Расширенный поиск

Постановление Главы Тенькинского района от 16.04.2004 № 113

                           ГЛАВА ТЕНЬКИНСКОГО РАЙОНА                          
                                                                             
                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                               
                         от 16 апреля 2004 г. N 113                          
                                                                             
          ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РЕФОРМИРОВАНИЕ          
         И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ТЕНЬКИНСКОГО         
                          РАЙОНА НА 2003-2010 ГОДЫ"                          
                                                                             
                                                                                 
В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской Федерации от 17
ноября  2001  г.  N   797  "О  подпрограмме  "Реформирование  и  модернизация
жилищно-коммунального  комплекса  Российской  Федерации"  Федеральной целевой
программы "Жилище"  на 2002-2010  годы" и  Законом Магаданской  области от 15
января 2004  г. N  420-ОЗ "Об  областной целевой  программе "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального комплекса Магаданской области на 2003-2010
годы", 

постановляю:
                                                          
1.  Утвердить  Районную  целевую  программу  "Реформирование  и  модернизация
жилищно-коммунального  комплекса  Тенькинского   района  на  2003-2010  годы"
(прилагается).                                                               
2.   Заместителю   Главы,   заведующей   финансовым   отделом   администрации
Тенькинского  района  (З.Г.  Волошенко)  ежегодно  предусматривать  в бюджете
необходимые средства на выполнение Программы.                                
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления возложить на первого
заместителя Главы Тенькинского района С.К. Симонова.                         
                                                                                 
                                                                             
                                                    

Глава Тенькинского района                                         В.М.МИЛЮКОВ
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                   Утверждена
                                                         Постановлением Главы
                                                          Тенькинского района
                                                          от 16.04.2004 N 113
                                                                                 
                         РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА                          
            "РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО             
              КОМПЛЕКСА ТЕНЬКИНСКОГО РАЙОНА НА 2003-2010 ГОДЫ"               
                                                                                 
                               Усть-Омчуг 2004                               
                                                                                 
                                   ПАСПОРТ                                   
          РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ          
             ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ТЕНЬКИНСКОГО РАЙОНА             
                             НА 2003-2010 ГОДЫ"                              
                                                                                 
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Наименование программы              | Районная целевая программа "Реформирование имодернизация              |
|                                     | жилищно-коммунального комплексаТенькинского района на 2003-2010 годы" |
|                                     | (далее -Программа)                                                    |
-—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Основание для разработкипрограммы   | Распоряжение губернатора N 207-р от 28.04.2003Областная целевая       |
|                                     | программа "Реформирование имодернизация жилищно-коммунального         |
|                                     | комплексаМагаданской области на 2003-2010 годы"                       |
-—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Заказчик программы                  | Администрация Тенькинского района                                     |
-—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Основной разработчикпрограммы       | Социально-экономический отдел администрацииТенькинского района        |
-—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Цели и задачи                       | повышение эффективности, устойчивости инадежности функционирования    |
|                                     | жилищно-коммунальныхкоммунальных систем жизнеобеспечения              |
|                                     | населения,привлечение инвестиций в жилищно-коммунальныйкомплекс,      |
|                                     | улучшение качества жилищно-коммунальныхуслуг с одновременным          |
|                                     | снижением нерациональных затрат,адресная социальная защита населения  |
|                                     | при оплатежилищно-коммунальных услуг                                  |
-—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Срок реализации                     | 2003-2010 годы 1-й этап - 2003 год 2-й этап - 2004-2005 годы 3-й этап |
|                                     | - 2006-2010 годы                                                      |
-—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Объем и источникифинансирования     | Источники финансирования: средства федерального бюджета - 5,0 млн.    |
|                                     | руб. средства регионального бюджета - 6,9 млн. руб. средства местного |
|                                     | бюджета - 26,7 млн. руб. средства предприятий ЖКХ - 31,9 млн. руб.    |
-—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Ожидаемые конечныерезультаты        | повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, |
| реализациипрограммы                 | надежность работыинженерных систем жизнеобеспечения, социальная       |
|                                     | защитанаселения при оплате жилищно-коммунальных услуг                 |
-—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Исполнители программы               | Органы местного самоуправления, предприятия ЖКХ                       |
-—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Контроль за исполнениемпрограммы    | Контроль за исполнением Программы осуществляетсоциально-экономический |
|                                     | отдел администрацииТенькинского района                                |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
                                                                             
                                 I. ВВЕДЕНИЕ                                 
                                                                             
Настоящая  Программа  включает   в  себя  комплекс   мероприятий,  повышающих
надежность    функционирования    коммунальных    систем    жизнеобеспечения,
направленных на  ликвидацию дотационности  жилищно-коммунального комплекса  и
способствующих режиму  его устойчивого  достаточного финансирования,  а также
обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.             
Программа  предусматривает  как  решение  задач  ликвидации сверхнормативного
износа  основных  фондов,  внедрение  ресурсосберегающих  технологий,  так  и
разработку  и  широкое  внедрение   мер  по  стимулированию  эффективного   и
рационального хозяйствования  жилищно-коммунальных предприятий, максимального
использования ими всех доступных  ресурсов, включая собственные, для  решения
задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.                     
В  результате  решения  этих  задач  повысится качество жилищно-коммунального
обслуживания  населения,  эффективность  и  надежность работы систем энерго-,
водоснабжения и канализации.                                                 
                                                                                 
           II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ            
                    РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМИ МЕТОДАМИ                     
                                                                                 
Кризисное  состояние  жилищно-коммунального  комплекса  обусловлено  развалом
социалистической  системы  управления  и  отсутствием  отлаженного  механизма
управления,   дотационностью    сферы   и   неудовлетворительным   финансовым
положением, высокими затратами,  отсутствием экономических стимулов  снижения
издержек, связанных с оказанием  жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью
конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов,
неэффективной работой предприятий, большими  потерями энергии, воды и  других
ресурсов.                                                                    
Содержание  этого  комплекса   в  его  нынешнем   виде  непосильно  как   для
потребителей жилищно-коммунальных услуг, так и для бюджетной сферы.          
В свою  очередь, сохранение  бюджетного финансирования  жилищно-коммунального
комплекса  на  местном  уровне  из-за  недостатка  средств  привело к резкому
увеличению износа основных фондов                                            
Техническое  состояние  коммунальной  инфраструктуры  характеризуется высоким
(более   70   процентов)   уровнем   износа,   высокой  аварийностью,  низким
коэффициентом   полезного    действия   мощностей    и   большими    потерями
энергоносителей.                                                             
                                                                                 
