Расширенный поиск

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 16.04.2012 № 165

 
            ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                    от 16 апреля 2012 г. N 165

                   Утратило силу - Постановление
                     Правительства Чукотского
                        автономного округа
                      от 30.12.2013 г. N 562

   О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО
           АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 20 МАЯ 2010 ГОДА N 162

    В  целях уточнения некоторых положений и объемов финансирования 
отдельных  мероприятий  долгосрочной региональной целевой программы 
"Развитие  инфраструктуры  Чукотского  автономного округа на 2010 - 
2014    годы"    Правительство    Чукотского   автономного   округа   
постановляет:

    1.  Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного 
округа  от  20  мая  2010  года  N 162 "Об утверждении долгосрочной 
региональной  целевой программы "Развитие инфраструктуры Чукотского 
автономного округа на 2010 - 2014 годы" следующие изменения:
    1)  в  долгосрочной  региональной  целевой  программе "Развитие 
инфраструктуры  Чукотского  автономного округа на 2010 - 2014 годы" 
(далее - Программа):
    в паспорте Программы:
    абзац "Основание для разработки Программы" изложить в следующей 
редакции:
    "

Основание для            Постановление Правительства  Российской  Федерации
разработки Программы  от 23 апреля 2009 года N 365  "О федеральной  целевой
                      программе  "Повышение   устойчивости   жилых   домов,
                      основных  объектов   и  систем   жизнеобеспечения   в
                      сейсмических  районах Российской Федерации на 2009  -
                      2014 годы";
                         Постановление  Правительства Российской  Федерации
                      от 10 марта 2009 года N 217  "Об  утверждении  Правил
                      распределения  и   предоставления   из   федерального
                      бюджета   субсидий  бюджетам   субъектов   Российской
                      Федерации на поддержку  экономического и  социального
                      развития   коренных  малочисленных  народов   Севера,
                      Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации";
                         Постановление Правительства  Российской  Федерации
                      от  15  апреля   1996  года  N  480  "Об  утверждении
                      федеральной  целевой   программы   "Экономическое   и
                      социальное развитие Дальнего  Востока и Забайкалья на
                      период до 2013 года";
                         Распоряжение Правительства  Чукотского автономного
                      округа от 18 мая 2010 года N 217-рп  "О  долгосрочной
                      региональной     целевой      программе     "Развитие
                      инфраструктуры   Чукотского  автономного  округа   на
                      2010 - 2013 годы";
                         Распоряжение Правительства Чукотского  автономного
                      округа от 31 августа 2010 года N 353-рп  "О продлении
                      сроков реализации долгосрочной  региональной  целевой
                      программы   "Развитие    инфраструктуры    Чукотского
                      автономного округа на 2010 - 2013 годы";
                         Распоряжение Правительства Чукотского  автономного
                      округа  от  31  декабря   2010  года  N   561-рп   "О
                      разработке    подпрограмм     "Развитие    социальной
                      инфраструктуры",      "Развитие        энергетической
                      инфраструктуры" в рамках  долгосрочной   региональной
                      целевой    программы    "Развитие      инфраструктуры
                      Чукотского автономного округа на 2010 - 2014 годы";
                         Распоряжение Правительства  Чукотского автономного
                      округа от 23 марта 2011 года N 114-рп  "О  разработке
                      подпрограммы   "Развитие   инфраструктуры   сельского
                      хозяйства"   в   рамках   долгосрочной   региональной
                      целевой     программы    "Развитие     инфраструктуры
                      Чукотского автономного округа на 2010 - 2014 годы";
                         Распоряжение  Правительства Чукотского автономного
                      округа от 19 мая 2011 года  N  245-рп  "О  разработке
                      подпрограммы "Содействие  развитию  инфраструктуры  и
                      поддержке   благоустройства  городских   и   сельских
                      поселений"   в   рамках   долгосрочной   региональной
                      целевой     программы    "Развитие     инфраструктуры
                      Чукотского автономного округа на 2010 - 2014 годы";
                         Распоряжение  Правительства Чукотского автономного
                      округа   от  19  августа  2011  года  N   396-рп   "О
                      разработке подпрограммы  "Капитальный ремонт  плотины
                      на ручье Певек"  в рамках  долгосрочной  региональной
                      целевой    программы     "Развитие     инфраструктуры
                      Чукотского автономного округа на 2010 - 2014 годы"

    ";
    абзац "Цели и задачи Программы" изложить в следующей редакции:
    "

Цели и задачи            Цели Программы:
Программы                В области повышения сейсмической безопасности:
                         достижение   приемлемого    уровня    сейсмической
                      безопасности;
                         уменьшение     возможного     экономического     и
                      экологического ущерба от сейсмических воздействий;
                         создание условий для устойчивого  функционирования
                      объектов  инженерного  жизнеобеспечения  населения  и
                      объектов   социального    назначения    с    массовым
                      пребыванием людей.
                         В области здравоохранения:
                         развитие   сети   учреждений   здравоохранения   в
                      Чукотском  автономном  округе   и   совершенствование
                      предоставления первичной медико-санитарной помощи  на
                      базе  участковых  больниц  и   фельдшерско-акушерских
                      пунктов;
                         повышение   надежности    работы    (осуществление
                      бесперебойного обеспечения электроэнергией) больниц;
                         повышение уровня и  качества  жизни  населения  на
                      основе   повышения   уровня    развития    социальной
                      инфраструктуры населенных пунктов;
                         создание       условий        для        улучшения
                      социально-демографической   ситуации   в    Чукотском
                      автономном округе.
                         В области энергетики:
                         развитие и  укрепление  энергетического  комплекса
                      для надежного и  эффективного  функционирования  всех
                      производственных  и  социальных  объектов  Чукотского
                      автономного округа.
                         В области социальной сферы:
                         создание условий для укрепления здоровья населения
                      путем развития инфраструктуры спорта;
                         достижение  эффективности  и   высокого   качества
                      образования   образовательных  учреждений  Чукотского
                      автономного округа;
                         обеспечение государственных гарантий доступности и
                      равных    возможностей    получения     качественного
                      образования  на  территории  Чукотского   автономного
                      округа;
                         повышение уровня и качества жизни населения.
                         В области сельского хозяйства:
                         создание  условий  для  высокотехнологичного  убоя
                      оленей, переработки и  хранения  мясной,  ферментной,
                      эндокринной, пантовой продукции и  кожевенно-мехового
                      сырья       путем       развития       инфраструктуры
                      сельскохозяйственных предприятий.
                         В  области  развития  инфраструктуры  и  поддержки
                      благоустройства городских и сельских поселений:
                         содействие  развитию  инфраструктуры  и  поддержке
                      благоустройства  городских   и   сельских   поселений
                      Чукотского автономного округа;
                         повышение                              доступности
                      информационно-коммуникационных       ресурсов       в
                      национальных селах Чукотского автономного  округа  на
                      базе    современных    информационно-коммуникационных
                      технологий.
                         В   области   обеспечения    хозяйственно-питьевым
                      водоснабжением:
                         предупреждение аварийной ситуации  на  плотине  на
                      ручье Певек;
                         создание  условий   для   разработки  мероприятий,
                      обеспечивающих устойчивое функционирование плотины на
                      ручье Певек;
                         осуществление  реализации   мер   по   обеспечению
                      соблюдения норм  и  правил  безопасности  плотины  на
                      ручье Певек.
                         Достижение целей  Программы  будет  осуществляться
                      путем выполнения следующих задач:
                         В  области повышения сейсмической безопасности:
                         сейсмоусиление  существующих  основных объектов  и
                      систем жизнеобеспечения,  мест  массового  пребывания
                      людей;
                         строительство новых сейсмостойких объектов.
                         В области здравоохранения:
                         улучшение состояния здоровья населения;
                         улучшение    материально-технического    состояния
                      учреждений здравоохранения в округе.
                         В области энергетики:
                         реализация  наиболее  значимых  проектов  развития
                      инженерной инфраструктуры электроэнергетики;
                         оптимизация    топливно-энергетического    баланса
                      Чукотского автономного округа;
                         повышение эффективности источников энергии;
                         повышение  качества  эксплуатации   энергетических
                      объектов и внедрение энергосберегающих технологий.
                         В области социальной сферы:
                         строительство спортивных сооружений;
                         обеспечение возможности для всех возрастных  групп
                      населения,   включая    потребности    инвалидов    и
                      маломобильных групп  населения, осуществлять  занятия
                      спортом;
                         формирование  у  населения,  особенно  у  детей  и
                      молодежи, устойчивого интереса к занятиям  физической
                      культурой и спортом;
                         строительство образовательных учреждений  в  селах
                      округа;
                         сохранение  и   развитие   общедоступной   системы
                      дополнительного образования детей и взрослых.
                         В области сельского хозяйства:
                         строительство    современного    механизированного
                      высокотехнологичного комплекса с холодильниками;
                         обеспечение  возможности  переработки  и  хранения
                      мясной продукции и кожевенно-мехового сырья.
                         В области  развития  инфраструктуры  и   поддержки
                      благоустройства городских и сельских поселений:
                         приведение   в   качественное  состояние  объектов
                      благоустройства городских и сельских поселений;
                         обеспечение       качественного        содержания,
                      своевременного   ремонта   уличного    и    дворового
                      освещения, инженерных сетей;
                         создание условий  для  комфортного  и  безопасного
                      проживания граждан;
                         развитие                             перспективной
                      информационно-коммуникационной    инфраструктуры    в
                      сельских населенных  пунктах  Чукотского  автономного
                      округа.
                         В   области   обеспечения    хозяйственно-питьевым
                      водоснабжением:
                         проведение  инженерно-геокриологических  изысканий
                      тела плотины на ручье Певек для  установления  причин
                      разрушения и создания аварийной ситуации;
                         разработка   проектно-сметной    документации    и
                      технических      решений      для       осуществления
                      строительно-монтажных  работ   с   целью   ликвидации
                      предаварийного состояния плотины  на  ручье  Певек  и
                      восстановления его рабочего эксплуатационного  уровня
                      безопасности;
                         проведение капитального ремонта плотины  на  ручье
                      Певек

