Расширенный поиск
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 31.10.2012 № 492ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 октября 2012 г. N 492 Утратило силу - Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 30.12.2013 г. N 562 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 20 МАЯ 2010 ГОДА N 162 В целях уточнения некоторых положений и объемов финансирования отдельных мероприятий долгосрочной региональной целевой программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010 - 2014 годы" Правительство Чукотского автономного округа постановляет: 1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 20 мая 2010 года N 162 "Об утверждении долгосрочной региональной целевой программы "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010 - 2014 годы" следующие изменения: в долгосрочной региональной целевой программе "Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2010 - 2014 годы" (далее - Программа): 1) абзац "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции: " Объемы и источники Объем финансирования мероприятий Программы финансирования составляет 2770876,39 тыс. рублей, в том числе: Программы средства федерального бюджета - 797842,19 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 1973034,20 тыс. рублей; в том числе по годам: 2010 год: всего - 138783,00 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 59958,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 78825,00 тыс. рублей; 2011 год: всего - 608302,75 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 28436,27 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 579866,48 тыс. рублей; 2012 год: всего - 1056113,92 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 357478,95 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 698634,97 тыс. рублей; 2013 год: всего - 687976,72 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 351968,97 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 336007,75 тыс. рублей; 2014 год: всего - 279700,00 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 279700,00 тыс. рублей "; 2) в подпрограмме "Развитие инфраструктуры здравоохранения" Программы (далее - Подпрограмма): абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: " Объемы и источники Объем финансирования мероприятий Подпрограммы финансирования составляет 657763,18 тыс. рублей, в том числе: Подпрограммы средства федерального бюджета - 175358,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 482405,18 тыс. рублей; в том числе по годам: 2010 год: всего - 129000,00 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 59958,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 69042,00 тыс. рублей; 2011 год: всего - 53183,70 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 24000,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 29183,70 тыс. рублей; 2012 год: всего - 269809,32 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 79400,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 190409,32 тыс. рублей; 2013 год: всего - 109270,16 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 12000,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 97270,16 тыс. рублей; 2014 год: всего - 96500,00 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 96500,00 тыс. рублей "; в разделе V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы": в абзаце шестом цифры "723109,46" заменить цифрами "657763,18"; в абзаце восьмом цифры "547751,46" заменить цифрами "482405,18"; приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции: "Приложение к Подпрограмме "Развитие инфраструктуры здравоохранения" ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2010 - 2014 ГОДЫ" ------T--------------------------T-----------T-------------------------------------------------¬ ¦ N ¦Наименование направления, ¦ Период ¦ Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.) ¦ ¦ п/п ¦ раздела, мероприятия ¦реализации +------------T------------------------------------+ ¦ ¦ ¦мероприятий¦ Всего ¦ в том числе средства: ¦ ¦ ¦ ¦ (годы) ¦ +------------T----------T------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального¦окружного ¦ прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ бюджета ¦внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источников ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦2010 - 2014¦ 497853,72 ¦ 175358,00 ¦322495,72 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 129000,00 ¦ 59958,00 ¦ 69042,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ Строительство объектов ¦ 2011 ¦ 44000,00 ¦ 24000,00 ¦ 20000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ 1. ¦ здравоохранения +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 163103,72 ¦ 79400,00 ¦ 83703,72 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 65250,00 ¦ 12000,00 ¦ 53250,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 96500,00 ¦ 0,00 ¦ 96500,00 ¦ 0,00 ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ Строительство сельской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.1. ¦ участковой больницы в ¦ 2010 ¦ 85000,00 ¦ 24000,00 ¦ 61000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ с. Рыркайпий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦1.2. ¦ Строительство ФАП в ¦ 2010 ¦ 44000,00 ¦ 35958,00 ¦ 8042,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ с. Конергино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦1.3. ¦ Строительство ФАП в ¦ 2011 ¦ 44000,00 ¦ 24000,00 ¦ 20000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ с. Ванкарем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦1.4. ¦ Строительство участковой ¦ 2012 ¦ 105903,72 ¦ 55400,00 ¦ 50503,72 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ больницы в с. Нешкан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦1.5. ¦ Строительство участковой ¦ 2013 ¦ 3850,00 ¦ 0,00 ¦ 3850,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ больницы в с. Уэлен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦2013 - 2014¦ 71500,00 ¦ 0,00 ¦ 71500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ Строительство ФАП в +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦1.6. ¦ с. Биллингс ¦ 2013 ¦ 2500,00 ¦ 0,00 ¦ 2500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 69000,00 ¦ 0,00 ¦ 69000,00 ¦ 0,00 ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦2012 - 2013¦ 54600,00 ¦ 12000,00 ¦ 42600,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ Строительство ФАП в +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦1.7. ¦ с. Островное ¦ 2012 ¦ 1200,00 ¦ 0,00 ¦ 1200,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 53400,00 ¦ 12000,00 ¦ 41400,00 ¦ 0,00 ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦1.8. ¦ Строительство ФАП в ¦ 2012 ¦ 56000,00 ¦ 24000,00 ¦ 32000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ с. Снежное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦2013 - 2014¦ 13000,00 ¦ 0,00 ¦ 13000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ Строительство +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦1.9. ¦ психонаркологического ¦ 2013 ¦ 2500,00 ¦ 0,00 ¦ 2500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ корпуса в г. Анадырь +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 10500,00 ¦ 0,00 ¦ 10500,00 ¦ 0,00 ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦2013 - 2014¦ 20000,00 ¦ 0,00 ¦ 20000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ Строительство комплекса +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦1.10.¦ районной больницы в ¦ 2013 ¦ 3000,00 ¦ 0,00 ¦ 3000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ г. Певек +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 17000,00 ¦ 0,00 ¦ 17000,00 ¦ 0,00 ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦2012 - 2013¦ 124425,76 ¦ 0,00 ¦124425,76 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ Ремонт объектов +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ 2. ¦ здравоохранения ¦ 2012 ¦ 106705,60 ¦ 0,00 ¦106705,60 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 17720,16 ¦ 0,00 ¦ 17720,16 ¦ 0,00 ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ Капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Чукотская окружная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.1. ¦ больница", филиал ¦ 2012 ¦ 43000,00 ¦ 0,00 ¦ 43000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ "Иультинская районная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ больница п. Эгвекинот" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (корпус 1, корпус 2) - 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ этап ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ Ремонт здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ психоневрологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ корпуса государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.2. ¦ бюджетного учреждения ¦ 2012 ¦ 12000,00 ¦ 0,00 ¦ 12000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦здравоохранения "Чукотская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ окружная больница" в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Анадырь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ Капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения здравоохранения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.3. ¦ "Чукотская окружная ¦ 2012 ¦ 40000,00 ¦ 0,00 ¦ 40000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ больница", филиал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Билибинская районная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ больница г. Билибино" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (корпус 1) - 2 этап ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ Ремонт внутренних ¦2012 - 2013¦ 29425,76 ¦ 0,00 ¦ 29425,76 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦инженерных систем горячего+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦и холодного водоснабжения ¦ 2012 ¦ 11705,60 ¦ 0,00 ¦ 11705,60 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ здания окружной больницы +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦2.4. ¦ Государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетного учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения "Чукотская¦ 2013 ¦ 17720,16 ¦ 