Расширенный поиск
Постановление Правительства Еврейской автономной области от 30.09.2013 № 505-пп<*> Объемы финансирования из федерального, областного и местных бюджетов являются прогнозными и могут уточняться в течение действия программы. Таблица 4 Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств областного бюджета --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | № | Наименование программы, | Ответственный | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы | | п/п | Подпрограммы | исполнитель, | | | | | | соисполнитель, | | | | | | участники | | | |------+----------------------------+-------------------+-----------------------------+-----------------------------------------------| | | | | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Программа "Повышение | Всего | | | | | 787 836,2 | 230 397,0 | 395 439,2 | 162 000,0 | | | качества предоставления | | | | | | | | | | | | жилищно-коммунальных | | | | | | | | | | | | услуг и развитие | | | | | | | | | | | | жилищного комплекса в | | | | | | | | | | | | Еврейской автономной | | | | | | | | | | | | области" | | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Управление | 009 | 05 | 522 0 | | 427 339,2 | 100 000,0 | 180 339,2 | 147 000,0 | | | | жилищно- | | 02 | 310 | | | | | | | | | коммунального | | | | | | | | | | | | хозяйства и | | | | | | | | | | | | энергетики | | | | | | | | | | | | правительства | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | Управление | 010 | 10 | 522 0 | | 360 497,0 | 130 397,0 | 215 100,0 | 15 000,0 | | | | архитектуры и | | 03 | 320 | | | | | | | | | строительства | | | | | | | | | | | | правительства | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1 | Подпрограмма | | 009 | 05 | 522 0 | | 427 339,2 | 100 000,0 | 180 339,2 | 147 000,0 | | | "Модернизация объектов | | | 02 | 310 | | | | | | | | коммунальной | | | | | | | | | | | | инфраструктуры в | | | | | | | | | | | | Еврейской автономной | | | | | | | | | | | | области" | | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.1 | Реконструкция котельной | Органы местного | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 8 100,0 | 8 100,0 | 0,0 | 0,0 | | | "Групповая" в пос. | самоуправления | | 02 | 310 | | | | | | | | Николаевка | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Николаевское | | | | | | | | | | | | городское | | | | | | | | | | | | поселение" | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.2 | Реконструкция системы | Органы местного | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 4 500,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | | | водоснабжения с. Аур | самоуправления | | 02 | 310 | | | | | | | | | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Смидовичское | | | | | | | | | | | | городское | | | | | | | | | | | | поселение" | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.3 | Реконструкция системы | Органы местного | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 3 600,0 | 3 600,0 | 0,0 | 0,0 | | | водоснабжения пос. | самоуправления | | 02 | 310 | | | | | | | | Приамурский | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Приамурское | | | | | | | | | | | | городское | | | | | | | | | | | | поселение" | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.4 | Строительство | Органы местного | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | | | водонапорной башни в с. | самоуправления | | 02 | 310 | | | | | | | | Камышовка | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Камышовское | | | | | | | | | | | | сельское | | | | | | | | | | | | поселение" | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.5 | Реконструкция котельной | Органы местного | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 6 300,0 | 6 300,0 | 0,0 | 0,0 | | | "ПМК" в с. Амурзет | самоуправления | | 02 | 310 | | | | | | | | | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Октябрьский | | | | | | | | | | | | муниципальный | | | | | | | | | | | | район" | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.6 | Реконструкция котельной | Органы местного | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 2 700,0 | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 | | | "Амурская" в с. Амурзет | самоуправления | | 02 | 310 | | | | | | | | | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Октябрьский | | | | | | | | | | | | муниципальный | | | | | | | | | | | | район" | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.7 | Реконструкция системы | Органы местного | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | теплоснабжения пос. | самоуправления | | 02 | 310 | | | | | | | | Теплоозерск и пос. | муниципального | | | | | | | | | | | Лондоко-завод | образования | | | | | | | | | | | | "Теплоозерское | | | | | | | | | | | | городское | | | | | | | | | | | | поселение" | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.8 | Реконструкция котельной в | Органы местного | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 2 700,0 | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 | | | пос. Теплоозерск с | самоуправления | | 02 | 310 | | | | | | | | заменой теплосетей | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Теплоозерское | | | | | | | | | | | | городское | | | | | | | | | | | | поселение" | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.9 | Реконструкция системы | Органы местного | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | | | теплоснабжения пос. Бира | самоуправления | | 02 | 310 | | | | | | | | | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Бирское | | | | | | | | | | | | городское | | | | | | | | | | | | поселение" | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.10 | Реконструкция системы | Органы местного | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 1 350,0 | 1 350,0 | 0,0 | 0,0 | | | водоотведения пос. | самоуправления | | 02 | 310 | | | | | | | | Будукан | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Бирское | | | | | | | | | | | | городское | | | | | | | | | | | | поселение" | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.11 | Реконструкция системы | Органы местного | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 5 850,0 | 5 850,0 | 0,0 | 0,0 | | | тепло- и водоснабжения | самоуправления | | 02 | 310 | | | | | | | | пос. Кульдур | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Кульдурское | | | | | | | | | | | | городское | | | | | | | | | | | | поселение" | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.12 | Реконструкция системы | Органы местного | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 45 690,0 | 19 800,0 | 18 500,0 | 7 390,0 | | | водоотведения г. | самоуправления | | 02 | 