Расширенный поиск

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28.03.2013 № 117

 
            ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                     от 28 марта 2013 г. N 117

                   Утратило силу - Постановление
                     Правительства Чукотского
                        автономного округа
                      от 30.12.2013 г. N 562

   О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧУКОТСКОГО
           АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 20 МАЯ 2010 ГОДА N 162

    В  целях уточнения некоторых положений и объемов финансирования 
отдельных  мероприятий  долгосрочной региональной целевой программы 
"Развитие  инфраструктуры  Чукотского  автономного округа на 2010 - 
2014    годы"    Правительство    Чукотского   автономного   округа   
постановляет:

    1.  Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного 
округа  от  20  мая  2010  года  N 162 "Об утверждении долгосрочной 
региональной  целевой программы "Развитие инфраструктуры Чукотского 
автономного округа на 2010 - 2014 годы" следующие изменения:
    в   долгосрочной   региональной   целевой  программе  "Развитие  
инфраструктуры  Чукотского  автономного округа на 2010 - 2014 годы" 
(далее - Программа):
    1) в паспорте Программы:
    в   абзаце   "Основание   для   разработки   Программы"   слова   
"Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 
года N 365 "О федеральной целевой программе "Повышение устойчивости 
жилых   домов,   основных  объектов  и  систем  жизнеобеспечения  в  
сейсмических  районах  Российской  Федерации  на  2009 - 2014 годы" 
заменить  словами "Постановление Правительства Российской Федерации 
от  23  апреля  2009  года  N  365 "О федеральной целевой программе 
"Повышение  устойчивости  жилых  домов,  основных объектов и систем 
жизнеобеспечения  в  сейсмических  районах  Российской Федерации на 
2009 - 2018 годы";
    абзац  "Перечень  основных  мероприятий  Программы"  изложить в 
следующей редакции:
    "

Перечень                 - В области повышения  сейсмической  безопасности:
основных мероприятий     сейсмоусиление существующих объектов;
Программы                строительство новых сейсмостойких объектов;
                         - в области здравоохранения:
                         строительство объектов здравоохранения;
                         ремонт объектов здравоохранения;
                         оснащение резервными  источниками  энергоснабжения
                      районных и участковых больниц;
                         оснащение моргами модульного  исполнения  районных
                      больниц;
                         - в области энергетики:
                         строительство энергетического центра в с. Омолон с
                      инженерными сетями;
                         ремонт ГМ ТЭЦ г. Анадырь;
                         аварийная резервная ДЭС  для  ГМ  ТЭЦ  г.  Анадырь
                      (разработка проектно-сметной документации);
                         - в области социальной сферы:
                         строительство     плавательного     бассейна     в
                      г. Билибино;
                         строительство резервной ДЭС и  КТПН 2 x 400 кВА  к
                      плавательному бассейну в г. Билибино;
                         строительство  центра  образования  в  с.   Нешкан
                      (ПИР);
                         строительство  центра образования (школа - детский
                      сад) в с. Островное (ПИР);
                         строительство начальной школы в с. Лорино (ПИР);
                         строительство  школы  -  детского  сада  в с. Айон
                      (ПИР);
                         ремонт школы в с. Рыткучи;
                         строительство   многофункционального   спортивного
                      комплекса в с. Лаврентия (ПИР);
                         строительство    многофункциональной    спортивной
                      площадки с искусственным покрытием в с. Новое Чаплино
                      (ПИР);
                         строительство крытого катка в г. Певек (ПИР);
                         строительство магазина-пекарни-склада в с. Ваеги;
                         строительство склада продовольственных  товаров  в
                      с. Лаврентия;
                         - в области сельского хозяйства:
                         строительство  цеха  по  переработке  и   хранению
                      мясной продукции в с. Канчалан;
                         - в области развития  инфраструктуры  и  поддержки
                      благоустройства  городских  и  сельских  поселений  и
                      городского округа Анадырь:
                         содействие  развитию  инфраструктуры  и  поддержке
                      благоустройства  городских  и  сельских  поселений  и
                      городского округа Анадырь;
                         развитие информационно-коммуникационных ресурсов в
                      национальных селах Чукотского автономного округа;
                         -  в  области  обеспечения   хозяйственно-питьевым
                      водоснабжением:
                         капитальный ремонт плотины на ручье Певек (ПИР);
                         капитальный ремонт плотины на ручье Певек;
                         строительство   водозаборов   с    водоводами    в
                      г. Анадырь, с. Лорино, с. Уэлен (ПИР);
                         строительство  станции  очистки  сточных   вод   в
                      г. Анадырь;
                         - в области  развития  инженерной  инфраструктуры:
                         реконструкция инженерных сетей г. Билибино (ПИР);
                         реконструкция инженерных сетей г. Певек (ПИР);
                         реконструкция инженерных сетей п. Эгвекинот (ПИР)

    ";
    абзац  "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в 
следующей редакции:
    "

Объемы и                 Объем   финансирования    мероприятий    Программы
источники             составляет 2936337,59 тыс. рублей, в том числе:
финансирования           средства федерального  бюджета  -  830844,99  тыс.
Программы             рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -  2105492,60   тыс.
                      рублей;
                         в том числе по годам:
                         2010 год:
                         всего - 138783,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  59958,00  тыс.
                      рублей;
                         средства окружного бюджета - 78825,00 тыс. рублей;
                         2011 год:
                         всего - 608302,75 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  28436,27  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -   579866,48   тыс.
                      рублей;
                         2012 год:
                         всего - 671267,06 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  77249,70  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -   594017,36   тыс.
                      рублей;
                         2013 год:
                         всего - 1163652,64 тыс. рублей, в том числе:
                         средства федерального  бюджета  -  665201,02  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -   498451,62   тыс.
                      рублей;
                         2014 год:
                         всего - 354332,14 тыс. рублей, в том числе:
                         средства окружного бюджета - 354332,14 тыс. рублей

    ";
    2)   в   подпрограмме   "Повышение  сейсмической  безопасности"  
Программы (далее - Подпрограмма):
    в паспорте Подпрограммы:
    в   абзаце   "Основание   для   разработки   Программы"   слова   
"Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2009 
года N 365 "О федеральной целевой программе "Повышение устойчивости 
жилых   домов,   основных  объектов  и  систем  жизнеобеспечения  в  
сейсмических  районах  Российской  Федерации  на  2009 - 2014 годы" 
заменить  словами "Постановление Правительства Российской Федерации 
от  23  апреля  2009  года  N  365 "О федеральной целевой программе 
"Повышение  устойчивости  жилых  домов,  основных объектов и систем 
жизнеобеспечения  в  сейсмических  районах  Российской Федерации на 
2009 - 2018 годы";
    абзац  "Сроки  и  этапы  реализации  Подпрограммы"  изложить  в  
следующей редакции:
    "

Сроки и этапы          2010 - 2013 годы
реализации
Подпрограммы

    ";
    абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить 
в следующей редакции:
    "

Объемы и источники       Объем  финансирования   мероприятий   Подпрограммы
финансирования        составляет 500899,78 тыс. рублей, в том числе:
Подпрограммы             средства  федерального  бюджета  -  17912,80  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -   482986,98   тыс.
                      рублей;
                         в том числе по годам:
                         2010 год:
                         всего - 9783,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства окружного бюджета - 9783,00 тыс. рублей;
                         2011 год:
                         всего - 326102,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  окружного  бюджета  -   326102,00   тыс.
                      рублей;
                         2012 год:
                         всего - 141046,70 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  17912,80  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -   123133,90   тыс.
                      рублей;
                         2013 год:
                         всего - 23968,08 тыс. рублей, в том числе:
                         средства окружного бюджета - 23968,08 тыс. рублей

    ";
    раздел  III  "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в 
следующей редакции:
            "III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Реализация   Подпрограммы  будет  осуществляться  комплексно  в  
течение 2010 - 2013 годов";
    раздел   V  "Ресурсное  обеспечение  Подпрограммы"  изложить  в  
следующей редакции:
              "V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

    Финансирование  Подпрограммы  осуществляется  за  счет  средств  
федерального  бюджета, предусмотренных в рамках федеральной целевой 
программы  "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации 
на  2009  -  2018  годы", утвержденной Постановлением Правительства 
Российской  Федерации  от  23  апреля  2009  года  N 365, и средств 
окружного бюджета.
    Общий  объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 
500899,78 тыс. рублей, из них:
    за счет средств федерального бюджета - 17912,80 тыс. рублей;
    за счет средств окружного бюджета - 482986,98 тыс. рублей";
    раздел   VI   "Механизм  реализации  Подпрограммы"  изложить  в  
следующей редакции:
               "VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Для  реализации мероприятий Подпрограммы, финансируемых за счет 
федерального    бюджета,    Государственный    заказчик-координатор    
Подпрограммы    осуществляет    взаимодействие    с   Министерством   
регионального развития Российской Федерации.
    Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется:
    -   Государственным   заказчиком-координатором  Подпрограммы  -  
посредством  предоставления Государственному заказчику Подпрограммы 
из  окружного  бюджета  субсидий  на иные цели, порядок определения 
объема    и    условий   предоставления   которых   устанавливается   
Правительством   Чукотского   автономного  округа,  за  исключением  
мероприятий по строительству и реконструкции объектов;
    -  Государственным  заказчиком  Подпрограммы  в  соответствии с 
действующим   законодательством   Российской   Федерации   в  сфере  
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для государственных нужд.
    Финансирование  мероприятий  по  строительству  и реконструкции 
объектов   осуществляется   в  соответствии  со  сводной  бюджетной  
росписью  окружного  бюджета, объемом финансирования Подпрограммы и 
порядком исполнения окружного бюджета по расходам.
    Государственный заказчик-координатор и Государственный заказчик 
Подпрограммы  ежегодно  осуществляют  корректировку  Подпрограммы и 
затрат   на  мероприятия  с  учетом  выделенных  на  ее  реализацию  
бюджетных средств";
    таблицу   раздела   VIII  "Оценка  эффективности  Подпрограммы"  
изложить в следующей редакции:
    "