0,00 ¦ 17720,16 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦окружная больница" (литер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Б", литер "А", литер "В")¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в г. Анадырь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ Оснащение резервными ¦2011 - 2013¦ 20483,70 ¦ 0,00 ¦ 20483,70 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ источниками +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ 3. ¦энергоснабжения районных и¦ 2011 ¦ 9183,70 ¦ 0,00 ¦ 9183,70 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ участковых больниц +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ Чукотского АО ¦ 2013 ¦ 11300,00 ¦ 0,00 ¦ 11300,00 ¦ 0,00 ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ Модульный резервный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.1. ¦ источник энергоснабжения ¦ 2011 ¦ 4583,00 ¦ 0,00 ¦ 4583,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ для районной больницы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ п. Провидения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ Модульный резервный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.2. ¦ источник энергоснабжения ¦ 2011 ¦ 4600,70 ¦ 0,00 ¦ 4600,70 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦для участковой больницы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ п. Беринговский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ Модульный резервный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.3. ¦ источник энергоснабжения ¦ 2013 ¦ 3500,00 ¦ 0,00 ¦ 3500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ для районной больницы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ п. Эгвекинот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ Модульный резервный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.4. ¦ источник энергоснабжения ¦ 2013 ¦ 4100,00 ¦ 0,00 ¦ 4100,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ для районной больницы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Билибино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ Модульный резервный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.5. ¦ источник энергоснабжения ¦ 2013 ¦ 3700,00 ¦ 0,00 ¦ 3700,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ для районной больницы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Певек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ Оснащение модульными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ зданиями морга с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4. ¦ патолого-анатомическим ¦ 2013 ¦ 15000,00 ¦ 0,00 ¦ 15000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ отделением районных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ больниц Чукотского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ автономного округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦Морг модульного исполнения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4.1. ¦ для районной больницы в ¦ 2013 ¦ 5000,00 ¦ 0,00 ¦ 5000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ п. Эгвекинот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦Морг модульного исполнения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4.2. ¦ для районной больницы в ¦ 2013 ¦ 5000,00 ¦ 0,00 ¦ 5000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ г. Певек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦Морг модульного исполнения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4.3. ¦ для районной больницы в ¦ 2013 ¦ 5000,00 ¦ 0,00 ¦ 5000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ п. Провидения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦2010 - 2014¦ 657763,18 ¦ 175358,00 ¦482405,18 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 129000,00 ¦ 59958,00 ¦ 69042,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 53183,70 ¦ 24000,00 ¦ 29183,70 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ Итого по Подпрограмме: +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 269809,32 ¦ 79400,00 ¦190409,32 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 109270,16 ¦ 12000,00 ¦ 97270,16 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 96500,00 ¦ 0,00 ¦ 96500,00 ¦ 0,00 ¦ L-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------- "; 3) в подпрограмме "Повышение сейсмической безопасности" Программы (далее - Подпрограмма): абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: " Объемы и источники Объем финансирования мероприятий Подпрограммы финансирования составляет 625868,00 тыс. рублей, в том числе: Подпрограммы средства федерального бюджета - 8910,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 616958,00 тыс. рублей; в том числе по годам: 2010 год: всего - 9783,00 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 9783,00 тыс. рублей; 2011 год: всего - 326102,00 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 326102,00 тыс. рублей; 2012 год: всего - 147863,00 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 8910,00 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 138953,00 тыс. рублей; 2013 год: всего - 18920,00 