                    III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ                    
                                                                                 
Основные цели Программы -  повышение эффективности, устойчивости и надежности
функционирования систем жизнеобеспечения  населения, привлечение инвестиций в
жилищно-коммунальную  отрасль,  улучшение   качества  услуг  с  одновременным
снижением   затрат,   адресная   социальная   защита   населения  при  оплате
жилищно-коммунальных услуг.                                                  
    Основными задачами Программы являются:                                       
финансовое     оздоровление     жилищно-коммунальных     предприятий    путем
реструктуризации  и  ликвидации  их  задолженности  и  доведения  тарифов  на
жилищно-коммунальные   услуги   для   населения   и  других  потребителей  до
экономически   обоснованного   уровня,   жесткого   соблюдения  установленных
стандартов    оплаты    услуг    населением,    перехода    от    дотирования
жилищно-коммунальных  предприятий  и  предоставления  категориальных  льгот к
субсидированию малообеспеченных семей;                                       
снижение  издержек  и  повышение  качества и доступности жилищно-коммунальных
услуг;                                                                       
обеспечение     государственной      поддержки     процесса      модернизации
жилищно-коммунального комплекса на основе современных технологий и материалов
путем  предоставления  бюджетных   средств  и  государственных   гарантий  по
привлекаемым инвестициям.                                                    
                                                                                 
                   IV. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ                    
                                                                             
    Программа будет выполняться поэтапно в течение 2003-2010 годов.              
На   первом   этапе   (2003   год)   предполагается   реализовать   следующие
первоочередные мероприятия, рассчитанные  на немедленное получение  следующих
результатов:                                                                 
инвентаризация,   реструктуризация   и   ликвидация   задолженности  бюджета,
бюджетных организаций  и других  потребителей (в  том числе  населения) перед
предприятиями жилищно-коммунального комплекса;                               
    ликвидация дотационности жилищно-коммунального комплекса;                    
   переход на реальные договорные отношения в жилищно-коммунальном комплексе.   
    На втором этапе (2004-2005 годы) обеспечивается:                             
    развитие конкурентных отношений в жилищном хозяйстве;                        
переход  к  профессиональному  управлению  жилищным  фондом, создание системы
регулирования естественных локальных монополий;                              
повсеместный полномасштабный переход к системе персонифицированных социальных
счетов граждан.                                                              
    На третьем этапе (2006-2010 годы):                                           
реализовываются  стратегические   мероприятия,  направленные  на  обеспечение
устойчивого  функционирования   жилищно-коммунального  комплекса   на  основе
привлечения частных инвестиций, апробировать механизмы привлечения инвестиций
в форме банковских кредитов и облигационных займов;                          
комплекс   мер   по   снижению   рисков   кредитования  путем  предоставления
государственных и муниципальных гарантий.                                    
                                                                                 
                          V. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ                           
                                                                             
В  целях  реализации  Программы  предполагается  осуществить  переход к новой
экономической модели реформы жилищно-коммунального комплекса, направленной на
коренное  оздоровление  финансовой  ситуации  в  отрасли,  сокращение  затрат
ресурсов  и  повышения   эффективности  деятельности  предприятий  комплекса,
привлечение  инвестиций   для  реконструкции  объектов  жилищно-коммунального
комплекса.                                                                   
Программа  включает  как  технические  мероприятия по восстановлению основных
фондов и по реализации новых инженерно-технических решений, так и мероприятия
по   созданию    организационно-управленческих   и   финансовых   механизмов,
обеспечивающих   стабильную   и   эффективную   работу   жилищно-коммунальных
мероприятий.                                                                 
                                                                             
                     VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ                     
                                                                             
    Затраты на реализацию программы складываются из затрат, связанных с:         
- модернизацией жилищно-коммунального комплекса;                             
- предоставлением гражданам льгот  и субсидий на оплату  жилищно-коммунальных
услуг.                                                                       
Затраты   на   модернизацию   жилищно-коммунального   комплекса   в  основном
ориентированы  на  проведение  работ  по  реконструкции  и  обновлению систем
жизнеобеспечения населенных пунктов  (систем теплоснабжения, водоснабжения  и
водоотведения).                                                              
    Приоритетными направлениями указанных работ являются:                        
    завершение ремонтно-восстановительных работ на объектах теплоснабжения;      
замена  котлов  в  модернизируемых   котельных  на  котлы  с   более  высоким
коэффициентом полезного действия;                                            
использование  современных  изолирующих   материалов  при  передаче  тепловой
энергии, и т.д.                                                              
Наряду    с    указанными     инженерными    мероприятиями    на     объектах
жилищно-коммунальной   инфраструктуры    требуется   проведение    работ   по
модернизации жилищного фонда (настоящей программой не предусматривается):    
    ремонт и утепление наружных ограждающих конструкций зданий;                  
установка поквартирных  приборов учета  потребления ресурсов:  воды, тепловой
энергии, электричества;                                                      
   ремонт и оптимизация внутренних систем отопления и горячего водоснабжения;   
    улучшение режимов вентиляции жилых помещений;                                
использование   экономичных   приборов   освещения  и  санитарно-технического
оборудования.                                                                
Тем  самым   общая  потребность   в  финансовых   средствах  на  модернизацию
жилищно-коммунального комплекса может  быть частично компенсирована затратами
на модернизацию жилищного  фонда. В результате  общая потребность в  затратах
может   оказаться   ниже   расчетной.   Снижение   потребности   в  бюджетном
финансировании подпрограммы  может быть  учтено при  формировании бюджетов на
соответствующий период реализации подпрограммы.                              
Потребность  в  средствах  на  предоставление  гражданам субсидии и льгот при
оплате жилья и коммунальных услуг  покрывается за счет средств бюджетов  всех
уровней.                                                                     
По предварительной оценке,  при переходе к  полной оплате населением  жилья и
коммунальных услуг  около 2,0  тыс. семей  с наиболее  низкими доходами будут
иметь право на получение  субсидии. Потребность в средствах на предоставление
адресных субсидий составит свыше 30,0 млн. рублей ежегодно.                  
Потребность в средствах на  реализацию программы жилищных субсидий уточняется
на основании  прогноза на  соответствующий год.  Конкретные объемы  средств и
направления  финансирования  за  счет  средств  федерального  и регионального
бюджета,  и  местных  бюджетом  устанавливаются  при  утверждении бюджетов на
соответствующий год на основании бюджетных заявок.                           
Источники  покрытия  затрат  на  модернизацию  ЖКК и предоставление гражданам
льгот и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг                        
Источниками покрытия затрат  на модернизацию жилищно-коммунального  комплекса
являются  средства  бюджетов  всех  уровней,  а  также  средства  предприятий
жилищно-коммунального хозяйства.                                             
Основные средства  на реализацию  программы выделяется  из консолидированного
бюджета.   Конкретные   объемы    средств   и   направления    финансирования
инвестиционных  проектов  будут  устанавливаться  при утверждении бюджетов на
соответствующий год.                                                         
                                                                                 
       VII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ       
                                                                             
Организация  управления  реализацией  программы   и  контроль  за  ходом   ее
реализации   возлагаются   на   социально-экономический  отдел  администрации
Тенькинского района.                                                         
Бюджетная заявка  на выделение  ассигнований из  федерального и регионального
бюджетов  для  финансирования  программы  разрабатывается  и представляется в
установленном порядке.                                                       
Оценка реализации  программы производится  ежеквартально, а  также по  итогам
года.                                                                        
                                                                                 
            VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ             
                      ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ                       
                                                                             
