Расширенный поиск

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 24.05.2012 № 228

 
            ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                      от 24 мая 2012 г. N 228

                   Утратило силу - Постановление
                     Правительства Чукотского
                        автономного округа
                      от 30.12.2013 г. N 562

  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА
      ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 20 МАЯ 2010 ГОДА N 162

    В  целях уточнения некоторых положений и объемов финансирования 
отдельных  мероприятий  долгосрочной региональной целевой программы 
"Развитие  инфраструктуры  Чукотского  автономного округа на 2010 - 
2014    годы"    Правительство    Чукотского   автономного   округа   
постановляет:

    1. Внести в Приложение к Постановлению Правительства Чукотского 
автономного  округа  от  20  мая  2010  года  N 162 "Об утверждении 
долгосрочной     региональной     целевой    программы    "Развитие    
инфраструктуры  Чукотского  автономного округа на 2010 - 2014 годы" 
следующие изменения:
    1) в паспорте Программы:
    а)  абзац  "Цели  и  задачи  Программы"  изложить  в  следующей  
редакции:
    "

Цели и задачи            Цели Программы:
Программы                в области повышения сейсмической безопасности:
                         достижение   приемлемого    уровня    сейсмической
                      безопасности;
                         уменьшение     возможного     экономического     и
                      экологического ущерба от сейсмических воздействий;
                         создание условий для устойчивого  функционирования
                      объектов  инженерного  жизнеобеспечения  населения  и
                      объектов   социального    назначения    с    массовым
                      пребыванием людей;
                         в области здравоохранения:
                         развитие   сети   учреждений   здравоохранения   в
                      Чукотском  автономном  округе   и   совершенствование
                      предоставления первичной медико-санитарной помощи  на
                      базе  участковых  больниц  и   фельдшерско-акушерских
                      пунктов;
                         повышение   надежности    работы    (осуществление
                      бесперебойного обеспечения электроэнергией) больниц;
                         повышение уровня и  качества  жизни  населения  на
                      основе   повышения   уровня    развития    социальной
                      инфраструктуры населенных пунктов;
                         создание       условий        для        улучшения
                      социально-демографической   ситуации   в    Чукотском
                      автономном округе;
                         в области энергетики:
                         развитие и  укрепление  энергетического  комплекса
                      для надежного и  эффективного  функционирования  всех
                      производственных  и  социальных  объектов  Чукотского
                      автономного округа;
                         в области социальной сферы:
                         создание условий для укрепления здоровья населения
                      путем развития инфраструктуры спорта;
                         достижение  эффективности  и   высокого   качества
                      образования,  образовательных  учреждений  Чукотского
                      автономного округа;
                         обеспечение государственных гарантий доступности и
                      равных    возможностей    получения     качественного
                      образования  на  территории  Чукотского   автономного
                      округа;
                         повышение уровня и качества жизни населения;
                         в области сельского хозяйства:
                         создание  условий  для  высокотехнологичного  убоя
                      оленей, переработки и  хранения  мясной,  ферментной,
                      эндокринной, пантовой продукции и  кожевенно-мехового
                      сырья       путем       развития       инфраструктуры
                      сельскохозяйственных предприятий;
                         в  области  развития  инфраструктуры  и  поддержки
                      благоустройства  городских  и  сельских  поселений  и
                      городского округа Анадырь:
                         содействие  развитию  инфраструктуры  и  поддержке
                      благоустройства  городских  и  сельских  поселений  и
                      городского округа Анадырь;
                         повышение                              доступности
                      информационно-коммуникационных       ресурсов       в
                      национальных селах Чукотского автономного  округа  на
                      базе    современных    информационно-коммуникационных
                      технологий;
                         в   области   обеспечения    хозяйственно-питьевым
                      водоснабжением:
                         предупреждение аварийной ситуации  на  плотине  на
                      ручье Певек;
                         создание  условий   для   разработки  мероприятий,
                      обеспечивающих устойчивое функционирование плотины на
                      ручье Певек;
                         осуществление  реализации   мер   по   обеспечению
                      соблюдения норм  и  правил  безопасности  плотины  на
                      ручье Певек.
                         Достижение целей  Программы  будет  осуществляться
                      путем выполнения следующих задач:
                         в области повышения сейсмической безопасности:
                         сейсмоусиление существующих  основных  объектов  и
                      систем жизнеобеспечения,  мест  массового  пребывания
                      людей;
                         строительство новых сейсмостойких объектов;
                         в области здравоохранения:
                         улучшение состояния здоровья населения;
                         улучшение    материально-технического    состояния
                      учреждений здравоохранения в округе;
                         в области энергетики:
                         реализация  наиболее  значимых  проектов  развития
                      инженерной инфраструктуры электроэнергетики;
                         оптимизация    топливно-энергетического    баланса
                      Чукотского автономного округа;
                         повышение эффективности источников энергии;
                         повышение  качества  эксплуатации   энергетических
                      объектов и внедрение энергосберегающих технологий;
                         в области социальной сферы:
                         строительство спортивных сооружений;
                         обеспечение возможности для всех возрастных  групп
                      населения,   включая    потребности    инвалидов    и
                      маломобильных групп  населения, осуществлять  занятия
                      спортом;
                         формирование  у  населения,  особенно  у  детей  и
                      молодежи, устойчивого интереса к занятиям  физической
                      культурой и спортом;
                         строительство образовательных учреждений  в  селах
                      округа;
                         сохранение  и   развитие    общедоступной  системы
                      дополнительного образования детей и взрослых;
                         в области сельского хозяйства:
                         строительство    современного    механизированного
                      высокотехнологичного комплекса с холодильниками;
                         обеспечение  возможности  переработки  и  хранения
                      мясной продукции и кожевенно-мехового сырья;
                         в  области  развития  инфраструктуры  и  поддержки
                      благоустройства  городских  и  сельских  поселений  и
                      городского округа Анадырь:
                         приведение  в  качественное   состояние   объектов
                      благоустройства  городских  и  сельских  поселений  и
                      городского округа Анадырь;
                         обеспечение       качественного        содержания,
                      своевременного   ремонта   уличного    и    дворового
                      освещения, инженерных сетей;
                         создание условий  для  комфортного  и  безопасного
                      проживания граждан;
                         развитие                             перспективной
                      информационно-коммуникационной    инфраструктуры    в
                      сельских населенных  пунктах  Чукотского  автономного
                      округа;
                         в   области   обеспечения    хозяйственно-питьевым
                      водоснабжением:
                         проведение  инженерно-геокриологических  изысканий
                      тела плотины на ручье Певек для  установления  причин
                      разрушения и создания аварийной ситуации;
                         разработка   проектно-сметной    документации    и
                      технических      решений      для       осуществления
                      строительно-монтажных  работ   с   целью   ликвидации
                      предаварийного состояния плотины  на  ручье  Певек  и
                      восстановления его рабочего эксплуатационного  уровня
                      безопасности;
                         проведение капитального ремонта плотины  на  ручье
                      Певек