----T-----------------------------T--------------------T-----T------T------T------¬
¦ N ¦    Наименование целевых     ¦      Единица       ¦2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦
¦п/п¦  индикаторов и показателей  ¦     измерения      ¦ год ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦
+---+-----------------------------+--------------------+-----+------+------+------+
¦1. ¦Повышение  сейсмоустойчивости¦количество введенных¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦жилых   домов,   объектов   и¦     объектов в     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦систем жизнеобеспечения      ¦  соответствующем   ¦  0  ¦  0   ¦  75  ¦ 100  ¦
¦   ¦                             ¦году (в процентах от¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦                             ¦ плана мероприятий) ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
+---+-----------------------------+--------------------+-----+------+------+------+
¦2. ¦Снижение уровня сейсмического¦ проценты к общему  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦риска           возникновения¦  числу объектов,   ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦чрезвычайных         ситуаций¦     требующих      ¦  0  ¦  0   ¦  13  ¦  13  ¦
¦   ¦вследствие     разрушительных¦  первоочередного   ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦землетрясений                ¦   сейсмоусиления   ¦     ¦      ¦      ¦      ¦
L---+-----------------------------+--------------------+-----+------+------+-------

    ";
    приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

                                         "Приложение
                                         к Подпрограмме "Повышение
                                         сейсмической безопасности"

                             ПЕРЕЧЕНЬ
         МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОЙ
     БЕЗОПАСНОСТИ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
      "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
                       НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

-------T------------------------T-----------T-----------------------------------------------¬
¦      ¦                        ¦           ¦     Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.)     ¦
¦      ¦                        ¦  Период   +-----------T-----------------------------------+
¦  N   ¦      Наименование      ¦реализации ¦           ¦       в том числе средства:       ¦
¦ п/п  ¦ направления, раздела,  ¦мероприятий¦           +------------T---------T------------+
¦      ¦      мероприятия       ¦  (годы)   ¦   Всего   ¦Федерального¦окружного¦   прочих   ¦
¦      ¦                        ¦           ¦           ¦  бюджета   ¦ бюджета ¦внебюджетных¦
¦      ¦                        ¦           ¦           ¦            ¦         ¦ источников ¦
+------+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦      ¦                        ¦2010 - 2013¦ 133379,97 ¦    0,00    ¦133379,97¦    0,00    ¦
¦      ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦      ¦                        ¦   2010    ¦  2283,00  ¦    0,00    ¦ 2283,00 ¦    0,00    ¦
¦      ¦     Сейсмоусиление     +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦  1.  ¦ существующих объектов  ¦   2011    ¦ 73102,00  ¦    0,00    ¦73102,00 ¦    0,00    ¦
¦      ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦      ¦                        ¦   2012    ¦ 34026,89  ¦    0,00    ¦34026,89 ¦    0,00    ¦
¦      ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦      ¦                        ¦   2013    ¦ 23968,08  ¦    0,00    ¦23968,08 ¦    0,00    ¦
+------+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦      ¦                        ¦2010 - 2013¦ 133379,97 ¦    0,00    ¦133379,97¦    0,00    ¦
¦      ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦      ¦                        ¦   2010    ¦  2283,00  ¦    0,00    ¦ 2283,00 ¦    0,00    ¦
¦      ¦Реконструкция котельной +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦ 1.1. ¦ с инженерными сетями в ¦   2011    ¦ 73102,00  ¦    0,00    ¦73102,00 ¦    0,00    ¦
¦      ¦      с. Лаврентия      +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦      ¦                        ¦   2012    ¦ 34026,89  ¦    0,00    ¦34026,89 ¦    0,00    ¦
¦      ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦      ¦                        ¦   2013    ¦ 23968,08  ¦    0,00    ¦23968,08 ¦    0,00    ¦
+------+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦      ¦                        ¦2010 - 2012¦ 109411,89 ¦    0,00    ¦109411,89¦    0,00    ¦
¦      ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦      ¦ 1 этап - реконструкция ¦   2010    ¦  2283,00  ¦    0,00    ¦ 2283,00 ¦    0,00    ¦
¦1.1.1.¦котельной в с. Лаврентия+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦      ¦                        ¦   2011    ¦ 73102,00  ¦    0,00    ¦73102,00 ¦    0,00    ¦
¦      ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦      ¦                        ¦   2012    ¦ 34026,89  ¦    0,00    ¦34026,89 ¦    0,00    ¦
+------+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦      ¦ 2 этап - реконструкция ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦1.1.2.¦   инженерных сетей в   ¦   2013    ¦ 23968,08  ¦    0,00    ¦23968,08 ¦    0,00    ¦
¦      ¦      с. Лаврентия      ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
+------+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦      ¦                        ¦2010 - 2012¦ 367519,81 ¦  17912,80  ¦349607,01¦    0,00    ¦
¦      ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦      ¦  Строительство новых   ¦   2010    ¦  7500,00  ¦    0,00    ¦ 7500,00 ¦    0,00    ¦
¦  2.  ¦ сейсмостойких объектов +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦      ¦                        ¦   2011    ¦ 253000,00 ¦    0,00    ¦253000,00¦    0,00    ¦
¦      ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦      ¦                        ¦   2012    ¦ 107019,81 ¦  17912,80  ¦89107,01 ¦    0,00    ¦
+------+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦      ¦                        ¦2010 - 2012¦ 184679,98 ¦  17912,80  ¦166767,18¦    0,00    ¦
¦      ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦      ¦ Строительство детского ¦   2010    ¦  4500,00  ¦    0,00    ¦ 4500,00 ¦    0,00    ¦
¦ 2.1. ¦    сада в с. Уэлен     +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦      ¦                        ¦   2011    ¦ 124000,00 ¦    0,00    ¦124000,00¦    0,00    ¦
¦      ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦      ¦                        ¦   2012    ¦ 56179,98  ¦  17912,80  ¦38267,18 ¦    0,00    ¦
+------+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦      ¦                        ¦2010 - 2012¦ 182839,83 ¦    0,00    ¦182839,83¦    0,00    ¦
¦      ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦      ¦Строительство котельной ¦   2010    ¦  3000,00  ¦    0,00    ¦ 3000,00 ¦    0,00    ¦
¦ 2.2. ¦ с инженерными сетями в +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦      ¦        с. Уэлен        ¦   2011    ¦ 129000,00 ¦    0,00    ¦129000,00¦    0,00    ¦
¦      ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦      ¦                        ¦   2012    ¦ 50839,83  ¦    0,00    ¦50839,83 ¦    0,00    ¦
+------+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦      ¦                        ¦2011 - 2012¦ 129483,57 ¦    0,00    ¦129483,57¦    0,00    ¦
¦      ¦Котельная в с. Уэлен - 1+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦2.2.1.¦        очередь         ¦   2011    ¦ 129000,00 ¦    0,00    ¦129000,00¦    0,00    ¦
¦      ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦      ¦                        ¦   2012    ¦  483,57   ¦    0,00    ¦ 483,57  ¦    0,00    ¦
+------+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦      ¦                        ¦2010 - 2012¦ 53356,26  ¦    0,00    ¦53356,26 ¦    0,00    ¦
¦      ¦Магистральные инженерные+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦2.2.2.¦  сети в с. Уэлен - 2   ¦   2010    ¦  3000,00  ¦    0,00    ¦ 3000,00 ¦    0,00    ¦
¦      ¦        очередь         +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦      ¦                        ¦   2012    ¦ 50356,26  ¦    0,00    ¦50356,26 ¦    0,00    ¦
+------+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦      ¦                        ¦2010 - 2013¦ 500899,78 ¦  17912,80  ¦482986,98¦    0,00    ¦
¦      ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦      ¦                        ¦   2010    ¦  9783,00  ¦    0,00    ¦ 9783,00 ¦    0,00    ¦
¦      ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦      ¦ Итого по Подпрограмме: ¦   2011    ¦ 326102,00 ¦    0,00    ¦326102,00¦    0,00    ¦
¦      ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦      ¦                        ¦   2012    ¦ 141046,70 ¦  17912,80  ¦123133,90¦    0,00    ¦
¦      ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦      ¦                        ¦   2013    ¦ 23968,08  ¦    0,00    ¦23968,08 ¦    0,00    ¦
L------+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+-------------

    ";
    3)  в  подпрограмме  "Развитие  инфраструктуры здравоохранения" 
Программы (далее - Подпрограмма):
    в паспорте Подпрограммы:
    абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить 
в следующей редакции:
    "

Объемы и источники       Объем  финансирования   мероприятий   Подпрограммы
финансирования        составляет 666843,20 тыс. рублей, в том числе:
Подпрограммы             средства федерального  бюджета  -  199358,00  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -   467485,20   тыс.
                      рублей;
                         в том числе по годам:
                         2010 год:
                         всего - 129000,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  59958,00  тыс.
                      рублей;
                         средства окружного бюджета - 69042,00 тыс. рублей;
                         2011 год:
                         всего - 53183,70 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  24000,00  тыс.
                      рублей;
                         средства окружного бюджета - 29183,70 тыс. рублей;
                         2012 год:
                         всего - 166581,56 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  24000,00  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -   142581,56   тыс.
                      рублей;
                         2013 год:
                         всего - 250641,56 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  91400,00  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -   159241,56   тыс.
                      рублей;
                         2014 год:
                         всего - 67436,38 тыс. рублей, в том числе:
                         средства окружного бюджета - 67436,38 тыс. рублей

    ";
    в разделе V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
    в  абзаце  третьем  после  слов  "ФАП  в  с. Снежное" дополнить 
словами ", ФАП в с. Лорино";
    в абзаце шестом цифры "656906,82" заменить цифрами "666843,20";
    в   абзаце   седьмом   цифры   "175358,00"   заменить   цифрами   
"199358,00";
    в   абзаце   восьмом   цифры   "481548,82"   заменить   цифрами   
"467485,20";
    раздел   VI   "Механизм  реализации  Подпрограммы"  изложить  в  
следующей редакции:
               "VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Для  реализации  мероприятий  Подпрограммы,  софинансируемых за 
счет    субсидий    из    федерального   бюджета,   Государственный   
заказчик-координатор  Подпрограммы  взаимодействует с Министерством 
регионального  развития Российской Федерации (субсидии на поддержку 
экономического   и   социального  развития  коренных  малочисленных  
народов  Севера,  Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации) и 
Министерством  здравоохранения  и  социального  развития Российской 
Федерации  (субсидии  на  софинансирование  мероприятий по развитию 
социальной  сферы,  предусмотренных  федеральной целевой программой 
"Экономическое  и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья 
на период до 2013 года").
    Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется:
    -   Государственным   заказчиком-координатором  Подпрограммы  -  
посредством  предоставления Государственному заказчику Подпрограммы 
из  окружного  бюджета  субсидий  на иные цели, порядок определения 
объема    и    условий   предоставления   которых   устанавливается   
Правительством   Чукотского   автономного  округа,  за  исключением  
мероприятий по строительству и реконструкции объектов;
    -  Государственным  заказчиком  Подпрограммы  в  соответствии с 
действующим   законодательством   Российской   Федерации   в  сфере  
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для государственных нужд.
    Финансирование  мероприятий  по  строительству  и реконструкции 
объектов   осуществляется   в  соответствии  со  сводной  бюджетной  
росписью  окружного  бюджета, объемом финансирования Подпрограммы и 
порядком исполнения окружного бюджета по расходам.
    Государственный заказчик-координатор и Государственный заказчик 
Подпрограммы  ежегодно  осуществляют  корректировку  Подпрограммы и 
затрат   на  мероприятия  с  учетом  выделенных  на  ее  реализацию  
бюджетных средств.

