Расширенный поиск

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 11.01.2012 № 5

 
            ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                     от 11 января 2012 г. N 5

                   Утратило силу - Постановление
                     Правительства Чукотского
                        автономного округа
                      от 30.12.2013 г. N 562

   О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО
           АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 20 МАЯ 2010 ГОДА N 162

    В  целях уточнения объемов финансирования отдельных мероприятий 
долгосрочной     региональной     целевой    программы    "Развитие    
инфраструктуры  Чукотского  автономного округа на 2010 - 2014 годы" 
Правительство Чукотского автономного округа постановляет:

    1.  Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного 
округа  от  20  мая  2010  года  N 162 "Об утверждении долгосрочной 
региональной  целевой программы "Развитие инфраструктуры Чукотского 
автономного округа на 2010 - 2014 годы" следующие изменения:
    в   долгосрочной   региональной   целевой  программе  "Развитие  
инфраструктуры  Чукотского  автономного округа на 2010 - 2014 годы" 
(далее - Программа):
    1) в паспорте Программы:
    абзац  "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в 
следующей редакции:
    "

Объемы и источники       Объем   финансирования    мероприятий    Программы
финансирования        составляет 3437713,75 тыс. рублей, в том числе:
Программы                средства федерального  бюджета  -  656984,27  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -   2780729,48  тыс.
                      рублей;
                         в том числе по годам:
                         2010 год:
                         всего - 138783,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  59958,00  тыс.
                      рублей;
                         средства   окружного   бюджета   -  78825,00  тыс.
                      рублей;
                         2011 год:
                         всего - 638302,75 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  53436,27  тыс.
                      рублей;
                         средства   окружного  бюджета   -  584866,48  тыс.
                      рублей;
                         2012 год:
                         всего - 777078,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства федерального  бюджета  -  244100,00  тыс.
                      рублей;
                         средства   окружного   бюджета  -  532978,00  тыс.
                      рублей;
                         2013 год:
                         всего - 408520,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства федерального  бюджета  -  140900,00  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -   267620,00   тыс.
                      рублей;
                         2014 год:
                         всего - 1475030,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства федерального  бюджета  -  158590,00  тыс.
                      рублей;
                         средства   окружного   бюджета  - 1316440,00  тыс.
                      рублей

    ";
    2)    приложение   к   подпрограмме   "Повышение   сейсмической   
безопасности" Программы изложить в следующей редакции:

                                         "Приложение
                                         к подпрограмме "Повышение
                                         сейсмической безопасности"

                             ПЕРЕЧЕНЬ
         МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОЙ
     БЕЗОПАСНОСТИ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
      "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
                       НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