    ";
    абзац  "Перечень  основных  мероприятий  Программы"  изложить в 
следующей редакции:
    "

Перечень основных        В области повышения сейсмической безопасности:
мероприятий              сейсмоусиление существующих объектов;
Программы                строительство новых сейсмостойких объектов.
                         В области здравоохранения:
                         строительство объектов здравоохранения;
                         ремонт объектов здравоохранения;
                         оснащение  резервными  источниками энергоснабжения
                      районных и участковых больниц;
                         оснащение  районных  больниц  модульными  зданиями
                      морга с патолого-анатомическим отделением.
                         В области энергетики:
                         строительство энергетического центра в с. Омолон с
                      инженерными сетями;
                         ремонт ГМ ТЭЦ г. Анадырь;
                         разработка   проектно-сметной   документации    на
                      аварийную резервную ДЭС для ГМ ТЭЦ г. Анадырь.
                         В области социальной сферы:
                         строительство   плавательного   бассейна   в    г.
                      Билибино;
                         строительство центра образования в с. Нешкан;
                         строительство центра образования в с. Островное;
                         строительство центра образования в с. Лорино.
                         В области сельского хозяйства:
                         строительство  цеха  по  переработке  и   хранению
                      мясной продукции в с. Канчалан.
                         В  области  развития  инфраструктуры  и  поддержки
                      благоустройства городских и сельских поселений:
                         содействие  развитию  инфраструктуры  и  поддержке
                      благоустройства городских и сельских поселений;
                         развитие информационно-коммуникационных ресурсов в
                      национальных селах Чукотского автономного округа.
                         В   области   обеспечения    хозяйственно-питьевым
                      водоснабжением:
                         капитальный ремонт плотины на ручье Певек

    ";
    абзац  "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в 
следующей редакции:
    "

Объемы и источники       Объем   финансирования    мероприятий    Программы
финансирования        составляет 3469218,35 тыс. рублей, в том числе:
Программы                средства федерального  бюджета  -  770153,87  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -  2699064,48   тыс.
                      рублей;
                         в том числе по годам:
                         2010 год:
                         всего - 138783,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  59958,00  тыс.
                      рублей;
                         средства окружного бюджета - 78825,00 тыс. рублей;
                         2011 год:
                         всего - 608302,75 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  28436,27  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -   579866,48   тыс.
                      рублей;
                         2012 год:
                         всего - 901057,80 тыс. рублей, в том числе:
                         средства федерального  бюджета  -  302004,80  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -   599053,00   тыс.
                      рублей;
                         2013 год:
                         всего - 330524,80 тыс. рублей, в том числе:
                         средства федерального  бюджета  -  150564,80  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -   179960,00   тыс.
                      рублей;
                         2014 год:
                         всего -  1490550,00  тыс.  рублей,  в  том  числе:
                      средства  федерального  бюджета  -   229190,00   тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -  1261360,00   тыс.
                      рублей

    ";
    2)   в   подпрограмме   "Повышение  сейсмической  безопасности"  
Программы (далее - Подпрограмма):
    в паспорте Подпрограммы:
    абзац   "Основание  для  разработки  Подпрограммы"  изложить  в  
следующей редакции:
    "

Основание для            Постановление Правительства  Российской  Федерации
разработки            от 23 апреля 2009 года N 365 "О  федеральной  целевой
Подпрограммы          программе  "Повышение   устойчивости   жилых   домов,
                      основных  объектов  и   систем   жизнеобеспечения   в
                      сейсмических районах Российской Федерации на  2009  -
                      2014 годы";
                         Распоряжение Правительства Чукотского  автономного
                      округа от 18 мая 2010 года N 217-рп  "О  долгосрочной
                      региональной     целевой     программе      "Развитие
                      инфраструктуры  Чукотского    автономного  округа  на
                      2010 - 2013 годы";
                         Распоряжение Правительства Чукотского  автономного
                      округа от 31 августа 2010 года N 353-рп "О  продлении
                      сроков реализации долгосрочной  региональной  целевой
                      программы   "Развитие    инфраструктуры    Чукотского
                      автономного округа на 2010 - 2013 годы"

    ";
    абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить 
в следующей редакции:
    "

Объемы и источники       Объем  финансирования   мероприятий   Подпрограммы
финансирования        составляет 618468,00 тыс. рублей, в том числе:
Подпрограммы             средства  федерального  бюджета  -  89170,00  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -   529298,00   тыс.
                      рублей;
                         в том числе по годам:
                         2010 год:
                         всего - 9783,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства окружного бюджета - 9783,00 тыс. рублей;
                         2011 год:
                         всего - 326102,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  окружного  бюджета  -   326102,00   тыс.
                      рублей;
                         2012 год:
                         всего - 147863,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  8910,00   тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -   138953,00   тыс.
                      рублей;
                         2013 год:
                         всего - 18920,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  9660,00   тыс.
                      рублей;
                         средства окружного бюджета - 9260,00 тыс. рублей;
                         2014 год:
                         всего - 115800,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  70600,00  тыс.
                      рублей;
                         средства окружного бюджета - 45200,00 тыс. рублей

