Расширенный поиск
Постановление Правительства Сахалинской области от 29.08.2014 № 415ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 августа 2014 г. № 415 г. Южно-Сахалинск О внесении изменений в государственную программу Сахалинской области «Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 31 декабря 2013 года № 808 В связи с внесением изменений в Закон Сахалинской области от 05.12.2013 № 112-ЗО «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» Правительство Сахалинской области постановляет: 1. Утвердить изменения, вносимые в государственную программу Сахалинской области «Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 31 декабря 2013 года № 808 с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Сахалинской области от 29 мая 2014 года № 254 (прилагаются). 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губернские ведомости» и разместить на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области. Губернатор Сахалинской области А.В.Хорошавин УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Сахалинской области от 29 августа 2014 г. № 415 ИЗМЕНЕНИЯ в государственную программу Сахалинской области "Развитие Промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года" 1. Внести в государственную программу Сахалинской области «Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 31 декабря 2013 года № 808 с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Сахалинской области от 29 мая 2014 № 254 (далее - Госпрограмма), следующие изменения: 1.1. Паспорт Госпрограммы изложить в следующей редакции: ««ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА» |——————————————————————————————————|——————————————————————————————————| |Наименование государственной|Государственная программа| |программы |Сахалинской области «Развитие| | |промышленности в Сахалинской| | |области на период до 2020 года» | | | | |——————————————————————————————————|——————————————————————————————————| |Ответственный исполнитель|Министерство экономического| |государственной программы |развития Сахалинской области | | | | |——————————————————————————————————|——————————————————————————————————| |Соисполнители государственной |Министерство природных ресурсов | |программы |и охраны окружающей среды| | |Сахалинской области | | |Министерство строительства| | |Сахалинской области | | |Министерство инвестиций и внешних | | |связей Сахалинской области | | |Министерство энергетики и| | |жилищно-коммунального хозяйства| | |Сахалинской области | | |Министерство образования| | |Сахалинской области | | |Агентство газификации и развития| | |инфраструктуры Сахалинской области| | | | |——————————————————————————————————|——————————————————————————————————| |Участники государственной |Министерство природных ресурсов и| |программы |охраны окружающей среды| | |Сахалинской области | | |Министерство строительства| | |Сахалинской области | | |Министерство инвестиций и внешних | | |связей Сахалинской области | | |Министерство энергетики и| | |жилищно-коммунального хозяйства| | |Сахалинской области | | |Министерство образования| | |Сахалинской области | | |Агентство газификации и развития| | |инфраструктуры Сахалинской области| | | | |——————————————————————————————————|——————————————————————————————————| |Подпрограммы государственной|Подпрограмма 1 «Развитие| |программы |электроэнергетики Сахалинской| | |области» | | |Подпрограмма 2 «Газификация| | |Сахалинской области» | | |Подпрограмма 3 «Развитие угольной| | |отрасли Сахалинской области» | | | | |——————————————————————————————————|——————————————————————————————————| |Цели государственной программы |Формирование в Сахалинской области| | |устойчивой и конкурентоспособной| | |промышленности на основе внедрения| | |передовых промышленных| | |технологий, обеспечивающих| | |эффективную добычу и переработку| | |минерально-сырьевых и природных| | |ресурсов | | | | |——————————————————————————————————|——————————————————————————————————| |——————————————————————————————————|——————————————————————————————————| |Задачи государственной программы |1. Создание условий для| | |рационального и эффективного| | |использования природно-ресурсного| | |потенциала Сахалинской области. | | |2. Создание условий, стимулирующих| | |приток инвестиций в развитие| | |промышленного потенциала, в том| | |числе на основе развития| | |государственно-частного | | |партнерства. | | |3. Сглаживание структурных| | |диспропорций в экономике региона| | |на основе опережающего развития| | |перерабатывающих и обрабатывающих| | |отраслей. | | |4. Совершенствование системы| | |профессиональной подготовки кадров| | | | | | | |——————————————————————————————————|——————————————————————————————————| |Этапы и сроки реализации|Реализация программы будет| |государственной программы |осуществляться в два этапа: | | |2014 - 2016 годы; | | |2017 - 2020 годы | | | | |——————————————————————————————————|——————————————————————————————————| |Объемы бюджетных ассигнований|Общий объем средств, направленных| |государственной программы |на реализацию программы, составит| | |799 547 016,7 тыс. рублей, в том| | |числе по годам: | | |2014 год – 165 054 699,7 тыс.| | |рублей; | | |2015 год – 181 181 916,8 тыс.| | |рублей; | | |2016 год – 166 008 488,3 тыс.| | |рублей; | | |2017 год – 73 202 590,9 тыс.| | |рублей; | | |2018 год – 65 122 977 тыс. рублей;| | |2019 год – 64 648 927 тыс. рублей;| | |2020 год – 84 327 417 тыс. рублей.| | | | | |Средства областного бюджета – | | |19 564 981,7 тыс. рублей, в том| | |числе по | | |годам: | | |2014 год – 1 628 162,3 тыс.| | |рублей; | | |2015 год – 1 355 605,7 тыс.| | |рублей; | | |2016 год – 2 681 473,7 тыс.| | |рублей; | | |2017 год – 2 427 500 тыс. рублей; | | |2018 год – 2 606 600 тыс. рублей; | | |2019 год – 4 634 640 тыс. рублей; | | |2020 год – 4 231 000 тыс. рублей. | | | | | |Средства бюджетов муниципальных| | |образований – 364 525 тыс. рублей,| | | | | |в том числе по годам: | | |2014 год – 89 967,4 тыс. рублей; | | |2015 год – 74 331,1 тыс. рублей; | | |2016 год – 116 024,6 тыс. рублей; | | |2017 год – 38 390,9 тыс. рублей; | | |2018 год – 17 877 тыс. рублей; | | |2019 год – 17 877 тыс. рублей; | | |2020 год – 10 057 тыс. рублей. | | | | | |Объем привлеченных финансовых | | |средств – 779 617 510 тыс. рублей,| | | | | |в том числе по годам: | | |2014 год – 163 336 570 тыс.| | |рублей; | | |2015 год – 179 751 980 тыс.| | |рублей; | | |2016 год – 163 210 990 тыс.| | |рублей; | | |2017 год – 70 736 700 тыс. рублей;| | |2018 год – 62 498 500 тыс. рублей;| | |2019 год – 59 696 410 тыс. рублей;| | |2020 год – 80 086 360 тыс. рублей | | | | |——————————————————————————————————|——————————————————————————————————| |Целевые индикаторы государственной|В период 2013 - 2020 г.| |программы и их количественные|планируется увеличение: | |значения |- индекса объема валового| | |регионального продукта - на 6,8| | |п.п.; | | |- доли промышленного производства| | |в валовом региональном продукте –| | |до 87,9% | | |- индекса промышленного| | |производства - на 4,8 п.п., в том| | |числе в обрабатывающих отраслях -| | |на 23 п.п.; | | |- доли обрабатывающих производств| | |- на 1,7%; | | | - производительности труда - на| | |5,2%; | | |- модернизированных и| | |высокопроизводительных рабочих| | |мест - на 14,9 тыс. единиц; | | |- реальной заработной платы в| | |отраслях промышленного| | |производства - на 7,7% | | | | |——————————————————————————————————|——————————————————————————————————| 1.2. Из раздела 5 «Перечень основных мероприятий Госпрограммы» исключить Мероприятие 1.7. «Разработка Анивских газовых месторождений». 1.3. В абзаце 1 раздела 10 «Ресурсное обеспечение госпрограммы»: 1.3.1. заменить: - цифры «805743747,1» цифрами «799547016,7»; - цифры «19427550» цифрами «19564981,7»; - цифры «359875» цифрами «364525»; 1.3.2. исключить слова и цифры «средства федерального бюджета - 6338812,4 тыс. рублей». 1.4. Изложить раздел 12 «Методика оценки эффективности Госпрограммы» в следующей редакции: «Раздел 12. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСПРОГРАММЫ Методика оценки эффективности Госпрограммы разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 № 117 (далее – Порядок реализации государственных программ). Оценка эффективности Госпрограммы производится ежегодно. Основанием для оценки являются данные, включаемые в формы мониторинга реализации Госпрограммы в порядке и сроки, установленные Порядком реализации государственных программ. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Госпрограммы. Оценка эффективности Госпрограммы осуществляется по мероприятиям, включенным в подпрограмму Госпрограммы, и отдельно по мероприятиям Госпрограммы при наличии в ней мероприятий, не входящих в перечень мероприятий подпрограмм Госпрограммы. Оценка эффективности Госпрограммы определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов, интегрального показателя эффективности Госпрограмм и показателя комплексной эффективности Госпрограммы на основе следующих формул: 1) Степень достижения планового значения индикатора (показателя): - для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: СДi = ЗИфi / ЗИпi; - для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: СДi = ЗИпi / ЗИфi, где: СДi – степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) Госпрограммы; ЗИфi – значение i-го индикатора (показателя) Госпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПпi – плановое значение i-го индикатора (показателя) Госпрограммы. Если СДi > 1, то значение СДi принимается равным 1. На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) Госпрограммы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов Госпрограммы по следующей формуле: СД = Сумма СДi / N, где: СД – степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) госпрограммы; N – число индикаторов (показателей) в Госпрограмме. 2) Степень реализации мероприятий: СРм = Мф / Мп, где: СРм – степень реализации мероприятий Госпрограммы; Мф – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; Мп – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации Госпрограммы. 3) Степень соответствия запланированному уровню расходов: ССур = Рф / Рп, где: ССур – степень соответствия запланированному уровню расходов Госпрограммы; Рф – фактические расходы на реализацию Госпрограммы в отчетном году; Рп – плановые расходы на реализацию Госпрограммы в отчетном году. 4) Интегральный показатель эффективности Госпрограммы: ПЭj = (СДj + CРмj + ССурj ) / 3, где: ПЭj - интегральный показатель эффективности Госпрограммы; СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) Госпрограммы; CРмj - степень реализации мероприятий Госпрограммы; ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов Госпрограммы. 5) Показатель комплексной эффективности госпрограммы рассчитывается по следующей формуле: ПКЭ = Сумма ПЭj / К, где: ПКЭ – показатель комплексной эффективности Госпрограммы; К – количество подпрограмм, включая Госпрограмму, при наличии в ней мероприятий, не входящих в перечень мероприятий подпрограмм Госпрограммы. Показатели эффективности Госпрограммы, предусмотренные пунктами 1 – 5 настоящего раздела, оцениваются согласно следующим значениям: - высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95; - средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95; - низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 0,90. В остальных случаях эффективность государственной программы признается неудовлетворительной.». 2. Внести в подпрограмму № 1 «Развитие электроэнергетики Сахалинской области» к Госпрограмме (далее – Подпрограмма 1) следующие изменения: 2.1. Изложить паспорт Подпрограммы 1 в следующей редакции: «Паспорт Подпрограммы |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Наименование подпрограммы |«Развитие электроэнергетики Сахалинской| | |области» государственной программы| | |Сахалинской области «Развитие| | |промышленности в Сахалинской области на| | |период до 2020 года» (далее – подпрограмма)| | | | |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Ответственный исполнитель |Агентство газификации и развития| |подпрограммы |инфраструктуры Сахалинской области | | | | |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Участники подпрограммы |Министерство энергетики и| | |жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской| | |области | | |Министерство инвестиций и внешних связей| | |Сахалинской области | |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Цели подпрограммы |1. Сокращение инфраструктурных ограничений,| | |препятствующих социально-экономическому| | |развитию Сахалинской области. | | |2. Обеспечение бесперебойного| | |функционирования сахалинской энергосистемы| | |и надежного электроснабжения региональных| | |потребителей. | | |3. Повышение эффективности использования| | |электрической энергии. | | |4. Сокращение потерь электроэнергии в сетях| | |общего пользования | | | | |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Задачи подпрограммы |1. Строительство системообразующих| | |высоковольтных линий электропередачи и| | |подстанций с современным оборудованием. | | |2. Реконструкция и техническое| | |перевооружение системообразующих| | |высоковольтных электросетевых объектов,| | |исчерпавших нормативный срок службы,| | |состояние которых не соответствует| | |нормативным требованиям. | | |3. Повышение пропускной способности и| | |надежности электросети | |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Этапы и сроки реализации|Реализация Подпрограммы 1 будет| |подпрограммы |осуществляться в два этапа: | |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————| | |2014 - 2016 годы; | |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————| | |2017 - 2020 годы | | | | |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Общий объем средств, направленных на| |финансирования |реализацию подпрограммы, составит 40 406| |подпрограммы |026,2 тыс. рублей, в том числе по годам: | | |2014 год – 1 350 964,7 тыс. рублей; | | |2015 год – 7 880 350 тыс. рублей; | | |2016 год – 7 778 390 тыс. рублей; | | |2017 год – 1 455 500 тыс. рублей; | | |2018 год – 1 897 022 тыс. рублей; | | |2019 год – 6 173 291,5 тыс. рублей; | | |2020 год – 13 870 508 тыс. рублей. | | | | | |Средства областного бюджета – 11 181 376,2| | |тыс. рублей, в том числе по годам: | | |2014 год – 377 394,7 тыс. рублей; | | |2015 год – 200 000 тыс. рублей; | | |2016 год – 1 002 900 тыс. рублей; | | |2017 год – 1 255 500 тыс. рублей; | | |2018 год – 1 697 022 тыс. рублей; | | |2019 год – 3 438 231,5 тыс. рублей; | | |2020 год – 3 210 278 тыс. рублей. | | | | | |Объем привлеченных финансовых средств – | | |29 224 650 тыс. рублей, в том числе по| | |годам: | | |2014 год – 973 570 тыс. рублей; | | |2015 год – 7 680 350 тыс. рублей; | | |2016 год – 6 775 490 тыс. рублей; | | |2017 год – 200 000 тыс. рублей; | | |2018 год – 200 000 тыс. рублей; | | |2019 год – 2 735 010 тыс. рублей; | | |2020 год – 10 660 230 тыс. рублей | |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Целевые индикаторы |Ввод генерирующих мощностей суммарной| |подпрограммы и их |мощностью 276,4 МВт. | |количественные значения |Протяженность построенных и| | |реконструированных электрических сетей 259| | |км» | | | | |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————| 2.2. В разделе 5 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Подпрограммы 1 исключить таблицу 1.10 «Мероприятия по развитию электроэнергетики Сахалинской области, включенные в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 года № 466-р». 2.3. В абзаце 5 раздела 9 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 1 заменить: - цифры «44918331,5» цифрами «40406026,2»; - цифры «11159881,5» цифрами «11181376,2». 2.4. Исключить из текста Подпрограммы 1 раздел 10 «Меры государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы». 2.5. Изложить раздел 11 «Методика оценки эффективности подпрограммы» Подпрограммы 1 в следующей редакции: «Раздел 11. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ Методика оценки эффективности подпрограммы разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 № 117 (далее – Порядок реализации государственных программ). Оценка эффективности подпрограммы производится ежегодно. Основанием для оценки являются данные, включаемые в формы мониторинга реализации Госпрограммы в порядке и сроки, установленные Порядком реализации государственных программ. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Госпрограммы. Оценка эффективности подпрограммы осуществляется по мероприятиям, включенным в подпрограмму. Оценка эффективности подпрограммы определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов, интегрального показателя эффективности подпрограммы на основе следующих формул: 1) Степень достижения планового значения индикатора (показателя): - для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: СДi = ЗИфi / ЗИпi; - для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: СДi = ЗИпi / ЗИфi, где: СДi – степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) подпрограммы; ЗИфi – значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПпi – плановое значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы. Если СДi > 1, то значение СДi принимается равным 1. На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) подпрограммы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов Госпрограммы по следующей формуле: СД = Сумма СДi / N, где: СД – степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) Госпрограммы; N – число индикаторов (показателей) в подпрограмме Госпрограммы. 