Оценка   эффективности   и   социально-экономических  последствий  реализации
программы  будет  производиться  с  помощью  системы  показателей.  Примерная
система показателей приведена в приложении N 1.                              
Ответственность за предоставление информации и расчет индикаторов возлагается
на социально-экономический отдел.                                            
    Успешная реализация программы позволит:                                      
улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечить
надежность    работы    инженерно-коммунальных    систем    жизнеобеспечения,
комфортность и безопасность условий проживания граждан;                      
повысить эффективность работы  предприятий жилищно-коммунального хозяйства  и
снизить затраты на предоставление жилищно-коммунальных услуг;                
ликвидировать    критический    уровень     износа    основных    фондов    в
жилищно-коммунальном комплексе и довести уровень износа до 30 процентов;     
повысить  хозяйственную  самостоятельность  предприятий жилищно-коммунального
хозяйства и их ответственность за качество обслуживания потребителей;        
обеспечить    эффективное     сочетание    хозяйственной    самостоятельности
конкурирующих предприятий  жилищно-коммунального хозяйства и государственного
регулирования  деятельности  локальных  естественных  монополистов,  развитие
предпринимательской активности и защиту интересов потребителей;              
создать   экономический   механизм,   стимулирующий  экономное  использование
предприятиями   энергетических   и   материальных   ресурсов   и   сокращение
нерационального  потребления   коммунальных  услуг   при  гарантированном   и
бесперебойном  их  предоставлении,  сокращение  потребностей в инвестициях на
развитие мощностей предприятий жилищно-коммунального комплекса.              
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                               Приложение N 1
                                                                  к Программе
                                               "Реформирование и модернизация
                                              жилищно-коммунального комплекса
                                                          Тенькинского района
                                                           на 2003-2010 г.г."
                                                                             
  СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ КОММУНАЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ ПО ТЕНЬКИНСКОМУ   
                                   РАЙОНУ                                    
                                                                             
----T----------------T--------T--------------------T------------T----------T-
---------T------------T------------¬                                         
¦ N  ¦ Наименование  ¦Мощность¦Установленные котлы,¦  Физический ¦Остаточная¦
Дефицит ¦ Удельный ¦ Расход ¦                                                
¦п/п¦ населенного ¦ отопи- ¦выработавшие ресурс ¦ износ ¦балансовая¦ мощности
¦ расход ¦ топлива на ¦                                                      
¦ ¦ пункта ¦  тельных¦ (подлежат замене) ¦отопительных¦стоимость ¦отопитель-¦
тепловой ¦производство¦                                                      
¦ ¦ ¦ котель-+---------T----------+  котельных, ¦отопитель-¦ ных ¦ энергии на
¦ 1 Гкал, кг ¦                                                               
    ¦ ¦ ¦ ных, ¦Суммарная¦ Кол-во ¦ % ¦ ных ¦котельных,¦отопление 1 ¦ ¦          
    ¦ ¦ ¦Гкал/час¦мощность,¦ единиц ¦ ¦котельных,¦ % ¦ м2 ¦ ¦                    
    ¦ ¦ ¦ ¦Гкал/час ¦ ¦ ¦ млн. руб.¦ ¦отапливаемой¦ ¦                            
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ площади, ¦ ¦                                               
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Гкал/м2 ¦ ¦                                                
+---+----------------+--------+---------+----------+------------+----------+-
---------+------------+------------+                                         
    ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10¦                                    
+---+----------------+--------+---------+----------+------------+----------+-
---------+------------+------------+                                         
    ¦ 1¦п. Усть-Омчуг ¦ 39,0¦ 0¦ 0¦ 48,0¦ 25,6¦ 0¦ 0,033¦ 390,1¦                 
+---+----------------+--------+---------+----------+------------+----------+-
---------+------------+------------+                                         
    ¦ 2¦п. Транспортный ¦ 5,0¦ 3¦ 2¦ 100,0¦ -¦ 0¦ 0,033¦ 390,1¦                  
+---+----------------+--------+---------+----------+------------+----------+-
---------+------------+------------+                                         
    ¦ 3¦п. им. Гастелло ¦ 3,0¦ 3¦ 6¦ 100,0¦ -¦ 0¦ 0,033¦ 390,1¦                  
+---+----------------+--------+---------+----------+------------+----------+-
---------+------------+------------+                                         
    ¦ 4¦п. Омчак ¦ 9,5¦ 5,5¦ 7¦ 50,0¦ 0,6¦ 0¦ 0,033¦ 390,1¦                      
+---+----------------+--------+---------+----------+------------+----------+-
---------+------------+------------+                                         
    ¦ 5¦п. им. Матросова¦ 7,0¦ 0¦ 0¦ 65,5¦ 0,6¦ 0¦ 0,033¦ 390,1¦                 
+---+----------------+--------+---------+----------+------------+----------+-
---------+------------+------------+                                         
    ¦ 6¦п. Молодежный ¦ 8,0¦ 4¦ 8¦ 42,0¦ 0,5¦ 0¦ 0,033¦ 390,1¦                   
+---+----------------+--------+---------+----------+------------+----------+-
---------+------------+------------+                                         
    ¦ 7¦с. Кулу ¦ 3,0¦ 3¦ 6¦ 100,0¦ -¦ 0¦ 0,033¦ 390,1¦                          
+---+----------------+--------+---------+----------+------------+----------+-
---------+------------+------------+                                         
    ¦ 8¦с. Оротук ¦ 0,5¦ 0,5¦ 1¦ 100,0¦ -¦ 0¦ 0,033¦ 390,1¦                      
L---+----------------+--------+---------+----------+------------+----------+-
---------+------------+-------------                                         
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                               Приложение N 2
                                                                  к Программе
                                               "Реформирование и модернизация
                                              жилищно-коммунального комплекса
                                                          Тенькинского района
                                                           на 2003-2010 г.г."
                                                                                 
         СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПО ТЕНЬКИНСКОМУ РАЙОНУ          
                                                                                 
---T----------------T------------------------------------------T-------------
------------------------------¬                                              
    ¦N ¦ Наименование ¦ в двухтрубном исчислении ¦ в двухтрубном исчислении ¦    
¦пп¦                                                              населенного
+-----------------T------------T-----------+-----------------T------------T--
----------+                                                                  
¦  ¦  пункта  ¦  Тепловых  сетей,  ¦  Физический  ¦Остаточная ¦ Квартальные ¦
Физический ¦ Остаточная ¦                                                    
    ¦ ¦ ¦ км ¦ износ, % ¦балансовая ¦ (уличные) сети, ¦ износ, % ¦ балансовая ¦  
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стоимость,¦ км ¦ ¦ стоимость, ¦                                    
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦                                        
¦                                                                           ¦
+----T------------+---T---T----+---T---T---+----T------------+---T---T----+--
-T---T----+                                                                  
¦ ¦ ¦Все-¦  Срок ¦до ¦до  ¦свы-¦до ¦до ¦св  ¦Все-¦ Срок ¦до  ¦до ¦свы-¦до ¦до
¦свы-¦                                                                       
¦ ¦ ¦ го ¦эксплуатации¦15 ¦20 ¦ ше ¦15 ¦20 ¦ ы ¦ го ¦эксплуатации¦15 ¦20 ¦ ше
¦15 ¦20 ¦ ше ¦                                                               
    ¦ ¦ ¦ +---T---T----+лет¦лет¦ ¦лет¦лет¦ше ¦ +---T---T----+лет¦лет¦ ¦лет¦лет¦ ¦
    ¦ ¦ ¦ ¦до ¦до ¦свы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до ¦до ¦свы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                  
    ¦ ¦ ¦ ¦15 ¦20 ¦ ше ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15 ¦20 ¦ ше ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                  
    ¦ ¦ ¦ ¦лет¦лет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет¦лет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                        
+--+----------------+----+---+---+----+---+---+----+---+---+---+----+---+---+
----+---+---+----+---+---+----+                                              
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦10 ¦11 ¦ 12¦ 13 ¦14 ¦15 ¦ 16 ¦17 ¦18 ¦ 19
¦20 ¦21 ¦ 22 ¦                                                               
+--+----------------+----+---+---+----+---+---+----+---+---+---+----+---+---+
----+---+---+----+---+---+----+                                              
¦ 1¦п. Усть-Омчуг ¦25,5¦ -¦ -¦25,5¦  -¦ -¦ 100¦ -¦ -¦5,1¦1,28¦ -¦  -¦1,28¦ -¦
-¦ 100¦ -¦ -¦0,26¦                                                           
+--+----------------+----+---+---+----+---+---+----+---+---+---+----+---+---+
----+---+---+----+---+---+----+                                              
¦ 2¦п. Транспортный ¦10,8¦ -¦ -¦10,8¦  -¦ -¦ 78¦ -¦ -¦0,2¦0,54¦ -¦ -¦0,54¦ -¦
-¦ 78¦ -¦ -¦0,01¦                                                            
+--+----------------+----+---+---+----+---+---+----+---+---+---+----+---+---+
----+---+---+----+---+---+----+                                              
¦ 3¦п. им. Гастелло ¦ 2,2¦ -¦ -¦ 2,2¦ -¦  -¦ 100¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦  -¦
-¦ -¦ -¦ -¦                                                                  
+--+----------------+----+---+---+----+---+---+----+---+---+---+----+---+---+
----+---+---+----+---+---+----+                                              
¦ 4¦п. Омчак ¦ 2,9¦ -¦ -¦ 2,9¦  -¦ -¦ 58¦ -¦ -¦0,6¦0,15¦ -¦ -¦0,15¦ -¦ -¦ 58¦
-¦ -¦0,03¦                                                                   
+--+----------------+----+---+---+----+---+---+----+---+---+---+----+---+---+
----+---+---+----+---+---+----+                                              
¦ 5¦п. им. Матросова¦ 2,7¦ -¦ -¦ 2,7¦ -¦ -¦ 100¦ -¦ -¦5,3¦0,13¦ -¦ -¦0,13¦ -¦
-¦ 100¦ -¦ -¦0,27¦                                                           
+--+----------------+----+---+---+----+---+---+----+---+---+---+----+---+---+
----+---+---+----+---+---+----+                                              
¦ 6¦п. Молодежный ¦ 2,0¦ -¦ -¦ 2,0¦ -¦ -¦ 94¦ -¦ -¦6,1¦0,10¦ -¦ -¦0,10¦ -¦ -¦
94¦ -¦ -¦0,31¦                                                               
+--+----------------+----+---+---+----+---+---+----+---+---+---+----+---+---+
----+---+---+----+---+---+----+                                              
¦ 7¦с. Кулу ¦ 2,4¦ -¦ -¦ 2,4¦ -¦ -¦ 100¦  -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦
-¦                                                                           
+--+----------------+----+---+---+----+---+---+----+---+---+---+----+---+---+
----+---+---+----+---+---+----+                                              
¦ 8¦с. Оротук ¦ 1,5¦ -¦ -¦ 1,5¦ -¦ -¦  100¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦  -¦ -¦
-¦ -¦                                                                        
L--+----------------+----+---+---+----+---+---+----+---+---+---+----+---+---+
----+---+---+----+---+---+-----                                              
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                               Приложение N 3
                                                                  к Программе
                                               "Реформирование и модернизация
                                              жилищно-коммунального комплекса
                                                          Тенькинского района
                                                           на 2003-2010 г.г."
                                                                                 
                 СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ И                  
                      СООРУЖЕНИЙ ПО ТЕНЬКИНСКОМУ РАЙОНУ                      
                                                                                 