    ";
    раздел   V  "Ресурсное  обеспечение  Подпрограммы"  изложить  в  
следующей редакции:
              "V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

    Финансирование  Подпрограммы  осуществляется  за  счет  средств  
федерального  бюджета, предусмотренных в рамках федеральной целевой 
программы  "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации 
на  2009  -  2014  годы", утвержденной Постановлением Правительства 
Российской  Федерации  от  23 апреля 2009 года N 365 "О федеральной 
целевой  программе  "Повышение  устойчивости  жилых домов, основных 
объектов   и   систем   жизнеобеспечения   в  сейсмических  районах  
Российской  Федерации  на  2009  -  2014 годы", и средств окружного 
бюджета.
    Общий  объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 
618468,00 тыс. рублей, из них:
    за счет средств федерального бюджета - 89170,00 тыс. рублей;
    за счет средств окружного бюджета - 529298,00 тыс. рублей";
    раздел   VI   "Механизм  реализации  Подпрограммы"  изложить  в  
следующей редакции:
               "VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Для  реализации мероприятий Подпрограммы, финансируемых за счет 
федерального    бюджета,    Государственный    заказчик-координатор    
Подпрограммы    осуществляет    взаимодействие    с   Министерством   
регионального развития Российской Федерации.
    Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется:
    Государственным      заказчиком-координатором      Подпрограммы      
посредством  предоставления Государственному заказчику Подпрограммы 
из  окружного  бюджета  субсидий  на иные цели, порядок определения 
объема    и    условий   предоставления   которых   устанавливается   
Правительством Чукотского автономного округа;
    Государственным   заказчиком   Подпрограммы  в  соответствии  с  
действующим   законодательством   Российской   Федерации   в  сфере  
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для государственных нужд.
    Государственный заказчик-координатор и Государственный заказчик 
Подпрограммы  ежегодно  осуществляют  корректировку  Подпрограммы и 
затрат   на  мероприятия  с  учетом  выделенных  на  ее  реализацию  
бюджетных средств";
    пункт    1   таблицы   раздела   VIII   "Оценка   эффективности   
Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
    "

----T--------------------------T----------------------T----T----T----T----T----¬
¦1. ¦Повышение                 ¦ количество введенных ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦сейсмоустойчивости жилых  ¦      объектов в      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦домов, объектов и систем  ¦ соответствующем году ¦   0¦   0¦  50¦  75¦ 100¦
¦   ¦жизнеобеспечения          ¦(в процентах от плана ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
¦   ¦                          ¦     мероприятий)     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
L---+--------------------------+----------------------+----+----+----+----+-----

    ";
    приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

                                         "Приложение
                                         к подпрограмме "Повышение
                                         сейсмической безопасности"

                             ПЕРЕЧЕНЬ
         МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОЙ
     БЕЗОПАСНОСТИ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
      "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
                       НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

-------T-----------------------T-----------T------------------------------------------------¬
¦      ¦                       ¦           ¦    Объем финансовых ресурсов (тыс. рублей)     ¦
¦      ¦                       ¦  Период   +---------T--------------------------------------+
¦  N   ¦     Наименование      ¦реализации ¦         ¦        в том числе средства:         ¦
¦ п/п  ¦ направления, раздела, ¦мероприятий¦         +------------T----------T--------------+
¦      ¦      мероприятия      ¦  (годы)   ¦  Всего  ¦федерального¦окружного ¦    прочих    ¦
¦      ¦                       ¦           ¦         ¦  бюджета   ¦ бюджета  ¦ внебюджетных ¦
¦      ¦                       ¦           ¦         ¦            ¦          ¦  источников  ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦  1   ¦           2           ¦     3     ¦    4    ¦     5      ¦    6     ¦      7       ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦      ¦                       ¦2010 - 2012¦134399,00¦    0,00    ¦134399,00 ¦     0,00     ¦
¦      ¦                       +-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦      ¦Сейсмоусиление         ¦   2010    ¦ 2283,00 ¦    0,00    ¦ 2283,00  ¦     0,00     ¦
¦1.    ¦существующих объектов  +-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦      ¦                       ¦   2011    ¦73102,00 ¦    0,00    ¦ 73102,00 ¦     0,00     ¦
¦      ¦                       +-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦      ¦                       ¦   2012    ¦59014,00 ¦    0,00    ¦ 59014,00 ¦     0,00     ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦      ¦                       ¦2010 - 2012¦134399,00¦    0,00    ¦134399,00 ¦     0,00     ¦
¦      ¦                       +-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦      ¦Реконструкция котельной¦   2010    ¦ 2283,00 ¦    0,00    ¦ 2283,00  ¦     0,00     ¦
¦1.1.  ¦с инженерными сетями  в+-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦      ¦с. Лаврентия           ¦   2011    ¦73102,00 ¦    0,00    ¦ 73102,00 ¦     0,00     ¦
¦      ¦                       +-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦      ¦                       ¦   2012    ¦59014,00 ¦    0,00    ¦ 59014,00 ¦     0,00     ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦      ¦                       ¦2010 - 2014¦484069,00¦  89170,00  ¦394899,00 ¦     0,00     ¦
¦      ¦                       +-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦      ¦                       ¦   2010    ¦ 7500,00 ¦    0,00    ¦ 7500,00  ¦     0,00     ¦
¦      ¦                       +-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦      ¦Строительство новых    ¦   2011    ¦253000,00¦    0,00    ¦253000,00 ¦     0,00     ¦
¦2.    ¦сейсмостойких объектов +-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦      ¦                       ¦   2012    ¦88849,00 ¦  8910,00   ¦ 79939,00 ¦     0,00     ¦
¦      ¦                       +-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦      ¦                       ¦   2013    ¦18920,00 ¦  9660,00   ¦ 9260,00  ¦     0,00     ¦
¦      ¦                       +-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦      ¦                       ¦   2014    ¦115800,00¦  70600,00  ¦ 45200,00 ¦     0,00     ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦      ¦                       ¦2010 - 2013¦185180,00¦  18570,00  ¦166610,00 ¦     0,0      ¦
¦      ¦                       +-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦      ¦                       ¦   2010    ¦ 4500,00 ¦    0,00    ¦ 4500,00  ¦     0,00     ¦
¦      ¦Строительство детского +-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦2.1.  ¦сада в с. Уэлен        ¦   2011    ¦124000,00¦    0,00    ¦124000,00 ¦     0,00     ¦
¦      ¦                       +-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦      ¦                       ¦   2012    ¦37760,00 ¦   8910,0   ¦ 28850,00 ¦     0,00     ¦
¦      ¦                       +-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦      ¦                       ¦   2013    ¦18920,00 ¦   9660,0   ¦ 9260,00  ¦     0,00     ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦      ¦                       ¦2010 - 2012¦183089,00¦    0,00    ¦183089,00 ¦     0,00     ¦
¦      ¦                       +-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦      ¦Строительство котельной¦   2010    ¦ 3000,00 ¦    0,00    ¦ 3000,00  ¦     0,00     ¦
¦2.2.  ¦с инженерными сетями  в+-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦      ¦с. Уэлен               ¦   2011    ¦129000,00¦    0,00    ¦129000,00 ¦     0,00     ¦
¦      ¦                       +-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦      ¦                       ¦   2012    ¦51089,00 ¦    0,00    ¦ 51089,00 ¦     0,00     ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦      ¦                       ¦2011 - 2012¦129540,00¦    0,00    ¦129540,00 ¦     0,00     ¦
¦      ¦Котельная в с. Уэлен - +-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦2.2.1.¦1 очередь              ¦   2011    ¦129000,00¦    0,00    ¦129000,00 ¦     0,00     ¦
¦      ¦                       +-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦      ¦                       ¦   2012    ¦ 540,00  ¦    0,00    ¦  540,00  ¦     0,00     ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦      ¦                       ¦2010 - 2012¦53549,00 ¦    0,00    ¦ 53549,00 ¦     0,00     ¦
¦      ¦Магистральные          +-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦2.2.2.¦инженерные сети в      ¦   2010    ¦ 3000,00 ¦    0,00    ¦ 3000,00  ¦     0,00     ¦
¦      ¦с. Уэлен - 2 очередь   +-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦      ¦                       ¦   2012    ¦50549,00 ¦    0,00    ¦ 50549,00 ¦     0,00     ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦      ¦Строительство          ¦           ¦         ¦            ¦          ¦              ¦
¦2.3.  ¦участковой больницы в  ¦   2014    ¦115800,00¦  70600,00  ¦ 45200,00 ¦     0,00     ¦
¦      ¦с. Уэлен               ¦           ¦         ¦            ¦          ¦              ¦
+------+-----------------------+-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦      ¦                       ¦2010 - 2014¦618468,00¦  89170,00  ¦529298,00 ¦     0,00     ¦
¦      ¦                       +-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦      ¦                       ¦   2010    ¦ 9783,00 ¦    0,00    ¦ 9783,00  ¦     0,00     ¦
¦      ¦                       +-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦      ¦                       ¦   2011    ¦326102,00¦    0,00    ¦326102,00 ¦     0,00     ¦
¦      ¦Итого по Подпрограмме  +-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦      ¦                       ¦   2012    ¦147863,00¦  8910,00   ¦138953,00 ¦     0,00     ¦
¦      ¦                       +-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦      ¦                       ¦   2013    ¦18920,00 ¦  9660,00   ¦ 9260,00  ¦     0,00     ¦
¦      ¦                       +-----------+---------+------------+----------+--------------+
¦      ¦                       ¦   2014    ¦115800,00¦  70600,00  ¦ 45200,00 ¦     0,00     ¦
L------+-----------------------+-----------+---------+------------+----------+---------------