2) Степень реализации мероприятий: СРм = Мф / Мп, где: СРм – степень реализации мероприятий подпрограммы Госпрограммы; Мф – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; Мп – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации Госпрограммы. 3) Степень соответствия запланированному уровню расходов: ССур = Рф / Рп, где: ССур – степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы; Рф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году; Рп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году. 4) Интегральный показатель эффективности подпрограммы: ПЭj = (СДj + CРмj + ССурj ) / 3, где: ПЭj - интегральный показатель эффективности подпрограммы; СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) подпрограммы; CРмj - степень реализации мероприятий подпрограммы; ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы. Показатели эффективности подпрограммы, предусмотренные пунктами 1 – 4 настоящего раздела, оцениваются согласно следующим значениям: - высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95; - средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95; - низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 0,90. В остальных случаях эффективность подпрограммы признается неудовлетворительной.». 3. Внести в подпрограмму № 2 «Газификация Сахалинской области» Госпрограммы (далее - Подпрограмма 2) следующие изменения: 3.1. Паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: «Паспорт подпрограммы |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Наименование подпрограммы |«Газификация Сахалинской области»| | |государственной программы Сахалинской| | |области «Развитие промышленности в| | |Сахалинской области на период до 2020 года»| | |(далее – подпрограмма) | | | | |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Ответственный исполнитель|Агентство газификации и развития| |подпрограммы |инфраструктуры Сахалинской области | | | | |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Участники подпрограммы |Министерство имущественных и земельных| | |отношений Сахалинской области | | |Министерство природных ресурсов и охраны| | |окружающей среды Сахалинской области | | |Министерство строительства Сахалинской| | |области | | | | |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Цели подпрограммы |Повышение уровня газификации региона. | | |Создание благоприятных условий проживания| | |населения и предпосылок для ускорения| | |темпов социально-экономического развития. | | |Улучшение структуры| | |топливно-энергетического баланса. | | |Повышение надежности энергоснабжения. | | |Улучшение экологической ситуации на| | |территории области | | | | |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Задачи подпрограммы |1. Организация реализации схемы газификации| | |региона. | | |2. Привлечение внешних и внутренних| | |внебюджетных инвестиций на рынок| | |газификации. | | |3. Развитие конкуренции на рынке моторного| | |топлива за счет создания условий для| | |широкого использования природного газа в| | |качестве моторного топлива. | | |4. Определение источников газификации,| | |очередности и этапов газификации| | |потребителей | |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Этапы и сроки реализации|Реализация подпрограммы будет| |подпрограммы |осуществляться в два этапа: | | |2014 - 2016 годы; | | |2017 - 2020 годы | | | | |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Объемы и источники|Общий объем средств, направляемых на| |финансирования |реализацию подпрограммы, составит 10 691| |подпрограммы |990,5 тыс. рублей, в том числе по годам: | | |2014 год – 1 663 735 тыс. рублей; | | |2015 год – 1 376 566,8 тыс. рублей; | | |2016 год – 2 052 098,3 тыс. рублей; | | |2017 год – 1 398 090,9 тыс. рублей; | | |2018 год – 1 264 455,0 тыс. рублей; | | |2019 год – 1 448 135,5 тыс. рублей; | | |2020 год - 1488909 тыс. рублей. | | | | | |Средств областного бюджета – 7 987 605,5| | |рублей, в том числе по годам: | | |2014 год – 1 225 767,6 тыс. рублей; | | |2015 год – 1 055 605,7 тыс. рублей; | | |2016 год – 1 658 573,7 тыс. рублей; | | |2017 год – 1 110 000,0 тыс. рублей; | | |2018 год – 846 578 тыс. рублей; | | |2019 год – 1 133 358,5 тыс. рублей; | | |2020 год – 957 722 тыс. рублей. | | | | | |Средства бюджетов муниципальных образований| | |- 364525 тыс. рублей, в том числе по| | |годам: | | |2014 год – 89 967,4 тыс. рублей | | |2015 год – 74 331,1 тыс. рублей | | |2016 год – 11 6024,6 тыс. рублей | | |2017 год – 38 390,9 тыс. рублей | | |2018 год – 17 877 тыс. рублей | | |2019 год – 17 877 тыс. рублей | | |2020 год – 10 057 тыс. рублей. | | | | | |Объем привлеченных финансовых средств -| | |2339860 тыс. рублей, в том числе по годам: | | |2014 год – 348 000 тыс. рублей | | |2015 год – 246 630 тыс. рублей | | |2016 год – 277 500 тыс. рублей | | |2017 год – 249 700 тыс. рублей | | |2018 год – 400 000 тыс. рублей | | |2019 год – 296 900 тыс. рублей | | |2020 год - 521 130 тыс. рублей | |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Целевые индикаторы|Объем потребления газа - 1,9 млрд. куб. м. | |подпрограммы и их|Прирост объема добычи газа на Анивском| |количественные значения |газовом промысле до 74 млн. куб. м | | |Количество газовых котельных и промышленных| | |установок - 192 шт. | | |Потребление газа в газовых котельных и| | |промышленных установках - 445 млн. куб. м | | |Протяженность внутригородских и сельских| | |газовых сетей -1,26 тыс. км. | | |Рабочие места в газоснабжении и газификации| | |- 1058 ед. | | |Количество газифицированного газобалонного| | |транспорта - 818 ед. | | |Количество дизельных электростанций - 3 ед.| | | | | |Количество газифицированных домовладений-| | |1776 ед.» | | | | |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————| 3.2. Дополнить раздел 3 «Прогноз конечных результатов подпрограммы» абзацем следующего содержания: «- увеличение объема добычи газа на Анивском газовом промысле до 74 млн. куб. м.». 3.3. Дополнить раздел 5 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» следующим мероприятием: «3. Строительство 4 газовых скважин с обустройством на Анивском газовом промысле (взнос в уставный капитал ОАО «Сахалинская нефтяная компания»).». 3.4. Дополнить раздел 7 «Перечень основных индикаторов (показателей) подпрограммы» следующим индикатором: «-прирост объем производства газа на Анивском газовом промысле». 3.5. В абзаце 1 раздела 9 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить: - цифры «10551403,2» цифрами «10691990,5»; - цифры «7851668,2» цифрами «7987605,5» - цифры «359875» цифрами «364525». 3.6. Исключить из текста Подпрограммы 2 раздел 10 «Меры государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы». 3.7. Раздел 11 «Методика оценки эффективности подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Раздел 11. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ Методика оценки эффективности подпрограммы разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 № 117 (далее – Порядок реализации государственных программ). Оценка эффективности подпрограммы производится ежегодно. Основанием для оценки являются данные, включаемые в формы мониторинга реализации Госпрограммы в порядке и сроки, установленные Порядком реализации государственных программ. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Госпрограммы. Оценка эффективности подпрограммы осуществляется по мероприятиям, включенным в подпрограмму. Оценка эффективности подпрограммы определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов, интегрального показателя эффективности подпрограммы на основе следующих формул: 1) Степень достижения планового значения индикатора (показателя): - для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: СДi = ЗИфi / ЗИпi; - для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: СДi = ЗИпi / ЗИфi, где: СДi – степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) подпрограммы; ЗИфi – значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПпi – плановое значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы. Если СДi > 1, то значение СДi принимается равным 1. На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) подпрограммы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов Госпрограммы по следующей формуле: СД = Сумма СДi / N, где: СД – степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) Госпрограммы; N – число индикаторов (показателей) в подпрограмме. 