Расширенный поиск

Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П

 


Приложение 2 к Программе

 

Перечень

основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"

 


№ п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия не реализации основного мероприятия

Связь с показателями Программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае"

1.1.

Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом

Министерство спорта Камчатского края

2014

2020

Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

Снижение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе

1.2.

Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий

Министерство спорта Камчатского края

2014

2020

Увеличение числа учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Камчатского края

Снижение числа учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Камчатского края

Показатель 1.2 таблицы приложения 1 к Программе

1.3.

Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом

Министерство спорта Камчатского края

2014

2020

Увеличение числа учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом

Снижение числа учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; снижение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом

Показатели 1.3, 1.4 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

2.1.

Обеспечение спортивной подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва

Министерство спорта Камчатского края

2014

2020

Увеличение числа спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации; увеличение числа занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства

Снижение числа спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации; снижение числа занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства

Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе

2.2.

Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта

Министерство спорта Камчатского края

2014

2020

Увеличение количества учащихся краевых государственных спортивных школ; увеличение числа детей и молодежи 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях; увеличение числа спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; увеличение числа спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания Заслуженный мастер спорта России")

Снижение количества учащихся краевых государственных спортивных школ; снижение числа детей и молодежи 6 - 15 лет, занимающихся в спортивных организациях; снижение числа спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва; снижение числа спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта России"

Показатели 2.3 - 2.6 таблицы приложения 1 к Программе

2.3.

Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта

Министерство спорта Камчатского края

2014

2020

Увеличение числа штатных специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно повысивших квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку

Снижение числа штатных специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно повысивших квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку

Показатель 2.7 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"

3.1.

Обеспечение функционирования Министерства спорта Камчатского края

Министерство спорта Камчатского края

2014

2020

Полное освоение финансовых средств Программы в общем объеме финансирования Программы

Не освоение финансовых средств Программы в общем объеме финансирования Программы

Не предусмотрены

Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"

4.1.

Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности, имеющих региональное софинансирование

Министерство спорта Камчатского края

2014

2020

Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта; повышение эффективности использования объектов спорта

Уменьшение обеспеченности спортивными сооружениями населения, в том числе малобюджетными физкультурно-спортивными объектами шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); уменьшение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта; снижение эффективности использования объектов спорта

Показатели 4.1 - 4.3 таблицы приложения 1 к Программе

4.2.

Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом

Министерство спорта Камчатского края

2014

2020

Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта; повышение эффективности использования объектов спорта

Уменьшение обеспеченности спортивными сооружениями населения, в том числе малобюджетными физкультурно-спортивными объектами шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); уменьшение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта; снижение эффективности использования объектов спорта

Показатели 4.1 - 4.3 таблицы приложения 1 к Программе

4.3.

Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса

Министерство спорта Камчатского края

2014

2020

Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения, включая ввод в эксплуатацию малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта; повышение эффективности использования объектов спорта

Уменьшение обеспеченности спортивными сооружениями населения, в том числе малобюджетными физкультурно-спортивными объектами шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов); уменьшение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 в части совершенствования условий для развития массового спорта; снижение эффективности использования объектов спорта

Показатели 4.1, 4.3. таблицы приложения 1 к Программе

4.4.

Приобретение и монтаж временных некапитальных спортивных сооружений, капитальный ремонт, обследование, снос и демонтаж спортивных объектов

Министерство спорта Камчатского края

2014

2020

Повышение эффективности использования объектов спорта

Снижение эффективности использования объектов спорта

 

Подпрограмма 5 "Молодежь Камчатки"

5.1.

Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края

2014

2020

Рост социальной активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства

Спад социальной активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства

Показатель 5.1 таблицы приложения 1 к Программе

5.2.

Создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края

2014

2020

Рост интеллектуальной и творческой активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства

Спад интеллектуальной и творческой активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства

Показатель 5.2 таблицы приложения 1 к Программе

5.3.

