Расширенный поиск

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 17.08.2015 № 435

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

от 17 августа 2015 года                             № 435                           г. Анадырь

 

 

О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 407

 

 

В целях уточнения некоторых положений и объёмов финансирования отдельных мероприятий Государственной программы «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы», Правительство Чукотского автономного округа

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1.     Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 407 «Об утверждении Государственной программы «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы» следующие изменения:

в Государственной программе «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы» (далее – Программа):

1)     в паспорте Программы:

абзац «Перечень Подпрограмм» дополнить словами:

«Подпрограмма «Повышение сейсмической безопасности»;

абзац «Цели Государственной программы» дополнить словами:

«создание условий для устойчивого функционирования объектов социального назначения с массовым пребыванием людей в сейсмических районах Чукотского автономного округа;

уменьшение возможного экономического и экологического ущерба от сейсмических воздействий»;

абзац «Задачи Государственной программы» дополнить словами:

«строительство новых сейсмостойких объектов»;

абзац «Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

«Объёмы финансовых ресурсов

 

 

Государственной программы

Общий объём финансовых ресурсов                                     Государственной программы составляет 2 210 359,2 тыс. рублей, из них:

за счёт средств федерального бюджета -1 207 873,0  тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 250 411,7 тыс. рублей;

в 2015 году - 236 137,0тыс. рублей;

в 2016 году - 231 869,8 тыс. рублей;

в 2017 году - 338 964,4 тыс. рублей;

в 2018 году - 150 490,1 тыс. рублей;

за счёт средств окружного бюджета – 932 486,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 97 131,7 тыс. рублей;

в 2015 году - 197 086,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 226 994,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 308 432,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 102 840,8 тыс. рублей;

за счёт средств прочих внебюджетных источников                  - 70 000 ,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году – 34 403,1 тыс. рублей;

в 2017 году –28 108,0 тыс. рублей,

в 2018 году – 7 488,9 тыс. рублей,

в том числе по Подпрограммам:

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры здравоохранения» всего 726 351,4 тыс. рублей, из них:

за счёт средств федерального бюджета – 546 696,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 2 722,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 20 520,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 119 000,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 338 964,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 65 490,1 тыс. рублей;

за счёт средств окружного бюджета – 179 654,8 тыс.  рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 7 193,3 тыс. рублей;

в 2015 году – 66 387,2 тыс. рублей;

в 2016 году – 24 700,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 69 817,2 тыс. рублей;

в 2018 году - 11 557,1 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие энергетической инфраструктуры» всего 458 518,6 тыс. рублей, из них:

за счёт средств федерального бюджета – 219 361,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 219 361,2 тыс. рублей;

за счёт средств окружного бюджета – 169 157,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 690,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 6 100,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 86 082,1 тыс. рублей;

в 2017 году - 60 238,9 тыс. рублей;

в 2018 году - 16 046,4 тыс. рублей.

за счёт средств прочих внебюджетных источников                  – 70 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году – 34 403,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 28 108,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 7 488,9 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры» всего 232 431,4 тыс. рублей, из них:

за счёт средств федерального бюджета – 5 528,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 5 528,4 тыс. рублей;

за счёт средств окружного бюджета – 226 903,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 9 050,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 13 576,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 40 000,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 140 793,2 тыс. рублей;

в 2018 году –  23 482,5 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сельского хозяйства и агропромышленного комплекса» всего               160 476,0 тыс. рублей, из них:

за счёт средств федерального бюджета 107 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 22 800,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 85 000,0 тыс. рублей;

за счёт средств окружного бюджета – 52 676,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 9 876,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 16 800,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 11 000,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 15 000,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» всего 440 287,9тыс. рублей, из них:

за счёт средств федерального бюджета – 328 486,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году – 215 617,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 112 869,8 тыс. рублей;

за счёт средств окружного бюджета –111 801,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 13 592,2 тыс. рублей;

в 2015 году – 49 379,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 33 829,3 рублей;

в 2017 году – 2 500,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 12 500,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Содействие в развитии малоэтажного жилищного строительства» всего за счёт средств окружного бюджета 7 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 7 000,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Содействие развитию инфраструктуры и благоустройства городских и сельских поселений и городского округа Анадырь» всего за счёт средств окружного бюджета 38 735,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 25 475,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 13 260,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» всего за счёт средств окружного бюджета 120 758,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 24 254,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 24 083,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 24 083,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 24 083,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 24 254,8 тыс. рублей.