    ";
    б) абзац "Перечень Подпрограмм" изложить в следующей редакции:
    "

Перечень                 Подпрограмма        "Повышение        сейсмической
Подпрограмм           безопасности";
                         Подпрограмма       "Развитие        инфраструктуры
                      здравоохранения";
                         Подпрограмма       "Развитие        энергетической
                      инфраструктуры";
                         Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры";
                         Подпрограмма  "Развитие  инфраструктуры  сельского
                      хозяйства";
                         Подпрограмма "Содействие развитию инфраструктуры и
                      поддержке  благоустройства   городских   и   сельских
                      поселений и городского округа Анадырь";
                         Подпрограмма      "Модернизация      и      ремонт
                      гидротехнических сооружений"

    ";
    в)  абзац  "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в 
следующей редакции:
    "

Перечень основных        В  области  повышения  сейсмической  безопасности:
мероприятий Программы    сейсмоусиление существующих объектов;
                         строительство новых сейсмостойких объектов.
                         в области здравоохранения:
                         строительство объектов здравоохранения;
                         ремонт объектов здравоохранения;
                         оснащение резервными  источниками  энергоснабжения
                      районных и участковых больниц;
                         оснащение    модульными    зданиями    морга     с
                      патолого-анатомическим отделением районных больниц;
                         в области энергетики:
                         строительство энергетического центра в с. Омолон с
                      инженерными сетями;
                         ремонт ГМТЭЦ г. Анадырь;
                         разработка проектно-сметной документации на объект
                      "Аварийная резервная ДЭС для ГМ ТЭЦ г. Анадырь";
                         в области социальной сферы:
                         строительство   плавательного   бассейна   в    г.
                      Билибино;
                         строительство центра образования в с. Нешкан;
                         строительство центра образования в с. Островное;
                         строительство центра образования в с. Лорино;
                         в области сельского хозяйства:
                         строительство  цеха  по  переработке  и   хранению
                      мясной продукции в с. Канчалан;
                         в  области  развития  инфраструктуры  и  поддержки
                      благоустройства  городских  и  сельских  поселений  и
                      городского округа Анадырь:
                         содействие     развитию      инфраструктуры      и
                      благоустройства  городских  и  сельских  поселений  и
                      городского округа Анадырь;
                         развитие информационно-коммуникационных ресурсов в
                      национальных селах Чукотского автономного округа;
                         в   области   обеспечения    хозяйственно-питьевым
                      водоснабжением:
                         капитальный ремонт плотины на ручье Певек

    ";
    г) абзац "Объемы и источники финансирования Программы" изложить 
в следующей редакции:
    "

Объемы и источники       Объем   финансирования    мероприятий    Программы
финансирования        составляет 3544498,35 тыс. рублей, в том числе:
Программы                средства федерального  бюджета  -  760493,87  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -  2784004,48   тыс.
                      рублей;
                         в том числе по годам:
                         2010 год:
                         всего - 138783,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  59958,00  тыс.
                      рублей;
                         средства   окружного   бюджета  -  78825,00   тыс.
                      рублей;
                         2011 год:
                         всего - 608302,75 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  28436,27  тыс.
                      рублей;
                         средства   окружного   бюджета  -  579866,48  тыс.
                      рублей;
                         2012 год:
                         всего - 956763,40 тыс. рублей, в том числе:
                         средства федерального  бюджета  -  302004,80  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -   654758,60   тыс.
                      рублей;
                         2013 год:
                         всего - 350099,20 тыс. рублей, в том числе:
                         средства федерального  бюджета  -  140904,80  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -   209194,40   тыс.
                      рублей;
                         2014 год:
                         всего - 1490550,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства федерального  бюджета  -  229190,00  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -  1261360,00   тыс.
                      рублей

    ";
    д)  абзац  "Ожидаемые конечные результаты Программы" изложить в 
следующей редакции:
    "

Ожидаемые конечные       В области повышения сейсмической безопасности:
результаты               снижение     социального,     экономического     и
реализации Программы  экологического   риска   в    сейсмических    районах
                      Чукотского автономного округа;
                         уменьшение   числа   погибающих    в    результате
                      землетрясений;
                         создание  условий  для   функционирования   систем
                      жизнеобеспечения при наступлении сейсмических событий
                      и ликвидации их последствий;
                         уменьшение   ущерба,    наносимого    зданиям    и
                      сооружениям в результате землетрясения;
                         в области здравоохранения:
                         расширение сети больниц  и  фельдшерско-акушерских
                      пунктов в Чукотском автономном округе;
                         улучшение качества медицинской помощи;
                         снижение смертности от предотвратимых причин;
                         снижение заболеваемости всех групп населения;
                         снижение  численности  больных  активными  формами
                      туберкулеза, состоящих на учете, до 106 человек;
                         в области энергетики:
                         рост  производства  электроэнергии  на  территории
                      Чукотского автономного округа;
                         повышение энергетической  безопасности  Чукотского
                      автономного    округа,    качества    предоставляемых
                      энергетических услуг  и   в  конечном  итоге   уровня
                      комфортабельности  проживания  населения  и   условий
                      труда на территории Чукотского автономного округа;
                         в области социальной сферы:
                         увеличение  количества  спортивных  сооружений   в
                      Чукотском автономном округе;
                         снижение заболеваемости  всех  групп  населения  с
                      3752 случаев в  год  до  2886  от  общего  количества
                      населения города Билибино;
                         улучшение качества предоставления  образовательных
                      услуг;
                         улучшение   санитарно-гигиенических   условий    в
                      образовательных  учреждениях  Чукотского  автономного
                      округа;
                         в области сельского хозяйства:
                         обеспечение     высокотехнологичным     комплексом
                      основных  крупнотоварных  оленеводческих  предприятий
                      Чукотского автономного округа;
                         увеличение выхода оленины глубокой  переработки  с
                      40 до 45% от общего количества производимой в округе;
                         создание 5-ти новых постоянных рабочих мест;
                         увеличение  производственных   площадей   на   120
                      квадратных метров для глубокой переработки оленины;
                         в  области  развития  инфраструктуры  и  поддержки
                      благоустройства  городских  и  сельских  поселений  и
                      городского округа Анадырь:
                         улучшение благоустройства территорий  городских  и
                      сельских поселений и городского округа Анадырь;
                         обеспечение  на  нормативном   уровне   содержания
                      дворового и уличного освещения, инженерных сетей;
                         создание  условий  для  работы  и  отдыха  жителей
                      городских и сельских поселений  округа  и  городского
                      округа Анадырь;
                         повышение                              доступности
                      информационно-коммуникационных       ресурсов       в
                      национальных селах Чукотского автономного  округа  на
                      базе    современных    информационно-коммуникационных
                      технологий;
                         в   области   обеспечения    хозяйственно-питьевым
                      водоснабжением:
                         устранение предаварийной ситуации  на  плотине  на
                      ручье Певек;
                         обеспечение соблюдения норм и правил  безопасности
                      гидротехнических сооружений  при  их  эксплуатации  и
                      ремонте;
                         обеспечение  надежного  функционирования   объекта
                      водоснабжения городского поселения Певек

