Расширенный поиск
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18.10.2011 № 423ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 октября 2011 г. N 423 Утратило силу - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 30.12.2013 г. N 562 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 20 МАЯ 2010 ГОДА N 162 В целях уточнения объемов финансирования отдельных мероприятий долгосрочной региональной целевой программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010 - 2014 годы" Правительство Чукотского автономного округа постановляет: 1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 20 мая 2010 года N 162 "Об утверждении долгосрочной региональной целевой программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010 - 2014 годы" следующие изменения: 1) в преамбуле слово "постановлений" заменить словом "Постановления"; слова "от 23 апреля 2009 года N 365 "О федеральной целевой программе "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2014 годы," исключить; 2) в долгосрочной региональной целевой программе "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010 - 2014 годы" (далее - Программа): в паспорте Программы: в абзаце "Основание для разработки Программы" слова "Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 года N 365 "О федеральной целевой программе "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2014 годы" исключить; абзац "Цели и задачи Программы" изложить в следующей редакции: " Цели и задачи Цели Подпрограммы: Программы в области повышения сейсмической безопасности: достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности; уменьшение возможного экономического и экологического ущерба от сейсмических воздействий; создание условий для устойчивого функционирования объектов инженерного жизнеобеспечения населения и объектов социального назначения с массовым пребыванием людей; в области здравоохранения: развитие сети учреждений здравоохранения в Чукотском автономном округе и совершенствование предоставления первичной медико-санитарной помощи на базе участковых больниц и фельдшерско-акушерских пунктов; повышение надежности работы (осуществление бесперебойного обеспечения электроэнергией) больниц; повышение уровня и качества жизни населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры населенных пунктов; создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в Чукотском автономном округе; в области энергетики: развитие и укрепление энергетического комплекса для надежного и эффективного функционирования всех производственных и социальных объектов Чукотского автономного округа; в области социальной сферы: создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта; достижение эффективности и высокого качества образования в образовательных учреждениях Чукотского автономного округа; обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования на территории Чукотского автономного округа; в области сельского хозяйства: создание условий для высокотехнологичного убоя оленей, переработки и хранения мясной, ферментной, эндокринной, пантовой продукции и кожевенно-мехового сырья путем развития инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий; в области развития инфраструктуры и поддержки благоустройства городских и сельских поселений: содействие развитию инфраструктуры и благоустройства городских и сельских поселений Чукотского автономного округа; повышение доступности информационно-коммуникационных ресурсов в национальных селах Чукотского автономного округа на базе современных инфокоммуникационных технологий; в области обеспечения хозяйственно-питьевым водоснабжением: предупреждение аварийной ситуации на плотине на ручье Певек; создание условий для разработки мероприятий, обеспечивающих устойчивое функционирование плотины на ручье Певек; осуществление реализации мер по обеспечению соблюдения норм и правил безопасности плотины на ручье Певек. Достижение указанных целей будет осуществляться путем выполнения следующих задач: в области повышения сейсмической безопасности: сейсмоусиление существующих основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей; строительство новых сейсмостойких объектов; в области здравоохранения: улучшение состояния здоровья населения; улучшение материально-технического состояния учреждений здравоохранения в округе; в области энергетики: реализация наиболее значимых проектов развития инженерной инфраструктуры электроэнергетики; оптимизация топливно-энергетического баланса Чукотского автономного округа; повышение эффективности источников энергии; повышение качества эксплуатации энергетических объектов и внедрение энергосберегающих технологий; в области социальной сферы: строительство спортивных сооружений; обеспечение возможности для всех возрастных групп населения, включая потребности инвалидов и маломобильных групп населения осуществлять занятия спортом; формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом; строительство образовательных учреждений в селах округа; сохранение и развитие общедоступной системы дополнительного образования детей и взрослых; в области сельского хозяйства: строительство современного механизированного высокотехнологичного комплекса с холодильниками; обеспечение возможности переработки и хранения мясной продукции и кожевенно-мехового сырья; в области развития инфраструктуры и поддержки благоустройства городских и сельских поселений: приведение в качественное состояние объектов благоустройства городских и сельских поселений; обеспечение качественного содержания, своевременного ремонта уличного и дворового освещения, инженерных сетей; создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан; развитие перспективной информационно-коммуникационной инфраструктуры в сельских населенных пунктах Чукотского автономного округа; в области обеспечения хозяйственно-питьевым водоснабжением: проведение инженерно-геокриологических изысканий тела плотины на ручье Певек для установления причин разрушения и создания аварийной ситуации; разработка проектно-сметной документации и технических решений для осуществления строительно-монтажных работ с целью ликвидации предаварийного состояния плотины на ручье Певек и восстановления его рабочего эксплуатационного уровня безопасности "; абзац "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции: " Перечень основных В области повышения сейсмической безопасности: мероприятий сейсмоусиление существующих объектов; Программы строительство новых сейсмостойких объектов; в области здравоохранения: строительство объектов здравоохранения; ремонт объектов