------T------------------------T-----------T---------------------------------------------¬
¦     ¦                        ¦           ¦   Объем финансовых ресурсов (тыс. рублей)   ¦
¦     ¦                        ¦  Период   +---------T-----------------------------------+
¦     ¦      Наименование      ¦реализации ¦         ¦       в том числе средства:       ¦
¦  N  ¦ направления, раздела,  ¦мероприятий¦         +------------T---------T------------+
¦ п/п ¦      мероприятия       ¦  (годы)   ¦  всего  ¦федерального¦окружного¦   прочих   ¦
¦     ¦                        ¦           ¦         ¦  бюджета   ¦ бюджета ¦внебюджетных¦
¦     ¦                        ¦           ¦         ¦            ¦         ¦ источников ¦
+-----+------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                        ¦2010 - 2012¦134399,00¦    0,00    ¦134399,00¦    0,00    ¦
¦     ¦                        +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦Сейсмоусиление          ¦   2010    ¦ 2283,00 ¦    0,00    ¦ 2283,00 ¦    0,00    ¦
¦1.   ¦существующих объектов   +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                        ¦   2011    ¦73102,00 ¦    0,00    ¦73102,00 ¦    0,00    ¦
¦     ¦                        +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                        ¦   2012    ¦59014,00 ¦    0,00    ¦59014,00 ¦    0,00    ¦
+-----+------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                        ¦2010 - 2012¦134399,00¦    0,00    ¦134399,00¦    0,00    ¦
¦     ¦                        +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦Реконструкция котельной ¦   2010    ¦ 2283,00 ¦    0,00    ¦ 2283,00 ¦    0,00    ¦
¦1.1. ¦с инженерными сетями в  +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦с. Лаврентия            ¦   2011    ¦73102,00 ¦    0,00    ¦73102,00 ¦    0,00    ¦
¦     ¦                        +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                        ¦   2012    ¦59014,00 ¦    0,00    ¦59014,00 ¦    0,00    ¦
+-----+------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                        ¦2010 - 2014¦486864,00¦    0,00    ¦486864,00¦    0,00    ¦
¦     ¦                        +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                        ¦   2010    ¦ 7500,00 ¦    0,00    ¦ 7500,00 ¦    0,00    ¦
¦     ¦                        +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦Строительство новых     ¦   2011    ¦253000,00¦    0,00    ¦253000,00¦    0,00    ¦
¦2.   ¦сейсмостойких объектов  +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                        ¦   2012    ¦111364,00¦    0,00    ¦111364,00¦    0,00    ¦
¦     ¦                        +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                        ¦   2013    ¦14720,00 ¦    0,00    ¦14720,00 ¦    0,00    ¦
¦     ¦                        +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                        ¦   2014    ¦100280,00¦    0,00    ¦100280,00¦    0,00    ¦
+-----+------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                        ¦2010 - 2012¦188775,00¦    0,00    ¦188775,00¦    0,00    ¦
¦     ¦                        +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦Строительство детского  ¦   2010    ¦ 4500,00 ¦    0,00    ¦ 4500,00 ¦    0,00    ¦
¦2.1. ¦сада в с. Уэлен         +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                        ¦   2011    ¦124000,00¦    0,00    ¦124000,00¦    0,00    ¦
¦     ¦                        +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                        ¦   2012    ¦60275,00 ¦    0,00    ¦60275,00 ¦    0,00    ¦
+-----+------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                        ¦2010 - 2012¦183089,00¦    0,00    ¦183089,00¦    0,00    ¦
¦     ¦                        +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦Строительство котельной ¦   2010    ¦ 3000,00 ¦    0,00    ¦ 3000,00 ¦    0,00    ¦
¦2.2. ¦с инженерными сетями в  +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦с. Уэлен                ¦   2011    ¦129000,00¦    0,00    ¦129000,00¦    0,00    ¦
¦     ¦                        +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                        ¦   2012    ¦51089,00 ¦    0,00    ¦51089,00 ¦    0,00    ¦
+-----+------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                        ¦2011 - 2012¦129540,00¦    0,00    ¦129540,00¦    0,00    ¦
¦     ¦Котельная в с. Уэлен - 1+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦2.2.1¦очередь                 ¦   2011    ¦129000,00¦    0,00    ¦129000,00¦    0,00    ¦
¦     ¦                        +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                        ¦   2012    ¦ 540,00  ¦    0,00    ¦ 540,00  ¦    0,00    ¦
+-----+------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                        ¦2010 - 2012¦53549,00 ¦    0,00    ¦53549,00 ¦    0,00    ¦
¦     ¦Магистральные инженерные+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦2.2.2¦сети в с. Уэлен - 2     ¦   2010    ¦ 3000,00 ¦    0,00    ¦ 3000,00 ¦    0,00    ¦
¦     ¦очередь                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                        ¦   2012    ¦50549,00 ¦    0,00    ¦50549,00 ¦    0,00    ¦
+-----+------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                        ¦2013 - 2014¦115000,00¦    0,00    ¦115000,00¦    0,00    ¦
¦     ¦Строительство детского  +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦2.3. ¦сада в с. Нунлигран     ¦   2013    ¦14720,00 ¦    0,00    ¦14720,00 ¦    0,00    ¦
¦     ¦                        +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                        ¦   2014    ¦100280,00¦    0,00    ¦100280,00¦    0,00    ¦
+-----+------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                        ¦2010 - 2014¦621263,00¦    0,00    ¦621263,00¦    0,00    ¦
¦     ¦                        +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                        ¦   2010    ¦ 9783,00 ¦    0,00    ¦ 9783,00 ¦    0,00    ¦
¦     ¦                        +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                        ¦   2011    ¦326102,00¦    0,00    ¦326102,00¦    0,00    ¦
¦     ¦Итого по Подпрограмме   +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                        ¦   2012    ¦170378,00¦    0,00    ¦170378,00¦    0,00    ¦
¦     ¦                        +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                        ¦   2013    ¦14720,00 ¦    0,00    ¦14720,00 ¦    0,00    ¦
¦     ¦                        +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                        ¦   2014    ¦100280,00¦    0,00    ¦100280,00¦    0,00    ¦
L-----+------------------------+-----------+---------+------------+---------+-------------