    ";
    2)   в   подпрограмме   "Повышение  сейсмической  безопасности"  
Программы (далее - Подпрограмма):
    а)   в   паспорте   Подпрограммы   абзац  "Объемы  и  источники  
финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
    "

Объемы и источники       Объем  финансирования   мероприятий   Подпрограммы
финансирования        составляет 618468,00 тыс. рублей, в том числе:
Подпрограммы             средства  федерального  бюджета  -  79510,00  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -   538958,00   тыс.
                      рублей;
                         в том числе по годам:
                         2010 год:
                         всего - 9783,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства окружного бюджета - 9783,00 тыс. рублей;
                         2011 год:
                         всего - 326102,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  окружного  бюджета  -   326102,00   тыс.
                      рублей;
                         2012 год:
                         всего - 147863,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  8910,00   тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -   138953,00   тыс.
                      рублей;
                         2013 год:
                         всего - 18920,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства окружного бюджета - 18920,00 тыс. рублей;
                         2014 год:
                         всего - 115800,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  70600,00  тыс.
                      рублей;
                         средства окружного бюджета - 45200,00 тыс. рублей

    ";
    б) в разделе V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
    в абзаце третьем цифры "89170,00" заменить цифрами "79510,00";
    в   абзаце   четвертом   цифры   "529298,00"  заменить  цифрами  
"538958,00";
    в) раздел 1 "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программными методами" изложить в следующей редакции:
        "1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
                 ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

    Землетрясениям   принадлежит   первое   место  по  причиняемому  
экономическому  ущербу  и  числу  человеческих  жертв.  В некоторых 
странах  последствия  землетрясений  поглощают  существенную  часть  
национального  бюджета.  Необходимость  сохранения жизни и здоровья 
людей,  предотвращения  или  снижения  уровня материальных потерь и 
ущерба  окружающей среде определяет комплексную задачу - обеспечить 
сейсмическую   безопасность   населения  и  устойчивость  зданий  и  
сооружений.
    С   целью   уточнения   сейсмической   безопасности  территории  
Российской  Федерации Российской Академией наук в 1991 - 1997 годах 
были   разработаны   и   дополнены   карты   общего   сейсмического   
районирования   территории  Российской  Федерации  ОСР-97,  которые  
показали,  что  сейсмическая  опасность  на  территории  Российской  
Федерации  является  более  значительной,  чем  это  представлялось  
прежде.
    В  соответствии  с  требованиями  СНиП II-7-81<*> и карт общего 
сейсмического  районирования территории Российской Федерации ОСР-97 
территория  Чукотского  автономного  округа  относится  к районам с 
высокой   сейсмической   опасностью,  характеризуемой  возможностью  
землетрясений  в 6, 7, 8, 9 баллов шкалы MSK-64. При землетрясениях 
велика  вероятность  развития  так называемых вторичных воздействий 
природного  и  техногенного  характера  в виде обвалов и проседания 
грунтов.
    Районы   Чукотки   еще   недостаточно  изучены  в  сейсмическом  
отношении  из-за  отсутствия  здесь необходимого числа сейсмических 
станций.  Большая часть основных объектов и систем жизнеобеспечения 
в  округе  построена  в  60  -  80-е  годы.  Строительство зданий и 
сооружений  осуществлялось  в  соответствии  с  действующими на тот 
момент    нормативными    документами    без   учета   сейсмических   
характеристик региона застройки. В настоящее время проектирование и 
строительство  осуществляется  с соблюдением нормативных требований 
сейсмостойкого   строительства.   Однако   здания   и   сооружения,   
построенные  до  уточнения  величины  сейсмической опасности, имеют 
значительный  дефицит  сейсмостойкости,  их разрушение в результате 
землетрясений  может  привести  к  огромным  людским и материальным 
потерям.
    Объекты  и  системы  жизнеобеспечения округа, эксплуатирующиеся 
десятилетиями,  имеют  значительный  износ  и представляют источник 
повышенной   опасности   для  жизни  людей.  Бюджетные  расходы  на  
сейсмоусиление этих объектов нельзя назвать эффективными. В связи с 
этим  одной  из  основных задач Подпрограммы является строительство 
новых  сейсмостойких  объектов.  Необходимость  строительства новых 
сейсмостойких  объектов  будет  определяться  комиссией,  состав  и  
положение   о   которой   утверждается  Департаментом  промышленной  
политики,    строительства    и   жилищно-коммунального   хозяйства   
Чукотского автономного округа.
    Оперативная  реализация  Подпрограммы позволит повысить уровень 
сейсмической    безопасности    Чукотского    автономного   округа:   
максимально   снизить   сейсмический  риск,  повысить  устойчивость  
зданий,  основных  объектов  и  систем  жизнеобеспечения и смягчить 
разнообразные последствия опасных сейсмических событий";
    г) приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

                                         "Приложение
                                         к подпрограмме "Повышение
                                         сейсмической безопасности"

                             ПЕРЕЧЕНЬ
         МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОЙ
     БЕЗОПАСНОСТИ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
      "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
                       НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