здравоохранения; оснащение резервными источниками энергоснабжения районных и участковых больниц; в области энергетики: строительство энергетического центра в с. Омолон с инженерными сетями; в области социальной сферы: строительство плавательного бассейна в г. Билибино; строительство центра образования в с. Нешкан; строительство центра образования в с. Островное; строительство центра образования в с. Лорино; в области сельского хозяйства: строительство цеха по переработке и хранению мясной продукции в с. Канчалан; в области развития инфраструктуры и поддержки благоустройства городских и сельских поселений: содействие развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства городских и сельских поселений Чукотского автономного округа; развитие информационно-коммуникационных ресурсов в национальных селах Чукотского автономного округа; в области обеспечения хозяйственно-питьевым водоснабжением: капитальный ремонт плотины на ручье Певек "; абзац "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции: " Объемы и источники Объем финансирования мероприятий Программы финансирования составляет 3437713,75 тыс. рублей, в том числе: Программы средства федерального бюджета - 656984,27 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 2780729,48 тыс. рублей; в том числе по годам: 2010 год: всего - 138783,00 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 59958,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 78825,00 тыс. рублей; 2011 год: всего - 637032,75 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 53436,27 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 583596,48 тыс. рублей; 2012 год: всего - 800478,00 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 244200,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 556278,00 тыс. рублей; 2013 год: всего - 441370,00 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 157990,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 283380,00 тыс. рублей; 2014 год: всего - 1420050,00 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 141400,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 1278650,00 тыс. рублей "; абзац "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции: " Ожидаемые конечные в области повышения сейсмической безопасности: результаты снижение социального, экономического и реализации экологического риска в сейсмических районах Программы Чукотского автономного округа; уменьшение числа погибающих в результате землетрясений; создание условий для функционирования систем жизнеобеспечения при наступлении сейсмических событий и ликвидации их последствий; уменьшение ущерба, наносимого зданиям и сооружениям в результате землетрясения; в области здравоохранения: расширение сети участковых больниц и фельдшерско-акушерских пунктов в Чукотском автономном округе; улучшение качества медицинской помощи; снижение смертности от предотвратимых причин; снижение заболеваемости всех групп населения; снижение численности больных активными формами туберкулеза, состоящих на учете, до 108 человек; в области энергетики: рост производства электроэнергии на территории Чукотского автономного округа; повышение энергетической безопасности Чукотского автономного округа, качества предоставляемых энергетических услуг и в конечном итоге уровня комфортабельности проживания населения и условий труда на территории Чукотского автономного округа; в области социальной сферы: увеличение количества спортивных сооружений в Чукотском автономном округе; снижение заболеваемости всех групп населения с 3752 случаев в год до 2886 от общего количества населения города Билибино; улучшение качества предоставления образовательных услуг; улучшение санитарно-гигиенических условий в образовательных учреждениях Чукотского автономного округа; в области сельского хозяйства: обеспечение высокотехнологичным комплексом основных крупнотоварных оленеводческих предприятий Чукотского автономного округа; увеличение выхода оленины глубокой переработки с 40 до 45% от общего количества производимой в округе; создание 5-ти новых постоянных рабочих мест; увеличение производственных площадей на 120 кв. метров для глубокой переработки оленины; в области развития инфраструктуры и поддержки благоустройства городских и сельских поселений: улучшение благоустройства территорий городских и сельских поселений; обеспечение на нормативном уровне содержания дворового и уличного освещения, инженерных сетей; создание условий для работы и отдыха жителей городских и сельских поселений округа; повышение доступности информационно-коммуникационных ресурсов в национальных селах Чукотского автономного округа на базе современных инфокоммуникационных технологий; в области обеспечения хозяйственно-питьевым водоснабжением: устранение предаварийной ситуации на плотине на ручье Певек; обеспечение соблюдения норм и правил безопасности гидротехнических сооружений при их эксплуатации и ремонте; обеспечение надежного функционирования объекта водоснабжения городского поселения Певек "; 3) в подпрограмме "Повышение сейсмической безопасности" Программы (далее - Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: в абзаце "Основание для разработки Подпрограммы" слова "Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 года N 365 "О федеральной целевой программе "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2014 годы" исключить; абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: " Объемы и источники Объем финансирования мероприятий Подпрограммы финансирования составляет 621263,00 тыс. рублей, в том числе: Подпрограммы средства окружного бюджета - 621263,00 тыс. рублей; в том числе по годам: 2010 год: всего - 9783,00 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 9783,00 тыс. рублей; 2011 год: всего - 326102,00 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 326102,00 тыс. рублей; 2012 год: всего - 170378,00 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 170378,00 тыс. рублей; 2013 год: всего - 14720,00 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 14720,00 тыс. рублей; 2014 год: всего - 100280,00 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 100280,00 тыс. рублей "; раздел V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств окружного бюджета. Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 621263,00 тыс. рублей"; абзац первый раздела VI "Механизм реализации Подпрограммы" признать утратившим силу; пункт 1 таблицы раздела VIII "Оценка эффективности Подпрограммы" изложить в следующей редакции: " ----T--------------------------T----------------------T----T----T----T----T----¬ ¦1. ¦Повышение ¦ количество введенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сейсмоустойчивости жилых¦ объектов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов, объектов и систем¦ соответствующем году ¦ 0 ¦ 0 ¦ 75 ¦ 75 ¦100 ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения ¦(в процентах от плана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+--------------------------+----------------------+----+----+----+----+----- "; приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции: "Приложение к Подпрограмме "Повышение сейсмической безопасности" ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2010 - 2014 ГОДЫ" -----T------------------------T------------T---------------------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансовых ресурсов (тыс. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ Период +---------T-----------------------------------+ ¦ ¦ Наименование ¦ реализации ¦ ¦ в том числе средства: ¦ ¦ N ¦ направления, раздела, ¦мероприятий ¦ +------------T---------T------------+ ¦п/п ¦ мероприятия ¦ (годы) ¦ всего ¦федерального¦окружного¦ прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ бюджета ¦внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источников ¦ +----+------------------------+------------+---------+------------+---------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +----+------------------------+------------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦2010 - 2012 ¦134399,00¦ 0,00 ¦134399,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +------------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ Сейсмоусиление ¦ 2010 ¦ 2283,00 ¦ 0,00 ¦ 2283,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ 1. ¦ существующих объектов +------------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦73102,00 ¦ 0,00 ¦73102,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +------------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦59014,00 ¦ 0,00 ¦59014,00 ¦ 0,00 ¦ +----+------------------------+------------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦2010 - 2012 ¦134399,00¦ 0,00 ¦134399,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +------------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦Реконструкция котельной ¦ 2010 ¦ 2283,00 ¦ 0,00 ¦ 2283,00 ¦ 0,00 ¦ ¦1.1.¦ с инженерными сетями в +------------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ с. Лаврентия ¦ 2011 ¦73102,00 ¦ 0,00 ¦73102,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +------------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦59014,00 ¦ 0,00 ¦59014,00 ¦ 0,00 ¦ +----+------------------------+------------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦2010 - 2014 ¦486864,00¦ 0,00 ¦486864,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +------------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 7500,00 ¦ 0,00 ¦ 7500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +------------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ Строительство новых ¦ 2011 ¦253000,00¦ 0,00 ¦253000,00¦ 0,00 ¦ ¦ 2. ¦ сейсмостойких объектов +------------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦111364,00¦ 0,00 ¦111364,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +------------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦14720,00 ¦ 0,00 ¦14720,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +------------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦100280,00¦ 0,00 ¦100280,00¦ 0,00 ¦ +----+------------------------+------------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦2010 - 2012 ¦188775,00¦ 0,00 ¦188775,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +------------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ Строительство детского ¦ 2010 ¦ 4500,00 ¦ 0,00 ¦ 4500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦2.1.¦ сада в с. Уэлен +------------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦124000,00¦ 0,00 ¦124000,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +------------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦60275,00 ¦ 0,00 ¦60275,00 ¦ 0,00 ¦ +----+------------------------+------------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦2010 - 2012 ¦183089,00¦ 0,00 ¦183089,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +------------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦Строительство котельной ¦ 2010 ¦ 3000,00 ¦ 0,00 ¦ 3000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦2.2.¦ с инженерными +------------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ сетями в с. Уэлен ¦ 2011 ¦129000,00¦ 0,00 ¦129000,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +------------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦51089,00 ¦ 0,00 ¦51089,00 ¦ 0,00 ¦ +----+------------------------+------------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦2013 - 2014 ¦115000,00¦ 0,00 ¦115000,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ Строительство детского +------------+---------+------------+---------+------------+ ¦2.3.¦ сада в с. Нунлигран ¦ 2013 ¦14720,00 ¦ 0,00 ¦14720,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +------------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦100280,00¦ 0,00 ¦100280,00¦ 0,00 ¦ +----+------------------------+------------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦2010 - 2014 ¦621263,00¦ 0,00 ¦621263,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +------------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 9783,00 ¦ 0,00 ¦ 9783,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +------------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦326102,00¦ 0,00 ¦326102,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ Итого по подпрограмме: +------------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦170378,00¦ 0,00 ¦170378,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +------------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦14720,00 ¦ 0,00 ¦14720,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +------------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦100280,00¦ 0,00 ¦100280,00¦ 0,00 ¦ L----+------------------------+------------+---------+------------+---------+------------- "; 4) в подпрограмме "Развитие инфраструктуры здравоохранения" Программы (далее - Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: абзац "Основание для разработки Подпрограммы" изложить в следующей редакции: " Основание для Постановление Правительства Российской Федерации разработки