Расширенный поиск
Постановление Правительства Еврейской автономной области от 30.09.2014 № 485-ппТаблица 4 Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка о привлекаемых на реализацию ее целей средствах федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, внебюджетных источников --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | № п/п | Наименование | Источник ресурсного | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | | | подпрограммы, отдельного | обеспечения |-----------------------------------------------------------------------------------| | | мероприятия | | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | Программа "Повышение | Всего | 7 344 469,17 | 2 842 064,17 | 960 770,0 | 1 315 605,0 | 1 245 505,0 | 980 525,0 | | | качества предоставления |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | жилищно-коммунальных | Областной бюджет <*> | 2 085 289,2 | 1 484 569,2 | 188 500,0 | 188 500,0 | 45 220,0 | 178 500,0 | | | услуг и развитие |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | жилищного комплекса в | Федеральный бюджет | 1 407 567,07 | 643 027,07 | 3 200,0 | 347 480,0 | 410 660,0 | 3 200,0 | | | Еврейской автономной | <*> | | | | | | | | | области" |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 19 912,9 | 3 767,9 | 4 570,0 | 4 125,0 | 4 125,0 | 3 325,0 | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований <*> | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | 3 831 700,0 | 710 700,0 | 764 500,0 | 775 500,0 | 785 500,0 | 795 500,0 | | | | источники <*> | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1 | Подпрограмма | Всего | 988 818,9 | 69 713,9 | 44 445,0 | 388 280,0 | 453 180,0 | 33 200,0 | | | "Модернизация объектов |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | коммунальной | Областной бюджет | 217 791,0 | 66 071,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 41 720,0 | 30 000,0 | | | инфраструктуры в |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | Еврейской автономной | Федеральный бюджет | 751 740,0 | 0,0 | 0,0 | 344 280,0 | 407 460,0 | 0,0 | | | области" |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 19 287,9 | 3 642,9 | 4 445,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 3 200,0 | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1.1 | Реконструкция котельной | Всего | 13 000,0 | 9 000,0 | 4000,0 | | | | | | "Групповая" в пос. |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | Николаевка с заменой | Областной бюджет | 12 510,0 | 8 910,0 | 3 600,0 | | | | | | теплосетей |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 490,0 | 90,0 | 400,0 | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1.2 | Реконструкция котельной | Всего | 1 600,0 | 1 600,0 | | | | | | | "Больница" в пос. |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | Николаевка | Областной бюджет | 1 584,0 | 1 584,0 | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 16,0 | 16,0 | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1.3 | Реконструкция | Всего | 545,5 | 545,5 | | | | | | | канализационного |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | коллектора в пос. | Областной бюджет | 540,0 | 540,0 | | | | | | | Николаевка |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1.4 | Реконструкция | Всего | 1 454,6 | 1 454,6 | | | | | | | водонапорной башни в с. |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | Волочаевка-1 | Областной бюджет | 1 440,0 | 1 440,0 | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 14,6 | 14,6 | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1.5 | Реконструкция котельной | Всего | 5 791,0 | 5 791,0 | | | | | | | "ПМК" в |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | с. Амурзет | Областной бюджет | 5 733,0 | 5 733,0 | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 58,0 | 58,0 | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1.6 | Реконструкция котельной | Всего | 2 909,1 | 2 909,1 | | | | | | | "Амурская" в с. Амурзет |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Областной бюджет | 2 880,0 | 2 880,0 | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 29,1 | 29,1 | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1.7 | Реконструкция котельной | Всего | 1 181,9 | 1 181,9 | | | | | | | "Больница" в с. Амурзет |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Областной бюджет | 1 170,0 | 1 170,0 | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 11,9 | 11,9 | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1.8 | Модернизация котельной | Всего | 1 363,7 | 1 363,7 | | | | | | | "Центральная" в с. Амурзет |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Областной бюджет | 1 350,0 | 1 350,0 | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 13,7 | 13,7 | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1.9 | Реконструкция котельной | Всего | 818,2 | 818,2 | | | | | | | филиала МКОУ "СОШ с. |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | Екатерино-Никольское | Областной бюджет | 810,0 | 810,0 | | | | | | | "ООШ в с. Столбовое" |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 8,2 | 8,2 | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1.10 | Реконструкция систем | Всего | 3 445,0 | 3 445,0 | | | | | | | тепло-, водоснабжения пос. |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | Теплоозерск и пос. | Областной бюджет | 3 100,0 | 3 100,0 | | | | | | | Лондоко-завод |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 345,0 | 345,0 | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1.11 | Реконструкция котельной в | Всего | 3 000,0 | 3 000,0 | | | | | | | пос. Теплоозерск с заменой |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | теплосетей | Областной бюджет | 2 700,0 | 2 700,0 | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 300,0 | 300,0 | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1.12 | Реконструкция системы | Всего | 32 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | | | | | | водоотведения г. |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | Биробиджана, в том числе: | Областной бюджет | 28 800,0 | 14 400,0 | 14 400,0 | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 3 200,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1.12.1 | Реконструкция | Всего | 10 756,967 | 10 756,967 | | | | | | | трубопроводов системы |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | водоотведения в | Областной бюджет | 9 681,27 | 9 681,27 | | | | | | | г. Биробиджане |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | (реконструкция напорного | Федеральный бюджет | | | | | | | | | коллектора Ду-800 мм от | | | | | | | | | | точки Б до камеры |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | воздухосборника с | Бюджеты | 1 075,697 | 1 075,697 | | | | | | | выполнением мероприятий | муниципальных | | | | | | | | | части стройки | образований | | | | | | | | | "Реконструкция и | | | | | | | | | | расширение |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | канализационных очистных | Внебюджетные | | | | | | | | | сооружений г. Биробиджана | источники | | | | | | | | | ЕАО") | | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1.12.2 | Модернизация напорной | Всего | 3 490,934 | 3 490,934 | | | | | | | канализации по пер. |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | Артельному | Областной бюджет | 3 141,841 | 3 141,841 | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 349,093 | 349,093 | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1.12.3 | Модернизация участка | Всего | 869,051 | 869,051 | | | | | | | напорного коллектора |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | канализационных стоков от | Областной бюджет | 782,146 | 782,146 | | | | | | | КНС № 4 до колодца |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | канализационного КК 29 Dy | Федеральный бюджет | | | | | | | | | 600 мм |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 86,905 | 86,905 | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1.12.4 | Модернизация | Всего | 883,048 | 883,048 | | | | | | | существующих иловых |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | площадок с выполнением | Областной бюджет | 794,743 | 794,743 | | | | | | | мероприятия чистки |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | стройки "Реконструкция и | Федеральный бюджет | | | | | | | | | расширение |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | канализационных очистных | Бюджеты | 88,305 | 88,305 | | | | | | | сооружений г. Биробиджана | муниципальных | | | | | | | | | ЕАО" | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1.13 | Капитальный ремонт | Всего | 5 500,0 | 5 500,0 | | | | | | | котельной № 2 по ул. |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | Кащеевой пос. Бира | Областной бюджет | 4 950,0 | 4 950,0 | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 550,0 | 550,0 | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1.14 | Устройство скважины | Всего | 572,8 | 572,8 | | | | | | | водоснабжения в с. Радде |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Областной бюджет | 567,0 | 567,0 | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 5,8 | 5,8 | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1.15 | Реконструкция системы | Всего | 3 636,4 | 3 636,4 | | | | | | | водоснабжения с. |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | Ленинское (СХТ) | Областной бюджет | 3 600,0 | 3 600,0 | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 36,4 | 36,4 | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1.16 | Реконструкция котельной | Всего | 1 181,9 | 1 181,9 | | | | | | | "Укрепрайон" в с. |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | Ленинское | Областной бюджет | 1 170,0 | 1 170,0 | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 11,9 | 11,9 | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1.17 | Реконструкция системы | Всего | 4 800,0 | 4 800,0 | | | | | | | водоснабжения в с. Птичник |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Областной бюджет | 4 320,0 | 4 320,0 | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 480,0 | 480,0 | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1.18 | Реконструкция теплотрассы | Всего | 2 300,0 | 2 300,0 | | | | | | | в |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | с. Найфельд | Областной бюджет | 2 277,0 | 2 277,0 | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 23,0 | 23,0 | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1.19 | Реконструкция котельной | Всего | 1 818,2 | 1 818,2 | | | | | | | "Больница" в с. Бирофельд |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Областной бюджет | 1 800,0 | 1 800,0 | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 18,2 | 18,2 | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1.20 | Реконструкция емкости | Всего | 1 181,9 | 1 181,9 | | | | | | | системы водоснабжения в с. |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | Бирофельд | Областной бюджет | 1 170,0 | 1 170,0 | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 11,9 | 11,9 | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1.21 | Реконструкция | Всего | 1 363,7 | 1 363,7 | | | | | | | водонапорной башни в с. |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | Валдгейм | Областной бюджет | 1 350,0 | 1 350,0 | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 13,7 | 13,7 | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1.22 | Реконструкция котельной | Всего | 250,0 | 250,0 | | | | | | | ПЧ № 5 в пос. Смидович |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Областной бюджет | 250,0 | 250,0 | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1.23 | Реконструкция системы | Всего | 5 000,0 | | 5 000,0 | | | | | | водоснабжения с. Аур |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Областной бюджет | 4 500,0 | | 4 500,0 | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 500,0 | | 500,0 | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1.24 | Реконструкция котельной с | Всего | 5 500,0 | | 5 500,0 | | | | | | сетями тепло-, |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | водоснабжения с. Башмак | Областной бюджет | 4 950,0 | | 4 950,0 | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 550,0 | | 550,0 | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1.25 | Реконструкция котельной с | Всего | 6 000,0 | | 6 000,0 | | | | | | сетями тепло-, |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | водоснабжения с. Кукелево | Областной бюджет | 5 400,0 | | 5 400,0 | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 600,0 | | 600,0 | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1.26 | Реконструкция котельной в | Всего | 6 500,0 | | 6 500,0 | | | | | | пос. Кульдур |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Областной бюджет | 5 850,0 | | 5 850,0 | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 650,0 | | 650,0 | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1.27 | Капитальный ремонт | Всего | 1 445,0 | | 1 445,0 | | | | | | тепловых сетей в с. |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | Бирофельд | Областной бюджет | 1 300,0 | | 1 300,0 | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Федеральный бюджет | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 145,0 | | 145,0 | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1.28 | Реконструкция системы | Всего | 357 880,0 | | | 130 280,0 | 211 000,0 | 16 600,0 | | | теплоснабжения в г. |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | Биробиджане | Областной бюджет | 35 000,0 | | | 10 000,0 | 10 000,0 | 15 000,0 | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Федеральный бюджет | 319 280,0 | | | 119 280,0 | 200 000,0 | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 3 600,0 | | | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 600,0 | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1.29 | Реконструкция котельной в | Всего | 133 400,0 | | | 71 000,0 | 62 400,0 | | | | с. Ленинское |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Областной бюджет | 20 000,0 | | | 10 000,0 | 10 000,0 | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Федеральный бюджет | 111 400,0 | | | 60 000,0 | 51 400,0 | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 2 000,0 | | | 1 000,0 | 1 000,0 | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1.30 | Реконструкция системы | Всего | 118 800,0 | | | 66 000,0 | 52 800,0 | | | | тепло-, водоснабжения в с. |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | Ленинское | Областной бюджет | 20 000,0 | | | 10 000,0 | 10 000,0 | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Федеральный бюджет | 96 800,0 | | | 55 000,0 | 41 800,0 | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 2 000,0 | | | 1 000,0 | 1 000,0 | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1.31 | Строительство очистных | Всего | 264 580,0 | | 0,0 | 121 000,0 | 126 980,0 | 16 600,0 | | | сооружений в пос. |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | Теплоозерск | Областной бюджет | 36 720,0 | | 0,0 | 10 000,0 | 11 720,0 | 15 000,0 | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Федеральный бюджет | 224 260,0 | | 0,0 | 110 000,0 | 114 260,0 | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 3 600,0 | | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 600,0 | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 2 | Подпрограмма "Жилище" | Всего | 6 355 650,27 | 2 772 350,27 | 916 325,0 | 927 