 ¦            ¦  Всего   ¦     в том числе по источникам     ¦
¦    ¦                                 ¦            ¦          ¦          финансирования:          ¦
¦    ¦                                 ¦            ¦          +-----------T----------T------------+
¦    ¦                                 ¦            ¦          ¦федеральный¦ окружной ¦внебюджетные¦
¦    ¦                                 ¦            ¦          ¦  бюджет   ¦  бюджет  ¦  средства  ¦
+----+---------------------------------+------------+----------+-----------+----------+------------+
¦1.  ¦Строительство            объектов¦2010 - 2012 ¦638000,00 ¦ 83958,00  ¦554042,00 ¦    00,0    ¦
¦    ¦здравоохранения                  +------------+----------+-----------+----------+------------+
¦    ¦                                 ¦    2010    ¦129000,00 ¦ 59958,00  ¦ 69042,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +------------+----------+-----------+----------+------------+
¦    ¦                                 ¦    2011    ¦ 44000,00 ¦ 24000,00  ¦ 20000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +------------+----------+-----------+----------+------------+
¦    ¦                                 ¦    2012    ¦465000,00 ¦   0,00    ¦465000,00 ¦    0,00    ¦
+----+---------------------------------+------------+----------+-----------+----------+------------+
¦1.1.¦Строительство сельской участковой¦    2010    ¦ 85000,00 ¦ 24000,00  ¦ 61000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦больницы в с. Рыркайпий          ¦            ¦          ¦           ¦          ¦            ¦
+----+---------------------------------+------------+----------+-----------+----------+------------+
¦1.2.¦Строительство ФАП в с. Конергино ¦    2010    ¦ 44000,00 ¦ 35958,00  ¦ 8042,00  ¦    0,00    ¦
+----+---------------------------------+------------+----------+-----------+----------+------------+
¦1.3.¦Строительство ФАП в с. Ванкарем  ¦    2011    ¦ 44000,00 ¦ 24000,00  ¦ 20000,00 ¦    0,00    ¦
+----+---------------------------------+------------+----------+-----------+----------+------------+
¦1.4.¦Строительство участковой больницы¦    2012    ¦100000,00 ¦   0,00    ¦100000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦в с. Омолон                      ¦            ¦          ¦           ¦          ¦            ¦
+----+---------------------------------+------------+----------+-----------+----------+------------+
¦1.5.¦Строительство участковой больницы¦    2012    ¦100000,00 ¦   0,00    ¦100000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦в с. Нешкан                      ¦            ¦          ¦           ¦          ¦            ¦
+----+---------------------------------+------------+----------+-----------+----------+------------+
¦1.6.¦Строительство участковой больницы¦    2012    ¦100000,00 ¦   0,00    ¦100000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦в с. Лорино                      ¦            ¦          ¦           ¦          ¦            ¦
+----+---------------------------------+------------+----------+-----------+----------+------------+
¦1.7.¦Строительство ФАП в с. Биллингс  ¦    2012    ¦ 50000,00 ¦   0,00    ¦ 50000,00 ¦    0,00    ¦
+----+---------------------------------+------------+----------+-----------+----------+------------+
¦1.8.¦Строительство           врачебной¦    2012    ¦ 40000,00 ¦   0,00    ¦ 40000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦амбулатории в с. Островное       ¦            ¦          ¦           ¦          ¦            ¦
+----+---------------------------------+------------+----------+-----------+----------+------------+
¦1.9.¦Строительство районной больницы в¦    2012    ¦ 75000,00 ¦   0,00    ¦ 75000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦г. Певек                         ¦            ¦          ¦           ¦          ¦            ¦
+----+---------------------------------+------------+----------+-----------+----------+------------+
¦2.  ¦Оснащение резервными  источниками¦    2011    ¦ 9183,70  ¦   0,00    ¦ 9183,70  ¦    0,00    ¦
¦    ¦энергоснабжения    районных     и¦            ¦          ¦           ¦          ¦            ¦
¦    ¦участковых больниц Чукотского АО ¦            ¦          ¦           ¦          ¦            ¦
