Расширенный поиск

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18.10.2011 № 423

 
            ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                    от 18 октября 2011 г. N 423

                   Утратило силу - Постановление
                     Правительства Чукотского
                        автономного округа
                      от 30.12.2013 г. N 562

   О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО
           АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 20 МАЯ 2010 ГОДА N 162

    В  целях уточнения объемов финансирования отдельных мероприятий 
долгосрочной     региональной     целевой    программы    "Развитие    
инфраструктуры  Чукотского  автономного округа на 2010 - 2014 годы" 
Правительство Чукотского автономного округа постановляет:

    1.  Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного 
округа  от  20  мая  2010  года  N 162 "Об утверждении долгосрочной 
региональной  целевой программы "Развитие инфраструктуры Чукотского 
автономного округа на 2010 - 2014 годы" следующие изменения:
    1)   в   преамбуле   слово   "постановлений"   заменить  словом  
"Постановления"; слова "от 23 апреля 2009 года N 365 "О федеральной 
целевой  программе  "Повышение  устойчивости  жилых домов, основных 
объектов   и   систем   жизнеобеспечения   в  сейсмических  районах  
Российской   Федерации   на   2009   -   2014   годы,"   исключить;   
    2)  в  долгосрочной  региональной  целевой  программе "Развитие 
инфраструктуры  Чукотского  автономного округа на 2010 - 2014 годы" 
(далее - Программа):
    в паспорте Программы:
    в   абзаце   "Основание   для   разработки   Программы"   слова   
"Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 
года N 365 "О федеральной целевой программе "Повышение устойчивости 
жилых   домов,   основных  объектов  и  систем  жизнеобеспечения  в  
сейсмических  районах  Российской  Федерации  на  2009 - 2014 годы" 
исключить;
    абзац "Цели и задачи Программы" изложить в следующей редакции:
    "

 Цели и задачи           Цели Подпрограммы:
 Программы               в области повышения сейсмической безопасности:
                         достижение   приемлемого    уровня    сейсмической
                      безопасности;
                         уменьшение     возможного     экономического     и
                      экологического ущерба от сейсмических воздействий;
                         создание условий для устойчивого  функционирования
                      объектов  инженерного  жизнеобеспечения  населения  и
                      объектов   социального    назначения    с    массовым
                      пребыванием людей;
                         в области здравоохранения:
                         развитие   сети   учреждений   здравоохранения   в
                      Чукотском  автономном  округе   и   совершенствование
                      предоставления первичной медико-санитарной помощи  на
                      базе  участковых  больниц  и   фельдшерско-акушерских
                      пунктов;
                         повышение   надежности    работы    (осуществление
                      бесперебойного обеспечения электроэнергией) больниц;
                         повышение  уровня  и  качества  жизни населения на
                      основе   повышения   уровня    развития    социальной
                      инфраструктуры населенных пунктов;
                         создание       условий       для         улучшения
                      социально-демографической    ситуации   в   Чукотском
                      автономном округе;
                         в области энергетики:
                         развитие и  укрепление  энергетического  комплекса
                      для надежного и  эффективного  функционирования  всех
                      производственных  и  социальных  объектов  Чукотского
                      автономного округа;
                         в области социальной сферы:
                         создание условий для укрепления здоровья населения
                      путем развития инфраструктуры спорта;
                         достижение  эффективности  и   высокого   качества
                      образования в образовательных учреждениях  Чукотского
                      автономного округа;
                         обеспечение государственных гарантий доступности и
                      равных    возможностей    получения     качественного
                      образования  на  территории  Чукотского   автономного
                      округа;
                         в области сельского хозяйства:
                         создание  условий  для  высокотехнологичного  убоя
                      оленей, переработки и  хранения  мясной,  ферментной,
                      эндокринной, пантовой продукции и  кожевенно-мехового
                      сырья       путем       развития       инфраструктуры
                      сельскохозяйственных предприятий;
                         в  области  развития  инфраструктуры  и  поддержки
                      благоустройства городских и сельских поселений:
                         содействие      развитию      инфраструктуры     и
                      благоустройства   городских  и   сельских   поселений
                      Чукотского автономного округа;
                         повышение                              доступности
                      информационно-коммуникационных       ресурсов       в
                      национальных селах Чукотского автономного  округа  на
                      базе современных инфокоммуникационных технологий;
                         в   области   обеспечения    хозяйственно-питьевым
                      водоснабжением:
                         предупреждение аварийной ситуации  на  плотине  на
                      ручье Певек;
                         создание  условий   для   разработки  мероприятий,
                      обеспечивающих устойчивое функционирование плотины на
                      ручье Певек;
                         осуществление  реализации   мер   по   обеспечению
                      соблюдения норм  и  правил  безопасности  плотины  на
                      ручье Певек.
                         Достижение указанных  целей  будет  осуществляться
                      путем выполнения следующих задач:
                         в области повышения сейсмической безопасности:
                         сейсмоусиление существующих  основных  объектов  и
                      систем жизнеобеспечения,  мест  массового  пребывания
                      людей;
                         строительство новых сейсмостойких объектов;
                         в области здравоохранения:
                         улучшение состояния здоровья населения;
                         улучшение    материально-технического    состояния
                      учреждений здравоохранения в округе;
                         в области энергетики:
                         реализация  наиболее  значимых  проектов  развития
                      инженерной инфраструктуры электроэнергетики;
                         оптимизация   топливно-энергетического     баланса
                      Чукотского автономного округа;
                         повышение эффективности источников энергии;
                         повышение  качества  эксплуатации   энергетических
                      объектов и внедрение энергосберегающих технологий;
                         в области социальной сферы:
                         строительство спортивных сооружений;
                         обеспечение возможности для всех возрастных  групп
                      населения,   включая    потребности    инвалидов    и
                      маломобильных  групп  населения  осуществлять занятия
                      спортом;
                         формирование  у  населения,  особенно  у  детей  и
                      молодежи, устойчивого интереса к  занятиям физической
                      культурой и спортом;
                         строительство образовательных учреждений  в  селах
                      округа;
                         сохранение  и   развитие   общедоступной   системы
                      дополнительного образования детей и взрослых;
                         в области сельского хозяйства:
                         строительство    современного    механизированного
                      высокотехнологичного комплекса с холодильниками;
                         обеспечение  возможности  переработки  и  хранения
                      мясной продукции и кожевенно-мехового сырья;
                         в  области  развития  инфраструктуры  и  поддержки
                      благоустройства городских и сельских поселений:
                         приведение  в  качественное   состояние   объектов
                      благоустройства городских и сельских поселений;
                         обеспечение        качественного       содержания,
                      своевременного   ремонта     уличного   и   дворового
                      освещения, инженерных сетей;
                         создание условий  для  комфортного  и  безопасного
                      проживания граждан;
                         развитие                             перспективной
                      информационно-коммуникационной    инфраструктуры    в
                      сельских населенных  пунктах  Чукотского  автономного
                      округа;
                         в   области   обеспечения    хозяйственно-питьевым
                      водоснабжением:
                         проведение  инженерно-геокриологических  изысканий
                      тела плотины на ручье Певек для  установления  причин
                      разрушения и создания аварийной ситуации;
                         разработка   проектно-сметной    документации    и
                      технических      решений      для       осуществления
                      строительно-монтажных  работ   с   целью   ликвидации
                      предаварийного состояния плотины  на  ручье  Певек  и
                      восстановления его рабочего эксплуатационного  уровня
                      безопасности

