Расширенный поиск

Постановление Губернатора Камчатской области от 19.12.2003 № 501

          3.9. Водоснабжение сельских населенных пунктов
    Главными  целями  мероприятий  являются  обеспечение  сельского  
населения  питьевой  водой  нормативного  качества  и в достаточном 
количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и 
оздоровление    социально-экологической   обстановки   в   сельской   
местности,  а  также  рациональное  использование  природных водных 
источников,   на   которых   базируется   питьевое   водоснабжение.   
    На   первом  этапе  (2004-2006  гг.)  намечается  осуществление  
следующих   мероприятий:   восстановление   систем   водоснабжения,   
находящихся   в   нерабочем   состоянии;  реконструкция  сооружений  
водоподготовки   на   водопроводах,   подающих  населению  воду  не  
питьевого  качества, отработавших свой амортизационный срок службы; 
продолжение  работ на строящихся водопроводах; изготовление, монтаж 
и   ввод   в   эксплуатацию   установок   и  станций  опреснения  и  
обезжелезивания  воды  на  реконструируемых  и строящихся локальных 
водопроводах   с   использованием   некондиционных  подземных  вод.  
    На  втором  этапе (2007-2010 годы) предусматривается дальнейшее 
развитие  систем  водоснабжения сельских поселений, предусмотренных 
мероприятиями данного раздела.
    В   результате  выполнения  намеченных  мероприятий  до  100  %  
сельского    населения    будут    обеспечены    питьевой    водой,    
соответствующей санитарно-гигиеническим нормам.

  Мероприятия по развитию водоснабжения и водоотведения сельских
                        населенных пунктов
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| №   | Наименование                    |Срок     |Объем     | Предельные объемы ассигнований (млн рублей)                  |           |Ответственные     |
|     | мероприятий                     |исполнени|Финансиров|--------------------------------------------------------------|           |за исполнение     | 
|     |                                 |мероприят|ния- Всего| ВСЕГО    | В том числе за счет средств:                      |           |мероприятии       |  
|     |                                 |ий (годы)|млн. руб,в|----------|---------------------------------------------------|           |                  | 
|     |                                 |         |ценах 2003|          |Федерального бюджета| областного бюджета           |внебюдж    |                  |
|     |                                 |         |года      |          |(по  согласованию)  |                              |етных      |                  |
|     |                                 |         |          |          | В том числе:       | ВСЕГО   |В том числе:        |источни    |                  |
|     |                                 |         |          |          | На       |Выделяе  |         |На       |Выделяемые|ов         |                  |
|     |                                 |         |          |          | реализац |мые по   |         |реализаци|по другим |           |                  |
|     |                                 |         |          |          | ию       |другим   |         |Программы|Программам|           |                  |
|     |                                 |         |          |          | Программ |Програм  |         |         |          |           |                  |   
| 1.  | Усть-Камчатское РМО             |2004-2006| 18,2     | 4,5      | 4,5      | 0       | 10,5    | 10,5    | 0       | 3,2        | Минсельхоз       |
|     | водопровод в п. Усть-Камчатске  |         |          |          |          |         |         |         |         |            | России, Комитет, |
|     | -6,5 км                         |         |          |          |          |         |         |         |         |            | Усть-Камчатское  |
|     |                                 |         |          |          |          |         |         |         |         |            | РМО              |
-—————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|——————————————————-
| 2.  | Мильковское РМО                 |2005-2006| 2,4      | 0,48     | 0,48     | 0       | 0,96    | 0,96    | 0       | 0,96       | Минсельхоз       |
|     | водовод в с. Мильково           |         |          |          |          |         |         |         |         |            | России, Комитет, |
|     | протяженностью 4,4 км           |         |          |          |          |         |         |         |         |            | Мильковское РМО  |
-—————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|——————————————————-
| 3.  | Закольцовка всех скважин и      |2006-2007| 3,8      | 0,76     | 0,76     | 0       | 1,74    | 1,74    | 0       | 1,3        | Минсельхоз       |
|     | систем водопровода с            |         |          |          |          |         |         |         |         |            | России, Комитет, |
|     | использованием существующих и   |         |          |          |          |         |         |         |         |            | Мильковское РМО  |
|     | неиспользуемых скважин - 4,5 км |         |          |          |          |         |         |         |         |            |                  |
|     | с. Мильково                     |         |          |          |          |         |         |         |         |            |                  |
-—————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|——————————————————-
| 4.  | Усть-Большерецкое РМО           |         |          |          |          |         |         |         |         |            | Минсельхоз       |
|     | реконструкция центральной       |         |          |          |          |         |         |         |         |            | России,          |
-—————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|——————————————————-
|     | водонасосной станции            |2006-2010| 9,0      | 1,8      | 1,8      | 0       | 3,7     | 3,7     | 0       | 3,5        | Комитет,         |
|     | водопроводных сетей п.          |         |          |          |          |         |         |         |         |            | Усть-большерецко |
