Расширенный поиск

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 22.09.2011 № 376

 
            ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                   от 22 сентября 2011 г. N 376

                   Утратило силу - Постановление
                     Правительства Чукотского
                        автономного округа
                      от 30.12.2013 г. N 562

   О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО
           АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 20 МАЯ 2010 ГОДА N 162

    В  целях уточнения объемов финансирования отдельных мероприятий 
долгосрочной     региональной     целевой    программы    "Развитие    
инфраструктуры  Чукотского  автономного округа на 2010 - 2014 годы" 
Правительство Чукотского автономного округа постановляет:

    1.  Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного 
округа  от  20  мая  2010  года  N 162 "Об утверждении долгосрочной 
региональной  целевой программы "Развитие инфраструктуры Чукотского 
автономного  округа  на  2010  -  2014  годы"  следующие изменения: 
    в пункте 3 слова "Данилюк Е.В." заменить словами "Еськин А.В.";
    в   долгосрочной   региональной   целевой  программе  "Развитие  
инфраструктуры  Чукотского  автономного округа на 2010 - 2014 годы" 
(далее - Программа):
    1) в паспорте Программы:
    абзац "Основание для разработки Программы" дополнить словами:
    "

                          Распоряжение Правительства Чукотского автономного
                      округа от 19 августа 2011 года N 396-рп "О разработке
                      подпрограммы  "Капитальный  ремонт  плотины на  ручье
                      Певек"  в  рамках  долгосрочной  региональной целевой
                      программы    "Развитие    инфраструктуры   Чукотского
                      автономного округа на 2010 - 2014 годы";

    ";
    в    абзаце   "Государственные   заказчики   Программы"   слова   
"Государственное   учреждение"  заменить  словами  "Государственное  
бюджетное учреждение";
    абзац "Цели и задачи Программы" изложить в следующей редакции:
    "

Цели и задачи            Цели Программы:
Программы                в области повышения сейсмической безопасности:
                         достижение   приемлемого    уровня    сейсмической
                      безопасности;
                         уменьшение     возможного     экономического     и
                      экологического ущерба от сейсмических воздействий;
                         создание условий для устойчивого  функционирования
                      объектов  инженерного  жизнеобеспечения  населения  и
                      объектов   социального    назначения    с    массовым
                      пребыванием людей;
                         в области здравоохранения:
                         развитие   сети   учреждений   здравоохранения   в
                      Чукотском  автономном  округе   и   совершенствование
                      предоставления первичной медико-санитарной помощи  на
                      базе  участковых  больниц  и   фельдшерско-акушерских
                      пунктов;
                         повышение   надежности    работы    (осуществление
                      бесперебойного обеспечения электроэнергией) больниц;
                         повышение уровня и  качества  жизни  населения  на
                      основе   повышения   уровня    развития    социальной
                      инфраструктуры населенных пунктов;
                         создание      условий         для        улучшения
                      социально-демографической    ситуации   в   Чукотском
                      автономном округе;
                         в области энергетики:
                         развитие и  укрепление  энергетического  комплекса
                      для надежного и  эффективного  функционирования  всех
                      производственных  и  социальных  объектов  Чукотского
                      автономного округа;
                         в области социальной сферы:
                         создание условий для укрепления здоровья населения
                      путем развития инфраструктуры спорта;
                         в области сельского хозяйства:
                         создание  условий  для  высокотехнологичного  убоя
                      оленей, переработки и  хранения  мясной,  ферментной,
                      эндокринной, пантовой продукции и  кожевенно-мехового
                      сырья       путем       развития       инфраструктуры
                      сельскохозяйственных предприятий;
                         в  области  развития  инфраструктуры  и  поддержки
                      благоустройства городских и сельских поселений:
                         содействие     развитию      инфраструктуры      и
                      благоустройства  городских   и   сельских   поселений
                      Чукотского автономного округа;
                         повышение       доступности       информационно -
                      коммуникационных  ресурсов   в   национальных  селах
                      Чукотского автономного  округа  на  базе современных
                      инфокоммуникационных технологий;
                         в  области   обеспечения     хозяйственно-питьевым
                      водоснабжением:
                         предупреждение аварийной  ситуации на  плотине  на
                      ручье Певек;
                         создание  условий  для   разработки   мероприятий,
                      обеспечивающих устойчивое функционирование плотины на
                      ручье Певек;
                         осуществление  реализации  мер   по    обеспечению
                      соблюдения норм  и  правил  безопасности  плотины  на
                      ручье Певек.
                         Достижение целей  Программы  будет  осуществляться
                      путем выполнения следующих задач:
                         в области повышения сейсмической безопасности:
                         сейсмоусиление существующих  основных  объектов  и
                      систем жизнеобеспечения,  мест  массового  пребывания
                      людей;
                         строительство новых сейсмостойких объектов;
                         в области здравоохранения:
                         улучшение состояния здоровья населения;
                         улучшение    материально-технического    состояния
                      учреждений здравоохранения в округе;
                         в области энергетики:
                         реализация  наиболее  значимых  проектов  развития
                      инженерной инфраструктуры электроэнергетики;
                         оптимизация    топливно-энергетического    баланса
                      Чукотского автономного округа;
                         повышение эффективности источников энергии;
                         повышение  качества  эксплуатации   энергетических
                      объектов и внедрение энергосберегающих технологий;
                         в области социальной сферы:
                         строительство спортивных сооружений;
                         обеспечение возможности для всех возрастных  групп
                      населения,   включая    потребности    инвалидов    и
                      маломобильных групп  населения, осуществлять  занятия
                      спортом;
                         формирование  у  населения,  особенно  у  детей  и
                      молодежи, устойчивого интереса к занятиям  физической
                      культурой и спортом;
                         в области сельского хозяйства:
                         строительство    современного    механизированного
                      высокотехнологичного комплекса с холодильниками;
                         обеспечение  возможности  переработки  и  хранения
                      мясной продукции и кожевенно-мехового сырья;
                         в  области  развития  инфраструктуры  и  поддержки
                      благоустройства городских и сельских поселений:
                         приведение  в  качественное   состояние   объектов
                      благоустройства городских и сельских поселений;
                         обеспечение       качественного        содержания,
                      своевременного   ремонта   уличного    и    дворового
                      освещения, инженерных сетей;
                         создание условий  для  комфортного  и  безопасного
                      проживания граждан;
                         развитие      перспективной        информационно -
                      коммуникационной инфраструктуры в сельских населенных
                      пунктах Чукотского автономного округа;
                         в  области   обеспечения     хозяйственно-питьевым
                      водоснабжением:
                         проведение  инженерно-геокриологических  изысканий
                      тела плотины на ручье Певек для  установления  причин
                      разрушения и создания аварийной ситуации;
                         разработка    проектно-сметной    документации   и
                      технических решений  для  осуществления строительно -
                      монтажных работ  с  целью  ликвидации  предаварийного
                      состояния плотины на ручье Певек и восстановления его
                      рабочего эксплуатационного уровня безопасности