    ";
    3)  в  подпрограмме  "Развитие  энергетической  инфраструктуры"  
Программы (далее - Подпрограмма):
    в паспорте Подпрограммы:
    абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить 
в следующей редакции:
    "

Объемы и источники       Объем  финансирования   мероприятий   Подпрограммы
финансирования        составляет 589610,00 тыс. рублей, в том числе:
Подпрограммы             средства федерального  бюджета  -  501190,00  тыс.
                      рублей;
                         средства окружного бюджета - 88420,00 тыс. рублей;
                         в том числе по годам:
                         2011 год:
                         всего - 30000,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  25000,00  тыс.
                      рублей;
                         средства окружного бюджета - 5000,00 тыс. рублей;
                         2012 год:
                         всего - 198700,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства федерального  бюджета  -  188700,00  тыс.
                      рублей;
                         средства окружного бюджета - 10000,00 тыс. рублей;
                         2013 год:
                         всего - 138900,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства федерального  бюджета  -  128900,00  тыс.
                      рублей;
                         средства окружного бюджета - 10000,00 тыс. рублей;
                         2014 год:
                         всего - 222010,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства федерального  бюджета  -  158590,00  тыс.
                      рублей;
                         средства окружного бюджета - 63420,00 тыс. рублей

    ";
    в разделе I "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программными методами":
    в абзаце десятом цифры "2,3" заменить цифрами "6,0";
    таблицу   "Присоединенные  нагрузки  существующих  потребителей  
тепловой  энергии  и  объектов, планируемых к вводу в эксплуатацию" 
изложить в следующей редакции:
    "ПРИСОЕДИНЕННЫЕ НАГРУЗКИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ
      ЭНЕРГИИ И ОБЪЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

--------------------------------------T------------¬
¦             Потребители             ¦Максимальная¦
¦                                     ¦  тепловая  ¦
¦                                     ¦ нагрузка,  ¦
¦                                     ¦    Гкал    ¦
+-------------------------------------+------------+
¦       Потребители, подключенные к системе        ¦
¦        централизованного теплоснабжения,         ¦
¦         по состоянию на декабрь 2010 г.          ¦
+-------------------------------------T------------+
¦Объекты ЖКХ                          ¦    0,3     ¦
+-------------------------------------+------------+
¦Муниципальный жилищный фонд          ¦    1,4     ¦
+-------------------------------------+------------+
¦Частный сектор                       ¦    0,2     ¦
+-------------------------------------+------------+
¦Прочие потребители                   ¦    0,7     ¦
+-------------------------------------+------------+
¦Итого                                ¦    2,6     ¦
+-------------------------------------+------------+
¦ Потребители, планируемые к вводу в эксплуатацию, ¦
¦                в 2012 - 2013 гг.                 ¦
+-------------------------------------T------------+
¦Центр образования на 320 мест        ¦    1,6     ¦
+-------------------------------------+------------+
¦Участковая больница                  ¦    0,5     ¦
+-------------------------------------+------------+
¦Магазин-пекарня                      ¦    0,3     ¦
+-------------------------------------+------------+
¦14-квартирный жилой дом              ¦    0,3     ¦
+-------------------------------------+------------+
¦Собственные нужды котельной          ¦    3,3     ¦
+-------------------------------------+------------+
¦Итого                                ¦    6,0     ¦
+-------------------------------------+------------+
¦Всего необходимо                     ¦    8,6     ¦
L-------------------------------------+-------------