         Порядок приема результатов работ по завершенному
       капитальному ремонту (ремонту) зданий здравоохранения

    1.  Завершенные работы по капитальному ремонту (ремонту) зданий 
здравоохранения,  выполненные  в сроки и в соответствии с условиями 
договора  подряда,  подрядная  организация  предъявляет  к  приемке  
Государственному   заказчику.  Государственный  заказчик  назначает  
приемочную   комиссию   по  приемке  капитально  отремонтированного  
(отремонтированного)   здания,   которая   определяет  соответствие  
выполненного   капитального   ремонта   (ремонта)  проектно-сметной  
документации  и  действующим  нормативам  по  технологии  ремонтных  
работ.   В   состав   приемочной   комиссии   входят  представитель  
Государственного  заказчика,  представитель  подрядной организации, 
представитель      балансодержателя     зданий     здравоохранения,     
представитель  администрации  муниципального  образования  по месту 
нахождения   зданий   здравоохранения  и  представитель  учреждения  
здравоохранения.   Подрядная  организация  представляет  приемочной  
комиссии  проектно-сметную документацию с внесенными в ходе ремонта 
изменениями,  исполнительную,  техническую  документацию  и  другие  
необходимые  документы. По результатам приемки завершенных работ по 
капитальному  ремонту  (ремонту)  зданий  здравоохранения  и  после  
устранения  всех выявленных в процессе приемки недоделок и дефектов 
приемочная  комиссия  подписывает  акт  о  приемке  в  эксплуатацию  
законченного капитальным ремонтом (ремонтом) объекта.
    2.    В    течение    15-ти    рабочих   дней   после   приемки   
отремонтированного  здания здравоохранения Государственный заказчик 
Подпрограммы     с    участием    представителя    Государственного    
заказчика-координатора   Подпрограммы   передает   балансодержателю   
зданий  для  внесения  изменений в документы бухгалтерского учета и 
реестр   муниципальной  (государственной)  собственности  следующие  
документы:
    - государственные контракты на выполнение работ по капитальному 
ремонту  (ремонту), договоры подряда на выполнение проектных работ, 
инвестиционные  соглашения  и иные договоры, контракты, соглашения, 
заключенные  в  рамках  выполнения  капитального  ремонта (ремонта) 
зданий здравоохранения;
    - справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
    -  акт  о  приемке законченного капитальным ремонтом (ремонтом) 
объекта;
    - счета-фактуры;
    - копии платежных поручений;
    -  проектную, исполнительную и техническую документацию по акту 
приема-передачи.
    3.   Документы   представляются   в  оригиналах  или  надлежаще  
заверенных копиях.
    4.  Прием  выполненных  работ по капитальному ремонту (ремонту) 
зданий       здравоохранения       оформляется      соответствующим      
балансодержателем в двадцатидневный срок после передачи указанных в 
пункте   2   настоящего   Порядка   документов   в  соответствии  с  
действующими    нормативными    правовыми    актами   по   вопросам   
бухгалтерского учета.
    5.  После  приемки  зданий  здравоохранения  в  эксплуатацию на 
основании      исполнительной      документации     соответствующий     
балансодержатель  вносит  изменения в технический паспорт объекта с 
пересчетом физического износа";
    в разделе VIII "Оценка эффективности Подпрограммы":
    таблицу "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" изложить 
в следующей редакции:
    "

-----T--------------------T---------------T-------T------T------T------T------T------¬
¦ N  ¦Наименование целевых¦    Единица    ¦ 2009  ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦
¦п/п ¦   индикаторов и    ¦   измерения   ¦  год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦
¦    ¦    показателей     ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+--------------------+---------------+-------+------+------+------+------+------+
¦ 1  ¦         2          ¦       3       ¦   4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦  9   ¦
+----+--------------------+---------------+-------+------+------+------+------+------+
¦1.  ¦Снижение численности¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦больных активными   ¦    человек    ¦до 112 ¦до 110¦до 109¦до 108¦до 107¦до 106¦
¦    ¦формами туберкулеза,¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦состоящих на учете  ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+--------------------+---------------+-------+------+------+------+------+------+
¦2.  ¦Ввод в эксплуатацию ¦  количество   ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦объектов            ¦   введенных   ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦здравоохранения     ¦  объектов в   ¦   -   ¦  2   ¦  1   ¦  1   ¦  3   ¦  1   ¦
¦    ¦                    ¦соответствующем¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦                    ¦     году      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+--------------------+---------------+-------+------+------+------+------+------+
¦3.  ¦Обеспеченность      ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦районных и          ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦участковых больниц  ¦    процент    ¦   -   ¦  -   ¦ 7,8  ¦ 7,8  ¦ 23,1 ¦ 23,1 ¦
¦    ¦резервными          ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦источниками         ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦энергоснабжения     ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+--------------------+---------------+-------+------+------+------+------+------+
¦3.1.¦в том числе         ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦введенных в рамках  ¦    процент    ¦   -   ¦  -   ¦ 7,8  ¦ 7,8  ¦ 19,2 ¦ 19,2 ¦
¦    ¦Подпрограммы        ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+--------------------+---------------+-------+------+------+------+------+------+
¦4.  ¦Количество          ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦отремонтированных   ¦     штук      ¦   -   ¦  -   ¦  -   ¦  3   ¦  1   ¦  -   ¦
¦    ¦объектов            ¦               ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
L----+--------------------+---------------+-------+------+------+------+------+-------

    ";
    приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

                                    "Приложение
                                    к Подпрограмме "Развитие
                                    инфраструктуры здравоохранения"

                             ПЕРЕЧЕНЬ
         МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
   ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
      "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
                       НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