    ";
    абзац "Перечень Подпрограмм" дополнить словами:
    "

                         Подпрограмма   "Модернизация    и           ремонт
                      гидротехнических сооружений";

    ";
    абзац   "Перечень  основных  мероприятий  Программы"  дополнить  
словами:
    "

                         развитие  информационно-коммуникационных  ресурсов
                      в национальных селах Чукотского автономного округа;
                         в   области   обеспечения    хозяйственно-питьевым
                      водоснабжением:
                          капитальный ремонт плотины на ручье Певек

    ";
    абзац  "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в 
следующей редакции:
    "

Объемы и источники       Объем   финансирования    мероприятий    Программы
финансирования        составляет 2396933,77 тыс. рублей, в том числе:
Программы                средства федерального  бюджета  -  697051,27  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -  1699822,50   тыс.
                      рублей;
                         в том числе по годам:
                         2010 год:
                         всего - 138783,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  59958,00  тыс.
                      рублей;
                         средства окружного бюджета - 78825,00 тыс. рублей;
                         2011 год:
                         всего - 645372,77 тыс. рублей, в том числе:
                         средства федерального  бюджета  -  53436,27   тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -   591936,50   тыс.
                      рублей;
                         2012 год:
                         всего - 938878,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства федерального  бюджета  -  218307,00  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -   720571,00   тыс.
                      рублей;
                         2013 год:
                         всего - 242470,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства федерального  бюджета  -  153350,00  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -    89120,00   тыс.
                      рублей;
                         2014 год:
                         всего - 431430,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства федерального  бюджета  -  212000,00  тыс.
                      рублей;
                         средства окружного бюджета - 219430,00 тыс. рублей

    ";
    абзац   "Ожидаемые  конечные  результаты  Программы"  дополнить  
словами:
    "

                         повышение       доступности        информационно -
                      коммуникационных  ресурсов   в   национальных   селах
                      Чукотского автономного  округа  на  базе  современных
                      инфокоммуникационных технологий;
                         в   области   обеспечения    хозяйственно-питьевым
                      водоснабжением:
                         устранение предаварийной ситуации  на  плотине  на
                      ручье Певек;
                         обеспечение    соблюдения    норм     и     правил
                      безопасности  гидротехнических  сооружений   при   их
                      эксплуатации и ремонте;
                         обеспечение надежного   функционирования   объекта
                      водоснабжения городского поселения Певек

    ";
    2)   в   подпрограмме   "Повышение  сейсмической  безопасности"  
Программы (далее - Подпрограмма):
    в паспорте Подпрограммы:
    в   абзаце   "Государственный   заказчик   Подпрограммы"  слова  
"Государственное   учреждение"  заменить  словами  "Государственное  
бюджетное учреждение";
    абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить 
в следующей редакции:
    "

Объемы и источники       Объем  финансирования   мероприятий   Подпрограммы
финансирования        составляет 662183,00 тыс. рублей, в том числе:
Подпрограммы             средства  федерального  бюджета  - 107467,00  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета   -   554716,00  тыс.
                      рублей;
                         в том числе по годам:
                         2010 год:
                         всего - 9783,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  окружного   бюджета    -   9783,00  тыс.
                      рублей;
                         2011 год:
                         всего - 326102,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства   окружного   бюджета   - 326102,00  тыс.
                      рублей;
                         2012 год:
                         всего - 170378,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства федерального  бюджета  -  29507,00   тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -   140871,00   тыс.
                      рублей;
                         2013 год:
                         всего - 14720,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства федерального  бюджета  -   7360,00   тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -    7360,00    тыс.
                      рублей;
                         2014 год:
                         всего - 141200,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства федерального  бюджета  -  70600,00   тыс.
                      рублей;
                         средства окружного бюджета - 70600,00 тыс. рублей

    ";
    в разделе V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
    в   абзаце   третьем   цифры   "247000,00"   заменить   цифрами   
"107467,00";
    в   абзаце   четвертом  цифры  "415  183,00"  заменить  цифрами  
"554716,00";
    пункт    1   таблицы   раздела   VIII   "Оценка   эффективности   
Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
    "

----T--------------------------T----------------------T----T----T----T----T----¬
¦1. ¦Повышение                 ¦ количество введенных ¦ 0  ¦ 0  ¦ 60 ¦ 60 ¦100 ¦
¦   ¦сейсмоустойчивости   жилых¦      объектов в      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦домов, объектов  и  систем¦ соответствующем году ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦жизнеобеспечения          ¦(в процентах от плана ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦                          ¦     мероприятий)     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
L---+--------------------------+----------------------+----+----+----+----+-----