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 18920,00 тыс. рублей; 2014 год: всего - 123200,00 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 123200,00 тыс. рублей "; в разделе V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы": в абзаце втором цифры "618468,00" заменить цифрами "625868,00"; в абзаце третьем цифры "79510,00" заменить цифрами "8910,00"; в абзаце четвертом цифры "538958,00" заменить цифрами "616958,00"; пункт 2 таблицы раздела VIII "Оценка эффективности Подпрограммы" изложить в следующей редакции: " ----T--------------------------T----------------------T----T----T----T----T----¬ ¦2. ¦Снижение уровня¦ проценты к общему ¦ 0 ¦ 0 ¦11,8¦ 15 ¦ 25 ¦ ¦ ¦сейсмического риска¦ числу объектов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возникновения чрезвычайных¦ требующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуаций вследствие¦ первоочередного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разрушительных ¦ сейсмоусиления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦землетрясений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+--------------------------+----------------------+----+----+----+----+----- "; приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции: "Приложение к Подпрограмме "Повышение сейсмической безопасности" ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2010 - 2014 ГОДЫ" -------T--------------------------T-----------T-------------------------------------------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Период ¦ Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.) ¦ ¦ п/п ¦ направления, раздела, ¦реализации +------------T------------------------------------+ ¦ ¦ мероприятия ¦мероприятий¦ Всего ¦ в том числе средства: ¦ ¦ ¦ ¦ (годы) ¦ +------------T----------T------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального¦окружного ¦ прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ бюджета ¦внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источников ¦ +------+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦2010 - 2012¦ 134399,00 ¦ 0,00 ¦134399,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ Сейсмоусиление ¦ 2010 ¦ 2283,00 ¦ 0,00 ¦ 2283,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ 1. ¦ существующих объектов +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 73102,00 ¦ 0,00 ¦ 73102,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 59014,00 ¦ 0,00 ¦ 59014,00 ¦ 0,00 ¦ +------+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦2010 - 2012¦ 134399,00 ¦ 0,00 ¦134399,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ Реконструкция котельной ¦ 2010 ¦ 2283,00 ¦ 0,00 ¦ 2283,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ 1.1. ¦ с инженерными сетями в +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ с. Лаврентия ¦ 2011 ¦ 73102,00 ¦ 0,00 ¦ 73102,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 59014,00 ¦ 0,00 ¦ 59014,00 ¦ 0,00 ¦ +------+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦2010 - 2014¦ 491469,00 ¦ 8910,00 ¦482559,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 7500,00 ¦ 0,00 ¦ 7500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ Строительство новых ¦ 2011 ¦ 253000,00 ¦ 0,00 ¦253000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ 2. ¦ сейсмостойких объектов +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 88849,00 ¦ 8910,00 ¦ 79939,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 18920,00 ¦ 0,00 ¦ 18920,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 123200,00 ¦ 0,00 ¦123200,00 ¦ 0,00 ¦ +------+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦2010 - 2013¦ 185180,00 ¦ 8910,00 ¦176270,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 4500,00 ¦ 0,00 ¦ 4500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ Строительство детского +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ 2.1. ¦ сада в с. Уэлен ¦ 2011 ¦ 124000,00 ¦ 0,00 ¦124000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 37760,00 ¦ 8910,00 ¦ 28850,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 18920,00 ¦ 0,00 ¦ 18920,00 ¦ 0,00 ¦ +------+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦2010 - 2012¦ 183089,00 ¦ 0,00 ¦183089,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ Строительство котельной ¦ 2010 ¦ 3000,00 ¦ 0,00 ¦ 3000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ 2.2. ¦ с инженерными сетями в +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ с. Уэлен ¦ 2011 ¦ 129000,00 ¦ 0,00 ¦129000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 51089,00 ¦ 0,00 ¦ 51089,00 ¦ 0,00 ¦ +------+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦2011 - 2012¦ 129540,00 ¦ 0,00 ¦129540,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ Котельная в с. Уэлен - 1 +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦2.2.1.¦ очередь ¦ 2011 ¦ 129000,00 ¦ 0,00 ¦129000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 540,00 ¦ 0,00 ¦ 540,00 ¦ 0,00 ¦ +------+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦2010 - 2012¦ 53549,00 ¦ 0,00 ¦ 53549,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ Магистральные инженерные ¦ 2010 ¦ 3000,00 ¦ 0,00 ¦ 3000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦2.2.2.