------T---------------------------------T-----------T---------------------------------------------¬
¦     ¦                                 ¦           ¦   Объем финансовых ресурсов (тыс. рублей)   ¦
¦     ¦                                 ¦  Период   +---------T-----------------------------------+
¦  N  ¦    Наименование направления,    ¦реализации ¦         ¦       в том числе средства:       ¦
¦ п/п ¦      раздела, мероприятия       ¦мероприятий¦         +------------T---------T------------+
¦     ¦                                 ¦  (годы)   ¦  всего  ¦федерального¦окружного¦   прочих   ¦
¦     ¦                                 ¦           ¦         ¦  бюджета   ¦ бюджета ¦внебюджетных¦
¦     ¦                                 ¦           ¦         ¦            ¦         ¦ источников ¦
+-----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                                 ¦2010 - 2012¦134399,00¦    0,00    ¦134399,00¦    0,00    ¦
¦     ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦   Сейсмоусиление существующих   ¦   2010    ¦ 2283,00 ¦    0,00    ¦ 2283,00 ¦    0,00    ¦
¦1.   ¦            объектов             +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                                 ¦   2011    ¦73102,00 ¦    0,00    ¦73102,00 ¦    0,00    ¦
¦     ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                                 ¦   2012    ¦59014,00 ¦    0,00    ¦59014,00 ¦    0,00    ¦
+-----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                                 ¦2010 - 2012¦134399,00¦    0,00    ¦134399,00¦    0,00    ¦
¦     ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦Реконструкция     котельной     с¦   2010    ¦ 2283,00 ¦    0,00    ¦ 2283,00 ¦    0,00    ¦
¦1.1  ¦инженерными сетями в с. Лаврентия+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                                 ¦   2011    ¦73102,00 ¦    0,00    ¦73102,00 ¦    0,00    ¦
¦     ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                                 ¦   2012    ¦59014,00 ¦    0,00    ¦59014,00 ¦    0,00    ¦
+-----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                                 ¦2010 - 2014¦484069,00¦  79510,00  ¦404559,00¦    0,00    ¦
¦     ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                                 ¦   2010    ¦ 7500,00 ¦    0,00    ¦ 7500,00 ¦    0,00    ¦
¦     ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦Строительство новых сейсмостойких¦   2011    ¦253000,00¦    0,00    ¦253000,00¦    0,00    ¦
¦2.   ¦            объектов             +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                                 ¦   2012    ¦88849,00 ¦  8910,00   ¦79939,00 ¦    0,00    ¦
¦     ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                                 ¦   2013    ¦18920,00 ¦    0,00    ¦18920,00 ¦    0,00    ¦
¦     ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                                 ¦   2014    ¦115800,00¦  70600,00  ¦45200,00 ¦    0,00    ¦
+-----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                                 ¦2010 - 2013¦185180,00¦  8910,00   ¦176270,00¦    0,00    ¦
¦     ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                                 ¦   2010    ¦ 4500,00 ¦    0,00    ¦ 4500,00 ¦    0,00    ¦
¦     ¦Строительство детского сада в  с.+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦2.1  ¦Уэлен                            ¦   2011    ¦124000,00¦    0,00    ¦124000,00¦    0,00    ¦
¦     ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                                 ¦   2012    ¦37760,00 ¦  8910,00   ¦28850,00 ¦    0,00    ¦
¦     ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                                 ¦   2013    ¦18920,00 ¦    0,00    ¦18920,00 ¦    0,00    ¦
+-----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                                 ¦2010 - 2012¦183089,00¦    0,00    ¦183089,00¦    0,00    ¦
¦     ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦Строительство     котельной     с¦   2010    ¦ 3000,00 ¦    0,00    ¦ 3000,00 ¦    0,00    ¦
¦2.2  ¦инженерными сетями в с. Уэлен    +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                                 ¦   2011    ¦129000,00¦    0,00    ¦129000,00¦    0,00    ¦
¦     ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                                 ¦   2012    ¦51089,00 ¦    0,00    ¦51089,00 ¦    0,00    ¦
+-----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                                 ¦2011 - 2012¦129540,00¦    0,00    ¦129540,00¦    0,00    ¦
¦     ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦2.2.1¦Котельная в с. Уэлен - 1 очередь ¦   2011    ¦129000,00¦    0,00    ¦129000,00¦    0,00    ¦
¦     ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                                 ¦   2012    ¦ 540,00  ¦    0,00    ¦ 540,00  ¦    0,00    ¦
+-----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                                 ¦2010 - 2012¦53549,00 ¦    0,00    ¦53549,00 ¦    0,00    ¦
¦     ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦Магистральные инженерные  сети  в¦   2010    ¦ 3000,00 ¦    0,00    ¦ 3000,00 ¦    0,00    ¦
¦2.2.2¦с. Уэлен - 2 очередь             +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                                 ¦   2011    ¦  0,00   ¦    0,00    ¦  0,00   ¦    0,00    ¦
¦     ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                                 ¦   2012    ¦50549,00 ¦    0,00    ¦50549,00 ¦    0,00    ¦
+-----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦2.3  ¦Строительство участковой больницы¦   2014    ¦115800,00¦  70600,00  ¦45200,00 ¦    0,00    ¦
¦     ¦в с. Уэлен                       ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+-----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                                 ¦2010 - 2014¦618468,00¦  79510,00  ¦538958,00¦    0,00    ¦
¦     ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                                 ¦   2010    ¦ 9783,00 ¦    0,00    ¦ 9783,00 ¦    0,00    ¦
¦     ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                                 ¦   2011    ¦326102,00¦    0,00    ¦326102,00¦    0,00    ¦
¦     ¦      Итого по Подпрограмме      +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                                 ¦   2012    ¦147863,00¦  8910,00   ¦138953,00¦    0,00    ¦
¦     ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                                 ¦   2013    ¦18920,00 ¦    0,00    ¦18920,00 ¦    0,00    ¦
¦     ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦     ¦                                 ¦   2014    ¦115800,00¦  70600,00  ¦45200,00 ¦    0,00    ¦
L-----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+-------------

    ";
    3)  в  подпрограмме  "Развитие  инфраструктуры здравоохранения" 
Программы (далее - Подпрограмма):
    а)   в   паспорте   Подпрограммы   абзац  "Объемы  и  источники  
финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
    "

Объемы и источники       Объем  финансирования   мероприятий   Подпрограммы
финансирования        составляет 725963,70 тыс. рублей, в том числе:
Подпрограммы             средства федерального  бюджета  -  175358,00  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного   бюджета   -  550605,70  тыс.
                      рублей;
                         в том числе по годам:
                         2010 год:
                         всего - 129000,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  59958,00  тыс.
                      рублей;
                         средства окружного бюджета - 69042,00 тыс. рублей;
                         2011 год:
                         всего - 53183,70 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  24000,00  тыс.
                      рублей;
                         средства окружного бюджета - 29183,70 тыс. рублей;
                         2012 год:
                         всего - 270305,60 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  79400,00  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -   190905,60   тыс.
                      рублей;
                         2013 год:
                         всего - 150274,40 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  12000,00  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -   138274,40   тыс.
                      рублей;
                         2014 год:
                         всего - 123200,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  окружного  бюджета  -   123200,00   тыс.
                      рублей

