Расширенный поиск
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 24.05.2012 № 228ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 мая 2012 г. N 228 Утратило силу - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 30.12.2013 г. N 562 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 20 МАЯ 2010 ГОДА N 162 В целях уточнения некоторых положений и объемов финансирования отдельных мероприятий долгосрочной региональной целевой программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010 - 2014 годы" Правительство Чукотского автономного округа постановляет: 1. Внести в Приложение к Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 20 мая 2010 года N 162 "Об утверждении долгосрочной региональной целевой программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010 - 2014 годы" следующие изменения: 1) в паспорте Программы: а) абзац "Цели и задачи Программы" изложить в следующей редакции: " Цели и задачи Цели Программы: Программы в области повышения сейсмической безопасности: достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности; уменьшение возможного экономического и экологического ущерба от сейсмических воздействий; создание условий для устойчивого функционирования объектов инженерного жизнеобеспечения населения и объектов социального назначения с массовым пребыванием людей; в области здравоохранения: развитие сети учреждений здравоохранения в Чукотском автономном округе и совершенствование предоставления первичной медико-санитарной помощи на базе участковых больниц и фельдшерско-акушерских пунктов; повышение надежности работы (осуществление бесперебойного обеспечения электроэнергией) больниц; повышение уровня и качества жизни населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры населенных пунктов; создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в Чукотском автономном округе; в области энергетики: развитие и укрепление энергетического комплекса для надежного и эффективного функционирования всех производственных и социальных объектов Чукотского автономного округа; в области социальной сферы: создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта; достижение эффективности и высокого качества образования, образовательных учреждений Чукотского автономного округа; обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования на территории Чукотского автономного округа; повышение уровня и качества жизни населения; в области сельского хозяйства: создание условий для высокотехнологичного убоя оленей, переработки и хранения мясной, ферментной, эндокринной, пантовой продукции и кожевенно-мехового сырья путем развития инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий; в области развития инфраструктуры и поддержки благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь: содействие развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь; повышение доступности информационно-коммуникационных ресурсов в национальных селах Чукотского автономного округа на базе современных информационно-коммуникационных технологий; в области обеспечения хозяйственно-питьевым водоснабжением: предупреждение аварийной ситуации на плотине на ручье Певек; создание условий для разработки мероприятий, обеспечивающих устойчивое функционирование плотины на ручье Певек; осуществление реализации мер по обеспечению соблюдения норм и правил безопасности плотины на ручье Певек. Достижение целей Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач: в области повышения сейсмической безопасности: сейсмоусиление существующих основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей; строительство новых сейсмостойких объектов; в области здравоохранения: улучшение состояния здоровья населения; улучшение материально-технического состояния учреждений здравоохранения в округе; в области энергетики: реализация наиболее значимых проектов развития инженерной инфраструктуры электроэнергетики; оптимизация топливно-энергетического баланса Чукотского автономного округа; повышение эффективности источников энергии; повышение качества эксплуатации энергетических объектов и внедрение энергосберегающих технологий; в области социальной сферы: строительство спортивных сооружений; обеспечение возможности для всех возрастных групп населения, включая потребности инвалидов и маломобильных групп населения, осуществлять занятия спортом; формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом; строительство образовательных учреждений в селах округа; сохранение и развитие общедоступной системы дополнительного образования детей и взрослых; в области сельского хозяйства: строительство современного механизированного высокотехнологичного комплекса с холодильниками; обеспечение возможности переработки и хранения мясной продукции и кожевенно-мехового сырья; в области развития инфраструктуры и поддержки благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь: приведение в качественное состояние объектов благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь; обеспечение качественного содержания, своевременного ремонта уличного и дворового освещения, инженерных сетей; создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан; развитие перспективной информационно-коммуникационной инфраструктуры в сельских населенных пунктах Чукотского автономного округа; в области обеспечения хозяйственно-питьевым водоснабжением: проведение инженерно-геокриологических изысканий тела плотины на ручье Певек для установления причин разрушения и создания аварийной ситуации; разработка проектно-сметной документации и технических решений для осуществления строительно-монтажных работ с целью ликвидации предаварийного состояния плотины на ручье Певек и восстановления его рабочего эксплуатационного уровня безопасности; проведение капитального ремонта плотины на