    ";
    абзац  "Перечень  основных  мероприятий  Программы"  изложить в 
следующей редакции:
    "

 Перечень основных       В области повышения сейсмической безопасности:
 мероприятий             сейсмоусиление существующих объектов;
 Программы               строительство новых сейсмостойких объектов;
                         в области здравоохранения:
                         строительство объектов здравоохранения;
                         ремонт объектов здравоохранения;
                         оснащение резервными  источниками  энергоснабжения
                      районных и участковых больниц;
                         в области энергетики:
                         строительство энергетического центра в с. Омолон с
                      инженерными сетями;
                         в области социальной сферы:
                         строительство   плавательного   бассейна   в    г.
                      Билибино;
                         строительство центра образования в с. Нешкан;
                         строительство центра образования в с. Островное;
                         строительство центра образования в с. Лорино;
                         в области сельского хозяйства:
                         строительство  цеха  по  переработке  и   хранению
                      мясной продукции в с. Канчалан;
                         в  области  развития  инфраструктуры  и  поддержки
                      благоустройства городских и сельских поселений:
                         содействие  развитию  инфраструктуры  и  поддержке
                      благоустройства  городских   и   сельских   поселений
                      Чукотского автономного округа;
                         развитие информационно-коммуникационных ресурсов в
                      национальных селах Чукотского автономного округа;
                         в   области   обеспечения    хозяйственно-питьевым
                      водоснабжением:
                         капитальный ремонт плотины на ручье Певек

    ";
    абзац  "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в 
следующей редакции:
    "

 Объемы и источники      Объем   финансирования    мероприятий    Программы
 финансирования       составляет 3437713,75 тыс. рублей, в том числе:
 Программы               средства федерального  бюджета  -  656984,27  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -  2780729,48   тыс.
                      рублей;
                         в том числе по годам:
                         2010 год:
                         всего - 138783,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  59958,00  тыс.
                      рублей;
                         средства окружного бюджета - 78825,00 тыс. рублей;
                         2011 год:
                         всего - 637032,75 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  53436,27  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -   583596,48   тыс.
                      рублей;
                         2012 год:
                         всего - 800478,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства федерального  бюджета  -  244200,00  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -   556278,00   тыс.
                      рублей;
                         2013 год:
                         всего - 441370,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства федерального  бюджета  -  157990,00  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -   283380,00   тыс.
                      рублей;
                         2014 год:
                         всего - 1420050,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства федерального  бюджета  -  141400,00  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -  1278650,00   тыс.
                      рублей

    ";
    абзац  "Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  Программы"  
изложить в следующей редакции:
    "

 Ожидаемые конечные      в области повышения сейсмической безопасности:
 результаты              снижение     социального,     экономического     и
 реализации           экологического   риска   в    сейсмических    районах
 Программы            Чукотского автономного округа;
                         уменьшение   числа   погибающих    в    результате
                      землетрясений;
                         создание  условий  для   функционирования   систем
                      жизнеобеспечения при наступлении сейсмических событий
                      и ликвидации их последствий;
                         уменьшение   ущерба,    наносимого    зданиям    и
                      сооружениям в результате землетрясения;
                         в области здравоохранения:
                         расширение    сети    участковых     больниц     и
                      фельдшерско-акушерских пунктов в Чукотском автономном
                      округе;
                         улучшение качества медицинской помощи;
                         снижение смертности от предотвратимых причин;
                         снижение заболеваемости всех групп населения;
                         снижение  численности  больных  активными  формами
                      туберкулеза, состоящих на учете, до 108 человек;
                         в области энергетики:
                         рост  производства  электроэнергии  на  территории
                      Чукотского автономного округа;
                         повышение энергетической  безопасности  Чукотского
                      автономного    округа,    качества    предоставляемых
                      энергетических услуг  и  в   конечном   итоге  уровня
                      комфортабельности  проживания  населения  и   условий
                      труда на территории Чукотского автономного округа;
                         в области социальной сферы:
                         увеличение  количества  спортивных  сооружений   в
                      Чукотском автономном округе;
                         снижение заболеваемости  всех  групп  населения  с
                      3752 случаев в  год  до  2886  от  общего  количества
                      населения города Билибино;
                         улучшение качества предоставления  образовательных
                      услуг;
                         улучшение   санитарно-гигиенических   условий    в
                      образовательных  учреждениях  Чукотского  автономного
                      округа;
                         в области сельского хозяйства:
                         обеспечение     высокотехнологичным     комплексом
                      основных  крупнотоварных  оленеводческих  предприятий
                      Чукотского автономного округа;
                         увеличение выхода оленины глубокой  переработки  с
                      40 до 45% от общего количества производимой в округе;
                         создание 5-ти новых постоянных рабочих мест;
                         увеличение производственных площадей  на  120  кв.
                      метров для глубокой переработки оленины;
                         в  области  развития  инфраструктуры  и  поддержки
                      благоустройства городских и сельских поселений:
                         улучшение благоустройства территорий  городских  и
                      сельских поселений;
                         обеспечение  на  нормативном   уровне   содержания
                      дворового и уличного освещения, инженерных сетей;
                         создание условий для  работы  и   отдыха   жителей
                      городских и сельских поселений округа;
                         повышение                              доступности
                      информационно-коммуникационных       ресурсов       в
                      национальных селах Чукотского автономного  округа  на
                      базе современных инфокоммуникационных технологий;
                         в   области   обеспечения    хозяйственно-питьевым
                      водоснабжением:
                         устранение предаварийной ситуации  на  плотине  на
                      ручье Певек;
                         обеспечение соблюдения норм и правил  безопасности
                      гидротехнических сооружений  при  их  эксплуатации  и
                      ремонте;
                         обеспечение  надежного  функционирования   объекта
                      водоснабжения городского поселения Певек

    ";
    3)   в   подпрограмме   "Повышение  сейсмической  безопасности"  
Программы (далее - Подпрограмма):
    в паспорте Подпрограммы:
    в   абзаце   "Основание   для  разработки  Подпрограммы"  слова  
"Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 
года N 365 "О федеральной целевой программе "Повышение устойчивости 
жилых   домов,   основных  объектов  и  систем  жизнеобеспечения  в  
сейсмических  районах  Российской  Федерации  на  2009 - 2014 годы" 
исключить;
    абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить 
в следующей редакции:
    "

 Объемы и источники      Объем  финансирования   мероприятий   Подпрограммы
 финансирования       составляет  621263,00  тыс.  рублей,  в  том   числе:
 Подпрограммы         средства окружного бюджета - 621263,00 тыс. рублей;
                         в том числе по годам:
                         2010 год:
                         всего - 9783,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства окружного бюджета - 9783,00 тыс. рублей;
                         2011 год:
                         всего - 326102,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  окружного  бюджета  -   326102,00   тыс.
                      рублей;
                         2012 год:
                         всего - 170378,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  окружного  бюджета  -   170378,00   тыс.
                      рублей;
                         2013 год:
                         всего - 14720,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства окружного бюджета - 14720,00 тыс. рублей;
                      2014 год:
                         всего - 100280,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  окружного  бюджета  -   100280,00   тыс.
                      рублей