    ";
    приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

                                         "Приложение
                                         к подпрограмме "Повышение
                                         сейсмической безопасности"

                             ПЕРЕЧЕНЬ
         МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОЙ
          БЕЗОПАСНОСТИ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
                ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
        ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

-----T------------------------T-----------T---------------------------------------------------¬
¦    ¦                        ¦           ¦      Объем финансовых ресурсов (тыс. рублей)      ¦
¦    ¦                        ¦  Период   +------------T--------------------------------------+
¦ N  ¦      Наименование      ¦реализации ¦            ¦        в том числе средства:         ¦
¦п/п ¦ направления, раздела,  ¦мероприятий¦            +------------T------------T------------+
¦    ¦      мероприятия       ¦  (годы)   ¦   всего    ¦федерального¦ окружного  ¦   прочих   ¦
¦    ¦                        ¦           ¦            ¦  бюджета   ¦  бюджета   ¦внебюджетных¦
¦    ¦                        ¦           ¦            ¦            ¦            ¦ источников ¦
+----+------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+
¦    ¦                        ¦2010 - 2012¦ 134399,00  ¦  29507,00  ¦ 104892,00  ¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +-----------+------------+------------+------------+------------+
¦    ¦Сейсмоусиление          ¦   2010    ¦  2283,00   ¦    0,00    ¦  2283,00   ¦    0,00    ¦
¦1.  ¦существующих объектов   +-----------+------------+------------+------------+------------+
¦    ¦                        ¦   2011    ¦  73102,00  ¦    0,00    ¦  73102,00  ¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +-----------+------------+------------+------------+------------+
¦    ¦                        ¦   2012    ¦  59014,00  ¦  29507,00  ¦  29507,00  ¦    0,00    ¦
+----+------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+
¦    ¦                        ¦2010 - 2012¦ 134399,00  ¦  29507,00  ¦ 104892,00  ¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +-----------+------------+------------+------------+------------+
¦    ¦Реконструкция котельной ¦   2010    ¦  2283,00   ¦    0,00    ¦  2283,00   ¦    0,00    ¦
¦1.1.¦с инженерными сетями в  +-----------+------------+------------+------------+------------+
¦    ¦с. Лаврентия            ¦   2011    ¦  73102,00  ¦    0,00    ¦  73102,00  ¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +-----------+------------+------------+------------+------------+
¦    ¦                        ¦   2012    ¦  59014,00  ¦  29507,00  ¦  29507,00  ¦    0,00    ¦
+----+------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+
¦    ¦                        ¦2010 - 2014¦ 527784,00  ¦  77960,00  ¦ 449824,00  ¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +-----------+------------+------------+------------+------------+
¦    ¦                        ¦   2010    ¦  7500,00   ¦    0,00    ¦  7500,00   ¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +-----------+------------+------------+------------+------------+
¦    ¦Строительство новых     ¦   2011    ¦ 253000,00  ¦    0,00    ¦ 253000,00  ¦    0,00    ¦
¦2.  ¦сейсмостойких объектов  +-----------+------------+------------+------------+------------+
¦    ¦                        ¦   2012    ¦ 111364,00  ¦    0,00    ¦ 111364,00  ¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +-----------+------------+------------+------------+------------+
¦    ¦                        ¦   2013    ¦  14720,00  ¦  7360,00   ¦  7360,00   ¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +-----------+------------+------------+------------+------------+
¦    ¦                        ¦   2014    ¦ 141200,00  ¦  70600,00  ¦  70600,00  ¦    0,00    ¦
+----+------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+
¦    ¦                        ¦2010 - 2012¦ 188775,00  ¦    0,00    ¦ 188775,00  ¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +-----------+------------+------------+------------+------------+
¦    ¦Строительство детского  ¦   2010    ¦  4500,00   ¦    0,00    ¦  4500,00   ¦    0,00    ¦
¦2.1.¦сада в с. Уэлен         +-----------+------------+------------+------------+------------+
¦    ¦                        ¦   2011    ¦ 124000,00  ¦    0,00    ¦ 124000,00  ¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +-----------+------------+------------+------------+------------+
¦    ¦                        ¦   2012    ¦  60275,00  ¦    0,00    ¦  60275,00  ¦    0,00    ¦
+----+------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+
¦    ¦                        ¦2010 - 2012¦ 183089,00  ¦    0,00    ¦ 183089,00  ¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +-----------+------------+------------+------------+------------+
¦    ¦Строительство котельной ¦   2010    ¦  3000,00   ¦    0,00    ¦  3000,00   ¦    0,00    ¦
¦2.2.¦с инженерными сетями в  +-----------+------------+------------+------------+------------+
¦    ¦с. Уэлен                ¦   2011    ¦ 129000,00  ¦    0,00    ¦ 129000,00  ¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +-----------+------------+------------+------------+------------+
¦    ¦                        ¦   2012    ¦  51089,00  ¦    0,00    ¦  51089,00  ¦    0,00    ¦
+----+------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+
¦2.3.¦Строительство           ¦   2014    ¦            ¦            ¦            ¦            ¦
¦    ¦магазина-пекарни в с.   ¦           ¦  40920,00  ¦  20460,00  ¦  20460,00  ¦    0,00    ¦
¦    ¦Нешкан                  ¦           ¦            ¦            ¦            ¦            ¦
+----+------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+
¦    ¦                        ¦ 2013-2014 ¦ 115000,00  ¦  57500,00  ¦  57500,00  ¦    0,00    ¦
¦    ¦Строительство детского  +-----------+------------+------------+------------+------------+
¦2.4.¦сада в с. Нунлигран     ¦   2013    ¦  14720,00  ¦  7360,00   ¦  7360,00   ¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +-----------+------------+------------+------------+------------+
¦    ¦                        ¦   2014    ¦ 100280,00  ¦  50140,00  ¦  50140,00  ¦    0,00    ¦
+----+------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+
¦    ¦                        ¦2010 - 2014¦ 662183,00  ¦ 107467,00  ¦ 554716,00  ¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +-----------+------------+------------+------------+------------+
¦    ¦                        ¦   2010    ¦  9783,00   ¦    0,00    ¦  9783,00   ¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +-----------+------------+------------+------------+------------+
¦    ¦                        ¦   2011    ¦ 326102,00  ¦    0,00    ¦ 326102,00  ¦    0,00    ¦
¦    ¦Итого по подпрограмме:  +-----------+------------+------------+------------+------------+
¦    ¦                        ¦   2012    ¦ 170378,00  ¦  29507,00  ¦ 140871,00  ¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +-----------+------------+------------+------------+------------+
¦    ¦                        ¦   2013    ¦  14720,00  ¦  7360,00   ¦  7360,00   ¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +-----------+------------+------------+------------+------------+
¦    ¦                        ¦   2014    ¦ 141200,00  ¦  70600,00  ¦  70600,00  ¦    0,00    ¦
L----+------------------------+-----------+------------+------------+------------+-------------