ручье Певек "; б) абзац "Перечень Подпрограмм" изложить в следующей редакции: " Перечень Подпрограмма "Повышение сейсмической Подпрограмм безопасности"; Подпрограмма "Развитие инфраструктуры здравоохранения"; Подпрограмма "Развитие энергетической инфраструктуры"; Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры"; Подпрограмма "Развитие инфраструктуры сельского хозяйства"; Подпрограмма "Содействие развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь"; Подпрограмма "Модернизация и ремонт гидротехнических сооружений" "; в) абзац "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции: " Перечень основных В области повышения сейсмической безопасности: мероприятий Программы сейсмоусиление существующих объектов; строительство новых сейсмостойких объектов. в области здравоохранения: строительство объектов здравоохранения; ремонт объектов здравоохранения; оснащение резервными источниками энергоснабжения районных и участковых больниц; оснащение модульными зданиями морга с патолого-анатомическим отделением районных больниц; в области энергетики: строительство энергетического центра в с. Омолон с инженерными сетями; ремонт ГМТЭЦ г. Анадырь; разработка проектно-сметной документации на объект "Аварийная резервная ДЭС для ГМ ТЭЦ г. Анадырь"; в области социальной сферы: строительство плавательного бассейна в г. Билибино; строительство центра образования в с. Нешкан; строительство центра образования в с. Островное; строительство центра образования в с. Лорино; в области сельского хозяйства: строительство цеха по переработке и хранению мясной продукции в с. Канчалан; в области развития инфраструктуры и поддержки благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь: содействие развитию инфраструктуры и благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь; развитие информационно-коммуникационных ресурсов в национальных селах Чукотского автономного округа; в области обеспечения хозяйственно-питьевым водоснабжением: капитальный ремонт плотины на ручье Певек "; г) абзац "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции: " Объемы и источники Объем финансирования мероприятий Программы финансирования составляет 3544498,35 тыс. рублей, в том числе: Программы средства федерального бюджета - 760493,87 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 2784004,48 тыс. рублей; в том числе по годам: 2010 год: всего - 138783,00 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 59958,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 78825,00 тыс. рублей; 2011 год: всего - 608302,75 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 28436,27 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 579866,48 тыс. рублей; 2012 год: всего - 956763,40 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 302004,80 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 654758,60 тыс. рублей; 2013 год: всего - 350099,20 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 140904,80 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 209194,40 тыс. рублей; 2014 год: всего - 1490550,00 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 229190,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 1261360,00 тыс. рублей "; д) абзац "Ожидаемые конечные результаты Программы" изложить в следующей редакции: " Ожидаемые конечные В области повышения сейсмической безопасности: результаты снижение социального, экономического и реализации Программы экологического риска в сейсмических районах Чукотского автономного округа; уменьшение числа погибающих в результате землетрясений; создание условий для функционирования систем жизнеобеспечения при наступлении сейсмических событий и ликвидации их последствий; уменьшение ущерба, наносимого зданиям и сооружениям в результате землетрясения; в области здравоохранения: расширение сети больниц и фельдшерско-акушерских пунктов в Чукотском автономном округе; улучшение качества медицинской помощи; снижение смертности от предотвратимых причин; снижение заболеваемости всех групп населения; снижение численности больных активными формами туберкулеза, состоящих на учете, до 106 человек; в области энергетики: рост производства электроэнергии на территории Чукотского автономного округа; повышение энергетической безопасности Чукотского автономного округа, качества предоставляемых энергетических услуг и в конечном итоге уровня комфортабельности проживания населения и условий труда на территории Чукотского автономного округа; в области социальной сферы: увеличение количества спортивных сооружений в Чукотском автономном округе; снижение заболеваемости всех групп населения с 3752 случаев в год до 2886 от общего количества населения города Билибино; улучшение качества предоставления образовательных услуг; улучшение санитарно-гигиенических условий в образовательных учреждениях Чукотского автономного округа; в области сельского хозяйства: обеспечение высокотехнологичным комплексом основных крупнотоварных оленеводческих предприятий Чукотского автономного округа; увеличение выхода оленины глубокой переработки с 40 до 45% от общего количества производимой в округе; создание 5-ти новых постоянных рабочих мест; увеличение производственных площадей на 120 квадратных метров для глубокой переработки оленины; в области развития инфраструктуры и поддержки благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь: улучшение благоустройства территорий городских и сельских поселений и городского округа Анадырь; обеспечение на нормативном уровне содержания дворового и уличного освещения, инженерных сетей; создание условий для работы и отдыха жителей городских и сельских поселений округа и городского округа Анадырь; повышение доступности информационно-коммуникационных ресурсов в национальных селах Чукотского автономного округа на базе