Расширенный поиск
Постановление Губернатора Камчатской области от 19.12.2003 № 5013.9. Водоснабжение сельских населенных пунктов Главными целями мероприятий являются обеспечение сельского населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение. На первом этапе (2004-2006 гг.) намечается осуществление следующих мероприятий: восстановление систем водоснабжения, находящихся в нерабочем состоянии; реконструкция сооружений водоподготовки на водопроводах, подающих населению воду не питьевого качества, отработавших свой амортизационный срок службы; продолжение работ на строящихся водопроводах; изготовление, монтаж и ввод в эксплуатацию установок и станций опреснения и обезжелезивания воды на реконструируемых и строящихся локальных водопроводах с использованием некондиционных подземных вод. На втором этапе (2007-2010 годы) предусматривается дальнейшее развитие систем водоснабжения сельских поселений, предусмотренных мероприятиями данного раздела. В результате выполнения намеченных мероприятий до 100 % сельского населения будут обеспечены питьевой водой, соответствующей санитарно-гигиеническим нормам. Мероприятия по развитию водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | № | Наименование |Срок |Объем | Предельные объемы ассигнований (млн рублей) | |Ответственные | | | мероприятий |исполнени|Финансиров|--------------------------------------------------------------| |за исполнение | | | |мероприят|ния- Всего| ВСЕГО | В том числе за счет средств: | |мероприятии | | | |ий (годы)|млн. руб,в|----------|---------------------------------------------------| | | | | | |ценах 2003| |Федерального бюджета| областного бюджета |внебюдж | | | | | |года | |(по согласованию) | |етных | | | | | | | | В том числе: | ВСЕГО |В том числе: |источни | | | | | | | | На |Выделяе | |На |Выделяемые|ов | | | | | | | | реализац |мые по | |реализаци|по другим | | | | | | | | | ию |другим | |Программы|Программам| | | | | | | | | Программ |Програм | | | | | | | 1. | Усть-Камчатское РМО |2004-2006| 18,2 | 4,5 | 4,5 | 0 | 10,5 | 10,5 | 0 | 3,2 | Минсельхоз | | | водопровод в п. Усть-Камчатске | | | | | | | | | | России, Комитет, | | | -6,5 км | | | | | | | | | | Усть-Камчатское | | | | | | | | | | | | | РМО | -—————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|——————————————————- | 2. | Мильковское РМО |2005-2006| 2,4 | 0,48 | 0,48 | 0 | 0,96 | 0,96 | 0 | 0,96 | Минсельхоз | | | водовод в с. Мильково | | | | | | | | | | России, Комитет, | | | протяженностью 4,4 км | | | | | | | | | | Мильковское РМО | -—————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|——————————————————- | 3. | Закольцовка всех скважин и |2006-2007| 3,8 | 0,76 | 0,76 | 0 | 1,74 | 1,74 | 0 | 1,3 | Минсельхоз | | | систем водопровода с | | | | | | | | | | России, Комитет, | | | использованием существующих и | | | | | | | | | | Мильковское РМО | | | неиспользуемых скважин - 4,5 км | | | | | | | | | | | | | с. Мильково | | | | | | | | | | | -—————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|——————————————————- | 4. | Усть-Большерецкое РМО | | | | | | | | | | Минсельхоз | | | реконструкция центральной | | | | | | | | | | России, | -—————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|——————————————————- | | водонасосной станции |2006-2010| 9,0 | 1,8 | 1,8 | 0 | 3,7 | 3,7 | 0 | 3,5 | Комитет, | | | водопроводных сетей п. | | | | | | | | | | Усть-большерецко | | | Октябрьский с заменой ветхих | | | | | | | | | | е РМО | | | аварийных сетей 3,7 км | | | | | | | | | | | -—————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|——————————————————- | 5. | Реконструкция и строительство |2006-2007| 3,0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,50 | | | | водопровода с. Кавалерское — | | | | | | | | | | | | | 3,8 км | | | | | | | | | | | -—————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|——————————————————- | 6. | Реконструкция локального |2006-2007| 2,0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0,6 | | | | водопровода с заменой ветхого и | | | | | | | | | | | | | аварийного водопровода - 4 км в | | | | | | | | | | | | | с. Апача | | | | | | | | | | | -—————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|——————————————————- | 7. | Елизовское РМО |2006-2010| 10,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 3,0 | Минсельхоз | | | Рконструкция холодного | | | | | | | | | | России, Комитет, | | | водоснабжения п. Нагорный | | | | | | | | | | Елизовское РМО | -—————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|——————————————————- | 8. | Быстринское РМО |2007-2010| 4,5 | 0,9 | 0,9 | 0 | 2,1 | 2,1 | 0 | 1,5 | Минсельхоз | | | Реконструкция водопроводных | | | | | | | | | | России, Комитет, | | | сетей 5,6 км с.