    ";
    3)  в  абзаце  "Государственный заказчик Подпрограммы" паспорта 
Подпрограммы  "Развитие  инфраструктуры  здравоохранения" Программы 
слова     "Государственное     учреждение"     заменить     словами     
"Государственное бюджетное учреждение";
    4)  в  абзаце  "Государственный заказчик Подпрограммы" паспорта 
Подпрограммы  "Развитие  энергетической  инфраструктуры"  Программы  
слова     "Государственное     учреждение"     заменить     словами     
"Государственное бюджетное учреждение";
    5)   в   подпрограмме   "Развитие   социальной  инфраструктуры"  
Программы (далее - Подпрограмма):
    в паспорте Подпрограммы:
    в   абзаце   "Государственный   заказчик   Подпрограммы"  слова  
"Государственное   учреждение"  заменить  словами  "Государственное  
бюджетное учреждение";
    абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить 
в следующей редакции:
    "

Объемы и источники       Объем  финансирования   мероприятий   Подпрограммы
финансирования        составляет 280000,00 тыс. рублей, в том числе:
Подпрограммы             средства  окружного  бюджета   -   280000,00  тыс.
                      рублей;
                         в том числе по годам:
                         2011 год:
                         всего - 110000,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства   окружного   бюджета   - 110000,00  тыс.
                      рублей;
                         2012 год:
                         всего - 170000,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  окружного  бюджета  -   170000,00   тыс.
                      рублей

    ";
    приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

                                         "Приложение
                                         к Подпрограмме "Развитие
                                         социальной инфраструктуры"

                             ПЕРЕЧЕНЬ
           МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
             ИНФРАСТРУКТУРЫ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
            ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
        ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

-----T------------------------T-----------T---------------------------------------------------¬
¦    ¦                        ¦           ¦      Объем финансовых ресурсов (тыс. рублей)      ¦
¦    ¦                        ¦  Период   +------------T--------------------------------------+
¦ N  ¦      Наименование      ¦реализации ¦            ¦        в том числе средства:         ¦
¦п/п ¦ направления, раздела,  ¦мероприятий¦            +------------T------------T------------+
¦    ¦      мероприятия       ¦  (годы)   ¦   всего    ¦федерального¦ окружного  ¦   прочих   ¦
¦    ¦                        ¦           ¦            ¦  бюджета   ¦  бюджета   ¦внебюджетных¦
¦    ¦                        ¦           ¦            ¦            ¦            ¦ источников ¦
+----+------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+
¦ 1  ¦           2            ¦     3     ¦     4      ¦     5      ¦     6      ¦     7      ¦
+----+------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+
¦    ¦Строительство           ¦2011 - 2012¦ 280000,00  ¦    0,00    ¦ 280000,00  ¦    0,00    ¦
¦    ¦плавательного бассейна в+-----------+------------+------------+------------+------------+
¦ 1. ¦г. Билибино             ¦   2011    ¦ 110000,00  ¦    0,00    ¦ 110000,00  ¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +-----------+------------+------------+------------+------------+
¦    ¦                        ¦   2012    ¦ 170000,00  ¦    0,00    ¦ 170000,00  ¦    0,00    ¦
+----+------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+
¦    ¦                        ¦2011 - 2012¦ 280000,00  ¦    0,00    ¦ 280000,00  ¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +-----------+------------+------------+------------+------------+
¦    ¦Итого по Подпрограмме:  ¦   2011    ¦ 110000,00  ¦    0,00    ¦ 110000,00  ¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +-----------+------------+------------+------------+------------+
¦    ¦                        ¦   2012    ¦ 170000,00  ¦    0,00    ¦ 170000,00  ¦    0,00    ¦
L----+------------------------+-----------+------------+------------+------------+-------------

    ";
    6)  в  абзаце  "Государственный заказчик Подпрограммы" паспорта 
Подпрограммы    "Развитие   инфраструктуры   сельского   хозяйства"   
Программы   слова  "Государственное  учреждение"  заменить  словами  
"Государственное бюджетное учреждение";
    7)   в   подпрограмме  "Содействие  развитию  инфраструктуры  и  
поддержке благоустройства городских и сельских поселений" Программы 
(далее - Подпрограмма):
    в паспорте Подпрограммы:
    абзац   "Цели  и  задачи  Подпрограммы"  изложить  в  следующей  
редакции:
    "