325,0 | 792 325,0 | 947 325,0 | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Областной бюджет | 1 867 498,2 | 1 418 498,2 | 148 500,0 | 148 500,0 | 3 500,0 | 148 500,0 | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Федеральный бюджет | 655 827,07 | 643 027,07 | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 625,0 | 125,000 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | 3 831 700,0 | 710 700,0 | 764 500,0 | 775 500,0 | 785 500,0 | 795 500,0 | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 2.1 | Строительство 40- | Всего | 549 739,9 | 114 739,9 | 145 000,0 | 145 000,0 | 0,0 | 145 000,0 | | | квартирных жилых домов |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | для обеспечения жильем | Областной бюджет | 549 739,9 | 114 739,9 | 145 000,0 | 145 000,0 | 0,0 | 145 000,0 | | | отдельных категорий |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | граждан (с изготовлением | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | проектно-сметной |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | документации) | Бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 2.2 | Предоставление | Всего | 140 933,3 | 27 633,3 | 28 325,0 | 28 325,0 | 28 325,0 | 28 325,0 | | | социальных выплат |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | молодым семьям | Областной бюджет | 12 608,3 | 2 608,3 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Федеральный бюджет | 16 000,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 625,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | 111 700,0 | 21 700,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | 22 500,0 | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 2.3 | Предоставление социальной | Всего | 5 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | | | выплаты врачам на |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | погашение части основного | Областной бюджет | 5 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | | | долга по договорам |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | ипотечного кредитования на | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | приобретение жилья на |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | территории области | Бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 2.4 | Получение гражданами | Всего | 3 720 000,0 | 689 000,0 | 742 000,0 | 753 000,0 | 763 000,0 | 773 000,0 | | | ипотечных жилищных |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | кредитов | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | 3 720 000,0 | 689 000,0 | 742 000,0 | 753 000,0 | 763 000,0 | 773 000,0 | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 2.5. | Предоставление | Всего | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | межбюджетных |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | трансфертов на ремонт | Областной бюджет | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | муниципального жилья в с. |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | Головино, ул. Гвардейская, | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | д.1 |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 2.6 | Предоставление мер | Всего | 1 619 913,535 | 1 619 913,535 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | государственной поддержки |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | граждан, пострадавших в | Областной бюджет | 1 300 000,0 | 1 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | результате чрезвычайной |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | ситуации, вызванной | Федеральный бюджет | 319 913,535 | 319 913,535 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | крупномасштабным |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | наводнением на территории | Бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | Еврейской автономной | муниципальных | | | | | | | | | области в 2013 году | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 2.6.1 | Проектирование и | Всего | 397 807,36 | 397 807,36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | строительство инженерных | | | | | | | | | | и инфраструктурных | | | | | | | | | | объектов на территории | | | | | | | | | | Еврейской автономной | | | | | | | | | | области при строительстве | | | | | | | | | | жилых домов для граждан, | | | | | | | | | | лишившихся жилых |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | помещений вследствие | Областной бюджет | 346 597,36 | 346 597,36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | чрезвычайной ситуации, | | | | | | | | | | вызванной наводнением, | | | | | | | | | | строительство жилых | | | | | | | | | | помещений | | | | | | | | | | для граждан, утративших | | | | | | | | | | жилые помещения в | | | | | | | | | | результате чрезвычайной |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | ситуации, вызванной | Федеральный бюджет | 51 210,0 | 51 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | крупномасштабным | | | | | | | | | | наводнением на территории | | | | | | | | | | Еврейской автономной | | | | | | | | | | области в 2013 году | | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | муниципальных | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | | Внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | источники | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 2.6.2 | Предоставление иных | Всего | 771 640,39 | 771 640,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | межбюджетных | | | | | | | | | | трансфертов | | | | | | | | | | муниципальным | | | | | | | | | | образованиям Еврейской | | | | | | | | | | автономной области на цели | | | | | | | | | | проведения капитального | | | | | | | | | | ремонта поврежденных | | | | | | | | | | жилых помещений, | | | | | | | | | | находящихся в |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | муниципальной | Областной бюджет | 641 122,640 | 641 122,640 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | собственности, а также | | | | | | | | | | бесхозяйных жилых | | | | | | | | | | помещений и строительства | | | | | | | | | | или приобретения жилья | | | | | | | | | | взамен утраченного жилья | | | | | | | | | | в результате чрезвычайной | | | | | | | | | | ситуации, вызванной | | | | | | | | | | крупномасштабным | | | | | | | | | | наводнением на территории |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | Еврейской автономной | Федеральный бюджет | 130 517,75 | 130 517,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | области в 2013 году, | | | | | | | | | | находившегося в | | | | | | | | | | муниципальной | | | | | | | | | | собственности, а | | | | | | | | | | также бесхозяйных жилых | | | | | | | | | | помещений, а также на | | | | | | | | | | строительство объектов | | | | | | | | | | инженерно-технического | | | | | | | | | | обеспечения, |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | инфраструктурных | Бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | объектов и выполнение | муниципальных | | | | | | | | | других работ, | образований | | | | | | | | | связанных с | | | | | | | | | | осуществлением | | | | | | | | | | строительства жилья взамен | | | | | | | | | | утраченного жилья в | | | | | | | | | | результате чрезвычайной | | | | | | | | | | ситуации, вызванной | | | | | | | | | | крупномасштабным | | | | | | | | | | наводнением на территории | | | | | | | | | | Еврейской автономной | | | | | | | | | | области в 2013 году, |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | находившегося в | Внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | муниципальной | источники | | | | | | | | | собственности, а также | | | | | | | | | | бесхозных жилых | | | | | | | | | | помещений | | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 2.6.3 | Предоставление гражданам, | Всего | 67 995,785 | 67 995,785 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | пострадавшим в результате |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | чрезвычайной ситуации, | Областной бюджет | 37 000,0 | 37 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | вызванной |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | крупномасштабным | Федеральный бюджет | 30 995,785 | 30 995,785 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | наводнением на территории |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | Еврейской автономной | Бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | области в 2013 году, | муниципальных | | | | | | | | | социальной поддержки в | образований | | | | | | | | | виде выплаты денежных | | | | | | | | | | средств на проведение |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | капитального ремонта | Внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | поврежденных жилых | источники | | | | | | | | | помещений | | | | | | | | |--------+-----------------------------+----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | 2.6.4 | Предоставление гражданам, | Всего | 382 470,0 | 382 470,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | пострадавшим в результате |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | чрезвычайной ситуации, | Областной бюджет | 275 280,0 | 275 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | вызванной |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | крупномасштабным | Федеральный бюджет | 107 190,0 | 107 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | наводнением на территории |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | Еврейской автономной | Бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | области в 2013 году, | муниципальных | | | | | | | | | государственной поддержки | образований | | | | | | | | | в виде выплаты денежных |----------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | | средств на приобретение | Внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | жилья взамен утраченного | источники | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> Объемы финансирования из федерального, областного и местных бюджетов являются прогнозными и могут уточняться в течение действия программы. Структура финансирования программы Таблица 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и | Расходы (тыс. рублей), годы | | направления |-----------------------------------------------------------------------------------| | расходов | Всего | В том числе по годам | | | |-------------------------------------------------------------------| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | Всего | 7 344 469,17 | 2 842 064,17 | 960 770,0 | 1 315 605,0 | 1 245 505,0 | 980 525,0 | |------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | Областной бюджет | 2 085 289,2 | 1 484 569,2 | 188 500,0 | 188 500,0 | 45 220,0,0 | 178 500,0 | |------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | Федеральный | 1 407 567,07 | 643 027,07 | 3 200,0 | 347 480,0 | 410 660,0 | 3 200,0 | | бюджет | | | | | | | |------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | Другие источники | 3 851 612,9 | 714 467,9 | 769 070,0 | 779 625,0 | 789 625,0 | 798 825,0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Капитальные вложения | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Всего | 3 158 622,335 | 1 804 517,335 | 189 445,0 | 533 280,0 | 453 180,0 | 178 200,0 | |------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | Областной бюджет | 2 067 680,9 | 1 480 960,9 | 185 000,0 | 185 000,0 | 41 720,0 | 175 000,0 | |------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | Федеральный | 1 071 653,535 | 319 913,535 | 0,0 | 344 280,0 | 407 460,0 | 0,0 | | бюджет | | | | | | | |------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | Другие источники | 19 287,9 | 3 642,9 | 4 445,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 3 200,0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | НИОКР | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | Федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | бюджет | | | | | | | |------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Прочие расходы | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Всего | 4 185 846,835 | 1 037 546,835 | 771 325,0 | 782 325,0 | 792 325,0 | 802 325,0 | |------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | Областной бюджет | 17 608,3 | 3 608,3 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | |------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | Федеральный | 335 913,535 | 323 113,535 | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | | бюджет | | | | | | | |------------------+---------------+---------------+-----------+-------------+-------------+-----------| | Другие источники | 3 832 325,0 | 710 825,0 | 764 625,0 | 775 625,0 | 785 625,0 | 795 625,0 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> Объемы финансирования из федерального, областного и местных бюджетов являются прогнозными и могут уточняться в течение действия программы. 11. Методика оценки эффективности программы Методика оценки эффективности реализации программы представляет собой механизм контроля выполнения мероприятий программы в зависимости от достижения поставленных целей и задач, эффективности использования бюджетных средств, полноты и своевременности выполнения программных мероприятий. Эффективность реализации программы оценивается по следующим направлениям: 1. Степень достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений, приведенных в таблице 1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы рассчитывается по формуле: (Ф1/П1 + Ф2/П2 +... +Фк/Пк)) Дзп = ------------------------------------------, к где: Дзп - показатель достижения плановых значений показателей программы; к - количество показателей программы (определяется в соответствии с таблицей 1 программы); Ф - фактические значения показателей государственной программы за рассматриваемый период; П - планируемые значения достижения показателей программы за рассматриваемый период (определяются в соответствии с показателями таблицы 1 программы). 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств областного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения реализации программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы, приведенных в таблице 3 и таблице 4, по каждому источнику ресурсного обеспечения (областной бюджет, федеральный бюджет, бюджет муниципальных образований, внебюджетные источники). Оценка эффективности использования средств областного бюджета рассчитывается как: Дзп Эбс = ---------, Сзуз где: Эбс- показатель эффективности использования бюджетных средств; Дзп - показатель достижения целей и решения задач программы; Сзуз- показатель степени выполнения запланированного уровня затрат, который рассчитывается по формуле: Ф Сзуз = ------, П где: Ф - фактическое использование бюджетных средств в рассматриваемом периоде на реализацию программы; П - планируемые расходы областного бюджета на реализацию программы. Эффективность будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и ниже уровень использования бюджетных средств. 