    ";
    б) в разделе V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
    в абзаце шестом цифры "653683,70" заменить цифрами "725963,70";
    в   абзаце   восьмом   цифры   "478325,70"   заменить   цифрами   
"550605,70";
    в)  таблицу  раздела  VIII  "Оценка эффективности Подпрограммы" 
изложить в следующей редакции:"

-----T------------------------T---------------T------T------T------T------T------T------¬
¦ N  ¦  Наименование целевых  ¦    Единица    ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦
¦п/п ¦     индикаторов и      ¦   измерения   ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦
¦    ¦      показателей       ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+
¦ 1  ¦           2            ¦       3       ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦  9   ¦
+----+------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+
¦    ¦Снижение     численности¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦1.  ¦больных        активными¦    человек    ¦до 112¦до 110¦до 109¦до 108¦до 107¦до 106¦
¦    ¦формами     туберкулеза,¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦состоящих на учете      ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+
¦    ¦                        ¦  количество   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦Ввод   в    эксплуатацию¦   введенных   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦2.  ¦объектов здравоохранения¦  объектов в   ¦  -   ¦  2   ¦  1   ¦  2   ¦  2   ¦  1   ¦
¦    ¦                        ¦соответствующем¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦                        ¦     году      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+
¦    ¦Обеспеченность          ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦районных  и   участковых¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦3.  ¦больниц       резервными¦   проценты    ¦  -   ¦  -   ¦ 7,8  ¦  -   ¦ 23,1 ¦ 23,1 ¦
¦    ¦источниками             ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦энергоснабжения         ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+
¦3.1.¦в том числе введенных  в¦   проценты    ¦  -   ¦  -   ¦ 7,8  ¦  -   ¦ 19,2 ¦ 19,2 ¦
¦    ¦рамках Подпрограммы     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+------------------------+---------------+------+------+------+------+------+------+
¦    ¦Количество              ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦4.  ¦отремонтированных       ¦     штуки     ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  3   ¦  1   ¦  -   ¦
¦    ¦объектов здравоохранения¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
L----+------------------------+---------------+------+------+------+------+------+-------

    ";
    г) приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

                                    "Приложение
                                    к подпрограмме "Развитие
                                    инфраструктуры здравоохранения"

                             ПЕРЕЧЕНЬ
         МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
        ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
           ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО
              АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

-----T---------------------------------T-----------T---------------------------------------------¬
¦    ¦                                 ¦           ¦   Объем финансовых ресурсов (тыс. рублей)   ¦
¦    ¦                                 ¦  Период   +---------T-----------------------------------+
¦ N  ¦    Наименование направления,    ¦реализации ¦         ¦       в том числе средства:       ¦
¦п/п ¦      раздела, мероприятия       ¦мероприятий¦         +------------T---------T------------+
¦    ¦                                 ¦  (годы)   ¦  всего  ¦федерального¦окружного¦   прочих   ¦
¦    ¦                                 ¦           ¦         ¦  бюджета   ¦ бюджета ¦внебюджетных¦
¦    ¦                                 ¦           ¦         ¦            ¦         ¦ источников ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦2010 - 2014¦563200,00¦ 175358,00  ¦387842,00¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2010    ¦129000,00¦  59958,00  ¦69042,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦     Строительство объектов      ¦   2011    ¦44000,00 ¦  24000,00  ¦20000,00 ¦    0,00    ¦
¦1.  ¦         здравоохранения         +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2012    ¦163600,00¦  79400,00  ¦84200,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2013    ¦103400,00¦  12000,00  ¦91400,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2014    ¦123200,00¦    0,00    ¦123200,00¦    0,00    ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦1.1 ¦Строительство сельской участковой¦   2010    ¦85000,00 ¦  24000,00  ¦61000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦больницы в с. Рыркайпий          ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦1.2 ¦Строительство ФАП в с. Конергино ¦   2010    ¦44000,00 ¦  35958,00  ¦ 8042,00 ¦    0,00    ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦1.3 ¦Строительство ФАП в с. Ванкарем  ¦   2011    ¦44000,00 ¦  24000,00  ¦20000,00 ¦    0,00    ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦1.4 ¦Строительство участковой больницы¦   2012    ¦106400,00¦  55400,00  ¦51000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦в с. Нешкан                      ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦1.5 ¦Строительство участковой больницы¦   2014    ¦123200,00¦    0,00    ¦123200,00¦    0,00    ¦
¦    ¦в с. Лорино                      ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦1.6 ¦Строительство ФАП в с. Биллингс  ¦   2013    ¦50000,00 ¦    0,00    ¦50000,00 ¦    0,00    ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦2012 - 2013¦54600,00 ¦  12000,00  ¦42600,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦1.7 ¦Строительство ФАП в с. Островное ¦   2012    ¦ 1200,00 ¦    0,00    ¦ 1200,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2013    ¦53400,00 ¦  12000,00  ¦41400,00 ¦    0,00    ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦1.8 ¦Строительство ФАП в с. Снежное   ¦   2012    ¦56000,00 ¦  24000,00  ¦32000,00 ¦    0,00    ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦2012 - 2013¦127280,00¦    0,00    ¦127280,00¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦2.  ¦ Ремонт объектов здравоохранения ¦   2012    ¦106705,60¦    0,00    ¦106705,60¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2013    ¦20574,40 ¦    0,00    ¦20574,40 ¦    0,00    ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦Капитальный                ремонт¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦Государственного       бюджетного¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦учреждения        здравоохранения¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦2.1 ¦"Чукотская  окружная   больница",¦   2012    ¦43000,00 ¦    0,00    ¦43000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦филиал    Иультинская    районная¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦больница п. Эгвекинот            ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦(корпус 1) - 2 этап              ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦Ремонт                     здания¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦психоневрологического     корпуса¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦2.2 ¦Государственного       бюджетного¦   2012    ¦12000,00 ¦    0,00    ¦12000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦учреждения        здравоохранения¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦"Чукотская окружная  больница"  в¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦г. Анадырь                       ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦Капитальный                ремонт¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦Государственного       бюджетного¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦учреждения        здравоохранения¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦2.3 ¦"Чукотская  окружная   больница",¦   2012    ¦40000,00 ¦    0,00    ¦40000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦филиал    Билибинская    районная¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦больница г. Билибино             ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦(корпус 1) - 2 этап              ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦Ремонт   внутренних    инженерных¦2012 - 2013¦32280,00 ¦    0,00    ¦32280,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦систем   горячего   и   холодного+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦водоснабжения   здания   окружной¦   2012    ¦11705,60 ¦    0,00    ¦11705,60 ¦    0,00    ¦
¦    ¦больницы         Государственного+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦2.4 ¦бюджетного             учреждения¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦здравоохранения        "Чукотская¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦окружная   больница"   (литер  Б,¦   2013    ¦20574,40 ¦    0,00    ¦20574,40 ¦    0,00    ¦
¦    ¦литер    А,  литер   В)    в   г.¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦Анадырь                          ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦2011 - 2013¦20483,70 ¦    0,00    ¦20483,70 ¦    0,00    ¦
¦    ¦Оснащение резервными источниками +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦3.  ¦   энергоснабжения районных и    ¦   2011    ¦ 9183,70 ¦    0,00    ¦ 9183,70 ¦    0,00    ¦
¦    ¦       участковых больниц        +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2013    ¦11300,00 ¦    0,00    ¦11300,00 ¦    0,00    ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦Модульный   резервный    источник¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦3.1 ¦энергоснабжения   для    районной¦   2011    ¦ 4583,00 ¦    0,00    ¦ 4583,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦больницы в п. Провидения         ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦Модульный   резервный    источник¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦3.2 ¦энергоснабжения  для   участковой¦   2011    ¦ 4600,70 ¦    0,00    ¦ 4600,70 ¦    0,00    ¦
¦    ¦больницы в п. Беринговский       ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦Модульный   резервный    источник¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦3.3 ¦энергоснабжения   для    районной¦   2013    ¦ 3500,00 ¦    0,00    ¦ 3500,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦больницы в п. Эгвекинот          ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦Модульный   резервный    источник¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦3.4 ¦энергоснабжения   для    районной¦   2013    ¦ 4100,00 ¦    0,00    ¦ 4100,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦больницы в г. Билибино           ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦Модульный   резервный    источник¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦3.5 ¦энергоснабжения   для    районной¦   2013    ¦ 3700,00 ¦    0,00    ¦ 3700,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦больницы в г. Певек              ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦  Оснащение модульными зданиями  ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦4.  ¦ морга с патолого-анатомическим  ¦   2013    ¦15000,00 ¦    0,00    ¦15000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦   отделением районных больниц   ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦4.1 ¦Морг  модульного  исполнения  для¦   2013    ¦ 5000,00 ¦    0,00    ¦ 5000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦районной больницы в п. Эгвекинот ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦4.2 ¦Морг  модульного  исполнения  для¦   2013    ¦ 5000,00 ¦    0,00    ¦ 5000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦районной больницы в г. Певек     ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦4.3 ¦Морг  модульного  исполнения  для¦   2013    ¦ 5000,00 ¦    0,00    ¦ 5000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦районной больницы в п. Провидения¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦2010 - 2014¦725963,70¦ 175358,00  ¦550605,70¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2010    ¦129000,00¦  59958,00  ¦69042,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2011    ¦53183,70 ¦  24000,00  ¦29183,70 ¦    0,00    ¦
¦    ¦     Итого по Подпрограмме:      +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2012    ¦270305,60¦  79400,00  ¦190905,60¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2013    ¦150274,40¦  12000,00  ¦138274,40¦    0,00    ¦
¦    ¦                                 +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦    ¦                                 ¦   2014    ¦123200,00¦    0,00    ¦123200,00¦    0,00    ¦
L----+---------------------------------+-----------+---------+------------+---------+-------------
    ";
    ";
    4)   в   подпрограмме   "Развитие   социальной  инфраструктуры"  
Программы (далее - Подпрограмма):
    а)   в   паспорте   Подпрограммы   абзац  "Объемы  и  источники  
финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
    "

