Расширенный поиск
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 15.04.2011 № 145ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 апреля 2011 г. N 145 Утратило силу - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 30.12.2013 г. N 562 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 20 МАЯ 2010 ГОДА N 162 В целях уточнения объемов финансирования отдельных мероприятий долгосрочной региональной целевой программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010 - 2014 годы" и на основании Распоряжения Правительства Чукотского автономного округа от 23 марта 2011 года N 114-рп Правительство Чукотского автономного округа постановляет: 1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 20 мая 2010 года N 162 "Об утверждении долгосрочной региональной целевой программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010 - 2014 годы" следующие изменения: в долгосрочной региональной целевой программе "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010 - 2014 годы" (далее - Программа): 1) в паспорте Программы: абзац "Основание для разработки Программы" изложить в следующей редакции: " Основание для Постановление Правительства Российской Федерации разработки от 23 апреля 2009 года N 365 "О федеральной целевой Программы программе "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2014 годы"; Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 года N 217 "Об утверждении Правил распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1996 года N 480 "Об утверждении федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"; Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 18 мая 2010 года N 217-рп "О долгосрочной региональной целевой программе "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010 - 2013 годы"; Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 31 августа 2010 года N 353-рп "О продлении сроков реализации долгосрочной региональной целевой программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010 - 2013 годы"; Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 31 декабря 2010 года N 561-рп "О разработке Подпрограмм "Развитие социальной инфраструктуры", "Развитие энергетической инфраструктуры" в рамках долгосрочной региональной целевой программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010 - 2014 годы"; Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 23 марта 2011 года N 114-рп "О разработке Подпрограммы "Развитие инфраструктуры сельского хозяйства" в рамках долгосрочной региональной целевой программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010 - 2014 годы" " абзац "Цели и задачи Программы" изложить в следующей редакции: " Цели и задачи Цели Программы: Программы в области повышения сейсмической безопасности: достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности; уменьшение возможного экономического и экологического ущерба от сейсмических воздействий; создание условий для устойчивого функционирования объектов инженерного жизнеобеспечения населения и объектов социального назначения с массовым пребыванием людей; в области здравоохранения: развитие сети учреждений здравоохранения в Чукотском автономном округе и совершенствование предоставления первичной медико-санитарной помощи на базе участковых больниц и фельдшерско-акушерских пунктов; повышение надежности работы (осуществление бесперебойного обеспечения электроэнергией) больниц; повышение уровня и качества жизни населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры населенных пунктов; создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в Чукотском автономном округе; в области энергетики: развитие и укрепление энергетического комплекса для надежного и эффективного функционирования всех производственных и социальных объектов Чукотского автономного округа; в области социальной сферы: создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта; в области сельского хозяйства: создание условий для высокотехнологичного убоя оленей, переработки и хранения мясной, ферментной, эндокринной, пантовой продукции и кожевенно-мехового сырья путем развития инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий. Достижение целей Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач: в области повышения сейсмической безопасности: сейсмоусиление существующих основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей; строительство новых сейсмостойких объектов; в области здравоохранения: улучшение состояния здоровья населения; улучшение материально-технического состояния учреждений здравоохранения в Чукотском автономном округе; в области энергетики: реализация наиболее значимых проектов развития инженерной инфраструктуры электроэнергетики; оптимизация топливно-энергетического баланса Чукотского автономного округа; повышение эффективности источников энергии; повышение качества эксплуатации энергетических объектов и внедрение энергосберегающих технологий; в области социальной сферы: строительство спортивных сооружений; обеспечение возможности для всех возрастных групп населения, включая потребности инвалидов и маломобильных групп населения, осуществлять занятия спортом; формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом; в области сельского хозяйства: строительство современного механизированного высокотехнологичного комплекса с холодильниками; обеспечение возможности переработки и