|     | Октябрьский с заменой ветхих    |         |          |          |          |         |         |         |         |            | е РМО            |
|     | аварийных сетей 3,7 км          |         |          |          |          |         |         |         |         |            |                  |
-—————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|——————————————————-
| 5.  | Реконструкция и строительство   |2006-2007| 3,0      | 0,5      | 0,5      | 0       | 1,0     | 1,0     | 0       | 1,50       |                  |
|     | водопровода с. Кавалерское —    |         |          |          |          |         |         |         |         |            |                  |
|     | 3,8 км                          |         |          |          |          |         |         |         |         |            |                  |
-—————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|——————————————————-
| 6.  | Реконструкция локального        |2006-2007| 2,0      | 0,4      | 0,4      | 0       | 1,0     | 1,0     | 0       | 0,6        |                  |
|     | водопровода с заменой ветхого и |         |          |          |          |         |         |         |         |            |                  |
|     | аварийного водопровода - 4 км в |         |          |          |          |         |         |         |         |            |                  |
|     | с. Апача                        |         |          |          |          |         |         |         |         |            |                  |
-—————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|——————————————————-
| 7.  | Елизовское РМО                  |2006-2010| 10,0     | 2,0      | 2,0      | 0       | 5,0     | 5,0     | 0       | 3,0        | Минсельхоз       |
|     | Рконструкция холодного          |         |          |          |          |         |         |         |         |            | России, Комитет, |
|     | водоснабжения п. Нагорный       |         |          |          |          |         |         |         |         |            | Елизовское РМО   |
-—————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|——————————————————-
| 8.  | Быстринское РМО                 |2007-2010| 4,5      | 0,9      | 0,9      | 0       | 2,1     | 2,1     | 0       | 1,5        | Минсельхоз       |
|     | Реконструкция водопроводных     |         |          |          |          |         |         |         |         |            | России, Комитет, |
|     | сетей 5,6 км с.Эссо             |         |          |          |          |         |         |         |         |            | Быстринское РМО  |
-—————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|——————————————————-
| 9.  | Соболевское РМО                 |2006-2007| 5,0      | 1,0      | 1,0      | 0       | 1,9     | 1,9     | 0       | 2,1        | Минсельхоз       |
|     | Реконструкция водозабора и      |         |          |          |          |         |         |         |         |            | России, Комитет, |
|     | магистрального с. Крутогорово   |         |          |          |          |         |         |         |         |            | Соболевское РМО  |
|     | 3,5 км                          |         |          |          |          |         |         |         |         |            |                  |
-—————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|——————————————————-
|     | ИТОГО:                          |2004-2010| 50,25    | 10,34    | 10,34    | 0       | 22,25   | 22,25   | 0       | 17,66      |                  |
|     | В том числе по годам:           |         |          |          |          |         |         |         |         |            |                  |
|     |                                 | 2004    | 8,25     | 3,5      | 3,5      | 0       | 2,0     | 2,0     | 0       | 2,75       |                  |
|     |                                 |2005     | 9,77     | 1,04     | 1,04     | 0       | 5,5     | 5,5     | 0       | 3,23       |                  |
|     |                                 | 2006    | 9,2      | 1,07     | 1,07     | 0       | 4,75    | 4,75    | 0       | 3,38       |                  |
|     |                                 | 2007    | 5,98     | 1,33     | 1,33     | 0       | 1,95    | 1,95    | 0       | 2,7        |                  |
|     |                                 | 2008    | 6,55     | 1,4      | 1,4      | 0       | 3,05    | 3,05    | 0       | 2,1        |                  |
|     |                                 | 2009    | 5,25     | 1,0      | 1,0      | 0       | 2,5     | 2,5     | 0       | 1,75       |                  |
|     |                                 | 2010    | 5,25     | 1,0      | 1,0      | 0       | 2,5     | 2,5     | 0       | 1,75       |                  |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
  3.10. Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности
    Основной  целью  развития  телекоммуникационной сети в сельской 
местности  является  обеспечение  потребностей сельского населения, 
учреждений   социальной   сферы   в  селах  районных  муниципальных  
образований   Камчатской   области,   предприятий  хозяйствующих  в  
сельской  местности субъектов в телефонной связи, передаче данных в 
информационных услугах.
    Предоставление  населению, организациям, учреждениям социальной 
сферы  информационных  услуг  будет  осуществляться  при реализации 
следующих мероприятий:
    -   строительство   и   эксплуатация  сетей  телефонной  связи,  
позволяющих снизить удельные затраты;
    -   поэтапная   экономически   обоснованная   замена   морально   
устаревших  автоматических  телефонных  станций  (далее  -  АТС) на 
электронные.
    Приведение  в  нормативное  состояние сетей сельской телефонной 
связи   позволит   улучшить   условия  жизнедеятельности  сельского  
населения,  повысит  уровень  комфортности сельского быта, сохранит 
рабочие     места.     Реализация     мероприятий    по    развитию    
телекоммуникационных сетей позволит расширить абонентскую емкость в 
сельской местности до 2600 номеров.