    ";
    раздел   V  "Ресурсное  обеспечение  Подпрограммы"  изложить  в  
следующей редакции:
              "V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

    Финансирование  Подпрограммы  осуществляется  за  счет  средств  
окружного бюджета.
    Общий  объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 
621263,00 тыс. рублей";
    абзац  первый  раздела  VI  "Механизм  реализации Подпрограммы" 
признать утратившим силу;
    пункт    1   таблицы   раздела   VIII   "Оценка   эффективности   
Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
    "

----T--------------------------T----------------------T----T----T----T----T----¬
¦1. ¦Повышение                 ¦ количество введенных ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦сейсмоустойчивости   жилых¦      объектов в      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦домов, объектов  и  систем¦ соответствующем году ¦ 0  ¦ 0  ¦ 75 ¦ 75 ¦100 ¦
¦   ¦жизнеобеспечения          ¦(в процентах от плана ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦                          ¦     мероприятий)     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
L---+--------------------------+----------------------+----+----+----+----+-----

    ";
    приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

                                         "Приложение
                                         к Подпрограмме "Повышение
                                         сейсмической безопасности"

                             ПЕРЕЧЕНЬ
         МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОЙ
     БЕЗОПАСНОСТИ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
      "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
                       НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

-----T------------------------T------------T---------------------------------------------¬
¦    ¦                        ¦            ¦   Объем финансовых ресурсов (тыс. рублей)   ¦
¦    ¦                        ¦   Период   +---------T-----------------------------------+
¦    ¦      Наименование      ¦ реализации ¦         ¦       в том числе средства:       ¦
¦ N  ¦ направления, раздела,  ¦мероприятий ¦         +------------T---------T------------+
¦п/п ¦      мероприятия       ¦   (годы)   ¦  всего  ¦федерального¦окружного¦   прочих   ¦
¦    ¦                        ¦            ¦         ¦  бюджета   ¦ бюджета ¦внебюджетных¦
¦    ¦                        ¦            ¦         ¦            ¦         ¦ источников ¦
+----+------------------------+------------+---------+------------+---------+------------+
¦ 1  ¦           2            ¦     3      ¦    4    ¦     5      ¦    6    ¦     7      ¦
+----+------------------------+------------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦2010 - 2012 ¦134399,00¦    0,00    ¦134399,00¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +------------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦     Сейсмоусиление     ¦    2010    ¦ 2283,00 ¦    0,00    ¦ 2283,00 ¦    0,00    ¦
¦ 1. ¦ существующих объектов  +------------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦    2011    ¦73102,00 ¦    0,00    ¦73102,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +------------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦    2012    ¦59014,00 ¦    0,00    ¦59014,00 ¦    0,00    ¦
+----+------------------------+------------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦2010 - 2012 ¦134399,00¦    0,00    ¦134399,00¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +------------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦Реконструкция котельной ¦    2010    ¦ 2283,00 ¦    0,00    ¦ 2283,00 ¦    0,00    ¦
¦1.1.¦ с инженерными сетями в +------------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦      с. Лаврентия      ¦    2011    ¦73102,00 ¦    0,00    ¦73102,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +------------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦    2012    ¦59014,00 ¦    0,00    ¦59014,00 ¦    0,00    ¦
+----+------------------------+------------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦2010 - 2014 ¦486864,00¦    0,00    ¦486864,00¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +------------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦    2010    ¦ 7500,00 ¦    0,00    ¦ 7500,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +------------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦  Строительство новых   ¦    2011    ¦253000,00¦    0,00    ¦253000,00¦    0,00    ¦
¦ 2. ¦ сейсмостойких объектов +------------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦    2012    ¦111364,00¦    0,00    ¦111364,00¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +------------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦    2013    ¦14720,00 ¦    0,00    ¦14720,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +------------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦    2014    ¦100280,00¦    0,00    ¦100280,00¦    0,00    ¦
+----+------------------------+------------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦2010 - 2012 ¦188775,00¦    0,00    ¦188775,00¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +------------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦ Строительство детского ¦    2010    ¦ 4500,00 ¦    0,00    ¦ 4500,00 ¦    0,00    ¦
¦2.1.¦    сада в с. Уэлен     +------------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦    2011    ¦124000,00¦    0,00    ¦124000,00¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +------------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦    2012    ¦60275,00 ¦    0,00    ¦60275,00 ¦    0,00    ¦
+----+------------------------+------------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦2010 - 2012 ¦183089,00¦    0,00    ¦183089,00¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +------------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦Строительство котельной ¦    2010    ¦ 3000,00 ¦    0,00    ¦ 3000,00 ¦    0,00    ¦
¦2.2.¦     с инженерными      +------------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦   сетями в с. Уэлен    ¦    2011    ¦129000,00¦    0,00    ¦129000,00¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +------------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦    2012    ¦51089,00 ¦    0,00    ¦51089,00 ¦    0,00    ¦
+----+------------------------+------------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦2013 - 2014 ¦115000,00¦    0,00    ¦115000,00¦    0,00    ¦
¦    ¦ Строительство детского +------------+---------+------------+---------+------------+
¦2.3.¦  сада в с. Нунлигран   ¦    2013    ¦14720,00 ¦    0,00    ¦14720,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +------------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦    2014    ¦100280,00¦    0,00    ¦100280,00¦    0,00    ¦
+----+------------------------+------------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦2010 - 2014 ¦621263,00¦    0,00    ¦621263,00¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +------------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦    2010    ¦ 9783,00 ¦    0,00    ¦ 9783,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +------------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦    2011    ¦326102,00¦    0,00    ¦326102,00¦    0,00    ¦
¦    ¦ Итого по подпрограмме: +------------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦    2012    ¦170378,00¦    0,00    ¦170378,00¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +------------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦    2013    ¦14720,00 ¦    0,00    ¦14720,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +------------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦    2014    ¦100280,00¦    0,00    ¦100280,00¦    0,00    ¦
L----+------------------------+------------+---------+------------+---------+-------------

    ";
    4)  в  подпрограмме  "Развитие  инфраструктуры здравоохранения" 
Программы (далее - Подпрограмма):
    в паспорте Подпрограммы:
    абзац   "Основание  для  разработки  Подпрограммы"  изложить  в  
следующей редакции:
    "

 Основание для           Постановление Правительства  Российской  Федерации
 разработки           от  15  апреля  1996  года  N  480  "Об   утверждении
 Подпрограммы         федеральной  целевой   программы   "Экономическое   и
                      социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья  на
                      период до 2013 года";
                         Постановление Правительства  Российской  Федерации
                      от 10 марта 2009 года N 217  "Об  утверждении  Правил
                      распределения  и   предоставления   из   федерального
                      бюджета  субсидий   бюджетам   субъектов   Российской
                      Федерации на поддержку экономического  и  социального
                      развития  коренных  малочисленных   народов   Севера,
                      Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации";
                         Распоряжение Правительства  Чукотского автономного
                      округа от 18 мая 2010 года N 217-рп  "О  долгосрочной
                      региональной     целевой     программе      "Развитие
                      инфраструктуры   Чукотского  автономного  округа   на
                      2010 - 2013 годы";
                         Распоряжение Правительства Чукотского  автономного
                      округа от 31 августа 2010 года N 353-рп "О  продлении
                      сроков реализации долгосрочной  региональной  целевой
                      программы   "Развитие    инфраструктуры    Чукотского
                      автономного округа на 2010 - 2013 годы"