---T----------------T--------------------------------------------------------
-----------------------------------¬                                         
    ¦N ¦ Наименование ¦ Одиночное протяжение ¦                                   
¦пп¦                                                              населенного
+-----------T------T-----T-----T------T----------------------T-------------T-
---------------+                                                             
¦ ¦ пункта ¦  Мощность ¦ Физи-¦Оста-¦Дефи-¦Удель-¦ Водопроводов  ¦ Физический
¦Остаточная бала-¦                                                           
¦ ¦ +-----T-----+ческий¦  точ-¦ цит ¦  ное +----T-----------------+ износ,  %
¦совая стоимость,¦                                                           
¦ ¦  ¦водо-¦водо-¦ износ¦  ная ¦  мощ-¦ водо-¦Все-¦Срок  эксплуатации¦ ¦ млн.
руб. ¦                                                                       
¦    ¦     ¦про-    ¦     про-¦офист-¦    ба-     ¦ности¦    пот-     ¦    го
+-----T-----T-----+---T---T-----+---T---T--------+                           
¦ ¦ ¦вод- ¦ во- ¦ ных  ¦ лан-¦водо-¦ребле-¦ ¦ до ¦ до ¦свыше¦до ¦до ¦свыше¦до
¦до ¦ свыше ¦                                                                
    ¦ ¦ ¦ ных ¦ дов,¦соору-¦совая¦ про-¦ние на¦ ¦ 15 ¦ 20 ¦ ¦15 ¦20 ¦ ¦15 ¦20 ¦ ¦
    ¦ ¦ ¦очис-¦ тыс.¦жений,¦стои-¦ вод-¦ 1 ¦ ¦ лет ¦ лет ¦ ¦лет¦лет¦ ¦лет¦лет¦ ¦ 
    ¦ ¦ ¦тных ¦ куб.¦ % ¦мость¦ ных ¦ чел./¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                 
    ¦ ¦ ¦соо- ¦ м/ ¦ ¦очис-¦очис-¦ сут. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                    
    ¦ ¦ ¦руже-¦ сут.¦ ¦тных ¦тных ¦исходя¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                   
    ¦ ¦ ¦ ний,¦ ¦ ¦ соо-¦соо- ¦ из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                         
    ¦ ¦ ¦ тыс.¦ ¦ ¦руже-¦руже-¦отпус-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                       
    ¦ ¦ ¦ куб.¦ ¦ ¦ ний,¦ ний,¦ка во-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                       
    ¦ ¦ ¦ м/ ¦ ¦ ¦ млн.¦ % ¦ды на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                          
    ¦ ¦ ¦ сут.¦ ¦ ¦ руб.¦ ¦ селе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                           
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нию и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                   
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                     
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комму-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                   
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ наль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                   
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦но-бы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                   
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                   
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нужды,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                   
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ л ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                      
+--+----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+-
----+---+---+-----+---+---+--------+                                         
    ¦ 1¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦13 ¦14 ¦ 15 ¦16 ¦17 ¦ 18 ¦
+--+----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+-
----+---+---+-----+---+---+--------+                                         
¦ 1¦п. Усть-Омчуг ¦ 0¦ 4,5¦ -¦ -¦  -¦ 180¦10,8¦ -¦ -¦ 10,8¦ -¦ -¦ 100¦  -¦ -¦
-¦                                                                           
+--+----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+-
----+---+---+-----+---+---+--------+                                         
¦ 2¦п. Транспортный ¦ 0¦ 0,6¦ -¦ -¦ -¦  150¦ 2,5¦ -¦ -¦ 2,5¦ -¦ -¦ 78¦ -¦  -¦
0,1¦                                                                         
+--+----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+-
----+---+---+-----+---+---+--------+                                         
¦ 3¦п. им. Гастелло ¦ 0¦ 0,3¦ -¦ -¦  -¦ 150¦ 1,2¦ -¦ -¦ 1,2¦ -¦ -¦ 100¦ -¦ -¦
-¦                                                                           
+--+----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+-
----+---+---+-----+---+---+--------+                                         
    ¦ 4¦п. Омчак ¦ 0¦ 0,6¦ -¦ -¦ -¦ 180¦ 2,9¦ -¦ -¦ 2,9¦ -¦ -¦ 58¦ -¦ -¦ 0,3¦    
+--+----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+-
----+---+---+-----+---+---+--------+                                         
¦ 5¦п. им. Матросова¦ 0¦ 0,6¦ -¦ -¦ -¦  180¦ 2,6¦ -¦ -¦ 2,6¦ -¦ -¦ 100¦ -¦ -¦
-¦                                                                           
+--+----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+-
----+---+---+-----+---+---+--------+                                         
¦ 6¦п. Молодежный ¦  0¦ 0,6¦ -¦ -¦  -¦ 180¦ 3,0¦ -¦  -¦ 3,0¦ -¦ -¦  94¦ -¦ -¦
2,3¦                                                                         
+--+----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+-
----+---+---+-----+---+---+--------+                                         
    ¦ 7¦с. Кулу ¦ 0¦ 0,3¦ -¦ -¦ -¦ 150¦ 2,4¦ -¦ -¦ 2,4¦ -¦ -¦ 100¦ -¦ -¦ -¦      
+--+----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+-
----+---+---+-----+---+---+--------+                                         
    ¦ 8¦с. Оротук ¦ 0¦ 0,1¦ -¦ -¦ -¦ 120¦ 1,5¦ -¦ -¦ 1,5¦ -¦ -¦ 100¦ -¦ -¦ -¦    
L--+----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+----+-----+-----+-
----+---+---+-----+---+---+---------                                         
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                               Приложение N 4
                                                                  к Программе
                                               "Реформирование и модернизация
                                              жилищно-коммунального комплекса
                                                          Тенькинского района
                                                           на 2003-2010 г.г."
                                                                                 
         СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ ПО          
                             ТЕНЬКИНСКОМУ РАЙОНУ                             
                                                                                 
---T-------------T-----T-----T------T------T------T------T-------------------
-------------------------------------¬                                       
¦N   ¦Наименование   ¦Уста-¦Физи-¦   Оста-¦   Дефи-¦Удель-¦Удель-¦  Одиночное
протяжение ¦                                                                 
¦пп¦населенного    ¦    нов-¦    чес-¦точная¦     цит    ¦    ный    ¦    ный
+----------------------T------------T--------------------+                   
¦ ¦ пункта  ¦ лен-¦ кий  ¦балан-¦ мощ- ¦  вес ¦ вес  ¦ Главных коллекторов  ¦
Физический ¦ Остаточная ¦                                                    
    ¦ ¦ ¦ ная ¦износ¦совая ¦ности ¦ сточ-¦норма-¦ ¦ износ, % ¦ балансовая ¦      
    ¦ ¦ ¦ про-¦очис-¦ стои-¦очист-¦ ных ¦тивно ¦ ¦ ¦стоимость, млн. руб.¦        
¦     ¦     ¦пуск-¦тных     ¦мость     ¦     ных     ¦     вод,     ¦    очи-
+----T-----------------+---T---T----+------T------T------+                   
¦ ¦  ¦ ная  ¦ соо-¦очист-¦соору-¦подан-¦щенных¦Все-¦Срок  эксплуатации¦до ¦до
¦свы-¦до 15 ¦до 20 ¦ свыше¦                                                  
¦ ¦ ¦ спо-¦руже-¦ ных ¦жений  ¦ нных ¦ сточ-¦ го +---T------T------+15  ¦20 ¦
ше ¦ лет ¦ лет ¦ ¦                                                           
¦ ¦ ¦ соб-¦ ний ¦соору-¦ кана-¦ на ¦  ных ¦ ¦до ¦до 20 ¦свыше ¦лет¦лет¦ ¦ ¦ ¦
¦                                                                            
    ¦ ¦ ¦ность¦кана-¦жений ¦ лиза-¦очист-¦вод к ¦ ¦15 ¦ лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦      
    ¦ ¦ ¦очис-¦лиза-¦ кана-¦ции, %¦ку, к ¦ обще-¦ ¦лет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦          
    ¦ ¦ ¦тных ¦ ции,¦ лиза-¦ ¦общему¦ му ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                   
    ¦ ¦ ¦ соо-¦ % ¦ ции, ¦ ¦объему¦объему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                   
    ¦ ¦ ¦руже-¦ ¦ млн. ¦ ¦ сточ-¦ сточ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                     
    ¦ ¦ ¦ ний ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ных ¦ ных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                       
    ¦ ¦ ¦кана-¦ ¦ ¦ ¦вод, %¦вод, %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                          
    ¦ ¦ ¦лиза-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                    
    ¦ ¦ ¦ ции,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                    
    ¦ ¦ ¦ тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                    
    ¦ ¦ ¦ куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                    
    ¦ ¦ ¦ м/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                     
    ¦ ¦ ¦ сту.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                    
+--+-------------+-----+-----+------+------+------+------+----+---+------+---
---+---+---+----+------+------+------+                                       
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8  ¦ 9 ¦10 ¦ 11 ¦ 12 ¦13 ¦14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18
¦                                                                            
+--+-------------+-----+-----+------+------+------+------+----+---+------+---
---+---+---+----+------+------+------+                                       
¦ 1¦п. Усть-Омчуг¦ 0,7¦ 27,0¦ 6,4¦ -¦ 90¦ 90¦ 5,2¦ -¦ -¦ 5,2¦ -¦ -¦ 95¦ -¦ -¦
0,5¦                                                                         
L--+-------------+-----+-----+------+------+------+------+----+---+------+---
---+---+---+----+------+------+-------                                       
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                               Приложение N 5
                                                                  к Программе
                                               "Реформирование и модернизация
                                              жилищно-коммунального комплекса
                                                          Тенькинского района
                                                           на 2003-2010 г.г."
                                                                                 