Подпрограмма «Повышение сейсмической безопасности» всего за счёт средств окружного бюджета   25 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году – 7 500,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 18 300,0 рублей»;

 

2) в разделе 1 «Характеристика текущего состояния социальной, энергетической инфраструктуры, инфраструктуры сельского хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»:

дополнить абзацем двадцать восьмым следующего содержания:

«В соответствии с требованиями СП 14.13330.2014 и карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-97 территория Чукотского автономного округа относится к районам с высокой сейсмической опасностью, характеризуемой возможностью землетрясений в 6, 7, 8, 9 баллов шкалы MSK-64. При землетрясениях велика вероятность развития так называемых вторичных воздействий природного и техногенного характера в виде обвалов и проседания грунтов.»;

дополнить абзацем двадцать девятым следующего содержания:

«Районы Чукотки еще недостаточно изучены в сейсмическом отношении из-за отсутствия здесь необходимого числа сейсмических станций. Большая часть основных объектов и систем жизнеобеспечения в округе построена в 60-80-е годы. Строительство зданий и сооружений осуществлялось в соответствии с действующими на тот момент нормативными документами без учета сейсмических характеристик региона застройки. В настоящее время проектирование и строительство осуществляется с соблюдением нормативных требований сейсмостойкого строительства.»;

3) в разделе 2 «Основные цели и задачи Государственной программы»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Основными целями Государственной программы являются развитие социальной, энергетической инфраструктуры, инфраструктуры сельского и жилищно-коммунального хозяйства, водохозяйственного комплекса для повышения уровня и качества жизни населения. Создание условий для устойчивого функционирования объектов социального назначения с массовым пребыванием людей в сейсмических районах Чукотского автономного округа. Уменьшение возможного экономического и экологического ущерба от сейсмических воздействий»;

дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«строительство новых сейсмостойких объектов»;

4) в разделе 4 «Перечень и краткое описание подпрограмм Государственной программы»

в абзаце первом слово «восемь» заменить словом «девять»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«В шести Подпрограммах (подпрограммы «Развитие инфраструктуры здравоохранения», «Развитие энергетической инфраструктуры», «Развитие социальной инфраструктуры», «Развитие инфраструктуры сельского хозяйства и агропромышленного комплекса», «Развитие водохозяйственного комплекса», «Повышение сейсмической безопасности») предусмотрены мероприятия по строительству, реконструкции, ремонту объектов соответствующей сферы и сейсмостойких объектов».

5) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Ресурсное обеспечение Государственной программы

 

Общий объём финансовых ресурсов Государственной программы составляет 2 210 359,2 тыс. рублей, из них за счёт средств федерального бюджета 1 207 873,0 тыс. рублей, за счёт средств окружного бюджета 932 486,2 тыс. рублей, за счёт средств прочих внебюджетных источников 70 000,0 тыс. рублей.»;

6) в Подпрограмме «Развитие инфраструктуры здравоохранения» Государственной программы «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы» приложения 1 к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы

 

 

 

Объём финансирования мероприятий Подпрограммы составляет  726 351,4 тыс. рублей, из них:

за счёт средств федерального бюджета 546 696,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год 2 722,1 тыс. рублей; 

2015 год – 20 520,0 тыс. рублей; 

2016 год – 119 000,0 тыс. рублей; 

2017 год – 338 964,4 тыс. рублей; 

2018 год – 65 490,1 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета – 179 654,8 тыс.       рублей, в том числе по годам:

2014 год – 7 193,3 тыс. рублей;

2015 год – 66 387,2 тыс. рублей;

2016 год – 24 700,0 тыс. рублей; 

2017 год - 69 817,2 тыс. рублей;

2018 год – 11 557,1 тыс. рублей»; 

 

раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

 

Объём финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 726 351,4 тыс. рублей, из них:

за счёт средств федерального бюджета 546 696,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год 2 722,1 тыс. рублей; 

2015 год – 20 520,0 тыс. рублей; 

2016 год – 119 000,0 тыс. рублей; 

2017 год – 338 964,4 тыс. рублей; 

2018 год – 65 490,1 тыс. рублей; 

за счёт средств окружного бюджета – 179 654,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 7 193,3 тыс. рублей;

2015 год – 66 387,2 тыс. рублей;

2016 год – 24 700,0 тыс. рублей; 

2017 год - 69 817,2 тыс. рублей;

2018 год – 11 557,1 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета на реконструкцию жилого дома под ФАП в с. Кепервеем и строительство объекта «Врачебная амбулатория в с. Уэлен» предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России» Государственной программы Российской Федерации «Региональная политика и федеративные отношения.»;

раздел 7 «Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«7. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы

 

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы приведены в таблице.

 


п/п

Наименование целевых  индикаторов и показателей

Ед.   изм.

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

     5

6

7

8

1.

Количество отремонтированных объектов

ед.

1

-

-

-

-

2.

Количество реконструированных объектов

ед.

-

-

-

-

1

3.

Количество объектов, на которые разработана проектно-изыскательская документация

ед.

-

2

-

-

-

4.

Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация

ед.

-

1

-

1

-

5.

Обеспеченность районных больниц резервными источниками энергоснабжения

проц.

-

 67

 33

-

-

6.

Обеспеченность районных больниц моргами модульного исполнения

проц.