3. Степень реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации программы. Оценка степени своевременности реализации мероприятий программы осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий государственной программы. Оценка степени своевременности реализации мероприятий программы производится по формуле: ССмп = (Мн + Мз)/2х Мх 100, где: ССмп - степень своевременности реализации мероприятий программы (процентов); Мн - количество мероприятий, выполненных с соблюдением установленных плановых сроков начала реализации; Мз - количество мероприятий программы, завершенных с соблюдением установленных сроков; М - количество мероприятий программы (определяется на основании данных таблицы 2 программы). Уровень интегральной оценки эффективности в целом по программе определяется по формуле: Оп = 0,7 х Дзп + 0,3 х Сзуз, где: Дзп - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы; Сзуз - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов. Программа считается эффективной в случае достижения следующего значения показателя: 0,9?Оп?1,0. Социальная эффективность реализации программы достигается за счет: - обеспечения безопасности условий жизнедеятельности населения; - снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - повышения качества и надежности предоставления услуг холодного водоснабжения; - улучшения условий жизнедеятельности человека, сохранения здоровья населения, снижения воздействия негативных факторов на окружающую среду; - создания условий рационального использования энергоресурсов и устойчивого снабжения населения и предприятий муниципальных образований энергоресурсами. Технико-экономическая эффективность реализации программы определяется: - увеличением срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, источников теплоснабжения, водоснабжения и систем водоотведения; - снижением потерь энергоносителей в инженерных сетях за счет применения современных теплоизоляционных материалов, трубопроводов из износостойких материалов; - снижением удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования. Снижение экологических рисков обеспечивается: - сокращением доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям; - сокращением утечек из канализационных сетей; - сокращением выбросов продуктов сгорания и вредных выбросов в атмосферу при выработке тепловой энергии. ПОДПРОГРАММА "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области" 1. Паспорт подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области" (далее - Подпрограмма) ---------------------------------------------------------------------- | Наименование | Модернизация объектов коммунальной | | Подпрограммы | инфраструктуры в Еврейской автономной | | | области | |------------------+-------------------------------------------------| | Ответственный | Управление жилищно-коммунального | | исполнитель | хозяйства и энергетики правительства | | | Еврейской автономной области (далее - | | | область) | |------------------+-------------------------------------------------| | Соисполнители | Органы местного самоуправления | | Подпрограммы | муниципальных образований области | |------------------+-------------------------------------------------| | Цель | Создание условий для приведения | | Подпрограммы | коммунальной инфраструктуры области в | | | соответствие со стандартами качества, | | | обеспечивающими повышение надежности | | | функционирования систем жизнеобеспечения, | | | а также комфортные условия проживания | | | населения | |------------------+-------------------------------------------------| | Основные задачи | Модернизация объектов коммунальной | | Подпрограммы | инфраструктуры | |------------------+-------------------------------------------------| | Целевые | 1. Темпы замены ветхих и аварийных | | индикаторы и | инженерных сетей. | | показатели | 2. Интегральный показатель аварийности | | Подпрограммы | инженерных сетей. | | | 3. Потери энергоресурсов в инженерных сетях. | | | 4. Удельный расход топлива на выработку | | | тепловой энергии | |------------------+-------------------------------------------------| | Этапы и сроки | 2014-2018 годы в 1 этап | | реализации | | | Подпрограммы | | |------------------+-------------------------------------------------| | Ресурсное | Общий объем финансирования Подпрограммы | | обеспечение | за счет всех источников в 2014-2018 годах | | реализации | составит всего 988 818,9 тыс. рублей, в том | | Подпрограммы за | числе: за счет средств федерального бюджета - | | счет средств | 751 740,0 тыс. рублей, за счет средств | | областного | областного бюджета - 217 791,0 тыс. рублей, за | | бюджета и | счет средств местных бюджетов - 19 287,9 тыс. | | прогнозная | рублей (на условиях софинансирования), в том | | оценка расходов | числе: | | федерального | - 2014 год всего - 69 713,9 тыс. рублей, в том | | бюджета, | числе: 66 071,0 тыс. рублей за счет | | бюджетов | средств областного бюджета, 3 642,9 тыс. | | муниципальных | рублей за счет средств местных бюджетов; | | образований, | - 2015 год всего - 44 445,0 тыс. рублей, в том | | внебюджетных | числе: 40 000,0 тыс. рублей за счет средств | | средств на | областного бюджета, 4 445,0 тыс. рублей за | | реализацию целей | счет средств местных бюджетов; | | Подпрограммы | - 2016 год всего - 388 280,0 тыс. рублей, в том | | | числе: 344 280 тыс. рублей за счет средств | | | федерального бюджета, 40 000,0 тыс. рублей за | | | счет средств областного бюджета, 4 000,0 тыс. | | | рублей за счет средств местных бюджетов; | | | - 2017 год всего - 453 180,0 тыс. рублей, в том | | | числе: 407 460,0 тыс. рублей за счет | | | средств федерального бюджета, 41 720,0 тыс. | | | рублей за счет средств областного бюджета, 4 | | | 000,0 тыс. рублей за счет средств местных | | | бюджетов: | | | - 2018 год всего - 33 200,0 тыс. рублей, в том | | | числе: 30 000,0 тыс. рублей за счет средств | | | областного бюджета, 3 200,0 тыс. рублей за | | | счет средств местных бюджетов | |------------------+-------------------------------------------------| | Ожидаемые | Успешное выполнение мероприятий | | результаты | программы позволит обеспечить следующие | | реализации | результаты и показатели социально- | | Подпрограммы | экономической эффективности: | | | - снижение потерь в инженерных сетях к 2018 | | | году - до 14 процентов в сетях | | | теплоснабжения и до 14,6 процента в | | | сетях водоснабжения; | | | - снижение удельного расхода топлива до 0,18 | | | т. у. т.; | | | - замена 50,8 км тепловых сетей; | | | - замена 37,2 км водопроводных сетей; | | | - замена 49,9 км канализационных сетей | ---------------------------------------------------------------------- <*> Объемы финансирования из федерального, областного и местных бюджетов являются прогнозными и могут уточняться в течение действия Подпрограммы. 2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса области характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость. Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет сегодня в среднем 64 процента. В целом по области износ котельных составляет 65 процентов, сетей водопровода - 65 процентов, сетей канализации - 75 процентов, тепловых сетей - 55,6 процента, водопроводных насосных станций - 56 процентов, канализационных насосных станций - 64 процента, очистных сооружений водопровода - 46,7 процента, очистных сооружений канализации - 85 процентов. Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры. Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры, суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10-15 процентов. Ветхое состояние тепловых сетей становится причиной временного отключения от теплоснабжения жилых домов и объектов социального значения в зимние периоды. Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения в ряде населенных пунктов достигают 60 процентов поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения стал дефицит в обеспечении населения области питьевой водой нормативного качества. Более 40 процентов водопроводов с забором воды из подземных источников не имеют необходимого комплекса очистных сооружений и не обеспечивают полное обеззараживание и очистку воды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству питьевой воды. Загрязнение окружающей среды связано с дефицитом мощностей по очистке канализационных стоков. Из эксплуатирующихся канализационных очистных сооружений 60 процентов перегружены, многие эксплуатируются 25-30 и более лет и требуют срочной реконструкции. Как следствие, неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в открытые водоемы, что обостряет экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водоемов. Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам области и позволит: - обеспечить более комфортные условия проживания населения Еврейской автономной области путем повышения качества предоставления коммунальных услуг; - снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям; - обеспечить более рациональное использование водных ресурсов; - улучшить экологическое состояние на территории области. Низкая энергетическая эффективность производства отдельных видов выпускаемой продукции и экономики региона в целом обуславливают необходимость проведения работы, направленной на снижение удельных затрат на потребление энергоресурсов в общих расходах каждого хозяйствующего субъекта. Повышение энергоэффективности экономики объективно диктуется предъявляемыми требованиями в условиях рыночной экономики, дальнейшего роста цен и тарифов на энергоресурсы и необходимости обеспечения конкурентоспособности в мировой экономической системе. Внедрение мероприятий, направленных на обеспечение энергетической эффективности, позволит повысить роль проводимых энергетических обследований, учета и контроля за потреблением энергоресурсов, совершенствование системы их нормирования в бюджетной сфере, стимулирование мер по снижению энергоемкости продукции. Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Низкая эффективность использования энергетических ресурсов обуславливает необходимость проведения работы, направленной на снижение удельных затрат на потребление энергоресурсов населением. Внедрение мероприятий, направленных на обеспечение энергетической эффективности, позволит повысить роль учета и контроля за потреблением энергоресурсов, совершенствовать системы их нормирования в жилом фонде. 3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели и задачи Подпрограммы Одним из приоритетов жилищной политики области является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг". Основной целью Подпрограммы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, а также комфортные условия проживания населения. Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 4. Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы приведены в таблице 1 государственной программы Еврейской автономной области "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развитие жилищного комплекса в Еврейской автономной области" на 2014- 2018 годы. Сбор информации о показателях (индикаторах) Подпрограммы планируется осуществлять посредством анализа отчетов соисполнителей программных мероприятий, поступивших в адрес ответственного исполнителя, по итогам проведенных мероприятий. 5. Прогноз конечных результатов Подпрограммы Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить следующие результаты и показатели социально-экономической эффективности: - снижение потерь в инженерных сетях к 2018 году - до 14 процентов в сетях теплоснабжения и до 14,6 процента в сетях водоснабжения; - снижение удельного расхода топлива до 0,18 т. у. т.; - замена 50,8 км тепловых сетей; - замена 37,2 км водопроводных сетей; - замена 49,9 км канализационных сетей. 6. Сроки реализации Подпрограммы Подпрограмма рассчитана на 2014-2018 годы в 1 этап. 7. Система Подпрограммных мероприятий Мероприятия Подпрограммы приведены в таблице 2 государственной программы Еврейской автономной области "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развитие жилищного комплекса в Еврейской автономной области" на 2014-2018 годы. 8. Механизм реализации Подпрограммы Подпрограмма является составной частью государственной программы Еврейской автономной области "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развитие жилищного комплекса в Еврейской автономной области" на 2014-2018 годы. Ответственным исполнителем Подпрограммы является управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области. Соисполнителями Подпрограммы - исполнителями программных мероприятий являются органы местного самоуправления муниципальных образований области. Задачи ответственного исполнителя Подпрограммы: - формирование методологической базы для решения жилищной проблемы, формирования рынка доступного жилья; - выявление и поддержка эффективных направлений использования средств областного и местных бюджетов для достижения цели Подпрограммы; - мониторинг целевого использования бюджетных средств; - представление отчетов об использовании средств федерального, областного бюджетов и реализации Подпрограммы в целом. Ответственный исполнитель и соисполнители Подпрограммы в ходе реализации Подпрограммы контролируют своевременность выполнения мероприятий и целевое использование бюджетных средств, на конкурсной основе осуществляют отбор исполнителей работ (услуг), согласовывают с ними возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования. 9. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Подпрограммы В рамках Подпрограммы оказание государственных услуг юридическим и (или) физическим лицам не планируется. 10. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы Общий объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников в 2014-2018 годах составит всего 988 818,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 751 740,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 217 791,0 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов - 19 287,9 тыс. рублей (на условиях софинансирования), в том числе: - 2014 год всего - 69 713,9 тыс. рублей, в том числе: 66 071,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 3 642,9 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов; - 2015 год всего - 44 445,0 тыс. рублей, в том числе: 40 000,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 4 445,0 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов; - 2016 год всего - 388 280,0 тыс. рублей, в том числе: 344 280 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 40 000,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 4 000,0 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов; - 2017 год всего - 453 180,0 тыс. рублей, в том числе: 407 460,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 41 720,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 4 000,0 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов: - 2018 год всего - 33 200,0 тыс. рублей, в том числе: 30 000,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 3 200,0 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы приведена в таблице 3 государственной программы Еврейской автономной области "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развитие жилищного комплекса в Еврейской автономной области" на 2014- 2018 годы. Таблица 1 Структура финансирования Подпрограммы --------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и | Расходы (тыс. рублей), годы | | направления расходов |--------------------------------------------------------------------| | | Всего | В том числе по годам | | | |--------------------------------------------------------| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |----------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+----------| | Всего | 988 818,9 | 69 713,9 | 44 445,0 | 388 280,0 | 453 180,0 | 33 200,0 | |----------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+----------| | Областной бюджет | 217 791,0 | 66 071,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 41 720,0 | 30 000,0 | |----------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+----------| | Федеральный бюджет | 751 740,0 | 0,0 | 0,0 | 344 280,0 | 407 460,0 | 0,0 | |----------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+----------| | Другие источники | 19 287,9 | 3 642,9 | 4 445,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 3 200,0 | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | Капитальные вложения | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | Всего | 988 818,9 | 69 713,9 | 44 445,0 | 388 280,0 | 453 180,0 | 33 200,0 | |----------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+----------| | Областной бюджет | 217 791,0 | 66 071,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 41 720,0 | 30 000,0 | |----------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+----------| | Федеральный бюджет | 751 740,0 | 0,0 | 0,0 | 344 280,0 | 407 460,0 | 0,0 | |----------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+----------| | Другие источники | 19 287,9 | 3 642,9 | 4 445,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 3 200,0 | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | НИОКР | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |----------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+----------| | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | Прочие расходы | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |----------------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+----------| | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------- Подпрограмма "Жилище" 1. Паспорт подпрограммы "Жилище" (далее - Подпрограмма) --------------------------------------------------------------------- | Наименование | Жилище | | Подпрограммы | | |-----------------+-------------------------------------------------| | Ответственный | Управление архитектуры и строительства | | исполнитель | правительства Еврейской автономной области | | Подпрограммы | (далее - область) | |-----------------+-------------------------------------------------| | Соисполнители | Управление по внутренней политике области; | | Подпрограммы | управление здравоохранения правительства | | | области, ОАО "Региональный оператор | | | ЕАО" (по согласованию) | |-----------------+-------------------------------------------------| | Цель | Обеспечение граждан области доступным и | | Подпрограммы | комфортным жильем путем реализации | | | механизмов поддержки и развития жилищного | | | строительства и стимулирования спроса на рынке | | | жилья | |-----------------+-------------------------------------------------| | Основные задачи | 1. Стимулирование строительства жилья. | | Подпрограммы | 2. Стимулирование платежеспособного спроса на | | | рынке жилья. | | | 3. Предоставление благоустроенных жилых | | | помещений специализированного жилищного | | | фонда по договорам найма специализированных | | | жилых помещений детям-сиротам и детям, | | | оставшимся без попечения родителей. | | | 4. Предоставление молодым семьям - участникам | | | программы социальных выплат на приобретение | | | жилья или строительство индивидуального | | | жилого дома. | | | 5. Содействие в выдаче гражданам области | | | ипотечных жилищных кредитов. | | | 6. Формирование специальных условий | | | ипотечного кредитования отдельных категорий | | | граждан | |-----------------+-------------------------------------------------| | Целевые | 1. Обеспечение ввода жилья в области. | | индикаторы и | 2. Снижение показателя превышения среднего | | показатели | уровня процентной ставки по ипотечному | | Подпрограммы | жилищному кредиту по отношению к индексу | | | потребительских цен к 2018 году до уровня | | | 2,2 процентных пункта. | | | 3. Обеспечение жильем молодых семей области. | | | 4. Выдача гражданам не менее 3510 ипотечных | | | жилищных кредитов на сумму не менее 3 | | | 720,0 млн. рублей. | | | 7. Предоставление к 2018 году доступного и | | | комфортного жилья 40 процентам семей, | | | желающих улучшить свои жилищные условия, от | | | общего их числа. | | | 8. Строительство четырех 40-квартирных жилых | | | домов для обеспечения жильем отдельных | | | категорий граждан. | | | 9. Предоставление благоустроенных жилых | | | помещений специализированного жилищного | | | фонда по договорам найма специализированных | | | жилых помещений детям-сиротам и детям, | | | оставшимся без попечения родителей, лицам из их | | | числа. | | | 10. Предоставление жилых помещений по | | | договорам социального найма многодетным | | | семьям, нуждающимся в улучшении жилищных | | | условий. | | | 11. Предоставление служебных жилых | | | помещений работникам бюджетной сферы | | | Еврейской автономной области. | | | 12. Создание фонда арендного жилья. | | | 13. Предоставление социальной выплаты врачам | | | на погашение части основного долга по договорам | | | ипотечного кредитования на приобретение жилья | | | на территории области | |-----------------+-------------------------------------------------| | Этапы и сроки | 2014-2018 годы в 1 этап | | реализации | | | Подпрограммы | | |-----------------+-------------------------------------------------| | Ресурсное | Общий объем средств, привлекаемых для | | обеспечение | реализации Подпрограммы в 2014-2018 годах, | | реализации | составит 6 355 650,27 тыс. рублей *, в том | | Подпрограммы | числе: | | | средства областного бюджета - 1 867 498,2 | | | тыс. рублей *; | | | средства федерального бюджета - 655 827,07 | | | тыс. рублей *; | | | средства бюджетов муниципальных образований - | | | 625,0 тыс. рублей *; | | | внебюджетные источники - 3 831 700,0 тыс. | | | рублей *, в том числе: | | | - в 2014 году общий объем финансирования | | | составит 2 772 350,27 тыс. рублей, в том | | | числе: | | | средства областного бюджета - 1 418 498,2 тыс. | | | рублей; | | | средства федерального бюджета - 643 027,07 | | | тыс. рублей; | | | средства бюджетов муниципальных образований - | | | 125,0 тыс. рублей; | | | внебюджетные источники - 710 700,0 тыс. рублей; | | | - в 2015 году общий объем финансирования | | | составит 916 325,0 тыс. рублей, в том числе: | | | средства областного бюджета - 148 500,0 тыс. | | | рублей; | | | средства федерального бюджета - 3 200,0 тыс. | | | рублей; | | | средства бюджетов муниципальных образований - | | | 125,0 тыс. рублей; | | | внебюджетные источники - 764 500,0 тыс. рублей; | | | - в 2016 году общий объем финансирования | | | составит 927 325,0 тыс. рублей, в том числе: | | | средства областного бюджета - 148 500,0 тыс. | | | рублей; | | | средства федерального бюджета - 3 200,0 тыс. | | | рублей; | | | средства бюджетов муниципальных образований - | | | 125,0 тыс. рублей; | | | внебюджетные источники - 775 500,0 тыс. рублей; | | | - в 2017 году общий объем финансирования | | | составит 792 325,0 тыс. рублей, в том числе: | | | средства областного бюджета - 3 500,0 тыс. | | | рублей; | | | средства федерального бюджета - 3 200,0 тыс. | | | рублей; | | | средства бюджетов муниципальных образований - | | | 125,0 тыс. рублей; | | | внебюджетные источники - 785 500,0 тыс. рублей; | | | - в 2018 году общий объем финансирования | | | составит 947 325,0 тыс. рублей, в том числе: | | | средства областного бюджета - 148 500 тыс. | | | рублей; | | | средства федерального бюджета - 3 200,0 тыс. | | | рублей; | | | средства бюджетов муниципальных образований - | | | 125,0 тыс. рублей; | | | внебюджетные источники - 795 500,0 тыс. рублей | |-----------------+-------------------------------------------------| | | В ходе реализации Подпрограммы планируется | | | обеспечить следующие результаты и показатели | | | социально-экономической эффективности: | | | - обеспечение ввода жилья в области: | | | в 2014 году - 58,0 тыс. кв. метров жилья; | | | в 