Расширенный поиск
Постановление Правительства Еврейской автономной области от 18.09.2012 № 444-ппПРИЛОЖЕНИЕ N 4 к областной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Еврейской автономной области" на 2013-2020 годы ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ областной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Еврейской автономной области" на 2013-2020 годы (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источник финансирования | 2013 - 2020 | В том числе | | | годы - |---------------------------------------------------------------------| | | всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | год | год | год | год | год | год | год | год | |------------------------------+-------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |------------------------------+-------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | Федеральный бюджет - всего | 650432,9 | 40432,9 | 55950 | 69400 | 68950 | 99700 | 98000 | 116500 | 101500 | |------------------------------+-------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | капитальные вложения | 400950 | - | 40950 | - | 53000 | 63000 | 82000 | 90000 | 72000 | |------------------------------+-------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | прочие нужды | 249482,9 | 40432,9 | 15000 | 69400 | 15950 | 36700 | 16000 | 26500 | 29500 | |------------------------------+-------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | Консолидированный бюджет | 79326,3 | 2826,3 | 8050 | 12000 | 11889 | 9800 | 10861 | 11666 | 12234 | | области - всего | | | | | | | | | | |------------------------------+-------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | в том числе: | | | | | | | | | | |------------------------------+-------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | областной бюджет | 74395 | 2685 | 5050 | 11700 | 11889 | 9685 | 9611 | 11611 | 12164 | | | | | | | | | | | | |------------------------------+-------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | местный бюджет | 4931,3 | 141,3 | 3000 | 300 | - | 115 | 1250 | 55 | 70 | |------------------------------+-------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | капитальные вложения | 57950 | - | 4550 | 5500 | 11389 | 7000 | 9111 | 10000 | 10400 | |------------------------------+-------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | в том числе: | | | | | | | | | | |------------------------------+-------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | областной бюджет | 57950 | - | 4550 | 5500 | 11389 | 7000 | 9111 | 10000 | 10400 | |------------------------------+-------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | | - | | |------------------------------+-------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | прочие нужды | 21376,3 | 2826,3 | 3500 | 6500 | 500 | 2800 | 1750 | 1666 | 1834 | |------------------------------+-------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | в том числе: | | | | | | | | | | |------------------------------+-------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | областной бюджет | 16445 | 2685 | 500 | 6200 | 500 | 2685 | 500 | 1611 | 1764 | |------------------------------+-------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | местный бюджет | 4931,3 | 141,3 | 3000 | 300 | - | 115 | 1250 | 55 | 70 | |------------------------------+-------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | Общий объем финансирования - | 729759,2 | 43259,2 | 64000 | 81400 | 80839 | 109500 | 108861 | 128166 | 113734 | | всего | | | | | | | | | | |------------------------------+-------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | в том числе: | | | | | | | | | | |------------------------------+-------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | капитальные вложения | 458900 | 0 | 45500 | 5500 | 64389 | 70000 | 91111 | 100000 | 82400 | |------------------------------+-------------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | прочие нужды | 270859,2 | 43259,2 | 18500 | 75900 | 16450 | 39500 | 17750 | 28166 | 31334 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 к областной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Еврейской автономной области" на 2013-2020 годы О Б Ъ Е М Ы финансирования областной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Еврейской автономной области" на 2013-2020 годы по основным направлениям реализации (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Направление | 2013-2020 | В том числе | | | годы |---------------------------------------------------------------------| | | всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | год | год | год | год | год | год | год | год | |---------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | |---------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | 1. Защита от негативного | 680909,2 | 38259,2 | 53500 | 77500 | 79339 | 108200 | 106461 | 121416 | 96234 | | воздействия вод населения | | | | | | | | | | | и объектов экономики - | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | | | | |---------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | федеральный бюджет - | 650432,9 | 40432,9 | 55950 | 69400 | 68950 | 99700 | 98000 | 116500 | 101500 | | всего | | | | | | | | | | |---------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | капитальные