Укрепление института молодой семьи

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края

2014

2020

Укрепление семейных ценностей в молодежной среде

Равнодушие к семейным ценностям в молодежной среде

Показатель 5.3 таблицы приложения 1 к Программе

5.4.

Обеспечение деятельности учреждений сферы молодежной политики

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края

2014

2020

Рост социальной, деловой, творческой активности молодежи

Снижение роста социальной, деловой, творческой активности молодежи

Показатель пункт 5.4 таблицы приложения 1 к Программе

5.5.

Мероприятия по улучшению инфраструктуры сферы государственной молодежной политики

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края

2014

2014

Рост социально, деловой, творческой активности молодежи

Снижение роста социальной, деловой, творческой активности молодежи

Показатель пункт 5.4 таблицы приложения 1 к Программе

Подпрограмма 6 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае"

6.1.

Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Камчатском крае

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края

2014

2020

Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи

Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи

Показатели 6.1, 6.3, 6.4 таблицы приложения 1 к Программе

6.2.

Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края

2014

2020

Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи

Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи

Показатель 6.2 таблицы приложения 1 к Программе

6.3.

Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края

2014

2020

Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи

Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи

Показатель 6.2 таблицы приложения 1 к Программе

6.4.

Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в организациях отдыха и оздоровления

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края

2014

2020

Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи

Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи

Показатель 6.7 таблицы приложения 1 к Программе

6.5.

Страхование детей и подростков во время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края

2014

2020

Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи

Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи

Показатель 6.8 таблицы приложения 1 к Программе

6.6.

Мероприятия по улучшению инфраструктуры и материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, созданию новых зон отдыха

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края

2014

2020

Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи

Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи

Показатель 6.5 таблицы приложения 1 к Программе

6.7.

Научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение оздоровительной кампании детей в Камчатском крае

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края

2014

2020

Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи

Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи

Показатель 6.9 таблицы приложения 1 к Программе

6.8.

Реализация программ трудовой деятельности несовершеннолетних в каникулярное время, включающих вариативные формы организации занятости детей и подростков

Министерство образования и молодежной политики Камчатского края

2014

2020

Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи

Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи

Показатель 6.1 таблицы приложения 1 к Программе

 


Приложение 3 к Программе

 

Финансовое обеспечение

реализации государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"

 


тыс. руб.

№ п/п

Наименование Программы/подпрограммы/мероприятия

 

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы

ГРБС

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

 

10 393 515,37736

1 707 716,03293

1 580 081,87867

1 699 145,71790

1 964 164,41986

1 355 535,30000

1 194 105,18000

892 766,84800

за счет средств федерального бюджета

 

235 174,14600

98 363,58400

110 536,06200

17 202,20000

9 072,30000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

9 988 439,74251

1 579 153,93348

1 448 423,26967

1 655 689,33490

1 924 082,81646

1 324 876,83000

1 163 466,71000

892 766,84800

за счет средств местных бюджетов

 

166 451,48885

29 623,51545

20 547,54700

25 679,18300

30 434,30340

30 083,47000

30 083,47000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

3 450,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

 

168 131,41609

30 197,31339

38 076,90602

56 512,95668

22 473,65000

9 270,25000

11 600,34000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

733,60000

0,00000

0,00000

733,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

165 776,17809

29 569,14439

37 719,00602

55 143,78768

22 473,65000

9 270,25000

11 600,34000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

1 621,63800

628,16900

357,90000

635,56900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом

Всего, в том числе:

 

12 767,31539

2 985,94939

3 481,11600

3 090,00000

2 000,00000

520,00000

690,25000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

12 767,31539

2 985,94939

3 481,11600

3 090,00000

2 000,00000

520,00000

690,25000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий

Всего, в том числе:

 

149 312,46270

25 138,19500

32 792,89002

51 247,38768

20 473,65000

8 750,250000

10 910,09000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

733,60000

0,00000

0,00000

733,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

148 578,86270

25 138,19500

32 792,89002

50 513,78768

20 473,65000

8 750,25000

10 910,09000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом

Всего, в том числе:

 

6 051,63800

2 073,16900

1 802,90000

2 175,56900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

4 430,00000

1 445,00000

1 445,00000

1 540,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

1 621,63800

628,16900

357,90000

635,56900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

2.

Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

Всего, в том числе:

 

5 414 953,57907

711 509,63934

700 701,34948

831 217,90025

891 151,31000

758 753,86000

768 963,64000

752 655,88000

за счет средств федерального бюджета

 

38 588,34600

15 892,48400

7 115,06200

6 508,50000

9 072,30000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

5 375 547,54707

695 090,21634

693 420,54048

824 584,40025

882 079,01000

758 753,86000

768 963,64000

752 655,88000

за счет средств местных бюджетов

 

817,68600

526,93900

165,74700

125,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Обеспечение спортивной подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва

Всего, в том числе:

 

134 846,48326

46 342,92969

15 306,85225

11 402,54132

48 500,50000

6 060,50000

7 233,16000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

134 846,48326

46 342,92969

15 306,85225

11 402,54132

48 500,50000

6 060,50000

7 233,16000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта

Всего, в том числе:

 

5 274 595,11281

662 433,98265

684 097,69723

818 457,90293

842 525,81000

752 693,36000

761 730,48000

752 655,88000

за счет средств федерального бюджета

 

38 588,34600

15 892,48400

7 115,06200

6 508,50000

9 072,30000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета в том числе

847

5 235 783,60781

646 397,28665

676 903,68823

811 949,40293

833 453,51000

752 693,36000

761 730,48000

752 655,88000

за счет средств местных бюджетов

 

223,15900

144,21200

78,94700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.3.

Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта

Всего, в том числе:

 

5 511,98300

2 732,72700

1 296,80000

1 357,45600

125,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

4 917,45600

2 350,00000

1 210,00000

1 232,45600

125,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

594,52700

382,72700

86,80000

125,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"

Всего, в том числе:

 

357 210,46106

54 845,46974

50 287,36483

44 493,90000

44 108,68649

54 491,68000

54 491,68000

54 491,68000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

847

357 210,46106

54 845,46974

50 287,36483

44 493,90000

44 108,68649

54 491,68000

54 491,68000

54 491,68000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.

Обеспечение функционирования Министерства спорта Камчатского края

Всего, в том числе:

 

357 210,46106

54 845,46974

50 287,36483

44 493,90000

44 108,68649

54 491,68000

54 491,68000

54 491,68000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

357 210,46106

54 845,46974

50 287,36483

44 493,90000

44 108,68649

54 491,68000

54 491,68000

54 491,68000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.

Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"

Всего, в том числе:

 

1 566 605,97192

408 337,36393

328 987,91000

318 038,67662

335 847,40137

175 394,62000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

133 421,00000

30 000,00000

103 421,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

 

1 418 529,83707

368 927,77648

225 566,91000

313 143,96262

335 496,56797

175 394,62000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

872 875,61710

368 531,77648

153 668,00000

249 925,67265

100 750,16797

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

545 654,21997

396,00000

71 898,91000

63 218,28997

234 746,40000

175 394,62000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

14 655,13485

9 409,58745

0,00000

4 894,71400

350,83340

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности, имеющих региональное софинансирование

Всего, в том числе:

 

99 614,31813

69 562,40193

0,00000

20 554,71400

9 497,20220

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

84 959,18328

60 152,81448

0,00000

15 660,00000

9 146,36880

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

14 655,13485

9 409,58745

0,00000

4 894,71400

350,83340

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.

Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом

Всего, в том числе:

 

418 855,09805

0,00000

44 264,87000

104 988,00000

269 602,22805

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

 

418 855,09805

0,00000

44 264,87000

104 988,00000

269 602,22805

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

91 453,82805

0,00000

2 410,00000

50 988,00000

38 055,82805

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

327 401,27000

0,00000

41 854,87000

54 000,00000

231 546,40000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3.

Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса

Всего, в том числе:

 

1 048 136,55574

338 774,96200

284 723,04000

192 495,96262

56 747,97112

175 394,62000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

847

133 421,00000

30 000,00000

103 421,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

 

914 715,55574

308 774,96200

181 302,04000

192 495,96262

56 747,97112

175 394,62000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

696 462,60577

308 378,96200

151 258,00000

183 277,67265

53 547,97112

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

218 252,94997

396,00000

30 044,04000

9 218,28997

3 200,00000

175 394,62000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4.

Приобретение и монтаж временных некапитальных спортивных сооружений, капитальный ремонт, обследование, снос и демонтаж спортивных объектов

Всего, в том числе:

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

0,00000

0,00000

0,00000

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.

Подпрограмма 5 "Молодежь Камчатки"

Всего, в том числе:

 

504 101,44844

36 189,82653

46 428,40991

42 645,12000

296 317,61200

28 359,13000

29 783,7600

24 377,59000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

504 101,44844

36 189,82653

46 428,40991

42 645,12000

296 317,61200

28 359,13000

29 783,76000

24 377,59000

за счет средств краевого бюджета

847

224 546,12202

34 689,82653

37 165,40991

42 645,12000

27 525,28558

28 359,13000

29 783,76000

24 377,59000

за счет средств краевого бюджета

812

262 486,25600

1 500,00000

9 263,00000

0,00000

251 723,25600

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

813

17 069,07042

0,00000

0,00000

0,00000

17 069,07042

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.

Вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных возможностях развития

Всего, в том числе:

 

9 548,69464

2 037,47400

1 715,99814

2 724,95250

1 618,00000

500,00000

952,27000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

8 793,50464

2 037,47400

1 715,99814

2 724,95250

862,81000

500,00000

952,27000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

813

755,19000

0,00000

0,00000

0,00000

755,19000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.

Создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала

Всего, в том числе:

 

66 005,08136

14 125,02600

14 367,45186

15 445,98750

13 976,16600

3 636,55000

4 453,90000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

62 684,29760

14 125,02600

14 367,45186

15 445,98750

10 655,38224

3 636,55000

4 453,900000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

813

3 320,78376

0,00000

0,00000

0,00000

3 320,78376

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3.

Укрепление института молодой семьи

Всего, в том числе:

 

1 370,00000

150,00000

170,00000

210,00000

210,00000

210,00000

210,00000

210,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

1 160,00000

150,00000

170,00000

210,00000

0,00000

210,00000

210,00000

210,00000

за счет средств краевого бюджета

813

210,00000

0,00000

0,00000

0,00000

210,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.4.

Обеспечение деятельности учреждений сферы молодежной политики

Всего, в том числе:

 

164 691,41644

18 377,32653

20 911,95991

24 264,18000

28 790,19000

24 012,58000

24 167,59000

24 167,59000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

151 908,31978

18 377,32653

20 911,95991

24 264,18000

16 007,09334

24 012,58000

24 167,59000

24 167,59000

за счет средств краевого бюджета

813

12 783,09666

0,00000

0,00000

0,00000

12 783,09666

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.5

Мероприятия по улучшению инфраструктуры сферы государственной молодежной политики

Всего, в том числе:

 

262 486,25600

1 500,00000

9 263,00000

0,00000

251 723,25600

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

262 486,25600

1 500,00000

9 263,00000

0,00000

251 723,25600

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

Подпрограмма 6 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

 

2 382 512,50078

466 636,42000

415 599,93843

406 237,16435

374 265,76000

329 265,76000

329 265,76000

61 241,69800

за счет средств федерального бюджета

 

62 431,20000

52 471,10000

0,00000

9 960,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

 