310 | | | | | | | | Биробиджана | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Город | | | | | | | | | | | | Биробиджан" | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.13 | Реконструкция котельной | Органы местного | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | | | "Больница" в с. Бирофельд | самоуправления | | 02 | 310 | | | | | | | | | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Бирофельдское | | | | | | | | | | | | сельское | | | | | | | | | | | | поселение" | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.14 | Устройство скважины | Органы местного | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | | | водоснабжения в с. | самоуправления | | 02 | 310 | | | | | | | | Птичник | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Птичнинское | | | | | | | | | | | | сельское | | | | | | | | | | | | поселение" | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.15 | Реконструкция станции | Органы местного | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 1 620,0 | 1 620,0 | 0,0 | 0,0 | | | обезжелезивания в с. | самоуправления | | 02 | 310 | | | | | | | | Найфельд | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Найфельдское | | | | | | | | | | | | сельское | | | | | | | | | | | | поселение" | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.16 | Капитальный ремонт | Органы местного | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 1 170,0 | 1 170,0 | 0,0 | 0,0 | | | емкости системы | самоуправления | | 02 | 310 | | | | | | | | водоснабжения в с. | муниципального | | | | | | | | | | | Бирофельд | образования | | | | | | | | | | | | "Бирофельдское | | | | | | | | | | | | сельское | | | | | | | | | | | | поселение" | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.17 | Реконструкция котельной | Органы местного | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 2 610,0 | 2 610,0 | 0,0 | 0,0 | | | "Школьная" в с. Валдгейм | самоуправления | | 02 | 310 | | | | | | | | | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Валдгеймское | | | | | | | | | | | | сельское | | | | | | | | | | | | поселение" | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.18 | Реконструкция котельной в | Органы местного | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 1 350,0 | 1 350,0 | 0,0 | 0,0 | | | с. Степное | самоуправления | | 02 | 310 | | | | | | | | | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Биджанское | | | | | | | | | | | | сельское | | | | | | | | | | | | поселение" | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.19 | Реконструкция системы | Органы местного | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 7 200,0 | 7 200,0 | 0,0 | 0,0 | | | теплоснабжения с. | самоуправления | | 02 | 310 | | | | | | | | Бабстово | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Бабстовское | | | | | | | | | | | | сельское | | | | | | | | | | | | поселение" | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.20 | Реконструкция системы | Органы местного | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 4 950,0 | 4 950,0 | 0,0 | 0,0 | | | водоснабжения с. | самоуправления | | 02 | 310 | | | | | | | | Ленинское (СХТ) | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Ленинское | | | | | | | | | | | | сельское | | | | | | | | | | | | поселение" | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.21 | Увеличение уставного | Управление | 009 | 05 | 522 0 | 450 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | фонда ГП ЕАО | жилищно- | | 02 | 310 | | | | | | | | "Облэнергоремонт" | коммунального | | | | | | | | | | | | хозяйства и | | | | | | | | | | | | энергетики | | | | | | | | | | | | правительства | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.22 | Реконструкция системы | Органы местного | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 45 280,0 | 0,0 | 18 500,0 | 26 780,0 | | | теплоснабжения в г. | самоуправления | | 02 | 310 | | | | | | | | Биробиджане | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Город | | | | | | | | | | | | Биробиджан" | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.23 | Строительство очистных | Органы местного | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 31 100,0 | 0,0 | 19 150,0 | 11 950,0 | | | сооружений в г. | самоуправления | | 02 | 310 | | | | | | | | Биробиджане | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Город | | | | | | | | | | | | Биробиджан" | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.24 | Реконструкция системы | Органы местного | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 25 200,0 | 0,0 | 15 000,0 | 10 200,0 | | | водоснабжения в г. | самоуправления | | 02 | 310 | | | | | | | | Биробиджане | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Город | | | | | | | | | | | | Биробиджан" | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.25 | Реконструкция | Органы местного | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 28 600,0 | 0,0 | 20 000,0 | 8 600,0 | | | водозаборных сооружений | самоуправления | | 02 | 310 | | | | | | | | в г. Биробиджане | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Город | | | | | | | | | | | | Биробиджан" | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.26 | Реконструкция систем | Органы местного | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 23 660,0 | 0,0 | 15 000,0 | 8 660,0 | | | инженерной | самоуправления | | 02 | 310 | | | | | | | | инфраструктуры пос. | муниципального | | | | | | | | | | | Смидович | образования | | | | | | | | | | | | "Смидовичское | | | | | | | | | | | | городское | | | | | | | | | | | | поселение" | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.27 | Реконструкция системы | Органы местного | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 16 100,0 | 0,0 | 10 000,0 | 6 100,0 | | | теплоснабжения пос. | самоуправления | | 02 | 310 | | | | | | | | Николаевка | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Николаевское | | | | | | | | | | | | городское | | | | | | | | | | | | поселение" | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.28 | Реконструкция котельной в | Органы местного | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 38 600,0 | 0,0 | 20 000,0 | 18 600,0 | | | с. Ленинское | самоуправления | | 02 | 310 | | | | | | | | | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Ленинское | | | | | | | | | | | | сельское | | | | | | | | | | | | поселение" | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.29 | Реконструкция системы | Органы местного | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 18 270,0 | 0,0 | 10 000,0 | 8 270,0 | | | тепло-, водоснабжения в с. | самоуправления | | 02 | 310 | | | | | | | | Ленинское | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Ленинское | | | | | | | | | | | | сельское | | | | | | | | | | | | поселение" | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.30 | Строительство очистных | Органы местного | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 31 740,0 | 0,0 | 15 000,0 | 16 740,0 | | | сооружений в пос. | самоуправления | | 02 | 310 | | | | | | | | Теплоозерск | муниципального | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | | | "Теплоозерское | | | | | | | | | | | | городское | | | | | | | | | | | | поселение" | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.31 | Реконструкция систем | Органы местного | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 9 189,2 | 0,0 | 9 189,2 | 0,0 | | | водоотведения и | самоуправления | | 02 | 310 | | | | | | | | водоснабжения в пос. | муниципального | | | | | | | | | | | Известковый | образования | | | | | | | | | | | | "Известковоское | | | | | | | | | | | | городское | | | | | | | | | | | | поселение" | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.32 | Реконструкция системы | Органы местного | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 17 050,0 | 0,0 | 10 000,0 | 7 050,0 | | | водоснабжения и | самоуправления | | 02 | 310 | | | | | | | | водоотведения в пос. | муниципального | | | | | | | | | | | Теплоозерск | образования | | | | | | | | | | | | "Теплоозерское | | | | | | | | | | | | городское | | | | | | | | | | | | поселение" | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.33 | Реконструкция систем | Органы местного | 009 | 05 | 522 0 | 521 | 16 660,0 | 0,0 | 0,0 | 16 660,0 | | | инженерной | самоуправления | | 02 | 310 | | | | | | | | инфраструктуры в пос. | муниципального | | | | | | | | | | | Лондоко-завод | образования | | | | | | | | | | | | "Теплоозерское | | | | | | | | | | | | городское | | | | | | | | | | | | поселение" | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Подпрограмма "Жилище" | Управление | 010 | 10 | 522 0 | | 360 497,0 | 130 397,0 | 215 100,0 | 15 000,0 | | | | архитектуры и | | 03 | 320 | | | | | | | | | строительства | | | | | | | | | | | | правительства | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2.1. | Разработка документов | Администрации | 010 | 04 | 522 0 | 521 | 9 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | | | территориального | городского округа | | 12 | 320 | | | | | | | | планирования и | и муниципальных | | | | | | | | | | | градостроительного | районов | | | | | | | | | | | зонирования | | | | | | | | | | | | муниципальными | | | | | | | | | | | | образованиями области | | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2.2. | Строительство 40- | Управление | 010 | 10 | 522 0 | 521 | 331 197,0 | 121 097,0 | 205 100,0 | 5 000,0 | | | квартирных жилых домов | архитектуры и | | 03 | 320 | | | | | | | | для обеспечения жильем | строительства | | | | | | | | | | | отдельных категорий | правительства | | | | | | | | | | | граждан (с изготовлением | области | | | | | | | | | | | проектно-сметной | | | | | | | | | | | | документации) | | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2.3 | Предоставление | Управление по | 034 | 10 | 522 0 | 321 | 17 300,0 | 5 300,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | | | социальных выплат | внутренней | | 03 | 320 | | | | | | | | молодым семьям | политике | | | | | | | | | | | | Еврейской | | | | | | | | | | | | автономной | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | |------+----------------------------+-------------------+------+------+--------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2.4 | Предоставление | Управление | 002 | 10 | 522 0 | 321 | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | | | социальной выплаты | здравоохранения | | 03 | 320 | | | | | | | | врачам на погашение части | правительства | | | | | | | | | | | основного долга по | Еврейской | | | | | | | | | | | договорам ипотечного | автономной | | | | | | | | | | | кредитования на | области | | | | | | | | | | | приобретение жилья на | | | | | | | | | | | | территории области | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> Объемы финансирования из федерального, областного и местных бюджетов являются прогнозными и могут уточняться в течение действия программы. Таблица 5 Структура финансирования программы ------------------------------------------------------------------------------ | Источники и | Расходы (тыс. рублей), годы | | направления расходов | | | |-----------------------------------------------------| | | Всего | В том числе по годам | | | |---------------------------------------| | | | 2014 | 2015 | 2016 | |----------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | ВСЕГО | 5 087 347,9 | 968 989,4 | 2 290 508,0 | 1 827 850,5 | |----------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | Областной бюджет <*> | 787 836,2 | 230 397,0 | 395 439,2 | 162 000,0 | |----------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | Федеральный бюджет | 2 016 256,7 | 17 477,4 | 1 112 608,8 | 886 170,5 | | <*> | | | | | |----------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | Другие источники <*> | 2 283 255,0 | 721 115,0 | 782 460,0 | 779 680,0 | |----------------------------------------------------------------------------| | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | |----------------------------------------------------------------------------| | Областной бюджет | 758 536,2 | 221 097,0 | 385 439,2 | 152 000,0 | |----------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | Федеральный бюджет | 1 994 006,7 | 10 627,4 | 1 104 908,8 | 878 470,5 | |----------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | Другие источники | 42 240,0 | 10 000,0 | 17 510,0 | 14 730,0 | |----------------------------------------------------------------------------| | НИОКР | |----------------------------------------------------------------------------| | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |----------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |----------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | Другие источники | | | | | |----------------------------------------------------------------------------| | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | |----------------------------------------------------------------------------| | Областной бюджет | 29 300,0 | 9 300,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | |----------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | Другие источники | 22 250,0 | 6 850,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | |----------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | Другие источники | 2 241 015,0 | 711 115,0 | 764 950,0 | 764 950,0 | ------------------------------------------------------------------------------ <*> Объемы финансирования из федерального, областного и местных бюджетов являются прогнозными и могут уточняться в течение действия программы. 