вложения | 400950 | - | 40950 | - | 53000 | 63000 | 82000 | 90000 | 72000 | | | | | | | | | | | | |---------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | прочие нужды | 204132,9 | 35432,9 | 5000 | 66000 | 14950 | 35900 | 14100 | 20250 | 12500 | | | | | | | | | | | | |---------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | Консолидированный | 75826,3 | 2826,3 | 7550 | 11500 | 11389 | 9300 | 10361 | 11166 | 11734 | | бюджет области - всего | | | | | | | | | | |---------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | капитальные вложения | 57950 | - | 4550 | 5500 | 11389 | 7000 | 9111 | 10000 | 10400 | | | | | | | | | | | | |---------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | областной бюджет | 57950 | - | 4550 | 5500 | 11389 | 7000 | 9111 | 10000 | 10400 | | | | | | | | | | | | |---------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |---------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | прочие нужды | 17876,3 | 2826,3 | 3000 | 6000 | - | 2300 | 1250 | 1166 | 1334 | | | | | | | | | | | | |---------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | областной бюджет | 12945 | 2685 | - | 5700 | | 2185 | - | 1111 | 1264 | | | | | | | | | | | | |---------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | местный бюджет | 4931,3 | 141,3 | 3000 | 300 | - | 115 | 1250 | 55 | 70 | |---------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | 3. Восстановление и | 45350 | 5000 | 10000 | 3400 | 1000 | 800 | 1900 | 6250 | 17000 | | экологическая | | | | | | | | | | | реабилитация водных | | | | | | | | | | | объектов | | | | | | | | | | | (природоохранные | | | | | | | | | | | мероприятия) - всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | федеральный бюджет | 45350 | 5000 | 10000 | 3400 | 1000 | 800 | 1900 | 6250 | 17000 | | (прочие нужды) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | Консолидированный | - | - | - | | - | - | - | - | - | | бюджет области (прочие | | | | | | | | | | | нужды) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+-----------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | Всего по Программе | 729759,2 | 43259,2 | 64000 | 81400 | 80839 | 109500 | 108861 | 128166 | 113734 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 к областной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Еврейской автономной области" на 2013-2020 годы Структура финансирования программы "Развитие водохозяйственного комплекса Еврейской автономной области" на 2013-2020 годы по основным направлениям реализации --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и | Рз | Пр | ЦСР | Финансовые затраты | | направления | | | |--------------------------------------------------------------------------------| | расходов | | | | Всего | в том числе по годам: | | | | | | | | | | | | |----------+---------------------------------------------------------------------| | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | год | год | год | год | год | год | год | год | |----------------+----+----+-------+----------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |----------------+----+----+-------+----------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | ВСЕГО | | | | 729759,2 | 43259,2 | 64000 | 81400 | 80839 | 109500 | 108861 | 128166 | 113734 | |----------------+----+----+-------+----------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | Областной | 06 | 05 | 5226- | 74395 | 2685 | 5050 | 11700 | 11889 | 9685 | 9611 | 11611 | 12164 | | бюджет <*> | | | 200 | | | | | | | | | | |----------------+----+----+-------+----------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | Федеральный | 04 | 06 | 1001- | 650432,9 | 40432,9 | 55950 | 69400 | 68950 | 99700 | 98000 | 116500 | 101500 | | бюджет | | | 200 | | | | | | | | | | | (на условиях | | | | | | | | | | | | | | софинан- | | | | | | | | | | | | | | сирования) | | | | | | | | | | | | | |----------------+----+----+-------+----------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | Местные | | | 7950 | 4931,3 | 141,3 | 3000 | 300 | - | 115 | 1250 | 55 | 70 | | бюджеты | | | | | | | | | | | | | |----------------+----+----+-------+----------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | КАПИТАЛЬ- | | | | | | | | | | | | | | НЫЕ | | | | | | | | | | | | | | ВЛОЖЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | |----------------+----+----+-------+----------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | Областной | 06 | 05 | 5225- | 57950 | - | 4550 | 5500 | 11389 | 7000 | 9111 | 10000 | 10400 | | бюджет <*> | | | 000 | | | | | | | | | | |----------------+----+----+-------+----------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | Федеральный | 06 | 05 | 5225- | 400950 | - | 40950 | - | 53000 | 63000 | 82000 | 90000 | 72000 | | бюджет (на | | | 000 | | | | | | | | | | | условиях | | | | | | | | | | | | | | софинан- | | | | | | | | | | | | | | сирования) | | | | | | | | | | | | | |----------------+----+----+-------+----------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | ПРОЧИЕ | | | | | | | | | | | | | | РАСХОДЫ | | | | | | | | | | | | | |----------------+----+----+-------+----------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | Областной | 06 | 05 | 