Расширенный поиск
Постановление Правительства Камчатского края от 30.04.2014 № 204-ППОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 30.04.2014 №204-П г. Петропавловск-Камчатский "О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П" В целях уточнения объемов финансирования и отдельных мероприятий государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П, ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в государственную программу Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П, изменения согласно приложению. 2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. Губернатор Камчатского края В. И. Илюхин Приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 30.04.2014 №204-П Изменения в государственную программу Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П 1. В Программе: 1) в паспорте: а) раздел "Участники Программы" дополнить словами "Министерство строительства Камчатского края"; б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции: --------------------------------------------------- |"Объемы бюджетных |общий объем финансирования| |ассигнований Программы|Программы по основным | | |мероприятиям на 2014-2018 | | |годы составляет 40 889 | | |567,71028 тыс. рублей, в | | |том числе: | | |за счет средств краевого | | |бюджета 38 824 471,52602 | | |тыс. рублей; за счет | | |средств местных бюджетов | | |(по согласованию) - 885 | | |998,18127 тыс. рублей; за | | |счет средств внебюджетных | | |фондов (по согласованию) -| | |29 098,00299 тыс. рублей | | |за счет средств | | |юридических лиц (по | | |согласованию) - 1 150 | | |000,00000 тыс. рублей; | | |объем финансового | | |обеспечения на реализацию:| | |подпрограммы 1 | | |"Энергосбережение и | | |повышение энергетической | | |эффективности в Камчатском| | |крае" 31 133 776,74900 | | |тыс. рублей; подпрограммы | | |2 "Чистая вода в | | |Камчатском крае" 2 634 | | |049,07007 тыс. рублей; | | |подпрограммы 3 | | |"Благоустройство | | |территорий муниципальных | | |образований в Камчатском | | |крае" 4 326 735,40822 тыс.| | |рублей; подпрограммы 4 | | |"Капитальный ремонт | | |многоквартирных домов в | | |Камчатском крае" - 2 305 | | |376,02299 тыс. рублей; | | |подпрограммы 5 | | |"Обеспечение реализации | | |Программы" - 489 630,46 | | |тыс. рублей ": | | | | --------------------------------------------------- 2) пункт 2 части 2.2 раздела 2 "Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции: "2) развитие систем водоснабжения и водоотведения. В рамках решения настоящей задачи предполагается реализация подпрограммы 2 "Чистая вода в Камчатском крае";"; 3) в разделе 3 "Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае" слова "3.5. Порядок предоставления и распределения субсидий" заменить словами "3.3. Порядок предоставления и распределения субсидий"; 4) пункт 1 части 4.2 раздела 4 "Анализ рисков реализации Программы" изложить в следующей редакции: "1) к внутренним рискам относятся: а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий; б) недостаточный уровень бюджетного финансирования; в) неэффективное расходование бюджетных средств; г) неосвоение предусмотренных бюджетных средств; д) необоснованное перераспределение средств, определенных настоящей Программой в ходе ее исполнения;"; 5) в части 5.3 раздела 5 "Методика оценки эффективности Программы" формулу изложить в следующей редакции: "Э = 3/Р". 2. В Подпрограмме 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае": 1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта изложить в следующей редакции: ------------------------------------------------------ |"Объемы бюджетных |общий объем финансирования| |ассигнований Подпрограммы|Подпрограммы 1 по основным| |1 |мероприятиям на 2014-2018 | | |годы составит: | | |за счет всех источников | | |финансирования - 31 133 | | |776,74900 тыс. рублей; за | | |счет средств краевого | | |бюджета - 31 034 023,34900| | |тыс. рублей; за счет | | |средств местных бюджетов | | |(по согласованию) - 99 | | |753,40000 тыс. рублей. | | |Объем ресурсного | | |обеспечения реализации | | |Подпрограммы 1 по годам | | |составит: | | |2014 год - 7 236 961,46900| | |тыс. рублей; | | |2015 год - 5 402 646,87000| | |тыс. рублей; | | |2016 год - 5 421 326,69000| | |тыс. рублей; | | |2017 год - 6 706 439,74000| | |тыс. рублей; | | |2018 год - 6 366 401,98000| | |тыс. рублей "; | | | | ------------------------------------------------------ 2) в части 2.2 