   Система мероприятий по развитию телекоммуникационных сетей в
                        сельской местности
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| №  | Наименование                     |Срок       | Объем       | Предельные объемы ассигнований (млн рублей)                                 | Ответственные     |
|    | мероприятий                      |исполнения |Финансировани|-----------------------------------------------------------------------------| за исполнение     | 
|    |                                  |мероприятий| я - Всего,  | ВСЕГО    | В том числе за счет средств:                                     | мероприятии       |  
|    |                                  |(годы )    | млн. руб, в |----------|------------------------------------------------------------------|                   | 
|    |                                  |           | ценах 2003  |          |Федерального бюджета    областного бюджета        |внебюджетных   |                   |
|    |                                  |           | года        |          |(по  согласованию)                                | источников    |                   |
|    |                                  |           |             |          | В том числе:     | ВСЕГО  |В том числе:          |               |                   |
|    |                                  |           |             |          | На       |Выделяе|        |На        |Выделяемые |               |                   |
|    |                                  |           |             |          | реализац |мые по |        |реализацию|по другим  |               |                   |
|    |                                  |           |             |          | ию       |другим |        |Программы |Программам |               |                   |
|    |                                  |           |             |          | Программ |Програм|        |          |           |               |                   |
|    |                                  |           |             |          | ы        | мам   |        |          |           |               |                   |
-----|----------------------------------|-----------|-------------|----------|----------|-------|--------|----------|-----------|---------------|--------------------                                                                                
| 1. | Елизовское РМО                   |           |             |          |          |       |        |          |           |               | Минсвязи          |
|    | Реконструкция АТС-700            | 2004      | 1,74        | 0,18     | 0,18     | 0     | 0      | 0        | 0         | 1,56          | России,           |
|    | номеров в с. Коряки              |           |             |          |          |       |        |          |           |               | Минсельхоз        |
|    |                                  |           |             |          |          |       |        |          |           |               | России,           |
|    |                                  |           |             |          |          |       |        |          |           |               | Комитет,          |
|    |                                  |           |             |          |          |       |        |          |           |               | ОАО               |
|    |                                  |           |             |          |          |       |        |          |           |               | "Дальсвязь"       |
|    |                                  |           |             |          |          |       |        |          |           |               | Елизовское РМО;   |
|    |                                  |           |             |          |          |       |        |          |           |               | Мильковское       |
|    |                                  |           |             |          |          |       |        |          |           |               | РМО; Усть-        |
|    |                                  |           |             |          |          |       |        |          |           |               | Большерецкое      |
|    |                                  |           |             |          |          |       |        |          |           |               | РМО               |
-————|——————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————|——————————|———————|————————|——————————|———————————|————————-——————|———————————————————-
| 2. | Реконструкция АТС-1000 (номеров  | 2005      | 2,15        | 0,22     | 0,22     | 0     | 0      | 0        | 0         | 1,93          |                   |
|    | в п. Пионерский                  |           |             |          |          |       |        |          |           |               |                   |
-————|——————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————|——————————|———————|————————|——————————|———————————|———————————————|———————————————————-
| 3. | Реконструкция АТС- 900 номеров   | 2006      | 2,00        | 0,2      | 0,2      | 0     | 0      | 0        | 0         | 1,8           |                   |
|    | п. Раздольный                    |           |             |          |          |       |        |          |           |               |                   |
-————|——————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————|——————————|———————|————————|——————————|———————————|———————————————|———————————————————-
| 4. | Реконструкция АТС- 800 номеров   | 2008      | 2,4         | 0,24     | 0,24     | 0     | 0      | 0        | 0         | 2,16          |                   |
|    | п. Термальный                    |           |             |          |          |       |        |          |           |               |                   |
-————|——————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————|——————————|———————|————————|——————————|———————————|———————————————|———————————————————-
| 5. | Мильковское РМО                  | 2007      | 4,2         | 0,42     | 0,42     | 0     | 0      | 0        | 0         | 3,78          |                   |
|    | Реконструкция АТС-1000 номеров в |           |             |          |          |       |        |          |           |               |                   |
|    | с.Мильково                       |           |             |          |          |       |        |          |           |               |                   |
-————|——————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————|——————————|———————|————————|——————————|———————————|———————————————|———————————————————-
| 6. | Усть-Большерецкое РМО            |2009 2010  | 1,0         | 0,11     | 0,11     | 0     | 0      | 0        | 0         | 0,89          |                   |
|    | Реконструкция АТС -установка SI  |           | 1,15        | 0,11     | 0,11     | 0     | 0      | 0        | 0         | 1,04          |                   |
|    | - 2000 в с. Усть-Болыперецке     |           |             |          |          |       |        |          |           |               |                   |
-————|——————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————|——————————|———————|————————|——————————|———————————|——————————-————|———————————————————-
|    | Итого:                           | 2004      | 1,74        | 0,18     | 0,18     | 0     | 0      | 0        | 0         | 1,56          |                   |
|    |                                  | 2005      | 2,15        | 0,22     | 0,22     | 0     | 0      | 0        | 0         | 1,93          |                   |
|    |                                  | 2006      | 2,00        | 0,2      | 0,2      | 0     | 0      | 0        | 0         | 1,80          |                   |