2) Степень реализации мероприятий: СРм = Мф / Мп, где: СРм – степень реализации мероприятий подпрограммы; Мф – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; Мп – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации Госпрограммы. 3) Степень соответствия запланированному уровню расходов: ССур = Рф / Рп, где: ССур – степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы; Рф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году; Рп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году. 5) Интегральный показатель эффективности подпрограммы: ПЭj = (СДj + CРмj + ССурj ) / 3, где: ПЭj - интегральный показатель эффективности подпрограммы; СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) подпрограммы; CРмj - степень реализации мероприятий подпрограммы; ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы. Показатели эффективности подпрограммы, предусмотренные пунктами 1 – 4 настоящего раздела, оцениваются согласно следующим значениям: - высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95; - средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95; - низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 0,90. В остальных случаях эффективность подпрограммы признается неудовлетворительной.». 3.8. Таблицу 2.9 "Оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, юридических лиц и аналитическое распределение средств федерального бюджета в разрезе подпрограмм государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» подпрограмма 1 «Повышение эффективности экономики Дальнего Востока и Байкальского региона» приложения к Подпрограмме 2 исключить. 3.9. Таблицу 2.18 «Планируемые объемы финансирования на капитальные вложения по объектам подпрограммы для муниципальных образований на период 2014 - 2016 годов» приложения к Подпрограмме 2 изложить в следующей редакции: «Таблица 2.18 Планируемые объемы финансирования на капитальные вложения по объектам подпрограммы для муниципальных образований на период 2014 - 2016 годов млн. рублей |—————|————————————————————|———————————|——————————|————————|————————————-|———————————|—————————————————————————————————————————————| |№ пп.| Наименование |Федеральный|Областной |Местный |Внебюджетный | Итого | ГРБС | | | «объекта»/ | бюджет |бюджет |бюджет | источник | | | | | мероприятия | | <2> |(софинан| | | | | | | | |сиро | | | | | | | | |вание) | | | | | | | | |<1> | | | | |—————|————————————————————|———————————|——————————|————————|————————————-|———————————|—————————————|—————————————————|—————————————| | | | | | | | | АГРИ <3> |Минэнерго и ЖКХ | Минстрой | |—————|————————————————————|———————————|———————————————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————————|—————————————| | 1. |«Газификация | | | | | | | | | |котельных и| | | | | | | | | |строительство | | | | | | | | | |распределительных | | | | | | | | | |газопроводов в| | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | |образованиях», в том| | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————————|—————————————| | |Макаровский район | | | | | | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————————|—————————————| | |2015 | | 150,0 | 8,4 | | 158,4 | 80,0 | | 70,0 | |—————|————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————————|—————————————| | |2016 | | 250,0 | 13,99 | | 263,99 | 175,0 | | 75,0 | |—————|————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————————|—————————————| | |Долинский район | | | | | | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————————|—————————————| | |2016 | | 85,49 | 4,78 | | 90,27 | 85,49 | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————————|—————————————| | |Южно-Сахалинск | | | | | | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————————|—————————————| | |2014 | | 91,96 | 6,3 | | 98,26 | 91,96 | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————————|—————————————| | |2015 | | 50,347 | 5,59 | | 55,94 | 50,347 | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————————|—————————————| | |2016 | | 529,11 | 58,79 | | 587,9 | 529,11 | | | |—————|————————————————————|———————————|———————————————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————————|—————————————| | 2. |«Газификация | | | | | | | | | |котельных и| | | | | | | | | |строительство | | | | | | | | | |распределительных | | | | | | | | | |газопроводов в| | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | |образованиях (в том| | | | | | | | | |числе ПСД)», в том| | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|——————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————————|—————————————| | |Тымовский район | | | | | | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|——————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————————|—————————————| | |2014 | | 502,26 | 28,08 | | 530,34 | 266,78 | | 235,481 | |—————|————————————————————|———————————|—————————|——————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————————|—————————————| | |2015 | | 250,0 | 13,99 | | 263,99 | 250,0 | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|——————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————————|—————————————| | |2016 | |467,251<4| 26,15 | | 493,4 | | | 467,251 | | | | | > | | | | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|——————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————————|—————————————| | |Ногликский район | | | | | | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|——————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————————|—————————————| | |2014 | | 99,5 | 11,06 | | 110,56 | 16,5 | | 83,0 | |—————|————————————————————|———————————|—————————|——————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————————|—————————————| | |Корсаковский район | | | | | | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|——————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————————|—————————————| | |2015 | | 198,12 | 11,09 | | 209,21 | | | 198,12 | |—————|————————————————————|———————————|—————————|——————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————————|—————————————| | |2016 | | 7,711 | 0,43 | | 8,14 | | | 7,711 | |—————|————————————————————|———————————|—————————|——————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————————|—————————————| | |Южно-Сахалинск | | | | | | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|——————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————————|—————————————| | |2014 | | 212,47 | 27,73 | | 240,2 | 212,47 | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|——————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————————|—————————————| | |2015 | | 59,54 | 6,62 | | 66,16 | 59,54 | | | |—————|————————————————————|———————————|——————————————————-—|—————————————|———————————|—————————————|—————————————————|—————————————| | 3. |«Реконструкция | | | | | | | | | |систем распределения| | | | | | | | | |и использования| | | | | | | | | |газа (в том числе| | | | | | | | | |ПСД)» | | | | | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|——————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————————|—————————————| | |Ногликский район | | <5> | | | | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|——————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————————|—————————————| | |2014 | | 148,263 | 16,474 | | 164,737 | 148,263 | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|——————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————————|—————————————| | |2015 | | 338,369 | 37,6 | | 375,969 | 338,369 | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|——————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————————|—————————————| | |2016 | | 111,798 | 12,42 | | 124,218 | 111,798 | | | |—————|————————————————————|———————————|———————————————————-|—————————————|———————————|—————————————|—————————————————|—————————————| |4. |Газификация | | | | | | | | | |дизельных | | | | | | | | | |электростанций | | | | | | | | | |Сахалинской области | | | | | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|——————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————————|—————————————| | |Смирныховский район | | | | | | | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|——————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————————|—————————————| | |2016 | 0 | 88,4 | 4,95 | | 93,35 | 88,4 | | | |—————|————————————————————|———————————|—————————|——————————|—————————————|———————————|—————————————|—————————————————|—————————————| <1> Процент софинансирования мероприятий за счет средств местных бюджетов будет определяться ежегодно на последующий год и может быть направлен на разработку и выполнение ПСД, ПИР, СМР. <2> Ежегодное финансирование за счет средств областного бюджета осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Сахалинской области об областном бюджете Сахалинской области на соответствующий финансовый год, и может корректироваться. <3> Агентство газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области. <4> Указанные расходы будут предусмотрены при формировании бюджета на 2016 год за счет условно утвержденных расходов. <5> Объемы запланированы в соответствии с муниципальным контрактом.». 