10. Методика оценки эффективности программы Оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценки: - степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, приведенных в таблице 1; - степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения реализации программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы, приведенных в таблице 3 и таблице 4, по каждому источнику ресурсного обеспечения (областной бюджет, федеральный бюджет, бюджет муниципальных образований, внебюджетные источники); - степени реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации государственной программы. Социальная эффективность реализации программы достигается за счет: - обеспечения безопасности условий жизнедеятельности населения; - снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - повышения качества и надежности предоставления услуг холодного водоснабжения; - улучшения условий жизнедеятельности человека, сохранения здоровья населения, снижения воздействия негативных факторов на окружающую среду; - создания условий рационального использования энергоресурсов и устойчивого снабжения населения и предприятий муниципальных образований энергоресурсами. Технико-экономическая эффективность реализации Программы определяется: - увеличением срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, источников теплоснабжения, водоснабжения и систем водоотведения; - снижением потерь энергоносителей в инженерных сетях за счет применения современных теплоизоляционных материалов, трубопроводов из износостойких материалов; - снижением удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования. Снижение экологических рисков обеспечивается: - сокращением доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям; - сокращением утечек из канализационных сетей; - сокращением выбросов продуктов сгорания и вредных выбросов в атмосферу при выработке тепловой энергии. ПОДПРОГРАММА "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ" 1. Паспорт Подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области" (далее - Подпрограмма) ------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | | Подпрограммы | в Еврейской автономной области | |-----------------------------+-----------------------------------------------------------| | Ответственный исполнитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства и | | | энергетики правительства Еврейской автономной | | | области (далее - область) | |-----------------------------+-----------------------------------------------------------| | Соисполнители | Органы местного самоуправления муниципальных | | Подпрограммы | образований Еврейской автономной области | |-----------------------------+-----------------------------------------------------------| | Цель Подпрограммы | Создание условий для приведения коммунальной | | | инфраструктуры области в соответствие со | | | стандартами качества, обеспечивающими повышение | | | надежности функционирования систем | | | жизнеобеспечения, а также комфортные условия | | | проживания населения | |-----------------------------+-----------------------------------------------------------| | Основные задачи | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | | Подпрограммы | | |-----------------------------+-----------------------------------------------------------| | Целевые индикаторы и | 1. Темпы замены ветхих и аварийных инженерных | | показатели Подпрограммы | сетей. | | | 2. Интегральный показатель аварийности инженерных | | | сетей. | | | 3. Потери энергоресурсов в инженерных сетях. | | | 4. Удельный расход топлива на выработку тепловой | | | энергии | |-----------------------------+-----------------------------------------------------------| | Этапы и сроки реализации | 2014-2016 годы в 1 этап | | Подпрограммы | | |-----------------------------+-----------------------------------------------------------| | Ресурсное обеспечение | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет | | реализации Подпрограммы | всех источников в 2014-2016 году составит всего - 2 442 | | за счет средств областного | 890,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств | | бюджета и прогнозная оценка | федерального бюджета <*> - 1 973 311,3 тыс. рублей, за | | расходов федерального | счет средств областного бюджета <*> - 427 339,2 тыс. | | бюджета, бюджетов | рублей, за счет средств местных бюджетов <*> - 42 | | муниципальных образований, | 240,0 тыс. рублей (на условиях софинансирования), в | | внебюджетных средств на | том числе: | | реализацию целей | - 2014 год всего - 110 000,0 тыс. рублей, в том числе 100 | | Подпрограммы | 000,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, | | | 10 000,0 тыс. рублей за счет средств местных | | | бюджетов; | | | - 2015 год всего - 1 292 690,0 тыс. рублей, в том числе 1 | | | 094 840,8 тыс. рублей за счет средств федерального | | | бюджета, 180 339,2 тыс. рублей за счет средств | | | областного бюджета, 17 510,0 тыс. рублей за счет | | | средств местных бюджетов; | | | - 2016 год всего - 1 040 200,5 тыс. рублей, в том числе | | | 878 470,5 тыс. рублей за счет средств федерального | | | бюджета, 147 000,0 тыс. рублей за счет средств | | | областного бюджета, 14 730,0 тыс. рублей за счет | | | средств местных бюджетов | |-----------------------------+-----------------------------------------------------------| | Ожидаемые результаты | Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы | | реализации Подпрограммы | позволит обеспечить: | | | - снижения потерь в инженерных сетях к 2016 году до | | | 14,8 процентов в сетях теплоснабжения и до 15,5 | | | процентов в сетях водоснабжения; | | | - снижения удельного расхода топлива до 0,210 т у. т.; | | | - замены 40 км тепловых сетей; | | | - замены 27,8 км водопроводных сетей; | | | - замены 40,7 км канализационных сетей. | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------- <*> Объемы финансирования из федерального, областного и местных бюджетов являются прогнозными и могут уточняться в течение действия Подпрограммы. 2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса области характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость. Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет сегодня в среднем 64 процента. В целом по области износ котельных составляет 65 процентов, сетей водопровода - 65 процентов, сетей канализации - 75 процента, тепловых сетей - 55,6 процента, водопроводных насосных станций - 56 процентов, канализационных насосных станций - 64 процентов, очистных сооружений водопровода - 46,7 процента, очистных сооружений канализации - 85 процентов. Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры. Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10-15 процентов. Ветхое состояние тепловых сетей становится причиной временного отключения от теплоснабжения жилых домов и объектов социального значения в зимние периоды. Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения в ряде населенных пунктов достигают 60 процентов поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения стал дефицит в обеспечении населения области питьевой водой нормативного качества. Более 40 процентов водопроводов с забором воды из подземных источников не имеют необходимого комплекса очистных сооружений и не обеспечивают полное обеззараживание и очистку воды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству питьевой воды. Загрязнение окружающей среды связано с дефицитом мощностей по очистке канализационных стоков. Из эксплуатирующихся канализационных очистных сооружений 60 процентов перегружены, многие эксплуатируются 25-30 и более лет и требуют срочной реконструкции. Как следствие, неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в открытые водоемы, что обостряет экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водоемов. Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам области и позволит: - обеспечить более комфортные условия проживания населения Еврейской автономной области путем повышения качества предоставления коммунальных услуг; - снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям; - обеспечить более рациональное использование водных ресурсов; - улучшить экологическое состояние на территории Еврейской автономной области. Низкая энергетическая эффективность производства отдельных видов выпускаемой продукции и экономики региона в целом обуславливают необходимость проведения работы, направленной на снижение удельных затрат на потребление энергоресурсов в общих расходах каждого хозяйствующего субъекта. Повышение энергоэффективности экономики объективно диктуется предъявляемыми требованиями в условиях рыночной экономики, дальнейшего роста цен и тарифов на энергоресурсы и необходимости обеспечения конкурентоспособности в мировой экономической системе. Внедрение мероприятий, направленных на обеспечение энергетической эффективности, позволит повысить роль проводимых энергетических обследований, учета и контроля за потреблением энергоресурсов, совершенствование системы их нормирования в бюджетной сфере, стимулирование мер по снижению энергоемкости продукции. Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Низкая эффективность использования энергетических ресурсов обуславливает необходимость проведения работы, направленной на снижение удельных затрат на потребление энергоресурсов населением. Внедрение мероприятий, направленных на обеспечение энергетической эффективности, позволит повысить роль учета и контроля за потреблением энергоресурсов, совершенствование системы их нормирования в жилом фонде. 3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели и задачи Подпрограммы Одним из приоритетов жилищной политики области является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг". Основной целью Подпрограммы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры Еврейской автономной области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, а также комфортные условия проживания населения. Для достижения поставленной цели необходимо решения задачи модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 4. Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы приведены в таблице 1 Программы. Сбор информации о показателях (индикаторах) Подпрограммы планируется осуществлять посредством анализа отчетов соисполнителей программных мероприятий, поступивших в адрес ответственного исполнителя по итогам проведенных мероприятий. 5. Прогноз конечных результатов Подпрограммы Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить: - снижения потерь в инженерных сетях к 2016 году до 14,8 процентов в сетях теплоснабжения и до 15,5 процентов в сетях водоснабжения; - снижения удельного расхода топлива до 0,210 т у. т.; - замены 40 км тепловых сетей; - замены 27,8 км водопроводных сетей; - замены 40,7 км канализационных сетей. 6. Сроки реализации Подпрограммы Подпрограмма рассчитана на 2014-2016 годы в 1 этап. 7. Система Подпрограммных мероприятий Мероприятия Подпрограммы приведены в таблице 2 Программы. 8. Механизм реализации Подпрограммы Подпрограмма является составной частью Программы. Ответственным исполнителем Подпрограммы является управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области. Соисполнители Подпрограммы - исполнителями программных мероприятий являются: органы местного самоуправления муниципальных образований области. Задачи ответственного исполнителя подпрограммы: - формирование методологической базы для решения жилищной проблемы, формирования рынка доступного жилья; - выявление и поддержка эффективных направлений использования средств областного и местных бюджетов для достижения цели Подпрограммы; - мониторинг целевого использования бюджетных средств; - представление отчетов об использовании средств федерального, областного бюджета и реализации Подпрограммы в целом. Ответственный исполнитель и соисполнители Подпрограммы в ходе реализации Подпрограммы контролируют своевременность выполнения мероприятий и целевое использование бюджетных средств, на конкурсной основе осуществляют отбор исполнителей работ (услуг), согласовывают с ними возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования. 9. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников в 2014-2016 году составит всего - 2 442 890,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 1 973 311,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 427 339,2 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов - 42 240,0 тыс. рублей (на условиях софинансирования), в том числе: - 2014 год всего - 110 000,0 тыс. рублей, в том числе 100 000,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 10 000,0 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов; - 2015 год всего - 1 292 690,0 тыс. рублей, в том числе 1 094 840,8 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 180 339,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 17 510,0 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов; - 2016 год всего - 1 040 200,5 тыс. рублей, в том числе 878 470,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 147 000,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 14 730,0 