Расширенный поиск
Постановление Правительства Камчатского края от 10.04.2014 № 175-ППОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 10.04.2014 №175-П г. Петропавловск-Камчатский "О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 №512-П" ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в государственную программу Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 №512-П, изменения согласно приложению. 2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. Первый вице-губернатор Камчатского края А. М. Потиевский Приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 10.04.2014 №175-П Изменения в государственную программу Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 №512-П (далее - Программа) 1. В Программе: 1) в Паспорте: а) раздел "Участники Программы" после слов "Министерство строительства Камчатского края;" дополнить словами "Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края;"; б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции: --------------------------------------------------- |"Объемы бюджетных |- прогнозный объем | |ассигнований Программы|финансового обеспечения | | |Программы (в ценах | | |соответствующих лет) за | | |счет всех источников | | |составляет 983377,93162 | | |тыс. рублей, в том числе: | | |- за счет средств | | |федерального бюджета (по | | |согласованию) - 6000,00000| | |тыс. рублей, из них по | | |годам: | | |2014 год - 6000,00000 тыс.| | |рублей; | | |- за счет средств | | |краевого бюджета - | | |969177,93162 тыс. рублей, | | |из них по годам: | | |2014 год - 213140,99572 | | |тыс. рублей; | | |2015 год - 199223,25000 | | |тыс. рублей; | | |2016 год - 200879,10000 | | |тыс. рублей; | | |2017 год - 178803,92203 | | |тыс. рублей; | | |2018 год - 177130,66386 | | |тыс. рублей; | | |- за счет средств | | |местных бюджетов (по | | |согласованию) - 8 | | |200,00000 тыс. рублей, из | | |них по годам: | | |2014 год - 2200,00000 тыс.| | |рублей. | | |2015 год - 1500,00000 тыс.| | |рублей. | | |2016 год - 1500,00000 тыс.| | |рублей. | | |2017 год - 1500,00000 тыс.| | |рублей. | | |2018 год - 1500,00000 тыс.| | |рублей."; | | | | --------------------------------------------------- 2) часть 2.6 раздела 2 "Цели, задачи Программы сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции: "2.6. Прогнозный объем финансового обеспечения Программы (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 983377,93162 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6000,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 6000,00000 тыс. рублей; - за счет средств краевого бюджета - 969177,93162 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 213140,99572 тыс. рублей; 2015 год - 199223,25000 тыс. рублей; 2016 год - 200879,10000 тыс. рублей; 2017 год - 178803,92203 тыс. рублей; 2018 год - 177 130,66386 тыс. рублей; - за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8 200,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 2200,00000 тыс. рублей. 2015 год - 1500,00000 тыс. рублей. 2016 год - 1500,00000 тыс. рублей. 2017 год - 1500,00000 тыс. рублей. 2018 год - 1500,00000 тыс. рублей.". 2. В подпрограмме 1: 1) в Паспорте: а) раздел "Участники Подпрограммы 1" после слов "Министерство строительства Камчатского края;" дополнить словами "Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края;"; б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции: ------------------------------------------------------ |"Объемы бюджетных |Прогнозный объем | |ассигнований Подпрограммы|финансового обеспечения | |1 |Подпрограммы 1 (в ценах | | |соответствующих лет) за | | |счет всех источников | | |составляет 521666,27977 | | |тыс. рублей, в том числе: | | |- за счет средств | | |федерального бюджета (по | | |согласованию) - 6000,00000| | |тыс. рублей, из них по | | |годам: | | |2014 год - 6000,00000 тыс.| | |рублей; | | |2015 год - 0,00000 тыс. | | |рублей; | | |2016 год - 0,00000 тыс. | | |рублей; | | |2017 год - 0,00000 тыс. | | |рублей; | | |2018 год - 0,00000 тыс. | | |рублей; | | |- за счет средств | | |краевого бюджета - | | |507466,27977 тыс. рублей, | | |из них по годам: | | |2014 год - 100209,00000 | | |тыс. рублей; | | |2015 год - 119654,00000 | | |тыс. рублей; | | |2016 год - 117006,50000 | | |тыс. рублей; | | |2017 год - 83336,63249 | | |тыс. рублей; | | |2018 год - 87260,14728 | | |тыс. рублей; | | |- за счет средств | | |местных бюджетов (по | | |согласованию) - 8200,00000| | |тыс. рублей, из них по | | |годам: | | |2014 год - 2200,00000 тыс.| | |рублей. | | |2015 год - 1500,00000 тыс.| | |рублей. | | |2016 год - 1500,00000 тыс.| | |рублей. | | |2017 год - 1500,00000 тыс.| | |рублей. | | |2018 год - 1500,00000 тыс.| | |рублей."; | | | | ------------------------------------------------------ 2) часть 2.7 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции: "2.7. Прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 521666,27977 тыс. рублей, из них, в том числе: а) за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6000,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 6000,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; б) за счет средств краевого бюджета - 507466,27977 тыс. рублей, из них по годам 2014 год - 100209,00000 тыс. рублей; 2015 год - 119654,00000 тыс. рублей; 2016 год - 117006,50000 тыс. рублей; 2017 год - 83336,63249 тыс. рублей; 2018 год - 87260,14728 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8200,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 2200,00000 тыс. рублей. 