 Цели и задачи           Цели Подпрограммы:
 Подпрограммы            содействие     развитию      инфраструктуры      и
                      благоустройства  городских   и   сельских   поселений
                      Чукотского автономного округа;
                         повышение       доступности        информационно -
                      коммуникационных  ресурсов   в   национальных   селах
                      Чукотского автономного  округа  на  базе  современных
                      инфокоммуникационных технологий.
                         Достижение  целей   будет   осуществляться   путем
                      выполнения следующих задач:
                         приведение  в  качественное   состояние   объектов
                      благоустройства городских и сельских поселений;
                         обеспечение       качественного        содержания,
                      своевременного   ремонта   уличного    и    дворового
                      освещения, инженерных сетей;
                         создание условий для комфортного   и   безопасного
                      проживания граждан;
                         развитие       перспективной       информационно -
                      коммуникационной инфраструктуры в сельских населенных
                      пунктах Чукотского автономного округа

    ";
    абзац  "Перечень  основных мероприятий Подпрограммы" изложить в 
следующей редакции:
    "

 Перечень основных       содействие развитию  инфраструктуры  и   поддержке
 мероприятий          благоустройства городских и сельских поселений;
 Подпрограммы           развитие информационно-коммуникационных ресурсов  в
                      национальных селах Чукотского автономного округа

    ";
    абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить 
в следующей редакции:
    "

 Объемы и источники      Объем финансирования  мероприятий  Подпрограммы  в
 финансирования       2011 году составляет  88957,07  тыс.  рублей,  в  том
 Подпрограммы         числе:
                         средства  федерального  бюджета   -   4436,27 тыс.
                      рублей;
                         средства окружного бюджета - 84520,80 тыс. рублей

    ";
    абзац  "Ожидаемые  конечные результаты реализации Подпрограммы" 
изложить в следующей редакции:
    "

 Ожидаемые конечные      Улучшение благоустройства территорий  городских  и
 результаты           сельских поселений;
 реализации              обеспечение  на  нормативном   уровне   содержания
 Подпрограммы         дворового и уличного освещения, инженерных сетей;
                         создание  условий  для  работы  и  отдыха  жителей
                      городских и сельских поселений округа;
                         повышение        доступности       информационно -
                      коммуникационных  ресурсов  в   национальных    селах
                      Чукотского автономного  округа  на  базе  современных
                      инфокоммуникационных технологий

    ";
    раздел  I  "Содержание  проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программными методами" изложить в следующей редакции:
        "I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
                 ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

    Для стабильного и качественного развития территорий городских и 
сельских   поселений   Чукотского   автономного  округа  необходимо  
осуществление  мер  по повышению уровня и качества жизни населения, 
поддержанию    в    технически    исправном    состоянии   объектов   
жилищно-гражданского     назначения,    объектов    благоустройства    
территорий,   объектов   освещения,   находящихся  в  муниципальной  
собственности,     а     также     по     повышению     доступности     
информационно-коммуникационных   ресурсов   в   национальных  селах  
Чукотского     автономного     округа     на    базе    современных    
инфокоммуникационных  технологий  путем поставки и монтажа объектов 
связи, включающих в себя следующие компоненты:
    1)  малая  земная  станция спутниковой связи (МЗССС) технологии 
VSAT-Ku;
    2) сеть коллективного беспроводного доступа Wi-Fi.
    Учитывая  необходимость  выработки  комплексного  и  системного  
решения,  обеспечивающего  кардинальное  улучшение  качества  жизни  
населения  и  эффективности  использования  выделяемых  средств  на  
развитие          инфраструктуры,         благоустройства         и         
информационно-коммуникационных   ресурсов   городских   и  сельских  
поселений   округа,   представляется  наиболее  эффективным  решать  
существующие проблемы в рамках данной Подпрограммы";
    раздел  II  "Основные  цели  и  задачи Подпрограммы" изложить в 
следующей редакции:
             "II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

    Основными целями Подпрограммы являются:
    содействие  развитию инфраструктуры и благоустройства городских 
и сельских поселений Чукотского автономного округа;
    повышение доступности информационно-коммуникационных ресурсов в 
национальных   селах   Чукотского   автономного   округа   на  базе  
современных инфокоммуникационных технологий.
    Для  достижения  указанных  целей  необходимо  решить следующие 
задачи:
    приведение  в  качественное  состояние объектов благоустройства 
городских и сельских поселений;
    обеспечение  качественного  содержания,  своевременного ремонта 
уличного и дворового освещения, инженерных сетей;
    создание  условий  для  комфортного  и  безопасного  проживания  
граждан;
    развитие      перспективной      информационно-коммуникационной      
инфраструктуры в сельских населенных пунктах Чукотского автономного 
округа";
    раздел   V  "Ресурсное  обеспечение  Подпрограммы"  изложить  в  
следующей редакции:
              "V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