|    |                                  | 2007      | 4,2         | 0,42     | 0,42     | 0     | 0      | 0        | 0         | 3,78          |                   |
|    |                                  | 2008      | 2,4         | 0,24     | 0,24     | 0     | 0      | 0        | 0         | 2,16          |                   |
|    |                                  | 2009      | 1,0         | 0,11     | 0,11     | 0     | 0      | 0        | 0         | 0,89          |                   |
|    |                                  | 2010      | 1,15        | 0,11     | 0,11     | 0     | 0      | 0        | 0         | 1,04          |                   |
|    |                                  | 2004-2010 | 14,64       | 1,48     | 1,48     | 0     | 0      |          | 0         | 13,16         |                   |
-———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
    3.11. Совершенствование сети автомобильных дорог в сельской
                             местности
    Мероприятия  по  совершенствованию  сети  автомобильных дорог в 
сельской  местности  осуществляются  в  рамках  федеральной целевой 
программы  "Модернизация транспортной системы России", долгосрочной 
областной   целевой   программы   "Совершенствование   и   развитие   
автомобильных  дорог Камчатской области до 2010 года с прогнозом до 
2020года" и предусматривают:
    -  приведение  в  нормативное техническое состояние связывающих 
населенные  пункты  сельских  автомобильных  дорог для приемки их в 
сеть  автомобильных  дорог  общего пользования, протяженностью 20,4 
км;
    - улучшение уровня обслуживания пользователей автодорог;                     
    -   повышение  качества  и  увеличение  долговечности  сельских  
автодорог   путем   устройства   новых  покрытий  с  использованием  
существующей        дорожной       одежды       для       улучшения       
транспортно-эксплутационного   состояния  автодорог,  повышения  их  
категорийности,   а   также   снижения  отрицательного  воздействия  
автомобилей на окружающую среду.
    Реализация  мероприятий  обеспечит значительный экономический и 
социальный  эффект:  на  5  %  сократятся  затраты  на эксплуатацию 
машинно-тракторного и автомобильного парка.
    Социальный  эффект  улучшения  дорожного  сообщения  состоит: в 
повышении  доступности  жителям  села  учреждений  здравоохранения,  
включая   скорую   медицинскую   помощь,   образования,   культуры,   
предприятий  связи,  торговли,  уменьшении  затрат времени сельским 
населением на поездки.
                                                                                 
Система мероприятий по развитию сети автомобильных дорог в сельской
                            местности.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| №    | Наименование          | Срок      | Объем       | Предельные объемы ассигнований (млн рублей)                                         | Ответственные         |
|      | мероприятий           |исполнения |Финансировани|-------------------------------------------------------------------------------------| за исполнение         | 
|      |                       |мероприятий| я - Всего,  | ВСЕГО       | В том числе за счет средств:                                          | мероприятии           |  
|      |                       |(годы )    | млн. руб, в |-------------|-----------------------------------------------------------------------|                       | 
|      |                       |           | ценах 2003  |             |Федерального бюджета    областного бюджета                |внебюджетных|                       |
|      |                       |           | года        |             |(по  согласованию)                                        | источников |                       |
|      |                       |           |             |             | В том числе:       | ВСЕГО     | В том числе:            |            |                       |
|      |                       |           |             |             | На         |Выделяе|           | На         | Выделяемые |            |                       |
|      |                       |           |             |             | реализац   |мые по |           | реализацию | по другим  |            |                       |
|      |                       |           |             |             | ию         |другим |           | Программы  | Программам |            |                       |
|      |                       |           |             |             | Программ   |Програм|           |            |            |            |                       |
|      |                       |           |             |             | ы          | мам   |           |            |            |            |                       |
-------|-----------------------|-----------|-------------|-------------|------------|-------|-----------|------------|------------|------------|------------------------                                                                                 
| 1.   |Подъезд к совхозу      | 2004      | 5,5         | 1,65        | 0          | 1,65  | 3,85      | 0          | 3,85       | 0          | Минтранс России,      |
|      |"Петропавловский" 5,3км|           |             |             |            |       |           |            |            |            | Минсельхоз России,    |
|      |                       |           |             |             |            |       |           |            |            |            | Дирекция              |
|      |                       |           |             |             |            |       |           |            |            |            | автомобильных дорог   |
|      |                       |           |             |             |            |       |           |            |            |            | Камчатской области,   |
|      |                       |           |             |             |            |       |           |            |            |            | Комитет               |
-——————|———————————————————————|———————————|—————————————|—————————————|————————————|———————|———————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————-
| 4.   |Садовое кольцо 15,1 км | 2004-2010 | 31,7        | 9,51        | 0          | 9,51  | 22,19     | 0          | 22,19      | 0          |                       |
|      |Реконструкция км 14-км |           |             |             |            |       |           |            |            |            |                       |
|      |29,1                   |           |             |             |            |       |           |            |            |            |                       |
-——————|———————————————————————|———————————|—————————————|—————————————|————————————|———————|———————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————-
|      |ИТОГО:                 | 2003-2010 | 37,2*       | 11,16       | 0          | 11,16 | 26,04     | 0          | 26,04      | 0          |                       |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
    *   затраты   по   дорожному   строительству  учтены  в  рамках  
долгосрочной   областной  целевой  программы  "Совершенствование  и  
развитие  автомобильных  дорог  в Камчатской области до 2010 года с 
прогнозом до 2010 года"
    
    3.12. Ресурсное обеспечение Программы                                        
    При   разработке  стратегии  ресурсного  обеспечения  Программы  
учитывались   реальная  ситуация  в  финансово-бюджетной  сфере  на  
федеральном   и   областном   уровнях,  высокая  общеэкономическая,  
социально-демографическая,   политическая   значимость  проблемы  и  
реальная  возможность ее решения, путем вовлечения в инвестиционную 
деятельность всех участников реализации программы, включая сельское 
население.