5225- | 16445 | 2685 | 500 | 6200 | 500 | 2685 | 500 | 1611 | 1764 | | бюджет <*> | | | 000 | | | | | | | | | | |----------------+----+----+-------+----------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | Федеральный | 04 | 06 | 1001- | 249482,9 | 40432,9 | 15000 | 69400 | 15950 | 36700 | 16000 | 26500 | 29500 | | бюджет (на | | | 200 | | | | | | | | | | | условиях | | | | | | | | | | | | | | софинансиро- | | | | | | | | | | | | | | вания) | | | | | | | | | | | | | |----------------+----+----+-------+----------+---------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------| | Местные | | | | 4931,3 | 141,3 | 3000 | 300 | - | 115 | 1250 | 55 | 70 | | бюджеты | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- <*> - подлежат ежегодному уточнению при разработке проекта областного бюджета. ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 к областной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Еврейской автономной области" на 2013-2020 годы М Е Т О Д И К А оценки социально-экономической эффективности хода реализации областной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплексаЕврейской автономной области" на 2013-2020 годы 1. Настоящая методика определяет порядок оценки эффективности хода реализации региональной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Еврейской автономной области" в 2013 - 2020 годах (далее - Программа). Эффективность Программы характеризуется социально-экономическими и экологическими последствиями ее реализации с учетом результативности расходования средств федерального бюджета и регионального бюджета. 2. Эффективность реализации Программы, исходя из ее целей определяется, степенью достижения результатов при решении следующих задач: а) строительство сооружений инженерной защиты и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию; б) восстановление и экологическая реабилитация водных объектов. 3. Оценка эффективности реализации Программы включает следующие аспекты: оценка социально-экономического и экологического эффекта хода реализации Программы в целом, а также каждого из ее направлений в соответствии с ее целями и задачами; оценка эффективности расходов по направлениям использования средств федерального бюджета и регионального бюджета. 4. Под социально-экономическим эффектом хода реализации Программы понимается результат общественно-экономического характера от осуществления комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, который выражается: а) в повышении защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод в результате реализации комплекса мероприятий по приведению аварийных гидротехнических сооружений к технически безопасному уровню, обеспечения населенных пунктов и объектов экономики сооружениями инженерной защиты. 5. Экологический эффект Программы выражается в восстановлении и экологической реабилитации водных объектов в результате реализации системы мероприятий Программы, что обусловливает: а) обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения; б) обеспечение комфортной среды обитания водных биологических ресурсов и сохранение видового биологического разнообразия. 6. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется на конкретный момент времени и представляется в виде хронологической последовательности результатов реализации мероприятий Программы, определенных через установленные интервалы времени. Учитывая, что индикаторы Программы определены по годам планового периода, оценку эффективности Программы рекомендуется проводить по итогам финансового года. Социально-экономический и экологический эффект хода реализации Программы определяется кумулятивным (нарастающим) итогом и на момент окончания Программы соответствует социально-экономическому и экологическому эффекту от ее реализации. 7. Эффективность хода реализации Программы оценивается на основе системы целевых показателей и индикаторов, характеризующих непосредственный и конечный результат ее осуществления при плановых объемах и источниках финансирования. 8. Показатели непосредственного результата Программы характеризуют выраженный в количественно измеримых значениях итог реализации как отдельных мероприятий, так и комплекса мероприятий Программы. В качестве показателей непосредственного результата Программы используются следующие абсолютные целевые показатели, соответствующие целям и задачам Программы: а) протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (километров); б) количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (единиц); в) численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации (человек); г) объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (тысяч кубических метров); д) протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (километров); е) площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (квадратных километров). 9. Показатели конечного результата выполнения Программы характеризуют выраженный в количественном измерении общественно значимый итог и полученные социальные эффекты в рамках отдельных направлений Программы и Программы в целом. В качестве показателей конечного результата используются: а) доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях (процентов); б) доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности (процентов). 