    ";
    абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить 
в следующей редакции:
    "

 Объемы и источники      Объем  финансирования   мероприятий   Подпрограммы
 финансирования       составляет 749383,70 тыс. рублей, в том числе:
 Подпрограммы         средства  федерального  бюджета  -   151358,00   тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -   598025,70   тыс.
                      рублей;
                         в том числе по годам:
                         2010 год:
                         всего - 129000,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  59958,00  тыс.
                      рублей;
                         средства окружного бюджета - 69042,00 тыс. рублей;
                         2011 год:
                         всего - 53183,70 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  24000,00  тыс.
                      рублей;
                         средства окружного бюджета - 29183,70 тыс. рублей;
                         2012 год:
                         всего - 232100,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  55400,00  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -   176700,00   тыс.
                      рублей;
                         2013 год:
                         всего - 211900,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  12000,00  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -   199900,00   тыс.
                      рублей;
                         2014 год:
                         всего - 123200,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  окружного  бюджета  -   123200,00   тыс.
                      рублей

    ";
    абзац  "Ожидаемые  конечные результаты реализации Подпрограммы" 
изложить в следующей редакции:
    "

 Ожидаемые конечные      Расширение    сети    участковых     больниц     и
 результаты           фельдшерско-акушерских пунктов в Чукотском автономном
 реализации           округе;
 Подпрограммы            улучшение качества медицинской помощи;
                         снижение смертности от предотвратимых причин;
                         снижение заболеваемости всех групп населения;
                         снижение  численности  больных  активными  формами
                      туберкулеза, состоящих на учете, до 106 человек

    ";
    раздел   V  "Ресурсное  обеспечение  Подпрограммы"  изложить  в  
следующей редакции:
              "V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

    Финансирование   Подпрограммы   осуществляется   из   следующих   
источников:
    средства федерального бюджета:
    субсидии  из федерального бюджета на поддержку экономического и 
социального  развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и   Дальнего   Востока   Российской   Федерации   (софинансирование   
строительства сельской участковой больницы в с. Рыркайпий, ФАП в с. 
Конергино, ФАП в с. Ванкарем);
    субсидии    из   федерального   бюджета   на   софинансирование   
мероприятий   по   развитию   социальной   сферы,   предусмотренных   
федеральной целевой программой "Экономическое и социальное развитие 
Дальнего   Востока   и   Забайкалья   на   период   до  2013  года"  
(софинансирование  строительства  участковой  больницы в с. Нешкан, 
ФАП в с. Островное);
    средства окружного бюджета.
    Общий  объем  финансирования  мероприятий  составляет 749383,70 
тыс. рублей, из них:
    за счет средств федерального бюджета - 151358,00 тыс. рублей,
    за счет средств окружного бюджета - 598025,70 тыс. рублей";
    в разделе VI "Механизм реализации Подпрограммы":
    абзац первый изложить в следующей редакции:
    "Для  реализации  мероприятий  Подпрограммы, софинансируемых за 
счет    субсидий    из    федерального   бюджета,   Государственный   
заказчик-координатор  Подпрограммы  взаимодействует с Министерством 
регионального  развития Российской Федерации (субсидии на поддержку 
экономического   и   социального  развития  коренных  малочисленных  
народов  Севера,  Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации) и 
Министерством  здравоохранения  и  социального  развития Российской 
Федерации  (субсидии  на  софинансирование  мероприятий по развитию 
социальной  сферы,  предусмотренных  федеральной целевой программой 
"Экономическое  и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья 
на период до 2013 года")";
    таблицу   раздела   VIII  "Оценка  эффективности  Подпрограммы"  
изложить в следующей редакции:
    "

----T------------------------T---------------T------T------T------T------T------T------¬
¦ N ¦  Наименование целевых  ¦    Единица    ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦
¦п/п¦     индикаторов и      ¦   измерения   ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦
¦   ¦      показателей       ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---+------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+
¦ 1 ¦           2            ¦       3       ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦  9   ¦
+---+------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+
¦   ¦Снижение     численности¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦1. ¦больных        активными¦    человек    ¦до 112¦до 110¦до 109¦до 108¦до 107¦до 106¦
¦   ¦формами туберкулеза,    ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦состоящих на учете      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---+------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+
¦   ¦Ввод   в    эксплуатацию¦  количество   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦объектов здравоохранения¦   введенных   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦2. ¦                        ¦  объектов в   ¦  -   ¦  2   ¦  1   ¦  2   ¦  3   ¦  1   ¦
¦   ¦                        ¦соответствующем¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦                        ¦     году      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
L---+------------------------+---------------+------+------+------+------+------+-------

    ";
    приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

                                    "Приложение
                                    к Подпрограмме "Развитие
                                    инфраструктуры здравоохранения"

                             ПЕРЕЧЕНЬ
         МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
   ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
      "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
                       НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