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы приведена в таблице 3 программы. Таблица 1 Структура финансирования Подпрограммы ------------------------------------------------------------------------------ | Источники и | Расходы (тыс. рублей), годы | | направления расходов | | |----------------------+-----------------------------------------------------| | | Всего | В том числе по годам | | | |---------------------------------------| | | | 2014 | 2015 | 2016 | |----------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | ВСЕГО | 2 442 890,5 | 110 000,0 | 1 292 690,0 | 1 040 200,5 | |----------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | Областной бюджет | 427 339,2 | 100 000,0 | 180 339,2 | 147 000,0 | |----------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | Федеральный бюджет | 1 973 311,3 | 0,0 | 1 094 840,8 | 878 470,5 | |----------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | Другие источники | 42 240,0 | 10 000,0 | 17 510,0 | 14 730,0 | |----------------------------------------------------------------------------| | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | |----------------------------------------------------------------------------| | ВСЕГО | 2 442 890,5 | 110 000,0 | 1 292 690,0 | 1 040 200,5 | |----------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | Областной бюджет | 427 339,2 | 100 000,0 | 180 339,2 | 147 000,0 | |----------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | Федеральный бюджет | 1 973 311,3 | 0,0 | 1 094 840,8 | 878 470,5 | |----------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | Другие источники | 42 240,0 | 10 000,0 | 17 510,0 | 14 730,0 | |----------------------------------------------------------------------------| | НИОКР | |----------------------------------------------------------------------------| | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |----------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |----------------------------------------------------------------------------| | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | |----------------------------------------------------------------------------| | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |----------------------+-------------+-----------+-------------+-------------| | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ------------------------------------------------------------------------------ ПОДПРОГРАММА "ЖИЛИЩЕ" 1. Паспорт подпрограммы "Жилище" (далее - Подпрограмма) ------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование Подпрограммы | "Жилище" | |------------------------------+----------------------------------------------------| | Ответственный исполнитель | Управление архитектуры и строительства | | Подпрограммы | правительства Еврейской автономной области | | | (далее - область) | |------------------------------+----------------------------------------------------| | Соисполнители Подпрограммы | Управление по внутренней политике области; | | | управление здравоохранения правительства | | | области, ОАО "Региональный оператор ЕАО" (по | | | согласованию) | |------------------------------+----------------------------------------------------| | Цель Подпрограммы | Обеспечение граждан области доступным и | | | комфортным жильем путем реализации | | | механизмов поддержки и развития жилищного | | | строительства и стимулирования спроса на рынке | | | жилья | |------------------------------+----------------------------------------------------| | Основные задачи Подпрограммы | 1. Стимулирование строительства жилья. | | | 2. Стимулирование платежеспособного спроса на | | | рынке жилья. Предоставление благоустроенных | | | жилых помещений специализированного | | | жилищного фонда по договорам найма | | | специализированных жилых помещений детям- | | | сиротам и детям, оставшимся без попечения | | | родителей. | | | 3. Предоставление молодым семьям - участникам | | | Подпрограммы социальных выплат на | | | приобретение жилья или строительство | | | индивидуального жилого дома. | | | 4. Содействие в выдаче гражданам области | | | ипотечных жилищных кредитов. | | | 5. Формирование специальных условий ипотечного | | | кредитования отдельных категорий граждан | |------------------------------+----------------------------------------------------| | Целевые индикаторы и | 1. Обеспечение ввода жилья в области. | | показатели Подпрограммы | 2. Снижение показателя превышения среднего | | | уровня процентной ставки по ипотечному | | | жилищному кредиту по отношению к индексу | | | потребительских цен к 2016 году до уровня 6,2 | | | процентных пункта. | | | 3. Обеспечение жильем молодых семей области. | | | 4. Соотношение средней рыночной стоимости | | | стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и | | | среднего годового совокупного денежного дохода | | | семьи из 3 человек (коэффициент доступности | | | жилья). | | | 5. Доля семей, имеющих возможность приобрести | | | жилье, соответствующее стандартам обеспечения | | | жилыми помещениями, с помощью собственных и | | | заемных средств | | | 6. Выдача гражданам не менее 2 050 ипотечных | | | жилищных кредитов на сумму не менее 2 173,0 | | | млн. рублей. | | | 7. Предоставление к 2016 году доступного и | | | комфортного жилья 20 процентам семей, | | | желающим улучшить свои жилищные условия, от | | | общего их числа. | | | 8. Строительство 40-квартирных жилых домов для | | | обеспечения жильем отдельных категорий | | | граждан. | | | 9. Предоставление благоустроенных жилых | | | помещений специализированного жилищного | | | фонда по договорам найма специализированных | | | жилых помещений детям-сиротам и детям, | | | оставшимся без попечения родителей. | | | 10. Создание фонда арендного жилья. | | | 11. Предоставление социальной выплаты врачам | | | на погашение части основного долга по договорам | | | ипотечного кредитования на приобретение жилья | | | на территории области | |------------------------------+----------------------------------------------------| | Этапы и сроки реализации | 2014-2016 годы в 1 этап | | подпрограммы | | |------------------------------+----------------------------------------------------| | Ресурсное обеспечение | Общий объем средств, привлекаемых для | | реализации Подпрограммы | реализации Подпрограммы в 2014-2016 году, | | | составит 2 644 457,4 тыс. рублей <*>, в том числе: | | | средства областного бюджета - 360 497,0 тыс. | | | рублей <*>, средства федерального бюджета - 42 | | | 945,4 тыс. рублей <*>, средства бюджетов | | | муниципальных образований - 1 315,0 тыс. рублей | | | <*>, внебюджетные источники - 2 239 700,0 тыс. | | | рублей <**>, в том числе: | | | - в 2014 году