4. Внести в подпрограмму № 3 «Развитие угольной отрасли Сахалинской области» к Госпрограмме (далее – Подпрограмма 3) следующие изменения: 4.1. Паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: «ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Наименование подпрограммы |«Развитие угольной отрасли Сахалинской| | |области» государственной программы| | |Сахалинской области «Развитие| | |промышленности в Сахалинской области на| | |период до 2020 года» (далее – подпрограмма)| | | | |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Ответственный исполнитель|Министерство энергетики и| |подпрограммы |жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской| | |области | | | | |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Соисполнители подпрограммы|Министерство экономического развития| | |Сахалинской области | | |Министерство образования Сахалинской| | |области | |Участники подпрограммы | | | |Министерство экономического развития| | |Сахалинской области | | |Министерство образования Сахалинской| | |области | | | | |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Цели подпрограммы |Обеспечение конкурентоспособности угольной| | |отрасли в условиях насыщенности рынка| | |альтернативными энергоресурсами и ее| | |устойчивого развития на основе современного| | |научно-технического потенциала и| | |технологий, отвечающих экологическим нормам| | | | |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Задачи подпрограммы |1. Развитие сырьевой базы угольной отрасли| | |и рациональное недропользование. | | |2. Развитие производственного потенциала| | |существующих мощностей по добыче и| | |переработке угля. | | |3. Повышение эффективности работы| | |предприятий для бесперебойного обеспечения| | |потребителей углем. | | |4. Увеличение объемов добычи и вывоза угля| | |за пределы Сахалинской области. | | |5. Совершенствование механизмов кадрового| | |обеспечения предприятий угольной| | |промышленности | |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Этапы и сроки реализации|Реализация подпрограммы будет| |подпрограммы |осуществляться в два этапа: | | |2014 - 2016 годы | | |2017 - 2020 годы | |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————| | | | |Объемы и источники|Общий объем средств, направляемых на| |финансирования |реализацию мероприятий, - 7 296 000 тыс.| |подпрограммы |рублей, в том числе по годам: | | |2014 год – 340 000 тыс. рублей | | |2015 год – 700 000 тыс. рублей | | |2016 год – 1 310 000 тыс. рублей | | |2017 год – 1 497 000 тыс. рублей | | |2018 год – 920 500 тыс. рублей | | |2019 год – 940 500 тыс. рублей | | |2020 год – 1 588 000 тыс. рублей | | | | | |Из них по источникам финансирования: | | |- средства областного бюджета Сахалинской| | |области – 396 000 тыс. рублей, в том числе| | |по годам: | | |2014 год – 25 000 тыс. рублей | | |2015 год – 100 000 тыс. рублей | | |2016 год – 20 000 тыс. рублей | | |2017 год – 62 000 тыс. рублей | | |2018 год – 63 000 тыс. рублей | | |2019 год – 63 000 тыс. рублей | | |2020 год – 63 000 тыс. рублей | | | | | |- средства внебюджетных источников – 6 900| | |000 тыс. рублей, в том числе по годам: | | |2014 год – 315 000 тыс. рублей | | |2015 год – 600 000 тыс. рублей | | |2016 год – 129 0000 тыс. рублей | | |2017 год – 1 435 000 тыс. рублей | | |2018 год – 857 500 тыс. рублей | | |2019 год – 877 500 тыс. рублей | | |2020 год – 1 525 000 тыс. рублей | | | | |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Целевые индикаторы|1. Увеличение объема добычи угля в| |подпрограммы и их|Сахалинской области до 5,5 млн. тонн в год.| |количественные значения |2. Увеличение объема вывоза угля за пределы| | |Сахалинской области до 4,1 млн. тонн. | | |3. Снижение износа основного| | |горнотранспортного оборудования до 25%. | | |4. Увеличение численности занятых в| | |угольной отрасли до 4,1 тыс. чел. | | |5. Увеличение средней заработной платы| | |работников на предприятиях угольной отрасли| | |до 55 тыс. руб. в месяц. | | |6. Снижение среднего возраста работников| | |угледобывающих предприятий Сахалинской| | |области до 38 лет. | | |7. Снижение случаев травматизма на| | |предприятиях угольной отрасли на 70% (к| | |2012 году) | | | | |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————| 4.2. В разделе 9 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 3: 4.2.1. в абзаце 2 заменить цифры и слова «7 316 000 тыс. рублей» цифрами и словами «7 296 000 тыс. рублей»; 4.2.2. в абзаце 3 заменить цифры и слова «416 000 тыс. рублей» цифрами и словами «396 000 тыс. рублей». 4.3. Исключить из текста Подпрограммы 3 раздел 10 «Меры государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы». 4.4. Раздел 11. «Методика оценки эффективности подпрограммы» Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: «РАЗДЕЛ 11. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ Методика оценки эффективности подпрограммы разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 № 117 (далее – Порядок реализации государственных программ). Оценка эффективности подпрограммы производится ежегодно. Основанием для оценки являются данные, включаемые в формы мониторинга реализации Госпрограммы в порядке и сроки, установленные Порядком реализации государственных программ. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы «Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года». Оценка эффективности подпрограммы осуществляется по мероприятиям, включенным в подпрограмму. Оценка эффективности подпрограммы определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов, интегрального показателя эффективности подпрограммы основе следующих формул: 1) Степень достижения планового значения индикатора (показателя): - для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: СДi = ЗИфi / ЗИпi; - для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: СДi = ЗИпi / ЗИфi, где: СДi – степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) Подпрограммы 3; ЗИфi – значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПпi – плановое значение i-го индикатора (показателя) подпрограммы. Если СДi > 1, то значение СДi принимается равным 1. На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) подпрограммы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов Госпрограммы по следующей формуле: СД = Сумма СДi / N, где: СД – степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) Госпрограммы; N – число индикаторов (показателей) в подпрограмме. 2) Степень реализации мероприятий: СРм = Мф / Мп, где: СРм – степень реализации мероприятий подпрограммы; Мф – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; Мп – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации Госпрограммы. 3) Степень соответствия запланированному уровню расходов: ССур = Рф / Рп, где: ССур – степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы; Рф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году; Рп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году. 4) Интегральный показатель эффективности подпрограммы: ПЭj = (СДj + CРмj + ССурj ) / 3, где: ПЭj - интегральный показатель эффективности подпрограммы; СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) подпрограммы; CРмj - степень реализации мероприятий подпрограммы; ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы. Показатели эффективности подпрограммы, предусмотренные пунктами 1 – 4 настоящего раздела, оцениваются согласно следующим значениям: - высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95; - средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95; - низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 0,90. В остальных случаях эффективность подпрограммы признается неудовлетворительной.». 