+----+---------------------------------+------------+----------+-----------+----------+------------+
¦2.1.¦Модульный   резервный    источник¦    2011    ¦ 4583,00  ¦   0,00    ¦ 4583,00  ¦    0,00    ¦
¦    ¦энергоснабжения   для    районной¦            ¦          ¦           ¦          ¦            ¦
¦    ¦больницы в п. Провидения         ¦            ¦          ¦           ¦          ¦            ¦
+----+---------------------------------+------------+----------+-----------+----------+------------+
¦2.2.¦Модульный   резервный    источник¦    2011    ¦ 4600,70  ¦   0,00    ¦ 4600,70  ¦    0,00    ¦
¦    ¦энергоснабжения  для   участковой¦            ¦          ¦           ¦          ¦            ¦
¦    ¦больницы в п. Беринговский       ¦            ¦          ¦           ¦          ¦            ¦
+----+---------------------------------+------------+----------+-----------+----------+------------+
¦3.  ¦Проведение     капитального     и¦2011 - 2012 ¦475000,00 ¦ 224412,50 ¦250587,50 ¦    0,00    ¦
¦    ¦текущего    ремонтов     объектов+------------+----------+-----------+----------+------------+
¦    ¦здравоохранения                  ¦    2011    ¦280000,00 ¦ 111715,90 ¦168284,10 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +------------+----------+-----------+----------+------------+
¦    ¦                                 ¦    2012    ¦195000,00 ¦ 112696,60 ¦ 82303,40 ¦    0,00    ¦
+----+---------------------------------+------------+----------+-----------+----------+------------+
¦3.1.¦Капитальный  ремонт   Билибинской¦2011 - 2012 ¦187500,00 ¦ 113063,90 ¦ 74436,10 ¦    0,00    ¦
¦    ¦районной больницы г. Билибино    +------------+----------+-----------+----------+------------+
¦    ¦                                 ¦    2011    ¦ 90000,00 ¦ 56715,90  ¦ 33284,10 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +------------+----------+-----------+----------+------------+
¦    ¦                                 ¦    2012    ¦ 97500,00 ¦ 56348,00  ¦ 41152,00 ¦    0,00    ¦
+----+---------------------------------+------------+----------+-----------+----------+------------+
¦3.2.¦Капитальный  ремонт   Иультинской¦2011 - 2012 ¦187500,00 ¦ 111348,60 ¦ 76151,40 ¦    0,00    ¦
¦    ¦районной больницы п. Эгвекинот   +------------+----------+-----------+----------+------------+
¦    ¦                                 ¦    2011    ¦ 90000,00 ¦ 55000,00  ¦ 35000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +------------+----------+-----------+----------+------------+
¦    ¦                                 ¦    2012    ¦ 97500,00 ¦ 56348,60  ¦ 41151,40 ¦    0,00    ¦
+----+---------------------------------+------------+----------+-----------+----------+------------+
¦3.3.¦Ремонт  участковой  больницы   п.¦    2011    ¦ 70000,00 ¦   0,00    ¦ 70000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦Угольные Копи                    ¦            ¦          ¦           ¦          ¦            ¦
+----+---------------------------------+------------+----------+-----------+----------+------------+
¦3.4.¦Ремонт окружного наркологического¦    2011    ¦ 30000,00 ¦   0,00    ¦ 30000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦реабилитационно-профилактического¦            ¦          ¦           ¦          ¦            ¦
¦    ¦центра п. Эгвекинот              ¦            ¦          ¦           ¦          ¦            ¦
+----+---------------------------------+------------+----------+-----------+----------+------------+
¦    ¦Итого по Подпрограмме:           ¦2010 - 2012 ¦1122183,70¦ 308370,50 ¦813813,20 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +------------+----------+-----------+----------+------------+
¦    ¦                                 ¦    2010    ¦129000,00 ¦ 59958,00  ¦ 69042,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +------------+----------+-----------+----------+------------+
¦    ¦                                 ¦    2011    ¦333183,70 ¦ 135715,90 ¦197467,80 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +------------+----------+-----------+----------+------------+
¦    ¦                                 ¦    2012    ¦660000,00 ¦ 112696,60 ¦547303,40 ¦    0,00    ¦
L----+---------------------------------+------------+----------+-----------+----------+-------------