-----T------------------------T-----------T-----------------------------------------------¬
¦    ¦                        ¦           ¦    Объем финансовых ресурсов (тыс.  руб.)     ¦
¦    ¦                        ¦  Период   +-----------T-----------------------------------+
¦ N  ¦      Наименование      ¦реализации ¦           ¦       в том числе средства:       ¦
¦п/п ¦ направления, раздела,  ¦мероприятий¦           +------------T---------T------------+
¦    ¦      мероприятия       ¦  (годы)   ¦   всего   ¦федерального¦окружного¦   прочих   ¦
¦    ¦                        ¦           ¦           ¦  бюджета   ¦ бюджета ¦внебюджетных¦
¦    ¦                        ¦           ¦           ¦            ¦         ¦ источников ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦2010 - 2014¦ 512868,80 ¦ 199358,00  ¦313510,80¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦   2010    ¦ 129000,00 ¦  59958,00  ¦69042,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦ Строительство объектов ¦   2011    ¦ 44000,00  ¦  24000,00  ¦20000,00 ¦    0,00    ¦
¦ 1. ¦    здравоохранения     +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦   2012    ¦ 61161,02  ¦  24000,00  ¦37161,02 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦   2013    ¦ 211271,40 ¦  91400,00  ¦119871,40¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦   2014    ¦ 67436,38  ¦    0,00    ¦67436,38 ¦    0,00    ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦ Строительство сельской ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦1.1.¦ участковой больницы в  ¦   2010    ¦ 85000,00  ¦  24000,00  ¦61000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦      с. Рыркайпий      ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦1.2.¦  Строительство ФАП в   ¦   2010    ¦ 44000,00  ¦  35958,00  ¦ 8042,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦      с. Конергино      ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦1.3.¦  Строительство ФАП в   ¦   2011    ¦ 44000,00  ¦  24000,00  ¦20000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦      с. Ванкарем       ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦2012 - 2013¦ 105903,72 ¦  55400,00  ¦50503,72 ¦    0,00    ¦
¦    ¦Строительство участковой+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦1.4.¦  больницы в с. Нешкан  ¦   2012    ¦  4032,32  ¦    0,00    ¦ 4032,32 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦   2013    ¦ 101871,40 ¦  55400,00  ¦46471,40 ¦    0,00    ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦2012 - 2013¦ 54600,00  ¦  12000,00  ¦42600,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦  Строительство ФАП в   +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦1.5.¦      с. Островное      ¦   2012    ¦  1200,00  ¦    0,00    ¦ 1200,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦   2013    ¦ 53400,00  ¦  12000,00  ¦41400,00 ¦    0,00    ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦1.6.¦  Строительство ФАП в   ¦   2012    ¦ 55928,70  ¦  24000,00  ¦31928,70 ¦    0,00    ¦
¦    ¦       с. Снежное       ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦1.7.¦  Строительство ФАП в   ¦   2014    ¦ 56936,38  ¦    0,00    ¦56936,38 ¦    0,00    ¦
¦    ¦      с. Кепервеем      ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦Строительство корпуса с ¦2013 - 2014¦ 13000,00  ¦    0,00    ¦13000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦отделениями психиатрии и+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦1.8.¦наркологии в г. Анадырь ¦   2013    ¦  2500,00  ¦    0,00    ¦ 2500,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦         (ПИР)          +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦   2014    ¦ 10500,00  ¦    0,00    ¦10500,00 ¦    0,00    ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦1.9.¦  Строительство ФАП в   ¦   2013    ¦ 53500,00  ¦  24000,00  ¦29500,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦       с. Лорино        ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦2012 - 2013¦ 123140,70 ¦    0,00    ¦123140,70¦    0,00    ¦
¦    ¦    Ремонт объектов     +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦ 2. ¦    здравоохранения     ¦   2012    ¦ 105420,54 ¦    0,00    ¦105420,54¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦   2013    ¦ 17720,16  ¦    0,00    ¦17720,16 ¦    0,00    ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦   Капитальный ремонт   ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦    Государственного    ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦ бюджетного учреждения  ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦    здравоохранения     ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦2.1.¦  "Чукотская окружная   ¦   2012    ¦ 43000,00  ¦    0,00    ¦43000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦   больница", филиал    ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦  Иультинская районная  ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦ больница п. Эгвекинот  ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦(корпус 1, корпус 2) - 2¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦          этап          ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦     Ремонт здания      ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦ психоневрологического  ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦корпуса Государственного¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦2.2.¦ бюджетного учреждения  ¦   2012    ¦ 10714,94  ¦    0,00    ¦10714,94 ¦    0,00    ¦
¦    ¦    здравоохранения     ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦  "Чукотская окружная   ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦ больница" в г. Анадырь ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦   Капитальный ремонт   ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦    Государственного    ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦ бюджетного учреждения  ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦    здравоохранения     ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦2.3.¦  "Чукотская окружная   ¦   2012    ¦ 40000,00  ¦    0,00    ¦40000,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦   больница", филиал    ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦  Билибинская районная  ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦  больница г. Билибино  ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦  (корпус 1) - 2 этап   ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦   Ремонт внутренних    ¦2012 - 2013¦ 29425,76  ¦    0,00    ¦29425,76 ¦    0,00    ¦
¦    ¦   инженерных систем    +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦  горячего и холодного  ¦   2012    ¦ 11705,60  ¦    0,00    ¦11705,60 ¦    0,00    ¦
¦    ¦  водоснабжения здания  +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦   окружной больницы    ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦2.4.¦    Государственного    ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦ бюджетного учреждения  ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦    здравоохранения     ¦   2013    ¦ 17720,16  ¦    0,00    ¦17720,16 ¦    0,00    ¦
¦    ¦  "Чукотская окружная   ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦ больница" (литер "Б",  ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦литер "А", литер "В") в ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦       г. Анадырь       ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦  Оснащение резервными  ¦2011 - 2013¦ 20403,70  ¦    0,00    ¦20403,70 ¦    0,00    ¦
¦    ¦      источниками       +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦ 3. ¦энергоснабжения районных¦   2011    ¦  9183,70  ¦    0,00    ¦ 9183,70 ¦    0,00    ¦
¦    ¦  и участковых больниц  +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦   2013    ¦ 11220,00  ¦    0,00    ¦11220,00 ¦    0,00    ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦  Модульный резервный   ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦3.1.¦источник энергоснабжения¦   2011    ¦  4583,00  ¦    0,00    ¦ 4583,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦для районной больницы в ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦     п. Провидения      ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦  Модульный резервный   ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦3.2.¦источник энергоснабжения¦   2011    ¦  4600,70  ¦    0,00    ¦ 4600,70 ¦    0,00    ¦
¦    ¦для участковой больницы ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦   в п. Беринговский    ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦  Модульный резервный   ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦3.3.¦источник энергоснабжения¦   2013    ¦  3870,00  ¦    0,00    ¦ 3870,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦для районной больницы в ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦      п. Эгвекинот      ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦  Модульный резервный   ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦3.4.¦источник энергоснабжения¦   2013    ¦  3900,00  ¦    0,00    ¦ 3900,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦для районной больницы в ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦      г. Билибино       ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦  Модульный резервный   ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦3.5.¦источник энергоснабжения¦   2013    ¦  3450,00  ¦    0,00    ¦ 3450,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦для районной больницы в ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦    ¦        г. Певек        ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦   Оснащение моргами    ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦ 4. ¦ модульного исполнения  ¦   2013    ¦ 10430,00  ¦    0,00    ¦10430,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦    районных больниц    ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦    Морг модульного     ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦4.1.¦исполнения для районной ¦   2013    ¦  3920,00  ¦    0,00    ¦ 3920,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦больницы в п. Эгвекинот ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦    Морг модульного     ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦4.2.¦исполнения для районной ¦   2013    ¦  3500,00  ¦    0,00    ¦ 3500,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦  больницы в г. Певек   ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦    Морг модульного     ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦4.3.¦исполнения для районной ¦   2013    ¦  3010,00  ¦    0,00    ¦ 3010,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦больницы в п. Провидения¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
+----+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦2010 - 2014¦ 666843,20 ¦ 199358,00  ¦467485,20¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦   2010    ¦ 129000,00 ¦  59958,00  ¦69042,00 ¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦   2011    ¦ 53183,70  ¦  24000,00  ¦29183,70 ¦    0,00    ¦
¦    ¦ Итого по Подпрограмме: +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦   2012    ¦ 166581,56 ¦  24000,00  ¦142581,56¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦   2013    ¦ 250641,56 ¦  91400,00  ¦159241,56¦    0,00    ¦
¦    ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦    ¦                        ¦   2014    ¦ 67436,38  ¦    0,00    ¦67436,38 ¦    0,00    ¦
L----+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+-------------

    ";
    4)  в  подпрограмме  "Развитие  энергетической  инфраструктуры"  
Программы (далее - Подпрограмма):
    в паспорте Подпрограммы:
    абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить 
в следующей редакции:
    "

Объемы и источники       Объем  финансирования   мероприятий   Подпрограммы
финансирования        составляет 609609,00 тыс. рублей, в том числе:
Подпрограммы             средства федерального  бюджета  -  501189,60  тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -   108419,40   тыс.
                      рублей;
                         в том числе по годам:
                         2012 год:
                         всего - 60319,28 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  25319,28  тыс.
                      рублей;
                         средства окружного бюджета - 35000,00 тыс. рублей;
                         2013 год:
                         всего - 549289,72 тыс. рублей, в том числе:
                         средства федерального  бюджета  -  475870,32  тыс.
                      рублей;
                         средства окружного бюджета - 73419,40 тыс. рублей

    ";
    в разделе V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
    в абзаце втором цифры "609609,60" заменить цифрами "609609,00";
    в   абзаце   четвертом   цифры   "108420,00"  заменить  цифрами  
"108419,40";
    раздел   VI   "Механизм  реализации  Подпрограммы"  изложить  в  
следующей редакции:
               "VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Для  реализации  мероприятий  Подпрограммы,  софинансируемых за 
счет    субсидий    из    федерального   бюджета,   Государственный   
заказчик-координатор  Подпрограммы  взаимодействует с Министерством 
энергетики   Российской  Федерации  (субсидии  на  софинансирование  
объектов  капитального  строительства государственной собственности 
субъекта  Российской Федерации, предусмотренных федеральной целевой 
программой  "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 
Забайкалья на период до 2013 года").
    Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется:
    -   Государственным   заказчиком-координатором  Подпрограммы  -  
посредством  предоставления Государственному заказчику Подпрограммы 
из  окружного  бюджета  субсидий  на иные цели, порядок определения 
объема    и    условий   предоставления   которых   устанавливается   
Правительством   Чукотского   автономного  округа,  за  исключением  
мероприятий по строительству и реконструкции объектов;
    -  Государственным  заказчиком  Подпрограммы  в  соответствии с 
действующим   законодательством   Российской   Федерации   в  сфере  
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для государственных нужд.
    Финансирование  мероприятий  по  строительству  и реконструкции 
объектов   осуществляется   в  соответствии  со  сводной  бюджетной  
росписью  окружного  бюджета, объемом финансирования Подпрограммы и 
порядком исполнения окружного бюджета по расходам.
    Государственный заказчик-координатор и Государственный заказчик 
Подпрограммы  ежегодно  осуществляют  корректировку  Подпрограммы и 
затрат   на  мероприятия  с  учетом  выделенных  на  ее  реализацию  
бюджетных средств";
    приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

                                     "Приложение
                                     к Подпрограмме "Развитие
                                     энергетической инфраструктуры"

                             ПЕРЕЧЕНЬ
         МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
    ИНФРАСТРУКТУРЫ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
      "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
                       НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

----T------------------------T-----------T-----------------------------------------------¬
¦   ¦                        ¦           ¦     Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.)     ¦
¦   ¦                        ¦  Период   +-----------T-----------------------------------+
¦ N ¦      Наименование      ¦реализации ¦           ¦       в том числе средства:       ¦
¦п/п¦ направления, раздела,  ¦мероприятий¦           +------------T---------T------------+
¦   ¦      мероприятия       ¦  (годы)   ¦   всего   ¦федерального¦окружного¦   прочих   ¦
¦   ¦                        ¦           ¦           ¦  бюджета   ¦ бюджета ¦внебюджетных¦
¦   ¦                        ¦           ¦           ¦            ¦         ¦ источников ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦ 1 ¦           2            ¦     3     ¦     4     ¦     5      ¦    6    ¦     7      ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦   ¦ Строительство объекта: ¦2012 - 2013¦ 589609,00 ¦ 501189,60  ¦88419,40 ¦    0,00    ¦
¦   ¦"Энергетический центр в +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦1. ¦с. Омолон с инженерными ¦   2012    ¦ 40319,28  ¦  25319,28  ¦15000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦        сетями"         +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦   ¦                        ¦   2013    ¦ 549289,72 ¦ 475870,32  ¦73419,40 ¦    0,00    ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦2. ¦Ремонт ГМ ТЭЦ г. Анадырь¦   2012    ¦ 19505,00  ¦    0,00    ¦19505,00 ¦    0,00    ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦   ¦       Разработка       ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦   ¦    проектно-сметной    ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦3. ¦ документации на объект ¦   2012    ¦  495,00   ¦    0,00    ¦ 495,00  ¦    0,00    ¦
¦   ¦"Аварийная резервная ДЭС¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦   ¦ для ГМ ТЭЦ г. Анадырь" ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦   ¦                        ¦2012 - 2013¦ 609609,00 ¦ 501189,60  ¦108419,40¦    0,00    ¦
¦   ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦   ¦ Итого по Подпрограмме  ¦   2012    ¦ 60319,28  ¦  25319,28  ¦35000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦   ¦                        ¦   2013    ¦ 549289,72 ¦ 475870,32  ¦73419,40 ¦    0,00    ¦
L---+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+-------------