-----T---------------------------------T-----------T---------------------------------------------¬
¦    ¦                                 ¦           ¦   Объем финансовых ресурсов (тыс. рублей)   ¦
¦    ¦                                 ¦  Период   +---------T-----------------------------------+
¦ N  ¦    Наименование направления,    ¦реализации ¦         ¦       в том числе средства:       ¦
¦п/п ¦      раздела, мероприятия       ¦мероприятий¦         +------------T---------T------------+
¦    ¦                                 ¦  (годы)   ¦  всего  ¦федерального¦окружного¦   прочих   ¦
¦    ¦                                 ¦           ¦         ¦  бюджета   ¦ бюджета ¦внебюджетных¦
¦    ¦                                 ¦           ¦         ¦            ¦         ¦ источников ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦ 1  ¦                2                ¦     3     ¦    4    ¦     5      ¦    6    ¦     7      ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦2010 - 2014¦690700,00¦ 151358,00  ¦539342,00¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2010    ¦129000,00¦  59958,00  ¦69042,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦     Строительство объектов      ¦   2011    ¦44000,00 ¦  24000,00  ¦20000,00 ¦    0,00    ¦
¦ 1. ¦         здравоохранения         +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2012    ¦182600,00¦  55400,00  ¦127200,00¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2013    ¦211900,00¦  12000,00  ¦199900,00¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2014    ¦123200,00¦    0,00    ¦123200,00¦    0,00    ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦1.1.¦Строительство сельской участковой¦   2010    ¦85000,00 ¦  24000,00  ¦61000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦     больницы в с. Рыркайпий     ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦1.2.¦Строительство ФАП в с. Конергино ¦   2010    ¦44000,00 ¦  35958,00  ¦ 8042,00 ¦    0,00    ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦1.3.¦ Строительство ФАП в с. Ванкарем ¦   2011    ¦44000,00 ¦  24000,00  ¦20000,00 ¦    0,00    ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦1.4.¦Строительство участковой больницы¦   2013    ¦108500,00¦    0,00    ¦108500,00¦    0,00    ¦
¦    ¦           в с. Уэлен            ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦1.5.¦Строительство участковой больницы¦   2012    ¦106400,00¦  55400,00  ¦51000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦           в с. Нешкан           ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦1.6.¦Строительство участковой больницы¦   2014    ¦123200,00¦    0,00    ¦123200,00¦    0,00    ¦
¦    ¦           в с. Лорино           ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦1.7.¦ Строительство ФАП в с. Биллингс ¦   2013    ¦50000,00 ¦    0,00    ¦50000,00 ¦    0,00    ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦2012 - 2013¦54600,00 ¦  12000,00  ¦42600,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦1.8.¦Строительство ФАП в с. Островное ¦   2012    ¦ 1200,00 ¦    0,00    ¦ 1200,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2013    ¦53400,00 ¦  12000,00  ¦41400,00 ¦    0,00    ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦1.9 ¦Строительство районной больницы в¦   2012    ¦75000,00 ¦    0,00    ¦75000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦            г. Певек             ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦ 2. ¦ Ремонт объектов здравоохранения ¦   2012    ¦49500,00 ¦    0,00    ¦49500,00 ¦    0,00    ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦       Капитальный ремонт        ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦   Государственного бюджетного   ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦   учреждения здравоохранения    ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦2.1.¦ "Чукотская окружная больница",  ¦   2012    ¦43000,00 ¦    0,00    ¦43000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦   филиал Иультинская районная   ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦больница п. Эгвекинот (корпус 1, ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦       корпус 2) - 2 этап        ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦          Ремонт здания          ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦  психоневрологического корпуса  ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦2.2.¦   Государственного бюджетного   ¦   2012    ¦ 6500,00 ¦    0,00    ¦ 6500,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦   учреждения здравоохранения    ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦ "Чукотская окружная больница" в ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦           г. Анадырь            ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦Оснащение резервными источниками ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦ 3. ¦   энергоснабжения районных и    ¦   2011    ¦ 9183,70 ¦    0,00    ¦ 9183,70 ¦    0,00    ¦
¦    ¦       участковых больниц        ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦  Модульный резервный источник   ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦3.1.¦  энергоснабжения для районной   ¦   2011    ¦ 4583,00 ¦    0,00    ¦ 4583,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦    больницы в п. Провидения     ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦  Модульный резервный источник   ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦3.2.¦ энергоснабжения для участковой  ¦   2011    ¦ 4600,70 ¦    0,00    ¦ 4600,70 ¦    0,00    ¦
¦    ¦   больницы в п. Беринговский    ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦2010 - 2014¦749383,70¦ 151358,00  ¦598025,70¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2010    ¦129000,00¦  59958,00  ¦69042,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2011    ¦53183,70 ¦  24000,00  ¦29183,70 ¦    0,00    ¦
¦    ¦     Итого по подпрограмме:      +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2012    ¦232100,00¦  55400,00  ¦176700,00¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2013    ¦211900,00¦  12000,00  ¦199900,00¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2014    ¦123200,00¦    0,00    ¦123200,00¦    0,00    ¦
L----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+-------------

    ";
    5)   в   подпрограмме   "Развитие   социальной  инфраструктуры"  
Программы (далее - Подпрограмма):
    в паспорте Подпрограммы:
    абзац   "Цели  и  задачи  Подпрограммы"  изложить  в  следующей  
редакции:
    "

 Цели и задачи           Цели Подпрограммы:
 Подпрограммы            создание условий для укрепления здоровья населения
                      путем развития инфраструктуры спорта;
                         достижение  эффективности  и   высокого   качества
                      образования в образовательных учреждениях  Чукотского
                      автономного округа;
                         обеспечение государственных гарантий доступности и
                      равных    возможностей    получения     качественного
                      образования  на  территории  Чукотского   автономного
                      округа.
                         Достижение указанных  целей  будет  осуществляться
                      путем выполнения следующих задач:
                         строительство спортивных сооружений;
                         обеспечение возможности для всех возрастных  групп
                      населения,   включая    потребности    инвалидов    и
                      маломобильных групп  населения  осуществлять  занятия
                      спортом;
                         формирование  у  населения,  особенно  у  детей  и
                      молодежи, устойчивого интереса к занятиям  физической
                      культурой и спортом;
                         строительство образовательных учреждений  в  селах
                      округа;
                         сохранение  и   развитие   общедоступной   системы
                      дополнительного образования детей и взрослых

    ";
    абзац  "Сроки  и  этапы  реализации  Подпрограммы"  изложить  в  
следующей редакции:
    "

 Сроки и этапы           2011 - 2014 годы
 реализации
 Подпрограммы

    ";
    абзац  "Перечень  основных мероприятий Подпрограммы" изложить в 
следующей редакции:
    "

 Перечень основных       строительство   плавательного   бассейна   в    г.
 мероприятий          Билибино;
 Подпрограммы         строительство центра образования в с. Нешкан;
                      строительство центра образования в с. Островное;
                      строительство центра образования в с. Лорино

    ";
    абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить 
в следующей редакции:
    "

 Объемы и источники      Объем  финансирования   мероприятий   Подпрограммы
 финансирования       составляет 1352540,00 тыс. рублей, в том числе:
 Подпрограммы            средства  окружного  бюджета  -  1352540,00   тыс.
                      рублей;
                         в том числе по годам:
                         2011 год:
                         всего - 110000,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  окружного  бюджета  -   110000,00   тыс.
                      рублей;
                         2012 год:
                         всего - 170000,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  окружного  бюджета  -   170000,00   тыс.
                      рублей;
                         2013 год:
                         всего - 43000,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства окружного бюджета - 43000,00 тыс. рублей;
                         2014 год:
                         всего -  1029540,00  тыс.  рублей,  в  том  числе:
                      средства окружного бюджета - 1029540,00 тыс. рублей

    ";
    абзац  "Ожидаемые  конечные результаты реализации Подпрограммы" 
изложить в следующей редакции:
    "

 Ожидаемые конечные      Увеличение  количества  спортивных  сооружений   в
 результаты           Чукотском автономном округе;
 реализации              снижение заболеваемости  всех  групп  населения  с
 Подпрограммы         3752 случаев  в  год  до  2886  от  населения  города
                      Билибино;
                         улучшение качества предоставления  образовательных
                      услуг;
                         улучшение   санитарно-гигиенических   условий    в
                      образовательных  учреждениях  Чукотского  автономного
                      округа

    ";
    раздел  I  "Содержание  проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программными методами" изложить в следующей редакции:
        "I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
                 ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