2015 год - 1500,00000 тыс. рублей. 2016 год - 1500,00000 тыс. рублей. 2017 год - 1500,00000 тыс. рублей. 2018 год - 1500,00000 тыс. рублей."; 3) В разделе 3 "Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Камчатского края": а) в наименовании слова "муниципальными образованиями Камчатского края" заменить словами "муниципальными образованиями в Камчатском крае"; б) часть 3.2 после слов "В проектах по внедрению" дополнить словами "и развитию"; в) пункт 2 части 3.4 изложить в следующей редакции: "2) по мероприятиям в области внедрения и развития систем электронного документооборота в муниципальных образованиях в Камчатском крае: Si - объем субсидий i-му муниципальному образованию в Камчатском крае на софинансирование расходов по внедрению или развитию системы электронного документооборота; So - общий объем субсидий, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае на реализацию мероприятия; Ri - потребность i-ro муниципального образования в Камчатском крае в средствах на реализацию мероприятия по внедрению или развитию системы электронного документооборота.". 3. Часть 2.3 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации" Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: годам: "2.3. Реализация задач Подпрограммы 2 обеспечивается выполнением следующих основных мероприятий: 1) создание информационной системы геопространственного обеспечения государственного управления Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края", включая создание геопортала Камчатского края для оказания электронных услуг конечным пользователям (исполнительным органам государственной власти Камчатского края, органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, физическим и юридическим лицам), создание, развитие и актуализация базового регионального картографического комплекта, состоящего из актуальных электронных карт различного масштаба и различного назначения, в том числе регионального, муниципального, тематического комплектов для обеспечения пользователей информацией дистанционного зондирования Земли о состоянии и динамики изменения объектов инфраструктуры, процессов, явлений; 2) развертывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS; 3) разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы Камчатского края для реализации мероприятий Программы." 4. Приложения 2 и 5 к Программе изложить в следующей редакции: "Приложение 2 к государственной программе Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы" Перечень краевых ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |№ |Номер и |Ответственн-|Срок |Ожидаемый |Последствия не |Связь с показателями|++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| |п/п|наименование |ый |-----------------|непосредственный |реализации КВЦП,|государственной |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| | |ведомственной |исполнитель |начала |окончан-|результат (краткое|основного |программы |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| | |целевой программы, | |реализа-|ия |описание) |мероприятия |(подпрограммы) |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| | |основного | |ции |реализа-| | | |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| | |мероприятия | | |ции | | | |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| |---+-------------------+------------+--------+--------+------------------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | |---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае" | |---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.1|Управление |Агентство |2014 |2018 |Приведение |Низкий уровень |1. Доля жителей | |. |развитием |по | | |законодательства |компьютерной |Камчатского края, | | |информационного |информатиза-| | |Камчатского края в |грамотности |использующих механизм| | |общества и |ции и связи | | |сфере связи и |граждан, |получения | | |формированием |Камчатского | | |информационных |государственных и |государственных и | | |электронного |края, | | |технологий в |муниципальных |муниципальных услуг в| | |правительства в |Министерств-| | |соответствие с |служащих; низкая |электронной форме; | | |Камчатском крае |о | | |тенденциями и |степень |1.7. Количество | | | |экономическ-| | |требованиями |использования ИКТ, |жителей Камчатского | | | |ого | | |федерального |в том числе и |края, прошедших | | | |развития, | | |законодательства; |механизмов |обучение в сфере | | | |предпринима-| | |повышение |предоставления |использования ИКТ (по| | | |тельс тва и | | |компетенции |государственных и |проекту "Электронный | | | |торговли | | |жителей |муниципальных услуг |гражданин"). | | | |Камчатского | | |Камчатского края, |в электронном виде, | | | | |края | | |государственных и |невостребованность | | | | | | | |муниципальных |и недостаточный | | | | | | | |служащих в |уровень | | | | | | | |вопросах ИКТ; |использования | | | | | | | |повышение уровня |информационных | | | | | | | |использования ИКТ; |технологий для | | | | | | | |проектное |развития | | | | | | | |управление |информационного | | | | | | | |региональной |общества, | | | | | | | |политикой и |неэффективные | | | | | | | |мероприятиями в |трудозатраты и | | | | | | | |области |низкий уровень | | | | | | | |информатизации и |управления | | | | | | | |связи. |развитием | | | | | | | | |информационного | | | | | | | | |общества. | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------------+--------+--------+------------------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------| |1.2|Развитие |Агентство |2014 |2018 |Обеспечение |Отсутствие связи с |1.10. Обеспечение | |. |инфраструктуры |по | | |бесперебойной и |сетью Интернет и |интеграции | | |электронного |информатиза-| | |непрерывной работы |другими |инфраструктуры | | |правительства в |ции и связи | | |инфраструктуры |телекоммуникационны-|электронного | | |Камчатском крае |Камчатского | | |электронного |ми сетями передачи |правительства | | | |края, | | |правительства |данных, отсутствие |Камчатского края с | | | |Агентство | | |Камчатского края и |возможности |инфраструктурой | | | |записи | | |всех ее |использования |электронного | | | |актов | | |компонентов, |средств электронной |правительства | | | |гражданског-| | |объединение |почты, доступа к |Российской Федерации;| | | |о состояния | | |органов |информации в сети |1.8. Пропускная | | | |Камчатского | | |государственной |Интернет, износ |способность канала | | | |края | | |власти Камчатского |оборудования, |передачи данных в | | | | | | |края в единую |потеря критически |сеть Интернет | | | | | | |(корпоративную) |важной информации, |объединенной | | | | | | |сеть передачи |повсеместные сбои в |(корпоративной) | | | | | | |данных для |работе |вычислительной сети | | | | | | |совместного |информационных |Правительства | | | | | | |использования |систем и |Камчатского края; | | | | | | |информационных |оборудования, |1.9. Доля | | | | | | |систем и ресурсов, |невозможность |исполнительных | | | | | | |наличие |реализации |органов | | | | | | |качественных |остальных задач |государственной | | | | | | |каналов связи для |развития |власти Камчатского | | | | | | |доступа в сеть |информационного |края, подключенных к | | | | | | |Интернет и к |общества. |объединенной | | | | | | |специальным | |(корпоративной) | | | | | | |государственным | |вычислительной сети | | | | | | |информационнотелек- | |Правительства | | | | | | |оммуникационным | |Камчатского края. | | | | | | |сетям, обеспечение | | | | | | | | |сохранности и | | | | | | | | |безопасности | | | | | | | | |информации. | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------------+--------+--------+------------------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------| |1.3|Обеспечение |Агентство |2014 |2018 |Повышение |Неисполнение |1.3. Доля | |. |межведомственного |по | | |оперативности и |требований |межведомственного | | |электронного |информатиза-| | |качества оказания |федерального |электронного | | |взаимодействия при |ции и связи | | |государственных и |законодательства, |взаимодействия от | | |предоставлении |Камчатского | | |муниципальных |нарушение |общего количества | | |государственных и |края | | |услуг, |требований |межведомственных | | |муниципальных | | | |стандартизация и |законодательства в |запросов при | | |услуг | | | |снижение издержек |вопросах |предоставлении | | | | | | |на |предоставления |государственных и | | | | | | |межведомственное |государственных и |муниципальных услуг в| | | | | | |взаимодействие при |муниципальных услуг |Камчатском крае; | | | | | | |предоставлении | |1.10. Обеспечение | | | | | | |государственных и | |интеграции | | | | | | |муниципальных | |инфраструктуры | | | | | | |услуг. | |электронного | | | | | | | | |правительства | | | | | | | | |Камчатского края с | | | | | | | | |инфраструктурой | | | | | | | | |электронного | | | | | | | | |правительства | | | | | | | | |Российской Федерации.| | | | | | | | | | |---+-------------------+------------+--------+--------+------------------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------| |1.4|Предоставление |Агентство |2014 |2018 |Обеспечение |Отсутствие |1. Доля жителей | |. |государственных и |по | | |перехода на |механизма обращения |Камчатского края, | | |муниципальных |информатиза-| | |предоставление |и получения |использующих механизм| | |услуг в электроном |ции и связи | | |государственных и |государственных и |получения | | |виде |Камчатского | | |муниципальных |муниципальных услуг |государственных и | | | |края, | | |услуг в |в электронной |муниципальных услуг в| | | |Агентство | | |электронном виде, |форме, низкая |электронной форме в | | | |записи | | |создание сервисов |эффективность |Камчатском крае; | | | |актов | | |взаимодействия |предоставления |1.1. Количество | | | |гражданског-| | |граждан с органами |государственных и |услуг, оказываемых | | | |о состояния | | |государственной |муниципальных |исполнительными | | | |Камчатского | | |власти (органами |услуг, |органами | | | |края | | |местного |недостаточная |государственной | | | | | | |самоуправления), |степень открытости |власти Камчатского | | | | | | |снижение |деятельности при |края и органами | | | | | | |коррупционных |предоставлении |местного | | | | | | |проявлений при |государственных и |самоуправления | | | | | | |предоставлении |муниципальных |муниципальных | | | | | | |государственных и |услуг, высокие |образований в | | | | | | |муниципальных |коррупционные риски |Камчатском крае в | | | | | | |услуг, внедрение |при предоставлении |электронном виде с | | | | | | |новых, |государственных и |использованием | | | | | | |качественных и |муниципальных |регионального портала| | | | | | |более эффективных |услуг, низкое |государственных | | | | | | |механизмов |качество |(муниципальных) | | | | | | |оказания |информационносправо-|услуг. | | | | | | |государственных |чной поддержки и | | | | | | | |(муниципальных) |обслуживания | | | | | | | |услуг и исполнения |населения, | | | | | | | |государственных |увеличение | | | | | | | |(муниципальных) |временных затрат | | | | | | | |функций. |для получения | | | | | | | | |необходимой | | | | | | | | |информации. | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------------+--------+--------+------------------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------| |1.5|Внедрение |Агентство |2014 |2018 |Обеспечение |Приостановка выдачи |1. Доля жителей | |. |универсальных |по | | |жителей |универсальных |Камчатского края, | | |электронных карт |информатиза-| | |Камчатского края |электронных карт, |использующих механизм| | | |ции и связи | | |универсальными |неисполнение |получения | | | |Камчатского | | |электронными |требований |государственных и | | | |края | | |картами, |федерального |муниципальных услуг в| | | | | | |интеграция |законодательства. |электронной форме; | | | | | | |инфраструктуры | |1.5. Количество | | | | | | |универсальных | |пунктов приема | | | | | | |электронных карт в | |заявлений и выдачи | | | | | | |сферы | |универсальных | | | | | | |здравоохранения, | |электронных карт в | | | | | | |транспорта, ЖКХ, | |Камчатском крае; | | | | | | |образования. | |1.6. Количество | | | | | | | | |выданных | | | | | | | | |универсальных | | | | | | | | |электронных карт в | | | | | | | | |Камчатском крае. | | | | | | | | | | |---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных | | |результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития | | |Камчатского края" | |---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1|Создание, развитие |Агентство |2014 |2018 |Оказание |Низкое |1. Доля жителей | |. |и сопровождение |по | | |электронных услуг |использование |Камчатского края, | | |информационной |информатиза-| | |конечным |результатов |использующих механизм| | |системы |ции и связи | | |пользователям для |космической |получения | | |геопространственно-|Камчатского | | |обеспечения |деятельности, |государственных и | | |го обеспечения |края | | |пользователей |неэффективное |муниципальных услуг в| | |государственного | | | |информацией |использование |электронной форме; | | |управления | | | |дистанционного |созданной |2.1. Наличие | | |Камчатского края | | | |зондирования Земли |инфраструктуры, |регионального | | |"Инфраструктура | | | |о состоянии, |нарушение |геоинформационного | | |пространственных | | | |динамике изменения |требований |портала; | | |данных Камчатского | | | |объектов |законодательства в |2.2. Количество | | |края" | | | |инфраструктуры |вопросах применения |обращений | | | | | | |пространственных |РКД в социально- |пользователей к | | | | | | |данных. Наличие |экономическом |публичному Геопорталу| | | | | | |актуальных |развитии региона. |в сети Интернет | | | | | | |электронных карт | |ежегодно. | | | | | | |различного | |2.3. Количество | | | | | | |масштаба и | |тематических слоев на| | | | | | |различного | |региональном | | | | | | |назначения, в том | |геоинформационном | | | | | | |числе | |портале; | | | | | | |регионального, | |2.6. Количество | | | | | | |муниципального, | |услуг, оказываемых | | | | | | |тематического | |исполнительными | | | | | | |комплектов. | |органами | | | | | | |Использование в | |государственной | | | | | | |различных сферах | |власти Камчатского | | | | | | |социально- | |края и органами | | | | | | |экономического | |местного | | | | | | |развития | |самоуправления | | | | | | |Камчатского края | |муниципальных | | | | | | |картографической | |образований в | | | | | | |основы. | |Камчатском крае | | | | | | | | |населению и | | | | | | | | |организациям с | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | |результатов | | | | | | | | |космической | | | | | | | | |деятельности. | | | | | | | | | | |---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы" | |---+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.1|Обеспечение |Агентство |2014 |2018 |Эффективное |Невозможность |Взаимосвязь со всем | |. |реализации |по | | |управление |выполнения |показателями | | |государственной |информатиза-| | |ресурсами |мероприятий |Программы. | | |политики в области |ции и связи | | |Программы, |программы, | | | |информатизации и |Камчатского | | |достижение |достижения | | | |связи Камчатского |края | | |стратегических |установленных | | | |края | | | |целей социально- |целевых показателей | | | | | | | |экономического |(индикаторов), | | | | | | | |развития |приостановление | | | | | | | |Камчатского края, |функционирования | | | | | | | |в реализацию |ключевых | | | | | | | |которых |информационных | | | | | | | |существенный вклад |систем в | | | | | | | |вносит |инфраструктуре | | | | | | | |широкомасштабное |электронного | | | | | | | |использование ИКТ. |Правительства | | | | | | | | |Камчатского края, | | | | | | | | |технологическое | | | | | | | | |отставание | | | | | | | | |Камчатского края от | | | | | | | | |остальных субъектов | | | | | | | | |РФ. | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------------+--------+--------+------------------------------------------------------------------------+--------------------+---------------------| |3.2|Государственное |Краевое |2014 |2018 |Обеспечение |Невозможность |Взаимосвязь со всем | |. |задание на |государстве-| | |реализации |выполнения |показателями | | |исполнение |нное | | |технологических |мероприятий |Программы. | | |технологических |автономное | | |функций |программы, | | | |функций в сфере |учреждение | | |сопровождения и |достижения | | | |информатизации, в |"Информацио-| | |развития |установленных | | | |том числе: |ннотехнолог-| | |электронного |целевых показателей | | | |организация |ический. | | |правительства в |(индикаторов), | | | |перехода на |центр | | |Камчатском крае, |приостановление | | | |предоставление |Камчатского | | |обеспечение |функционирования | | | |государственных и |края" | | |реализации |ключевых | | | |муниципальных | | | |Программы. |информационных | | | |услуг в | | | | |систем в | | | |электронной форме | | | | |инфраструктуре | | | |в Камчатском крае, | | | | |электронного | | | |создание и | | | | |Правительства | | | |развитие | | | | |Камчатского края. | | | |региональной | | | | | | | | |системы | | | | | | | | |межведомственного | | | | | | | | |электронного | | | | | | | | |взаимодействия, | | | | | | | | |обеспечение | | | | | | | | |представления | | | | | | | | |населению услуг в | | | | | | | | |электронном виде, | | | | | | | | |развитие | | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | | |электронного | | | | | | | | |правительства в | | | | | | | | |Камчатском крае, | | | | | | | | |развитие и | | | | | | | | |поддержка систем | | | | | | | | |автоматической | | | | | | | | |фиксации | | | | | | | | |административных | | | | | | | | |правонарушений | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 5 к государственной программе Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы" Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |№ |Наименование | |Код |Объем средств на реализацию программы | |п/|государственной | |бюджетной | | |п |программы/подпрогр-| |классификац-| | | |аммы/ | |ии | | | | | |------------+---------------------------------------------------------| | |мероприятия | |ГРБС |ЦСР* |ВСЕГО |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 | |--+-------------------+---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | |--+-------------------+---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | |Государственная |Всего, в том числе: | | |983 |221 |200 |202 |180 |178 | | |программа | | | |377,93162|340,99572|723,2500|379,10000|303,9220|630,66387| | | | | | | | |0 | |3 | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | |"Информационное |за счет средств | | |6 |6 | | | | | | |общество в |федерального | | |000,00000|000,00000| | | | | | |Камчатском крае на |бюджета** | | | | | | | | | | |2014-2018 | | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | |годы" | |843 | |6 |6 | | | | | | | | | | |000,00000|000,00000| | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | |969 |213 |199 |200 |178 |177 | | | |краевого бюджета, вт.| | |177,93162|140,99572|223,2500|879,10000|803,9220|130,66387| | | |ч. | | | | |0 | |3 | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | | |843 |140 |10 |10 | | | | | | | | | | |000,00000|000,00000| | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | | |812 |140 |5 |5 | | | | | | | | | | |000,00000|000,00000| | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | | |820 |140 |936 |193 |194 |196 |176 |174 | | | | | | |671,88162|865,99572|790,2500|417,10000|693,9220|904,61387| | | | | | | | |0 | |3 | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | | |825 |140 |17 |4 |4 |4 |2 |2 | | | | | | |506,05000|275,00000|433,0000|462,00000|110,0000|226,05000| | | | | | | | |0 | |0 | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | |8 |2 |1 |1 |1 |1 | | | |местных бюджетов | | |200,00000|200,00000|500,0000|500,00000|500,0000|500,00000| | | | | | | | |0 | |0 | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | | |812 | |500,00000|500,00000| | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | | |820 | |7 |1 |1 |1 |1 |1 | | | | | | |700,00000|700,00000|500,0000|500,00000|500,0000|500,00000| | | | | | | | |0 | |0 | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |Кроме того, | | | | | | | | | | | |планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--+-------------------+---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| |1.|Подпрограмма 1 - |Всего, в том числе: | | |521 |108 |121 |118 |84 |88 | | |"Электронное | | | |666,27977|409,00000|154,0000|506,50000|836,6324|760,14728| | | | | | | | |0 | |9 | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | |правительство в |за счет средств | | |6 |6 | | | | | | |Камчатском крае" |федерального бюджета | | |000,00000|000,00000| | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | | |843 | |6 |6 | | | | | | | | | | |000,00000|000,00000| | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | |507 |100 |119 |117 |83 |87 | | | |краевого бюджета | | |466,27977|209,00000|654,0000|006,50000|336,6324|260,14728| | | | | | | | |0 | |9 | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | | |843 |141 |10 |10 | | | | | | | | | | |000,00000|000,00000| | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | | |812 |141 |5 |5 | | | | | | | | | | |000,00000|000,00000| | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | | |820 |141 |474 |80 |115 |112 |81 |85 | | | | | | |960,22977|934,00000|221,0000|544,50000|226,6324|034,09728| | | | | | | | |0 | |9 | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | | |825 |141 |17 |4 |4 |4 |2 |2 | | | | | | |506,05000|275,00000|433,0000|462,00000|110,0000|226,05000| | | | | | | | |0 | |0 | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | |8 |2 |1 |1 |1 |1 | | | |местных бюджетов | | |200,00000|200,00000|500,0000|500,00000|500,0000|500,00000| | | | | | | | |0 | |0 | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | | |812 | |500,00000|500,00000| | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | | |820 | |7 |1 |1 |1 |1 |1 | | | | | | |700,00000|700,00000|500,0000|500,00000|500,0000|500,00000| | | | | | | | |0 | |0 | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |Кроме того, | | | | | | | | | | | |планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--+-------------------+---------------------+------------+---------------------------------------------------------| |№ |Наименование | |Код |Объем средств на реализацию программы | |п/|государственной | |бюджетной | | |п |программы/подпрогр-| |классификац-| | | |аммы/мероприятия | |ии | | | | | |------------+---------------------------------------------------------| | | | |ГРБС |ЦСР * |ВСЕГО |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 | |--+-------------------+---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |И | |--+-------------------+---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| |1.|Управление |Всего, в том числе: | | |36 |8 |7 |7 |7 |7 | |1.|развитием | | | |029,9425 |029,94250|000,0000|000,00000|000,0000|000,00000| | |информационного | | | |0 | |0 | |0 | | | |общества и |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | |формированием |за счет средств | | | | | | | | | | |электронного |федерального бюджета | | | | | | | | | | |правительства в |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | |Камчатском крае |за счет средств |820 |141 |36 |8 |7 |7 |7 |7 | | | |краевого бюджета | | |029,9425 |029,94250|000,0000|000,00000|000,0000|000,00000| | | | | | |0 | |0 | |0 | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |Кроме того, | | | | | | | | | | | |планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--+-------------------+---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| |1.|Развитие |Всего, в том числе: | | |187 |36 |34 |36 |38 |40 | |2.|инфраструктуры | | | |393,7200 |821,02400|756,3152|557,91253|568,5977|689,87059| | |электронного | | | |4 | |0 | |2 | | | |правительства в |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | |Камчатском крае |за счет средств | | | | | | | | | | | |Федерального бюджета | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | |187 |36 |34 |36 |38 |40 | | | |краевого бюджета | | |393,7200 |821,02400|756,3152|557,91253|568,5977|689,87059| | | | | | |4 | |0 | |2 | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | | |820 |141 |176 |34 |32 |34 |36 |38 | | | | | | |457,6700 |221,02400|756,3152|557,91253|458,5977|463,82059| | | | | | |4 | |0 | |2 | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | | |825 |141 |10 |2 |2 |2 |2 |2 | | | | | | |936,0500 |600,00000|000,0000|000,00000|110,0000|226,05000| | | | | | |0 | |0 | |0 | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |Кроме того, | | | | | | | | | | | |планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--+-------------------+---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| |1.|Обеспечение |Всего, в том числе: | | |59 |10 |11 |И |12 |13 | |3.|межведомственного | | | |516,7546 |664,00000|250,5200|869,29860|522,1100|210,82607| | |электронного | | | |9 | |0 | |2 | | | |взаимодействия при |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | |предоставлении |за счет средств | | | | | | | | | | |государственных и |Федерального бюджета | | | | | | | | | | |муниципальных |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | |услуг |за счет средств |820 |141 |59 |10 |И |11 |12 |13 | | | |краевого бюджета | | |516,7546 |664,00000|250,5200|869,29860|522,1100|210,82607| | | | | | |9 | |0 | |2 | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |Кроме того, | | | | | | | | | | | |планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--+-------------------+---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| |1.|Предоставление |Всего, в том числе: | | |52 |7 |11 |11 |10 |11 | |4.|государственных и | | | |927,1831 |793,18750|000,0000|825,00000|695,3750|613,62063| | |муниципальных | | | |3 | |0 | |0 | | | |услуг в |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | |электронном виде |за счет средств | | | | | | | | | | | |Федерального бюджета | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | |52 |7 |11 |11 |10 |11 | | | |краевого бюджета | | |927,1831 |793,18750|000,0000|825,00000|695,3750|613,62063| | | | | | |3 | |0 | |0 | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | | |820 |141 |48 |7 |9 |9 |10 |11 | | | | | | |527,1831 |393,18750|000,0000|825,00000|695,3750|613,62063| | | | | | |3 | |0 | |0 | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | | |825 |141 |4 |400,00000|2 |2 | | | | | | | | |400,0000 | |000,0000|000,00000| | | | | | | | |0 | |0 | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |Кроме того, | | | | | | | | | | | |планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |Федерального бюджета | | | | | | | | | |--+-------------------+---------------------+------------+---------------------------------------------------------| |№ |Наименование | |Код |Объем средств на реализацию программы | |п/|государственной | |бюджетной | | |п |программы/подпрогр-| |классификац-| | | |аммы/мероприятия | |ии | | | | | |------------+---------------------------------------------------------| | | | |ГРБС |ЦСР* |ВСЕГО |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 | |--+-------------------+---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |И | |--+-------------------+---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| |1.