хранения мясной продукции и кожевенно-мехового сырья "; абзац "Перечень Подпрограмм" дополнить словами "Подпрограмма "Развитие инфраструктуры сельского хозяйства"; абзац "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции: " Перечень основных В области повышения сейсмической безопасности: мероприятий Программы сейсмоусиление существующих объектов; строительство новых сейсмостойких объектов; в области здравоохранения: строительство объектов здравоохранения; оснащение резервными источниками энергоснабжения районных и участковых больниц; в области энергетики: строительство энергетического центра в с. Омолон с инженерными сетями; в области социальной сферы: строительство плавательного бассейна в г. Билибино; в области сельского хозяйства: строительство цеха по переработке и хранению мясной продукции в с. Канчалан "; абзац "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции: " Объемы и источники Объем финансирования мероприятий Программы финансирования составляет 2208976,70 тыс. рублей, в том числе: Программы средства федерального бюджета - 911348,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 1297628,70 тыс. рублей; в том числе по годам: 2010 год: всего - 138783,00 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 59958,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 78825,00 тыс. рублей; 2011 год: всего - 320313,70 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 128200,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 192113,70 тыс. рублей; 2012 год: всего - 1056300,00 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 258400,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 797900,00 тыс. рублей; 2013 год: всего - 385350,00 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 252790,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 132560,00 тыс. рублей; 2014 год: всего - 308230,00 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 212000,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 96230,00 тыс. рублей "; абзац "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" дополнить словами "В области сельского хозяйства: обеспечение высокотехнологичным комплексом основных крупнотоварных оленеводческих предприятий Чукотского автономного округа; увеличение выхода оленины глубокой переработки с 40 до 45 процентов от общего количества производимой в Чукотском автономном округе; создание пяти новых постоянных рабочих мест; увеличение производственных площадей на 120 кв.м для глубокой переработки оленины"; 2) в подпрограмме "Развитие инфраструктуры здравоохранения" Программы (далее - Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: в абзаце "Основание для разработки Подпрограммы" слова "Федеральный закон от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" - исключить; в абзаце "Перечень основных мероприятий Подпрограммы": слова "проведение капитального и текущего ремонтов объектов здравоохранения;" исключить; слово "электроснабжения" заменить словом "энергоснабжения"; абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: " Объемы и источники Объем финансирования мероприятий Подпрограммы финансирования составляет 647183,70 тыс. рублей, в том числе: Подпрограммы средства федерального бюджета - 83958,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 563225,70 тыс. рублей; в том числе по годам: 2010 год: всего - 129000,00 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 59958,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 69042,00 тыс. рублей; 2011 год: всего - 53183,70 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 24000,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 29183,70 тыс. рублей; 2012 год: всего - 465000,0 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 465000,00 тыс. рублей "; в разделе IV "Система мероприятий Подпрограммы": слова "проведение капитального и текущего ремонтов объектов здравоохранения;" исключить; слово "электроснабжения" заменить словом "энергоснабжения"; раздел V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и средств окружного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммных мероприятий составляет 647183,70 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 83958,00 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета - 563225,70 тыс. рублей"; раздел VI "Механизм реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Для реализации мероприятий Подпрограммы, финансируемых за счет федерального бюджета, Государственный заказчик-координатор Подпрограммы взаимодействует с Министерством регионального развития Российской Федерации. Государственный заказчик-координатор и Государственный заказчик Подпрограммы осуществляют корректировку Подпрограммы и затрат на мероприятия с учетом выделенных на ее реализацию бюджетных средств. Объемы финансирования Подпрограммы могут изменяться путем внесения изменений в настоящее постановление. Реализация Подпрограммы будет осуществляться на основании контрактов (договоров), заключаемых Государственным заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд"; пункт 4 таблицы раздела VIII "Оценка эффективности Подпрограммы" исключить; приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции: "Приложение к Подпрограмме "Развитие инфраструктуры здравоохранения" ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2010 - 2014 