                                  ПЕРЕЧЕНЬ                                   
         МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАТРАТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ          
                           ПО ТЕНЬКИНСКОМУ РАЙОНУ                            
                                                                                 
--------------------------T---------T---------T---------T--------------------
---------T--------------------------¬                                        
¦Наименование направлений,¦Мощность,¦ Сроки  ¦ Этапы ¦ Стоимость мероприятий,
¦ Источник финансирования ¦                                                  
    ¦видов работ и конкретных ¦ объем ¦начала и ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦                
    ¦ мероприятий ¦ работ ¦ оконча- ¦ +----T------------------------+ ¦          
    ¦ ¦ ¦ ния, ¦ ¦Все-¦ Виды затрат ¦ ¦                                          
    ¦ ¦ ¦ годы ¦ ¦ го +----------T-----T-------+ ¦                               
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Капиталов-¦НИОКР¦Прочие ¦ ¦                                       
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ложение ¦ ¦текущие¦ ¦                                            
+-------------------------+---------+---------+---------+----+----------+----
-+-------+--------------------------+                                        
    ¦Модернизация коммунальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                  
    ¦отопительных котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                    
+-------------------------+---------+---------+---------+----+----------+----
-+-------+--------------------------+                                        
¦Замена экономайзеров¦ 3 шт. ¦2003-2004¦2004-2005¦ 5,9¦ 5,0¦ -¦ -¦Федеральный
бюджет ¦                                                                     
¦котельной        п.         Усть-Омчуг        ¦         ¦        ¦         ¦
+----------+-----+-------+--------------------------+                        
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,9¦ -¦ -¦Средства ФСЭР ¦                                        
+-------------------------+---------+---------+---------+----+----------+----
-+-------+--------------------------+                                        
¦Замена котлов  НР-18 на¦  4 Гкал  ¦ 2004  ¦2004-2005¦ 5,0¦  2,0¦ -¦ -¦Бюджет
муниципального¦                                                              
    ¦КВТС п. Омчак ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦                                  
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+-------+--------------------------+              
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,0¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦                                 
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+-------+--------------------------+              
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,0¦ -¦ -¦Прочие внебюджетные¦                                   
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦                                                  
+-------------------------+---------+---------+---------+----+----------+----
-+-------+--------------------------+                                        
    ¦Модернизация тепловых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                      
    ¦сетей: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                                    
    ¦- магистральных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                           
    ¦- квартальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                             
    ¦- уличных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                                 
+-------------------------+---------+---------+---------+----+----------+----
-+-------+--------------------------+                                        
¦Замена тепловых  сетей п.¦  5 км  ¦2003-2007¦ 2003  ¦25,0¦ 4,0¦  -¦ -¦Бюджет
муниципального¦                                                              
    ¦Усть-Омчуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦                                     
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+-------+--------------------------+              
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3,5¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦                                 
    ¦ ¦ ¦ +---------+ +----------+-----+-------+--------------------------+      
    ¦ ¦ ¦ ¦2004-2005¦ ¦ 3,5¦ -¦ -¦Бюджет муниципального¦                         
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦                                               
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+-------+--------------------------+              
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3,0¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦                                 
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+-------+--------------------------+              
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,0¦ -¦ -¦Прочие внебюджетные¦                                   
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦                                                  
    ¦ ¦ ¦ +---------+ +----------+-----+-------+--------------------------+      
    ¦ ¦ ¦ ¦2006-2007¦ ¦ 4,5¦ -¦ -¦Бюджет муниципального¦                         
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦                                               
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+-------+--------------------------+              
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4,5¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦                                 
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+-------+--------------------------+              
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,0¦ -¦ -¦Прочие внебюджетные¦                                   
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦                                                  
+-------------------------+---------+---------+---------+----+----------+----
-+-------+--------------------------+                                        
    ¦Восстановление ГВС п.¦ 3 км ¦ 2003 ¦ 2003 ¦ 3,0¦ 3,0¦ -¦ -¦Средства ФСЭР ¦  
    ¦Усть-Омчуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                                
+-------------------------+---------+---------+---------+----+----------+----
-+-------+--------------------------+                                        
¦Замена тепловых  сетей п.¦  3 км  ¦2003-2007¦ 2003  ¦12,0¦ 2,6¦  -¦ -¦Бюджет
муниципального¦                                                              
    ¦Омчак ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦                                          
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+-------+--------------------------+              
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,0¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦                                 
    ¦ ¦ ¦ +---------+ +----------+-----+-------+--------------------------+      
    ¦ ¦ ¦ ¦2004-2005¦ ¦ 2,6¦ -¦ -¦Бюджет муниципального¦                         
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦                                               
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+-------+--------------------------+              
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,0¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦                                 
    ¦ ¦ ¦ +---------+ +----------+-----+-------+--------------------------+      
    ¦ ¦ ¦ ¦2006-2010¦ ¦ 2,8¦ -¦ -¦Бюджет муниципального¦                         
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦                                               
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----+-------+--------------------------+              
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,0¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦                                 
L-------------------------+---------+---------+---------+----+----------+----
-+-------+---------------------------                                        
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                               Приложение N 6
                                                                  к Программе
                                               "Реформирование и модернизация
                                              жилищно-коммунального комплекса
                                                          Тенькинского района
                                                           на 2003-2010 г.г."
                                                                                 
                                  ПЕРЕЧЕНЬ                                   
         МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАТРАТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ И          
                      СООРУЖЕНИЙ ПО ТЕНЬКИНСКОМУ РАЙОНУ                      
                                                                             