|Внедрение |Всего, в том числе: | | |104 |8 |46 |39 |5 |5 | |5.|универсальных | | | |086,8496 |135,84600|024,1648|926,83887|000,0000|000,00000| | |электронных карт | | | |7 | |0 | |0 | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |820 |141 |104 |8 |46 |39 |5 |5 | | | |краевого бюджета | | |086,8496 |135,84600|024,1648|926,83887|000,0000|000,00000| | | | | | |7 | |0 | |0 | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |Кроме того, | | | | | | | | | | | |планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--+-------------------+---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| |1.|Развитие, |Всего, в том числе: | | |81 |36 |11 |11 |И |11 | |6.|внедрение и | | | |711,8297 |965,00000|123,0000|327,45000|050,5497|245,82999| | |сопровождение | | | |4 | |0 | |5 | | | |информационных |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | |систем |за счет средств | | |6 |6 | | | | | | | |федерального бюджета | | |000,0000 |000,00000| | | | | | | | | | |0 | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | | |843 | |6 |6 | | | | | | | | | | |000,0000 |000,00000| | | | | | | | | | |0 | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | |67 |28 |9 |9 |9 |9 | | | |краевого бюджета | | |511,8297 |765,00000|623,0000|827,45000|550,5497|745,82999| | | | | | |4 | |0 | |5 | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | | |843 |141 |10 |10 | | | | | | | | | | |000,0000 |000,00000| | | | | | | | | | |0 | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | | |812 |141 |5 |5 | | | | | | | | | | |000,0000 |000,00000| | | | | | | | | | |0 | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | | |820 |141 |50 |12 |9 |9 |9 |9 | | | | | | |341,8297 |490,00000|190,0000|365,45000|550,5497|745,82999| | | | | | |4 | |0 | |5 | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | | |825 |141 |2170,000-|1 |433,0000|462,00000| | | | | | | | |00 |275,00000|0 | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | |8 |2 |1 |1 |1 |1 | | | |местных бюджетов | | |200,0000 |200,00000|500,0000|500,00000|500,0000|500,00000| | | | | | |0 | |0 | |0 | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | | |812 | |500,0000 |500,00000| | | | | | | | | | |0 | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | | |820 | |7 |1 |1 |1 |1 |1 | | | | | | |700,0000 |700,00000|500,0000|500,00000|500,0000|500,00000| | | | | | |0 | |0 | |0 | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |Кроме того, | | | | | | | | | | | |планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |Федерального бюджета | | | | | | | | | |--+-------------------+---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| |2 |Подпрограмма 2 - |Всего, в том числе: | | |105 |49 |14 |16 |17 |8 | | |"Внедрение | | | |590,1986 |450,00000|100,0000|747,50000|008,6125|284,08619| | |спутниковых | | | |9 | |0 | |0 | | | |навигационных |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | |технологий с |за счет средств | | | | | | | | | | |использованием |федерального бюджета | | | | | | | | | | |системы ГЛОНАСС и |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | |иных результатов |за счет средств | | |105 |49 |14 |16 |17 |8 | | |космической |краевого бюджета | | |590,1986 |450,00000|100,0000|747,50000|008,6125|284,08619| | |деятельности в | | | |9 | |0 | |0 | | | |интересах |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | |социально- |за счет средств | | | | | | | | | | |экономического и |местных бюджетов | | | | | | | | | | |инновационного |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | |развития |за счет средств | | | | | | | | | | |Камчатского края" |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |Кроме того, | | | | | | | | | | | |планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |Дедеоального бюджета | | | | | | | | | |--+-------------------+---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| |2.|Создание, развитие |Всего, в том числе: | | |58 |44 |3 |3 |3 |3 | |1.|и сопровождение | | | |040,1986 |500,00000|000,0000|247,50000|508,6125|784,08619| | |информационной | | | |9 | |0 | |0 | | | |системы |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | |геопространственно-|за счет средств | | | | | | | | | | |го обеспечения |Федерального бюджета | | | | | | | | | | |государственного |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | |управления |за счет средств |820 |142 |58 |44 |3 |3 |3 |3 | | |Камчатского края |краевого бюджета | | |040,1986 |500,00000|000,0000|247,50000|508,6125|784,08619| | |"Инфраструктура | | | |9 | |0 | |0 | | | |пространственных |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | |данных Камчатского |за счет средств | | | | | | | | | | |края" |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |Кроме того, | | | | | | | | | | | |планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |Федерального бюджета | | | | | | | | | |--+-------------------+---------------------+------------+---------------------------------------------------------| |№ |Наименование | |Код |Объем средств на реализацию программы | |п/|государственной | |бюджетной | | |п |программы/подпрогр-| |классификац-| | | |аммы/мероприятия | |ии | | | | | |------------+---------------------------------------------------------| | | | |ГРБС |ЦСР* |ВСЕГО |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 | |--+-------------------+---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |И | |--+-------------------+---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| |2.