ГОДЫ" -----T---------------------------------T------------T----------------------------------------------¬ ¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ Период ¦ Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.) ¦ ¦п/п ¦ ¦ реализации +----------T-----------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ в том числе по источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------T----------T------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный¦ окружной ¦внебюджетные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ средства ¦ +----+---------------------------------+------------+----------+-----------+----------+------------+ ¦1. ¦Строительство объектов¦2010 - 2012 ¦638000,00 ¦ 83958,00 ¦554042,00 ¦ 00,0 ¦ ¦ ¦здравоохранения +------------+----------+-----------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦129000,00 ¦ 59958,00 ¦ 69042,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +------------+----------+-----------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 44000,00 ¦ 24000,00 ¦ 20000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +------------+----------+-----------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦465000,00 ¦ 0,00 ¦465000,00 ¦ 0,00 ¦ +----+---------------------------------+------------+----------+-----------+----------+------------+ ¦1.1.¦Строительство сельской участковой¦ 2010 ¦ 85000,00 ¦ 24000,00 ¦ 61000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦больницы в с. Рыркайпий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+----------+-----------+----------+------------+ ¦1.2.¦Строительство ФАП в с. Конергино ¦ 2010 ¦ 44000,00 ¦ 35958,00 ¦ 8042,00 ¦ 0,00 ¦ +----+---------------------------------+------------+----------+-----------+----------+------------+ ¦1.3.¦Строительство ФАП в с. Ванкарем ¦ 2011 ¦ 44000,00 ¦ 24000,00 ¦ 20000,00 ¦ 0,00 ¦ +----+---------------------------------+------------+----------+-----------+----------+------------+ ¦1.4.¦Строительство участковой больницы¦ 2012 ¦100000,00 ¦ 0,00 ¦100000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦в с. Омолон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+----------+-----------+----------+------------+ ¦1.5.¦Строительство участковой больницы¦ 2012 ¦100000,00 ¦ 0,00 ¦100000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦в с. Нешкан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+----------+-----------+----------+------------+ ¦1.6.¦Строительство участковой больницы¦ 2012 ¦100000,00 ¦ 0,00 ¦100000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦в с. Лорино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+----------+-----------+----------+------------+ ¦1.7.¦Строительство ФАП в с. Биллингс ¦ 2012 ¦ 50000,00 ¦ 0,00 ¦ 50000,00 ¦ 0,00 ¦ +----+---------------------------------+------------+----------+-----------+----------+------------+ ¦1.8.¦Строительство врачебной¦ 2012 ¦ 40000,00 ¦ 0,00 ¦ 40000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦амбулатории в с. Островное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+----------+-----------+----------+------------+ ¦1.9.¦Строительство районной больницы в¦ 2012 ¦ 75000,00 ¦ 0,00 ¦ 75000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦г. Певек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+----------+-----------+----------+------------+ ¦2. ¦Оснащение резервными источниками¦ 2011 ¦ 9183,70 ¦ 0,00 ¦ 9183,70 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦энергоснабжения районных и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участковых больниц Чукотского АО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+----------+-----------+----------+------------+ ¦2.1.¦Модульный резервный источник¦ 2011 ¦ 4583,00 ¦ 0,00 ¦ 4583,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦энергоснабжения для районной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больницы в п. Провидения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+----------+-----------+----------+------------+ ¦2.2.¦Модульный резервный источник¦ 2011 ¦ 4600,70 ¦ 0,00 ¦ 4600,70 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦энергоснабжения для участковой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больницы в п. Беринговский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+------------+----------+-----------+----------+------------+ ¦ ¦Итого по Подпрограмме: ¦2010 - 2012 ¦647183,70 ¦ 83958,00 ¦563225,70 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +------------+----------+-----------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦129000,00 ¦ 59958,00 ¦ 69042,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +------------+----------+-----------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 53183,70 ¦ 24000,00 ¦ 29183,70 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +------------+----------+-----------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦465000,00 ¦ 0,0 ¦465000,00 ¦ 0,00 ¦ L----+---------------------------------+------------+----------+-----------+----------+------------- "; 3) в подпрограмме "Развитие энергетической инфраструктуры" Программы (далее - Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: в абзаце "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" слова "2011 - 2013 годы" заменить словами "2011 - 2014 годы"; абзац "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции: " Перечень основных Строительство энергетического центра в с. Омолон с мероприятий инженерными сетями Подпрограммы "; абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: " Объемы и источники Объем финансирования мероприятий Подпрограммы финансирования составляет 589610,00 тыс. рублей, в том числе: Подпрограммы средства федерального бюджета - 501190,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 88420,00 тыс. рублей; в том числе по годам: 2011 год: всего - 28730,00 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 25000,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 3730,00 тыс. рублей; 2012 год: всего - 222100,00 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 188800,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 33300,00 тыс. рублей; 2013 год: всего - 171750,00 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 145990,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 25760,00 тыс. рублей; 2014 год: всего - 167030,00 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 141400,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 25630,00 тыс. рублей "; в последнем абзаце раздела 1 "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами" слова "разработать проектно-сметную документацию и" исключить; в разделе III "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" слова "2011 - 2013 годов" заменить словами "2011 - 2014 годов"; раздел IV "Система мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ Система мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определена в Приложении к настоящей Подпрограмме и предусматривает строительство энергетического центра в с. Омолон с инженерными сетями"; в разделе V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы": в абзаце втором цифры "589500,00" заменить цифрами "589610,00"; в абзаце третьем цифры "501080,00" заменить цифрами "501190,00"; таблицу раздела VIII "Оценка эффективности Подпрограммы" изложить в следующей редакции: " ----T--------------------------------T---------T--------T--------T--------T--------¬ ¦ N ¦Наименование целевых индикаторов¦Единица ¦2011 год¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦ ¦п/п¦ и показателей ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+ ¦1. ¦Ввод мощности энергетического¦МВт/Гкал ¦ - ¦ - ¦ - ¦2,5/4,9 ¦ ¦ ¦центра в с. Омолон с инженерными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------- "; приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции: "Приложение к Подпрограмме "Развитие энергетической инфраструктуры" ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2010 - 2014 ГОДЫ" ----T---------------T-----------T----------------------------------------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Период ¦ Объем финансовых ресурсов (тыс. рублей) ¦ ¦п/п¦ мероприятия ¦реализации +-----------T----------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ в том числе по источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------T---------T------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный¦окружной ¦внебюджетные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ средства ¦ +---+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+------------+ ¦1. ¦Строительство ¦2011 - 2014¦ 589610,00 ¦ 501190,00 ¦88420,00 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦объекта: +-----------+-----------+-----------+---------+------------+ ¦ ¦"Энергетический¦ 2011 ¦ 28730,00 ¦ 25000,00 ¦ 3730,00 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦центр в с. +-----------+-----------+-----------+---------+------------+ ¦ ¦Омолон с ¦ 2012 ¦ 222100,00 ¦ 188800,00 ¦33300,00 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦инженерными +-----------+-----------+-----------+---------+------------+ ¦ ¦сетями" ¦ 2013 ¦ 171750,00 ¦ 145990,00 ¦25760,00 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+-----------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 167030,00 ¦ 141400,00 ¦25630,00 ¦ 0,0 ¦ +---+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+------------+ ¦ ¦Итого по ¦2011 - 2014¦ 589610,00 ¦ 501190,00 ¦88420,00 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦Подпрограмме +-----------+-----------+-----------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 28730,00 ¦ 25000,00 ¦ 3730,00 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+-----------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 222100,00 ¦ 188800,00 ¦33300,00 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+-----------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 171750,00 ¦ 145990,00 ¦25760,00 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+-----------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 167030,00 ¦ 141400,00 ¦25630,00 ¦ 0,0 ¦ L---+---------------+-----------+-----------+-----------+---------+------------- "; 4) дополнить Программу Подпрограммой "Развитие инфраструктуры сельского хозяйства" в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (Данилюк Е.В.). Председатель Правительства Р.В. КОПИН Приложение к Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 15 апреля 2011 г. N 145 "Утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 20 мая 2010 г. N 162 ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2010 - 2014 ГОДЫ" г. Анадырь, 2011 г. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2010 - 2014 ГОДЫ" Наименование "Развитие инфраструктуры сельского хозяйства" Подпрограммы долгосрочной региональной целевой программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010 - 2014 годы" (далее - Подпрограмма) Основание для Распоряжение Правительства Чукотского автономного разработки округа от 18 мая 2010 года N 217-рп "О долгосрочной Подпрограммы региональной целевой программе "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010 - 2013 годы"; Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 31 августа 2010 года N 353-рп "О продлении сроков реализации долгосрочной региональной целевой программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010 - 2013 годы"; Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 23 марта 2011 года N 114-рп "О разработке Подпрограммы "Развитие инфраструктуры сельского хозяйства" в рамках долгосрочной региональной целевой программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010 - 2014 годы" Государственный Департамент промышленной политики, строительства и заказчик-координатор жилищно-коммунального хозяйства Чукотского Подпрограммы автономного округа Государственный Государственное учреждение "Управление заказчик Подпрограммы капитального строительства Чукотского автономного округа" Цели и задачи Цель Подпрограммы: Подпрограммы создание условий для высокотехнологичного убоя оленей, переработки и хранения мясной, ферментной, эндокринной, пантовой продукции и кожевенно-мехового сырья путем развития инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий. Достижение указанной цели будет осуществляться путем выполнения следующих задач: строительство современного механизированного высокотехнологичного комплекса с холодильниками; обеспечение возможности переработки и хранения мясной продукции Сроки и этапы 2011 год реализации Подпрограммы Перечень основных Строительство цеха по переработке и хранению мероприятий мясной продукции в с. Канчалан Подпрограммы Объемы и источники Объем финансирования мероприятий Подпрограммы финансирования составляет 30000,00 тыс. рублей, в том числе: Подпрограммы средства окружного бюджета - 30000,00 тыс. рублей Ожидаемые конечные Обеспечение высокотехнологичным комплексом результаты крупнотоварных оленеводческих предприятий Чукотского реализации автономного округа; Подпрограммы увеличение выхода оленины глубокой переработки с 40 до 45 процентов от общего количества производимой в округе; создание пяти новых постоянных рабочих мест; увеличение производственных площадей на 120 кв.м для глубокой переработки оленины Система организации Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляют: контроля за Департамент промышленной политики, строительства и исполнением жилищно-коммунального хозяйства Чукотского Подпрограммы автономного округа; Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ Сельское хозяйство исторически и до настоящего времени - главная сфера приложения труда коренных народов региона, составляет материальную основу воспроизводства и поддержания их традиций, культуры, менталитета и других фундаментальных основ этноса и духовности. При эффективной государственной поддержке и регулировании Чукотский автономный округ способен обеспечивать себя в значительной степени мясом и мясопродуктами, рыбой, яйцом. Агропромышленное производство региона представлено оленеводством и промыслом рыбы во внутренних водоемах, пушным звероводством, растениеводством, животноводством и птицеводством. Оленеводство относится к основной отрасли сельского хозяйства Чукотского автономного округа по объему производства, количеству занятых в ней людей и ее социально-культурной роли. Перспективы отрасли связаны со значительным увеличением производства мяса, кожевенно-мехового сырья, производством биостимуляторов и биологически активных веществ. Значительно повысить доходность товаропроизводителей может глубокая переработка сельскохозяйственной продукции: мяса оленей, шкур, камуса, биологически активного сырья. С этой целью в перерабатывающий комплекс внедряются современные технологии производства продукции. Так, в декабре 2006 года введен в работу модульный технологический комплекс бойни оленей финского производства Tundratek T-502.10, отвечающий современным стандартам технологии убоя животных, в с. Канчалан, а в декабре 2008 года введен в работу второй аналогичный модульный технологический комплекс в с. Амгуэма. Тем не менее принятые меры недостаточны для удовлетворения потребности динамично развивающейся отрасли оленеводства в глубокой переработке продукции. Производимая в регионе сельскохозяйственная и выпускаемая перерабатывающими комбинатами пищевая продукция позволяет существенно снизить нагрузку на окружной бюджет по завозу продовольствия из центральных районов страны. Настоящая Подпрограмма является основой для разработки комплекса мероприятий по развитию инфраструктуры сельского хозяйства Чукотского автономного округа. II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ Основной целью Подпрограммы является создание условий для высокотехнологичного убоя оленей, переработки и хранения мясной продукции и кожевенно-мехового сырья путем развития инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий. Достижение указанной цели будет осуществляться путем выполнения следующих задач: строительство современного механизированного высокотехнологичного комплекса с холодильниками; обеспечение возможности переработки и хранения мясной, ферментной, эндокринной, пантовой продукции и кожевенно-мехового сырья. III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2011 году. IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ Система мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования определена в Приложении к настоящей Подпрограмме и предусматривает строительство цеха по переработке и хранению мясной продукции в с. Канчалан. V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств окружного бюджета. Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 30000,00 тыс. рублей. VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Финансирование за счет средств окружного бюджета мероприятия Подпрограммы осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью окружного бюджета, объемом финансирования Подпрограммы и порядком исполнения окружного бюджета по расходам. Объемы финансирования Подпрограммы могут изменяться путем внесения изменений в настоящее постановление. Реализация Подпрограммы будет осуществляться на основании контрактов (договоров), заключаемых Государственным заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд. VII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Управление и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Государственный заказчик Подпрограммы. Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы и Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа. Государственный заказчик представляет Государственному заказчику-координатору отчеты о реализации мероприятий Подпрограммы: ежеквартально - аналитическую информацию о выполнении мероприятий Подпрограммы; по истечении года, в установленные Порядком сроки, утвержденным Правительством Чукотского автономного округа, - информацию о ходе реализации Подпрограммы в разрезе каждого мероприятия с пояснительной запиской. Государственный заказчик-координатор представляет в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа: ежеквартально - аналитическую информацию о выполнении мероприятий Подпрограммы; по истечении года, в установленные Порядком сроки, утвержденным Правительством Чукотского автономного округа, - информацию о ходе реализации Подпрограммы в разрезе каждого мероприятия с пояснительной запиской. VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ Реализация Подпрограммы позволит создать условия для вывода сельского хозяйства Чукотского автономного округа на качественно новый уровень роста производства сельскохозяйственной продукции, повышения эффективности агропромышленного производства, усиления продовольственной безопасности. Эффективность реализации Подпрограммы и использование выделенных на нее средств будет обеспечиваться: повышением степени переработки реализуемой продукции, что позволит максимально увеличить долю добавленной стоимости; выпуском ферментной, эндокринной, пантовой продукции и кожевенно-мехового сырья. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы приведены в таблице: -------T-------------------------------------T---------T---------T--------¬ ¦ N ¦ Наименование целевых индикаторов и ¦ Единица ¦2010 год ¦2011 год¦ ¦ п/п ¦ показателей ¦измерения¦(базовый)¦ ¦ +------+-------------------------------------+---------+---------+--------+ ¦1. ¦Удельный вес продукции глубокой¦ % ¦ 40 ¦ 45 ¦ ¦ ¦переработки в общем объеме¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производимой оленины ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+---------+---------+--------+ ¦2. ¦Количество новых постоянных рабочих¦ мест ¦ 0 ¦ 5 ¦ ¦ ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------+---------+---------+--------+ ¦3. ¦Увеличение производственных площадей¦ кв.м ¦ 0 ¦ 120 ¦ ¦ ¦для глубокой переработки оленины ¦ ¦ ¦ ¦ L------+-------------------------------------+---------+---------+--------- Приложение к Подпрограмме "Развитие инфраструктуры сельского хозяйства" ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2010 - 2014 ГОДЫ" ----T-------------T-----------T---------------------------------------------¬ ¦ N ¦Наименование ¦ Период ¦ Объем финансовых ресурсов (тыс. рублей) ¦ ¦п/п¦ мероприятия ¦реализации +----------T----------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ в том числе по источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------T---------T------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный¦окружной ¦внебюджетные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ средства ¦ +---+-------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+ ¦1. ¦Строительство¦ 2011 ¦ 30000,00 ¦ 0,0 ¦30000,00 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦цеха по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переработке и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хранению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мясной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с. Канчалан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+-----------+----------+-----------+---------+------------+ ¦ ¦Итого по ¦ 2011 ¦ 30000,00 ¦ 0,0 ¦30000,00 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦Подпрограмме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-------------+-----------+----------+-----------+---------+------------- ". Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|