    ";
    3)  в  подпрограмме  "Развитие  инфраструктуры здравоохранения" 
Программы (далее - Подпрограмма):
    в паспорте Подпрограммы:
    абзац  "Перечень  основных мероприятий Подпрограммы" изложить в 
следующей редакции:
    "

Перечень основных        Строительство объектов здравоохранения;
мероприятий              ремонт объектов здравоохранения;
Подпрограммы             оснащение резервными  источниками  энергоснабжения
                      районных и участковых больниц;
                         оснащение  районных  больниц  модульными  зданиями
                      морга с патолого-анатомическим отделением

    ";
    абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить 
в следующей редакции:
    "

Объемы и источники       Объем   финансирования   мероприятий  Подпрограммы
финансирования        составляет 653683,70 тыс. рублей, в том числе:
Подпрограммы             средства федерального  бюджета  -  175358,00  тыс.
                      рублей;
                         средства   окружного  бюджета   -  478325,70  тыс.
                      рублей;
                         в том числе по годам:
                         2010 год:
                         всего - 129000,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  59958,00  тыс.
                      рублей;
                         средства окружного бюджета - 69042,00 тыс. рублей;
                         2011 год:
                         всего - 53183,70 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  24000,00  тыс.
                      рублей;
                         средства окружного бюджета - 29183,70 тыс. рублей;
                         2012 год:
                         всего - 218600,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  79400,00  тыс.
                      рублей;
                         средства   окружного   бюджета   -  139200,00 тыс.
                      рублей;
                         2013 год:
                         всего - 129700,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  12000,00  тыс.
                      рублей;
                         средства   окружного   бюджета   -  117700,00 тыс.
                      рублей;
                         2014 год:
                         всего - 123200,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства окружного бюджета - 123200,00 тыс. рублей

    ";
    абзац  пятый  раздела  I  "Содержание  проблемы  и  обоснование  
необходимости  ее  решения программными методами" дополнить словами 
",   оснастить   районные  больницы  модульными  зданиями  морга  с  
патолого-анатомическим отделением";
    раздел  IV "Система мероприятий Подпрограммы" дополнить словами 
";   оснащение   районных   больниц  модульными  зданиями  морга  с  
патолого-анатомическим отделением";
    в разделе V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
    абзац третий дополнить словами ", ФАП в с. Снежное";
    в абзаце шестом цифры "749383,70" заменить цифрами "653683,70";
    в   абзаце   седьмом   цифры   "151358,00"   заменить   цифрами   
"175358,00";
    в   абзаце   восьмом   цифры   "598025,70"   заменить   цифрами   
"478325,70";
    раздел   VI   "Механизм  реализации  Подпрограммы"  изложить  в  
следующей редакции:
               "VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Для  реализации  мероприятий  Подпрограммы,  софинансируемых за 
счет    субсидий    из    федерального   бюджета,   Государственный   
заказчик-координатор  Подпрограммы  взаимодействует с Министерством 
регионального  развития Российской Федерации (субсидии на поддержку 
экономического   и   социального  развития  коренных  малочисленных  
народов  Севера,  Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации) и 
Министерством  здравоохранения  и  социального  развития Российской 
Федерации  (субсидии  на  софинансирование  мероприятий по развитию 
социальной  сферы,  предусмотренных  федеральной целевой программой 
"Экономическое  и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья 
на период до 2013 года").
    Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется:
    Государственным      заказчиком-координатором      Подпрограммы      
посредством  предоставления Государственному заказчику Подпрограммы 
из  окружного  бюджета  субсидий  на иные цели, порядок определения 
объема    и    условий   предоставления   которых   устанавливается   
Правительством Чукотского автономного округа;
    Государственным   заказчиком   Подпрограммы  в  соответствии  с  
действующим   законодательством   Российской   Федерации   в  сфере  
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для государственных нужд.
    Государственный заказчик-координатор и Государственный заказчик 
Подпрограммы  ежегодно  осуществляют  корректировку  Подпрограммы и 
затрат   на  мероприятия  с  учетом  выделенных  на  ее  реализацию  
бюджетных средств";
    таблицу   раздела   VIII  "Оценка  эффективности  Подпрограммы"  
изложить в следующей редакции:
    "