    ";
    таблицу   раздела   VIII  "Оценка  эффективности  Подпрограммы"  
изложить в следующей редакции:
    "

----T--------------------------------T---------T--------T--------T--------T--------¬
¦ N ¦      Наименование целевых      ¦ Единица ¦2011 год¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦
¦п/п¦   индикаторов и показателей    ¦измерения¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+---+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦               2                ¦    3    ¦   4    ¦   5    ¦   6    ¦   7    ¦
+---+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+
¦1. ¦Ввод  мощности   энергетического¦МВт/Гкал ¦   -    ¦   -    ¦   -    ¦2,5/8,6 ¦
¦   ¦центра в с. Омолон с инженерными¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦сетями                          ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
L---+--------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------

    ";
    приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

                                     "Приложение
                                     к подпрограмме "Развитие
                                     энергетической инфраструктуры"

                             ПЕРЕЧЕНЬ
         МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
    ИНФРАСТРУКТУРЫ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
      "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
                       НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

----T----------------------T------------T-----------------------------------------------¬
¦   ¦                      ¦            ¦    Объем финансовых ресурсов (тыс. рублей)    ¦
¦   ¦                      ¦   Период   +-----------T-----------------------------------+
¦ N ¦     Наименование     ¦ реализации ¦           ¦       в том числе средства:       ¦
¦п/п¦     направления,     ¦мероприятий ¦           +------------T---------T------------+
¦   ¦ раздела, мероприятия ¦   (годы)   ¦   всего   ¦федерального¦окружного¦   прочих   ¦
¦   ¦                      ¦            ¦           ¦  бюджета   ¦ бюджета ¦внебюджетных¦
¦   ¦                      ¦            ¦           ¦            ¦         ¦ источников ¦
+---+----------------------+------------+-----------+------------+---------+------------+
¦ 1 ¦          2           ¦     3      ¦     4     ¦     5      ¦    6    ¦     7      ¦
+---+----------------------+------------+-----------+------------+---------+------------+
¦   ¦                      ¦2011 - 2014 ¦ 589610,00 ¦ 501190,00  ¦88420,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦                      +------------+-----------+------------+---------+------------+
¦   ¦Строительство объекта:¦    2011    ¦ 30000,00  ¦  25000,00  ¦ 5000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦   "Энергетический    +------------+-----------+------------+---------+------------+
¦1. ¦ центр в с. Омолон с  ¦    2012    ¦ 198700,00 ¦ 188700,00  ¦10000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦ инженерными сетями"  +------------+-----------+------------+---------+------------+
¦   ¦                      ¦    2013    ¦ 138900,00 ¦ 128900,00  ¦10000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦                      +------------+-----------+------------+---------+------------+
¦   ¦                      ¦    2014    ¦ 222010,00 ¦ 158590,00  ¦63420,00 ¦    0,00    ¦
+---+----------------------+------------+-----------+------------+---------+------------+
¦   ¦                      ¦2011 - 2014 ¦ 589610,00 ¦ 501190,00  ¦88420,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦                      +------------+-----------+------------+---------+------------+
¦   ¦                      ¦    2011    ¦ 30000,00  ¦  25000,00  ¦ 5000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦                      +------------+-----------+------------+---------+------------+
¦   ¦Итого по Подпрограмме ¦    2012    ¦ 198700,00 ¦ 188700,00  ¦10000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦                      +------------+-----------+------------+---------+------------+
¦   ¦                      ¦    2013    ¦ 138900,00 ¦ 128900,00  ¦10000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦                      +------------+-----------+------------+---------+------------+
¦   ¦                      ¦    2014    ¦ 222010,00 ¦ 158590,00  ¦63420,00 ¦    0,00    ¦
L---+----------------------+------------+-----------+------------+---------+-------------

    ".
    2.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить 
на    Департамент    промышленной    политики,    строительства   и   
жилищно-коммунального   хозяйства   Чукотского  автономного  округа  
(Еськин А.В.).


Председатель Правительства                               Р.В. КОПИН



Информация по документу
Читайте также