от 15 апреля 1996 года N 480 "Об утверждении Подпрограммы федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"; Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 года N 217 "Об утверждении Правил распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"; Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 18 мая 2010 года N 217-рп "О долгосрочной региональной целевой программе "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010 - 2013 годы"; Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 31 августа 2010 года N 353-рп "О продлении сроков реализации долгосрочной региональной целевой программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010 - 2013 годы" "; абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: " Объемы и источники Объем финансирования мероприятий Подпрограммы финансирования составляет 749383,70 тыс. рублей, в том числе: Подпрограммы средства федерального бюджета - 151358,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 598025,70 тыс. рублей; в том числе по годам: 2010 год: всего - 129000,00 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 59958,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 69042,00 тыс. рублей; 2011 год: всего - 53183,70 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 24000,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 29183,70 тыс. рублей; 2012 год: всего - 232100,00 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 55400,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 176700,00 тыс. рублей; 2013 год: всего - 211900,00 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 12000,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 199900,00 тыс. рублей; 2014 год: всего - 123200,00 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 123200,00 тыс. рублей "; абзац "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции: " Ожидаемые конечные Расширение сети участковых больниц и результаты фельдшерско-акушерских пунктов в Чукотском автономном реализации округе; Подпрограммы улучшение качества медицинской помощи; снижение смертности от предотвратимых причин; снижение заболеваемости всех групп населения; снижение численности больных активными формами туберкулеза, состоящих на учете, до 106 человек "; раздел V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ Финансирование Подпрограммы осуществляется из следующих источников: средства федерального бюджета: субсидии из федерального бюджета на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (софинансирование строительства сельской участковой больницы в с. Рыркайпий, ФАП в с. Конергино, ФАП в с. Ванкарем); субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по развитию социальной сферы, предусмотренных федеральной целевой программой "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" (софинансирование строительства участковой больницы в с. Нешкан, ФАП в с. Островное); средства окружного бюджета. Общий объем финансирования мероприятий составляет 749383,70 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 151358,00 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета - 598025,70 тыс. рублей"; в разделе VI "Механизм реализации Подпрограммы": абзац первый изложить в следующей редакции: "Для реализации мероприятий Подпрограммы, софинансируемых за счет субсидий из федерального бюджета, Государственный заказчик-координатор Подпрограммы взаимодействует с Министерством регионального развития Российской Федерации (субсидии на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации) и Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации (субсидии на софинансирование мероприятий по развитию социальной сферы, предусмотренных федеральной целевой программой "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года")"; таблицу раздела VIII "Оценка эффективности Подпрограммы" изложить в следующей редакции: " ----T------------------------T---------------T------T------T------T------T------T------¬ ¦ N ¦ Наименование целевых ¦ Единица ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ ¦п/п¦ индикаторов и ¦ измерения ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ ¦ показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +---+------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦Снижение численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. ¦больных активными¦ человек ¦до 112¦до 110¦до 109¦до 108¦до 107¦до 106¦ ¦ ¦формами туберкулеза, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоящих на учете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦Ввод в эксплуатацию¦ количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов здравоохранения¦ введенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. ¦ ¦ объектов в ¦ - ¦ 2 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦соответствующем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------- "; приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции: "Приложение к Подпрограмме "Развитие инфраструктуры здравоохранения" ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2010 - 2014 ГОДЫ" -----T---------------------------------T-----------T---------------------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансовых ресурсов (тыс. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ Период +---------T-----------------------------------+ ¦ N ¦ Наименование направления, ¦реализации ¦ ¦ в том числе средства: ¦ ¦п/п ¦ раздела, мероприятия ¦мероприятий¦ +------------T---------T------------+ ¦ ¦ ¦ (годы) ¦ всего ¦федерального¦окружного¦ прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ бюджета ¦внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источников ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦2010 - 2014¦690700,00¦ 151358,00 ¦539342,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦129000,00¦ 59958,00 ¦69042,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ Строительство объектов ¦ 2011 ¦44000,00 ¦ 24000,00 ¦20000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ 1. ¦ здравоохранения +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦182600,00¦ 55400,00 ¦127200,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦211900,00¦ 12000,00 ¦199900,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦123200,00¦ 0,00 ¦123200,00¦ 0,00 ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦1.1.¦Строительство сельской участковой¦ 2010 ¦85000,00 ¦ 24000,00 ¦61000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ больницы в с. Рыркайпий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦1.2.