--------------------------T---------T---------T---------T--------------------
------------T-----------------------¬                                        
¦Наименование направлений,¦Мощность,¦ Сроки  ¦ Этапы ¦Стоимость  мероприятий,
млн. руб.¦Источник финансирования¦                                           
¦видов     работ     и     конкретных     ¦     объем     ¦начала     и     ¦
+-----T--------------------------+ ¦                                         
    ¦ мероприятий ¦ работ ¦ оконча- ¦ ¦Всего¦ Виды затрат ¦ ¦                    
    ¦ ¦ ¦ния, годы¦ ¦ +------------T-----T-------+ ¦                             
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Капиталов- ¦НИОКР¦Прочие ¦ ¦                                     
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ложение ¦ ¦текущие¦ ¦                                            
+-------------------------+---------+---------+---------+-----+------------+-
----+-------+-----------------------+                                        
¦Монтаж  емкости  500  куб.  м¦  500¦  2003  ¦  2003  ¦ 2,0¦ 1,0¦ -¦ -¦Бюджет
муниципального¦                                                              
    ¦питьевой воды п. им.¦ куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦                      
    ¦Матросова ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----+-------+-----------------------+      
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,0¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦                                 
+-------------------------+---------+---------+---------+-----+------------+-
----+-------+-----------------------+                                        
¦Замена  водопроводных¦  5  км¦2003-2007¦  2003  ¦  16,0¦  0,25¦  -¦ -¦Бюджет
муниципального¦                                                              
    ¦сетей п. Усть-Омчуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦                            
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----+-------+-----------------------+               
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,5¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦                                 
    ¦ ¦ ¦ +---------+ +------------+-----+-------+-----------------------+       
    ¦ ¦ ¦ ¦2004-2005¦ ¦ 0,25¦ -¦ -¦Бюджет муниципального¦                        
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовани ¦                                                
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----+-------+-----------------------+               
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5,0¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦                                 
    ¦ ¦ ¦ +---------+ +------------+-----+-------+-----------------------+       
    ¦ ¦ ¦ ¦2006-2010¦ ¦ 3,0¦ -¦ -¦Бюджет муниципального¦                         
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовани ¦                                                
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----+-------+-----------------------+               
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7,0¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦                                 
+-------------------------+---------+---------+---------+-----+------------+-
----+-------+-----------------------+                                        
¦Замена  водопроводных¦  2  км¦2004-2006¦2004-2005¦  1,0¦  0,1¦  -¦  -¦Бюджет
муниципального¦                                                              
    ¦сетей п. Омчак ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовани ¦                                  
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----+-------+-----------------------+               
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,4¦ -¦ -¦Средства предприятия ¦                                 
    ¦ ¦ ¦ +---------+ +------------+-----+-------+-----------------------+       
    ¦ ¦ ¦ ¦2006-2010¦ ¦ 0,1¦ -¦ -¦Бюджет муниципального¦                         
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовани ¦                                                
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-----+-------+-----------------------+               
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,4¦ -¦ - ¦Средства предприятия ¦                                
L-------------------------+---------+---------+---------+-----+------------+-
----+-------+------------------------                                        
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                               Приложение N 7
                                                                  к Программе
                                               "Реформирование и модернизация
                                              жилищно-коммунального комплекса
                                                          Тенькинского района
                                                           на 2003-2010 г.г."
                                                                             
                                  ПЕРЕЧЕНЬ                                   
        МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАТРАТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И         
                      СООРУЖЕНИЙ ПО ТЕНЬКИНСКОМУ РАЙОНУ                      
                                                                             
                                                                                 
--------------------------T------T----------T---------T----------------------
----------T-----------------------¬                                          
¦Наименование направлений,¦ Мощ- ¦Сроки  ¦ Этапы ¦Стоимость мероприятий, млн.
руб.¦Источник финансирования¦                                                
¦видов      работ      и      конкретных      ¦ность,¦     начала     и     ¦
+-----T--------------------------+ ¦                                         
    ¦ мероприятий ¦объем ¦окончания,¦ ¦Всего¦ Виды затрат ¦ ¦                    
    ¦ ¦работ ¦ годы ¦ ¦ +------------T-----T-------+ ¦                           
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Капиталов- ¦НИОКР¦Прочие ¦ ¦                                     
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ложение ¦ ¦текущие¦ ¦                                            
+-------------------------+------+----------+---------+-----+------------+---
--+-------+-----------------------+                                          
¦Ремонт  дворовой¦  100  м¦2003-2005  ¦2003-2005¦  0,6¦  0,6¦  -¦  -¦Средства
предприятия ¦                                                                
    ¦канализации п. Усть-Омчуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                  
L-------------------------+------+----------+---------+-----+------------+---
--+-------+------------------------                                          
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                               Приложение N 8
                                                                  к Программе
                                               "Реформирование и модернизация
                                              жилищно-коммунального комплекса
                                                          Тенькинского района
                                                           на 2003-2010 г.г."
                                                                                 
                                   СИСТЕМА                                   
                   ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ                   
                                                                                 
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Предмет оценки                                | Показатели                                               |
-———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————-
| Повышение эффективностифункционирования       | Динамика себестоимости и роста тарифов науслуги          |
| жилищно-коммунального хозяйства               | жилищно-коммунального хозяйства,уровень бюджетных        |
|                                               | расходов на дотациипредприятиям жилищно-коммунального    |
|                                               | комплекса,снижение удельных издержек на                  |
|                                               | оказаниежилищно-коммунальных услуг                       |
-———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————-
| Качество жилищно-коммунальногокомплекса       | Количество аварий в сетях инженерногообеспечения,        |
|                                               | уровень износа системинженерного обеспечения; объем      |
|                                               | капитальноотремонтированных и                            |
|                                               | реконструированныхинженерных объектов                    |
-———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————-
| Энергоресурсосбережение в ЖКХ                 | Объем затрат на энергосберегающие мероприятияв           |
|                                               | жилищно-коммунальном хозяйстве иэкономический эффект от  |
|                                               | их реализации                                            |
-———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————-
| Внедрение приборов учетапотребляемых ресурсов | Внедрение приборов учета воды, тепловойэнергии           |
-———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————-
| Финансирование коммунальной                   | Общий объем текущего финансирования; общийобъем          |
| объектовинфраструктуры                        | инвестиций в системы теплоснабжения, атакже              |
|                                               | водоснабжения и водоотведения(по каждой системе) за счет |
|                                               | внебюджетных ибюджетных средств всех уровней             |
-———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————-
| Уровень оплаты населением жилья икоммунальных | Доля платежей населения в общих затратах наоказание      |
| услуг                                         | коммунальных услуг; доля населения вобщих затратах на    |
|                                               | текущее содержание икапитальный ремонт жилищного фонда   |
|                                               | иинженерных систем                                       |
-———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————-
| Финансирование льгот и субсидий пооплате      | Объем средств, выделенных из бюджетов всехуровней на     |
| жилья и коммунальных услуг                    | предоставление населению льгот исубсидий; число          |
|                                               | получателей льгот и субсидий                             |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                               Приложение N 9
                                                                  к Программе
                                               "Реформирование и модернизация
                                              жилищно-коммунального комплекса
                                                          Тенькинского района
                                                           на 2003-2010 г.г."
                                                                                 
                               СВОДНАЯ ТАБЛИЦА                               
                ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ                
       ПРОГРАММЫ "РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО        
              КОМПЛЕКСА ТЕНЬКИНСКОГО РАЙОНА НА 2003-2010 ГОДЫ"               
                                                                                 