¦ сети в с. Уэлен - 2 +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ очередь ¦ 2011 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 50549,00 ¦ 0,00 ¦ 50549,00 ¦ 0,00 ¦ +------+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ 2.3. ¦ Строительство участковой ¦ 2014 ¦ 123200,00 ¦ 0,00 ¦123200,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ больницы в с. Лорино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦2010 - 2014¦ 625868,00 ¦ 8910,00 ¦616958,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2010 ¦ 9783,00 ¦ 0,00 ¦ 9783,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 326102,00 ¦ 0,00 ¦326102,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ Итого по Подпрограмме: +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 147863,00 ¦ 8910,00 ¦138953,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 18920,00 ¦ 0,00 ¦ 18920,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 123200,00 ¦ 0,00 ¦123200,00 ¦ 0,00 ¦ L------+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------- "; 4) в подпрограмме "Развитие энергетической инфраструктуры" Программы (далее - Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: абзац "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции: " Сроки и этапы 2012 - 2013 годы реализации Подпрограммы "; абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: " Объемы и источники Объем финансирования мероприятий Подпрограммы финансирования составляет 609609,60 тыс. рублей, в том числе: Подпрограммы средства федерального бюджета - 501189,60 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 108420,00 тыс. рублей; в том числе по годам: 2012 год: всего - 248694,80 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 213694,80 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 35000,00 тыс. рублей; 2013 год: всего - 360914,80 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 287494,80 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 73420,00 тыс. рублей "; раздел III "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Реализация Подпрограммы будет осуществляться в течение 2012 - 2013 годов"; пункт 1 таблицы раздела VIII "Оценка эффективности Подпрограммы" изложить в следующей редакции: " ----T--------------------------------------T---------T----T----T----¬ ¦1. ¦Ввод мощности энергетического центра в¦ МВт/ ¦ - ¦ - ¦2,5/¦ ¦ ¦с. Омолон с инженерными сетями ¦ Гкал ¦ ¦ ¦ 8,6¦ L---+--------------------------------------+---------+----+----+----- "; приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции: "Приложение к Подпрограмме "Развитие энергетической инфраструктуры" ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2010 - 2014 ГОДЫ" ----T--------------------------T-----------T-------------------------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансовых ресурсов (тыс. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ Период +------------T------------------------------------+ ¦ N ¦Наименование направления, ¦реализации ¦ ¦ в том числе средства: ¦ ¦п/п¦ раздела, мероприятия ¦мероприятий¦ +------------T----------T------------+ ¦ ¦ ¦ (годы) ¦ всего ¦федерального¦окружного ¦ прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ бюджета ¦внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источников ¦ +---+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦Строительство объекта: ¦2012 - 2013¦ 589609,60 ¦ 501189,60 ¦ 88420,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦"Энергетический +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦1. ¦центр в с. Омолон с ¦ 2012 ¦ 228694,80 ¦ 213694,80 ¦ 15000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦инженерными сетями" +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 360914,80 ¦ 287494,80 ¦ 73420,00 ¦ 0,00 ¦ +---+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦2. ¦Ремонт ГМ ТЭЦ г. Анадырь ¦ 2012 ¦ 19505,00 ¦ 0,00 ¦ 19505,00 ¦ 0,00 ¦ +---+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦Аварийная резервная ДЭС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦500 кВт для ГМ ТЭЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 ¦г. Анадырь (разработка ¦ 2012 ¦ 495,00 ¦ 0,00 ¦ 495,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦2012 - 2013¦ 609609,60 ¦ 501189,60 ¦108420,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦Итого по +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦Подпрограмме ¦ 2012 ¦ 248694,80 ¦ 213694,80 ¦ 35000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 360914,80 ¦ 287494,80 ¦ 73420,00 ¦ 0,00 ¦ L---+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------- "; 5) в подпрограмме "Развитие социальной инфраструктуры" Программы (далее - Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: абзац "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции: " Перечень основных строительство плавательного бассейна в г. мероприятий Билибино; Подпрограммы строительство резервной ДЭС и КТПН 2 x 400 кВА к плавательному бассейну в г. Билибино; строительство центра образования в с. Нешкан; строительство центра образования в