общий объем финансирования | | | составит 858 989,4 тыс. рублей, в том числе: | | | средства областного бюджета - 130 397,0 тыс. | | | рублей, средства федерального бюджета - 17 | | | 477,4 тыс. рублей, средства бюджетов | | | муниципальных образований - 415,0 тыс. рублей, | | | внебюджетные источники - 710 700,0 тыс. рублей; | | | - в 2015 году общий объем финансирования | | | составит 997 818,0 тыс. рублей, в том числе: | | | средства областного бюджета - 215 100,0 тыс. | | | рублей, средства федерального бюджета - 17 | | | 768,0 тыс. рублей, средства бюджетов | | | муниципальных образований - 450,0 тыс. рублей, | | | внебюджетные источники - 764 500,0 тыс. рублей; | | | - в 2016 году общий объем финансирования | | | составит 787 650,0 тыс. рублей, в том числе: | | | средства областного бюджета - 15 000,0 тыс. | | | рублей, средства федерального бюджета - 7 700,0 | | | тыс. рублей, средства бюджетов муниципальных | | | образований - 450,0 тыс. рублей, внебюджетные | | | источники - 764 500,0 тыс. рублей | |------------------------------+----------------------------------------------------| | Ожидаемые результаты | В ходе реализации Подпрограммы планируется | | реализации Подпрограммы | обеспечить следующие результаты и показатели | | | социально-экономической эффективности: | | | - обеспечение ввода жилья в области: | | | в 2014 году - 58,0 тыс. кв. метров жилья; | | | в 2015 году - 59,0 тыс. кв. метров жилья; | | | в 2016 году - 59,0 тыс. кв. метров жилья; | | | - снижение показателя превышения среднего | | | уровня процентной ставки по ипотечному | | | жилищному кредиту по отношению к индексу | | | потребительских цен к 2016 году до уровня 6,2 | | | процентных пункта; | | | - увеличение количества выдаваемых ипотечных | | | жилищных кредитов до 700 штук в год к 2016 году; | | | - предоставление к 2016 году доступного и | | | комфортного жилья 20 процентам семей, | | | желающим улучшить свои жилищные условия, от | | | общего их числа; | | | - строительство 40-квартирных жилых домов для | | | обеспечения жильем отдельных категорий | | | граждан, в том числе: | | | в 2014 году - 1 дом; | | | в 2015 году - 1 дом; | | | - предоставление благоустроенных жилых | | | помещений специализированного жилищного | | | фонда по договорам найма специализированных | | | жилых помещений 40 детям-сиротам и детям, | | | оставшимся без попечения родителей, в том числе: | | | в 2014 году - 20 гражданам указанной категории; | | | в 2015 году - 20 гражданам указанной категории; | | | - создание фонда арендного жилья в объеме | | | 580,0 кв. метров; | | | - обеспечение жильем 60 молодых семей, в том | | | числе: | | | в 2014 году - 20 семей; | | | в 2015 году - 20 семей; | | | в 2016 году - 20 семей; | | | - выдача гражданам не менее 2 050 ипотечных | | | жилищных кредитов на сумму не менее 2 173,0 | | | млн. рублей, в том числе: | | | в 2014 году - 650 кредитов; | | | в 2015 году - 700 кредитов; | | | в 2016 году - 700 кредитов; | | | - предоставление социальной выплаты врачам | | | на погашение части основного долга по договорам | | | ипотечного кредитования на приобретение жилья | | | на территории области, в том числе: | | | в 2014 году - 5 врачам; | | | в 2015 году - 5 врачам; | | | в 2016 году - 5 врачам. | | | | ------------------------------------------------------------------------------------- <*> Подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов областного бюджета и бюджетов муниципальных образований, утверждении федерального бюджета, исходя из возможностей федерального, областного бюджета и бюджетов муниципальных образований. <**> Подлежат ежегодному уточнению по результатам мониторинга и прогноза развития рынка ипотечного кредитования жилья в области. 2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, основные проблем, и прогноз ее развития Анализ ситуации в жилищной сфере области свидетельствует о том, что на сегодняшний день, благодаря реализации областной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы заметно активизировано жилищное строительство. В результате этого сформирована нормативная правовая база государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы, создана и развивается система ипотечного жилищного кредитования граждан, увеличены инвестиции в жилищное строительство. Однако основными проблемами в ходе реализации в предыдущие годы программы и входящих в ее состав подпрограмм явились: - низкая доступность кредитных ресурсов, как для строительных организаций, так и для граждан, возникшая в ходе кризиса и продолжающая оставаться фактором негативного влияния на развитие строительной отрасли в целом; - снижение объемов субсидирования из федерального бюджета, недостаток средств в областном и местном бюджетах на предоставление социальных выплат молодым семьям, малоимущим и гражданам иных категорий на приобретение жилья и улучшение жилищных условий, рост задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями; - недостаток подготовленных для комплексной жилой застройки земельных участков, имеющих инфраструктурное обеспечение; - слабая проработанность в муниципальных образованиях области документов градостроительного планирования и территориального зонирования; - неравномерное осуществление жилищного строительства в муниципальных образованиях области. Подпрограмма предусматривает решение вышеуказанных проблем с учетом возможностей бюджетного финансирования различных уровней и внебюджетных ресурсов. Основным направлением подпрограммы является улучшение жилищных условий граждан области, дальнейшее повышение доступности жилья. 3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели и задачи Подпрограммы Цель Подпрограммы - обеспечение граждан области доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1. Стимулирование строительства жилья. 2. Стимулирование платежеспособного спроса на рынке жилья. Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 3. Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. 4. Содействие в выдаче гражданам области ипотечных жилищных кредитов. 5. Формирование специальных условий ипотечного кредитования отдельных категорий граждан. 4. Перечень показателей (индикаторов) государственной Подпрограммы Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы приведены в таблице 1 программы. Сбор информации о показателях (индикаторах) Подпрограммы планируется осуществлять посредством анализа отчетов соисполнителей Подпрограммы, поступивших в адрес ответственного исполнителя по итогам проведенных мероприятий. 