Расширенный поиск
Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21.10.2013 № 412VII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ Эффективность исполнения Подпрограммы характеризуется достижением желаемых и прогнозируемых результатов реализации программных мероприятий по отношению к базовому году (2012 год). Данные о планируемых показателях по годам для Подпрограммы представлены в приложении 12 к настоящей Государственной программе. Приложение 6 к Государственной программе "Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2014 - 2020 годы" ПОДПРОГРАММА "ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЯМ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЯМ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2014 - 2020 ГОДЫ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА) Ответственный Департамент здравоохранения Чукотского автономного исполнитель округа Подпрограммы Соисполнители Отсутствуют Подпрограммы Участники Государственное бюджетное учреждение Подпрограммы здравоохранения "Чукотская окружная больница" Цели Подпрограммы Повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания, создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов, повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи Задачи Укрепление материально-технической базы медицинских Подпрограммы организаций, осуществляющих паллиативную помощь; профессиональная подготовка и повышение квалификации врачей по вопросам паллиативной медицины Целевые индикаторы Обеспеченность койками для оказания паллиативной (показатели) помощи Подпрограммы Сроки и этапы 2014 - 2020 годы (без разделения на этапы) реализации Подпрограммы Объемы финансовых Всего по Подпрограмме - 181597,0 тыс. рублей за ресурсов счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: Подпрограммы в 2014 году - 23245,5 тыс. рублей; в 2015 году - 36700,0 тыс. рублей; в 2016 году - 39770,0 тыс. рублей; в 2017 году - 20165,9 тыс. рублей; в 2018 году - 20367,5 тыс. рублей; в 2019 году - 20571,2 тыс. рублей; в 2020 году - 20776,9 тыс. рублей Ожидаемые Увеличение процента охвата паллиативной медицинской результаты помощью пациентов от числа нуждающихся реализации Подпрограммы I. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ Развитие данного направления характеризует в целом уровень гуманитарного развития общества, обеспечивает соответствие Российской Федерации высоким стандартам гарантии прав человека. Развитие системы паллиативной помощи населению организационно затруднено в рамках других направлений и требует специализированного подхода. Создание отделений и учреждений паллиативной помощи является оптимальным вариантом организации паллиативной медицинской помощи больным с онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями, в том числе тяжелыми хроническими психическими заболеваниями в условиях подавляющего большинства субъектов Российской Федерации. В то же время в условиях Чукотского автономного округа такой подход нецелесообразен. В связи с этим программой предполагается организация коек паллиативной помощи на базе стационарных отделений в соответствии с профилями оказания медицинской помощи, а также совершенствование системы оказания паллиативной помощи населению на дому. II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Целью Подпрограммы является повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания, создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов, повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи. Задачами Подпрограммы являются: укрепление материально-технической базы медицинских организаций, осуществляющих паллиативную помощь; профессиональная подготовка и повышение квалификации врачей по вопросам паллиативной медицины. III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Реализация Подпрограммы рассчитана на 2014 - 2020 годы (без разделения на этапы). IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ Всего по Подпрограмме - 181597,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: в 2014 году - 23245,5 тыс. рублей; в 2015 году - 36700,0 тыс. рублей; в 2016 году - 39770,0 тыс. рублей; в 2017 году - 20165,9 тыс. рублей; в 2018 году - 20367,5 тыс. рублей; в 2019 году - 20571,2 тыс. рублей; в 2020 году - 20776,9 тыс. рублей. V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач. Реализация отдельных мероприятий Государственной программы, предусматривающих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы Правительство Чукотского автономного округа осуществляет контроль за исполнением Подпрограммы. Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями Подпрограммы осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами Чукотского автономного округа. Текущее управление за реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы. Ответственный исполнитель Подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы. Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы. Средства окружного бюджета, направляемые на реализацию Подпрограммы в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи направляются в медицинские организации в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа. VII. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЯМ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ----T------------------------------T-----------T-----------------------------------------------T-------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------T-----------------------------------+ Ответственный ¦ ¦ N ¦ Наименование направления, ¦ Период ¦ ¦ в том числе средства: ¦ исполнитель, ¦ ¦п/п¦ раздела, мероприятия ¦реализации ¦ +------------T---------T------------+ соисполнители, ¦ ¦ ¦ ¦ (годы) ¦ Всего ¦федерального¦окружного¦ прочих ¦ участники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ бюджета ¦внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источников ¦ ¦ +---+------------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2020¦ 181597,0 ¦ 0,0 ¦181597,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 23245,5 ¦ 0,0 ¦ 23245,5 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 36700,0 ¦ 0,0 ¦ 36700,0 ¦ 0,0 ¦ Государственное ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ бюджетное ¦ ¦ ¦ Финансирование оказания ¦ 2016 ¦ 39770,0 ¦ 0,0 ¦ 39770,0 ¦ 0,0 ¦ учреждение ¦ ¦1. ¦ паллиативной помощи, в то +-----------+-----------+------------+---------+------------+ здравоохранения ¦ ¦ ¦ числе детям в рамках ТПГГ ¦ 2017 ¦ 20165,9 ¦ 0,0 ¦ 20165,9 ¦ 0,0 ¦"Чукотская окружная¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ больница" ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 20367,5 ¦ 0,0 ¦ 20367,5 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2019 ¦ 20571,2 ¦ 0,0 ¦ 20571,2 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ 20776,9 ¦ 0,0 ¦ 20776,9 ¦ 0,0 ¦ ¦ +---+------------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2020¦ 181597,0 ¦ 0,0 ¦181597,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 23245,5 ¦ 0,0 ¦ 23245,5 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 36700,0 ¦ 0,0 ¦ 36700,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2016 ¦ 39770,0 ¦ 0,0 ¦ 39770,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ Всего по Подпрограмме +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦ 20165,9 ¦ 0,0 ¦ 20165,9 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 20367,5 ¦ 0,0 ¦ 20367,5 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2019 ¦ 20571,2 ¦ 0,0 ¦ 20571,2 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ 20776,9 ¦ 0,0 ¦ 20776,9 ¦ 0,0 ¦ ¦ L---+------------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+-------------------- ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ Эффективность исполнения Подпрограммы характеризуется достижением желаемых и прогнозируемых результатов реализации программных мероприятий по отношению к базовому году (2012 год). Данные о планируемых показателях по годам для Подпрограммы представлены в Приложении 12 к настоящей Государственной программе. Приложение 7 к Государственной программе "Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2014 - 2020 годы" ПОДПРОГРАММА "КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2014 - 2020 ГОДЫ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА) Ответственный Департамент здравоохранения Чукотского автономного исполнитель округа Подпрограммы Соисполнители Отсутствуют Подпрограммы Участники Отсутствуют Подпрограммы Цели Подпрограммы Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами Задачи Подпрограммы Улучшение качества жизни медицинских работников, снижение оттока кадров из отрасли; повышение престижа медицинских специальностей; совершенствование системы практической подготовки медицинских работников; создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников; создание положительного образа медицинского работника в общественном сознании Целевые индикаторы Обеспеченность врачами; (показатели) соотношение врачей и среднего медицинского Подпрограммы персонала; средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе; средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе; средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в соответствующем регионе Сроки и этапы 2014 - 2020 годы (без разделения на этапы) реализации Подпрограммы Объемы финансовых Всего по Подпрограмме - 69300,0 тыс. рублей за ресурсов счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: Подпрограммы в 2014 году - 9900,0 тыс. рублей; в 2015 году - 9900,0 тыс. рублей; в 2016 году - 9900,0 тыс. рублей; в 2017 году - 9900,0 тыс. рублей; в 2018 году - 9900,0 тыс. рублей; в 2019 году - 9900,0 тыс. рублей; в 2020 году - 9900,0 тыс. рублей Ожидаемые Ликвидация кадровой разбалансированности в результаты здравоохранении Чукотского автономного округа; реализации повышение доступности медицинской помощи Подпрограммы I. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ Данная Подпрограмма является критически важной для достижения итоговых результатов Государственной программы в целом к 2020 году. Внешние факторы, связанные с ускорением процесса вывода на рынок новых продуктов и технологий, сокращением их жизненного цикла, сказываются на необходимости смены парадигм подготовки медицинских и фармацевтических работников, кардинальной перестройки режима обучения, перехода на модель непрерывного профессионального образования. Такая модель требует существенного изменения доступности новой информации, выстраивания модели повышения квалификации с минимальным отрывом от основной деятельности. Важными элементами такого подхода должны стать: создание системы мотивации медицинских работников к самообразованию, установление зависимости размера заработной платы от уровня квалификации; разработка профессиональных стандартов, позволяющих установить согласованные требования к качеству труда посредством влияния на производительность. В период до 2018 года необходимо полностью решить проблему низкого уровня оплаты труда врачей, работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала, младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), доведя заработную плату до эффективного уровня. Также программными методами планируется повысить привлекательность труда медицинского персонала в Чукотском автономном округе II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Целью Подпрограммы является обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами. Задачами Подпрограммы являются: улучшение качества жизни медицинских работников, снижение оттока кадров из отрасли; повышение престижа медицинских специальностей; совершенствование системы практической подготовки медицинских работников; создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников; создание положительного образа медицинского работника в общественном сознании. III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Реализация Подпрограммы рассчитана на 2014 - 2020 годы (без разделения на этапы). IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ Всего по Подпрограмме - 69300,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: в 2014 году - 9900,0 тыс. рублей; в 2015 году - 9900,0 тыс. рублей; в 2016 году - 9900,0 тыс. рублей; в 2017 году - 9900,0 тыс. рублей; в 2018 году - 9900,0 тыс. рублей; в 2019 году - 9900,0 тыс. рублей; в 2020 году - 9900,0 тыс. рублей. V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач. Реализация отдельных мероприятий Государственной программы, предусматривающих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы Правительство Чукотского автономного округа осуществляет контроль за исполнением Подпрограммы. Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями Подпрограммы осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами Чукотского автономного округа. Текущее управление за реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы. Ответственный исполнитель Подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы. Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы. Средства окружного бюджета, направляемые на реализацию Подпрограммы в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи направляются в медицинские организации в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ----T------------------------------T-----------T-----------------------------------------------T-------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------T-----------------------------------+ Ответственный ¦ ¦ N ¦ Наименование направления, ¦ Период ¦ ¦ в том числе средства: ¦ исполнитель, ¦ ¦п/п¦ раздела, мероприятия ¦реализации ¦ +------------T---------T------------+ соисполнители, ¦ ¦ ¦ ¦ (годы) ¦ Всего ¦федерального¦окружного¦ прочих ¦ участники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ бюджета ¦внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источников ¦ ¦ +---+------------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2020¦ 7000,0 ¦ 0,0 ¦ 7000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ Выплата единовременного ¦ 2014 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ пособия врачам, прибывшим +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦после прохождения интернатуры ¦ 2015 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦(ординатуры) и специалистам с +-----------+-----------+------------+---------+------------+ Департамент ¦ ¦ ¦ высшим профессиональным ¦ 2016 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ здравоохранения ¦ ¦1. ¦образованием, прибывшим после +-----------+-----------+------------+---------+------------+ Чукотского ¦ ¦ ¦ окончания образовательного ¦ 2017 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦автономного округа ¦ ¦ ¦ обучения и заключившим +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ трудовой договор с ¦ 2018 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ медицинскими организациями +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦Чукотского автономного округа ¦ 2019 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +---+------------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2020¦ 25200,0 ¦ 0,0 ¦ 25200,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 3600,0 ¦ 0,0 ¦ 3600,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ Ежегодные денежные выплаты ¦ 2015 ¦ 3600,0 ¦ 0,0 ¦ 3600,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦врачам, прибывшим для работы в+-----------+-----------+------------+---------+------------+ Департамент ¦ ¦ ¦Чукотский автономный округ по ¦ 2016 ¦ 3600,0 ¦ 0,0 ¦ 3600,0 ¦ 0,0 ¦ здравоохранения ¦ ¦2. ¦ приглашениям Департамента +-----------+-----------+------------+---------+------------+ Чукотского ¦ ¦ ¦ здравоохранения Чукотского ¦ 2017 ¦ 3600,0 ¦ 0,0 ¦ 3600,0 ¦ 0,0 ¦автономного округа ¦ ¦ ¦ автономного округа по итогам +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ работы за год ¦ 2018 ¦ 3600,0 ¦ 0,0 ¦ 3600,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2019 ¦ 3600,0 ¦ 0,0 ¦ 3600,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ 3600,0 ¦ 0,0 ¦ 3600,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +---+------------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2020¦ 9800,0 ¦ 0,0 ¦ 9800,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 1400,0 ¦ 0,0 ¦ 1400,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ Выплата денежной компенсации +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ за наем (поднаем) жилых ¦ 2015 ¦ 1400,0 ¦ 0,0 ¦ 1400,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ помещений врачам и +-----------+-----------+------------+---------+------------+ Департамент ¦ ¦ ¦ специалистам с высшим ¦ 2016 ¦ 1400,0 ¦ 0,0 ¦ 1400,0 ¦ 0,0 ¦ здравоохранения ¦ ¦3. ¦профессиональным образованием,+-----------+-----------+------------+---------+------------+ Чукотского ¦ ¦ ¦ работающим в медицинских ¦ 2017 ¦ 1400,0 ¦ 0,0 ¦ 1400,0 ¦ 0,0 ¦автономного округа ¦ ¦ ¦ организациях Чукотского +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ автономного округа ¦ 2018 ¦ 1400,0 ¦ 0,0 ¦ 1400,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2019 ¦ 1400,0 ¦ 0,0 ¦ 1400,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ 1400,0 ¦ 0,0 ¦ 1400,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +---+------------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2020¦ 20300,0 ¦ 0,0 ¦ 20300,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 2900,0 ¦ 0,0 ¦ 2900,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 2900,0 ¦ 0,0 ¦ 2900,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ Департамент ¦ ¦ ¦ Уплата страховых взносов по ¦ 2016 ¦ 2900,0 ¦ 0,0 ¦ 2900,0 ¦ 0,0 ¦ здравоохранения ¦ ¦4. ¦ единовременным и ежегодным +-----------+-----------+------------+---------+------------+ Чукотского ¦ ¦ ¦ пособиям ¦ 2017 ¦ 2900,0 ¦ 0,0 ¦ 2900,0 ¦ 0,0 ¦автономного округа ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 2900,0 ¦ 0,0 ¦ 2900,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2019 ¦ 2900,0 ¦ 0,0 ¦ 2900,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ 2900,0 ¦ 0,0 ¦ 2900,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +---+------------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2020¦ 7000,0 ¦ 0,0 ¦ 7000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ Стипендиальная поддержка ¦ 2015 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ врачей, обучающихся в +-----------+-----------+------------+---------+------------+ Департамент ¦ ¦ ¦ интернатуре (ординатуре) и ¦ 2016 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ здравоохранения ¦ ¦5. ¦ заключивших договоры о +-----------+-----------+------------+---------+------------+ Чукотского ¦ ¦ ¦трудоустройстве с медицинскими¦ 2017 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦автономного округа ¦ ¦ ¦ организациями Чукотского +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ автономного округа ¦ 2018 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2019 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +---+------------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2020¦ 69300,0 ¦ 0,0 ¦ 69300,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 9900,0 ¦ 0,0 ¦ 9900,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 9900,0 ¦ 0,0 ¦ 9900,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2016 ¦ 9900,0 ¦ 0,0 ¦ 9900,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ Всего по Подпрограмме +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦ 9900,0 ¦ 0,0 ¦ 9900,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 9900,0 ¦ 0,0 ¦ 9900,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2019 ¦ 9900,0 ¦ 0,0 ¦ 9900,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ 9900,0 ¦ 0,0 ¦ 9900,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ L---+------------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+-------------------- VII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ Эффективность исполнения Подпрограммы характеризуется достижением желаемых и прогнозируемых результатов реализации программных мероприятий по отношению к базовому году (2012 год). Данные о планируемых показателях по годам для Подпрограммы представлены в Приложении 12 к настоящей Государственной программе. Приложение 8 к Государственной программе "Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2014 - 2020 годы" ПОДПРОГРАММА "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2014 - 2020 ГОДЫ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА) Ответственный Департамент здравоохранения Чукотского автономного исполнитель округа Подпрограммы Соисполнители Отсутствуют Подпрограммы Участники Отсутствуют Подпрограммы Цели Подпрограммы Предупреждение осложнений сахарного диабета у населения Чукотского автономного округа; снижение смертности от туберкулеза; повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C; снижение смертности от злокачественных новообразований; снижение смертности от ИБС и инсульта; снижение смертности от онкогематологических заболеваний; снижение младенческой смертности Задачи Подпрограммы Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи при сахарном диабете в ЛПУ Чукотского автономного округа; совершенствование оказания специализированной медицинской помощи при туберкулезе в ЛПУ Чукотского автономного округа и предупреждение распространения туберкулеза; совершенствование методов лечения злокачественных новообразований; совершенствование методов лечения психических расстройств; проведение лечения больных со злокачественными новообразованиями кроветворной системы по современным программам и оказание экстренной помощи больным с острыми формами онкогематологических заболеваний и гемофилией; обеспечение детей первого года жизни, больных фенилкетонурией, лечебным питанием Целевые Смертность от всех причин; индикаторы младенческая смертность; (показатели) смертность от болезней системы кровообращения; Подпрограммы смертность от новообразований (в том числе от злокачественных); смертность от туберкулеза; ожидаемая продолжительность жизни Сроки и этапы 2014 - 2020 годы (без разделения на этапы) реализации Подпрограммы Объемы финансовых Всего по Подпрограмме - 282481,5 тыс. рублей, из ресурсов них: Подпрограммы за счет средств федерального бюджета - 78746,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 11249,5 тыс. рублей; в 2015 году - 11249,5 тыс. рублей; в 2016 году - 11249,5 тыс. рублей; в 2017 году - 11249,5 тыс. рублей; в 2018 году - 11249,5 тыс. рублей; в 2019 году - 11249,5 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 203735,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 29105,0 тыс. рублей; в 2015 году - 29105,0 тыс. рублей; в 2016 году - 29105,0 тыс. рублей; в 2017 году - 29105,0 тыс. рублей; в 2018 году - 29105,0 тыс. рублей; в 2019 году - 29105,0 тыс. рублей; в 2020 году - 29105,0 тыс. рублей Ожидаемые Ликвидация кадровой разбалансированности в результаты здравоохранении Чукотского автономного округа; реализации повышение доступности медицинской помощи Подпрограммы I. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ Лекарственное обеспечение - бесспорно важнейший фактор достижения желаемого результата лечения пациентов. Подпрограммой предполагается: обеспечение отдельных категорий граждан в Чукотском автономном округе лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения по полномочиям Чукотского автономного округа в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" и Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"; обеспечение пациентов с орфанными заболеваниями в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 года N 403 "О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента"; дополнительное обеспечение дорогостоящими лекарственными средствами; организация оплаты услуг за доставку, хранение и выдачу лекарственных средств, изделий медицинского назначения, специализированных продуктов лечебного питания; организация ведения регистров больных с использованием вычислительной техники и информационных технологий, сопровождение систем (обслуживание программного продукта единой автоматизированной системы учета отпуска лекарственных средств). II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ Целями Подпрограммы являются: предупреждение осложнений сахарного диабета у населения Чукотского автономного округа; снижение смертности от туберкулеза; повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C; снижение смертности от злокачественных новообразований; снижение смертности от ИБС и инсульта; снижение смертности от онкогематологических заболеваний; снижение младенческой смертности. Задачи Подпрограммы: совершенствование оказания специализированной медицинской помощи при сахарном диабете в ЛПУ Чукотского автономного округа; совершенствование оказания специализированной медицинской помощи при туберкулезе в ЛПУ Чукотского автономного округа и предупреждение распространения туберкулеза; совершенствование методов лечения злокачественных новообразований; совершенствование методов лечения психических расстройств; проведение лечения больных со злокачественными новообразованиями кроветворной системы по современным программам и оказание экстренной помощи больным с острыми формами онкогематологических заболеваний и гемофилией; обеспечение детей первого года жизни, больных фенилкетонурией, лечебным питанием. III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Реализация Подпрограммы рассчитана на 2014 - 2020 годы (без разделения на этапы). IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ Всего по Подпрограмме - 282481,5 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 78746,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 11249,5 тыс. рублей; в 2015 году - 11249,5 тыс. рублей; в 2016 году - 11249,5 тыс. рублей; в 2017 году - 11249,5 тыс. рублей; в 2018 году - 11249,5 тыс. рублей; в 2019 году - 11249,5 тыс. рублей; за счет средств окружного бюджета - 203735,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 29105,0 тыс. рублей; в 2015 году - 29105,0 тыс. рублей; в 2016 году - 29105,0 тыс. рублей; в 2017 году - 29105,0 тыс. рублей; в 2018 году - 29105,0 тыс. рублей; в 2019 году - 29105,0 тыс. рублей; в 2020 году - 29105,0 тыс. рублей. V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач. Реализация отдельных мероприятий Государственной программы, предусматривающих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы Правительство Чукотского автономного округа осуществляет контроль за исполнением Подпрограммы. Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями Подпрограммы осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами Чукотского автономного округа. Текущее управление за реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы. Ответственный исполнитель Подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы. Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы. Средства окружного бюджета, направляемые на реализацию Подпрограммы в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи направляются в медицинские организации в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа. Обеспечение граждан лекарственными препаратами за счет средств федерального бюджета осуществляется путем предоставления: субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами (2014 год и последующие периоды - 4749 тыс. рублей в год); межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания (2014 год и последующие периоды до 2020 года - 5772,5 тыс. рублей в год); межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (2014 год и последующие периоды до 2020 года - 728,0 тыс. рублей в год). VI. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ----T------------------------------T-----------T-----------------------------------------------T-------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------T-----------------------------------+ Ответственный ¦ ¦ N ¦ Наименование направления, ¦ Период ¦ ¦ в том числе средства: ¦ исполнитель, ¦ ¦п/п¦ раздела, мероприятия ¦реализации ¦ +------------T---------T------------+ соисполнители, ¦ ¦ ¦ ¦ (годы) ¦ Всего ¦федерального¦окружного¦ прочих ¦ участники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ бюджета ¦внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источников ¦ ¦ +---+------------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2020¦ 78746,5 ¦ 78746,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 11249,5 ¦ 11249,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ Совершенствование ¦ 2015 ¦ 11249,5 ¦ 11249,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ лекарственного обеспечения +-----------+-----------+------------+---------+------------+ Департамент ¦ ¦ ¦ граждан, имеющих право на ¦ 2016 ¦ 11249,5 ¦ 11249,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ здравоохранения ¦ ¦ 1 ¦ льготное лекарственное +-----------+-----------+------------+---------+------------+ Чукотского ¦ ¦ ¦ обеспечение за счет средств ¦ 2017 ¦ 11249,5 ¦ 11249,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦автономного округа ¦ ¦ ¦ федерального бюджета +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 11249,5 ¦ 11249,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2019 ¦ 11249,5 ¦ 11249,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ 11249,5 ¦ 11249,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +---+------------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2020¦ 203735,0 ¦ 0,0 ¦203735,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 29105,0 ¦ 0,0 ¦ 29105,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ Совершенствование ¦ 2015 ¦ 29105,0 ¦ 0,0 ¦ 29105,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ лекарственного обеспечения +-----------+-----------+------------+---------+------------+ Департамент ¦ ¦ ¦ граждан, имеющих право на ¦ 2016 ¦ 29105,0 ¦ 0,0 ¦ 29105,0 ¦ 0,0 ¦ здравоохранения ¦ ¦ 2 ¦ льготное лекарственное +-----------+-----------+------------+---------+------------+ Чукотского ¦ ¦ ¦ обеспечение за счет средств ¦ 2017 ¦ 29105,0 ¦ 0,0 ¦ 29105,0 ¦ 0,0 ¦автономного округа ¦ ¦ ¦ окружного бюджета +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 29105,0 ¦ 0,0 ¦ 29105,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2019 ¦ 29105,0 ¦ 0,0 ¦ 29105,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ 29105,0 ¦ 0,0 ¦ 29105,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +---+------------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2020¦ 282481,5 ¦ 78746,5 ¦203735,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 40354,5 ¦ 11249,5 ¦ 29105,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 40354,5 ¦ 11249,5 ¦ 29105,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2016 ¦ 40354,5 ¦ 11249,5 ¦ 29105,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ Всего по Подпрограмме +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦ 40354,5 ¦ 11249,5 ¦ 29105,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 40354,5 ¦ 11249,5 ¦ 29105,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2019 ¦ 40354,5 ¦ 11249,5 ¦ 29105,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ 40354,5 ¦ 11249,5 ¦ 29105,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ L---+------------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+-------------------- VII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ Эффективность исполнения Подпрограммы характеризуется достижением желаемых и прогнозируемых результатов реализации программных мероприятий по отношению к базовому году (2012 год). Данные о планируемых показателях по годам для Подпрограммы представлены в Приложении 12 к настоящей Государственной программе. Приложение 9 к Государственной программе "Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2014 - 2020 годы" ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2014 - 2020 ГОДЫ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА) Ответственный Департамент здравоохранения Чукотского автономного исполнитель округа Подпрограммы Соисполнители Отсутствуют Подпрограммы Участники Отсутствуют Подпрограммы Цели Подпрограммы Повышение доступности и качества медицинской помощи населению на основе автоматизации процесса информационного взаимодействия между медицинскими организациями, организациями системы здравоохранения, территориальным фондом обязательного медицинского страхования, министерством здравоохранением, а также федеральными органами исполнительной власти, обеспечивающими реализацию государственной политики в области здравоохранения; повышение эффективности деятельности государственных медицинских организаций Чукотского автономного округа, их руководителей и работников Задачи Подпрограммы Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины Целевые Доля медицинских организаций, в которых ведутся индикаторы электронные карты пациентов и/или используются (показатели) информационные системы поддержки медицинской Подпрограммы деятельности; доля медицинских организаций, подключенных к ведомственной сети передачи данных; доля медицинских организаций, подключенных к централизованной системе хранения медицинских изображений; доля медицинских организаций, подключенных к централизованной лабораторной информационной системе Сроки и этапы 2014 - 2020 годы (без разделения на этапы) реализации Подпрограммы Объемы финансовых Всего по Подпрограмме - 45000,0 тыс. рублей за счет ресурсов средств окружного бюджета, в том числе по годам: Подпрограммы в 2014 году - 1000,0 тыс. рублей; в 2015 году - 4000,0 тыс. рублей; в 2016 году - 4000,0 тыс. рублей; в 2017 году - 9000,0 тыс. рублей; в 2018 году - 9000,0 тыс. рублей; в 2019 году - 9000,0 тыс. рублей; в 2020 году - 9000,0 тыс. рублей Ожидаемые Повышение качества и доступности медицинской помощи результаты реализации Подпрограммы I. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ В целях дальнейшего развития информационно-технологической инфраструктуры здравоохранения Чукотского автономного округа необходимо дальнейшее развитие и модернизация единой региональной телекоммуникационной сети с учетом требований действующего законодательства в области защиты информации, организации эффективного информационного обмена, коллективного доступа к информационным ресурсам по различным разделам здравоохранения всех субъектов информационного обмена; ведения актуальных баз данных о состоянии здоровья населения и деятельности системы здравоохранения. Для обеспечения доступности информации о деятельности медицинских учреждений в сети Интернет необходимо продолжить разработку программных средств для создания региональных медицинских интернет-страниц, размещения перечня оказываемых медицинских услуг, базы данных врачей, оказывающих медицинскую помощь, в том числе с использованием уникальных медицинских технологий, проведения online-консультаций. В целях повышения качества оказания медицинской помощи и персонифицированного учета оказанных медицинских услуг необходимо обеспечить доступ структурных подразделений Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Чукотская окружная больница" к комплексной информационной системе здравоохранения округа. II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Целями Подпрограммы являются: повышение доступности и качества медицинской помощи населению на основе автоматизации процесса информационного взаимодействия между медицинскими организациями, организациями системы здравоохранения, территориальным фондом обязательного медицинского страхования, министерством здравоохранением, а также федеральными органами исполнительной власти, обеспечивающими реализацию государственной политики в области здравоохранения; повышение эффективности деятельности государственных медицинских организаций Чукотского автономного округа, их руководителей и работников. Задачами Подпрограммы являются: информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины. III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Реализация Подпрограммы рассчитана на 2014 - 2020 годы (без разделения на этапы). IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы Всего по Подпрограмме - 45000,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: в 2014 году - 1000,0 тыс. рублей; в 2015 году - 4000,0 тыс. рублей; в 2016 году - 4000,0 тыс. рублей; в 2017 году - 9000,0 тыс. рублей; в 2018 году - 9000,0 тыс. рублей; в 2019 году - 9000,0 тыс. рублей; в 2020 году - 9000,0 тыс. рублей. V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач. Реализация отдельных мероприятий Государственной программы, предусматривающих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы Правительство Чукотского автономного округа осуществляет контроль за исполнением Подпрограммы. Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями Подпрограммы осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами Чукотского автономного округа. Текущее управление за реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы. Ответственный исполнитель Подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы. Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы. Средства окружного бюджета, направляемые на реализацию Подпрограммы в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи направляются в медицинские организации в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа. VI. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ----T------------------------------T-----------T-----------------------------------------------T-------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------T-----------------------------------+ Ответственный ¦ ¦ N ¦ Наименование направления, ¦ Период ¦ ¦ в том числе средства ¦ исполнитель, ¦ ¦п/п¦ раздела, мероприятия ¦реализации ¦ +------------T---------T------------+ соисполнители, ¦ ¦ ¦ ¦ (годы) ¦ Всего ¦федерального¦окружного¦ прочих ¦ участники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ бюджета ¦внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источников ¦ ¦ +---+------------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦2017 - 2020¦ 20000,0 ¦ 0,0 ¦ 20000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ Совершенствование ¦ 2017 ¦ 5000,0 ¦ 0,0 ¦ 5000,0 ¦ 0,0 ¦ Департамент ¦ ¦ ¦информационной инфраструктуры,+-----------+-----------+------------+---------+------------+ здравоохранения ¦ ¦1. ¦ включая приобретение ¦ 2018 ¦ 5000,0 ¦ 0,0 ¦ 5000,0 ¦ 0,0 ¦ Чукотского ¦ ¦ ¦ серверного оборудования, ПК, +-----------+-----------+------------+---------+------------+автономного округа ¦ ¦ ¦ "тонких клиентов" ¦ 2019 ¦ 5000,0 ¦ 0,0 ¦ 5000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ 5000,0 ¦ 0,0 ¦ 5000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +---+------------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2020¦ 18500,0 ¦ 0,0 ¦ 18500,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 500,0 ¦ 0,0 ¦ 500,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 3000,0 ¦ 0,0 ¦ 3000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение работоспособности +-----------+-----------+------------+---------+------------+ Департамент ¦ ¦ ¦ и внедрение прикладных ¦ 2016 ¦ 3000,0 ¦ 0,0 ¦ 3000,0 ¦ 0,0 ¦ здравоохранения ¦ ¦2. ¦ компонентов регионального +-----------+-----------+------------+---------+------------+ Чукотского ¦ ¦ ¦ сегмента ЕГИС ¦ 2017 ¦ 3000,0 ¦ 0,0 ¦ 3000,0 ¦ 0,0 ¦автономного округа ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 3000,0 ¦ 0,0 ¦ 3000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2019 ¦ 3000,0 ¦ 0,0 ¦ 3000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ 3000,0 ¦ 0,0 ¦ 3000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +---+------------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2020¦ 6500,0 ¦ 0,0 ¦ 6500,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 500,0 ¦ 0,0 ¦ 500,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ Департамент ¦ ¦ ¦ Обеспечение информационной ¦ 2016 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ здравоохранения ¦ ¦3. ¦ безопасности +-----------+-----------+------------+---------+------------+ Чукотского ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦автономного округа ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2019 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +---+------------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+-------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2020¦ 45000,0 ¦ 0,0 ¦ 45000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 4000,0 ¦ 0,0 ¦ 4000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2016 ¦ 4000,0 ¦ 0,0 ¦ 4000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ Всего по Подпрограмме +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦ 9000,0 ¦ 0,0 ¦ 9000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 9000,0 ¦ 0,0 ¦ 9000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2019 ¦ 9000,0 ¦ 0,0 ¦ 9000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ 9000,0 ¦ 0,0 ¦ 9000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ L---+------------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+-------------------- VII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ Эффективность исполнения Подпрограммы характеризуется достижением желаемых и прогнозируемых результатов реализации программных мероприятий по отношению к базовому году (2012 год). Данные о планируемых показателях по годам для Подпрограммы представлены в Приложении 12 к настоящей Государственной программе. Приложение 10 к Государственной программе "Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2014 - 2020 годы" ПОДПРОГРАММА "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2014 - 2020 ГОДЫ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА) Ответственный Департамент здравоохранения Чукотского автономного исполнитель округа Подпрограммы Соисполнители Отсутствуют Подпрограммы Участники Отсутствуют Подпрограммы Цели Подпрограммы Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи; снижение заболеваемости и профилактики инвалидности Задачи Подпрограммы Совершенствование системы оказания медицинской помощи посредством оптимизации использования ресурсов здравоохранения Целевые индикаторы Количество офисов врачей общей практики; (показатели) количество ФАПов; Подпрограммы количество коек стационаров; количество коек дневных стационаров; работа койки Сроки и этапы 2014 - 2020 годы (без разделения на этапы) реализации Подпрограммы Объемы финансовых Подпрограмма финансируется за счет средств, ресурсов предусмотренных на финансирование основной Подпрограммы деятельности Ответственного исполнителя Ожидаемые Повышение удовлетворенности населения медицинской результаты помощью реализации Подпрограммы I. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ Президентом Российской Федерации перед органами власти поставлены задачи, сформулированные в майских указах 2012 года. Одной из фундаментальных задач, обеспечивающих дальнейшее эффективное функционирование системы охраны здоровья, является реструктуризация имеющейся сети, направленная на повышение ее структурной эффективности. Реализация этой задачи создаст основу достижения индикативных показателей указов Президента. Необходимым элементом оптимизации государственной политики в сфере охраны здоровья граждан является создание эффективной модели управления деятельностью в сфере охраны здоровья. В качестве компонентов данная модель должна предусматривать стратегический, тактический и исполнительный уровни, а также сформированную обратную связь. На стратегическом уровне такая модель должна включать в себя формирование нишевых перспективных стратегий по отдельным профилям медицинской деятельности как составных частей стратегии развития здравоохранения в целом. Инструментом реализации стратегии развития здравоохранения должна выступать Подпрограмма. На тактическом уровне должны быть четко определены и формализованы государственные гарантии в сфере охраны здоровья граждан, которые будут обеспечены за счет финансовых (тарифы) и правовых (нормативное регулирование) инструментов. Обратная связь будет обеспечиваться, с одной стороны, за счет независимых информационных потоков (статистическая информация), с другой стороны - за счет результатов государственного контроля и надзора, мониторинга, информации, представляемой общественностью. При этом информационные контуры должны быть независимыми, то есть стратегический уровень управления системой здравоохранения должен быть независим от тактического в части обеспечения необходимыми для функционирования сведениями. На основании данных обратной связи по мере своей реализации стратегические и тактические подходы должны претерпевать динамические изменения соответственно изменениям в системе здравоохранения. II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Целями Подпрограммы являются: - создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи с максимальным использованием имеющихся ресурсов; - повышение удовлетворенности населения медицинской помощью. Задачами Подпрограммы являются: - совершенствование системы оказания медицинской помощи посредством оптимизации использования ресурсов здравоохранения. III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Реализация Подпрограммы рассчитана на 2014 - 2020 годы (без разделения на этапы). IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ Подпрограмма финансируется за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности Ответственного исполнителя. V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач. С целью своевременной координации действий исполнителей Подпрограммы и обеспечения реализации Подпрограммы Правительство Чукотского автономного округа осуществляет контроль за исполнением Подпрограммы. Текущее управление за реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы. Финансовое обеспечение Подпрограммы будет осуществляться за счет средств финансирования основной деятельности Департамента здравоохранения Чукотского автономного округа. VI. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ----T------------------------------T-----------T-----------------------------------------------T-------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------T-----------------------------------+ Ответственный ¦ ¦ N ¦ Наименование направления, ¦ Период ¦ ¦ в том числе средства: ¦ исполнитель, ¦ ¦п/п¦ раздела, мероприятия ¦реализации ¦ +------------T---------T------------+ соисполнители, ¦ ¦ ¦ ¦ (годы) ¦ Всего ¦федерального¦окружного¦ прочих ¦ участники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ бюджета ¦внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источников ¦ ¦ +---+------------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+-------------------+ ¦ ¦Реструктуризация лечебной сети¦2014 - 2020¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Департамент ¦ ¦1. ¦ с целью повышения ее ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ здравоохранения ¦ ¦ ¦ структурной эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Чукотского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автономного округа ¦ +---+------------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+-------------------+ ¦ ¦ Всего по Подпрограмме ¦2014 - 2020¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ L---+------------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+-------------------- мероприятие Подпрограммы финансируется за счет средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности Ответственного исполнителя. VII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ Эффективность исполнения Подпрограммы характеризуется достижением желаемых и прогнозируемых результатов реализации программных мероприятий по отношению к базовому году (2012 год). Данные о планируемых показателях по годам для Подпрограммы представлены в Приложении 12 к настоящей Государственной программе. Приложение 11 к Государственной программе "Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2014 - 2020 годы" ПОДПРОГРАММА "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2014 - 2020 ГОДЫ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА) Ответственный Департамент здравоохранения Чукотского автономного исполнитель округа Подпрограммы Соисполнители Отсутствуют Подпрограммы Участники Государственное бюджетное учреждение Подпрограммы здравоохранения Чукотского автономного округа "Бюро судебно-медицинской экспертизы" Цели Подпрограммы Бесперебойное функционирование государственных медицинских организаций Чукотского автономного округа Задачи Подпрограммы Выполнение государственного задания медицинскими организациями Чукотского автономного округа Сроки и этапы 2014 - 2016 годы (без разделения на этапы) реализации Подпрограммы Объемы финансовых Всего по Подпрограмме - 171954,6 тыс. рублей за ресурсов счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: Подпрограммы в 2014 году - 57318,2 тыс. рублей; в 2015 году - 51586,4 тыс. рублей; в 2016 году - 63050,0 тыс. рублей Ожидаемые Удовлетворение потребностей органов следствия и результаты дознания в производстве экспертиз реализации Подпрограммы I. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧИ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ Государственные медицинские организации Чукотского автономного округа финансируются из окружного бюджета на выполнение государственного задания. Для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Чукотского автономного округа "Бюро судебно-медицинской экспертизы" государственное задание определяет количество произведенных экспертиз для удовлетворения потребностей органов следствия и дознания в соответствии с действующим законодательством о государственной судебно-экспертной деятельности и полномочиями Чукотского автономного округа. Учитывая изменения законодательства и применение программного подхода к функционированию и развитию здравоохранения в настоящей Государственной программе выделяется данная Подпрограмма. II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ Целями Подпрограммы являются: бесперебойное функционирование государственных медицинских организаций Чукотского автономного округа. Задачей Подпрограммы является: выполнение государственного задания медицинскими организациями Чукотского автономного округа. III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Реализация Подпрограммы рассчитана на 2014 - 2016 годы (без разделения на этапы). IV. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями приведен в приложении к настоящей Подпрограмме. V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ Всего по Подпрограмме - 171954,6 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: в 2014 году - 57318,2 тыс. рублей; в 2015 году - 51586,4 тыс. рублей; в 2016 году - 63050,0 тыс. рублей. VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Механизм реализации Подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных прогнозных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) участниками подпрограммы. Подпрограмма реализуется во взаимодействии Департамента здравоохранения Чукотского автономного округа с участниками Подпрограммы. Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством: закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; предоставления из окружного бюджета государственным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа. VII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Текущее управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы - Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа. Контроль за обеспечением состава, качества и (или) объема (содержания) оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), условий, порядка и результатов оказания государственных услуг (выполнения работ), определенных в государственном задании, осуществляется в порядке, установленном Правительством Чукотского автономного округа. Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа: 1) ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет аналитическую информацию о выполнении Подпрограммы в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа по установленной форме; 2) ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации Подпрограммы по установленной форме с пояснительной запиской. Приложение к Подпрограмме "Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ----------------------------T------------------------------T-----------------------------------------¬ ¦ Наименование ¦ Значение показателя объема ¦ Расходы окружного бюджета на оказание ¦ ¦ государственного ¦ услуги (работы) ¦ государственной услуги (выполнение ¦ ¦учреждения/государственной ¦ ¦ работы) (тыс. рублей) ¦ ¦услуги (работы), показателя+------T------T------T----T----+-----------T---------T---------T----T----+ ¦объема услуги, Подпрограммы¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦2017¦2018¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦2017¦2018¦ +---------------------------+------+------+------+----+----+-----------+---------+---------+----+----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ +---------------------------+------+------+------+----+----+-----------+---------+---------+----+----+ ¦ Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Чукотского автономного округа "Бюро ¦ ¦ судебно-медицинской экспертизы" ¦ +---------------------------T------T------T------T----T----T-----------T---------T---------T----T----+ ¦Количество исследований ¦ 3100 ¦ 2790 ¦ 3410 ¦ ¦ ¦ 57318,2 ¦ 51586,4 ¦ 63050,0 ¦ ¦ ¦ +---------------------------+------+------+------+----+----+-----------+---------+---------+----+----+ ¦ИТОГО: ¦ 3100 ¦ 2790 ¦ 3410 ¦ ¦ ¦ 57318,2 ¦ 51586,4 ¦ 63050,0 ¦ ¦ ¦ L---------------------------+------+------+------+----+----+-----------+---------+---------+----+----- VII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ Эффективность исполнения Подпрограммы характеризуется достижением желаемых и прогнозируемых результатов реализации программных мероприятий по отношению к базовому году (2012 год). Данные о планируемых показателях по годам для Подпрограммы представлены в Приложении 12 к настоящей Государственной программе. Приложение 12 к Государственной программе "Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа на 2014 - 2020 годы" ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПО ГОДАМ ----T----------------------------T-----------T-----------------------------------------------T--------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------T-----------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ Период ¦ ¦ в том числе средства: ¦ ¦ ¦ N ¦ Наименование Подпрограммы ¦реализации ¦ +------------T---------T------------+Целевые индикаторы ¦ ¦п/п¦ ¦ (годы) ¦ Всего ¦федерального¦окружного¦ прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ бюджета ¦внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <*> ¦ ¦ +---+----------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+--------------------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2020¦ 1335825,8 ¦ 7049,0 ¦ 30425,0 ¦ 1298351,8 ¦- снижение смертности от всех¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+причин до 10,2 случая на 1000¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 199380,5 ¦ 7049,0 ¦ 3950,0 ¦ 188381,5 ¦населения; ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+- сохранение нулевого уровня¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 174846,4 ¦ 0,0 ¦ 3950,0 ¦ 170896,4 ¦материнской смертности; ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+- снижение младенческой¦ ¦ ¦Подпрограмма 1 "Профилактика¦ 2016 ¦ 212354,8 ¦ 0,0 ¦ 4250,0 ¦ 208104,8 ¦смертности до 10,0 случая на¦ ¦ 1 ¦заболеваний и формирование +-----------+-----------+------------+---------+------------+1000 родившихся живыми; ¦ ¦ ¦здорового образа жизни. ¦ 2017 ¦ 173115,5 ¦ 0,0 ¦ 4475,0 ¦ 168640,5 ¦- снижение смертности от¦ ¦ ¦Развитие первичной +-----------+-----------+------------+---------+------------+болезней системы кровообращения¦ ¦ ¦медико-санитарной помощи" ¦ 2018 ¦ 182684,4 ¦ 0,0 ¦ 4600,0 ¦ 178084,4 ¦до 437,8 случая на 100 тыс.¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+населения; ¦ ¦ ¦ ¦ 2019 ¦ 191944,8 ¦ 0,0 ¦ 4600,0 ¦ 187344,8 ¦- снижение смертности от¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+дорожно-транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ 201499,4 ¦ 0,0 ¦ 4600,0 ¦ 196899,4 ¦происшествий 1,8 случая на 100¦ +---+----------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+тыс. населения; ¦ ¦ ¦ ¦2014 - 2020¦11539851,9 ¦ 13394,7 ¦1623011,5¦ 9903445,7 ¦- снижение смертности от¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+новообразований (в том числе от¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 1623928,0 ¦ 4464,9 ¦189290,0 ¦ 1430173,1 ¦злокачественных) до 114,1 случая¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+на 100 тыс. населения; ¦ ¦ ¦Подпрограмма 2 ¦ 2015 ¦ 1473925,7 ¦ 4464,9 ¦172042,0 ¦ 1297418,8 ¦- снижение смертности от¦ ¦ ¦"Совершенствование оказания +-----------+-----------+------------+---------+------------+туберкулеза до 9,0 случая на 100¦ ¦ ¦специализированной, включая ¦ 2016 ¦ 1793508,2 ¦ 4464,9 ¦209139,5 ¦ 1579903,8 ¦тыс. населения; ¦ ¦2 ¦высокотехнологичную, +-----------+-----------+------------+---------+------------+- снижение потребления¦ ¦ ¦медицинской помощи, скорой, ¦ 2017 ¦ 1518747,8 ¦ 0,0 ¦227716,5 ¦ 1291031,3 ¦алкогольной продукции (в¦ ¦ ¦в том числе скорой +-----------+-----------+------------+---------+------------+пересчете на абсолютный¦ ¦ ¦специализированной, ¦ 2018 ¦ 1613326,1 ¦ 0,0 ¦249997,0 ¦ 1363329,1 ¦алкоголь) до 1,78 литра на душу¦ ¦ ¦медицинской помощи, +-----------+-----------+------------+---------+------------+населения в год; ¦ ¦ ¦медицинской эвакуации" ¦ 2019 ¦ 1708342,7 ¦ 0,0 ¦274120,5 ¦ 1434222,2 ¦- снижение распространенности¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+потребления табака среди¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ 1808073,5 ¦ 0,0 ¦300706,0 ¦ 1507367,5 ¦взрослого населения до 47,0%; ¦ +---+----------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+- снижение распространенности¦ ¦ ¦ ¦2016 - 2020¦ 31500,0 ¦ 0,0 ¦ 31500,0 ¦ 0,0 ¦потребления табака среди детей и¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+подростков до 19,0%; ¦ ¦ ¦ ¦ 2016 ¦ 1500,0 ¦ 0,0 ¦ 1500,0 ¦ 0,0 ¦- снижение уровня заболеваемости¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+туберкулезом до 43,46 случая на¦ ¦ ¦Подпрограмма 3 "Развитие ¦ 2017 ¦ 7500,0 ¦ 0,0 ¦ 7500,0 ¦ 0,0 ¦100 тыс. населения; ¦ ¦ 3 ¦государственно-частного +-----------+-----------+------------+---------+------------+- увеличение обеспеченности¦ ¦ ¦партнерства" ¦ 2018 ¦ 7500,0 ¦ 0,0 ¦ 7500,0 ¦ 0,0 ¦врачами до 69,4 на 10 тыс.¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+населения; ¦ ¦ ¦ ¦ 2019 ¦ 7500,0 ¦ 0,0 ¦ 7500,0 ¦ 0,0 ¦- соотношение врачей и среднего¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+медицинского персонала 1:2,3; ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ 7500,0 ¦ 0,0 ¦ 7500,0 ¦ 0,0 ¦- повышение средней заработной¦ +---+----------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+платы врачей и работников¦ ¦ ¦ ¦2014 - 2020¦ 1250402,3 ¦ 235,3 ¦199050,0 ¦ 1051117,0 ¦медицинских организаций, имеющих¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+высшее медицинское¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 184784,0 ¦ 235,3 ¦ 24150,0 ¦ 160398,7 ¦(фармацевтическое) или иное¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+высшее образование,¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 174657,8 ¦ 0,0 ¦ 29150,0 ¦ 145507,8 ¦предоставляющих медицинские¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+услуги (обеспечивающих¦ ¦ ¦Подпрограмма 4 "Охрана ¦ 2016 ¦ 206340,0 ¦ 0,0 ¦ 29150,0 ¦ 177190,0 ¦предоставление медицинских¦ ¦ 4 ¦здоровья матери и ребенок" +-----------+-----------+------------+---------+------------+услуг) до 200% от средней¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦ 160197,0 ¦ 0,0 ¦ 29150,0 ¦ 131047,0 ¦заработной платы в Чукотском¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+автономном округе; ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 167535,6 ¦ 0,0 ¦ 29150,0 ¦ 138385,6 ¦- повышение средней заработной¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+платы среднего медицинского¦ ¦ ¦ ¦ 2019 ¦ 174731,6 ¦ 0,0 ¦ 29150,0 ¦ 145581,6 ¦(фармацевтического) персонала¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+(персонала, обеспечивающего¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ 182156,3 ¦ 0,0 ¦ 29150,0 ¦ 153006,3 ¦условия для предоставления¦ +---+----------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+медицинских услуг) до 100% от¦ ¦ ¦ ¦2014 - 2020¦ 1144518,7 ¦ 0,0 ¦ 40000,0 ¦ 1104518,7 ¦средней заработной платы в¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+Чукотском автономном округе; ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 160915,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 160915,5 ¦- повышение средней заработной¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+платы младшего медицинского¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 144824,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 144824,0 ¦персонала (персонала,¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+обеспечивающего условия для¦ ¦ ¦Подпрограмма 5 "Развитие ¦ 2016 ¦ 191007,1 ¦ 0,0 ¦ 14000,0 ¦ 177007,1 ¦предоставления медицинских¦ ¦ 5 ¦медицинской реабилитации и +-----------+-----------+------------+---------+------------+услуг) до 100% от средней¦ ¦ ¦санаторно-курортного ¦ 2017 ¦ 157447,9 ¦ 0,0 ¦ 14000,0 ¦ 143447,9 ¦заработной платы в Чукотском¦ ¦ ¦лечения, в том числе детей" +-----------+-----------+------------+---------+------------+автономном округе; ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 155481,0 ¦ 0,0 ¦ 4000,0 ¦ 151481,0 ¦- увеличение ожидаемой¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+продолжительности жизни при¦ ¦ ¦ ¦ 2019 ¦ 163358,0 ¦ 0,0 ¦ 4000,0 ¦ 159358,0 ¦рождении до 64,0 лет ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ 171485,3 ¦ 0,0 ¦ 4000,0 ¦ 167485,3 ¦ ¦ +---+----------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦2014 - 2020¦ 181597,0 ¦ 0,0 ¦181597,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 23245,5 ¦ 0,0 ¦ 23245,5 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 36700,0 ¦ 0,0 ¦ 36700,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦Подпрограмма 6 "Оказание ¦ 2016 ¦ 39770,0 ¦ 0,0 ¦ 39770,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 6 ¦паллиативной помощи, в том +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦числе детям" ¦ 2017 ¦ 20165,9 ¦ 0,0 ¦ 20165,9 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 20367,5 ¦ 0,0 ¦ 20367,5 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2019 ¦ 20571,2 ¦ 0,0 ¦ 20571,2 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ 20776,9 ¦ 0,0 ¦ 20776,9 ¦ 0,0 ¦ ¦ +---+----------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦2014 - 2020¦ 69300,0 ¦ 0,0 ¦ 69300,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 9900,0 ¦ 0,0 ¦ 9900,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 9900,0 ¦ 0,0 ¦ 9900,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦Подпрограмма 7 "Кадровое ¦ 2016 ¦ 9900,0 ¦ 0,0 ¦ 9900,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 7 ¦обеспечение системы +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦здравоохранения" ¦ 2017 ¦ 9900,0 ¦ 0,0 ¦ 9900,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 9900,0 ¦ 0,0 ¦ 9900,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2019 ¦ 9900,0 ¦ 0,0 ¦ 9900,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ 9900,0 ¦ 0,0 ¦ 9900,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +---+----------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦2014 - 2020¦ 282481,5 ¦ 78746,5 ¦203735,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 40354,5 ¦ 11249,5 ¦ 29105,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 40354,5 ¦ 11249,5 ¦ 29105,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦Подпрограмма 8 ¦ 2016 ¦ 40354,5 ¦ 11249,5 ¦ 29105,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 8 ¦"Совершенствование системы +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦лекарственного обеспечения, ¦ 2017 ¦ 40354,5 ¦ 11249,5 ¦ 29105,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦в том числе в амбулаторных +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦условиях" ¦ 2018 ¦ 40354,5 ¦ 11249,5 ¦ 29105,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2019 ¦ 40354,5 ¦ 11249,5 ¦ 29105,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ 40354,5 ¦ 11249,5 ¦ 29105,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +---+----------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦2014 - 2020¦ 45000,0 ¦ 0,0 ¦ 45000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ 1000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 4000,0 ¦ 0,0 ¦ 4000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦Подпрограмма 9 "Развитие ¦ 2016 ¦ 4000,0 ¦ 0,0 ¦ 4000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 9 ¦информатизации в +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦здравоохранении" ¦ 2017 ¦ 9000,0 ¦ 0,0 ¦ 9000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 9000,0 ¦ 0,0 ¦ 9000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2019 ¦ 9000,0 ¦ 0,0 ¦ 9000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ 9000,0 ¦ 0,0 ¦ 9000,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +---+----------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦2014 - 2020¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦Подпрограмма 10 ¦ 2016 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦10 ¦"Совершенствование системы +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦территориального ¦ 2017 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦планирования регионального +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦здравоохранения" ¦ 2018 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2019 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +---+----------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+--------------------------------+ ¦ ¦Подпрограмма 11 "Финансовое ¦2014 - 2020¦ 171954,6 ¦ 0,0 ¦171954,6 ¦ 0,0 ¦Выполнение государственного¦ ¦ ¦обеспечение государственного+-----------+-----------+------------+---------+------------+задания медицинскими¦ ¦ ¦задания на оказание ¦ 2014 ¦ 57318,2 ¦ 0,0 ¦ 57318,2 ¦ 0,0 ¦организациями Чукотского ¦ ¦11 ¦государственных услуг +-----------+-----------+------------+---------+------------+автономного округа ¦ ¦ ¦(выполнение работ)" ¦ 2015 ¦ 51586,4 ¦ 0,0 ¦ 51586,4 ¦ 0,0 ¦на уровне не ниже 97% ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2016 ¦ 63050,0 ¦ 0,0 ¦ 63050,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ +---+----------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+--------------------------------+ ¦ ¦ ¦2014 - 2020¦16052431,8 ¦ 99425,5 ¦2595573,1¦ 13357433,3 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 2300826,2 ¦ 22998,7 ¦337958,7 ¦ 1939868,8 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 2110794,6 ¦ 15714,4 ¦336433,4 ¦ 1758646,9 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦Всего по Государственной ¦ 2016 ¦ 2561784,6 ¦ 15714,4 ¦403864,5 ¦ 2142205,7 ¦ ¦ ¦ ¦программе +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦ 2096428,6 ¦ 11249,5 ¦351012,4 ¦ 1734166,7 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2018 ¦ 2206149,1 ¦ 11249,5 ¦363619,5 ¦ 1831280,1 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2019 ¦ 2325702,8 ¦ 11249,5 ¦387946,7 ¦ 1926506,6 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+---------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ 2450745,9 ¦ 11249,5 ¦414737,9 ¦ 2024758,5 ¦ ¦ L---+----------------------------+-----------+-----------+------------+---------+------------+--------------------------------- -------------------------------- <*> - Средства ЧТ ФОМС. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|