современных информационно-коммуникационных технологий; в области обеспечения хозяйственно-питьевым водоснабжением: устранение предаварийной ситуации на плотине на ручье Певек; обеспечение соблюдения норм и правил безопасности гидротехнических сооружений при их эксплуатации и ремонте; обеспечение надежного функционирования объекта водоснабжения городского поселения Певек "; 2) в подпрограмме "Повышение сейсмической безопасности" Программы (далее - Подпрограмма): а) в паспорте Подпрограммы абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: " Объемы и источники Объем финансирования мероприятий Подпрограммы финансирования составляет 618468,00 тыс. рублей, в том числе: Подпрограммы средства федерального бюджета - 79510,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 538958,00 тыс. рублей; в том числе по годам: 2010 год: всего - 9783,00 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 9783,00 тыс. рублей; 2011 год: всего - 326102,00 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 326102,00 тыс. рублей; 2012 год: всего - 147863,00 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 8910,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 138953,00 тыс. рублей; 2013 год: всего - 18920,00 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 18920,00 тыс. рублей; 2014 год: всего - 115800,00 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 70600,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 45200,00 тыс. рублей "; б) в разделе V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы": в абзаце третьем цифры "89170,00" заменить цифрами "79510,00"; в абзаце четвертом цифры "529298,00" заменить цифрами "538958,00"; в) раздел 1 "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами" изложить в следующей редакции: "1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ Землетрясениям принадлежит первое место по причиняемому экономическому ущербу и числу человеческих жертв. В некоторых странах последствия землетрясений поглощают существенную часть национального бюджета. Необходимость сохранения жизни и здоровья людей, предотвращения или снижения уровня материальных потерь и ущерба окружающей среде определяет комплексную задачу - обеспечить сейсмическую безопасность населения и устойчивость зданий и сооружений. С целью уточнения сейсмической безопасности территории Российской Федерации Российской Академией наук в 1991 - 1997 годах были разработаны и дополнены карты общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-97, которые показали, что сейсмическая опасность на территории Российской Федерации является более значительной, чем это представлялось прежде. В соответствии с требованиями СНиП II-7-81<*> и карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-97 территория Чукотского автономного округа относится к районам с высокой сейсмической опасностью, характеризуемой возможностью землетрясений в 6, 7, 8, 9 баллов шкалы MSK-64. При землетрясениях велика вероятность развития так называемых вторичных воздействий природного и техногенного характера в виде обвалов и проседания грунтов. Районы Чукотки еще недостаточно изучены в сейсмическом отношении из-за отсутствия здесь необходимого числа сейсмических станций. Большая часть основных объектов и систем жизнеобеспечения в округе построена в 60 - 80-е годы. Строительство зданий и сооружений осуществлялось в соответствии с действующими на тот момент нормативными документами без учета сейсмических характеристик региона застройки. В настоящее время проектирование и строительство осуществляется с соблюдением нормативных требований сейсмостойкого строительства. Однако здания и сооружения, построенные до уточнения величины сейсмической опасности, имеют значительный дефицит сейсмостойкости, их разрушение в результате землетрясений может привести к огромным людским и материальным потерям. Объекты и системы жизнеобеспечения округа, эксплуатирующиеся десятилетиями, имеют значительный износ и представляют источник повышенной опасности для жизни людей. Бюджетные расходы на сейсмоусиление этих объектов нельзя назвать эффективными. В связи с этим одной из основных задач Подпрограммы является строительство новых сейсмостойких объектов. Необходимость строительства новых сейсмостойких объектов будет определяться комиссией, состав и положение о которой утверждается Департаментом промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа. Оперативная реализация Подпрограммы позволит повысить уровень сейсмической безопасности Чукотского автономного округа: максимально снизить сейсмический риск, повысить устойчивость зданий, основных объектов и систем жизнеобеспечения и смягчить разнообразные последствия опасных сейсмических событий"; г) приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции: "Приложение к подпрограмме "Повышение сейсмической безопасности" ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2010 - 2014 ГОДЫ" ------T---------------------------------T-----------T---------------------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансовых ресурсов (тыс. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ Период +---------T-----------------------------------+ ¦ N ¦ Наименование направления, ¦реализации ¦ ¦ в том числе средства: ¦ ¦ п/п ¦ раздела, мероприятия ¦мероприятий¦ +------------T---------T------------+ ¦ ¦ ¦ (годы) ¦ всего ¦федерального¦окружного¦ прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ бюджета ¦внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источников ¦ +-----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦2010 - 2012¦134399,00¦ 0,00 ¦134399,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ Сейсмоусиление существующих ¦ 2010 ¦ 2283,00 ¦ 0,00 ¦ 2283,00 ¦ 0,00 ¦ ¦1. ¦ объектов +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦73102,00 ¦ 0,00 ¦73102,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦59014,00 ¦ 0,00 ¦59014,00 ¦ 0,00 ¦ +-----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦2010 - 2012¦134399,00¦ 0,00 ¦134399,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦Реконструкция котельной с¦ 2010 ¦ 2283,00 ¦ 0,00 ¦ 2283,00 ¦ 0,00 ¦ ¦1.1 ¦инженерными сетями в с. Лаврентия+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦73102,00 ¦ 0,00 ¦73102,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦59014,00 ¦ 0,00 ¦59014,00 ¦ 0,00 ¦ +-----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦2010 - 2014¦484069,00¦ 79510,00 ¦404559,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 7500,00 ¦ 0,00 ¦ 7500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦Строительство новых сейсмостойких¦ 2011 ¦253000,00¦ 0,00 ¦253000,00¦ 0,00 ¦ ¦2. ¦ объектов +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦88849,00 ¦ 8910,00 ¦79939,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦18920,00 ¦ 0,00 ¦18920,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦115800,00¦ 70600,00 ¦45200,00 ¦ 0,00 ¦ +-----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦2010 - 2013¦185180,00¦ 8910,00 ¦176270,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 4500,00 ¦ 0,00 ¦ 4500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦Строительство детского сада в с.+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦2.1 ¦Уэлен ¦ 2011 ¦124000,00¦ 0,00 ¦124000,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦37760,00 ¦ 8910,00 ¦28850,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦18920,00 ¦ 0,00 ¦18920,00 ¦ 0,00 ¦ +-----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦2010 - 2012¦183089,00¦ 0,00 ¦183089,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦Строительство котельной с¦ 2010 ¦ 3000,00 ¦ 0,00 ¦ 3000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦2.2 ¦инженерными сетями в с. Уэлен +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦129000,00¦ 0,00 ¦129000,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦51089,00 ¦ 0,00 ¦51089,00 ¦ 0,00 ¦ +-----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦2011 - 2012¦129540,00¦ 0,00 ¦129540,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦2.2.1¦Котельная в с. Уэлен - 1 очередь ¦ 2011 ¦129000,00¦ 0,00 ¦129000,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 540,00 ¦ 0,00 ¦ 540,00 ¦ 0,00 ¦ +-----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦2010 - 2012¦53549,00 ¦ 0,00 ¦53549,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦Магистральные инженерные сети в¦ 2010 ¦ 3000,00 ¦ 0,00 ¦ 3000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦2.2.2¦с. Уэлен - 2 очередь +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦50549,00 ¦ 0,00 ¦50549,00 ¦ 0,00 ¦ +-----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦2.3 ¦Строительство участковой больницы¦ 2014 ¦115800,00¦ 70600,00 ¦45200,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦в с. Уэлен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦2010 - 2014¦618468,00¦ 79510,00 ¦538958,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 9783,00 ¦ 0,00 ¦ 9783,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦326102,00¦ 0,00 ¦326102,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ Итого по Подпрограмме +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦147863,00¦ 8910,00 ¦138953,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦18920,00 ¦ 0,00 ¦18920,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦115800,00¦ 70600,00 ¦45200,00 ¦ 0,00 ¦ L-----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------- "; 3) в подпрограмме "Развитие инфраструктуры здравоохранения" Программы (далее - Подпрограмма): а) в паспорте Подпрограммы абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: " Объемы и источники Объем финансирования мероприятий Подпрограммы финансирования составляет 725963,70 тыс. рублей, в том числе: Подпрограммы средства федерального бюджета - 175358,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 550605,70 тыс. рублей; в том числе по годам: 2010 год: всего - 129000,00 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 59958,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 69042,00 тыс. рублей; 2011 год: всего - 53183,70 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 24000,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 29183,70 тыс. рублей; 2012 год: всего - 270305,60 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 79400,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 190905,60 тыс. рублей; 2013 год: всего - 150274,40 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 12000,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 138274,40 тыс. рублей; 2014 год: всего - 123200,00 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 123200,00 тыс. рублей "; б) в разделе V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы": в абзаце шестом цифры "653683,70" заменить цифрами "725963,70"; в абзаце восьмом цифры "478325,70" заменить цифрами "550605,70"; в) таблицу раздела VIII "Оценка эффективности Подпрограммы" изложить в следующей редакции:" -----T------------------------T---------------T------T------T------T------T------T------¬ ¦ N ¦ Наименование целевых ¦ Единица ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ ¦п/п ¦ индикаторов и ¦ измерения ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ ¦ показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +----+------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦Снижение численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. ¦больных активными¦ человек ¦до 112¦до 110¦до 109¦до 108¦до 107¦до 106¦ ¦ ¦формами туберкулеза,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоящих на учете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ввод в эксплуатацию¦ введенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. ¦объектов здравоохранения¦ объектов в ¦ - ¦ 2 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦соответствующем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦Обеспеченность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районных и участковых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. ¦больниц резервными¦ проценты ¦ - ¦ - ¦ 7,8 ¦ - ¦ 23,1 ¦ 23,1 ¦ ¦ ¦источниками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+ ¦3.1.