с. Островное; строительство начальной школы в с. Лорино; строительство школы - детского сада в с. Айон; ремонт школы в с. Рыткучи "; абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: " Объемы и источники Объем финансирования мероприятий Подпрограммы финансирования составляет 413846,00 тыс. рублей, в том числе: Подпрограммы средства окружного бюджета - 413846,00 тыс. рублей; в том числе по годам: 2011 год: всего - 110000,00 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 110000,00 тыс. рублей; 2012 год: всего - 172500, 00 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 172500,00 тыс. рублей; 2013 год: всего - 71346,00 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 71346,00 тыс. рублей; 2014 год: всего - 60000,00 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 60000,00 тыс. рублей "; раздел IV "Система мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ Система мероприятий Подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования с распределением по годам определена в Приложении к настоящей Подпрограмме и предусматривает строительство спортивного объекта - плавательного бассейна и резервной ДЭС и КТПН 2 х 400 кВА к плавательному бассейну в г. Билибино, разработку проектно-сметной документации на строительство центров образования в селах Нешкан, Островное, начальной школы в с. Лорино, школы - детского сада в с. Айон, выполнение строительно-монтажных работ по ремонту школы в с. Рыткучи"; в разделе V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы": цифры "1355540,00" заменить цифрами "413846,00"; пункт 3 таблицы раздела VIII "Оценка эффективности Подпрограммы" изложить в следующей редакции: " ----T------------------------------T---------------T--------T--------T--------T--------¬ ¦1. ¦ Количество отремонтированных ¦ штуки ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ ¦ ¦ объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+------------------------------+---------------+--------+--------+--------+--------- "; приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции: "Приложение к Подпрограмме "Развитие социальной инфраструктуры" ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2010 - 2014 ГОДЫ" ------T--------------------------T-----------T-------------------------------------------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Период ¦ Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.) ¦ ¦ п/п ¦ направления, раздела, ¦реализации +------------T------------------------------------+ ¦ ¦ мероприятия ¦мероприятий¦ Всего ¦ в том числе средства: ¦ ¦ ¦ ¦ (годы) ¦ +------------T----------T------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального¦окружного ¦ прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ бюджета ¦внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источников ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ 1 ¦Строительство ¦2011 - 2012¦ 280000,00 ¦ 0,00 ¦280000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦плавательного бассейна в +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦г. Билибино ¦ 2011 ¦ 110000,00 ¦ 0,00 ¦110000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 170000,00 ¦ 0,00 ¦170000,00 ¦ 0,00 ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ 2 ¦Строительство центра ¦2012 - 2013¦ 16000,00 ¦ 0,00 ¦ 16000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦образования в с. Нешкан +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 2500,00 ¦ 0,00 ¦ 2500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 13500,00 ¦ 0,00 ¦ 13500,00 ¦ 0,00 ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ 3 ¦Строительство центра ¦2013 - 2014¦ 11000,00 ¦ 0,00 ¦ 11000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦образования +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦(школа - детский сад) в ¦ 2013 ¦ 3000,00 ¦ 0,00 ¦ 3000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦с. Островное +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 8000,00 ¦ 0,00 ¦ 8000,00 ¦ 0,00 ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ 4 ¦Строительство начальной ¦2013 - 2014¦ 9000,00 ¦ 0,00 ¦ 9000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦школы в с. Лорино +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 2500,00 ¦ 0,00 ¦ 2500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 6500,00 ¦ 0,00 ¦ 6500,00 ¦ 0,00 ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ 5 ¦Строительство ¦ 2013 ¦ 24846,00 ¦ 0,00 ¦ 24846,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦резервной ДЭС и КТПН 2 x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦400 кВА к плавательному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бассейну в г. Билибино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ 6 ¦Ремонт школы в с. Рыткучи ¦2013 - 2014¦ 64000,00 ¦ 0,00 ¦ 64000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 25000,00 ¦ 0,00 ¦ 25000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 39000,00 ¦ 0,00 ¦ 39000,00 ¦ 0,00 ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ 7 ¦Строительство ¦2013 - 2014¦ 9000,00 ¦ 0,00 ¦ 9000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦школы - детского сада в +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦с. Айон ¦ 2013 ¦ 2500,00 ¦ 0,00 ¦ 2500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 6500,00 ¦ 0,00 ¦ 6500,00 ¦ 0,00 ¦ +-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ Итого по Подпрограмме ¦2011 - 2014¦ 413846,00 ¦ 0,00 ¦413846,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 110000,00 ¦ 0,00 ¦110000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 172500,00 ¦ 0,00 ¦172500,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 71346,00 ¦ 0,00 ¦ 71346,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 60000,00 ¦ 0,00 ¦ 60000,00 ¦ 0,00 ¦ L-----+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------- "; 6) в подпрограмме "Содействие развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь" Программы (далее - Подпрограмма): абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции: " Объемы и источники Объем финансирования мероприятий Подпрограммы финансирования составляет 229917,05 тыс. рублей, в том числе: Подпрограммы средства федерального бюджета - 7307,92 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 222609,13 тыс. рублей; в том числе по годам: 2011 год: всего - 86517,05 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 4436,27 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 82080,78 тыс. рублей; 2012 год: всего - 113400,00 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 2871,65 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 110528,35 тыс. рублей 2013 год: всего - 30000,00 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета - 30000,00 тыс. рублей "; в разделе V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы": в абзаце четвертом цифры "199917,05" заменить цифрами "229917,05"; в абзаце шестом цифры "192609,13" заменить цифрами "222609,13"; приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции: "Приложение к Подпрограмме "Содействие развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь" ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОДДЕРЖКЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ И ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНАДЫРЬ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2010 - 2014 ГОДЫ" ----T--------------------------T-----------T-------------------------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансовых ресурсов (тыс. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ Период +------------T------------------------------------+ ¦ N ¦Наименование направления, ¦реализации ¦ ¦ в том числе средства: ¦ ¦п/п¦ раздела, мероприятия ¦мероприятий¦ +------------T----------T------------+ ¦ ¦ ¦ (годы) ¦ всего ¦федерального¦окружного ¦ прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ бюджета ¦внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источников ¦ +---+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ Содействие развитию ¦2011 - 2013¦ 220489,00 ¦ 0,00 ¦220489,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦инфраструктуры и поддержке+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ 1 ¦благоустройства городских ¦ 2011 ¦ 80489,00 ¦ 0,00 ¦ 80489,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ и сельских поселений и +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦городского округа Анадырь ¦ 2012 ¦ 110000,00 ¦ 0,00 ¦110000,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 30000,00 ¦ 0,00 ¦ 30000,00 ¦ 0,00 ¦ +---+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ Развитие информационно - ¦2011 - 2012¦ 9428,05 ¦ 7307,92 ¦ 2120,13 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦коммуникационных ресурсов +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ 2 ¦ в национальных селах ¦ 2011 ¦ 6028,05 ¦ 4436,27 ¦ 1591,78 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ Чукотского автономного +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ округа ¦ 2012 ¦ 3400,00 ¦ 2871,65 ¦ 528,35 ¦ 0,00 ¦ +---+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦Монтаж оборудования связи ¦2011 - 2012¦ 9428,05 ¦ 7307,92 ¦ 2120,13 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ в национальных селах +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦2.1¦ Чукотского автономного ¦ 2011 ¦ 6028,05 ¦ 4436,27 ¦ 1591,78 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ округа +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 3400,00 ¦ 2871,65 ¦ 528,35 ¦ 0,00 ¦ +---+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦2011 - 2013¦ 229917,05 ¦ 7307,92 ¦222609,13 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ Итого по Подпрограмме ¦ 2011 ¦ 86517,05 ¦ 4436,27 ¦ 82080,78 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 113400,00 ¦ 2871,65 ¦110528,35 ¦ 0,00 ¦ ¦ ¦ +-----------+------------+------------+----------+------------+ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 30000,00 ¦ 0,00 ¦ 30000,00 ¦ 0,00 ¦ L---+--------------------------+-----------+------------+------------+----------+------------- ". 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (Еськин А.В.). Председатель Правительства Р.В. КОПИН Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|