¦Строительство ФАП в с. Конергино ¦ 2010 ¦44000,00 ¦ 35958,00 ¦ 8042,00 ¦ 0,00 ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦1.3.¦ Строительство ФАП в с. Ванкарем ¦ 2011 ¦44000,00 ¦ 24000,00 ¦20000,00 ¦ 0,00 ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦1.4.¦Строительство участковой больницы¦ 2013 ¦108500,00¦ 0,00 ¦108500,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ в с. Уэлен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦1.5.¦Строительство участковой больницы¦ 2012 ¦106400,00¦ 55400,00 ¦51000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ в с. Нешкан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦1.6.¦Строительство участковой больницы¦ 2014 ¦123200,00¦ 0,00 ¦123200,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ в с. Лорино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦1.7.¦ Строительство ФАП в с. Биллингс ¦ 2013 ¦50000,00 ¦ 0,00 ¦50000,00 ¦ 0,00 ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦2012 - 2013¦54600,00 ¦ 12000,00 ¦42600,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦1.8.¦Строительство ФАП в с. Островное ¦ 2012 ¦ 1200,00 ¦ 0,00 ¦ 1200,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦53400,00 ¦ 12000,00 ¦41400,00 ¦ 0,00 ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦1.9 ¦Строительство районной больницы в¦ 2012 ¦75000,00 ¦ 0,00 ¦75000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ г. Певек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ 2. ¦ Ремонт объектов здравоохранения ¦ 2012 ¦49500,00 ¦ 0,00 ¦49500,00 ¦ 0,00 ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ Капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Государственного бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждения здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.1.¦ "Чукотская окружная больница", ¦ 2012 ¦43000,00 ¦ 0,00 ¦43000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ филиал Иультинская районная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больница п. Эгвекинот (корпус 1, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ корпус 2) - 2 этап ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ Ремонт здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ психоневрологического корпуса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.2.¦ Государственного бюджетного ¦ 2012 ¦ 6500,00 ¦ 0,00 ¦ 6500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ учреждения здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Чукотская окружная больница" в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Анадырь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦Оснащение резервными источниками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3. ¦ энергоснабжения районных и ¦ 2011 ¦ 9183,70 ¦ 0,00 ¦ 9183,70 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ участковых больниц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ Модульный резервный источник ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.1.¦ энергоснабжения для районной ¦ 2011 ¦ 4583,00 ¦ 0,00 ¦ 4583,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ больницы в п. Провидения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ Модульный резервный источник ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.2.¦ энергоснабжения для участковой ¦ 2011 ¦ 4600,70 ¦ 0,00 ¦ 4600,70 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ больницы в п. Беринговский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦2010 - 2014¦749383,70¦ 151358,00 ¦598025,70¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦129000,00¦ 59958,00 ¦69042,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦53183,70 ¦ 24000,00 ¦29183,70 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ Итого по подпрограмме: +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦232100,00¦ 55400,00 ¦176700,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦211900,00¦ 12000,00 ¦199900,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦123200,00¦ 0,00 ¦123200,00¦ 0,00 ¦ L----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------- "; 5) в подпрограмме "Развитие социальной инфраструктуры" Программы (далее - Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: абзац "Цели и задачи Подпрограммы" изложить в следующей редакции: " Цели и задачи Цели Подпрограммы: Подпрограммы создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта; достижение эффективности и высокого качества образования в образовательных учреждениях Чукотского автономного округа; обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования на территории Чукотского автономного округа. Достижение указанных целей будет осуществляться путем выполнения следующих задач: строительство спортивных сооружений; обеспечение возможности для всех возрастных групп населения, включая потребности инвалидов и маломобильных групп населения осуществлять занятия спортом; формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом; строительство образовательных учреждений в селах округа; сохранение и развитие общедоступной системы дополнительного образования детей и взрослых "; абзац "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции: " Сроки и этапы 2011 - 2014 годы реализации Подпрограммы "; абзац "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции: " Перечень основных строительство плавательного бассейна в г. мероприятий Билибино; Подпрограммы строительство центра образования в с. Нешкан; строительство центра образования в с. Островное; строительство центра образования в с. Лорино "; абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: " Объемы и источники Объем финансирования мероприятий Подпрограммы финансирования составляет 1352540,00 тыс. рублей, в том числе: Подпрограммы средства окружного бюджета - 1352540,00 тыс. рублей; в том числе по годам: 2011 год: всего - 110000,00 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 110000,00 тыс. рублей; 2012 год: всего - 170000,00 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 170000,00 тыс. рублей; 2013 год: всего - 43000,00 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 43000,00 тыс. рублей; 2014 год: всего - 1029540,00 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 1029540,00 тыс. рублей "; абзац "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции: " Ожидаемые конечные Увеличение количества спортивных сооружений в результаты Чукотском автономном округе; реализации снижение заболеваемости всех групп населения с Подпрограммы 3752 случаев в год до 2886 от населения города Билибино; улучшение качества предоставления образовательных услуг; улучшение