5. Внести в приложение № 1 «Перечень основных мероприятий государственной программы» к Госпрограмме следующие изменения: 5.1. Из пункта 1 подраздела 1 «Развитие нефтегазовой отрасли» исключить мероприятие 1.6. «Разработка Анивских газовых месторождений». 5.2. В графе «Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)» слово «Таблица» заменить словом «Приложение». 5.3. Дополнить подпункт 1 пункта 4 раздела «Подпрограмма № 2 «Газификация Сахалинской области» следующим мероприятием: |——————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | № | Наименование мероприятий | Ответственный | Срок |Ожидаемый непосредственный результат, | | пп. | | исполнитель | | показатель | |——————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————————|—————————————————————|————————————————| | | | | начало реализации | окончание | краткое описание | Значение | | | | | | реализации | | | |——————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|————————————————————|—————————————————————|————————————————| | |1.5. Строительство 4 |Министерство | 2014 | 2020 | Увеличение |74 млн. куб. | | |газовых скважин с |природных | | | объемов добычи | м | | |обустройством на Анивском |ресурсов и | | | газа | | | |газовом промысле (взнос в |охраны | | | | | | |уставный капитал ОАО |окружающей среды | | | | | | |«Сахалинская нефтяная |Сахалинской | | | | | | |компания») |области | | | | | |———————---|——————————————————————————--------|————————————————-----|————————————————-----|————————————————----|————————————————-----|—————————————---| 6. Внести в приложение № 2 «Информация по объектам капитального строительства» к Госпрограмме следующие изменения: 6.1. Изложить пункт 1.5 подраздела «Подпрограмма № 1 «Развитие электроэнергетики Сахалинской области», подраздел «Подпрограмма № 2 «Газификация Сахалинской области» и пункт 3.1 подраздела «Подпрограмма № 3 «Развитие угольной отрасли Сахалинской области» в следующей редакции: |—————————|————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————-----|——————————————| | № | Наименование | Сроки | Наличие | Мощность | Сметная | Объем финансирования, тыс. рублей |Непосредственн| | пп. | объекта | строительства |проектно-сметной| |стоимость в | | ый результат | | | строительства | (ввода в | документации | | текущих | | (краткое | | | | эксплуатацию) | | |ценах (тыс. | | описание) | | | | | | | рублей) | | | |—————————|————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————| | | | | | | | всего | Федераль | Областной | Местный |Привлеченны| | | | | | | | | |ный бюджет | бюджет | бюджет | е | | | | | | | | | | | | | средства | | |—————————|————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————| | 1.5. |Реконструкция | 2016 - 2019 | 2013 - 2014 | 80 МВт | 7847200 | 3284894,7 | | 3284894,7 | | |- увеличение | | |Ногликской | | | | | | | | | |отпуска | | |газовой | | | | | | | | | |электроэнергии| | |электрической | | | | | | | | | |; | | |станции | | | | | | | | | |- снижение | | | | | | | | | | | | |удельного | | | | | | | | | | | | |расхода | | | | | | | | | | | | |топлива на | | | | | | | | | | | | |выработку | | | | | | | | | | | | |электроэнергии| | | | | | | | | | | | |; | | | | | | | | | | | | |- обеспечение | | | | | | | | | | | | |прекращения | | | | | | | | | | | | |вредных | | | | | | | | | | | | |выбросов 13 | | | | | | | | | | | | |котельных п. | | | | | | | | | | | | |Ноглики и | | | | | | | | | | | | |уменьшение на | | | | | | | | | | | | |75% выбросов | | | | | | | | | | | | |самой НГЭС; | | | | | | | | | | | | |- закрытие | | | | | | | | | | | | |нерентабельных| | | | | | | | | | | | |ветхих | | | | | | | | | | | | |котельных | |—————————|————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————| | Подпрограмма № 2 «Газификация Сахалинской области» | |—————————|————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————| | 2.1 |Газификация | 2014 - 2020 | в разработке | 30 | 5713500 | 3296619 | 0 | 3123170,1 | 173449 | 0 |Газификация; | | |котельных и | | | котельных, | | | | | | |г. | | |строительство | | | 147,17 км | | | | | | |Южно-Сахалинск| | |распределительны| | | | | | | | | |а, с. Дальнее | | |х газопроводов в| | | | | | | | | |г. Корсакова; | | |муниципальных | | | | | | | | | |г. Макаров, с.| | |образованиях | | | | | | | | | |Поречье | | | | | | | | | | | | |Макаровского | | | | | | | | | | | | |городского | | | | | | | | | | | | |округа, г. | | | | | | | | | | | | |Долинска, с. | | | | | | | | | | | | |Сосновка, с. | | | | | | | | | | | | |Октябрьское, | | | | | | | | | | | | |с. | | | | | | | | | | | | |Стародубское | | | | | | | | | | | | |Долинского | | | | | | | | | | | | |городского | | | | | | | | | | | | |округа; | | | | | | | | | | | | |Газификация | | | | | | | | | | | | |котельных в | | | | | | | | | | | | |пгт. | | | | | | | | | | | | |Тымовское, с. | | | | | | | | | | | | |Восход, с. | | | | | | | | | | | | |Воскресенское.| | | | | | | | | | | | |Газификация | | | | | | | | | | | | |с. Леонидово | | | | | | | | | | | | |Поронайского | | | | | | | | | | | | |района | |—————————|————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————| | 2.2. |Газификация | 2014 - 2015 | разработана | 157,2 км | 1500000 | 1134119,3 | 0 | 1056109,3 | 78010 | 0 |Газификация МО| | |котельных и | | |газопроводов| | | | | | |ГО "Город | | |строительство | | | ; | | | | | | |Южно-Сахалинск| | |распределительны| | | 1,53 МВт | | | | | | |": | | |х газопроводов в| | | | | | | | | |строительство | | |муниципальных | | | | | | | | | |сетей | | |образованиях (в | | | | | | | | | |газоснабжения | | |том числе ПСД) | | | | | | | | | |с. Березняки, | | | | | | | | | | | | |с. | | | | | | | | | | | | |Старорусское; | | | | | | | | | | | | |Тымовский | | | | | | | | | | | | |район: пгт. | | | | | | | | | | | | |Тымовское, с. | | | | | | | | | | | | |Красная Тымь, | | | | | | | | | | | | |с. Ясное, с. | | | | | | | | | | | | |Зональное, с. | | | | | | | | | | | | |Кировское; | | | | | | | | | | | | |Ногликский | | | | | | | | | | | | |район: с. Ныш,| | | | | | | | | | | | |мини ТЭЦ с. | | | | | | | | | | | | |Ныш | |—————————|————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————| | 2.3. |Реконструкция | 2014 - 2016 | разработана | 54 км, | 729897,18 | 680676 | | 620160 | 60516 | 0 |Модернизация | | |систем | | | ГРП-3 шт., | (2 квартал | | | | | |системы | | |распределения и | | | ШРП-9 шт. | 2011) | | | | | |газоснабжения | | |использования | | | |(1 очередь) | | | | | |пгт. Ноглики, | | |газа (в том | | | | | | | | | |повышение | | |числе ПСД) | | | | | | | | | |надежности | | | | | | | | | | | | |газоснабжения | |—————————|————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————| | 2.4. |Газификация | 2014 - 2018 | в разработке | 3 шт. | 1156000 | 522110,2 | | 516110,1 | 6000 | |1. | | |дизельных | | |ДЭС мощность| | | | | | |Электростанция| | |электростанций | | | 11,57 МВт | | | | | | |в с. | | |Сахалинской | | | | | | | | | |Первомайское | | |области | | | | | | | | | |МО городской | | | | | | | | | | | | |округ | | | | | | | | | | | | |"Смирныховский| | | | | | | | | | | | |". | | | | | | | | | | | | |2. | | | | | | | | | | | | |Электростанция| | | | | | | | | | | | |с. Трамбаус | | | | | | | | | | | | |МО городской | | | | | | | | | | | | |округ | | | | | | | | | | | | |"Александровск| | | | | | | | | | | | |-Сахалинский | | | | | | | | | | | | |район". | | | | | | | | | | | | |3. | | | | | | | | | | | | |Электростанция| | | | | | | | | | | | |пгт. | | | | | | | | | | | | |Южно-Курильск | | | | | | | | | | | | |в МО | | | | | | | | | | | | |"Южно-Курильск| | | | | | | | | | | | |ий городской | | | | | | | | | | | | |округ" | |—————————|————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————| | 2.5. |Строительство 4| 2014-2017 |в разработке |Ввод |464000 |80000 | |80000 | |384000 |Прирост | | |газовых скважин| | |дополните-ль| | | | | | |объемов добычи| | |с обустройством| | |но 4 скважин| | | | | | |газа в 2016| | |на Анивском| | | | | | | | | |году на 14,8| | |газовом промысле| | | | | | | | | |млн. куб. м | | |(взнос в| | | | | | | | | | | | |уставный капитал| | | | | | | | | | | | |ОАО | | | | | | | | | | | | |«Сахалинская | | | | | | | | | | | | |нефтяная | | | | | | | | | | | | |компания») | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————|————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————| | 