    Финансирование  Подпрограммы  осуществляется  за  счет  средств  
федерального бюджета, средств окружного бюджета и средств окружного 
бюджета  в  виде  субсидий муниципальным образованиям на реализацию 
мероприятий  по  содействию  развитию  инфраструктуры  и  поддержке  
благоустройства городских и сельских поселений.
    Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2011 году 
составляет 88957,07 тыс. рублей, из них:
    за счет средств федерального бюджета - 4436,27 тыс. рублей;
    за счет средств окружного бюджета - 84520,80 тыс. рублей, в том 
числе субсидии муниципальным образованиям на реализацию мероприятий 
по  содействию  развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства 
городских и сельских поселений - 82929,02 тыс. рублей";
    раздел   VI   "Механизм  реализации  Подпрограммы"  изложить  в  
следующей редакции:
               "VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Для  реализации мероприятий Подпрограммы, финансируемых за счет 
средств  федерального бюджета, Государственный заказчик-координатор 
Подпрограммы взаимодействует с Министерством регионального развития 
Российской Федерации.
    Реализация   мероприятий  Подпрограммы  осуществляется  в  виде  
предоставления   из   окружного   бюджета   межбюджетных   субсидий   
муниципальным  образованиям на содействие развитию инфраструктуры и 
поддержке  благоустройства  городских  и сельских поселений в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий  органов  местного самоуправления Чукотского автономного 
округа,  в  соответствии  с  порядком,  утвержденным Правительством 
Чукотского автономного округа.
    Распределение  межбюджетных субсидий муниципальным образованиям 
на  содействие  развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства 
городских   и   сельских   поселений   утверждается   распоряжением   
Правительства Чукотского автономного округа.
    Реализация    мероприятий    Подпрограммы,   финансируемых   из   
федерального  бюджета, будет осуществляться на основании контрактов 
(договоров),  заключаемых Государственным заказчиком в соответствии 
с   действующим  законодательством  Российской  Федерации  в  сфере  
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для государственных нужд";
    абзац  первый  раздела VIII "Оценка эффективности Подпрограммы" 
дополнить        словами       ",       повышения       доступности       
информационно-коммуникационных   ресурсов   на   базе   современных   
инфокоммуникационных технологий";
    приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

                                "Приложение
                                к Подпрограмме "Содействие развитию
                                инфраструктуры и поддержке
                                благоустройства городских
                                и сельских поселений"

                             ПЕРЕЧЕНЬ
           МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ
      ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОДДЕРЖКЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКИХ И
       СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
           ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО
              АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

----T------------------------T-----------T---------------------------------------------------¬
¦   ¦                        ¦           ¦      Объем финансовых ресурсов (тыс. рублей)      ¦
¦   ¦                        ¦  Период   +------------T--------------------------------------+
¦ N ¦      Наименование      ¦реализации ¦            ¦         в том числе средства         ¦
¦п/п¦ направления, раздела,  ¦мероприятий¦            +------------T------------T------------+
¦   ¦      мероприятия       ¦  (годы)   ¦   всего    ¦федерального¦ окружного  ¦   прочих   ¦
¦   ¦                        ¦           ¦            ¦  бюджета   ¦  бюджета   ¦внебюджетных¦
¦   ¦                        ¦           ¦            ¦            ¦            ¦ источников ¦
+---+------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+
¦ 1 ¦           2            ¦     3     ¦     4      ¦     5      ¦     6      ¦     7      ¦
+---+------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+
¦   ¦Содействие развитию     ¦           ¦            ¦            ¦            ¦            ¦
¦   ¦инфраструктуры и        ¦           ¦            ¦            ¦            ¦            ¦
¦1. ¦поддержке               ¦   2011    ¦  82929,02  ¦    0,00    ¦  82929,02  ¦    0,00    ¦
¦   ¦благоустройства         ¦           ¦            ¦            ¦            ¦            ¦
¦   ¦городских и сельских    ¦           ¦            ¦            ¦            ¦            ¦
¦   ¦поселений               ¦           ¦            ¦            ¦            ¦            ¦
+---+------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+
¦   ¦Развитие информационно -¦           ¦            ¦            ¦            ¦            ¦
¦   ¦коммуникационных        ¦           ¦            ¦            ¦            ¦            ¦
¦2. ¦ресурсов в национальных ¦   2011    ¦  6028,05   ¦  4436,27   ¦  1591,78   ¦    0,00    ¦
¦   ¦селах Чукотского        ¦           ¦            ¦            ¦            ¦            ¦
¦   ¦автономного округа      ¦           ¦            ¦            ¦            ¦            ¦
+---+------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+
¦   ¦Итого по Подпрограмме   ¦   2011    ¦  88957,07  ¦  4436,27   ¦  84520,80  ¦    0,00    ¦
L---+------------------------+-----------+------------+------------+------------+-------------

    ";
    8)    дополнить    Подпрограммой    "Модернизация    и   ремонт   
гидротехнических  сооружений"  в  редакции  согласно  приложению  к  
настоящему постановлению.
    2.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить 
на    Департамент    промышленной    политики,    строительства   и   
жилищно-коммунального   хозяйства   Чукотского  автономного  округа  
(Еськин А.В.).


Председатель Правительства                               Р.В. КОПИН


                                      Приложение
                                      к Постановлению Правительства
                                      Чукотского автономного округа
                                      от 22 сентября 2011 г. N 376

                                      "Утверждена
                                      Постановлением Правительства
                                      Чукотского автономного округа
                                      от 20 мая 2010 г. N 162

                           ПОДПРОГРАММА
        "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕМОНТ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ"
            ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
      "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
                       НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

                            г. Анадырь,
                              2011 г.

                              ПАСПОРТ
       ПОДПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕМОНТ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
      СООРУЖЕНИЙ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
      "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
                       НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

 Наименование            "Модернизация    и    ремонт     гидротехнических
 Подпрограммы         сооружений"   долгосрочной   региональной    целевой
                      программы   "Развитие   инфраструктуры    Чукотского
                      автономного округа на 2010 -  2014  годы"  (далее  -
                      Подпрограмма)