    ";
    3)  в  подпрограмме  "Развитие  энергетической  инфраструктуры"  
Программы (далее - Подпрограмма):
    в паспорте Подпрограммы:
    абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить 
в следующей редакции:
    "

 Объемы и источники      Объем  финансирования  мероприятий  Подпрограммы
 финансирования       составляет 589500,00 тыс. рублей, в том числе:
 Подпрограммы            средства федерального бюджета -  501080,00  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -  88420,00   тыс.
                      рублей;
                         в том числе по годам:
                         2011 год:
                         всего - 195760,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства федерального бюджета - 166400,00   тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -  29360,00   тыс.
                      рублей;
                         2012 год:
                         всего - 222000,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства федерального бюджета - 188700,00   тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -  33300,00   тыс.
                      рублей;
                         2013 год:
                         всего - 171740,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства федерального бюджета - 145980,00   тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -  25760,00   тыс.
                      рублей

    ";
    в разделе V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
    в абзаце втором цифры "614500,00" заменить цифрами "589500,00";
    в   абзаце   четвертом   цифры   "113420,00"  заменить  цифрами  
"88420,00";
    приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

                                     "Приложение
                                     к Подпрограмме "Развитие
                                     энергетической инфраструктуры"

                             ПЕРЕЧЕНЬ
         МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
    ИНФРАСТРУКТУРЫ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
      "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
                       НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

----T---------------T-----------T----------------------------------------------¬
¦ N ¦ Наименование  ¦  Период   ¦    Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.)     ¦
¦п/п¦  мероприятия  ¦реализации +-----------T----------------------------------+
¦   ¦               ¦           ¦   Всего   ¦    в том числе по источникам     ¦
¦   ¦               ¦           ¦           ¦         финансирования:          ¦
¦   ¦               ¦           ¦           +-----------T---------T------------+
¦   ¦               ¦           ¦           ¦федеральный¦окружной ¦внебюджетные¦
¦   ¦               ¦           ¦           ¦  бюджет   ¦ бюджет  ¦  средства  ¦
+---+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+------------+
¦ 1 ¦       2       ¦     3     ¦     4     ¦     5     ¦    6    ¦     7      ¦
+---+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+------------+
¦ 1 ¦Строительство  ¦2011 - 2013¦ 589500,00 ¦ 501080,00 ¦88420,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦энергетического+-----------+-----------+-----------+---------+------------+
¦   ¦центра с       ¦   2011    ¦ 195760,00 ¦ 166400,00 ¦29360,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦инженерными    +-----------+-----------+-----------+---------+------------+
¦   ¦сетями в       ¦   2012    ¦ 222000,00 ¦ 188700,00 ¦33300,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦с. Омолон      +-----------+-----------+-----------+---------+------------+
¦   ¦               ¦   2013    ¦ 171740,00 ¦ 145980,00 ¦25760,00 ¦    0,00    ¦
+---+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+------------+
¦   ¦Итого по       ¦2011 - 2013¦ 589500,00 ¦ 501080,00 ¦88420,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦Подпрограмме:  +-----------+-----------+-----------+---------+------------+
¦   ¦               ¦   2011    ¦ 195760,00 ¦ 166400,00 ¦29360,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦               +-----------+-----------+-----------+---------+------------+
¦   ¦               ¦   2012    ¦ 222000,00 ¦ 188700,00 ¦33300,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦               +-----------+-----------+-----------+---------+------------+
¦   ¦               ¦   2013    ¦ 171740,00 ¦ 145980,00 ¦25760,00 ¦    0,00    ¦
L---+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+-------------

    ".
    2.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить 
на    Департамент    промышленной    политики,    строительства   и   
жилищно-коммунального   хозяйства   Чукотского  автономного  округа  
(Данилюк Е.В.).


Председатель Правительства                               Р.В. КОПИН



Информация по документу
Читайте также