¦в том числе введенных в¦ проценты ¦ - ¦ - ¦ 7,8 ¦ - ¦ 19,2 ¦ 19,2 ¦ ¦ ¦рамках Подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. ¦отремонтированных ¦ штуки ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ 1 ¦ - ¦ ¦ ¦объектов здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------- "; г) приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции: "Приложение к подпрограмме "Развитие инфраструктуры здравоохранения" ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2010 - 2014 ГОДЫ" -----T---------------------------------T-----------T---------------------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансовых ресурсов (тыс. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ Период +---------T-----------------------------------+ ¦ N ¦ Наименование направления, ¦реализации ¦ ¦ в том числе средства: ¦ ¦п/п ¦ раздела, мероприятия ¦мероприятий¦ +------------T---------T------------+ ¦ ¦ ¦ (годы) ¦ всего ¦федерального¦окружного¦ прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ бюджета ¦внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источников ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦2010 - 2014¦563200,00¦ 175358,00 ¦387842,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦129000,00¦ 59958,00 ¦69042,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ Строительство объектов ¦ 2011 ¦44000,00 ¦ 24000,00 ¦20000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦1. ¦ здравоохранения +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦163600,00¦ 79400,00 ¦84200,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦103400,00¦ 12000,00 ¦91400,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦123200,00¦ 0,00 ¦123200,00¦ 0,00 ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦1.1 ¦Строительство сельской участковой¦ 2010 ¦85000,00 ¦ 24000,00 ¦61000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦больницы в с. Рыркайпий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦1.2 ¦Строительство ФАП в с. Конергино ¦ 2010 ¦44000,00 ¦ 35958,00 ¦ 8042,00 ¦ 0,00 ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦1.3 ¦Строительство ФАП в с. Ванкарем ¦ 2011 ¦44000,00 ¦ 24000,00 ¦20000,00 ¦ 0,00 ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦1.4 ¦Строительство участковой больницы¦ 2012 ¦106400,00¦ 55400,00 ¦51000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦в с. Нешкан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦1.5 ¦Строительство участковой больницы¦ 2014 ¦123200,00¦ 0,00 ¦123200,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦в с. Лорино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦1.6 ¦Строительство ФАП в с. Биллингс ¦ 2013 ¦50000,00 ¦ 0,00 ¦50000,00 ¦ 0,00 ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦2012 - 2013¦54600,00 ¦ 12000,00 ¦42600,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦1.7 ¦Строительство ФАП в с. Островное ¦ 2012 ¦ 1200,00 ¦ 0,00 ¦ 1200,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦53400,00 ¦ 12000,00 ¦41400,00 ¦ 0,00 ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦1.8 ¦Строительство ФАП в с. Снежное ¦ 2012 ¦56000,00 ¦ 24000,00 ¦32000,00 ¦ 0,00 ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦2012 - 2013¦127280,00¦ 0,00 ¦127280,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦2. ¦ Ремонт объектов здравоохранения ¦ 2012 ¦106705,60¦ 0,00 ¦106705,60¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦20574,40 ¦ 0,00 ¦20574,40 ¦ 0,00 ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦Капитальный ремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Государственного бюджетного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.1 ¦"Чукотская окружная больница",¦ 2012 ¦43000,00 ¦ 0,00 ¦43000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦филиал Иультинская районная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больница п. Эгвекинот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(корпус 1) - 2 этап ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦Ремонт здания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психоневрологического корпуса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.2 ¦Государственного бюджетного¦ 2012 ¦12000,00 ¦ 0,00 ¦12000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦учреждения здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Чукотская окружная больница" в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Анадырь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦Капитальный ремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Государственного бюджетного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.3 ¦"Чукотская окружная больница",¦ 2012 ¦40000,00 ¦ 0,00 ¦40000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦филиал Билибинская районная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больница г. Билибино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(корпус 1) - 2 этап ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦Ремонт внутренних инженерных¦2012 - 2013¦32280,00 ¦ 0,00 ¦32280,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦систем горячего и холодного+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦водоснабжения здания окружной¦ 2012 ¦11705,60 ¦ 0,00 ¦11705,60 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦больницы Государственного+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦2.4 ¦бюджетного учреждения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения "Чукотская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окружная больница" (литер Б,¦ 2013 ¦20574,40 ¦ 0,00 ¦20574,40 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦литер А, литер В) в г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Анадырь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦2011 - 2013¦20483,70 ¦ 0,00 ¦20483,70 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦Оснащение резервными источниками +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦3. ¦ энергоснабжения районных и ¦ 2011 ¦ 9183,70 ¦ 0,00 ¦ 9183,70 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ участковых больниц +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦11300,00 ¦ 0,00 ¦11300,00 ¦ 0,00 ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦Модульный резервный источник¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.1 ¦энергоснабжения для районной¦ 2011 ¦ 4583,00 ¦ 0,00 ¦ 4583,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦больницы в п. Провидения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦Модульный резервный источник¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.2 ¦энергоснабжения для участковой¦ 2011 ¦ 4600,70 ¦ 0,00 ¦ 4600,70 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦больницы в п. Беринговский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦Модульный резервный источник¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.3 ¦энергоснабжения для районной¦ 2013 ¦ 3500,00 ¦ 0,00 ¦ 3500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦больницы в п. Эгвекинот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦Модульный резервный источник¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.4 ¦энергоснабжения для районной¦ 2013 ¦ 4100,00 ¦ 0,00 ¦ 4100,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦больницы в г. Билибино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦Модульный резервный источник¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.5 ¦энергоснабжения для районной¦ 2013 ¦ 3700,00 ¦ 0,00 ¦ 3700,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦больницы в г. Певек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ Оснащение модульными зданиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. ¦ морга с патолого-анатомическим ¦ 2013 ¦15000,00 ¦ 0,00 ¦15000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ отделением районных больниц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦4.1 ¦Морг модульного исполнения для¦ 2013 ¦ 5000,00 ¦ 0,00 ¦ 5000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦районной больницы в п. Эгвекинот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦4.2 ¦Морг модульного исполнения для¦ 2013 ¦ 5000,00 ¦ 0,00 ¦ 5000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦районной больницы в г. Певек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦4.3 ¦Морг модульного исполнения для¦ 2013 ¦ 5000,00 ¦ 0,00 ¦ 5000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦районной больницы в п. Провидения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦2010 - 2014¦725963,70¦ 175358,00 ¦550605,70¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦129000,00¦ 59958,00 ¦69042,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦53183,70 ¦ 24000,00 ¦29183,70 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ Итого по Подпрограмме: +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦270305,60¦ 79400,00 ¦190905,60¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦150274,40¦ 12000,00 ¦138274,40¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦123200,00¦ 0,00 ¦123200,00¦ 0,00 ¦ L----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------- "; "; 4) в подпрограмме "Развитие социальной инфраструктуры" Программы (далее - Подпрограмма): а) в паспорте Подпрограммы абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: " Объемы и источники Объем финансирования мероприятий Подпрограммы финансирования составляет 1355540,00 тыс. рублей, в том числе: Подпрограммы средства окружного бюджета - 1355540,00 тыс. рублей; в том числе по годам: 2011 год: всего - 110000,00 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 110000,00 тыс. рублей; 2012 год: всего - 174000, 00 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 174000,00 тыс. рублей; 2013 год: всего - 42000,00 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 42000,00 тыс. рублей; 2014 год: всего - 1029540,00 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 1029540,00 тыс. рублей "; б) в абзаце втором раздела V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" цифры "1352540,00" заменить цифрами "1355540,00"; в) приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции: "Приложение к подпрограмме "Развитие социальной инфраструктуры" ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2010 - 2014 ГОДЫ" ----T--------------------T-----------T-----------------------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансовых ресурсов (тыс. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ Период +----------T------------------------------------+ ¦ N ¦ Наименование ¦реализации ¦ ¦ в том числе средства: ¦ ¦п/п¦ направления, ¦мероприятий¦ +------------T----------T------------+ ¦ ¦раздела, мероприятия¦ (годы) ¦ всего ¦федерального¦окружного ¦ прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ бюджета ¦внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источников ¦ +---+--------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---+--------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦Строительство ¦2011 - 2012¦280000,00 ¦ 0,00 ¦280000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦плавательного +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦1. ¦бассейна в г.