5. Прогноз конечных результатов государственной Подпрограммы Реализация Подпрограммы позволит обеспечить достижение в 2016 году следующих показателей: - обеспечение ввода жилья в области до уровня в 59,0 тыс. кв. метров, что позволит гражданам области улучшить свои жилищные условия; - снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту по отношению к индексу потребительских цен к 2016 году до уровня 6,2 процентных пункта, что позволит сделать более доступным ипотечное жилищное кредитование; - обеспечение в период реализации Подпрограммы жильем 60 молодых семей области; - обеспечение в период реализации Подпрограммы жильем 40 детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - выдача гражданам не менее 2 050 ипотечных жилищных кредитов на сумму не менее 2 173,0 млн. рублей; - предоставление социальных выплат 15 врачам на погашение части основного долга по договорам ипотечного кредитования на приобретение жилья на территории области; - строительство 40-квартирных жилых домов для обеспечения жильем отдельных категорий граждан; - предоставление к 2016 году доступного и комфортного жилья 20 процентам семей, желающим улучшить свои жилищные условия, от общего их числа; - создание фонда арендного жилья в объеме 580,0 кв. метров; - увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов до 700 шт. в год. 6. Сроки и этапы реализации Подпрограммы Срок реализации подпрограммы 2014-2016 годы в 1 этап. 7. Система программных (подпрограммных) мероприятий Мероприятия Подпрограммы приведены в таблице 2 программы. 8. Механизм реализации Подпрограммы Подпрограмма является частью мероприятий по реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в области. Механизм реализации Подпрограммы предусматривает использование рычагов государственной, экономической, финансовой и бюджетной политики в сфере жилищного строительства с учетом интересов населения, проживающего на территории области. Реализация Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы и соисполнителями Подпрограммы. Организация реализации Подпрограммы возлагается на ответственного исполнителя Подпрограммы. Задачи ответственного исполнителя подпрограммы: - формирование методологической базы для решения жилищной проблемы, формирования рынка доступного жилья; - выявление и поддержка эффективных направлений использования средств областного и местных бюджетов для достижения цели Подпрограммы; - мониторинг целевого использования бюджетных средств; - представление отчетов об использовании средств федерального, областного бюджета и реализации Подпрограммы в целом. В рамках реализации Подпрограммы ответственный исполнитель Подпрограммы и соисполнители Подпрограммы являются распорядителями средств областного бюджета, предназначенных на реализацию Подпрограммных мероприятий. Финансирование и реализация намеченных мероприятий за счет средств областного бюджета будет осуществляться в соответствии с законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Все муниципальные образования области ежегодно согласовывают с ответственным исполнителем и соисполнителями Подпрограммы количество граждан, участвующих в Подпрограмме по мероприятию обеспечение жильем молодых семей в области, определяют степень их долевого участия и объем средств бюджетов муниципальных образований области для реализации мероприятия. 9. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014-2016 годы составляет 2 644 457,4 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе: 42 945,4 тыс. рублей - средств федерального бюджета, 360 497,0 тыс. рублей - средств областного бюджета, 1 315,0 тыс. рублей - средств местных бюджетов, 2 239 700,0 тыс. рублей - внебюджетные источники, в том числе: - 2014 год всего - 858 989,4 тыс. рублей, в том числе 130 397,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 17 477,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 711 115,0 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников; - 2015 год всего - 997 818,0 тыс. рублей, в том числе 17 768 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 215 100,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 764 950,0 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников; - 2016 год всего - 787 650,0 тыс. рублей, в том числе 7 700,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 15 000,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 764 950,0 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы приведена в таблице 3 программы. Таблица 1 Структура финансирования Подпрограммы ----------------------------------------------------------------------------- | Источники и направления | Расходы (тыс. рублей), годы | | расходов | | |-------------------------+-------------------------------------------------| | | всего | в том числе по годам | |-------------------------+-------------+-----------------------------------| | | | 2014 | 2015 | 2016 | |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------------------------------------------------------------------------| | ВСЕГО | |---------------------------------------------------------------------------| | Областной бюджет | 360 497,0 | 130 397,0 | 215 100,0 | 15 000,0 | |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | Федеральный бюджет | 42 945,4 | 17 477,4 | 17 768,0 | 7 700,0 | |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | Другие источники | 2 241 015,0 | 711 115,0 | 764 950,0 | 764 950,0 | |---------------------------------------------------------------------------| | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | |---------------------------------------------------------------------------| | Областной бюджет | 331 197,0 | 121 097,0 | 205 100,0 | 5 000,0 | |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | Федеральный бюджет | 20 695,4 | 10 627,4 | 10 068,0 | - | |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | Другие источники | - | - | - | - | |---------------------------------------------------------------------------| | НИОКР | |---------------------------------------------------------------------------| | Областной бюджет | - | - | - | - | |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | Федеральный бюджет | - | - | - | - | |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | Другие источники | - | - | - | - | |---------------------------------------------------------------------------| | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | |---------------------------------------------------------------------------| | Областной бюджет | 29 300,0 | 9 300,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | Федеральный бюджет | 22 250,0 | 6 850,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | |-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------| | Другие источники | 2 241 015,0 | 711 115,0 | 764 950,0 | 764 950,0 | ----------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|