Объемы и источники       Объем  финансирования   мероприятий   Подпрограммы
финансирования        составляет 1355540,00 тыс. рублей, в том числе:
Подпрограммы             средства  окружного  бюджета  -  1355540,00   тыс.
                      рублей;
                         в том числе по годам:
                         2011 год:
                         всего - 110000,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  окружного  бюджета  -   110000,00   тыс.
                      рублей;
                         2012 год:
                         всего - 174000, 00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  окружного  бюджета  -   174000,00   тыс.
                      рублей;
                         2013 год:
                         всего - 42000,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства окружного бюджета - 42000,00 тыс. рублей;
                         2014 год:
                         всего - 1029540,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  окружного  бюджета  -  1029540,00   тыс.
                      рублей

    ";
    б)   в   абзаце   втором   раздела   V  "Ресурсное  обеспечение  
Подпрограммы" цифры "1352540,00" заменить цифрами "1355540,00";
    в) приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

                                         "Приложение
                                         к подпрограмме "Развитие
                                         социальной инфраструктуры"

                             ПЕРЕЧЕНЬ
           МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
         ИНФРАСТРУКТУРЫ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
           ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО
              АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

----T--------------------T-----------T-----------------------------------------------¬
¦   ¦                    ¦           ¦    Объем финансовых ресурсов (тыс. рублей)    ¦
¦   ¦                    ¦  Период   +----------T------------------------------------+
¦ N ¦    Наименование    ¦реализации ¦          ¦       в том числе средства:        ¦
¦п/п¦    направления,    ¦мероприятий¦          +------------T----------T------------+
¦   ¦раздела, мероприятия¦  (годы)   ¦  всего   ¦федерального¦окружного ¦   прочих   ¦
¦   ¦                    ¦           ¦          ¦  бюджета   ¦ бюджета  ¦внебюджетных¦
¦   ¦                    ¦           ¦          ¦            ¦          ¦ источников ¦
+---+--------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+
¦ 1 ¦         2          ¦     3     ¦    4     ¦     5      ¦    6     ¦     7      ¦
+---+--------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+
¦   ¦Строительство       ¦2011 - 2012¦280000,00 ¦    0,00    ¦280000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦плавательного       +-----------+----------+------------+----------+------------+
¦1. ¦бассейна    в     г.¦   2011    ¦110000,00 ¦    0,00    ¦110000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦Билибино            +-----------+----------+------------+----------+------------+
¦   ¦                    ¦   2012    ¦170000,00 ¦    0,00    ¦170000,00 ¦    0,00    ¦
+---+--------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+
¦   ¦                    ¦2012 - 2014¦381300,00 ¦    0,00    ¦381300,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦                    +-----------+----------+------------+----------+------------+
¦   ¦Строительство центра¦   2012    ¦ 4000,00  ¦    0,00    ¦ 4000,00  ¦    0,00    ¦
¦2. ¦образования   в   с.+-----------+----------+------------+----------+------------+
¦   ¦Нешкан              ¦   2013    ¦ 13000,00 ¦    0,00    ¦ 13000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦                    +-----------+----------+------------+----------+------------+
¦   ¦                    ¦   2014    ¦364300,00 ¦    0,00    ¦364300,00 ¦    0,00    ¦
+---+--------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+
¦   ¦                    ¦2013 - 2014¦250590,00 ¦    0,00    ¦250590,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦Строительство центра+-----------+----------+------------+----------+------------+
¦3. ¦образования   в   с.¦   2013    ¦ 13000,00 ¦    0,00    ¦ 13000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦Островное           +-----------+----------+------------+----------+------------+
¦   ¦                    ¦   2014    ¦237590,00 ¦    0,00    ¦237590,00 ¦    0,00    ¦
+---+--------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+
¦   ¦                    ¦2013 - 2014¦443650,00 ¦    0,00    ¦443650,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦Строительство центра+-----------+----------+------------+----------+------------+
¦4. ¦образования   в   с.¦   2013    ¦ 16000,00 ¦    0,00    ¦ 16000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦Лорино              +-----------+----------+------------+----------+------------+
¦   ¦                    ¦   2014    ¦427650,00 ¦    0,00    ¦427650,00 ¦    0,00    ¦
+---+--------------------+-----------+----------+------------+----------+------------+
¦   ¦                    ¦2011 - 2014¦1355540,00¦    0,00    ¦1355540,00¦    0,00    ¦
¦   ¦                    +-----------+----------+------------+----------+------------+
¦   ¦                    ¦   2011    ¦110000,00 ¦    0,00    ¦110000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦      Итого по      +-----------+----------+------------+----------+------------+
¦   ¦    Подпрограмме    ¦   2012    ¦174000,00 ¦    0,00    ¦174000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦                    +-----------+----------+------------+----------+------------+
¦   ¦                    ¦   2013    ¦ 42000,00 ¦    0,00    ¦ 42000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦                    +-----------+----------+------------+----------+------------+
¦   ¦                    ¦   2014    ¦1029540,00¦    0,00    ¦1029540,00¦    0,00    ¦
L---+--------------------+-----------+----------+------------+----------+-------------

    ";
    5)   в   подпрограмме  "Содействие  развитию  инфраструктуры  и  
поддержке благоустройства городских и сельских поселений":
    а)  наименование  изложить  в  следующей  редакции: "Содействие 
развитию  инфраструктуры  и  поддержке  благоустройства городских и 
сельских поселений и городского округа Анадырь";
    б) в паспорте Подпрограммы:
    абзац   "Наименование   Подпрограммы"   изложить   в  следующей  
редакции:
    "

Наименование             "Содействие развитию  инфраструктуры  и  поддержке
Подпрограммы          благоустройства  городских  и  сельских  поселений  и
                      городского округа Анадырь" долгосрочной  региональной
                      целевой программы "Развитие инфраструктуры Чукотского
                      автономного округа на 2010  -  2014  годы"  (далее  -
                      Подпрограмма)

    ";
    абзац   "Цели  и  задачи  Подпрограммы"  изложить  в  следующей  
редакции:
    "

Цели и задачи            Цели Подпрограммы:
Подпрограммы             содействие  развитию  инфраструктуры  и  поддержке
                      благоустройства  городских  и  сельских  поселений  и
                      городского округа Анадырь;
                         повышение                              доступности
                      информационно-коммуникационных       ресурсов       в
                      национальных селах Чукотского автономного  округа  на
                      базе    современных    информационно-коммуникационных
                      технологий.
                         Достижение  целей   будет   осуществляться   путем
                      выполнения следующих задач:
                         приведение  в  качественное   состояние   объектов
                      благоустройства  городских  и  сельских  поселений  и
                      городского округа Анадырь;
                         обеспечение       качественного        содержания,
                      своевременного   ремонта   уличного    и    дворового
                      освещения, инженерных сетей;
                         создание условий  для  комфортного  и  безопасного
                      проживания граждан;
                         развитие                             перспективной
                      информационно-коммуникационной    инфраструктуры    в
                      сельских населенных  пунктах  Чукотского  автономного
                      округа

    ";
    абзац  "Перечень  основных мероприятий Подпрограммы" изложить в 
следующей редакции:
    "

Перечень основных        содействие  развитию  инфраструктуры  и  поддержке
мероприятий           благоустройства  городских  и  сельских  поселений  и
Подпрограммы          городского округа Анадырь;
                         развитие информационно-коммуникационных ресурсов в
                      национальных селах Чукотского автономного округа

    "
    абзац  "Ожидаемые  конечные результаты реализации Подпрограммы" 
изложить в следующей редакции:
    "

Ожидаемые конечные       Улучшение благоустройства территорий  городских  и
результаты            сельских поселений и городского округа Анадырь;
реализации               обеспечение  на  нормативном   уровне   содержания
Подпрограммы          дворового и уличного освещения, инженерных сетей;
                         создание  условий  для  работы  и  отдыха  жителей
                      городских и сельских поселений  округа  и  городского
                      округа Анадырь;
                         повышение                              доступности
                      информационно-коммуникационных       ресурсов       в
                      национальных селах Чукотского автономного  округа  на
                      базе    современных    информационно-коммуникационных
                      технологий

    ";
    б) раздел 1 "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программными методами" изложить в следующей редакции:
        "1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
                 ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

    Для стабильного и качественного развития территорий городских и 
сельских  поселений  Чукотского  автономного  округа  и  городского  
округа  Анадырь  необходимо осуществление мер по повышению уровня и 
качества   жизни  населения,  поддержанию  в  технически  исправном  
состоянии   объектов   жилищно-гражданского   назначения,  объектов  
благоустройства   территорий,  объектов  освещения,  находящихся  в  
муниципальной  собственности,  а  также  по  повышению  доступности  
информационно-коммуникационных   ресурсов   в   национальных  селах  
Чукотского     автономного     округа     на    базе    современных    
инфокоммуникационных  технологий  путем поставки и монтажа объектов 
связи, включающих в себя следующие компоненты:
    1)  малая  земная  станция спутниковой связи (МЗССС) технологии 
VSAT-Ku;
    2) сеть коллективного беспроводного доступа WiFi.
    Учитывая  необходимость  выработки  комплексного  и  системного  
решения,  обеспечивающего  кардинальное  улучшение  качества  жизни  
населения  и  эффективности  использования  выделяемых  средств  на  
развитие          инфраструктуры,         благоустройства         и         
информационно-коммуникационных   ресурсов   городских   и  сельских  
поселений   округа  и  городского  округа  Анадырь,  представляется  
наиболее  эффективным  решать существующие проблемы в рамках данной 
Подпрограммы";
    в)  раздел  II "Основные цели и задачи Подпрограммы" изложить в 
следующей редакции:
             "II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