¦ 2011 ¦110000,00 ¦ 0,00 ¦110000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦Билибино +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦170000,00 ¦ 0,00 ¦170000,00 ¦ 0,00 ¦ +---+--------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦2012 - 2014¦381300,00 ¦ 0,00 ¦381300,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦Строительство центра¦ 2012 ¦ 4000,00 ¦ 0,00 ¦ 4000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦2. ¦образования в с.+-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦Нешкан ¦ 2013 ¦ 13000,00 ¦ 0,00 ¦ 13000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦364300,00 ¦ 0,00 ¦364300,00 ¦ 0,00 ¦ +---+--------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦2013 - 2014¦250590,00 ¦ 0,00 ¦250590,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦Строительство центра+-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦3. ¦образования в с.¦ 2013 ¦ 13000,00 ¦ 0,00 ¦ 13000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦Островное +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦237590,00 ¦ 0,00 ¦237590,00 ¦ 0,00 ¦ +---+--------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦2013 - 2014¦443650,00 ¦ 0,00 ¦443650,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦Строительство центра+-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦4. ¦образования в с.¦ 2013 ¦ 16000,00 ¦ 0,00 ¦ 16000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦Лорино +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦427650,00 ¦ 0,00 ¦427650,00 ¦ 0,00 ¦ +---+--------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦2011 - 2014¦1355540,00¦ 0,00 ¦1355540,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦110000,00 ¦ 0,00 ¦110000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ Итого по +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ Подпрограмме ¦ 2012 ¦174000,00 ¦ 0,00 ¦174000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 42000,00 ¦ 0,00 ¦ 42000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦1029540,00¦ 0,00 ¦1029540,00¦ 0,00 ¦ L---+--------------------+-----------+----------+------------+----------+------------- "; 5) в подпрограмме "Содействие развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства городских и сельских поселений": а) наименование изложить в следующей редакции: "Содействие развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь"; б) в паспорте Подпрограммы: абзац "Наименование Подпрограммы" изложить в следующей редакции: " Наименование "Содействие развитию инфраструктуры и поддержке Подпрограммы благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь" долгосрочной региональной целевой программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010 - 2014 годы" (далее - Подпрограмма) "; абзац "Цели и задачи Подпрограммы" изложить в следующей редакции: " Цели и задачи Цели Подпрограммы: Подпрограммы содействие развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь; повышение доступности информационно-коммуникационных ресурсов в национальных селах Чукотского автономного округа на базе современных информационно-коммуникационных технологий. Достижение целей будет осуществляться путем выполнения следующих задач: приведение в качественное состояние объектов благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь; обеспечение качественного содержания, своевременного ремонта уличного и дворового освещения, инженерных сетей; создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан; развитие перспективной информационно-коммуникационной инфраструктуры в сельских населенных пунктах Чукотского автономного округа "; абзац "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции: " Перечень основных содействие развитию инфраструктуры и поддержке мероприятий благоустройства городских и сельских поселений и Подпрограммы городского округа Анадырь; развитие информационно-коммуникационных ресурсов в национальных селах Чукотского автономного округа " абзац "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции: " Ожидаемые конечные Улучшение благоустройства территорий городских и результаты сельских поселений и городского округа Анадырь; реализации обеспечение на нормативном уровне содержания Подпрограммы дворового и уличного освещения, инженерных сетей; создание условий для работы и отдыха жителей городских и сельских поселений округа и городского округа Анадырь; повышение доступности информационно-коммуникационных ресурсов в национальных селах Чукотского автономного округа на базе современных информационно-коммуникационных технологий "; б) раздел 1 "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами" изложить в следующей редакции: "1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ Для стабильного и качественного развития территорий городских и сельских поселений Чукотского автономного округа и городского округа Анадырь необходимо осуществление мер по повышению уровня и качества жизни населения, поддержанию в технически исправном состоянии объектов жилищно-гражданского назначения, объектов благоустройства территорий, объектов освещения, находящихся в муниципальной собственности, а также по повышению доступности информационно-коммуникационных ресурсов в национальных селах Чукотского автономного округа на базе современных инфокоммуникационных технологий путем поставки и монтажа объектов связи, включающих в себя следующие компоненты: 1) малая земная станция спутниковой связи (МЗССС) технологии VSAT-Ku; 2) сеть коллективного беспроводного доступа WiFi. Учитывая необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения и эффективности использования выделяемых средств на развитие инфраструктуры, благоустройства и информационно-коммуникационных ресурсов городских и сельских поселений округа и городского округа Анадырь, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках данной Подпрограммы"; в) раздел II "Основные цели и задачи Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ Основными целями Подпрограммы являются: содействие развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь; повышение доступности информационно-коммуникационных ресурсов в национальных селах Чукотского автономного округа на базе современных информационно-коммуникационных технологий. Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: приведение в качественное состояние объектов благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь; обеспечение качественного содержания, своевременного ремонта уличного и дворового освещения, инженерных сетей; создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан; развитие перспективной информационно-коммуникационной инфраструктуры в сельских населенных пунктах Чукотского автономного округа"; г) раздел IV "Механизм реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью окружного бюджета, объемом финансирования Подпрограммы и порядком исполнения окружного бюджета по расходам. Для реализации мероприятия Подпрограммы "Развитие информационно-коммуникационных ресурсов в национальных селах Чукотского автономного округа", софинансируемого за счет средств федерального бюджета, Государственный заказчик взаимодействует с Министерством регионального развития Российской Федерации. Реализация данного мероприятия будет осуществляться на основании контракта (договора), заключаемого Государственным заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд. Реализация мероприятия Подпрограммы "Содействие развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь" осуществляется в виде предоставления из окружного бюджета межбюджетных субсидий муниципальным образованиям на содействие развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Чукотского автономного округа, в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Чукотского автономного округа. Распределение межбюджетных субсидий муниципальным образованиям на содействие развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь утверждается постановлением Правительства Чукотского автономного округа"; д) раздел VIII "Оценка эффективности Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ Реализация Подпрограммы позволит повысить уровень и качество жизни населения путем улучшения благоустройства территорий, технического состояния объектов жилищно-гражданского назначения, повышения доступности информационно-коммуникационных ресурсов на базе современных информационно-коммуникационных технологий. Выполнение мероприятий Подпрограммы окажет положительное влияние на развитие социальной сферы городских и сельских поселений округа и городского округа Анадырь"; е) приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции: "Приложение к Подпрограмме "Содействие развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь" ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОДДЕРЖКЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ И ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНАДЫРЬ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2010 - 2014 ГОДЫ" ----T------------------------------T-----------T---------------------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансовых ресурсов (тыс. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ Период +---------T-----------------------------------+ ¦ N ¦ Наименование направления, ¦реализации ¦ ¦ в том числе средства: ¦ ¦п/п¦ раздела, мероприятия ¦мероприятий¦ +------------T---------T------------+ ¦ ¦ ¦ (годы) ¦ всего ¦федерального¦окружного¦ прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ бюджета ¦внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источников ¦ +---+------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---+------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦Содействие развитию¦2011 - 2012¦190489,00¦ 0,00 ¦190489,00¦ 0,00 ¦ ¦ ¦инфраструктуры и поддержке+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦1. ¦благоустройства городских и¦ 2011 ¦80489,00 ¦ 0,00 ¦80489,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦сельских поселений и+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦городского округа Анадырь ¦ 2012 ¦110000,00¦ 0,00 ¦110000,00¦ 0,00 ¦ +---+------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. ¦информационно-коммуникационных¦ 2011 ¦ 6028,05 ¦ 4436,27 ¦ 1591,78 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ресурсов в национальных селах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чукотского автономного округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦Монтаж оборудования связи в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.1¦национальных селах Чукотского¦ 2011 ¦ 6028,05 ¦ 4436,27 ¦ 1591,78 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦автономного округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦2011 - 2012¦196517,05¦ 4436,27 ¦192080,78¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ Итого по Подпрограмме ¦ 2011 ¦86517,05 ¦ 4436,27 ¦82080,78 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+---------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦110000,00¦ 0,00 ¦110000,00¦ 0,00 ¦ L---+------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------- ". 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (Еськин А.В.). Председатель Правительства Р.В. КОПИН Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|