---------------------T---------T-------------------T-------------------T-----
-------------T-----------------------¬                                       
¦ Источник ¦ Этапы ¦ Мероприятия по ¦ Мероприятия по ¦ Мероприятия по ¦ Итого
по мероприятиям ¦                                                            
    ¦ финансирования ¦ ¦модернизации систем¦ модернизации ¦ модернизации ¦ ¦     
    ¦ ¦ ¦ теплоснабжения ¦водопроводных сетей¦ канализационных ¦ ¦               
    ¦ ¦ ¦ ¦ и сооружений ¦сетей и сооружений¦ ¦                                  
¦                                                                           ¦
+-------------------+-------------------+------------------+-----------------
------+                                                                      
¦ ¦  ¦Стоимость мероприя-¦Стоимость  мероприя-¦ Стоимость  меро- ¦  Стоимость
мероприятий,¦                                                                
    ¦ ¦ ¦ тий, млн. руб. ¦ тий, млн. руб. ¦приятий, млн. руб.¦ млн. руб. ¦       
¦                                                                           ¦
+----T--------------+----T--------------+----T-------------+-----T-----------
-T----+                                                                      
¦ ¦  ¦Все-¦ Виды  затрат ¦Все-¦  Виды затрат  ¦Все-¦ Виды  затрат ¦ Все-¦Виды
затрат ¦ по ¦                                                                
¦  ¦  ¦  го   +-----T---T----+  го  +-----T---T----+  го  +----T---T----+  го
+----T--T----+эта-¦                                                          
    ¦ ¦ ¦ ¦капи-¦НИ ¦про-¦ ¦капи-¦НИ ¦про-¦ ¦ка- ¦НИ ¦про-¦ ¦ ка-¦НИ¦про-¦пам ¦  
    ¦ ¦ ¦ ¦тало-¦ОКР¦чие ¦ ¦тало-¦ОКР¦чие ¦ ¦пи- ¦ОКР¦чие ¦ ¦ пи-¦О ¦чие ¦ ¦     
    ¦ ¦ ¦ ¦ вло-¦ ¦ те-¦ ¦ вло-¦ ¦те- ¦ ¦та- ¦ ¦ те-¦ ¦ та-¦КР¦те- ¦ ¦           
    ¦ ¦ ¦ ¦жения¦ ¦ ку-¦ ¦жения¦ ¦ку- ¦ ¦лов-¦ ¦ ку-¦ ¦ ло-¦ ¦ку- ¦ ¦            
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щие ¦ ¦ ¦ ¦щие ¦ ¦ло- ¦ ¦щие ¦ ¦вло-¦ ¦шие ¦ ¦                    
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦же- ¦ ¦ ¦ ¦ же-¦ ¦ ¦ ¦                                
    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦                                
+--------------------+---------+----+-----+---+----+----+-----+---+----+----+
----+---+----+-----+----+--+----+----+                                       
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦17¦ 18
¦ 19 ¦                                                                       
+--------------------+---------+----+-----+---+----+----+-----+---+----+----+
----+---+----+-----+----+--+----+----+                                       
¦Бюджет  муниципально-¦  2003¦14,1¦  6,6¦  -¦  -¦2,75¦  1,25¦  -¦ -¦ -¦ -¦ -¦
-¦16,85¦7,85¦ -¦ -¦7,85¦                                                     
    ¦го образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                        
+--------------------+  ¦  +-----+---+----+  +-----+---+----+ +----+---+----+
+----+--+----+----+                                                          
    ¦Средства ФСЭ ¦ ¦ ¦ 3,0¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦ -¦ ¦ 3,0¦ -¦ -¦ 3,0¦       
+--------------------+  ¦  +-----+---+----+  +-----+---+----+ +----+---+----+
+----+--+----+----+                                                          
¦Средства предприятия¦ ¦ ¦ 4,5¦ -¦  -¦ ¦ 1,5¦ -¦ -¦ ¦  -¦ -¦ -¦ ¦ 6,0¦ -¦  -¦
6,0¦                                                                         
+--------------------+---------+----+-----+---+----+----+-----+---+----+----+
----+---+----+-----+----+--+----+----+                                       
¦Средства предприятия¦2003-2005¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ 0,6¦ 0,6¦ -¦ -¦ 0,6¦
0,6¦ -¦ -¦ 0,6¦                                                              
+--------------------+---------+----+-----+---+----+----+-----+---+----+----+
----+---+----+-----+----+--+----+----+                                       
¦Федеральный  бюджет  ¦2004-2005¦22,0¦  5,0¦  -¦  -¦5,75¦  -¦  -¦ -¦ -¦ -¦ -¦
-¦27,75¦ 5,0¦ -¦ -¦ 5,0¦                                                     
+--------------------+  ¦  +-----+---+----+  +-----+---+----+ +----+---+----+
+----+--+----+----+                                                          
    ¦Средства ФСЭР ¦ ¦ ¦ 0,9¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦ -¦ ¦ 0,9¦ -¦ -¦ 0,9¦      
+--------------------+  ¦  +-----+---+----+  +-----+---+----+ +----+---+----+
+----+--+----+----+                                                          
¦Бюджет муниципально-¦ ¦  ¦ 8,9¦ -¦  -¦ ¦ 0,35¦  -¦ -¦ ¦  -¦ -¦ -¦  ¦8,45¦ -¦
-¦8,45¦                                                                      
    ¦го образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                        
+--------------------+  ¦  +-----+---+----+  +-----+---+----+ +----+---+----+
+----+--+----+----+                                                          
¦Средства предприятия¦  ¦ ¦  6,0¦ -¦  -¦ ¦  5,4¦ -¦  -¦ ¦  -¦ -¦ -¦ ¦11,4¦ -¦
-¦11,4¦                                                                      
+--------------------+  ¦  +-----+---+----+  +-----+---+----+ +----+---+----+
+----+--+----+----+                                                          
    ¦Прочие внебюджетные¦ ¦ ¦ 2,0¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦ -¦ ¦ 2,0¦ -¦ -¦ 2,0¦ 
    ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                              
+--------------------+---------+----+-----+---+----+----+-----+---+----+----+
----+---+----+-----+----+--+----+----+                                       
¦Бюджет муниципально-¦2006-2010¦14,8¦ 7,3¦ -¦ -¦10,5¦  3,1¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦
25,3¦10,4¦ -¦ -¦10,4¦                                                        
    ¦го образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                        
+--------------------+  ¦  +-----+---+----+  +-----+---+----+ +----+---+----+
+----+--+----+----+                                                          
¦Средства предприятия¦  ¦ ¦  6,5¦ -¦  -¦ ¦  7,4¦ -¦  -¦ ¦  -¦ -¦ -¦ ¦13,9¦ -¦
-¦13,9¦                                                                      
+--------------------+  ¦  +-----+---+----+  +-----+---+----+ +----+---+----+
+----+--+----+----+                                                          
    ¦Прочие внебюджетные¦ ¦ ¦ 1,0¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦ -¦ ¦ 1,0¦ -¦ -¦ 1,0¦ 
    ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                              
+--------------------+---------+----+-----+---+----+----+-----+---+----+----+
----+---+----+-----+----+--+----+----+                                       
¦ИТОГО: ¦ ¦50,9¦ 50,9¦ -¦ -¦19,0¦ 19,0¦  -¦ -¦ 0,6¦ 0,6¦ -¦ -¦ 70,5¦70,5¦  -¦
-¦70,5¦                                                                      
L--------------------+---------+----+-----+---+----+----+-----+---+----+----+

Информация по документу
Читайте также