2 167 274,27078

394 531,50000

395 001,03843

375 678,16435

343 607,29000

298 607,29000

298 607,29000

61 241,69800

 

847

776 285,94925

123 865,38000

136 463,25441

132 726,64142

116 388,70342

133 420,98500

133 420,98500

0,00000

 

815

365 379,82600

1 923,00000

57 919,00000

61 043,52800

61 084,200000

61 084,200000

61 084,200000

61 241,69800

 

813

600 084,60031

80 743,12000

85 900,77873

104 102,10500

121 134,38658

104 102,10500

104 102,10500

0,00000

 

812

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

822

302 718,00529

188 000,00000

114 718,00529

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

804

122 805,88993

0,00000

0,00000

77 805,88993

45 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

149 357,03000

19 058,82000

20 023,90000

20 023,90000

30 083,47000

30 083,47000

30 083,47000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

3 450,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.1.

Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Камчатском крае

Всего, в том числе:

 

1 324,70000

1 176,70000

28,00000

30,00000

30,00000

30,00000

30,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

1 294,70000

1 176,70000

28,00000

30,00000

0,00000

30,00000

30,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

813

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления

Всего, в том числе:

 

1 348 815,37791

188 356,99000

210 877,59913

234 184,44578

237 883,42300

238 756,46000

238 756,46000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

813

508 938,14909

65 572,89000

71 935,36609

89 332,10500

103 433,57800

89 332,10500

89 332,10500

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

690 520,19882

103 725,28000

118 918,33304

124 828,44078

104 366,37500

119 340,88500

119 340,88500

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

149 357,03000

19 058,82000

20 023,90000

20 023,90000

30 083,47000

30 083,47000

30 083,47000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.3.

Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Всего, в том числе:

 

595 004,17144

85 894,93000

88 013,28086

92 551,52358

89 844,63700

88 971,60000

88 971,60000

60 756,60000

за счет средств федерального бюджета

 

62 431,20000

52 471,10000

0,00000

9 960,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

362 605,87400

1 453,00000

57 423,27400

60 703,20000

60 756,60000

60 756,60000

60 756,60000

60 756,60000

за счет средств краевого бюджета

813

91 014,87964

15 170,23000

13 965,41264

14 770,00000

17 569,23700

14 770,00000

14 770,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

78 952,21780

16 800,60000

16 624,59422

7 118,22358

11 518,80000

13 445,00000

13 445,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.4.

Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Камчатского края

Всего, в том числе:

 

509,57715

214,00000

295,57715

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

509,57715

214,00000

295,57715

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.5.

Страхование детей и подростков во время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно

Всего, в том числе:

 

5 844,12600

815,00000

920,90000

915,32800

902,60000

902,60000

902,60000

485,09800

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

2 394,12600

240,00000

345,90000

340,32800

327,60000

327,60000

327,60000

485,09800

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

847

3 450,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

575,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.6.

Мероприятия по улучшению инфраструктуры и материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, созданию новых зон отдыха

Всего, в том числе:

 

427 488,52228

189 451,00000

114 886,75529

78 150,76699

45 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

1 964,62706

1 451,00000

168,75000

344,87706

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

822

302 718,00529

188 000,00000

114 718,00529

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

804

122 805,88993

0,00000

0,00000

77 805,88993

45 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

812

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.

Научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение оздоровительной кампании детей в Камчатском крае

Всего, в том числе:

 

3 146,20000

497,80000

428,00000

405,10000

605,10000

605,10000

605,10000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

847

3 044,62842

497,80000

428,00000

405,10000

503,52842

605,10000

605,10000

0,00000

 

813

101,57158

0,00000

0,00000

0,00000

101,57158

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.8.

Реализация программ трудовой деятельности несовершеннолетних в каникулярное время, включающих вариативные формы организации занятости детей и подростков

Всего, в том числе:

 

379,82600

230,00000

149,82600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

815

379,82600

230,00000

149,82600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000


Информация по документу
Читайте также