    ";
    5)   в   подпрограмме   "Развитие   социальной  инфраструктуры"  
Программы (далее - Подпрограмма):
    в паспорте Подпрограммы:
    абзац  "Перечень  основных мероприятий Подпрограммы" изложить в 
следующей редакции:
    "

Перечень основных        Строительство     плавательного     бассейна     в
мероприятий           г. Билибино;
Подпрограммы             строительство резервной ДЭС и КТПН 2 x 400  кВА  к
                      плавательному бассейну в г. Билибино;
                         строительство  центра  образования  в  с.   Нешкан
                      (ПИР);
                         строительство  центра образования (школа - детский
                      сад) в с. Островное (ПИР);
                         строительство начальной школы в с. Лорино (ПИР);
                         строительство  школы  -  детского  сада  в с. Айон
                      (ПИР);
                         ремонт школы в с. Рыткучи;
                         строительство   многофункционального   спортивного
                      комплекса в с. Лаврентия (ПИР);
                         строительство    многофункциональной    спортивной
                      площадки с искусственным покрытием в с. Новое Чаплино
                      (ПИР);
                         строительство крытого катка в г. Певек (ПИР);
                         строительство магазина-пекарни-склада в с. Ваеги;
                         строительство склада продовольственных  товаров  в
                      с. Лаврентия

    ";
    абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить 
в следующей редакции:
    "

Объемы и источники       Объем  финансирования   мероприятий   Подпрограммы
финансирования        составляет 543196,00 тыс. рублей, в том числе:
Подпрограммы             средства  окружного  бюджета  -   543196,00   тыс.
                      рублей;
                         в том числе по годам:
                         2011 год:
                         всего - 110000,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  окружного  бюджета  -   110000,00   тыс.
                      рублей;
                         2012 год:
                         всего - 171271,62 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  окружного  бюджета  -   171271,62   тыс.
                      рублей;
                         2013 год:
                         всего - 157028,62 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  окружного  бюджета  -   157028,62   тыс.
                      рублей;
                         2014 год:
                         всего - 104895,76 тыс. рублей, в том числе:
                         средства окружного бюджета - 104895,76 тыс. рублей

    ";
    раздел   IV   "Система  мероприятий  Подпрограммы"  изложить  в  
следующей редакции:
               "IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

    Система   мероприятий   Подпрограммы   с  указанием  объемов  и  
источников  финансирования  с  распределением по годам определена в 
Приложении к настоящей Подпрограмме и предусматривает строительство 
спортивного объекта - плавательного бассейна и резервной ДЭС и КТПН 
2  x  400  кВА  к  плавательному бассейну в г. Билибино; разработку 
проектно-сметной  документации на строительство центров образования 
в  с.  Нешкан,  с.  Островное, начальной школы в с. Лорино, школы - 
детского сада в с. Айон, многофункционального спортивного комплекса 
в   с.   Лаврентия,   многофункциональной   спортивной  площадки  с  
искусственным  покрытием  в  с.  Новое  Чаплино; крытого катка в г. 
Певек; выполнение строительно-монтажных работ по ремонту школы в с. 
Рыткучи,  по  строительству  магазина-пекарни-склада  в  с.  Ваеги,  
склада продовольственных товаров в с. Лаврентия";
    в разделе V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
    цифры "562346,00" заменить цифрами "543196,00";
    раздел   VI   "Механизм  реализации  Подпрограммы"  изложить  в  
следующей редакции:
               "VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется:
    -   Государственным   заказчиком-координатором  Подпрограммы  -  
посредством  предоставления Государственному заказчику Подпрограммы 
из  окружного  бюджета  субсидий  на иные цели, порядок определения 
объема    и    условий   предоставления   которых   устанавливается   
Правительством   Чукотского   автономного  округа,  за  исключением  
мероприятий по строительству и реконструкции объектов;
    -  Государственным  заказчиком  Подпрограммы  в  соответствии с 
действующим   законодательством   Российской   Федерации   в  сфере  
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для государственных нужд.
    Финансирование  мероприятий  по  строительству  и реконструкции 
объектов   осуществляется   в  соответствии  со  сводной  бюджетной  
росписью  окружного  бюджета, объемом финансирования Подпрограммы и 
порядком исполнения окружного бюджета по расходам.
    Государственный заказчик-координатор и Государственный заказчик 
Подпрограммы  ежегодно  осуществляют  корректировку  Подпрограммы и 
затрат   на  мероприятия  с  учетом  выделенных  на  ее  реализацию  
бюджетных средств";
    таблицу "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" изложить 
в следующей редакции:
    "

----T-------------------------T---------------T------T------T------T------¬
¦ N ¦  Наименование целевых   ¦    Единица    ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦
¦п/п¦индикаторов и показателей¦   измерения   ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦
+---+-------------------------+---------------+------+------+------+------+
¦ 1 ¦            2            ¦       3       ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦
+---+-------------------------+---------------+------+------+------+------+
¦1. ¦ Плавательные бассейны в ¦   ед./кв.м    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦  Чукотском автономном   ¦ зеркала воды  ¦4/773 ¦5/1048¦  -   ¦  -   ¦
¦   ¦         округе          ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---+-------------------------+---------------+------+------+------+------+
¦2. ¦ Снижение заболеваемости ¦ случаев в год ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦  всех групп населения   ¦ от населения  ¦ 3752 ¦ 2886 ¦  -   ¦  -   ¦
¦   ¦     города Билибино     ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---+-------------------------+---------------+------+------+------+------+
¦3. ¦       Количество        ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦    отремонтированных    ¦     штук      ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  1   ¦
¦   ¦        объектов         ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+---+-------------------------+---------------+------+------+------+------+
¦4. ¦                         ¦  количество   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦      Ввод объектов      ¦   введенных   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦производственно-торгового¦  объектов в   ¦  -   ¦  -   ¦  2   ¦  -   ¦
¦   ¦назначения в эксплуатацию¦соответствующем¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦   ¦                         ¦     году      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
L---+-------------------------+---------------+------+------+------+-------

    ";
    приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

                                         "Приложение
                                         к Подпрограмме "Развитие
                                         социальной инфраструктуры"

                             ПЕРЕЧЕНЬ
           МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
    ИНФРАСТРУКТУРЫ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
      "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
                       НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

----T------------------------T-----------T-----------------------------------------------¬
¦   ¦                        ¦           ¦    Объем финансовых ресурсов (тыс.  руб.)     ¦
¦   ¦                        ¦  Период   +-----------T-----------------------------------+
¦ N ¦      Наименование      ¦реализации ¦           ¦       в том числе средства:       ¦
¦п/п¦ направления, раздела,  ¦мероприятий¦           +------------T---------T------------+
¦   ¦      мероприятия       ¦  (годы)   ¦   всего   ¦федерального¦окружного¦   прочих   ¦
¦   ¦                        ¦           ¦           ¦  бюджета   ¦ бюджета ¦внебюджетных¦
¦   ¦                        ¦           ¦           ¦            ¦         ¦ источников ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦ 1 ¦           2            ¦     3     ¦     4     ¦     5      ¦    6    ¦     7      ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦   ¦                        ¦2011 - 2012¦ 280000,00 ¦    0,00    ¦280000,00¦    0,00    ¦
¦   ¦     Строительство      +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦1. ¦плавательного бассейна в¦   2011    ¦ 110000,00 ¦    0,00    ¦110000,00¦    0,00    ¦
¦   ¦      г. Билибино       +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦   ¦                        ¦   2012    ¦ 170000,00 ¦    0,00    ¦170000,00¦    0,00    ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦   ¦                        ¦2012 - 2013¦ 16000,00  ¦    0,00    ¦16000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦  Строительство центра  +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦2. ¦образования в с. Нешкан ¦   2012    ¦  1271,62  ¦    0,00    ¦ 1271,62 ¦    0,00    ¦
¦   ¦         (ПИР)          +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦   ¦                        ¦   2013    ¦ 14728,38  ¦    0,00    ¦14728,38 ¦    0,00    ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦   ¦  Строительство центра  ¦2013 - 2014¦ 15000,00  ¦    0,00    ¦15000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦  образования (школа -  +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦3. ¦     детский сад) в     ¦   2013    ¦  1604,24  ¦    0,00    ¦ 1604,24 ¦    0,00    ¦
¦   ¦   с. Островное (ПИР)   +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦   ¦                        ¦   2014    ¦ 13395,76  ¦    0,00    ¦13395,76 ¦    0,00    ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦4. ¦Строительство начальной ¦   2014    ¦ 10000,00  ¦    0,00    ¦10000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦школы в с. Лорино (ПИР) ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦   ¦Строительство резервной ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦5. ¦ДЭС и КТПН 2 x 400 кВА к¦   2013    ¦ 24846,00  ¦    0,00    ¦24846,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦плавательному бассейну в¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦   ¦      г. Билибино       ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦   ¦                        ¦2013 - 2014¦ 64000,00  ¦    0,00    ¦64000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦     Ремонт школы в     +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦6. ¦       с. Рыткучи       ¦   2013    ¦ 15000,00  ¦    0,00    ¦15000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦   ¦                        ¦   2014    ¦ 49000,00  ¦    0,00    ¦49000,00 ¦    0,00    ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦   ¦ Строительство школы -  ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦7. ¦    детского сада в     ¦   2014    ¦ 10000,00  ¦    0,00    ¦10000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦     с. Айон (ПИР)      ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦   ¦     Строительство      ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦8. ¦  многофункционального  ¦   2014    ¦ 11000,00  ¦    0,00    ¦11000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦спортивного комплекса в ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦   ¦   с. Лаврентия (ПИР)   ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦   ¦     Строительство      ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦   ¦  многофункциональной   ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦9. ¦ спортивной площадки с  ¦   2013    ¦  1150,00  ¦    0,00    ¦ 1150,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦искусственным покрытием ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦   ¦в с. Новое Чаплино (ПИР)¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦10.¦ Строительство крытого  ¦   2014    ¦ 11500,00  ¦    0,00    ¦11500,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦ катка в г. Певек (ПИР) ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦   ¦  Строительство склада  ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦11.¦   продовольственных    ¦   2013    ¦ 54000,00  ¦    0,00    ¦54000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦ товаров в с. Лаврентия ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦   ¦     Строительство      ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
¦12.¦магазина-пекарни-склада ¦   2013    ¦ 45700,00  ¦    0,00    ¦45700,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦       в с. Ваеги       ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦   ¦                        ¦2011 - 2014¦ 543196,00 ¦    0,00    ¦543196,00¦    0,00    ¦
¦   ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦   ¦                        ¦   2011    ¦ 110000,00 ¦    0,00    ¦110000,00¦    0,00    ¦
¦   ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦   ¦ Итого по Подпрограмме  ¦   2012    ¦ 171271,62 ¦    0,00    ¦171271,62¦    0,00    ¦
¦   ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦   ¦                        ¦   2013    ¦ 157028,62 ¦    0,00    ¦157028,62¦    0,00    ¦
¦   ¦                        +-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦   ¦                        ¦   2014    ¦ 104895,76 ¦    0,00    ¦104895,76¦    0,00    ¦
L---+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+-------------