Эссо | | | | | | | | | | Быстринское РМО | -—————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|——————————————————- | 9. | Соболевское РМО |2006-2007| 5,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,9 | 1,9 | 0 | 2,1 | Минсельхоз | | | Реконструкция водозабора и | | | | | | | | | | России, Комитет, | | | магистрального с. Крутогорово | | | | | | | | | | Соболевское РМО | | | 3,5 км | | | | | | | | | | | -—————|—————————————————————————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|——————————————————- | | ИТОГО: |2004-2010| 50,25 | 10,34 | 10,34 | 0 | 22,25 | 22,25 | 0 | 17,66 | | | | В том числе по годам: | | | | | | | | | | | | | | 2004 | 8,25 | 3,5 | 3,5 | 0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 2,75 | | | | |2005 | 9,77 | 1,04 | 1,04 | 0 | 5,5 | 5,5 | 0 | 3,23 | | | | | 2006 | 9,2 | 1,07 | 1,07 | 0 | 4,75 | 4,75 | 0 | 3,38 | | | | | 2007 | 5,98 | 1,33 | 1,33 | 0 | 1,95 | 1,95 | 0 | 2,7 | | | | | 2008 | 6,55 | 1,4 | 1,4 | 0 | 3,05 | 3,05 | 0 | 2,1 | | | | | 2009 | 5,25 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 0 | 1,75 | | | | | 2010 | 5,25 | 1,0 | 1,0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 0 | 1,75 | | -——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 3.10. Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности Основной целью развития телекоммуникационной сети в сельской местности является обеспечение потребностей сельского населения, учреждений социальной сферы в селах районных муниципальных образований Камчатской области, предприятий хозяйствующих в сельской местности субъектов в телефонной связи, передаче данных в информационных услугах. Предоставление населению, организациям, учреждениям социальной сферы информационных услуг будет осуществляться при реализации следующих мероприятий: - строительство и эксплуатация сетей телефонной связи, позволяющих снизить удельные затраты; - поэтапная экономически обоснованная замена морально устаревших автоматических телефонных станций (далее - АТС) на электронные. Приведение в нормативное состояние сетей сельской телефонной связи позволит улучшить условия жизнедеятельности сельского населения, повысит уровень комфортности сельского быта, сохранит рабочие места. Реализация мероприятий по развитию телекоммуникационных сетей позволит расширить абонентскую емкость в сельской местности до 2600 номеров. Система мероприятий по развитию телекоммуникационных сетей в сельской местности -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | № | Наименование |Срок | Объем | Предельные объемы ассигнований (млн рублей) | Ответственные | | | мероприятий |исполнения |Финансировани|-----------------------------------------------------------------------------| за исполнение | | | |мероприятий| я - Всего, | ВСЕГО | В том числе за счет средств: | мероприятии | | | |(годы ) | млн. руб, в |----------|------------------------------------------------------------------| | | | | | ценах 2003 | |Федерального бюджета областного бюджета |внебюджетных | | | | | | года | |(по согласованию) | источников | | | | | | | | В том числе: | ВСЕГО |В том числе: | | | | | | | | | На |Выделяе| |На |Выделяемые | | | | | | | | | реализац |мые по | |реализацию|по другим | | | | | | | | | ию |другим | |Программы |Программам | | | | | | | | | Программ |Програм| | | | | | | | | | | | ы | мам | | | | | | -----|----------------------------------|-----------|-------------|----------|----------|-------|--------|----------|-----------|---------------|-------------------- | 1. | Елизовское РМО | | | | | | | | | | Минсвязи | | | Реконструкция АТС-700 | 2004 | 1,74 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,56 | России, | | | номеров в с. Коряки | | | | | | | | | | Минсельхоз | | | | | | | | | | | | | России, | | | | | | | | | | | | | Комитет, | | | | | | | | | | | | | ОАО | | | | | | | | | | | | | "Дальсвязь" | | | | | | | | | | | | | Елизовское РМО; | | | | | | | | | | | | | Мильковское | | | | | | | | | | | | | РМО; Усть- | | | | | | | | | | | | | Большерецкое | | | | | | | | | | | | | РМО | -————|——————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————|——————————|———————|————————|——————————|———————————|————————-——————|———————————————————- | 