-

42

-

-

-

»;

приложение к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

 

«Приложение

к Подпрограмме «Развитие инфраструктуры здравоохранения» Государственной программы «Развитие инфраструктуры

Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы»

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Развитие инфраструктуры здравоохранения»

Государственной программы «Развитие инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы»

 

п/п

Наименование направления, раздела, мероприятия

Период реализации мероприятий (годы)

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

 

Всего

в том числе средства:

федерального бюджета

окружного бюджета

прочих внебюджетных источников

1.

Проектно-изыскательские работы, строительство и реконструкция объектов здравоохранения

2014-2018

701 915,9

546 696,6

155 219,3

0,0

 

2014

 4 722,1

2 722,1

2 000,0

0,0

2015

71 365,0

20 520,0

50 845,0

0,0

2016

140 000,0

119 000,0

21 000,0

0,0

2017

408 781,6

338 964,4

69 817,2

0,0

2018

77 047,2

65 490,1

11 557,1

0,0

1.1.

Строительство объекта: «Участковая больница в                       с. Марково»

2014-2017

131 184,6

108 699,4

22 485,2

0,0

Государственное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Чукотского автономного округа» (далее – ГБУ «УКС ЧАО»)

2014

 400,0

0,0

400,0

0,0

2015

2 903,0

0,0

 2 903,0

0,0

2016

40 000,0

34 000,0

6 000,0

0,0

2017

87 881,6

74 699,4

13 182,2

0,0

1.2.

Строительство объекта: «Врачебная амбулатория  в                с. Уэлен»

2014-2015

56 212,0

20 520,0

35 692,0

0,0

ГБУ «УКС ЧАО»

2014

400,0

0,0

400,0

0,0

2015

55 812,0

20 520,0

35 292,0

0,0

1.3.

Реконструкция корпуса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Провиденская районная больница»

2017

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

 

ГБУ «УКС ЧАО»

 

1.4.

Реконструкция корпусов Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чаунская районная больница»

2014-2018

501 597,2

414 755,1

86 842,1

0,0

ГБУ «УКС ЧАО»

2014

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

2015

12 650,0

0,0

12 650,0

0,0

2016

100 000,0

85 000,0

15 000,0

0,0

2017

310 900,0

264 265,0

46 635,0

0,0

2018

77 047,2

65 490,1

11 557,1

0,0

1.5.

Строительство ФАП в с. Лорино

2014

200,0

0,0

200,0

0,0

ГБУ «УКС ЧАО»

1.6.

Реконструкция жилого дома под ФАП в с. Кепервеем, Билибинский муниципальный район

2014

 2 722,1

2 722,1

0,0

0,0

Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (с участием органов местного самоуправления

по согласованию)

2.

Ремонт объектов здравоохранения

2014

5 193,3

0,0

5 193,3

0,0

 

2.1.

Ремонт помещений хозяйственного корпуса для размещения туберкулезного отделения на 13 коек и смена санприборов в главном корпусе и детском отделении ГБУЗ "ЧОБ" филиал -Чаунская РБ

2014

5 193,3

0,0

5 193,3

0,0

ГБУ «УКС ЧАО»

3.

Оснащение резервными источниками энергоснабжения

2015-2016

7 597,0

0,0

7 597,0

0,0

 

2015

3 897,0

0,0

3 897,0

0,0

2016

3 700,0

0,0

3 700,0

0,0

3.1.

Модульный резервный источник энергоснабжения для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Межрайонный медицинский центр в г. Билибино»

2015

3 897,0

0,0

3 897,0

0,0

ГБУ «УКС ЧАО»

3.2.

Модульный резервный источник энергоснабжения для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чаунская районная больница»

2016

3 700,0

0,0

3 700,0

0,0

ГБУ «УКС ЧАО»

4.

Оснащение моргами модульного исполнения

2015

11 645,2

0,0

11 645,2

0,0

 

 

4.1.

Морг модульного исполнения для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Межрайонный медицинский центр» в п. Эгвекинот

2015

4 470,0

0,0

4 470,0

0,0

ГБУ «УКС ЧАО»

4.2.

Морг модульного исполнения для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чаунская   районная больница»

2015

3 590,2

0,0

3 590,2

0,0

ГБУ «УКС ЧАО»

4.3.

Морг модульного исполнения для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Провиденская  районная больница»

2015

3 585,0

0,0

3 585,0

0,0

ГБУ «УКС ЧАО»

 

Всего по Подпрограмме

2014-2018

726 351,4

546 696,6

 179 654,8

0,0

 

2014

9 915,4

2 722,1

7 193,3

0,0

2015

86 907,2

20 520,0

66 387,2

0,0

2016

143 700,0

119 000,0

24 700,0

0,0

2017

408 781,6

338 964,4

69 817,2

0,0

2018

77 047,2

65 490,1

11 557,1

0,0


Информация по документу
Читайте также