    Финансирование  мероприятий  Программы  осуществляется  за счет 
средств   федерального   бюджета,   средств  областного  бюджета  и  
внебюджетных  источников.  Капитальные  вложения определены в сумме 
827,9  млн.  рублей,  из  них  за счет средств федерального бюджета 
187,9  млн.  рублей  (по  согласованию), средств областного бюджета 
262,34  млн.  рублей  и  внебюджетные источники 377,75 млн. рублей. 
    Объем  инвестиционных затрат на реализацию Программы определен, 
исходя  из потребности в вводе в действие объектов социальной сферы 
и    инженерного    обустройства    села,   фактической   стоимости   
строительства  единицы  мощности и удельных капитальных вложений на 
строительство  с  учетом  индексов-дефляторов. С целью концентрации 
финансовых  ресурсов  федерального и областного бюджетов на решении 
ключевых   приоритетных  проблем  предусматривается  финансирование  
инвестиционных     мероприятий     по    следующим    направлениям:    
    индивидуальное   жилищное   строительство   (на   безвозвратной   
основе),   медицинская   помощь,   общее   образование,   культура,   
электро-водообеспечение    сельских    поселений,   благоустройство   
сельских  дорог,  развитие  телекоммуникационных  сетей  в сельской 
местности.
    Первоочередному  финансированию  подлежат  работы  на объектах, 
находящихся  в  незавершенном  строительстве,  ветхом  и  аварийном  
состоянии, а также имеющих высокую степень строительной готовности. 
    Распределение  затрат  на реализацию инвестиционных мероприятий 
Программы  по источникам финансирования и направлениям расходования 
средств          представлено          в         таблице         1.         
    Объем  и структура бюджетного финансирования Программы подлежат 
ежегодному  уточнению  в  соответствии  с  реальными  возможностями  
федерального   и   областного  бюджетов  и  с  учетом  фактического  
выполнения программных мероприятий.
    К  внебюджетным  источникам,  привлекаемым  для  финансирования  
Программы относятся средства:
    -  государственных и негосударственных предприятий, организаций 
и  объединений,  осуществляющих хозяйственную деятельность на селе; 
    -    государственных    и   негосударственных   предприятий   и   
организаций,  осуществляющих хозяйственную деятельность в городах и 
размещающих   в  сельской  местности  производственные,  социальные  
объекты;
    -   акционерных   обществ,   осуществляющих   деятельность   по   
инженерному     обустройству     села    (ОАО    "Камчатскэнерго");    
    - организаций потребительской кооперации;                                    
    -      государственных      и     муниципальных     организаций     
социально-культурной сферы сел районных муниципальных образований в 
Камчатской  области,  получаемые за счет оказания населению платных 
услуг     и     другой     хозяйственно-финансовой    деятельности;    
    - государственных фондов (федерального и территориальных фондов 
обязательного  медицинского страхования, территориального дорожного 
фонда,     фонда     поддержки     малого     предпринимательства);     
    - кредиты банков и другие заемные средства;                                  
    -   личные   средства   граждан,   (личные   средства   граждан   
направляются    на    индивидуальное    жилищное    строительство).    
    
   4. Прогноз ожидаемых социально-экономических (экологических)
 результатов реализации долгосрочной областной целевой Программы.
    В     результате    реализации    Программы    будут    созданы    
нормативно-правовые,  организационно-управленческие,  финансовые  и  
материально-технические  условия,  которые  позволят  предотвратить  
дальнейшее  ухудшение ситуации в области социального развития села, 
обеспечат  определенные  положительные  сдвиги  в  решении жилищной 
проблемы  сельского населения, инженерном обустройстве сел районных 
муниципальных   образований   в   Камчатской  области,  доступности  
сельским    жителям    качественного   образования,   медицинского,   
культурного,  торгового,  бытового, информационно-консультационного 
обслуживания  и базовые предпосылки перехода к устойчивому развитию 
сельских территорий.