    Для   устойчивого   развития   Чукотского   автономного  округа  
требуется  системный  подход,  важнейшей  частью  которого является 
осуществление  мер  по  повышению уровня и качества жизни населения 
Чукотского    автономного   округа,   инженерному   и   социальному   
обустройству населенных пунктов.
    Физическая  культура  и  спорт  как неотъемлемые части культуры 
являются  уникальными  средствами  воспитания  физически и морально 
здорового молодого поколения.
    Занятия  физической  культурой  и  спортом оказывают позитивное 
влияние  практически  на  все функции и системы организма, являются 
мощным    средством    профилактики    заболеваний,    способствуют    
формированию морально-волевых и гражданских качеств личности.
    За  последние  годы  в  сфере  физической  культуры  и спорта в 
Чукотском  автономном  округе  произошли  большие перемены в лучшую 
сторону.
    Но,  несмотря  на  это,  есть  ряд  проблем, которые сдерживают 
развитие  этой  важнейшей  отрасли  социальной  сферы  в  Чукотском  
автономном округе:
    удаленность   территории   от   центральных   районов   страны,   
особенности   природно-климатических   условий:  зимой  температура  
воздуха  достигает  50  -  60  градусов ниже нуля, сила ветра часто 
достигает  ураганных  значений  40  - 55 метров в секунду, в зимний 
период  времени  продолжительность  снежных  бурь достигает 28 - 30 
дней,  летний  период очень короток, характерны низкие температуры, 
сложная    транспортная    схема    внутри   округа,   единственный   
круглогодичный вид транспорта - авиация, что требует дополнительных 
затрат  на  проведение  спортивно-массовых мероприятий, на создание 
спортивно-физкультурной и оздоровительной инфраструктуры;
    увеличение    количества    людей,   употребляющих   наркотики,   
злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению;
    кадровые  проблемы  в  отрасли  физической культуры и спорта, в 
особенности  в  спортивных  школах,  а  также  отсутствие на многих 
предприятиях  и  учреждениях  специалистов по физической культуре и 
спорту,  работающих  в  трудовых  коллективах,  особенно в сельской 
местности;
    слабое     финансирование     физкультурно-оздоровительной    и    
спортивно-массовой  работы  в муниципальных образованиях Чукотского 
автономного округа.
    Принимая  во  внимание  условия  окружающей  среды,  в  которых  
проживают  северяне,  оказывающие отрицательное влияние на здоровье 
человека, ряд наследственных заболеваний, связанных с проживанием в 
районах  Крайнего Севера, то среди составляющих сохранения здоровья 
одним   из   основных   становится   систематическая   двигательная   
активность человека.
    Для развития системы образования в Чукотском автономном округе, 
а  также  в  интересах формирования гармонично развитой и социально 
активной, творческой личности требуется системный подход, важнейшей 
частью   которого   является   осуществление   мер   по  достижению  
эффективности  и  высокого  качества  образования в образовательных 
учреждениях    Чукотки,    обеспечению    получения   качественного   
образования  для  детей  с  ограниченными  возможностями, повышению 
уровня  комфортности пребывания детей и специалистов в дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях.
    Территория  Чукотского  автономного  округа  представляет собой 
сельскую  местность.  Большую  часть населения в сельской местности 
составляют  представители  коренных  малочисленных  народов: чукчи, 
эвены,  эскимосы,  которые  заняты  в  сфере традиционного промысла 
народов Севера - оленеводство и морзверобойный промысел. Сельские и 
городские поселения расположены на большом расстоянии друг от друга 
и  их  население немногочисленно. В прежние годы детей из стойбищ и 
маленьких  поселений  свозили  на  период учебного года в интернаты 
районных  центров,  где  они  на  долгие  месяцы  были  оторваны от 
родителей, от традиционного уклада жизни.
    В настоящее время вопрос наполнения сельских школ учениками был 
удачно  решен  путем  строительства в некоторых сельских поселениях 
Чукотского  автономного  округа центров образования, объединивших в 
себе  детский  сад,  школу  и  интернат  в единый комплекс. Принцип 
строительства   образовательных  учреждений  такого  рода  позволил  
комплексно  и  эффективно  решить вопросы проживания, образования и 
питания   детей   (особенно   из   отдаленных   стойбищ),  а  также  
взаимодействия  специалистов  дошкольного  и школьного образования, 
укрепления  семейных  связей,  когда дети разных возрастов из одной 
семьи  живут  и  учатся  в  одном  учреждении, а также преподавания 
предметов   дополнительного   образования   в   сфере   прикладного   
национального творчества.
    Наличие   спортивных   залов  в  составе  центров  образования,  
укомплектованных  всем  необходимым  спортивным  инвентарем,  также  
позволит  детям  заниматься  физической культурой и спортом в своем 
селе.
    Настоящая   Подпрограмма   является   основой   для  разработки  
комплекса мероприятий по развитию социальной инфраструктуры";
    раздел  II  "Основные  цели  и  задачи Подпрограммы" изложить в 
следующей редакции:
             "II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

    Основными целями Подпрограммы являются:
    создание   условий  для  укрепления  здоровья  населения  путем  
развития инфраструктуры спорта;
    достижение  эффективности  и  высокого  качества  образования в 
образовательных учреждениях Чукотского автономного округа;
    обеспечение   государственных  гарантий  доступности  и  равных  
возможностей  получения  качественного  образования  на  территории  
Чукотского автономного округа.
    Достижение   указанных   целей   будет   осуществляться   путем   
выполнения следующих задач:
    строительство спортивных сооружений;
    обеспечение  возможности  для  всех возрастных групп населения, 
включая  потребности  инвалидов  и  маломобильных  групп населения, 
осуществлять занятия спортом;
    формирование   у   населения,  особенно  у  детей  и  молодежи,  
устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом;
    строительство образовательных учреждений в селах округа;
    сохранение  и  развитие  общедоступной  системы дополнительного 
образования детей и взрослых";
    раздел  III  "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в 
следующей редакции:
            "III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Реализация  Подпрограммы  будет осуществляться в течение 2011 - 
2014 годов";
    раздел   IV   "Система  мероприятий  Подпрограммы"  изложить  в  
следующей редакции:
               "IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

    Система   мероприятий   Подпрограммы   с  указанием  объемов  и  
источников  финансирования  с  распределением по годам определена в 
Приложении к настоящей Подпрограмме и предусматривает строительство 
спортивного   объекта  -  плавательного  бассейна  в  г.  Билибино,  
разработку  проектно-сметной  документации  и строительство центров 
образования в селах Нешкан, Островное, Лорино";
    в   разделе   V   "Ресурсное  обеспечение  Подпрограммы"  цифры  
"280000,00" заменить цифрами "1352540,00";
    раздел  VIII  "Оценка  эффективности  Подпрограммы"  изложить в 
следующей редакции:
             "VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

    Реализация   Подпрограммы   окажет   положительное  влияние  на  
социально-экономическое  развитие  Чукотского  автономного  округа,  
позволит    создать    условия    для    вовлечения   населения   в   
физкультурно-спортивное движение, научного и кадрового обеспечения, 
улучшения  качества физкультурно-оздоровительной работы, укрепления 
материально-технической базы.
    Эффективность    реализации    Подпрограммы   и   использование   
выделенных на нее средств будет обеспечиваться:
    улучшением      физкультурно-оздоровительной      работы      и      
материально-технической базы физической культуры и спорта;
    снижением  заболеваемости  всех  групп  населения  и улучшением 
состояния  здоровья населения, в том числе обеспечением возможности 
для  всех возрастных групп населения, включая потребности инвалидов 
и  маломобильных  групп  населения,  осуществлять  занятия спортом; 
    развитием массовой физической культуры;
    использованием   физической   культуры  и  спорта  как  важного  
компонента   нравственного,   эстетического   и   интеллектуального   
развития подрастающего поколения;
    улучшением качества предоставления образовательных услуг;
    улучшением  санитарно-гигиенических  условий  в образовательных 
учреждениях Чукотского автономного округа.
    Целевые   индикаторы  и  показатели  Подпрограммы  приведены  в  
таблице:

----T------------------------------T---------------T--------T--------T--------T--------¬
¦ N ¦     Наименование целевых     ¦    Единица    ¦2011 год¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦
¦п/п¦  индикаторов и показателей   ¦   измерения   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+
¦1. ¦Плавательные    бассейны     в¦   ед./кв.м    ¦ 4/773  ¦ 5/1048 ¦   -    ¦   -    ¦
¦   ¦Чукотском автономном округе   ¦ зеркала воды  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+
¦2. ¦Снижение  заболеваемости  всех¦ случаев в год ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦групп     населения     города¦ от населения  ¦  3752  ¦  2886  ¦   -    ¦   -    ¦
¦   ¦Билибино                      ¦               ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+---+------------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+
¦3. ¦Ввод  объектов  образования  в¦  количество   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦эксплуатацию                  ¦   введенных   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦                              ¦  объектов в   ¦   -    ¦   -    ¦   -    ¦   3    ¦
¦   ¦                              ¦соответствующем¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦                              ¦     году      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
L---+------------------------------+---------------+--------+--------+--------+---------

    ";
    приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

                                         "Приложение
                                         к Подпрограмме "Развитие
                                         социальной инфраструктуры"

                             ПЕРЕЧЕНЬ
           МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
    ИНФРАСТРУКТУРЫ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
      "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
                       НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

----T--------------------T-----------T-----------------------------------------------¬
¦   ¦                    ¦           ¦    Объем финансовых ресурсов (тыс. рублей)    ¦
¦   ¦                    ¦  Период   +----------T------------------------------------+
¦ N ¦    Наименование    ¦реализации ¦          ¦       в том числе средства:        ¦
¦п/п¦    направления,    ¦мероприятий¦          +------------T----------T------------+
¦   ¦раздела, мероприятия¦  (годы)   ¦  всего   ¦федерального¦окружного ¦   прочих   ¦
¦   ¦                    ¦           ¦          ¦  бюджета   ¦ бюджета  ¦внебюджетных¦
¦   ¦                    ¦           ¦          ¦            ¦          ¦ источников ¦
+---+--------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+
¦ 1 ¦         2          ¦     3     ¦    4     ¦     5      ¦    6     ¦     7      ¦
+---+--------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+
¦   ¦   Строительство    ¦2011 - 2012¦280000,00 ¦    0,00    ¦280000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦   плавательного    +-----------+----------+------------+----------+------------+
¦1. ¦   бассейна в г.    ¦   2011    ¦110000,00 ¦    0,00    ¦110000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦      Билибино      +-----------+----------+------------+----------+------------+
¦   ¦                    ¦   2012    ¦170000,00 ¦    0,00    ¦170000,00 ¦    0,00    ¦
+---+--------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+
¦   ¦                    ¦2013 - 2014¦378300,00 ¦    0,00    ¦378300,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦Строительство центра+-----------+----------+------------+----------+------------+
¦2. ¦  образования в с.  ¦   2013    ¦ 14000,00 ¦    0,00    ¦ 14000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦       Нешкан       +-----------+----------+------------+----------+------------+
¦   ¦                    ¦   2014    ¦364300,00 ¦    0,00    ¦364300,00 ¦    0,00    ¦
+---+--------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+
¦   ¦                    ¦2013 - 2014¦250590,00 ¦    0,00    ¦250590,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦Строительство центра+-----------+----------+------------+----------+------------+
¦3. ¦  образования в с.  ¦   2013    ¦ 13000,00 ¦    0,00    ¦ 13000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦     Островное      +-----------+----------+------------+----------+------------+
¦   ¦                    ¦   2014    ¦237590,00 ¦    0,00    ¦237590,00 ¦    0,00    ¦
+---+--------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+
¦   ¦                    ¦2013 - 2014¦443650,00 ¦    0,00    ¦443650,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦Строительство центра+-----------+----------+------------+----------+------------+
¦4. ¦  образования в с.  ¦   2013    ¦ 16000,00 ¦    0,00    ¦ 16000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦       Лорино       +-----------+----------+------------+----------+------------+
¦   ¦                    ¦   2014    ¦427650,00 ¦    0,00    ¦427650,00 ¦    0,00    ¦
+---+--------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+
¦   ¦                    ¦2011 - 2014¦1352540,00¦    0,00    ¦1352540,00¦    0,00    ¦
¦   ¦                    +-----------+----------+------------+----------+------------+
¦   ¦                    ¦   2011    ¦110000,00 ¦    0,00    ¦110000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦      Итого по      +-----------+----------+------------+----------+------------+
¦   ¦   подпрограмме:    ¦   2012    ¦170000,00 ¦    0,00    ¦170000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦                    +-----------+----------+------------+----------+------------+
¦   ¦                    ¦   2013    ¦ 43000,00 ¦    0,00    ¦ 43000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦                    +-----------+----------+------------+----------+------------+
¦   ¦                    ¦   2014    ¦1029540,00¦    0,00    ¦1029540,00¦    0,00    ¦
L---+--------------------+-----------+----------+------------+----------+-------------

    ";
    6)   в   подпрограмме  "Содействие  развитию  инфраструктуры  и  
поддержке благоустройства городских и сельских поселений" Программы 
(далее - Подпрограмма):
    в паспорте Подпрограммы:
    абзац   "Основание   для   разработки  Подпрограммы"  дополнить  
словами:
    "

                         Постановление  Правительства Российской  Федерации
                      от 10 марта 2009 года N 217  "Об  утверждении  Правил
                      распределения  и   предоставления   из   федерального
                      бюджета  субсидий   бюджетам   субъектов   Российской
                      Федерации на поддержку экономического  и  социального
                      развития  коренных  малочисленных   народов   Севера,
                      Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"

    ";
    абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить 
в следующей редакции:

 Объемы и источники      Объем финансирования  мероприятий  Подпрограммы  в
 финансирования       2011 году составляет 86517,05  тыс.  рублей,  в   том
 Подпрограммы         числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  4436,27   тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета   -   82080,78   тыс.
                      рублей

    ";
    в  разделе  V  "Ресурсное  обеспечение Подпрограммы" изложить в 
следующей редакции:
              "V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