2. | Реконструкция АТС-1000 (номеров | 2005 | 2,15 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,93 | | | | в п. Пионерский | | | | | | | | | | | -————|——————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————|——————————|———————|————————|——————————|———————————|———————————————|———————————————————- | 3. | Реконструкция АТС- 900 номеров | 2006 | 2,00 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | | | | п. Раздольный | | | | | | | | | | | -————|——————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————|——————————|———————|————————|——————————|———————————|———————————————|———————————————————- | 4. | Реконструкция АТС- 800 номеров | 2008 | 2,4 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,16 | | | | п. Термальный | | | | | | | | | | | -————|——————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————|——————————|———————|————————|——————————|———————————|———————————————|———————————————————- | 5. | Мильковское РМО | 2007 | 4,2 | 0,42 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,78 | | | | Реконструкция АТС-1000 номеров в | | | | | | | | | | | | | с.Мильково | | | | | | | | | | | -————|——————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————|——————————|———————|————————|——————————|———————————|———————————————|———————————————————- | 6. | Усть-Большерецкое РМО |2009 2010 | 1,0 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,89 | | | | Реконструкция АТС -установка SI | | 1,15 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,04 | | | | - 2000 в с. Усть-Болыперецке | | | | | | | | | | | -————|——————————————————————————————————|———————————|—————————————|——————————|——————————|———————|————————|——————————|———————————|——————————-————|———————————————————- | | Итого: | 2004 | 1,74 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,56 | | | | | 2005 | 2,15 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,93 | | | | | 2006 | 2,00 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,80 | | | | | 2007 | 4,2 | 0,42 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,78 | | | | | 2008 | 2,4 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,16 | | | | | 2009 | 1,0 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,89 | | | | | 2010 | 1,15 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,04 | | | | | 2004-2010 | 14,64 | 1,48 | 1,48 | 0 | 0 | | 0 | 13,16 | | -———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 3.11. Совершенствование сети автомобильных дорог в сельской местности Мероприятия по совершенствованию сети автомобильных дорог в сельской местности осуществляются в рамках федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России", долгосрочной областной целевой программы "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Камчатской области до 2010 года с прогнозом до 2020года" и предусматривают: - приведение в нормативное техническое состояние связывающих населенные пункты сельских автомобильных дорог для приемки их в сеть автомобильных дорог общего пользования, протяженностью 20,4 км; - улучшение уровня обслуживания пользователей автодорог; - повышение качества и увеличение долговечности сельских автодорог путем устройства новых покрытий с использованием существующей дорожной одежды для улучшения транспортно-эксплутационного состояния автодорог, повышения их категорийности, а также снижения отрицательного воздействия автомобилей на окружающую среду. Реализация мероприятий обеспечит значительный экономический и социальный эффект: на 5 % сократятся затраты на эксплуатацию машинно-тракторного и автомобильного парка. Социальный эффект улучшения дорожного сообщения состоит: в повышении доступности жителям села учреждений здравоохранения, включая скорую медицинскую помощь, образования, культуры, предприятий связи, торговли, уменьшении затрат времени сельским населением на поездки. Система мероприятий по развитию сети автомобильных дорог в сельской местности. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | № | Наименование | Срок | Объем | Предельные объемы ассигнований (млн рублей) | Ответственные | | | мероприятий |исполнения |Финансировани|-------------------------------------------------------------------------------------| за исполнение | | | |мероприятий| я - Всего, | ВСЕГО | В том числе за счет средств: | мероприятии | | | |(годы ) | млн. руб, в |-------------|-----------------------------------------------------------------------| | | | | | ценах 2003 | |Федерального бюджета областного бюджета |внебюджетных| | | | | | года | |(по согласованию) | источников | | | | | | | | В том числе: | ВСЕГО | В том числе: | | | | | | | | | На |Выделяе| | На | Выделяемые | | | | | | | | | реализац |мые по | | реализацию | по другим | | | | | | | | | ию |другим | | Программы | Программам | | | | | | | | | Программ |Програм| | | | | | | | | | | | ы | мам | | | | | | -------|-----------------------|-----------|-------------|-------------|------------|-------|-----------|------------|------------|------------|------------------------ | 1. |Подъезд к совхозу | 2004 | 5,5 | 1,65 | 0 | 1,65 | 3,85 | 0 | 3,85 | 0 | Минтранс России, | | |"Петропавловский" 5,3км| | | | | | | | | | Минсельхоз России, | | | | | | | | | | | | | Дирекция | | | | | | | | | | | | | автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | Камчатской области, | | | | | | | | | | | | | Комитет | -——————|———————————————————————|———————————|—————————————|—————————————|————————————|———————|———————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————- | 4. |Садовое кольцо 15,1 км | 2004-2010 | 31,7 | 9,51 | 0 | 9,51 | 22,19 | 0 | 22,19 | 0 | | | |Реконструкция км 14-км | | | | | | | | | | | | |29,1 | | | | | | | | | | | -——————|———————————————————————|———————————|—————————————|—————————————|————————————|———————|———————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————- | |ИТОГО: | 2003-2010 | 37,2* | 11,16 | 0 | 11,16 | 26,04 | 0 | 26,04 | 0 | | -——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- * затраты по дорожному строительству учтены в рамках долгосрочной областной целевой программы "Совершенствование и развитие автомобильных дорог в Камчатской области до 2010 года с прогнозом до 2010 года" 3.12. Ресурсное обеспечение Программы При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на федеральном и областном уровнях, высокая общеэкономическая, социально-демографическая, политическая значимость проблемы и реальная возможность ее решения, путем вовлечения в инвестиционную деятельность всех участников реализации программы, включая сельское население. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета и внебюджетных источников. Капитальные вложения определены в сумме 827,9 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 187,9 млн. рублей (по согласованию), средств областного бюджета 262,34 млн. рублей и внебюджетные источники 377,75 млн. рублей. Объем инвестиционных затрат на реализацию Программы определен, исходя из потребности в вводе в действие объектов социальной сферы и инженерного обустройства села, фактической стоимости строительства единицы мощности и удельных капитальных вложений на строительство с учетом индексов-дефляторов. С целью концентрации финансовых ресурсов федерального и областного бюджетов на решении ключевых приоритетных проблем предусматривается финансирование инвестиционных мероприятий по следующим направлениям: индивидуальное жилищное строительство (на безвозвратной основе), медицинская помощь, общее образование, культура, электро-водообеспечение сельских поселений, благоустройство сельских дорог, развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности. Первоочередному финансированию подлежат работы на объектах, находящихся в незавершенном строительстве, ветхом и аварийном состоянии, а также имеющих высокую степень строительной готовности. Распределение затрат на реализацию инвестиционных мероприятий Программы по источникам финансирования и направлениям расходования средств представлено в таблице 1. Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями федерального и областного бюджетов и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования Программы относятся средства: - государственных и негосударственных предприятий, организаций и объединений, осуществляющих хозяйственную деятельность на селе; - государственных и негосударственных предприятий и организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность в городах и размещающих в сельской местности производственные, социальные объекты; - акционерных обществ, осуществляющих деятельность по инженерному обустройству села (ОАО "Камчатскэнерго"); - организаций потребительской кооперации; - государственных и муниципальных организаций социально-культурной сферы сел районных муниципальных образований в Камчатской области, получаемые за счет оказания населению платных услуг и другой хозяйственно-финансовой деятельности; - государственных фондов (федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, территориального дорожного фонда, фонда поддержки малого предпринимательства); - кредиты банков и другие заемные средства; - личные средства граждан, (личные средства граждан направляются на индивидуальное жилищное строительство). 