3.1 |Создание и| 2014 - 2015 | отсутствует | 75 мест | 95000 | 95000 | | 95000 | | |Обеспечение | | |модернизация | | | | | | | | | |подготовки | | |профильного | | | | | | | | | |рабочих кадров| | |учебного | | | | | | | | | |на базе| | |заведения по| | | | | | | | | |образовательно| | |подготовке | | | | | | | | | |го учреждения| | |кадров для| | | | | | | | | |начального | | |предприятий | | | | | | | | | |профессиональн| | |угольной отрасли| | | | | | | | | |ого | | | | | | | | | | | | |образования | | | | | | | | | | | | |Сахалинской | | | | | | | | | | | | |области с| | | | | | | | | | | | |последующим их| | | | | | | | | | | | |направлением | | | | | | | | | | | | |на | | | | | | | | | | | | |практическую | | | | | | | | | | | | |подготовку на| | | | | | | | | | | | |угольных | | | | | | | | | | | | |предприятиях | | | | | | | | | | | | |Сахалинской | | | | | | | | | | | | |области | |—————————|————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|————————————|———————————————|———————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————| 6.2. Исключить примечание к пункту 1.5 подраздела «Подпрограмма № 1 «Развитие электроэнергетики Сахалинской области» приложения № 2 «Информация по объектам капитального строительства». 7. Внести в приложение № 5 «Сведение об индикаторах (показателях) государственной программы, подпрограмм и их значениях» к Госпрограмме следующие изменения: 7.1. Пункты 1.7-1.9, 4.6, 4.8 изложить в следующей редакции: |———————|————————————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------------| | № пп. | Наименование индикатора | Единицы измерения | Значения показателей | | | (показателя) | | | |———————|————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |———————|————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.7. |Рост производительности труда в| % | 96,8 | 93,2 | 91,8 | 102 | 106,5 | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 98,4 | | |промышленных сферах деятельности| | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |в том числе по видам| | | | | | | | | | | | |экономической деятельности: | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |добыча полезных ископаемых | % | 93,2 | 96,6 | 91,1 | 104,8 | 109,1 | 102,1 | 106,5 | 108,0 | 95,0 | |———————|————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |обрабатывающие производства | % | 93,5 | 99,6 | 100,2 | 101,9 | 104,6 | 104,3 | 101,7 | 116,4 | 125,9 | |———————|————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |производство и распределение| % | 101,06 | 93,39 | 101,5 | 101,1 | 102,2 | 101,4 | 102,4 | 101,65 | 121 | | |электроэнергии, газа и воды | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.8. |Реальная начисленная заработная| % | 115,8 | 102,4 | 101 | 100,4 | 101,4 | 100,7 | 101,5 | 101,3 | 101,2 | | |плата в промышленных сферах| | | | | | | | | | | | |деятельности (с учетом индекса| | | | | | | | | | | | |потребительских цен) | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |в том числе по видам| | | | | | | | | | | | |экономической деятельности: | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |добыча полезных ископаемых | % | 115,8 | 101,8 | 99,8 | 100,9 | 101,7 | 101,0 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | |———————|————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |обрабатывающие производства | % | 101,7 | 100,8 | 101,4 | 101,4 | 101,2 | 101,4 | 101,1 | 101,5 | 101,5 | |———————|————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |производство и распределение| % | 104,7 | 103,7 | 100,0 | 100,3 | 100,0 | 100,3 | 100,5 | 100,5 | 101,3 | | |электроэнергии, газа и воды | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1.9. |Модернизация и создание| мест | 2500 | 990 | 1000 | 1300 | 1790 | 2400 | 2660 | 2770 | 3000 | | |высокопроизводительных рабочих| | | | | | | | | | | | |мест в промышленных сферах| | | | | | | | | | | | |деятельности, тыс. мест | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |в том числе по видам| | | | | | | | | | | | |экономической деятельности: | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |добыча полезных ископаемых | мест | 1566 | 470 | 627 | 783 | 420 | 460 | 470 | 500 | 530 | |———————|————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |обрабатывающие производства | мест | 647 | 194 | 258 | 323 | 1240 | 1445 | 1930 | 2130 | 2340 | |———————|————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | |производство и распределение| мест | 287 | 86 | 115 | 144 | 90 | 450 | 100 | 120 | 130 | | |электроэнергии, газа и воды | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |4.6. |Газификация газобаллонного| ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 282 | 545 | 818 | | |транспорта | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |4.8. |Газификация домовладений | ед. | 421 | 846 | 1150 | 1293 | 1430 | 1560 | 1684 | 1806 | 1926 | |———————|————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| 7.2. Дополнить раздел «Подпрограмма № 2 «Газификация Сахалинской области» пунктом 4.9 следующего содержания: |———————|————————————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————------------| | № | Наименование индикатора | Единицы измерения | Значения показателей | | пп. | (показателя) | | | |———————|————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |———————|————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |4.9. |Объем добычи газа на Анивском| млн. куб.м | 30 | 32 | 32 | 59 | 59 | 74 | 74 | 74 | 74 | | |газовом промысле | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| 8. Внести изменения в приложение № 6 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного и федерального бюджетов» к Госпрограмме, изложив его в следующей редакции: «ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к государственной программе Сахалинской области "Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 31 декабря 2013 г. № 808 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ |—————————————————|———————————————|———————————|————————————————————————------|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------------| | Наименование | Исполнители | Источники | Код бюджетной | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | | государственной |государственной|финансирова| классификации | | | программы, | программы, | ния | | | | подпрограммы, | подпрограммы, | | | | | мероприятия | мероприятия | | | | |—————————————————|———————————————|———————————|———————-|———————-|——————|————-|—————————————-|——————————-|——————————-|——————————-|—————————|—————————|—————————|—————————-—| | | | | ГРБС | ЦСР |Рз, Пр| ВР | Всего по | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | | |государственн | | | | | | | | | | | | | | | |ой программе | | | | | | | | |—————————————————|———————————————|———————————|————————|————————|——————|—————|——————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |Государственная | |Областной | x | x | x | | 19564981,7 |1628162,3 | 1355605,7 | 2681473,7 | 2427500 | 2606600 | 4634640 | 4231000 | |программа | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |"Развитие | | | | | | | | | | | | | | | |промышленности в| | | | | | | | | | | | | | | |Сахалинской | | | | | | | | | | | | | | | |области на период| | | | | | | | | | | | | | | |до 2020 года" | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————————|———————————|————————|————————|——————|—————|——————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————| | | |Федеральный| 015 | x | | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————————|———————————|————————|————————|——————|—————|——————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |Подпрограмма № 1| |Областной | 015 |1410000 | | | 11181376,2 | 377394,7 | 200000 | 1002900 | 1255500 | 1697022 |3438281,5| 3210278 | |"Развитие | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |электроэнергетики| | | | | | | | | | | | | | | |Сахалинской | | | | | | | | | | | | | | | |области" | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————————|———————————|————————|————————|——————|—————|——————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————| | | |Федеральный| | | | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————————|———————————|————————|————————|——————|—————|——————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |Строительство |Агентство |Областной | 015 |1410100 | 0402 | 450 | 7746481,5 | 349900,0 | 0,0 | 452900,0 | 720000 | 977022 |2036381,5| 