    ";
    6)   в   подпрограмме  "Содействие  развитию  инфраструктуры  и  
благоустройства  городских и сельских поселений и городского округа 
Анадырь" Программы (далее - Подпрограмма):
    в паспорте Подпрограммы:
    после  абзаца "Основание для разработки Подпрограммы" дополнить 
абзацем    "Государственный    заказчик-координатор   Подпрограммы"   
следующего содержания:
    "

 Государственный         Департамент промышленной политики, строительства и
 заказчик-координатор жилищно-коммунального      хозяйства       Чукотского
 Подпрограммы         автономного округа

    ";
    абзац   "Государственный   заказчик  Подпрограммы"  изложить  в  
следующей редакции:
    "

 Государственные         Государственное бюджетное  учреждение  "Управление
 заказчики            капитального  строительства  Чукотского   автономного
 Подпрограммы         округа";
                         Департамент промышленной политики, строительства и
                      жилищно-коммунального      хозяйства       Чукотского
                      автономного округа

    ";
    абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить 
в следующей редакции:
    "

 Объемы и источники      Объем  финансирования   мероприятий   Подпрограммы
 финансирования       составляет 199917,05 тыс. рублей, в том числе:
 Подпрограммы            средства  федерального  бюджета  -  7307,92   тыс.
                      рублей;
                         средства  окружного  бюджета  -   192609,13   тыс.
                      рублей;
                         в том числе по годам:
                         2011 год:
                         всего - 86517,05 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  4436,27   тыс.
                      рублей;
                         средства окружного бюджета - 82080,78 тыс. рублей;
                      2012 год:
                         всего - 113400,00 тыс. рублей, в том числе:
                         средства  федерального  бюджета  -  2871,65   тыс.
                      рублей;
                         средства окружного бюджета - 110528,35 тыс. рублей

    ";
    в разделе V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
    в   абзаце   четвертом   цифры   "229917,05"  заменить  цифрами  
"199917,05";
    в абзаце шестом цифры "222609,13" заменить цифрами "192609,13";
    раздел   VI   "Механизм  реализации  Подпрограммы"  изложить  в  
следующей редакции:
               "VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Финансирование   мероприятий   Подпрограммы   осуществляется  в  
соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью  окружного  бюджета,  
объемом финансирования Подпрограммы и порядком исполнения окружного 
бюджета по расходам.
    Для     реализации     мероприятия    Подпрограммы    "Развитие    
информационно-коммуникационных   ресурсов   в   национальных  селах  
Чукотского  автономного  округа",  софинансируемого за счет средств 
федерального    бюджета,    Государственный    заказчик-координатор    
взаимодействует  с  Министерством регионального развития Российской 
Федерации.  Реализация  данного мероприятия будет осуществляться на 
основании   контракта   (договора),   заключаемого  Государственным  
заказчиком   в   соответствии   с   действующим   законодательством   
Российской   Федерации  в  сфере  размещения  заказов  на  поставки  
товаров,  выполнение  работ  и  оказание  услуг для государственных 
нужд.
    Реализация   мероприятия   Подпрограммы   "Содействие  развитию  
инфраструктуры  и  поддержке  благоустройства  городских и сельских 
поселений  и  городского  округа  Анадырь"  осуществляется  в  виде  
предоставления   из   окружного   бюджета   межбюджетных   субсидий   
муниципальным  образованиям на содействие развитию инфраструктуры и 
поддержке   благоустройства   городских   и  сельских  поселений  и  
городского   округа  Анадырь  в  целях  софинансирования  расходных  
обязательств,   возникающих   при   выполнении  полномочий  органов  
местного    самоуправления   Чукотского   автономного   округа,   в   
соответствии  с  порядком,  утвержденным  Правительством Чукотского 
автономного округа.
    Распределение  межбюджетных субсидий муниципальным образованиям 
на  содействие  развитию инфраструктуры и поддержке благоустройства 
городских   и   сельских  поселений  и  городского  округа  Анадырь  
утверждается  постановлением  Правительства  Чукотского автономного 
округа";
    приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

                                "Приложение
                                к Подпрограмме "Содействие развитию
                                инфраструктуры и поддержке
                                благоустройства городских и
                                сельских поселений и городского
                                округа Анадырь"

                             ПЕРЕЧЕНЬ
   МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ
   И ПОДДЕРЖКЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ И
   ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНАДЫРЬ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
     ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО
                    ОКРУГА НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

----T-------------------------------T-----------T--------------------------------------------------T---------------¬
¦   ¦   Наименование направления,   ¦  Период   ¦      Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.)       ¦Государственный¦
¦   ¦     раздела, мероприятия      ¦реализации +----------T---------------------------------------+ заказчик  <*> ¦
¦ N ¦                               ¦мероприятий¦  всего   ¦         в том числе средства:         ¦               ¦
¦п/п¦                               ¦  (годы)   ¦          +------------T-------------T------------+               ¦
¦   ¦                               ¦           ¦          ¦федерального¦  окружного  ¦   прочих   ¦               ¦
¦   ¦                               ¦           ¦          ¦  бюджета   ¦   бюджета   ¦внебюджетных¦               ¦
¦   ¦                               ¦           ¦          ¦            ¦             ¦ источников ¦               ¦
+---+-------------------------------+-----------+----------+------------+-------------+------------+---------------+
¦1. ¦      Содействие развитию      ¦2011 - 2012¦190489,00 ¦    0,00    ¦  190489,00  ¦    0,00    ¦               ¦
¦   ¦  инфраструктуры и поддержке   +-----------+----------+------------+-------------+------------+               ¦
¦   ¦  благоустройства городских и  ¦   2011    ¦ 80489,00 ¦    0,00    ¦  80489,00   ¦    0,00    ¦ДППС и ЖКХ ЧАО ¦
¦   ¦сельских поселений и городского+-----------+----------+------------+-------------+------------+               ¦
¦   ¦        округа Анадырь         ¦   2012    ¦110000,00 ¦    0,00    ¦  110000,00  ¦    0,00    ¦               ¦
+---+-------------------------------+-----------+----------+------------+-------------+------------+---------------+
¦2. ¦           Развитие            ¦2011 - 2012¦ 9428,05  ¦  7307,92   ¦   2120,13   ¦    0,00    ¦               ¦
¦   ¦информациионно-коммуникационных+-----------+----------+------------+-------------+------------+               ¦
¦   ¦ ресурсов в национальных селах ¦   2011    ¦ 6028,05  ¦  4436,27   ¦   1591,78   ¦    0,00    ¦               ¦
¦   ¦ Чукотского автономного округа +-----------+----------+------------+-------------+------------+               ¦
¦   ¦                               ¦   2012    ¦ 3400,00  ¦  2871,65   ¦   528,35    ¦            ¦               ¦
+---+-------------------------------+-----------+----------+------------+-------------+------------+---------------+
¦2.1¦  Монтаж оборудования связи в  ¦2011 - 2012¦ 9428,05  ¦  7307,92   ¦   2120,13   ¦    0,00    ¦               ¦
¦   ¦ национальных селах Чукотского +-----------+----------+------------+-------------+------------+               ¦
¦   ¦      автономного округа       ¦   2011    ¦ 6028,05  ¦  4436,27   ¦   1591,78   ¦    0,00    ¦ ГБУ "УКС ЧАО" ¦
¦   ¦                               +-----------+----------+------------+-------------+------------+               ¦
¦   ¦                               ¦   2012    ¦ 3400,00  ¦  2871,65   ¦   528,35    ¦    0,00    ¦               ¦
+---+-------------------------------+-----------+----------+------------+-------------+------------+---------------+
¦   ¦     Итого по Подпрограмме     ¦2011 - 2012¦199917,05 ¦  7307,92   ¦  192609,13  ¦    0,00    ¦               ¦
¦   ¦                               +-----------+----------+------------+-------------+------------+               ¦
¦   ¦                               ¦   2011    ¦ 86517,05 ¦  4436,27   ¦  82080,78   ¦    0,00    ¦               ¦
¦   ¦                               +-----------+----------+------------+-------------+------------+               ¦
¦   ¦                               ¦   2012    ¦113400,00 ¦  2871,65   ¦  110528,35  ¦    0,00    ¦               ¦
L---+-------------------------------+-----------+----------+------------+-------------+------------+----------------

--------------------------------
    <*>  ДППС  и  ЖКХ  ЧАО  -  Департамент  промышленной  политики,  
строительства    и   жилищно-коммунального   хозяйства   Чукотского   
автономного округа;
    ГБУ   "УКС   ЧАО"   -   Государственное   бюджетное  учреждение  
"Управление   капитального   строительства  Чукотского  автономного  
округа";
    7)   в   подпрограмме  "Развитие  водохозяйственного  комплекса  
Чукотского  автономного  округа"  Программы (далее - Подпрограмма): 
    в паспорте Подпрограммы:
    абзац   "Государственный   заказчик  Подпрограммы"  изложить  в  
следующей редакции:
    "