4. Прогноз ожидаемых социально-экономических (экологических) результатов реализации долгосрочной областной целевой Программы. В результате реализации Программы будут созданы нормативно-правовые, организационно-управленческие, финансовые и материально-технические условия, которые позволят предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации в области социального развития села, обеспечат определенные положительные сдвиги в решении жилищной проблемы сельского населения, инженерном обустройстве сел районных муниципальных образований в Камчатской области, доступности сельским жителям качественного образования, медицинского, культурного, торгового, бытового, информационно-консультационного обслуживания и базовые предпосылки перехода к устойчивому развитию сельских территорий. В селах районных муниципальных образований в Камчатской области будет создана минимально необходимая среда жизнедеятельности, сельские граждане приблизятся к городским по уровню обеспеченности услугами в области охраны здоровья, образования, культуры, жилищной сферы, инженерного обустройства сельских поселений: - улучшение жилищных условий участников Программы (2004 - 2010 гг.) 309 семей; - улучшение жилищных условий от расселения семей (30 %) - 92 семьи; - улучшение уровня коммунальных услуг; - произойдет обновление основных фондов сельских общеобразовательных учреждений в соответствии современных требований, путем строительства новых сельских школ, реконструкции и технического перевооружения, введенных в эксплуатацию в 60-80-е годы, также доля обучающихся в первую смену достигнет 90,6 %; - будет ликвидирован сверхнормативный износ линий электропередач, трансформаторных подстанций в Быстринском и Елизовском районных муниципальных образованиях (далее - РМО), локальных водопроводов, водозаборных скважин, водонапорных емкостей в Усть-Камчатском, Усть-Большерецком и Елизовском РМО; - будет улучшена материально-техническая база учреждений сельского здравоохранения, качество оказания первичной медико-социальной помощи на базе фельдшерско-акушерских пунктов и дневных стационаров; - будет улучшена материально-техническая база сельских клубных учреждений, расширена культурно-досуговая деятельность в селах районных муниципальных образований в Камчатской области; - возрастет обеспеченность сельского населения качественной питьевой водой; - развитие телекоммуникационных сетей позволит дополнительно расширить абонентскую емкость в сельской местности до 2600 номеров; - транспортные издержки в себестоимости сельскохозяйственной продукции будут снижены на 5 %; - приведены в нормативное техническое состояние связывающие населенные пункты сельские автомобильные дороги для приемки их в сеть автомобильных дорог общего пользования, протяженностью 20,4 км; - в демографической области ожидаемый эффект заключается в снижении заболеваемости и смертности детей и населения в трудоспособном возрасте, что позволит укрепить демографический и трудовой потенциал села; в области занятости сельского населения - в более полном использовании трудового потенциала села, снижении напряженности на сельском рынке труда в результате сохранения на объектах социальной и инженерной инфраструктуры 4936 рабочих мест и дополнительного создания 300 рабочих мест, расширении сферы приложения труда на селе и возможности получения сельским населением дополнительных доходов; в области кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства - в создании минимально необходимой базы для преодоления негативных тенденций в кадровом обеспечении сельскохозяйственного производства, привлечения и закрепления в сельском хозяйстве профессионально подготовленной молодежи, адаптированной к требованиям рыночной экономики, формирования в отрасли стабильного, высококвалифицированного кадрового потенциала, способного к освоению высокоэффективных технологий. Осуществление предлагаемых мероприятий от реализации Программы позволит к 2010 году: - увеличить показатели производства сельскохозяйственной продукции в 1,3 - 2 раза по отношению к показателям 2001 года на основе: - повышения качества трудового потенциала отрасли в результате укрепления здоровья работающих, улучшения их общеобразовательной и профессиональной