----T------------------------T---------------T------T------T------T------T------T------¬
¦ N ¦  Наименование целевых  ¦    Единица    ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦
¦п/п¦     индикаторов и      ¦   измерения   ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦
¦   ¦      показателей       ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---+------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+
¦ 1 ¦           2            ¦       3       ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦  9   ¦
+---+------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+
¦ 1.¦Снижение численности    ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦больных активными       ¦    человек    ¦до 112¦до 110¦до 109¦до 108¦до 107¦до 106¦
¦   ¦формами туберкулеза,    ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦состоящих на учете      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---+------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+
¦ 2.¦Ввод в эксплуатацию     ¦  количество   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦объектов здравоохранения¦   введенных   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦                        ¦  объектов в   ¦  -   ¦  2   ¦  1   ¦  2   ¦  2   ¦  1   ¦
¦   ¦                        ¦соответствующем¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦                        ¦     году      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---+------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+
¦ 3.¦Обеспеченность районных ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦и участковых больниц    ¦   процентов   ¦  -   ¦  -   ¦ 7,8  ¦  -   ¦ 23,1 ¦ 23,1 ¦
¦   ¦резервными источниками  ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦энергоснабжения         ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦   +------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+
¦   ¦в том числе введенных в ¦   процентов   ¦  -   ¦  -   ¦ 7,8  ¦  -   ¦ 19,2 ¦ 19,2 ¦
¦   ¦рамках Подпрограммы     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
L---+------------------------+---------------+------+------+------+------+------+-------

    ";
    приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

                                    "Приложение
                                    к подпрограмме "Развитие
                                    инфраструктуры здравоохранения"

                             ПЕРЕЧЕНЬ
         МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
   ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
      "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
                       НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

-----T---------------------------------T-----------T---------------------------------------------¬
¦    ¦                                 ¦           ¦   Объем финансовых ресурсов (тыс. рублей)   ¦
¦    ¦                                 ¦  Период   +---------T-----------------------------------+
¦ N  ¦    Наименование направления,    ¦реализации ¦         ¦       в том числе средства:       ¦
¦п/п ¦      раздела, мероприятия       ¦мероприятий¦         +------------T---------T------------+
¦    ¦                                 ¦  (годы)   ¦  всего  ¦федерального¦окружного¦   прочих   ¦
¦    ¦                                 ¦           ¦         ¦  бюджета   ¦ бюджета ¦внебюджетных¦
¦    ¦                                 ¦           ¦         ¦            ¦         ¦ источников ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦ 1  ¦                2                ¦     3     ¦    4    ¦     5      ¦    6    ¦     7      ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦2010 - 2014¦563200,00¦ 175358,00  ¦387842,00¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2010    ¦129000,00¦  59958,00  ¦69042,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦     Строительство объектов      ¦   2011    ¦44000,00 ¦  24000,00  ¦20000,00 ¦    0,00    ¦
¦ 1. ¦         здравоохранения         +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2012    ¦163600,00¦  79400,00  ¦84200,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2013    ¦103400,00¦  12000,00  ¦91400,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2014    ¦123200,00¦    0,00    ¦123200,00¦    0,00    ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦1.1.¦Строительство сельской участковой¦   2010    ¦85000,00 ¦  24000,00  ¦61000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦больницы в с. Рыркайпий          ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦1.2.¦Строительство ФАП в с. Конергино ¦   2010    ¦44000,00 ¦  35958,00  ¦ 8042,00 ¦    0,00    ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦1.3.¦Строительство ФАП в с. Ванкарем  ¦   2011    ¦44000,00 ¦  24000,00  ¦20000,00 ¦    0,00    ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦1.4.¦Строительство участковой больницы¦   2012    ¦106400,00¦  55400,00  ¦51000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦в с. Нешкан                      ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦1.5.¦Строительство участковой больницы¦   2014    ¦123200,00¦    0,00    ¦123200,00¦    0,00    ¦
¦    ¦в с. Лорино                      ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦1.6.¦Строительство ФАП в с. Биллингс  ¦   2013    ¦50000,00 ¦    0,00    ¦50000,00 ¦    0,00    ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦1.7.¦Строительство ФАП в с. Островное ¦2012 - 2013¦54600,00 ¦  12000,00  ¦42600,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2012    ¦ 1200,00 ¦    0,00    ¦ 1200,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2013    ¦53400,00 ¦  12000,00  ¦41400,00 ¦    0,00    ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦1.8.¦ Строительство ФАП в с. Снежное  ¦   2012    ¦56000,00 ¦  24000,00  ¦32000,00 ¦    0,00    ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦ 2. ¦ Ремонт объектов здравоохранения ¦   2012    ¦55000,00 ¦    0,00    ¦55000,00 ¦    0,00    ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦2.1.¦Капитальный ремонт               ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦Государственного бюджетного      ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦учреждения здравоохранения       ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦"Чукотская окружная больница" -  ¦   2012    ¦43000,00 ¦    0,00    ¦43000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦филиал Иультинская районная      ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦больница п. Эгвекинот (корпус 1, ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦корпус 2) - 2 этап               ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦2.2.¦Ремонт здания                    ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦психоневрологического корпуса    ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦Государственного бюджетного      ¦   2012    ¦12000,00 ¦    0,00    ¦12000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦учреждения здравоохранения       ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦"Чукотская окружная больница" в  ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦г. Анадырь                       ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦2011 - 2013¦20483,70 ¦    0,00    ¦20483,70 ¦    0,00    ¦
¦    ¦Оснащение резервными источниками +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦ 3. ¦   энергоснабжения районных и    ¦   2011    ¦ 9183,70 ¦    0,00    ¦ 9183,70 ¦    0,00    ¦
¦    ¦       участковых больниц        +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2013    ¦11300,00 ¦    0,00    ¦11300,00 ¦    0,00    ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦3.1.¦Модульный резервный источник     ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦энергоснабжения для районной     ¦   2011    ¦ 4583,00 ¦    0,00    ¦ 4583,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦больницы в п. Провидения         ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦3.2.¦Модульный резервный источник     ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦энергоснабжения для участковой   ¦   2011    ¦ 4600,70 ¦    0,00    ¦ 4600,70 ¦    0,00    ¦
¦    ¦больницы в п. Беринговский       ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦3.3.¦Модульный резервный источник     ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦энергоснабжения для районной     ¦   2013    ¦ 3500,00 ¦    0,00    ¦ 3500,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦больницы в п. Эгвекинот          ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦3.4.¦Модульный резервный источник     ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦энергоснабжения для районной     ¦   2013    ¦ 4100,00 ¦    0,00    ¦ 4100,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦больницы в г. Билибино           ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦3.5.¦Модульный резервный источник     ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦энергоснабжения для районной     ¦   2013    ¦ 3700,00 ¦    0,00    ¦ 3700,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦больницы в г. Певек              ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦   Оснащение районных больниц    ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦ 4. ¦   модульными зданиями морга с   ¦   2013    ¦15000,00 ¦    0,00    ¦15000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦патолого-анатомическим отделением¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦4.1.¦Модульное здание морга с         ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦патолого-анатомическим отделением¦   2013    ¦ 5000,00 ¦    0,00    ¦ 5000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦в п. Эгвекинот                   ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦4.2.¦Модульное здание морга с         ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦патолого-анатомическим отделением¦   2013    ¦ 5000,00 ¦    0,00    ¦ 5000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦в г. Певек                       ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦4.3.¦Модульное здание морга с         ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦патолого-анатомическим отделением¦   2013    ¦ 5000,00 ¦    0,00    ¦ 5000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦в п. Провидения                  ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦2010 - 2014¦653683,70¦ 175358,00  ¦478325,70¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2010    ¦129000,00¦  59958,00  ¦69042,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2011    ¦53183,70 ¦  24000,00  ¦29183,70 ¦    0,00    ¦
¦    ¦      Итого по Подпрограмме      +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2012    ¦218600,00¦  79400,00  ¦139200,00¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2013    ¦129700,00¦  12000,00  ¦117700,00¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2014    ¦123200,00¦    0,00    ¦123200,00¦    0,00    ¦
L----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+-------------