 Государственные          Государственное бюджетное учреждение  "Управление
 заказчики             капитального  строительства  Чукотского  автономного
 Подпрограммы          округа";
                           Департамент промышленной политики, строительства
                       и   жилищно-коммунального    хозяйства    Чукотского
                       автономного округа

    ";
    абзац   "Цели  и  задачи  Подпрограммы"  изложить  в  следующей  
редакции:
    "

 Цели и задачи            Цели Подпрограммы:
 Подпрограммы             предупреждение аварийной ситуации на  плотине  на
                       ручье Певек;
                          создание  условий  для  разработки   мероприятий,
                       обеспечивающих устойчивое  функционирование  плотины
                       на ручье Певек;
                          осуществление  реализации  мер   по   обеспечению
                       соблюдения норм и  правил  безопасности  плотины  на
                       ручье Певек;
                          обеспечение   населения    питьевой    водой    в
                       достаточном количестве;
                          улучшение   состояния   здоровья   населения    и
                       оздоровление социально-экологической обстановки;
                          рациональное   использование   природных   водных
                       источников,   на   которых    базируется    питьевое
                       водоснабжение.
                          Достижение  целей  будет   осуществляться   путем
                       выполнения следующих задач:
                          проведение инженерно-геокриологических  изысканий
                       тела плотины на ручье Певек для установления  причин
                       разрушения и создания аварийной ситуации;
                          разработка   проектно-сметной   документации    и
                       технических      решений      для      осуществления
                       строительно-монтажных  работ  с   целью   ликвидации
                       предаварийного состояния плотины на  ручье  Певек  и
                       восстановления его рабочего эксплуатационного уровня
                       безопасности;
                          проведение капитального ремонта плотины на  ручье
                       Певек;
                          разработка   проектно-сметной   документации   на
                       строительство водозабора с водоводом в  г.  Анадыре,
                       с. Лорино, с. Уэлен;
                          разработка   проектно-сметной   документации   на
                       строительство  станции   очистки   сточных   вод   в
                       г. Анадырь

    ";
    абзац  "Перечень  основных мероприятий Подпрограммы" изложить в 
следующей редакции:
    "

 Перечень основных        Капитальный ремонт плотины на ручье Певек (ПИР);
 мероприятий              капитальный ремонт плотины на ручье Певек;
 Подпрограммы             строительство   водозабора    с    водоводом    в
                       г. Анадырь, с. Лорино, с. Уэлен (ПИР);
                          строительство  станции  очистки  сточных  вод   в
                       г. Анадырь (ПИР)

    ";
    абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить 
в следующей редакции:
    "

 Объемы и источники       Объем  финансирования   мероприятий  Подпрограммы
 финансирования        составляет 321872,56 тыс. рублей, в том числе:
 Подпрограммы             средства федерального бюджета  -  105076,67  тыс.
                       рублей;
                          средства  окружного  бюджета  -  216795,89   тыс.
                       рублей;
                          в том числе по годам:
                          2011 год:
                          всего - 2500,00 тыс. рублей, в том числе:
                          средства окружного бюджета - 2500,00 тыс. рублей;
                          2012 год:
                          всего - 18655,05 тыс. рублей, в том числе:
                          средства  федерального  бюджета  -  7145,97  тыс.
                       рублей;
                          средства  окружного  бюджета  -   11509,08   тыс.
                       рублей;
                          2013 год:
                          всего - 182717,51 тыс. рублей, в том числе:
                          средства федерального  бюджета  -  97930,70  тыс.
                       рублей;
                          средства  окружного  бюджета  -   84786,81   тыс.
                       рублей;
                          2014 год:
                          всего - 118000,00 тыс. рублей, в том числе:
                          средства  окружного  бюджета  -  118000,00   тыс.
                       рублей

    ";
    в  разделе  II  "Основные  цели  и  задачи  Подпрограммы" абзац 
двенадцатый изложить в следующей редакции:
    "разработка   проектно-сметной  документации  на  строительство  
водозабора с водоводом в г. Анадырь, с. Лорино, с. Уэлен;";
    раздел   IV   "Система  мероприятий  Подпрограммы"  изложить  в  
следующей редакции:
               "IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

    Система   мероприятий   Подпрограммы   с  указанием  объемов  и  
источников  финансирования  определена  в  Приложении  к  настоящей  
Подпрограмме    и   предусматривает   разработку   проектно-сметной   
документации   для   осуществления  строительно-монтажных  работ  и  
проведение  капитального ремонта плотины на ручье Певек, разработку 
проектно-сметной   документации   для  строительства  водозабора  с  
водоводом  в  г.  Анадырь,  с.  Уэлен,  с.  Лорино, станции очистки 
сточных вод в г. Анадырь";
    в разделе V "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
    в абзаце втором цифры "343872,56" заменить цифрами "321872,56";
    в   абзаце   четвертом   цифры   "238795,89"  заменить  цифрами  
"216795,89";
    раздел   VI   "Механизм  реализации  Подпрограммы"  изложить  в  
следующей редакции:
               "VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Финансирование   мероприятий   Подпрограммы   осуществляется  в  
соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью  окружного  бюджета,  
объемом финансирования Подпрограммы и порядком исполнения окружного 
бюджета по расходам.
    Для  реализации  мероприятия  Подпрограммы  "Капитальный ремонт 
плотины   на   ручье  Певек",  источником  финансового  обеспечения  
которого являются средства федерального бюджета на софинансирование 
проведения   капитального   ремонта   плотины   на   ручье   Певек,   
Государственный   заказчик-координатор   Подпрограммы  осуществляет  
взаимодействие с Федеральным агентством водных ресурсов. Реализация 
данного  мероприятия  будет осуществляться в виде предоставления из 
окружного  бюджета бюджету Чаунского муниципального района субсидии 
на  проведение  капитального  ремонта  плотины  на  ручье  Певек  в  
соответствии  с  порядком,  утвержденным  Правительством Чукотского 
автономного округа.
    Реализация мероприятий Подпрограммы "Капитальный ремонт плотины 
на      ручье      Певек     (ПИР)",     включающего     проведение     
инженерно-геокриологических  изысканий  на плотине на ручье Певек и 
разработку  проектно-сметной  документации,  а также мероприятий по 
проведению     проектно-изыскательских     работ,    осуществляется    
посредством предоставления Государственным заказчиком-координатором 
Подпрограммы  Государственному  заказчику Подпрограммы из окружного 
бюджета  в виде субсидий на иные цели, порядок определения объема и 
условий   предоставления   которых  устанавливается  Правительством  
Чукотского   автономного   округа.  Реализация  данных  мероприятий  
Государственным    заказчиком    Подпрограммы    осуществляется   в   
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 
сфере  размещения  заказов  на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных нужд.
    Государственный заказчик-координатор и Государственный заказчик 
Подпрограммы  ежегодно  осуществляют  корректировку  Подпрограммы и 
затрат   на  мероприятия  с  учетом  выделенных  на  ее  реализацию  
бюджетных средств";
    раздел  VIII  "Оценка  эффективности  Подпрограммы"  изложить в 
следующей редакции:
             "VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

    Реализация Подпрограммы окажет положительное влияние на решение 
вопроса   об   обеспечении   надежного,  безопасного  водоснабжения  
населения и хозяйственных объектов в городском поселении Певек, что 
является    одной    из   главных   задач   социально-экономической   
стабилизации в районе и округе.

----T----------------------------------T---------T------T------T------¬
¦ N ¦     Наименование показателя      ¦ Единица ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦
¦п/п¦                                  ¦измерения¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦
+---+----------------------------------+---------+------+------+------+
¦1. ¦Капитально       отремонтированные¦ единиц  ¦  -   ¦  1   ¦  -   ¦
¦   ¦гидротехнические сооружения       ¦         ¦      ¦      ¦      ¦
+---+----------------------------------+---------+------+------+------+
¦2. ¦Разработка проектно-изыскательской¦  штук   ¦  1   ¦  -   ¦  4   ¦
¦   ¦документации                      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦
L---+----------------------------------+---------+------+------+-------

    ";
    раздел IX "Целевые показатели Подпрограммы" признать утратившим 
силу;
    приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

                                     "Приложение
                                     к Подпрограмме "Развитие
                                     водохозяйственного комплекса
                                     Чукотского автономного округа"

                             ПЕРЕЧЕНЬ
       МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО
       КОМПЛЕКСА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА" ДОЛГОСРОЧНОЙ
      РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
        ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