|Развертывание и |Всего, в том числе: | | |47 |4 |И |13 |13 |4 | |2.|поддержание | | | |550,00000|950,00000|100,0000|500,00000|500,0000|500,00000| | |системы | | | | | |0 | |0 | | | |высокоточного |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | |позиционирования |за счет средств | | | | | | | | | | |на основе |федерального бюджета | | | | | | | | | | |космических систем |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | |ГЛОНАСС/GPS |за счет средств |820 |142 |47 |4 |И |13 |13 |4 | | | |краевого бюджета | | |550,00000|950,00000|100,0000|500,00000|500,0000|500,00000| | | | | | | | |0 | |0 | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |Кроме того, | | | | | | | | | | | |планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--+-------------------+---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| |3 |Подпрограмма 3 - |Всего, в том числе: | | |356 |63 |65 |67 |78 |81 | | |"Обеспечение | | | |121,45316|481,99572|469,2500|125,10000|458,6770|586,43040| | |реализации | | | | | |0 | |4 | | | |государственной |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | |программы" |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | |356 |63 |65 |67 |78 |81 | | | |краевого бюджета | | |121,45316|481,99572|469,2500|125,10000|458,6770|586,43040| | | | | | | | |0 | |4 | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |Кроме того, | | | | | | | | | | | |планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--+-------------------+---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| |3.|Обеспечение |Всего, в том числе: | | |103 |20 |20 |20 |20 |21 | |1.|реализации | | | |813,49693|133,20000|698,2000|698,20000|976,4004|307,49647| | |государственной | | | | | |0 | |6 | | | |политики в области |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | |информатизации и |за счет средств | | | | | | | | | | |связи Камчатского |федерального бюджета | | | | | | | | | | |края |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств |820 |143 |103 |20 |20 |20 |20 |21 | | | |краевого бюджета | | |813,49693|133,20000|698,2000|698,20000|976,4004|307,49647| | | | | | | | |0 | |6 | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | | |Кроме того, | | | | | | | | | | | |планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |Федерального бюджета | | | | | | | | | |--+-------------------+---------------------+------------+---------------------------------------------------------| |№ |Наименование | |Код |Объем средств на реализацию программы | |п/|государственной | |бюджетной | | |п |программы/подпрогр-| |классификац-| | | |аммы/мероприятия | |ии | | | | | |------------+---------------------------------------------------------| | | | |ГРБС |ЦСР* |ВСЕГО |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 | |--+-------------------+---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | |--+-------------------+---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| |3.|Государственное |Всего, в том числе: | | |252 |43 |44 |46 |57 |60 | |2.|задание на | | | |307,95623|348,79572|771,0500|426,90000|482,2765|278,93393| | |исполнение | | | | | |0 | |8 | | | |технологических | | | | | | | | | | | |функций в сфере |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | |информатизации, в |за счет средств | | | | | | | | | | |том числе: |федерального бюджета | | | | | | | | | | |организация | | | | | | | | | | | |перехода на | | | | | | | | | | | |предоставление |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | |государственных и |за счет средств |820 |143 |252 |43 |44 |46 |57 |60 | | |муниципальных |краевого бюджета | | |307,95623|348,79572|771,0500|426,90000|482,2765|278,93393| | |услуг в | | | | | |0 | |8 | | | |электронной форме | | | | | | | | | | | |в Камчатском крае, | | | | | | | | | | | |создание и |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | |развитие |за счет средств | | | | | | | | | | |региональной |местных бюджетов | | | | | | | | | | |системы | | | | | | | | | | | |межведомственного | | | | | | | | | | | |электронного |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | |взаимодействия, |за счет средств | | | | | | | | | | |обеспечение |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | |представления | | | | | | | | | | | |населению услуг в | | | | | | | | | | | |электронном виде, |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | |развитие |за счет средств | | | | | | | | | | |инфраструктуры |юридических лиц | | | | | | | | | | |электронного | | | | | | | | | | | |правительства в | | | | | | | | | | | |Камчатском крае, |---------------------+-----+------+---------+---------+--------+---------+--------+---------| | |развитие и |Кроме того, | | | | | | | | | | |поддержка систем |планируемые объемы | | | | | | | | | | |автоматической |обязательств | | | | | | | | | | |фиксации |федерального бюджета | | | | | | | | | | |администоативных | | | | | | | | | | | |поавонаоушений | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|