    ";
    4)  в  подпрограмме  "Развитие  энергетической  инфраструктуры"  
Программы (далее - Подпрограмма):
    в паспорте Подпрограммы:
    абзац  "Сроки  и  этапы  реализации  Подпрограммы"  изложить  в  
следующей редакции:
    "

Сроки и этапы            2012 - 2014 годы
реализации
Подпрограммы

    ";
    абзац  "Перечень  основных мероприятий Подпрограммы" изложить в 
следующей редакции:
    "

Перечень основных        Строительство энергетического центра в с. Омолон с
мероприятий           инженерными сетями;
Подпрограммы             ремонт ГМ ТЭЦ г. Анадырь;
                         разработка   проектно-сметной   документации    на
                      аварийную резервную ДЭС для ГМ ТЭЦ г. Анадырь

    ";
    абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить 
в следующей редакции:
    "

Объемы и источники       Объем  финансирования   мероприятий   Подпрограммы
финансирования        составляет 609609,60 тыс. рублей, в том числе:
Подпрограммы             средства федерального  бюджета  -  501189,60  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -   108420,00   тыс.
                      рублей;
                         в том числе по годам:
                         2012 год:
                         всего - 248694,80 тыс. рублей, в том числе:
                         средства федерального  бюджета  -  213694,80  тыс.
                      рублей;
                         средства окружного бюджета - 35000,00 тыс. рублей;
                         2013 год:
                         всего - 138904,80 тыс. рублей, в том числе:
                         средства федерального  бюджета  -  128904,80  тыс.
                      рублей;
                         средства окружного бюджета - 10000,00 тыс. рублей;
                         2014 год:
                         всего - 222010,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства федерального  бюджета  -  158590,00  тыс.
                      рублей;
                         средства окружного бюджета - 63420,00 тыс. рублей

    ";
    раздел  1  "Содержание  проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программными методами" изложить в следующей редакции:
        "1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
                 ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

    Для  успешного  решения  стратегических  задач  по  наращиванию  
экономического потенциала необходимо осуществление мер по повышению 
уровня   и   качества   жизни   населения,   преодолению   дефицита   
специалистов и квалифицированных рабочих во всех отраслях экономики 
Чукотского автономного округа.
    Важной  ролью  в  улучшении  качества  жизни населения является 
повышение качества эксплуатации энергетических объектов и внедрение 
энергосберегающих  технологий,  реализация комплекса мероприятий по 
снижению темпов роста тарифов.
    Электроэнергетика   Чукотского   автономного   округа  является  
сложной,  широко  разветвленной системой, состоящей из предприятий, 
вырабатывающих  электрическую  и  тепловую  энергию, и предприятий, 
осуществляющих их поставку потребителям.
    Одной  из  основных задач в развитии энергетики округа является 
формирование  энергетической  инфраструктуры  - строительство новых 
энергетических   центров.  Развитие  энергетической  инфраструктуры  
будет    направлено   на   обеспечение   и   повышение   надежности   
электроснабжения потребителей.
    С  целью  обеспечения удовлетворения спроса на электроэнергию в 
изолированной  энергосистеме  Чукотского  автономного  округа  было  
осуществлено  строительство  энергетического  центра  с инженерными 
сетями   в   селе   Марково  Анадырского  района,  который  повысил  
надежность   и  качество  электроснабжения  потребителей  с  учетом  
перспективы  социального  развития  села. В то же время в некоторых 
селах  Чукотского автономного округа действующих энергогенерирующих 
мощностей недостаточно для обеспечения всех потребителей.
    Село  Омолон  расположено на юге Билибинского района Чукотского 
автономного   округа.  Население  около  одной  тысячи  человек,  в  
основном  коренные малочисленные народы Севера. Сообщение с городом 
Билибино  осуществляется по зимнику (530 км, период работы - январь 
-  апрель).  Через  село  Омолон  проходит  зимник  от  п. Омсукчан 
Магаданской  области,  который  связывает  морской  порт  Магадан и 
континентальную часть Чукотки с выходом к морскому порту Певек.
    Система     энергоснабжения    изолированная,    осуществляется    
собственной  котельной  и  дизельной  электростанцией. Транспортная 
схема  доставки  дизельного топлива сложная: наземным транспортом в 
зимний  период  по  автозимникам  и  водным  транспортом в короткий 
летний навигационный период.
    По  планам  перспективного  развития  села Омолон предусмотрено 
строительство  и  ввод  в  эксплуатацию  в  2012 - 2013 годы центра 
образования  на  320  мест,  участковой больницы, магазина-пекарни, 
14-квартирного  жилого  дома.  В связи с этим ожидается возрастание 
нагрузок потребителей тепловой и электрической энергии:
    - тепловой энергии - на 6,0 Гкал,
    - электрической энергии - на 972 кВт.
    Анализ  существующего  состояния  энергообъектов  и  инженерных  
сетей с. Омолон показывает следующее.
    Дизельная электростанция:
    установленная мощность - 1260 кВт;
    эксплуатационная мощность максимальная - 630 кВт;
    расход дизельного топлива - 600 тонн в год;
    присоединенные нагрузки потребителей - 920 кВт.
    В  ближайшее время необходима замена дизель-генераторов в связи 
с  окончанием  срока  эксплуатационной  службы. Резерв мощности для 
электроснабжения вновь вводимых объектов отсутствует.
    Котельная:
    установленная мощность - 6 Гкал;
    расход дизельного топлива - 1600 тонн в год;
    присоединенные нагрузки потребителей - 2,6 Гкал.
    В  связи с физическим износом эксплуатируемых котлов фактически 
достигаемая  мощность не превышает 3 Гкал. Необходима реконструкция 
здания котельной с заменой эксплуатируемых котлов.
    Инженерные сети:
    протяженность электрических сетей - 22 км;
    протяженность тепловых сетей - 18,5 км.
    Требуется полная модернизация и наладка сетей.

    ПРИСОЕДИНЕННЫЕ НАГРУЗКИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ
      ЭНЕРГИИ И ОБЪЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

------------------------------------T-------------¬
¦            Потребители            ¦Максимальная ¦
¦                                   ¦  тепловая   ¦
¦                                   ¦  нагрузка,  ¦
¦                                   ¦    Гкал     ¦
+-----------------------------------+-------------+
¦                 1                 ¦      2      ¦
+-----------------------------------+-------------+
¦       Потребители, подключенные к системе       ¦
¦централизованного теплоснабжения, по состоянию на¦
¦                декабрь 2010 года                ¦
+-----------------------------------T-------------+
¦Объекты ЖКХ                        ¦     0,3     ¦
+-----------------------------------+-------------+
¦Муниципальный жилищный фонд        ¦     1,4     ¦
+-----------------------------------+-------------+
¦Частный сектор                     ¦     0,2     ¦
+-----------------------------------+-------------+
¦Прочие потребители                 ¦     0,7     ¦
+-----------------------------------+-------------+
¦Итого                              ¦     2,6     ¦
+-----------------------------------+-------------+
¦ Потребители, планируемые к вводу в эксплуатацию ¦
¦               в 2012 - 2013 годах               ¦
+-----------------------------------T-------------+
¦Центр образования на 320 мест      ¦     1,6     ¦
+-----------------------------------+-------------+
¦Участковая больница                ¦     0,5     ¦
+-----------------------------------+-------------+
¦Магазин-пекарня                    ¦     0,3     ¦
+-----------------------------------+-------------+
¦14-квартирный жилой дом            ¦     0,3     ¦
+-----------------------------------+-------------+
¦Собственные нужды котельной        ¦     3,3     ¦
+-----------------------------------+-------------+
¦Итого                              ¦     6,0     ¦
+-----------------------------------+-------------+
¦Всего необходимо                   ¦     8,6     ¦
L-----------------------------------+--------------