    Финансирование   Подпрограммы   осуществляется   из   следующих   
источников:
    средства   федерального  бюджета  -  субсидии  из  федерального  
бюджета на поддержку экономического и социального развития коренных 
малочисленных  народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации;
    средства окружного бюджета.
    Общий  объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 
86517,05 тыс. рублей, из них:
    за счет средств федерального бюджета - 4436,27 тыс. рублей,
    за счет средств окружного бюджета - 82080,78 тыс. рублей";
    раздел   VI   "Механизм  реализации  Подпрограммы"  изложить  в  
следующей редакции:
               "VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Финансирование   мероприятий   Подпрограммы   осуществляется  в  
соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью  окружного  бюджета,  
объемом финансирования Подпрограммы и порядком исполнения окружного 
бюджета по расходам.
    Для     реализации     мероприятия    Подпрограммы    "Развитие    
информационно-коммуникационных   ресурсов   в   национальных  селах  
Чукотского  автономного  округа",  софинансируемого за счет средств 
федерального  бюджета,  Государственный  заказчик взаимодействует с 
Министерством    регионального   развития   Российской   Федерации.   
Реализация  данного  мероприятия  будет осуществляться на основании 
контракта  (договора),  заключаемого  Государственным  заказчиком в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 
сфере  размещения  заказов  на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных нужд.
    Реализация   мероприятия   Подпрограммы   "Содействие  развитию  
инфраструктуры  и  поддержке  благоустройства  городских и сельских 
поселений"   осуществляется  в  виде  предоставления  из  окружного  
бюджета   межбюджетных   субсидий   муниципальным  образованиям  на  
содействие  развитию  инфраструктуры  и  поддержке  благоустройства  
городских  и  сельских поселений в целях софинансирования расходных 
обязательств,   возникающих   при   выполнении  полномочий  органов  
местного    самоуправления   Чукотского   автономного   округа,   в   
соответствии  с  порядком,  утвержденным  Правительством Чукотского 
автономного округа.
    Распределение  межбюджетных субсидий муниципальным образованиям 
на  содействие  развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства 
городских   и   сельских   поселений   утверждается  постановлением  
Правительства Чукотского автономного округа";
    приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

                                    "Приложение
                                    к Подпрограмме "Содействие
                                    развитию инфраструктуры и
                                    поддержке благоустройства
                                    городских и сельских поселений"

                             ПЕРЕЧЕНЬ
   МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ
    И ПОДДЕРЖКЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ"
       ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
           ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
                       НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

----T------------------------------T-----------T--------------------------------------------¬
¦   ¦                              ¦           ¦  Объем финансовых ресурсов (тыс. рублей)   ¦
¦   ¦                              ¦  Период   +--------T-----------------------------------+
¦   ¦                              ¦реализации ¦        ¦       в том числе средства:       ¦
¦ N ¦  Наименование направления,   ¦мероприятий¦        +------------T---------T------------+
¦п/п¦     раздела, мероприятия     ¦  (годы)   ¦ всего  ¦федерального¦окружного¦   прочих   ¦
¦   ¦                              ¦           ¦        ¦  бюджета   ¦ бюджета ¦внебюджетных¦
¦   ¦                              ¦           ¦        ¦            ¦         ¦ источников ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+------------+---------+------------+
¦ 1 ¦              2               ¦     3     ¦   4    ¦     5      ¦    6    ¦     7      ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+------------+---------+------------+
¦   ¦      Содействие развитию     ¦           ¦        ¦            ¦         ¦            ¦
¦1. ¦  инфраструктуры и поддержке  ¦   2011    ¦80489,00¦    0,00    ¦80489,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦  благоустройства городских и ¦           ¦        ¦            ¦         ¦            ¦
¦   ¦      сельских поселений      ¦           ¦        ¦            ¦         ¦            ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+------------+---------+------------+
¦   ¦           Развитие           ¦           ¦        ¦            ¦         ¦            ¦
¦2. ¦информационно-коммуникационных¦   2011    ¦6028,05 ¦  4436,27   ¦ 1591,78 ¦    0,00    ¦
¦   ¦ ресурсов в национальных селах¦           ¦        ¦            ¦         ¦            ¦
¦   ¦ Чукотского автономного округа¦           ¦        ¦            ¦         ¦            ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+------------+---------+------------+
¦   ¦     Итого по подпрограмме    ¦   2011    ¦86517,05¦  4436,27   ¦82080,78 ¦    0,00    ¦
L---+------------------------------+-----------+--------+------------+---------+-------------

    ";
    7)  в  подпрограмме  "Модернизация  и  ремонт  гидротехнических  
сооружений" Программы (далее - Подпрограмма):
    в паспорте Подпрограммы:
    абзац  "Сроки  и  этапы  реализации  Подпрограммы"  изложить  в  
следующей редакции:
    "

 Сроки и этапы           2011 - 2012 годы
 реализации
 Подпрограммы

    ";
    абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить 
в следующей редакции:
    "

 Объемы и источники      Объем  финансирования   мероприятий   Подпрограммы
 финансирования       составляет 8400,00 тыс. рублей, в том числе:
 Подпрограммы            средства окружного бюджета - 8400,00 тыс. рублей;
                         в том числе по годам:
                         2011 год:
                         средства окружного бюджета - 2500,00 тыс. рублей;
                         2012 год:
                         средства окружного бюджета - 5900,00 тыс. рублей

    ";
    раздел  III  "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в 
следующей редакции:
            "III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Реализация  Подпрограммы  будет осуществляться в течение 2011 - 
2012 годов";
    приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

                              "Приложение
                              к Подпрограмме "Модернизация
                              и ремонт гидротехнических сооружений"

                             ПЕРЕЧЕНЬ
          МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕМОНТ
      ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
       ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО
              АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

----T------------------------T-----------T----------------------------------------------¬
¦   ¦                        ¦           ¦   Объем финансовых ресурсов (тыс. рублей)    ¦
¦   ¦                        ¦  Период   +--------T-------------------------------------+
¦ N ¦      Наименование      ¦реализации ¦        ¦        в том числе средства:        ¦
¦п/п¦ направления, раздела,  ¦мероприятий¦        +-------------T---------T-------------+
¦   ¦      мероприятия       ¦  (годы)   ¦ всего  ¦федерального ¦окружного¦   прочих    ¦
¦   ¦                        ¦           ¦        ¦   бюджета   ¦ бюджета ¦внебюджетных ¦
¦   ¦                        ¦           ¦        ¦             ¦         ¦ источников  ¦
+---+------------------------+-----------+--------+-------------+---------+-------------+
¦ 1 ¦           2            ¦     3     ¦   4    ¦      5      ¦    6    ¦      7      ¦
+---+------------------------+-----------+--------+-------------+---------+-------------+
¦   ¦                        ¦2011 - 2012¦8400,00 ¦    0,00     ¦ 8400,00 ¦    0,00     ¦
¦   ¦Капитальный ремонт      +-----------+--------+-------------+---------+-------------+
¦1. ¦плотины на ручье Певек  ¦   2011    ¦2500,00 ¦    0,00     ¦ 2500,00 ¦    0,00     ¦
¦   ¦                        +-----------+--------+-------------+---------+-------------+
¦   ¦                        ¦   2012    ¦5900,00 ¦    0,00     ¦ 5900,00 ¦    0,00     ¦
+---+------------------------+-----------+--------+-------------+---------+-------------+
¦   ¦                        ¦2011 - 2012¦8400,00 ¦    0,00     ¦ 8400,00 ¦    0,00     ¦
¦   ¦                        +-----------+--------+-------------+---------+-------------+
¦   ¦Итого по Подпрограмме   ¦   2011    ¦2500,00 ¦    0,00     ¦ 2500,00 ¦    0,00     ¦
¦   ¦                        +-----------+--------+-------------+---------+-------------+
¦   ¦                        ¦   2012    ¦5900,00 ¦    0,00     ¦ 5900,00 ¦    0,00     ¦
L---+------------------------+-----------+--------+-------------+---------+--------------

    ".
    2.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить 
на    Департамент    промышленной    политики,    строительства   и   
жилищно-коммунального   хозяйства   Чукотского  автономного  округа  
(Еськин А.В.).


Председатель Правительства                               Р.В. КОПИН



Информация по документу
Читайте также