 Основание для           Распоряжение Правительства Чукотского автономного
 разработки           округа от 18 мая 2010 года N 217-рп "О  долгосрочной
 Подпрограммы         региональной     целевой     программе     "Развитие
                      инфраструктуры   Чукотского  автономного  округа  на
                      2010 - 2013 годы";
                         Распоряжение Правительства Чукотского автономного
                      округа от 31 августа 2010 года N 353-рп "О продлении
                      сроков реализации долгосрочной региональной  целевой
                      программы   "Развитие   инфраструктуры    Чукотского
                      автономного округа на 2010 - 2013 годы";
                         Распоряжение Правительства Чукотского автономного
                      округа  от  19  августа  2011  года  N   396-рп   "О
                      разработке подпрограммы "Капитальный ремонт  плотины
                      на ручье Певек" в рамках  долгосрочной  региональной
                      целевой    программы    "Развитие     инфраструктуры
                      Чукотского автономного округа на 2010 - 2014 годы"

 Государственный         Департамент промышленной политики,  строительства
 заказчик-координатор и   жилищно-коммунального    хозяйства    Чукотского
 Подпрограммы         автономного округа

 Государственный         Государственное бюджетное учреждение  "Управление
 заказчик             капитального  строительства  Чукотского  автономного
 Подпрограммы         округа"

 Цели и задачи           Цели Подпрограммы:
 Подпрограммы            предупреждение аварийной ситуации на  плотине  на
                      ручье Певек;
                         создание  условий  для   разработки  мероприятий,
                      обеспечивающих устойчивое  функционирование  плотины
                      на ручье Певек;
                         осуществление  реализации  мер   по   обеспечению
                      соблюдения норм и  правил  безопасности  плотины  на
                      ручье Певек.
                         Достижение  целей  будет   осуществляться   путем
                      выполнения следующих задач:
                         проведение инженерно-геокриологических  изысканий
                      тела плотины на ручье Певек для установления  причин
                      разрушения и создания аварийной ситуации;
                         разработка   проектно-сметной   документации    и
                      технических решений для  осуществления строительно -
                      монтажных работ с  целью  ликвидации  предаварийного
                      состояния плотины на ручье  Певек  и  восстановления
                      его рабочего эксплуатационного уровня безопасности

 Сроки и этапы           2011 год
 реализации
 Подпрограммы

 Перечень основных       Капитальный ремонт плотины на ручье Певек
 мероприятий
 Подпрограммы

 Объемы и источники      Объем финансирования мероприятий  Подпрограммы  в
 финансирования       2011 году составляет 8400,00  тыс.  рублей,   в  том
 Подпрограммы         числе:
                         средства окружного бюджета - 8400,00 тыс. рублей

 Ожидаемые конечные      устранение предаварийной ситуации на  плотине  на
 результаты           ручье Певек;
 реализации              обеспечение соблюдения норм и правил безопасности
 Подпрограммы         гидротехнических сооружений при  их  эксплуатации  и
                      ремонте;
                         обеспечение  надежного  функционирования  объекта
                      водоснабжения городского поселения Певек

 Система организации     Контроль     за     исполнением      Подпрограммы
 контроля за          осуществляют:
 исполнением             Департамент промышленной политики,  строительства
 Подпрограммы         и   жилищно-коммунального    хозяйства    Чукотского
                      автономного округа;
                         Департамент финансов, экономики  и  имущественных
                      отношений Чукотского автономного округа

               1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
          НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

    Город  Певек является административным центром Чаунского района 
Чукотского автономного округа.
    Комплекс    гидротехнических    сооружений   на   ручье   Певек   
предназначен   для   обеспечения   питьевой   водой   населения   и   
хозяйственных   объектов   города,  где  объектами  водопотребления  
являются:  Чаунская  ТЭЦ,  пожаротушение,  коммунальное хозяйство и 
другие.
    Гидроузел  размещен  в  7 километрах от г. Певек, на расстоянии 
1,5  км  от  места  впадения  р.  Певек  в  Чаунскую губу. Комплекс 
сооружений  введен  в  эксплуатацию  в  1969  году.  В  последующем  
сооружения  гидроузла  подвергались  реконструкции  с  наращиванием  
сооружений   в   связи  с  увеличением  емкости  водохранилища  для  
обеспечения  возможностей  покрытия  вновь  устанавливаемых объемов 
водопотребления.
    В   связи   с  длительной  эксплуатацией  гидроузла  засорились  
водозаборные  сооружения,  износились  трубопроводные  системы, что 
привело   к  перебоям  водоподачи  вплоть  до  полного  прекращения  
водоснабжения.   Возникли  сложности  с  эксплуатацией  морозильной  
системы  земляной плотины, создания и поддержания заданных проектом 
температурных параметров мерзлотной завесы.
    Возникли  деформации  откосов  плотины  и трещинообразования по 
гребню.
    В  результате  обследований  в  мае  2011 года установлено, что 
эксплуатационное состояние гидротехнического сооружения оценивается 
как предаварийное (предельное), уровень безопасности - как опасный. 
В  течение  всего зимнего периода наблюдалась фильтрация воды через 
тело  плотины,  в  июне  месяце обнаружено второе место фильтрации, 
утечка воды идет в пределах 27 - 30 куб.м в час.
    В  случае возникновения аварийной ситуации на Певекской плотине 
не только население г. Певек, но и хозяйственные социально значимые 
объекты столкнутся с проблемой водоснабжения.
    Таким  образом,  на  плотине  на ручье Певек возникла ситуация, 
требующая   срочных   работ  по  капитальному  ремонту  сооружения,  
обеспечивающего   надежное   водоснабжение   г.  Певек  в  условиях  
отсутствия альтернативных источников.
    Обеспечение  надежного,  безопасного  водоснабжения населения и 
хозяйственных  объектов  в г. Певек является одной из главных задач 
социально-экономической стабилизации в районе.
    Бюджетные  расходы  на  реконструкцию  объекта  нельзя  назвать  
эффективными.
    Оперативная   реализация   мероприятия   Подпрограммы  позволит  
устранить   предаварийную  ситуацию  на  плотине  на  ручье  Певек,  
обеспечить  соблюдение  норм и правил безопасности гидротехнических 
сооружений   при  их  эксплуатации,  а  также  обеспечить  надежное  
функционирование объекта.