подготовки, создания благоприятных жилищных условий, увеличения свободного времени для отдыха и восстановления способности к труду; - сокращения потерь рабочего времени, связанных с заболеваемостью, поездками за товарами и услугами и в целях сбыта продукции личного подсобного хозяйства. Суммарный экономический эффект от реализации программных мероприятий составит: -——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-—————--------------------—- | | Эффект | | Ежегодные | | Мероприятия | | | дополнительные | | программы | за каждый год | за период | налоговые | | | реализации | реализации | поступления в бюджеты | | | | программы | всех | | | программы | 2004-2010 г.г. |уровней | -———————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————————————- | I. Экономический эффект - всего | | | | | в том числе: | | | | -———————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————————————- | 1 .Увеличение валовой сельскохозяйст- | | | | | венной продукции за счет повышения | 0,2 млрд.руб | 1,6 млрд. руб | 16 млн.руб | | производительности труда в | | | | | сельскохозяйственных предприятиях в | | | | | 2010 году в 1,3 -2 раза | | | | -———————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————————————- | 2. Сокращение сельской безработицы и | | | | | создание дополнительных рабочих | 76,5 млн.руб | 612 млн.руб | 165,2 млн.руб | | мест | | | | -———————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————————————- | 3. Приведение в нормативное | 15,84 млн.руб | 126,7 млн.руб | 2,53 млн.руб | | техническое состояние 20,4 км дорог, | | | | | снижение транспортных издержек | | | | -———————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————————————- | 4. Электрофикация, снижение потерь в | | | | | электрических сетях, увеличение | | | | | объемов потребления электроэнергии в | | | | | сельской местности | | | | -———————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————————————- | 5. Увеличение количества оказываемых | 0,02 млн.руб | 0,16 млн.руб | 9,6 тыс. руб | | информационно-консультационными | | | | | службами платных услуг | | | | -———————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————————————- | 6. Улучшение качества водоснабжения | | Улучшение | | | сельских населенных пунктов, | | социальной | | | предупреждение преждевременного | | обстановки на | | | износа оборудования | | селе. | | -———————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————|———————————————————————————- | 7. Телефонизация сельских населенных | | Расширение | | | пунктов, получение доходов от | | абонентской | | | установки и абонентной телефонной | | сети до 2600 | | | платы | | номеров. | | -—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- Реализация Программы будет иметь благоприятные экологические последствия. При разработке конкретных проектов по строительству объектов социальной сферы и инженерного обустройства села будут предусматриваться меры по защите окружающей среды уже на стадии проработки технико-экологического обоснования проекта. Приложение к долгосрочной областной целевой программе "Социальное развитие села в Камчатской области до 2010 года" Основные мероприятия по реализации Программы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |№№ | Наименование | Источник | Предельные объёмы ассигнований (млн. рублей) | |раздела | мероприятий | финансирования | Всего на | в том числе по годам | | | | | 2004-2010 | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | | | | годы | | | | | | | | | -————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | 3.2 | Жилищное | Всего: | 335 | | 8,9 | 25,2 | 26,77 | 57,68 | 60,77 | 80,42 | 75,25 | | | строительство | В том числе: | | | | | | | | | | | | | Федеральный бюджет | 114,4 | | 4,0 | 10,95 | 10,9 | 19,55 | 19,48 | 25,53 | 23,98 | | | | Областной бюджет | 105,9 | | 0 | 4,1 | 4,97 | 18,48 | 22,31 | 30,16 | 25,88 | | | | Внебюджетные средства | 114,7 | | 4,9 | 10,15 | 10,9 | 19,65 | 18,98 | 24,73 | 25,39 | -————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————- | 3.3 | Развитие сети сельских | Всего: | 113,89 | | 0 | 19,4 | 18,9 | 29,88 | 30,1 | 7,68 | 7,93 | | | общеобразовательных | В том числе: | | | | | | | | | | | | учреждений | Федеральный бюджет | 4,66 | | 0 | 0,4 | 0,9 | 1,28 | 1,27 | 0,38 | 0,43 | | | | Областной бюджет | 98,7 | | 0 | 19,0 | 18,0 | 25,2 | 21,7 | 7,3 | 7,5 | | | | Внебюджетные средства | 10,53 | | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 7,13 | 0 | 0 | -————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————- | 3.4 | Развитие сети сельских | Всего: | 43,34 | | 0 | 17,0 | 16,9 | 5,44 | 2,0 | 2,0 | 0 | | | учреждений первичной | В том числе: | | | | | | | | | | | | медико-социальной | Федеральный бюджет | 8,66 | | 0 | 3,4 | 3,38 | 1,08 | 0,4 | 0,4 | 0 | | | помощи, физической | Областной бюджет | 17,34 | | 0 | 6,8 | 6,76 | 2,18 | 0,8 | 0,8 | 0 | | | культуры и спорта | Внебюджетные средства | 17,34 | | 0 | 6,8 | 6,76 | 2,18 | 0,8 | 0,8 | 0 | -————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————- | 3.5 | Развитие культурно- | Всего: | 17,04 | | 0 | 4,56 | 4,57 | 4,7 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | | | досуговой | В том числе: | | | | | | | | | | | | деятельности на селе | Федеральный бюдж | 1,22 | | 0 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | | | | Областной бюджет | 6,2 | | 0 | 1,58 | 1,58 | 1,6 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | | | | Внебюдж.средства | 9,62 | | 0 | 2,75 | 2,75 | 2,86 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | -————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————- | 3.6 | Развитие торгового и | Всего: | 16,65 | | 0,6 | 6,0 | 4,6 | 1,8 | 2,5 | 1,15 | 0 | | | бытового | В том числе: | | | | | | | | | | | | обслуживания | Федеральный бюдж | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | сельского населения | Областной бюджет | 9,95 | | 0 | 3,25 | 3,1 | 0,8 | 1,9 | 0,9 | 0 | | | | Внебюдж.средства | 6,7 | | 0,6 | 2,75 | 1,5 | 1,0 | 0,6 | 0,25 | 0 | -————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————- | 3.7 | Развитие | Всего: | 0,77 | | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | | | информационно- | В том числе: | | | | | | | | | | | | консультационного | Федеральный бюдж | 0,25 | | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | | | обслуживания | Областной бюджет | 0,4 | | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | | | сельского населения | Внебюдж.средства | 0,12 | | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————- | 3.8 | Реконструкция и | Всего: | 236,38 | | 0,5 | 29,36 | 33,12 | 32,0 | 49,9 | 45,5 | 46,0 | | | техническое | В том числе: | | | | | | | | | | | | перевооружение | Федеральный бюдж | 46,89 | | 0 | 5,67 | 6,62 | 6,4 | 8,0 | 10,0 | 10,2 | | | сельских | Областной бюджет | 2,56 | | 0 | 1,76 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | электрических сетей | Внебюдж.средства | 186,93 | | 0,5 | 21,93 | 25,7 | 25,6 | 41,9 | 35,5 | 35,8 | -———————-|——————————————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————- | 3.9 | Водоснабжение | Всего: | 50,2 | | 8,25 | 9,77 | 9,2 | 5,98 | 6,55 | 5,25 | 5,25 | | | сельских населенных | В том числе: | | | | | | | | | | | | пунктов | Федеральный бюдж | 10,4 | | 3,5 | 1,04 | 1,07 | 1,33 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | | | | Областной бюджет | 22,25 | | 2,0 | 5,5 | 4,75 | 1,95 | 3,05 | 2,5 | 2,5 | | | | Внебюдж.средства | 17,66 | | 2,75 | 3,23 | 3,38 | 2,7 | 2,1 | 1,75 | 1,75 | -————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- | 3.10 | Развитие | Всего: | 14,64 | | 1,74 | 2,15 | 2,0 | 4,2 | 2,4 | 1,0 | 1,15 | | | телекоммуникационных | В том числе: | | | | | | | | | | | | сетей в сельской | Федеральный бюдж | 1,48 | | 0,18 | 0,22 | 0,2 | 0,42 | 0,24 | 0,11 | 0,11 | | | местности | Областной бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Внебюдж.средства | 13,16 | | 1,56 | 1,93 | 1,8 | 3,78 | 2,16 | 0,89 | 1,04 | -————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————- | 3.11 | Совершенствование | Всего: | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | сети автомобильных | В том числе: | | | | | | | | | | | | дорог в сельской | Федеральный бюдж | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | местности | Областной бюджет | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | Внебюдж.средства | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|———————|———————|———————|———————|————————- | | ВСЕГО: | Всего: | 827,9 | | 19,99 | 112,6 | 116,2 | 141,8 | 155,4 | 144,2 | 137,75 | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | Федеральный бюдж | 187,9 | | 7,68 | 21,96 | 23,36 | 30,35 | 31,0 | 37,62 | 35,92 | | | | Областной бюджет | 262,34 | | 2,0 | 41,11 | 40,04 | 50,29 | 50,3 | 42,19 | 36,41 | | | | Внебюдж.средства | 377,75 | | 10,31 | 49,56 | 52,81 | 61,19 | 74,1 | 64,36 | 65,42 | -————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|