10. Расчет целевых показателей и индикаторов Программы осуществляется в соответствии с методикой, приведенной в приложении N 2 к Программе. 11. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации Программы, а также по окончании ее реализации. Система целевых показателей и индикаторов Программы позволяет в течение всего периода ее реализации осуществлять мониторинг и оценивать эффективность как отдельных мероприятий, так и Программы в целом с целью принятия при необходимости своевременных управленческих решений по корректировке поставленных задач и проводимых мероприятий. Эффективность хода реализации Программы в рамках отдельных направлений оценивается на основе значений показателей непосредственных результатов исходя из состава проектов, подлежащих осуществлению в отчетном году. Эффективность хода реализации Программы в целом оценивается на основе целевых показателей и индикаторов непосредственных и конечных результатов Программы, утвержденных на отчетный год. 12. Интегральный показатель эффективности хода реализации Программы определяется по формуле: n --- Э= 1/n \ Xфi/Xni x 100% , / --- i где: n - количество целевых показателей реализации Программы. В случае если интегральный показатель эффективности хода реализации Программы больше или равен 100 процентам, то реальное состояние хода реализации Программы на конец отчетного года выше запланированного уровня. Значение интегрального показателя эффективности хода реализации Программы меньше 100 процентов свидетельствует об отставании хода реализации Программы от планового уровня. 13. Эффективность расходования средств федерального бюджета и регионального бюджета (далее - бюджетных средств), направленных на реализацию Программы, характеризуется результатом осуществления мероприятий Программы при плановых объемах и источниках финансирования. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации Программы. Эффективность расходования бюджетных средств оценивается по следующим направлениям их использования: реализация инвестиционных проектов; реализация мероприятий, связанных с использованием бюджетных средств на прочие нужды. 14. Эффективность расходования бюджетных средств характеризуется следующими группами показателей: а) степень соответствия фактического и планового уровня использования бюджетных средств; б) степень исполнения плана по реализации мероприятий Программы; в) степень достижения целей и решения задач Программы. 15. Степень соответствия фактического и планового уровня использования бюджетных средств характеризуется своевременностью, полнотой и целевым характером использования средств, предусмотренных на реализацию Программы. Оценка этого показателя осуществляется путем сопоставления фактически произведенных в отчетном году затрат по направлениям реализации и мероприятиям Программы с их плановыми значениями. 16. Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий Программы осуществляется на основе информации, характеризующей: полноту и своевременность выполнения мероприятий, финансируемых за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы; достижение запланированных результатов мероприятий Программы. Для выявления степени исполнения плана по реализации Программы проводится сравнение фактически выполненных мероприятий, сроков и результатов их реализации с запланированными мероприятиями. 17. Степень достижения целей и решения задач Программы оценивается своевременным и полным достижением значений индикаторов Программы по всем целевым показателям, характеризующим эффективность ее реализации. Для выявления степени достижения результатов Программы в отчетном году фактически достигнутые значения целевых показателей и индикаторов сопоставляются с их плановыми значениями. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основе интегрального показателя эффективности хода реализации Программы, предусмотренного пунктом 13 настоящей методики. Фактическое достижение целевых индикаторов реализации мероприятий Программы в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования бюджетных средств. 18. Социально-экономическая эффективность хода реализации Программы оценивается государственным заказчиком - управлением природных ресурсов правительства Еврейской автономной области. Социально-экономическая эффективность хода реализации Программы оценивается: по реализации Программы в целом; по каждому из направлений Программы; по каждому из направлений использования бюджетных средств (реализация инвестиционных проектов, реализация мероприятий, связанных с использованием бюджетных средств на прочие нужды). В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных результатов на этот год по указанным мероприятиям производится анализ и аргументированное обоснование причин: отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых показателей, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период; возникновения экономии бюджетных средств на реализацию Программы в отчетном году; перераспределения бюджетных средств между мероприятиями Программы в отчетном году; исполнения плана реализации Программы в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков. На основе проведенного анализа государственный заказчик разрабатывает план мероприятий по повышению эффективности хода реализации Программы. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|