    В селах районных муниципальных образований в Камчатской области 
будет   создана  минимально  необходимая  среда  жизнедеятельности,  
сельские  граждане приблизятся к городским по уровню обеспеченности 
услугами в области охраны здоровья, образования, культуры, жилищной 
сферы,     инженерного     обустройства     сельских     поселений:     
    -  улучшение жилищных условий участников Программы (2004 - 2010 
гг.) 309 семей;
    -  улучшение  жилищных  условий от расселения семей (30 %) - 92 
семьи;
    - улучшение уровня коммунальных услуг;                                       
    -    произойдет    обновление    основных    фондов    сельских    
общеобразовательных    учреждений    в   соответствии   современных   
требований,  путем строительства новых сельских школ, реконструкции 
и  технического  перевооружения, введенных в эксплуатацию в 60-80-е 
годы,  также  доля  обучающихся  в  первую  смену достигнет 90,6 %; 
    -    будет    ликвидирован    сверхнормативный    износ   линий   
электропередач,   трансформаторных   подстанций   в  Быстринском  и  
Елизовском  районных  муниципальных  образованиях  (далее  -  РМО),  
локальных водопроводов, водозаборных скважин, водонапорных емкостей 
в    Усть-Камчатском,    Усть-Большерецком    и   Елизовском   РМО;   
    -   будет   улучшена  материально-техническая  база  учреждений  
сельского     здравоохранения,    качество    оказания    первичной    
медико-социальной  помощи  на базе фельдшерско-акушерских пунктов и 
дневных стационаров;
    -  будет улучшена материально-техническая база сельских клубных 
учреждений,  расширена  культурно-досуговая  деятельность  в  селах  
районных    муниципальных   образований   в   Камчатской   области;   
    -  возрастет  обеспеченность  сельского  населения качественной 
питьевой водой;
    -  развитие  телекоммуникационных  сетей позволит дополнительно 
расширить абонентскую емкость в сельской местности до 2600 номеров; 
    -  транспортные  издержки  в себестоимости сельскохозяйственной 
продукции         будут        снижены        на        5        %;        
    -  приведены  в  нормативное  техническое состояние связывающие 
населенные  пункты  сельские  автомобильные дороги для приемки их в 
сеть  автомобильных  дорог  общего пользования, протяженностью 20,4 
км;
    -  в  демографической  области  ожидаемый  эффект заключается в 
снижении   заболеваемости   и   смертности   детей  и  населения  в  
трудоспособном  возрасте,  что  позволит укрепить демографический и 
трудовой потенциал села;
    в  области  занятости  сельского  населения  -  в  более полном 
использовании  трудового потенциала села, снижении напряженности на 
сельском рынке труда в результате сохранения на объектах социальной 
и  инженерной  инфраструктуры  4936  рабочих мест и дополнительного 
создания  300  рабочих  мест,  расширении сферы приложения труда на 
селе  и  возможности  получения  сельским населением дополнительных 
доходов;
    в    области    кадрового   обеспечения   сельскохозяйственного   
производства   -   в   создании  минимально  необходимой  базы  для  
преодоления    негативных    тенденций   в   кадровом   обеспечении   
сельскохозяйственного  производства,  привлечения  и  закрепления в 
сельском   хозяйстве   профессионально   подготовленной   молодежи,   
адаптированной  к  требованиям  рыночной  экономики, формирования в 
отрасли стабильного, высококвалифицированного кадрового потенциала, 
способного     к     освоению     высокоэффективных     технологий.     
    Осуществление  предлагаемых мероприятий от реализации Программы 
позволит к 2010 году:
    -   увеличить   показатели   производства  сельскохозяйственной  
продукции в 1,3
    - 2 раза по отношению к показателям 2001 года на основе:                     
    -  повышения качества трудового потенциала отрасли в результате 
укрепления  здоровья работающих, улучшения их общеобразовательной и 
профессиональной   подготовки,   создания   благоприятных  жилищных  
условий,  увеличения свободного времени для отдыха и восстановления 
способности к труду;
    -    сокращения    потерь   рабочего   времени,   связанных   с   
заболеваемостью,  поездками  за товарами и услугами и в целях сбыта 
продукции личного подсобного хозяйства.
 
     Суммарный экономический эффект от реализации программных
                       мероприятий составит:
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-—————--------------------—-
|                                       | Эффект        |                         | Ежегодные                 |
| Мероприятия                           |               |                         | дополнительные            |
| программы                             | за каждый год | за период               | налоговые                 |
|                                       | реализации    | реализации              | поступления в бюджеты     |
|                                       |               | программы               | всех                      |
|                                       | программы     | 2004-2010 г.г.          |уровней                    |
-———————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————————————-
| I. Экономический эффект - всего       |               |                         |                           |
| в том числе:                          |               |                         |                           |
-———————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————————————-
| 1 .Увеличение валовой сельскохозяйст- |               |                         |                           |
| венной продукции за счет повышения    | 0,2 млрд.руб  | 1,6 млрд. руб           | 16 млн.руб                |
| производительности труда в            |               |                         |                           |
| сельскохозяйственных предприятиях в   |               |                         |                           |
| 2010 году в 1,3 -2 раза               |               |                         |                           |
-———————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————————————-
| 2. Сокращение сельской безработицы и  |               |                         |                           |
| создание дополнительных рабочих       | 76,5 млн.руб  | 612 млн.руб             | 165,2 млн.руб             |
| мест                                  |               |                         |                           |
-———————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————————————-
| 3. Приведение в нормативное           | 15,84 млн.руб | 126,7 млн.руб           | 2,53 млн.руб              |
| техническое состояние 20,4 км дорог,  |               |                         |                           |
| снижение транспортных издержек        |               |                         |                           |
-———————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————————————-
| 4. Электрофикация, снижение потерь в  |               |                         |                           |
| электрических сетях, увеличение       |               |                         |                           |
| объемов потребления электроэнергии в  |               |                         |                           |
| сельской местности                    |               |                         |                           |
-———————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————————————-
| 5. Увеличение количества оказываемых  | 0,02 млн.руб  | 0,16 млн.руб            | 9,6 тыс. руб              |
| информационно-консультационными       |               |                         |                           |
| службами платных услуг                |               |                         |                           |
-———————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————————————-
| 6. Улучшение качества водоснабжения   |               | Улучшение               |                           |
| сельских населенных пунктов,          |               | социальной              |                           |
| предупреждение преждевременного       |               | обстановки на           |                           |
| износа оборудования                   |               | селе.                   |                           |
-———————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————————————-
| 7. Телефонизация сельских населенных  |               | Расширение              |                           |
| пунктов, получение доходов от         |               | абонентской             |                           |
| установки и абонентной телефонной     |               | сети до 2600            |                           |
| платы                                 |               | номеров.                |                           |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
    Реализация  Программы  будет  иметь благоприятные экологические 
последствия.  При  разработке  конкретных проектов по строительству 
объектов  социальной  сферы  и  инженерного обустройства села будут 
предусматриваться  меры  по  защите  окружающей среды уже на стадии 
проработки технико-экологического обоснования проекта.