----T-----------------------T-----------T------------------------------------------------T---------------¬
¦   ¦                       ¦           ¦     Объем финансовых ресурсов (тыс.  руб.)     ¦               ¦
¦   ¦                       ¦           +------------T-----------------------------------+               ¦
¦   ¦     Наименование      ¦  Период   ¦            ¦       в том числе средства:       ¦               ¦
¦ N ¦ направления, раздела, ¦реализации ¦            +------------T---------T------------+Государственный¦
¦п/п¦      мероприятия      ¦мероприятий¦   Всего    ¦            ¦         ¦   прочих   ¦ заказчик <*>  ¦
¦   ¦                       ¦  (годы)   ¦            ¦федерального¦окружного¦внебюджетных¦               ¦
¦   ¦                       ¦           ¦            ¦  бюджета   ¦ бюджета ¦ источников ¦               ¦
+---+-----------------------+-----------+------------+------------+---------+------------+---------------+
¦1. ¦  Капитальный ремонт   ¦2011 - 2012¦  8400,00   ¦    0,00    ¦ 8400,00 ¦    0,00    ¦               ¦
¦   ¦плотины на ручье Певек +-----------+------------+------------+---------+------------+               ¦
¦   ¦         (ПИР)         ¦   2011    ¦  2500,00   ¦    0,00    ¦ 2500,00 ¦    0,00    ¦ ГБУ "УКС ЧАО" ¦
¦   ¦                       +-----------+------------+------------+---------+------------+               ¦
¦   ¦                       ¦   2012    ¦  5900,00   ¦    0,00    ¦ 5900,00 ¦    0,00    ¦               ¦
+---+-----------------------+-----------+------------+------------+---------+------------+---------------+
¦2. ¦  Капитальный ремонт   ¦2012 - 2013¦ 195472,56  ¦ 105076,67  ¦90395,89 ¦    0,00    ¦               ¦
¦   ¦плотины на ручье Певек +-----------+------------+------------+---------+------------+               ¦
¦   ¦                       ¦   2012    ¦  12747,90  ¦  7145,97   ¦ 5601,93 ¦    0,00    ¦               ¦
¦   ¦                       +-----------+------------+------------+---------+------------+               ¦
¦   ¦                       ¦   2013    ¦ 182724,66  ¦  97930,70  ¦84793,96 ¦    0,00    ¦               ¦
+---+-----------------------+-----------+------------+------------+---------+------------+               ¦
¦2.1¦  Капитальный ремонт   ¦2012 - 2013¦  97946,80  ¦  52602,50  ¦45344,30 ¦    0,00    ¦               ¦
¦   ¦плотины на ручье Певек +-----------+------------+------------+---------+------------+ДППС и ЖКХ ЧАО ¦
¦   ¦1 этап от ПК 0 - 59 до ¦   2012    ¦  12747,90  ¦  7145,97   ¦ 5601,93 ¦    0,00    ¦               ¦
¦   ¦       ПК 2 + 07       +-----------+------------+------------+---------+------------+               ¦
¦   ¦                       ¦   2013    ¦  85198,90  ¦  45456,53  ¦39742,37 ¦    0,00    ¦               ¦
+---+-----------------------+-----------+------------+------------+---------+------------+               ¦
¦2.2¦  Капитальный ремонт   ¦           ¦            ¦            ¦         ¦            ¦               ¦
¦   ¦плотины на ручье Певек ¦   2013    ¦  97525,76  ¦  52474,17  ¦45051,59 ¦    0,00    ¦               ¦
¦   ¦2 этап от ПК 2 + 07 до ¦           ¦            ¦            ¦         ¦            ¦               ¦
¦   ¦       ПК 4 + 80       ¦           ¦            ¦            ¦         ¦            ¦               ¦
+---+-----------------------+-----------+------------+------------+---------+------------+---------------+
¦3. ¦     Строительство     ¦           ¦            ¦            ¦         ¦            ¦               ¦
¦   ¦водозабора с водоводом ¦   2014    ¦  20000,00  ¦    0,00    ¦20000,00 ¦    0,00    ¦               ¦
¦   ¦    с. Лорино (ПИР)    ¦           ¦            ¦            ¦         ¦            ¦               ¦
+---+-----------------------+-----------+------------+------------+---------+------------+               ¦
¦4. ¦     Строительство     ¦           ¦            ¦            ¦         ¦            ¦               ¦
¦   ¦водозабора с водоводом ¦   2014    ¦  12000,00  ¦    0,00    ¦12000,00 ¦    0,00    ¦               ¦
¦   ¦    с. Уэлен (ПИР)     ¦           ¦            ¦            ¦         ¦            ¦               ¦
+---+-----------------------+-----------+------------+------------+---------+------------+ ГБУ "УКС ЧАО" ¦
¦5. ¦     Строительство     ¦           ¦            ¦            ¦         ¦            ¦               ¦
¦   ¦водозабора с водоводом ¦   2014    ¦  42000,00  ¦    0,00    ¦42000,00 ¦    0,00    ¦               ¦
¦   ¦   г. Анадырь (ПИР)    ¦           ¦            ¦            ¦         ¦            ¦               ¦
+---+-----------------------+-----------+------------+------------+---------+------------+               ¦
¦6. ¦ Строительство станции ¦           ¦            ¦            ¦         ¦            ¦               ¦
¦   ¦чистки сточных вод в г.¦   2014    ¦  44000,00  ¦    0,00    ¦44000,00 ¦    0,00    ¦               ¦
¦   ¦     Анадырь (ПИР)     ¦           ¦            ¦            ¦         ¦            ¦               ¦
+---+-----------------------+-----------+------------+------------+---------+------------+---------------+
¦   ¦                       ¦2011 - 2014¦ 321872,56  ¦ 105076,67  ¦216795,89¦    0,00    ¦               ¦
¦   ¦                       +-----------+------------+------------+---------+------------+               ¦
¦   ¦                       ¦   2011    ¦  2500,00   ¦    0,00    ¦ 2500,00 ¦    0,00    ¦               ¦
¦   ¦                       +-----------+------------+------------+---------+------------+               ¦
¦   ¦ Итого по Подпрограмме ¦   2012    ¦  18647,90  ¦  7145,97   ¦11501,93 ¦    0,00    ¦               ¦
¦   ¦                       +-----------+------------+------------+---------+------------+               ¦
¦   ¦                       ¦   2013    ¦ 182724,66  ¦  97930,70  ¦84793,96 ¦    0,00    ¦               ¦
¦   ¦                       +-----------+------------+------------+---------+------------+               ¦
¦   ¦                       ¦   2014    ¦ 118000,00  ¦    0,00    ¦118000,00¦    0,00    ¦               ¦
L---+-----------------------+-----------+------------+------------+---------+------------+----------------

--------------------------------
    <*>   Департамент   промышленной   политики,   строительства  и  
жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа;
    ГБУ   "УКС   ЧАО"   -   Государственное   бюджетное  учреждение  
"Управление   капитального   строительства  Чукотского  автономного  
округа";
    8)   в   подпрограмме   "Развитие   инженерной  инфраструктуры"  
Программы (далее - Подпрограмма):
    в паспорте Подпрограммы:
    абзац  "Сроки  и  этапы  реализации  Подпрограммы"  изложить  в  
следующей редакции:
    "

 Сроки и этапы              2014 год
 Подпрограммы

    ";
    абзац "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить 
в следующей редакции:
    "

 Объемы и источники         Объем финансирования  мероприятий  Подпрограммы
 финансирования          составляет 64000,00 тыс. рублей, в том числе:
 Подпрограммы               средства  окружного  бюджета  -  64000,00  тыс.
                         рублей;
                            в том числе по годам:
                            2014 год:
                            всего - 64000,00 тыс. рублей, в том числе:
                            средства  окружного  бюджета  -  64000,00  тыс.
                         рублей

    ";
    раздел  III  "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" изложить в 
следующей редакции:
            "III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Реализация  Подпрограммы  будет  осуществляться  в течение 2014 
года";
    раздел   VI   "Механизм  реализации  Подпрограммы"  изложить  в  
следующей редакции:
               "VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

    Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется:
    -   Государственным   заказчиком-координатором  Подпрограммы  -  
посредством  предоставления Государственному заказчику Подпрограммы 
из  окружного  бюджета  субсидий  на иные цели, порядок определения 
объема    и    условий   предоставления   которых   устанавливается   
Правительством Чукотского автономного округа;
    -  Государственным  заказчиком  Подпрограммы  в  соответствии с 
действующим   законодательством   Российской   Федерации   в  сфере  
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для государственных нужд.
    Государственный заказчик-координатор и Государственный заказчик 
Подпрограммы  ежегодно  осуществляют  корректировку  Подпрограммы и 
затрат   на  мероприятия  с  учетом  выделенных  на  ее  реализацию  
бюджетных средств";
    Раздел   VIII  "Оценка  эффективности  Подпрограммы"  дополнить  
таблицей "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" в следующей 
редакции:
    "

----T------------------------------------------------T---------T--------¬
¦ N ¦             Наименование целевых               ¦ Единица ¦2014 год¦
¦п/п¦           индикаторов и показателей            ¦измерения¦        ¦
+---+------------------------------------------------+---------+--------+
¦ 1 ¦                       2                        ¦    3    ¦   4    ¦
+---+------------------------------------------------+---------+--------+
¦1. ¦Разработка проектно-изыскательской документации ¦  штук   ¦   4    ¦
L---+------------------------------------------------+---------+---------

    ";
    приложение к подпрограмме изложить в следующей редакции:

                                         "Приложение
                                         к Подпрограмме "Развитие
                                         инженерной инфраструктуры"

                             ПЕРЕЧЕНЬ
           МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ
    ИНФРАСТРУКТУРЫ" ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
      "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
                       НА 2010 - 2014 ГОДЫ"

----T------------------------T-----------T-----------------------------------------------¬
¦   ¦                        ¦           ¦     Объем финансовых ресурсов (тыс. руб.)     ¦
¦   ¦                        ¦  Период   +-----------T-----------------------------------+
¦ N ¦      Наименование      ¦реализации ¦           ¦       в том числе средства:       ¦
¦п/п¦ направления, раздела,  ¦мероприятий¦           +------------T---------T------------+
¦   ¦      мероприятия       ¦  (годы)   ¦   всего   ¦федерального¦окружного¦   прочих   ¦
¦   ¦                        ¦           ¦           ¦  бюджета   ¦ бюджета ¦внебюджетных¦
¦   ¦                        ¦           ¦           ¦            ¦         ¦ источников ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦1. ¦Реконструкция инженерных¦   2014    ¦ 18000,00  ¦    0,00    ¦18000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦сетей г. Билибино (ПИР) ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦2. ¦Реконструкция инженерных¦   2014    ¦ 21000,00  ¦    0,00    ¦21000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦сетей г. Певек (ПИР)    ¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦3. ¦Реконструкция инженерных¦   2014    ¦ 25000,00  ¦    0,00    ¦25000,00 ¦    0,00    ¦
¦   ¦сетей п. Эгвекинот (ПИР)¦           ¦           ¦            ¦         ¦            ¦
+---+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+
¦   ¦ Итого по Подпрограмме  ¦   2014    ¦ 64000,00  ¦    0,00    ¦64000,00 ¦    0,00    ¦
L---+------------------------+-----------+-----------+------------+---------+-------------

    ".
    2.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить 
на    Департамент    промышленной    политики,    строительства   и   
жилищно-коммунального   хозяйства   Чукотского  автономного  округа  
(Севастьянов В.Г.).


Председатель Правительства                               Р.В. КОПИН



Информация по документу
Читайте также