         ПРИСОЕДИНЕННЫЕ НАГРУЗКИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
           ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ОБЪЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ
                      К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

------------------------------------T-------------¬
¦            Потребители            ¦Максимальная ¦
¦                                   ¦электрическая¦
¦                                   ¦нагрузка, кВт¦
+-----------------------------------+-------------+
¦                 1                 ¦      2      ¦
+-----------------------------------+-------------+
¦        Потребители, подключенные к сетям        ¦
¦  энергоснабжения, по состоянию на декабрь 2010  ¦
¦                      года                       ¦
+-----------------------------------T-------------+
¦Потребители, подключенные к ТП-1   ¦     495     ¦
+-----------------------------------+-------------+
¦Потребители, подключенные к ТП-2   ¦     425     ¦
+-----------------------------------+-------------+
¦Итого                              ¦     920     ¦
+-----------------------------------+-------------+
¦Потребители, планируемые к вводу в эксплуатацию в¦
¦                2012 - 2013 годах                ¦
+-----------------------------------T-------------+
¦Центр образования на 320 мест      ¦     392     ¦
+-----------------------------------+-------------+
¦Участковая больница                ¦     250     ¦
+-----------------------------------+-------------+
¦Магазин-пекарня                    ¦     145     ¦
+-----------------------------------+-------------+
¦14-квартирный жилой дом            ¦     185     ¦
+-----------------------------------+-------------+
¦Итого                              ¦     972     ¦
+-----------------------------------+-------------+
¦Всего необходимо                   ¦    1892     ¦
L-----------------------------------+--------------

    С  учетом  планируемых  к вводу в эксплуатацию новых объектов и 
существующего  состояния  действующих  энергогенерирующих мощностей 
недостаточно для обеспечения всех потребителей.
    В рамках выполнения мероприятий по модернизации систем электро- 
и  теплоснабжения  г.  Анадырь  и  Анадырского  района  в 2005 году 
введена  в  эксплуатацию  газомоторная  ТЭЦ  (далее  - ГМ ТЭЦ) в г. 
Анадыре. Введение в эксплуатацию ГМ ТЭЦ в г. Анадыре способствовало 
снижению  зависимости  региона  от  ежегодных закупок дорогостоящих 
энергоносителей,  улучшению  экологической  обстановки в регионе. В 
летний   период  ГМ  ТЭЦ  работает  самостоятельно,  что  позволяет  
качественно производить ремонтные работы на Анадырской ТЭЦ.
    Проведение  работ  по  ремонту  ГМ  ТЭЦ  обеспечит  поддержание  
объекта  в  надлежащем  рабочем  состоянии и создаст условия для ее 
дальнейшего эффективного использования.
    Решать указанные задачи предлагается в рамках реализации данной 
Подпрограммы.  Для этого планируется построить энергетический центр 
с   инженерными   сетями,   провести  ремонт  ГМ  ТЭЦ  г.  Анадырь,  
разработать  проектно-сметную  документацию  на аварийную резервную 
ДЭС для ГМ ТЭЦ г. Анадырь";
    в  разделе  III  "Сроки  и этапы реализации Подпрограммы" цифры 
"2011" заменить цифрами "2012";
    раздел  IV "Система мероприятий Подпрограммы" дополнить словами 
",   ремонт   ГМ   ТЭЦ  г.  Анадырь,  разработать  проектно-сметную  
документацию на аварийную резервную ДЭС для ГМ ТЭЦ г. Анадырь";
    в разделе V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
    в абзаце втором цифры "589610,00" заменить цифрами "609609,60";
    в   абзаце   третьем   цифры   "501190,00"   заменить   цифрами   
"501189,60";
    в   абзаце   четвертом   цифры   "88420,00"   заменить  цифрами  
"108420,00";
    раздел   VI   "Механизм  реализации  Подпрограммы"  изложить  в  
следующей редакции:
               "VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Для  реализации  мероприятий  Подпрограммы,  софинансируемых за 
счет    субсидий    из    федерального   бюджета,   Государственный   
заказчик-координатор  Подпрограммы  взаимодействует с Министерством 
энергетики   Российской  Федерации  (субсидии  на  софинансирование  
объектов  капитального  строительства государственной собственности 
субъекта  Российской Федерации, предусмотренных федеральной целевой 
программой  "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 
Забайкалья на период до 2013 года").
    Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется:
    Государственным      заказчиком-координатором      Подпрограммы      
посредством  предоставления Государственному заказчику Подпрограммы 
из  окружного  бюджета  субсидий  на иные цели, порядок определения 
объема    и    условий   предоставления   которых   устанавливается   
Правительством Чукотского автономного округа;
    Государственным   заказчиком   Подпрограммы  в  соответствии  с  
действующим   законодательством   Российской   Федерации   в  сфере  
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для государственных нужд.
    Государственный заказчик-координатор и Государственный заказчик 
Подпрограммы  ежегодно  осуществляют  корректировку  Подпрограммы и 
затрат   на  мероприятия  с  учетом  выделенных  на  ее  реализацию  
бюджетных средств";
    таблицу   раздела   VIII  "Оценка  эффективности  Подпрограммы"  
изложить в следующей редакции:
    "

----T--------------------------------------T---------T----T----T----T-----¬
¦ N ¦  Наименование целевых индикаторов и  ¦ Единица ¦2011¦2012¦2013¦2014 ¦
¦п/п¦             показателей              ¦измерения¦год ¦год ¦год ¦ год ¦
+---+--------------------------------------+---------+----+----+----+-----+
¦ 1 ¦                  2                   ¦    3    ¦ 4  ¦ 5  ¦ 6  ¦  7  ¦
+---+--------------------------------------+---------+----+----+----+-----+
¦1. ¦Ввод мощности энергетического центра в¦  МВт/   ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦2,5/ ¦
¦   ¦с. Омолон с инженерными сетями        ¦  Гкал   ¦    ¦    ¦    ¦ 8,6 ¦
+---+--------------------------------------+---------+----+----+----+-----+
¦2. ¦Количество отремонтированных объектов ¦   шт.   ¦ -  ¦ 1  ¦ -  ¦  -  ¦
L---+--------------------------------------+---------+----+----+----+------

    ";
    приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

                                     "Приложение
                                     к подпрограмме "Развитие
                                     энергетической инфраструктуры"

                             ПЕРЕЧЕНЬ
         МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
    ИНФРАСТРУКТУРЫ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
      "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
                       НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