                                                         Приложение
                                           к долгосрочной областной
                                                  целевой программе
                                               "Социальное развитие
                                          села в Камчатской области
                                                      до 2010 года"

           Основные мероприятия по реализации Программы

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|№№      |     Наименование                 |  Источник                |             Предельные объёмы ассигнований (млн. рублей)                            |
|раздела |     мероприятий                  |  финансирования          | Всего на  |    в том числе по годам                                                 |
|        |                                  |                          | 2004-2010 |          |  2004    |  2005    |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 | 2010   |
|        |                                  |                          |   годы    |          |          |          |       |       |       |       |        |
-—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 3.2    | Жилищное                         | Всего:                   | 335       |          | 8,9      | 25,2     | 26,77 | 57,68 | 60,77 | 80,42 | 75,25  |
|        | строительство                    | В том числе:             |           |          |          |          |       |       |       |       |        |
|        |                                  | Федеральный бюджет       | 114,4     |          | 4,0      | 10,95    | 10,9  | 19,55 | 19,48 | 25,53 | 23,98  |
|        |                                  | Областной бюджет         | 105,9     |          | 0        | 4,1      | 4,97  | 18,48 | 22,31 | 30,16 | 25,88  |
|        |                                  | Внебюджетные средства    | 114,7     |          | 4,9      | 10,15    | 10,9  | 19,65 | 18,98 | 24,73 | 25,39  |
-————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————-
| 3.3    | Развитие сети сельских           | Всего:                   | 113,89    |          | 0        | 19,4     | 18,9  | 29,88 | 30,1  | 7,68  | 7,93   |
|        | общеобразовательных              | В том числе:             |           |          |          |          |       |       |       |       |        |
|        | учреждений                       | Федеральный бюджет       | 4,66      |          | 0        | 0,4      | 0,9   | 1,28  | 1,27  | 0,38  | 0,43   |
|        |                                  | Областной бюджет         | 98,7      |          | 0        | 19,0     | 18,0  | 25,2  | 21,7  | 7,3   | 7,5    |
|        |                                  | Внебюджетные средства    | 10,53     |          | 0        | 0        | 0     | 3,4   | 7,13  | 0     | 0      |
-————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————-
| 3.4    | Развитие сети сельских           | Всего:                   | 43,34     |          | 0        | 17,0     | 16,9  | 5,44  | 2,0   | 2,0   | 0      |
|        | учреждений первичной             | В том числе:             |           |          |          |          |       |       |       |       |        |
|        | медико-социальной                | Федеральный бюджет       | 8,66      |          | 0        | 3,4      | 3,38  | 1,08  | 0,4   | 0,4   | 0      |
|        | помощи, физической               | Областной бюджет         | 17,34     |          | 0        | 6,8      | 6,76  | 2,18  | 0,8   | 0,8   | 0      |
|        | культуры и спорта                | Внебюджетные средства    | 17,34     |          | 0        | 6,8      | 6,76  | 2,18  | 0,8   | 0,8   | 0      |
-————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————-
| 3.5    | Развитие культурно-              | Всего:                   | 17,04     |          | 0        | 4,56     | 4,57  | 4,7   | 1,07  | 1,07  | 1,07   |
|        | досуговой                        | В том числе:             |           |          |          |          |       |       |       |       |        |
|        | деятельности на селе             | Федеральный бюдж         | 1,22      |          | 0        | 0,23     | 0,24  | 0,24  | 0,17  | 0,17  | 0,17   |
|        |                                  | Областной бюджет         | 6,2       |          | 0        | 1,58     | 1,58  | 1,6   | 0,48  | 0,48  | 0,48   |
|        |                                  | Внебюдж.средства         | 9,62      |          | 0        | 2,75     | 2,75  | 2,86  | 0,42  | 0,42  | 0,42   |
-————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————-
| 3.6    | Развитие торгового и             | Всего:                   | 16,65     |          | 0,6      | 6,0      | 4,6   | 1,8   | 2,5   | 1,15  | 0      |
|        | бытового                         | В том числе:             |           |          |          |          |       |       |       |       |        |
|        | обслуживания                     | Федеральный бюдж         | 0         |          | 0        | 0        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
|        | сельского населения              | Областной бюджет         | 9,95      |          | 0        | 3,25     | 3,1   | 0,8   | 1,9   | 0,9   | 0      |
|        |                                  | Внебюдж.средства         | 6,7       |          | 0,6      | 2,75     | 1,5   | 1,0   | 0,6   | 0,25  | 0      |