3210278 | |линий |газификации и |бюджет | | | | | | | | | | | | | |электропередач и|развития | | | | | | | | | | | | | | |подстанций |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | |Сахалинской | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————————|———————————|————————|————————|——————|—————|——————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————| | |Министерство |Областной | 018 |1410100 | 0502 | 522 | 150000 | | 50000 | 100000 | | | | | | |энергетики и |бюджет | | | | | | | | | | | | | | |ЖКХ Сахалинской| | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————————|———————————|————————|————————|——————|—————|——————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |Реконструкция и|Агентство |Областной | 015 |1410200 | 0402 | 410 | 103070,3 | 27494,7 | 75575,6 | | | | | | |строительство |газификации и |бюджет | | | | | | | | | | | | | |объектов |развития | | | | | | | | | | | | | | |генерации |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | |Сахалинской | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————————|———————————|————————|————————|——————|—————|——————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————| | | |Областной | 015 |1410200 | 0402 | 450 | 3181824,4 | | 74424,4 | 450000,0 | 535500 | 720000 | 1401900 | | | | |бюджет | | | | | | | | <***> | | | | | |—————————————————|———————————————|———————————|————————|————————|——————|—————|——————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————| | | |Федеральный| | | | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————————|———————————|————————|————————|——————|—————|——————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |Подпрограмма № 2|Всего |Областной | x |1420000 | x | x | 7987605,5 | 1225767,6 | 1055605,7 | 1658573,7 | 1110000 | 846578 |1133358,5| 957722 | |"Газификация | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |Сахалинской | | | | | | | | | | | | | | | |области" | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————————|———————————|————————|————————|——————|—————|——————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————| | | |Федеральный| x | x | x | x | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————————|———————————|————————|————————|——————|—————|——————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |Развитие системы|Агентство |Областной | 015 |1420100 | 0402 | x | 4178977,6 |807355,1 |814482,2 | 1098611,1 | 666880 | 124078 |538538,5 | 166038 | |газификации |газификации и|бюджет | | | | | | | | | | | | | | |развития | | | | | | | | | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | |Сахалинской | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————————|———————————|————————|————————|——————|—————|——————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————| | | | | 015 |1420100 | 0402 | 410 | | 71208,2 | 87588,5 | 120000,0 | | | | | |—————————————————|———————————————|———————————|————————|————————|——————|—————|——————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————| | | | | 015 |1420100 | 0402 | 522 | |736146,9 | 689888,4 | 978611,1 | | | | | |—————————————————|———————————————|———————————|————————|————————|——————|—————|——————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————| | | |Федеральный| 015 | | x | x | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————————|———————————|————————|————————|——————|—————|——————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————| | |Министерство |Областной | 014 |1420100 | 0402 | 522 | 1136571,9 | 318480,5 | 268128,8 | 549962,6 | | | | | | |строительство |бюджет | | | | | | | | <****> | | | | | | |Сахалинской | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————————|———————————|————————|————————|——————|—————|——————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————| | |Министерство |Областной | 010 |1420100 | 0402 | 450 | 80000 | 80000 | | | | | | | | |природных |бюджет | | | | | | | | | | | | | | |ресурсов и| | | | | | | | | | | | | | | |охраны | | | | | | | | | | | | | | | |окружающей | | | | | | | | | | | | | | | |среды | | | | | | | | | | | | | | | |Сахалинской | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————————|———————————|————————|————————|——————|—————|——————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |Газификация |Министерство |Областной | 004 | | 0113 | | 2382744 | | | | 433120 | 672500 | 544820 | 732304 | |автотранспорта |имущественных и|бюджет | | | | | | | | | | | | | | |земельных | | | | | | | | | | | | | | | |отношений | | | | | | | | | | | | | | | |Сахалинской | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————————|———————————|————————|————————|——————|—————|——————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |Поддержка |Агентство |Областной | 015 |1420200 | 1003 | 521 | 209312 | 19932 | 10000 | 10000 | 10000 | 50000 | 50000 | 59380 | |населения |газификации и |бюджет | | | | | | | | | | | | | |Сахалинской |развития | | | | | | | | | | | | | | |области при|инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | |газификации |Сахалинской | | | | | | | | | | | | | | |жилищного фонда |области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————————|———————————|————————|————————|——————|—————|——————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |Подпрограмма № 3|Всего |Областной | | | | | 396000 | 25000 | 100000 | 20000 | 62000 | 63000 | 63000 | 63000 | |"Развитие | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |угольной отрасли| | | | | | | | | | | | | | | |Сахалинской | | | | | | | | | | | | | | | |области" | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————————|———————————|————————|————————|——————|—————|——————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |Создание и|Министерство |Областной | 011 |1430100 | 0704 | 460 | 95000 | 10000 | 85000 | | | | | | |модернизация |образования |бюджет | | | | | | | | | | | | | |профильного |Сахалинской | | | | | | | | | | | | | | |учреждения по|области | | | | | | | | | | | | | | |подготовке кадров| | | | | | | | | | | | | | | |для предприятий| | | | | | | | | | | | | | | |угольной отрасли | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————————|———————————|————————|————————|——————|—————|——————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |Мероприятия по|Министерство |Областной | 018 |1430200 | 0402 | | | | | | 62000 | 63000 | 63000 | 63000 | |геологическому |энергетики и|бюджет | | | | | | | | | | | | | |изучению и|ЖКХ Сахалинской| | | | | | | | | | | | | | |освоению новых|области | | | | | | | | | | | | | | |участков недр| | | | | | | | | | | | | | | |угольных | | | | | | | | | | | | | | | |месторождению | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————————|———————————|————————|————————|——————|—————|——————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |Научно-исследоват|Министерство |Областной | 018 |1430300 | 0402 | 240 | 15000 | 15000 | | | | | | | |ельские работы по|энергетики и|бюджет | | | | | | | | | | | | | |развитию |ЖКХ Сахалинской| | | | | | | | | | | | | | |углехимического |области | | | | | | | | | | | | | | |производства | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————————|———————————|————————|————————|——————|—————|——————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————| |Частичное |Министерство |Областной | 018 |1430400 | 0402 | 810 | | | 15000 | 20000 | | | | | |возмещение затрат|энергетики и|бюджет | | | | | | | | | | | | | |предприятиям на|ЖКХ Сахалинской| | | | | | | | | | | | | | |получение |области | | | | | | | | | | | | | | |экологических | | | | | | | | | | | | | | | |сертификатов | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————————|———————————|————————|————————|——————|—————|——————————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————| -------------------------------- Примечание: <***> Указанные расходы будут предусмотрены при формировании бюджета на 2015 год за счет условно утвержденных расходов. <****> В т.ч. 467251,4 тыс. рублей - указанные расходы будут предусмотрены при формировании бюджета на 2015 год за счет условно утвержденных расходов.». 9. Внести изменения в приложение № 7 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам» к Госпрограмме, изложив его в следующей редакции: «ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к государственной программе Сахалинской области "Развитие промышленности в Сахалинской области на период 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 31 декабря 2013 г. № 808 не приводится Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|