    Основными целями Подпрограммы являются:
    содействие  развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства 
городских и сельских поселений и городского округа Анадырь;
    повышение доступности информационно-коммуникационных ресурсов в 
национальных   селах   Чукотского   автономного   округа   на  базе  
современных информационно-коммуникационных технологий.
    Для  достижения  указанных  целей  необходимо  решить следующие 
задачи:
    приведение  в  качественное  состояние объектов благоустройства 
городских и сельских поселений и городского округа Анадырь;
    обеспечение  качественного  содержания,  своевременного ремонта 
уличного и дворового освещения, инженерных сетей;
    создание  условий  для  комфортного  и  безопасного  проживания  
граждан;
    развитие      перспективной      информационно-коммуникационной      
инфраструктуры в сельских населенных пунктах Чукотского автономного 
округа";
    г)  раздел  IV  "Механизм  реализации  Подпрограммы" изложить в 
следующей редакции:
               "VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Финансирование   мероприятий   Подпрограммы   осуществляется  в  
соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью  окружного  бюджета,  
объемом финансирования Подпрограммы и порядком исполнения окружного 
бюджета по расходам.
    Для     реализации     мероприятия    Подпрограммы    "Развитие    
информационно-коммуникационных   ресурсов   в   национальных  селах  
Чукотского  автономного  округа",  софинансируемого за счет средств 
федерального  бюджета,  Государственный  заказчик взаимодействует с 
Министерством    регионального   развития   Российской   Федерации.   
Реализация  данного  мероприятия  будет осуществляться на основании 
контракта  (договора),  заключаемого  Государственным  заказчиком в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 
сфере  размещения  заказов  на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных нужд.
    Реализация   мероприятия   Подпрограммы   "Содействие  развитию  
инфраструктуры  и  поддержке  благоустройства  городских и сельских 
поселений  и  городского  округа  Анадырь"  осуществляется  в  виде  
предоставления   из   окружного   бюджета   межбюджетных   субсидий   
муниципальным  образованиям на содействие развитию инфраструктуры и 
поддержке   благоустройства   городских   и  сельских  поселений  и  
городского   округа  Анадырь  в  целях  софинансирования  расходных  
обязательств,   возникающих   при   выполнении  полномочий  органов  
местного    самоуправления   Чукотского   автономного   округа,   в   
соответствии  с  порядком,  утвержденным  Правительством Чукотского 
автономного округа.
    Распределение  межбюджетных субсидий муниципальным образованиям 
на  содействие  развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства 
городских   и   сельских  поселений  и  городского  округа  Анадырь  
утверждается  постановлением  Правительства  Чукотского автономного 
округа";
    д)  раздел  VIII "Оценка эффективности Подпрограммы" изложить в 
следующей редакции:
             "VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

    Реализация  Подпрограммы  позволит  повысить уровень и качество 
жизни   населения   путем   улучшения  благоустройства  территорий,  
технического  состояния  объектов  жилищно-гражданского назначения, 
повышения  доступности  информационно-коммуникационных  ресурсов на 
базе современных информационно-коммуникационных технологий.
    Выполнение   мероприятий   Подпрограммы   окажет  положительное  
влияние на развитие социальной сферы городских и сельских поселений 
округа и городского округа Анадырь";
    е) приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

                              "Приложение к Подпрограмме
                              "Содействие развитию инфраструктуры и
                              поддержке благоустройства городских
                              и сельских поселений и городского
                              округа Анадырь"

                             ПЕРЕЧЕНЬ
           МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ
       ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОДДЕРЖКЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКИХ
         И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ И ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНАДЫРЬ"
       ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
           ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
                       НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

----T------------------------------T-----------T---------------------------------------------¬
¦   ¦                              ¦           ¦   Объем финансовых ресурсов (тыс. рублей)   ¦
¦   ¦                              ¦  Период   +---------T-----------------------------------+
¦ N ¦  Наименование направления,   ¦реализации ¦         ¦       в том числе средства:       ¦
¦п/п¦     раздела, мероприятия     ¦мероприятий¦         +------------T---------T------------+
¦   ¦                              ¦  (годы)   ¦  всего  ¦федерального¦окружного¦   прочих   ¦
¦   ¦                              ¦           ¦         ¦  бюджета   ¦ бюджета ¦внебюджетных¦
¦   ¦                              ¦           ¦         ¦            ¦         ¦ источников ¦
+---+------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦ 1 ¦              2               ¦     3     ¦    4    ¦     5      ¦    6    ¦     7      ¦
+---+------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦   ¦Содействие            развитию¦2011 - 2012¦190489,00¦    0,00    ¦190489,00¦    0,00    ¦
¦   ¦инфраструктуры   и   поддержке+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦1. ¦благоустройства  городских   и¦   2011    ¦80489,00 ¦    0,00    ¦80489,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦сельских      поселений      и+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦   ¦городского округа Анадырь     ¦   2012    ¦110000,00¦    0,00    ¦110000,00¦    0,00    ¦
+---+------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦   ¦Развитие                      ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦2. ¦информационно-коммуникационных¦   2011    ¦ 6028,05 ¦  4436,27   ¦ 1591,78 ¦    0,00    ¦
¦   ¦ресурсов в национальных  селах¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦   ¦Чукотского автономного округа ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+---+------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦   ¦Монтаж  оборудования  связи  в¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
¦2.1¦национальных селах  Чукотского¦   2011    ¦ 6028,05 ¦  4436,27   ¦ 1591,78 ¦    0,00    ¦
¦   ¦автономного округа            ¦           ¦         ¦            ¦         ¦            ¦
+---+------------------------------+-----------+---------+------------+---------+------------+
¦   ¦                              ¦2011 - 2012¦196517,05¦  4436,27   ¦192080,78¦    0,00    ¦
¦   ¦                              +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦   ¦    Итого по Подпрограмме     ¦   2011    ¦86517,05 ¦  4436,27   ¦82080,78 ¦    0,00    ¦
¦   ¦                              +-----------+---------+------------+---------+------------+
¦   ¦                              ¦   2012    ¦110000,00¦    0,00    ¦110000,00¦    0,00    ¦
L---+------------------------------+-----------+---------+------------+---------+-------------

    ".
    2.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить 
на    Департамент    промышленной    политики,    строительства   и   
жилищно-коммунального   хозяйства   Чукотского  автономного  округа  
(Еськин А.В.).


Председатель Правительства                               Р.В. КОПИН



Информация по документу
Читайте также