-————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————-
| 3.7    | Развитие                         | Всего:                   | 0,77      |          | 0        | 0,15     | 0,15  | 0,15  | 0,12  | 0,1   | 0,1    |
|        | информационно-                   | В том числе:             |           |          |          |          |       |       |       |       |        |
|        | консультационного                | Федеральный бюдж         | 0,25      |          | 0        | 0,05     | 0,05  | 0,05  | 0,04  | 0,03  | 0,03   |
|        | обслуживания                     | Областной бюджет         | 0,4       |          | 0        | 0,08     | 0,08  | 0,08  | 0,06  | 0,05  | 0,05   |
|        | сельского населения              | Внебюдж.средства         | 0,12      |          | 0        | 0,02     | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02   |
-————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————-
| 3.8    | Реконструкция и                  | Всего:                   | 236,38    |          | 0,5      | 29,36    | 33,12 | 32,0  | 49,9  | 45,5  | 46,0   |
|        | техническое                      | В том числе:             |           |          |          |          |       |       |       |       |        |
|        | перевооружение                   | Федеральный бюдж         | 46,89     |          | 0        | 5,67     | 6,62  | 6,4   | 8,0   | 10,0  | 10,2   |
|        | сельских                         | Областной бюджет         | 2,56      |          | 0        | 1,76     | 0,8   | 0     | 0     | 0     | 0      |
|        | электрических сетей              | Внебюдж.средства         | 186,93    |          | 0,5      | 21,93    | 25,7  | 25,6  | 41,9  | 35,5  | 35,8   |
-———————-|——————————————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————-
| 3.9    | Водоснабжение                    | Всего:                   | 50,2      |          | 8,25     | 9,77     | 9,2   | 5,98  | 6,55  | 5,25  | 5,25   |
|        | сельских населенных              | В том числе:             |           |          |          |          |       |       |       |       |        |
|        | пунктов                          | Федеральный бюдж         | 10,4      |          | 3,5      | 1,04     | 1,07  | 1,33  | 1,4   | 1,0   | 1,0    |
|        |                                  | Областной бюджет         | 22,25     |          | 2,0      | 5,5      | 4,75  | 1,95  | 3,05  | 2,5   | 2,5    |
|        |                                  | Внебюдж.средства         | 17,66     |          | 2,75     | 3,23     | 3,38  | 2,7   | 2,1   | 1,75  | 1,75   |
-————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| 3.10   | Развитие                         | Всего:                   | 14,64     |          | 1,74     | 2,15     | 2,0   | 4,2   | 2,4   | 1,0   | 1,15   |
|        | телекоммуникационных             | В том числе:             |           |          |          |          |       |       |       |       |        |
|        | сетей в сельской                 | Федеральный бюдж         | 1,48      |          | 0,18     | 0,22     | 0,2   | 0,42  | 0,24  | 0,11  | 0,11   |
|        | местности                        | Областной бюджет         | 0         |          | 0        | 0        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
|        |                                  | Внебюдж.средства         | 13,16     |          | 1,56     | 1,93     | 1,8   | 3,78  | 2,16  | 0,89  | 1,04   |
-————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————-
| 3.11   | Совершенствование                | Всего:                   | 0         |          | 0        | 0        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
|        | сети автомобильных               | В том числе:             |           |          |          |          |       |       |       |       |        |
|        | дорог в сельской                 | Федеральный бюдж         | 0         |          | 0        | 0        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
|        | местности                        | Областной бюджет         | 0         |          | 0        | 0        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
|        |                                  | Внебюдж.средства         | 0         |          | 0        | 0        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
-————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————-
|        | ВСЕГО:                           | Всего:                   | 827,9     |          | 19,99    | 112,6    | 116,2 | 141,8 | 155,4 | 144,2 | 137,75 |
|        |                                  | В том числе:             |           |          |          |          |       |       |       |       |        |
|        |                                  | Федеральный бюдж         | 187,9     |          | 7,68     | 21,96    | 23,36 | 30,35 | 31,0  | 37,62 | 35,92  |
|        |                                  | Областной бюджет         | 262,34    |          | 2,0      | 41,11    | 40,04 | 50,29 | 50,3  | 42,19 | 36,41  |
|        |                                  | Внебюдж.средства         | 377,75    |          | 10,31    | 49,56    | 52,81 | 61,19 | 74,1  | 64,36 | 65,42  |
-————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
                                                                                 

Информация по документу
Читайте также