----T------------------------T-----------T---------------------------------------------¬
¦   ¦                        ¦           ¦   Объем финансовых ресурсов (тыс. рублей)   ¦
¦   ¦                        ¦  Период   +---------T-----------------------------------+
¦ N ¦      Наименование      ¦реализации ¦         ¦       в том числе средства:       ¦
¦п/п¦ направления, раздела,  ¦мероприятий¦         +------------T---------T------------+
¦   ¦      мероприятия       ¦  (годы)   ¦  всего  ¦федерального¦окружного¦   прочих   ¦
¦   ¦                        ¦           ¦         ¦  бюджета   ¦ бюджета ¦внебюджетных¦
¦   ¦                        ¦           ¦         ¦            ¦         ¦ источников ¦
+---+------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦ 1 ¦           2            ¦     3     ¦    4    ¦     5      ¦    6    ¦     7      ¦
+---+------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦1. ¦Строительство объекта:  ¦2012 - 2014¦589609,60¦ 501189,60  ¦88420,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦"Энергетический центр в +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦   ¦с. Омолон с инженерными ¦   2012    ¦228694,80¦ 213694,80  ¦15000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦сетями"                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦   ¦                        ¦   2013    ¦138904,80¦ 128904,80  ¦10000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦                        +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦   ¦                        ¦   2014    ¦222010,00¦ 158590,00  ¦63420,00 ¦    0,00    ¦
+---+------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦2. ¦Ремонт ГМ ТЭЦ г. Анадырь¦   2012    ¦19505,00 ¦    0,00    ¦19505,00 ¦    0,00    ¦
+---+------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦3. ¦Аварийная резервная ДЭС ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦   ¦для ГМ ТЭЦ г. Анадырь   ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦   ¦(разработка             ¦   2012    ¦ 495,00  ¦    0,00    ¦ 495,00  ¦    0,00    ¦
¦   ¦проектно-сметной        ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦   ¦документации)           ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+---+------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦   ¦Итого по Подпрограмме   ¦2012 - 2014¦609609,60¦ 501189,60  ¦108420,00¦    0,00    ¦
¦   ¦                        +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦   ¦                        ¦   2012    ¦248694,80¦ 213694,80  ¦35000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦                        +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦   ¦                        ¦   2013    ¦138904,80¦ 128904,80  ¦10000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦                        +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦   ¦                        ¦   2014    ¦222010,00¦ 158590,00  ¦63420,00 ¦    0,00    ¦
L---+------------------------+-----------+---------+------------+---------+-------------

    ";
    5)   в   подпрограмме   "Развитие   социальной  инфраструктуры"  
Программы (далее - Подпрограмма):
    раздел   VI   "Механизм  реализации  Подпрограммы"  изложить  в  
следующей редакции:
               "VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Для  реализации мероприятий Подпрограммы, финансируемых за счет 
федерального    бюджета,    Государственный    заказчик-координатор    
Подпрограммы    осуществляет    взаимодействие    с   Министерством   
регионального развития Российской Федерации.
    Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется:
    Государственным      заказчиком-координатором      Подпрограммы      
посредством  предоставления Государственному заказчику Подпрограммы 
из  окружного  бюджета  субсидий  на иные цели, порядок определения 
объема    и    условий   предоставления   которых   устанавливается   
Правительством Чукотского автономного округа;
    Государственным   заказчиком   Подпрограммы  в  соответствии  с  
действующим   законодательством   Российской   Федерации   в  сфере  
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для государственных нужд.
    Государственный заказчик-координатор и Государственный заказчик 
Подпрограммы  ежегодно  осуществляют  корректировку  Подпрограммы и 
затрат   на  мероприятия  с  учетом  выделенных  на  ее  реализацию  
бюджетных средств";
    6)   в   подпрограмме  "Содействие  развитию  инфраструктуры  и  
благоустройства  городских и сельских поселений" Программы (далее - 
Подпрограмма):
    в паспорте Подпрограммы:
    абзац  "Сроки  и  этапы  реализации  Подпрограммы"  изложить  в  
следующей редакции:
    "

Сроки и этапы            2011 - 2012 годы
реализации
Подпрограммы

    ";
    абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить 
в следующей редакции:
    "

Объемы и источники       Объем  финансирования   мероприятий   Подпрограммы
финансирования        составляет 196517,05 тыс. рублей, в том числе:
Подпрограммы             средства  федерального  бюджета  -  4436,27   тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -   192080,78   тыс.
                      рублей;
                         в том числе по годам:
                         2011 год:
                         всего - 86517,05 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  4436,27   тыс.
                      рублей;
                         средства окружного бюджета - 82080,78 тыс. рублей;
                         2012 год:
                         всего - 110000,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства окружного бюджета - 110000,00 тыс. рублей

    ";
    в  разделе  III  "Сроки  и этапы реализации Подпрограммы" слова 
"2011 года" заменить словами "2011 - 2012 годов";
    в разделе V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
    в   абзаце   четвертом   цифры   "86517,05"   заменить  цифрами  
"196517,05";
    в абзаце шестом цифры "82080,78" заменить цифрами "192080,78";
    приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

                                "Приложение
                                к подпрограмме "Содействие развитию
                                инфраструктуры и поддержке
                                благоустройства городских
                                и сельских поселений"

                             ПЕРЕЧЕНЬ
   МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ
    И ПОДДЕРЖКЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ"
       ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
           ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
                       НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

----T------------------------------T-----------T---------------------------------------------¬
¦   ¦                              ¦           ¦   Объем финансовых ресурсов (тыс. рублей)   ¦
¦   ¦                              ¦  Период   +---------T-----------------------------------+
¦ N ¦  Наименование направления,   ¦реализации ¦         ¦       в том числе средства:       ¦
¦п/п¦     раздела, мероприятия     ¦мероприятий¦         +------------T---------T------------+
¦   ¦                              ¦  (годы)   ¦  Всего  ¦федерального¦окружного¦   прочих   ¦
¦   ¦                              ¦           ¦         ¦  бюджета   ¦ бюджета ¦внебюджетных¦
¦   ¦                              ¦           ¦         ¦            ¦         ¦ источников ¦
+---+------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦   ¦     Содействие развитию      ¦2011 - 2012¦190489,00¦    0,00    ¦190489,00¦    0,00    ¦
¦   ¦  инфраструктуры и поддержке  +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦1. ¦ благоустройства городских и  ¦   2011    ¦80489,00 ¦    0,00    ¦80489,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦      сельских поселений      +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦   ¦                              ¦   2012    ¦110000,00¦    0,00    ¦110000,00¦    0,00    ¦
+---+------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦   ¦           Развитие           ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦2. ¦информационно-коммуникационных¦   2011    ¦ 6028,05 ¦  4436,27   ¦ 1591,78 ¦    0,00    ¦
¦   ¦ресурсов в национальных селах ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦   ¦Чукотского автономного округа ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+---+------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦   ¦ Монтаж оборудования связи в  ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦2.1¦национальных селах Чукотского ¦   2011    ¦ 6028,05 ¦  4436,27   ¦ 1591,78 ¦    0,00    ¦
¦   ¦      автономного округа      ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+---+------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦   ¦                              ¦2011 - 2012¦196517,05¦  4436,27   ¦192080,78¦    0,00    ¦
¦   ¦                              +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦   ¦    Итого по подпрограмме     ¦   2011    ¦86517,05 ¦  4436,27   ¦82080,78 ¦    0,00    ¦
¦   ¦                              +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦   ¦                              ¦   2012    ¦110000,00¦    0,00    ¦110000,00¦    0,00    ¦
L---+------------------------------+-----------+---------+------------+---------+-------------

    ".
    2.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить 
на    Департамент    промышленной    политики,    строительства   и   
жилищно-коммунального   хозяйства   Чукотского  автономного  округа  
(Еськин А.В.).


Председатель Правительства                               Р.В. КОПИН



Информация по документу
Читайте также