санитарно-гигиенических условий в образовательных учреждениях Чукотского автономного округа "; раздел I "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами" изложить в следующей редакции: "I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ Для устойчивого развития Чукотского автономного округа требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни населения Чукотского автономного округа, инженерному и социальному обустройству населенных пунктов. Физическая культура и спорт как неотъемлемые части культуры являются уникальными средствами воспитания физически и морально здорового молодого поколения. Занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние практически на все функции и системы организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности. За последние годы в сфере физической культуры и спорта в Чукотском автономном округе произошли большие перемены в лучшую сторону. Но, несмотря на это, есть ряд проблем, которые сдерживают развитие этой важнейшей отрасли социальной сферы в Чукотском автономном округе: удаленность территории от центральных районов страны, особенности природно-климатических условий: зимой температура воздуха достигает 50 - 60 градусов ниже нуля, сила ветра часто достигает ураганных значений 40 - 55 метров в секунду, в зимний период времени продолжительность снежных бурь достигает 28 - 30 дней, летний период очень короток, характерны низкие температуры, сложная транспортная схема внутри округа, единственный круглогодичный вид транспорта - авиация, что требует дополнительных затрат на проведение спортивно-массовых мероприятий, на создание спортивно-физкультурной и оздоровительной инфраструктуры; увеличение количества людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению; кадровые проблемы в отрасли физической культуры и спорта, в особенности в спортивных школах, а также отсутствие на многих предприятиях и учреждениях специалистов по физической культуре и спорту, работающих в трудовых коллективах, особенно в сельской местности; слабое финансирование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в муниципальных образованиях Чукотского автономного округа. Принимая во внимание условия окружающей среды, в которых проживают северяне, оказывающие отрицательное влияние на здоровье человека, ряд наследственных заболеваний, связанных с проживанием в районах Крайнего Севера, то среди составляющих сохранения здоровья одним из основных становится систематическая двигательная активность человека. Для развития системы образования в Чукотском автономном округе, а также в интересах формирования гармонично развитой и социально активной, творческой личности требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по достижению эффективности и высокого качества образования в образовательных учреждениях Чукотки, обеспечению получения качественного образования для детей с ограниченными возможностями, повышению уровня комфортности пребывания детей и специалистов в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Территория Чукотского автономного округа представляет собой сельскую местность. Большую часть населения в сельской местности составляют представители коренных малочисленных народов: чукчи, эвены, эскимосы, которые заняты в сфере традиционного промысла народов Севера - оленеводство и морзверобойный промысел. Сельские и городские поселения расположены на большом расстоянии друг от друга и их население немногочисленно. В прежние годы детей из стойбищ и маленьких поселений свозили на период учебного года в интернаты районных центров, где они на долгие месяцы были оторваны от родителей, от традиционного уклада жизни. В настоящее время вопрос наполнения сельских школ учениками был удачно решен путем строительства в некоторых сельских поселениях Чукотского автономного округа центров образования, объединивших в себе детский сад, школу и интернат в единый комплекс. Принцип строительства образовательных учреждений такого рода позволил комплексно и эффективно решить вопросы проживания, образования и питания детей (особенно из отдаленных стойбищ), а также взаимодействия специалистов дошкольного и школьного образования, укрепления семейных связей, когда дети разных возрастов из одной семьи живут и учатся в одном учреждении, а также преподавания предметов дополнительного образования в сфере прикладного национального творчества. Наличие спортивных залов в составе центров образования, укомплектованных всем необходимым спортивным инвентарем, также позволит детям заниматься физической культурой и спортом в своем селе. Настоящая Подпрограмма является основой для разработки комплекса мероприятий по развитию социальной инфраструктуры"; раздел II "Основные цели и задачи Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ Основными целями Подпрограммы являются: создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта; достижение эффективности и высокого качества образования в образовательных учреждениях Чукотского автономного округа; обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования на территории Чукотского автономного округа. Достижение указанных целей будет осуществляться путем выполнения следующих задач: строительство спортивных сооружений; обеспечение возможности для всех возрастных групп населения, включая потребности инвалидов и маломобильных групп населения, осуществлять занятия спортом; формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом; строительство образовательных учреждений в селах округа; сохранение и развитие общедоступной системы дополнительного образования детей и взрослых"; раздел III "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Реализация Подпрограммы будет осуществляться в течение 2011 - 2014 годов"; раздел IV "Система мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ Система мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определена в Приложении к настоящей Подпрограмме и предусматривает строительство спортивного объекта - плавательного бассейна в г. Билибино, разработку проектно-сметной документации и строительство центров образования в селах Нешкан, Островное, Лорино"; в разделе V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" цифры "280000,00" заменить цифрами "1352540,00"; раздел VIII "Оценка эффективности Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ Реализация Подпрограммы окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие Чукотского автономного округа, позволит создать условия для вовлечения населения в физкультурно-спортивное движение, научного и кадрового обеспечения, улучшения качества физкультурно-оздоровительной работы, укрепления материально-технической базы. Эффективность реализации Подпрограммы и использование выделенных на нее средств будет обеспечиваться: улучшением физкультурно-оздоровительной работы и материально-технической базы физической культуры и спорта; снижением заболеваемости всех групп населения и улучшением состояния здоровья населения, в том числе обеспечением возможности для всех возрастных групп населения, включая потребности инвалидов и маломобильных групп населения, осуществлять занятия спортом; развитием массовой физической культуры; использованием физической культуры и спорта как важного компонента нравственного, эстетического и интеллектуального развития подрастающего поколения; улучшением качества предоставления образовательных услуг; улучшением санитарно-гигиенических условий в образовательных учреждениях Чукотского автономного округа. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы приведены в таблице: ----T------------------------------T---------------T--------T--------T--------T--------¬ ¦ N ¦ Наименование целевых ¦ Единица ¦2011 год¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦ ¦п/п¦ индикаторов и показателей ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+ ¦1. ¦Плавательные бассейны в¦ ед./кв.м ¦ 4/773 ¦ 5/1048 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦Чукотском автономном округе ¦ зеркала воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+ ¦2. ¦Снижение заболеваемости всех¦ случаев в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦групп населения города¦ от населения ¦ 3752 ¦ 2886 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦Билибино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+ ¦3. ¦Ввод объектов образования в¦ количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацию ¦ введенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ объектов в ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦соответствующем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+------------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------- "; приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции: "Приложение к Подпрограмме "Развитие социальной инфраструктуры" ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2010 - 2014 ГОДЫ" ----T--------------------T-----------T-----------------------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансовых ресурсов (тыс. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ Период +----------T------------------------------------+ ¦ N ¦ Наименование ¦реализации ¦ ¦ в том числе средства: ¦ ¦п/п¦ направления, ¦мероприятий¦ +------------T----------T------------+ ¦ ¦раздела, мероприятия¦ (годы) ¦ всего ¦федерального¦окружного ¦ прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ бюджета ¦внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источников ¦ +---+--------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---+--------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ Строительство ¦2011 - 2012¦280000,00 ¦ 0,00 ¦280000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ плавательного +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦1. ¦ бассейна в г. ¦ 2011 ¦110000,00 ¦ 0,00 ¦110000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ Билибино +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦170000,00 ¦ 0,00 ¦170000,00 ¦ 0,00 ¦ +---+--------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦2013 - 2014¦378300,00 ¦ 0,00 ¦378300,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦Строительство центра+-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦2. ¦ образования в с. ¦ 2013 ¦ 14000,00 ¦ 0,00 ¦ 14000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ Нешкан +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦364300,00 ¦ 0,00 ¦364300,00 ¦ 0,00 ¦ +---+--------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦2013 - 2014¦250590,00 ¦ 0,00 ¦250590,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦Строительство центра+-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦3. ¦ образования в с. ¦ 2013 ¦ 13000,00 ¦ 0,00 ¦ 13000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ Островное +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦237590,00 ¦ 0,00 ¦237590,00 ¦ 0,00 ¦ +---+--------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦2013 - 2014¦443650,00 ¦ 0,00 ¦443650,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦Строительство центра+-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦4. ¦ образования в с. ¦ 2013 ¦ 16000,00 ¦ 0,00 ¦ 16000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ Лорино +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦427650,00 ¦ 0,00 ¦427650,00 ¦ 0,00 ¦ +---+--------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦2011 - 2014¦1352540,00¦ 0,00 ¦1352540,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦110000,00 ¦ 0,00 ¦110000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ Итого по +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ подпрограмме: ¦ 2012 ¦170000,00 ¦ 0,00 ¦170000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 43000,00 ¦ 0,00 ¦ 43000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦1029540,00¦ 0,00 ¦1029540,00¦ 0,00 ¦ L---+--------------------+-----------+----------+------------+----------+------------- "; 6) в подпрограмме "Содействие развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства городских и сельских поселений" Программы (далее - Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: абзац "Основание для разработки Подпрограммы" дополнить словами: " Постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 года N 217 "Об утверждении Правил распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" "; абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: Объемы и источники Объем финансирования мероприятий Подпрограммы в финансирования 2011 году составляет 86517,05 тыс. рублей, в том Подпрограммы числе: средства федерального бюджета - 4436,27 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 82080,78 тыс. рублей "; в разделе V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ Финансирование Подпрограммы осуществляется из следующих источников: средства федерального бюджета - субсидии из федерального бюджета на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; средства окружного бюджета. Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 86517,05 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 4436,27 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета - 82080,78 тыс. рублей"; раздел VI "Механизм реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью окружного бюджета, объемом финансирования Подпрограммы и порядком исполнения окружного бюджета по расходам. Для реализации мероприятия Подпрограммы "Развитие информационно-коммуникационных ресурсов в национальных селах Чукотского автономного округа", софинансируемого за счет средств федерального бюджета, Государственный заказчик взаимодействует с Министерством регионального развития Российской Федерации. Реализация данного мероприятия будет осуществляться на основании контракта (договора), заключаемого Государственным заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд. Реализация мероприятия Подпрограммы "Содействие развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства городских и сельских поселений" осуществляется в виде предоставления из окружного бюджета межбюджетных субсидий муниципальным образованиям на содействие развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства городских и сельских поселений в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Чукотского автономного округа, в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Чукотского автономного округа. Распределение межбюджетных субсидий муниципальным образованиям на содействие развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства городских и сельских поселений утверждается постановлением Правительства Чукотского автономного округа"; приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции: "Приложение к Подпрограмме "Содействие развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства городских и сельских поселений" ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОДДЕРЖКЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2010 - 2014 ГОДЫ" ----T------------------------------T-----------T--------------------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансовых ресурсов (тыс. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ Период +--------T-----------------------------------+ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ в том числе средства: ¦ ¦ N ¦ Наименование направления, ¦мероприятий¦ +------------T---------T------------+ ¦п/п¦ раздела, мероприятия ¦ (годы) ¦ всего ¦федерального¦окружного¦ прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ бюджета ¦внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источников ¦ +---+------------------------------+-----------+--------+------------+---------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---+------------------------------+-----------+--------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ Содействие развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. ¦ инфраструктуры и поддержке ¦ 2011 ¦80489,00¦ 0,00 ¦80489,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ благоустройства городских и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сельских поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------+-----------+--------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. ¦информационно-коммуникационных¦ 2011 ¦6028,05 ¦ 4436,27 ¦ 1591,78 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ ресурсов в национальных селах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Чукотского автономного округа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------+-----------+--------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ Итого по подпрограмме ¦ 2011 ¦86517,05¦ 4436,27 ¦82080,78 ¦ 0,00 ¦ L---+------------------------------+-----------+--------+------------+---------+------------- "; 7) в подпрограмме "Модернизация и ремонт гидротехнических сооружений" Программы (далее - Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: абзац "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции: " Сроки и этапы 2011 - 2012 годы реализации Подпрограммы "; абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: " Объемы и источники Объем финансирования мероприятий Подпрограммы финансирования составляет 8400,00 тыс. рублей, в том числе: Подпрограммы средства окружного бюджета - 8400,00 тыс. рублей; в том числе по годам: 2011 год: средства окружного бюджета - 2500,00 тыс. рублей; 2012 год: средства окружного бюджета - 5900,00 тыс. рублей "; раздел III "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Реализация Подпрограммы будет осуществляться в течение 2011 - 2012 годов"; приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции: "Приложение к Подпрограмме "Модернизация и ремонт гидротехнических сооружений" ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕМОНТ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2010 - 2014 ГОДЫ" ----T------------------------T-----------T----------------------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансовых ресурсов (тыс. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ Период +--------T-------------------------------------+ ¦ N ¦ Наименование ¦реализации ¦ ¦ в том числе средства: ¦ ¦п/п¦ направления, раздела, ¦мероприятий¦ +-------------T---------T-------------+ ¦ ¦ мероприятия ¦ (годы) ¦ всего ¦федерального ¦окружного¦ прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ бюджета ¦внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источников ¦ +---+------------------------+-----------+--------+-------------+---------+-------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---+------------------------+-----------+--------+-------------+---------+-------------+ ¦ ¦ ¦2011 - 2012¦8400,00 ¦ 0,00 ¦ 8400,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦Капитальный ремонт +-----------+--------+-------------+---------+-------------+ ¦1. ¦плотины на ручье Певек ¦ 2011 ¦2500,00 ¦ 0,00 ¦ 2500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------------+---------+-------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦5900,00 ¦ 0,00 ¦ 5900,00 ¦ 0,00 ¦ +---+------------------------+-----------+--------+-------------+---------+-------------+ ¦ ¦ ¦2011 - 2012¦8400,00 ¦ 0,00 ¦ 8400,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------------+---------+-------------+ ¦ ¦Итого по Подпрограмме ¦ 2011 ¦2500,00 ¦ 0,00 ¦ 2500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+-------------+---------+-------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦5900,00 ¦ 0,00 ¦ 5900,00 ¦ 0,00 ¦ L---+------------------------+-----------+--------+-------------+---------+-------------- ". 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (Еськин А.В.). Председатель Правительства Р.В. КОПИН Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|