              II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

    Основными целями Подпрограммы являются:
    предупреждение аварийной ситуации на плотине на ручье Певек;
    создание  условий  для  разработки  мероприятий, обеспечивающих 
устойчивое функционирование плотины на ручье Певек;
    осуществление  реализации  мер по обеспечению соблюдения норм и 
правил безопасности плотины на ручье Певек.
    Для  достижения  указанных  целей  необходимо  решить следующие 
задачи:
    проведение  инженерно-геокриологических  изысканий тела плотины 
на  ручье  Певек  для  установления  причин  разрушения  и создания 
аварийной ситуации;
    разработка  проектно-сметной документации и технических решений 
для  осуществления  строительно-монтажных  работ с целью ликвидации 
предаварийного  состояния  плотины  на ручье Певек и восстановления 
его рабочего эксплуатационного уровня безопасности.

            III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Реализация  Подпрограммы  будет  осуществляться  в течение 2011 
года.

               IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

    Система   мероприятий   Подпрограммы   с  указанием  объемов  и  
источников  финансирования  определена  в  Приложении  к  настоящей  
Подпрограмме          и          предусматривает         проведение         
инженерно-геокриологических  изысканий  на плотине на ручье Певек и 
разработку    проектно-сметной   документации   для   осуществления   
строительно-монтажных работ.

               V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

    Финансирование  Подпрограммы  осуществляется  за  счет  средств  
окружного   бюджета.   Общий   объем   финансирования   мероприятий   
Подпрограммы составляет 8400,00 тыс. рублей.

               VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Финансирование  за  счет  средств окружного бюджета мероприятия 
Подпрограммы  осуществляется  в  соответствии  со сводной бюджетной 
росписью  окружного  бюджета, объемом финансирования Подпрограммы и 
порядком исполнения окружного бюджета по расходам.
    Государственный заказчик-координатор и Государственный заказчик 
Подпрограммы  ежегодно  осуществляют  корректировку  Подпрограммы и 
затрат  на  мероприятия  Подпрограммы  с  учетом  выделенных  на ее 
реализацию бюджетных средств.
    Объемы   финансирования  Подпрограммы  могут  изменяться  путем  
внесения изменений в настоящее постановление.
    Реализация   Подпрограммы  будет  осуществляться  на  основании  
контрактов  (договоров),  заключаемых  Государственным заказчиком в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 
сфере  размещения  заказов  на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных нужд.

                   VII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
             КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Управление  и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы 
осуществляет Государственный заказчик Подпрограммы.
    Контроль    за    реализацией    Подпрограммы    осуществляется    
Государственным     заказчиком-координатором     Подпрограммы     и     
Департаментом   финансов,   экономики   и  имущественных  отношений  
Чукотского    автономного    округа    в   порядке,   установленном   
Правительством Чукотского автономного округа.
    Государственный    заказчик    представляет    Государственному    
заказчику-координатору     отчеты    о    реализации    мероприятий    
Подпрограммы:
    ежеквартально   -   аналитическую   информацию   о   выполнении   
мероприятий Подпрограммы;
    ежегодно  - информацию о ходе реализации Подпрограммы в разрезе 
каждого мероприятия с пояснительной запиской.
    Государственный заказчик-координатор представляет в Департамент 
финансов,    экономики   и   имущественных   отношений   Чукотского   
автономного   округа   в   порядке,   установленном  Правительством  
Чукотского автономного округа:
    ежеквартально   -   аналитическую   информацию   о   выполнении   
мероприятий Подпрограммы;
    ежегодно  - информацию о ходе реализации Подпрограммы в разрезе 
каждого мероприятия с пояснительной запиской.

              VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

    Реализация Подпрограммы окажет положительное влияние на решение 
вопроса   об   обеспечении   надежного,  безопасного  водоснабжения  
населения и хозяйственных объектов в городском поселении Певек, что 
является    одной    из   главных   задач   социально-экономической   
стабилизации в районе.


                                Приложение
                                к Подпрограмме "Модернизация и
                                ремонт гидротехнических сооружений"

                             ПЕРЕЧЕНЬ
          МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕМОНТ
      ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
            ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
        ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

----T------------------------T-----------T---------------------------------------------------¬
¦   ¦                        ¦           ¦      Объем финансовых ресурсов (тыс. рублей)      ¦
¦   ¦                        ¦  Период   +------------T--------------------------------------+
¦ N ¦      Наименование      ¦реализации ¦            ¦        в том числе средства:         ¦
¦п/п¦ направления, раздела,  ¦мероприятий¦            +------------T------------T------------+
¦   ¦      мероприятия       ¦  (годы)   ¦   Всего    ¦федерального¦ окружного  ¦   прочих   ¦
¦   ¦                        ¦           ¦            ¦  бюджета   ¦  бюджета   ¦внебюджетных¦
¦   ¦                        ¦           ¦            ¦            ¦            ¦ источников ¦
+---+------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+
¦ 1 ¦           2            ¦     3     ¦     4      ¦     5      ¦     6      ¦     7      ¦
+---+------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+
¦1. ¦Капитальный ремонт      ¦   2011    ¦  8400,00   ¦    0,00    ¦  8400,00   ¦    0,00    ¦
¦   ¦плотины на ручье Певек  ¦           ¦            ¦            ¦            ¦            ¦
+---+------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+
¦   ¦Итого по Подпрограмме   ¦   2011    ¦  8400,00   ¦    0,00    ¦  8400,00   ¦    0,00    ¦
L---+------------------------+-----------+------------+------------+------------+-------------

    ".



Информация по документу
Читайте также