2015 году - 59,0 тыс. кв. метров жилья; | | | в 2016 году - 60,0 тыс. кв. метров жилья; | | | в 2017 году - 60,0 тыс. кв. метров жилья; | | | в 2018 году - 61,0 тыс. кв. метров жилья; | | | - снижение показателя превышения среднего | | | уровня процентной ставки по ипотечному | | | жилищному кредиту по отношению к индексу | | | потребительских цен к 2018 году до уровня | | | 2,2 процентных пункта; | | | - увеличение количества выдаваемых ипотечных | | | жилищных кредитов до 730 штук в год к 2018 | | | году; | | | - предоставление к 2018 году доступного и | | | комфортного жилья 40 процентам семей, | | | желающих улучшить свои жилищные условия, от | | | общего их числа; | | | - строительство четырех 40-квартирных жилых | | | домов для обеспечения жильем отдельных | | | категорий граждан, в том числе: | | | в 2014 году - 1 дом; | | | в 2015 году - 1 дом; | | | в 2016 году - 1 дом; | | | в 2018 году - 1 дом; | | | - предоставление благоустроенных жилых | | | помещений специализированного жилищного | | | фонда по договорам найма специализированных | | | жилых помещений 138 детям-сиротам и | | | детям, оставшимся без попечения родителей, | | | лицам из их числа, в том числе: | | | в 2014 году - 36 гражданам указанной категории; | | | в 2015 году - 22 гражданам указанной категории; | | | в 2016 году - 40 гражданам указанной категории; | | | в 2018 году - 40 гражданам указанной категории; | | | - предоставление жилых помещений по договорам | | | социального найма 4 многодетным семьям, | | | нуждающимся в улучшении жилищных условий, в | | | том числе: | | | в 2014 году - 2 семьям; | | | в 2015 году - 2 семьям; | | | - предоставление не менее 32 служебных жилых | | | помещений работникам бюджетной сферы | | | Еврейской автономной области, в том числе: | | | в 2014 году - не менее 16 жилых помещений; | | | в 2015 году - не менее 16 жилых помещений; | | | - создание фонда арендного жилья в объеме | | | 580,0 кв. метра; | | | - обеспечение жильем 35 молодых семей, в том | | | числе: | | | в 2014 году - 7 семей; | | | в 2015 году - 7 семей; | | | в 2016 году - 7 семей; | | | в 2017 году - 7 семей; | | | в 2018 году - 7 семей; | | | - выдача гражданам не менее 3510 ипотечных | | | жилищных кредитов на сумму не менее 3 | | | 720,0 млн. рублей, в том числе: | | | в 2014 году - 650 кредитов; | | | в 2015 году - 700 кредитов; | | | в 2016 году - 710 кредитов; | | | в 2017 году - 720 кредитов; | | | в 2018 году - 730 кредитов; | | | - предоставление социальной выплаты врачам на | | | погашение части основного долга по договорам | | | ипотечного кредитования на приобретение жилья | | | на территории области, в том числе: | | | в 2014 году - 5 врачам; | | | в 2015 году - 5 врачам; | | | в 2016 году - 5 врачам; | | | в 2017 году - 5 врачам; | | | в 2018 году - 5 врачам | --------------------------------------------------------------------- * Подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов областного бюджета и бюджетов муниципальных образований, утверждении федерального бюджета исходя из возможностей федерального, областного бюджетов и бюджетов муниципальных образований. 2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, основные проблемы и прогноз ее развития Анализ ситуации в жилищной сфере области свидетельствует о том, что на сегодняшний день, заметно активизировано жилищное строительство. Сформирована нормативная правовая база государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы, создана и развивается система ипотечного жилищного кредитования граждан, увеличены инвестиции в жилищное строительство. Однако основными проблемами являются: - низкая доступность кредитных ресурсов, как для строительных организаций, так и для граждан, возникшая в ходе кризиса и продолжающая оставаться фактором негативного влияния на развитие строительной отрасли в целом; - снижение объемов субсидирования из федерального бюджета, недостаток средств в областном и местном бюджетах на предоставление социальных выплат молодым семьям, малоимущим и гражданам иных категорий на приобретение жилья и улучшение жилищных условий, рост задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями; - недостаток подготовленных для комплексной жилой застройки земельных участков, имеющих инфраструктурное обеспечение; - слабая проработанность в муниципальных образованиях области документов градостроительного планирования и территориального зонирования; - неравномерное осуществление жилищного строительства в муниципальных образованиях области. Подпрограмма предусматривает решение вышеуказанных проблем с учетом возможностей бюджетного финансирования различных уровней и внебюджетных ресурсов. Основным направлением подпрограммы является улучшение жилищных условий граждан области, дальнейшее повышение доступности жилья. Также основной проблемой является задолженность по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями, в том числе: 2014 год - 614 человек 2015 год - 590 человека; 2016 год - 580 человек; 2017 год - 570 человек; 2018 год - 560 человек. 3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели и задачи Подпрограммы Цель Подпрограммы - обеспечение граждан области доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1. Стимулирование строительства жилья. 2. Стимулирование платежеспособного спроса на рынке жилья. Строительство и предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан. 3. Предоставление молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. 4. Содействие в выдаче гражданам области ипотечных жилищных кредитов. 5. Формирование специальных условий ипотечного кредитования отдельных категорий граждан. 4. Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы приведены в таблице 1 государственной программы Еврейской автономной области "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развитие жилищного комплекса в Еврейской автономной области" на 2014- 2018 годы. Сбор информации о показателях (индикаторах) Подпрограммы планируется осуществлять посредством анализа отчетов соисполнителей Подпрограммы, поступивших в адрес ответственного исполнителя, по итогам проведенных мероприятий. 5. Прогноз конечных результатов Подпрограммы Реализация Подпрограммы позволит обеспечить достижение в 2018 году следующих показателей: - обеспечение ввода жилья в области до уровня в 298,0 тыс. кв. метров, что позволит гражданам области улучшить свои жилищные условия; - снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту по отношению к индексу потребительских цен к 2018 году до уровня 2,2 процентных пункта, что позволит сделать более доступным ипотечное жилищное кредитование; - обеспечение в период реализации Подпрограммы жильем 138 детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; - выдача гражданам не менее 3510 ипотечных жилищных кредитов на сумму не менее 3 720,0 млн. рублей; - предоставление социальных выплат 25 врачам на погашение части основного долга по договорам ипотечного кредитования на приобретение жилья на территории области; - строительство четырех 40-квартирных жилых домов для обеспечения жильем отдельных категорий граждан; - предоставление к 2018 году доступного и комфортного жилья 40 процентам семей, желающих улучшить свои жилищные условия, от общего их числа; - создание фонда арендного жилья в объеме 580,0 кв. метра; - увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов до 730 шт. в год; - предоставление жилых помещений по договорам социального найма 4 многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий; - предоставление не менее 32 служебных жилых помещений работникам бюджетной сферы Еврейской автономной области. 6. Сроки и этапы реализации Подпрограммы Срок реализации подпрограммы 2014-2018 годы в 1 этап. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|