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1": а) в пункте 2: подпункт "в" изложить в следующей редакции: "в) основное мероприятие 1.5 "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края". Реализация настоящего мероприятия предполагает реконструкцию и строительство объектов систем энерго-, теплоснабжения и коммунально-бытового назначения в муниципальных образованиях в Камчатском крае, проведение комплекса мероприятий по прединвестиционной подготовке проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку проектной документации, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры со схемами электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;"; дополнить подпунктом "г" следующего содержания: "г) основное мероприятие 1.5.1 "Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно- коммунальной сфере;"; б) пункт 3 изложить в следующей редакции: "3) обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. Основное мероприятие 1.6 "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета тепловой энергии на источниках тепло-, водоснабжения на отпуск коммунальных ресурсов;"; в) пункт 6 дополнить подпунктом "д" следующего содержания: "д) основное мероприятие 1.14 "Субсидия предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения."; 3) в части 3.1 раздела 3 "Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае": а) пункт 4 изложить в следующей редакции: "4) основное мероприятие 1.5 "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края". Предусматривается реализация мероприятий, требующих разработки проектной документации. Реализация настоящего мероприятия предполагает реконструкцию и строительство объектов систем энерго-, теплоснабжения и коммунально-бытового назначения в муниципальных образованиях в Камчатском крае, проведение комплекса мероприятий по прединвестиционной подготовке проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку проектной документации и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры со схемами электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;"; б) дополнить пунктом 41 следующего содержания: "41) основное мероприятие 1.5.1 "Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жи- лищно-коммунальной сфере;"; в) пункт 6 изложить в следующей редакции: "6) основное мероприятие 1.6 "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета тепловой энергии на источни ках тепло-, водоснабжения на отпуск коммунальных ресурсов". Предусматривается реализация мероприятий, не требующих разработки проектной документации;"; 4) пункт 1 части 4.2 раздела 4 "Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции: "1) к внутренним рискам относятся: а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий; б) недостаточный уровень бюджетного финансирования; в) неэффективное расходование бюджетных средств; г) неосвоение предусмотренных бюджетных средств; д) необоснованное перераспределение средств, определенных Подпрограммой 1 в ходе ее исполнения;". 3. В Подпрограмме 2 "Чистая вода в Камчатском крае": 1) в паспорте: а) раздел "Участники Подпрограммы 2" дополнить словами "Министерство строительства Камчатского края"; б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции: ------------------------------------------------------ |"Объемы бюджетных |общий объем финансирования| |ассигнований Подпрограммы|Подпрограммы 2 по основным| |2 |мероприятиям на 2014-2018 | | |годы составит: | | |за счет всех источников | | |финансирования - 2 634 | | |049,07007 тыс. рублей; за | | |счет средств краевого | | |бюджета - 2 581 368,10007 | | |тыс. рублей; | | |за счет средств местных | | |бюджетов (по согласованию)| | |- 52 680,97000 тыс. | | |рублей. | | |Объем ресурсного | | |обеспечения реализации | | |Подпрограммы 2 по годам | | |составит: | | |2014 год - 477 282,76007 | | |тыс. рублей; | | |2015 год - 55 979,59000 | | |тыс. рублей; | | |2016 год - 53 322,45000 | | |тыс. рублей; | | |2017 год - 1 304 567,21000| | |тыс. рублей; | | |2018 год - 742 897,06000 | | |тыс. рублей "; | | | | ------------------------------------------------------ 2) пункт 1 части 4.2 раздела 4 "Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции: "1) к внутренним рискам относятся: а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий; б) недостаточный уровень бюджетного финансирования; в) неэффективное расходование бюджетных средств; г) неосвоение предусмотренных бюджетных средств; д) необоснованное перераспределение средств, определенных Подпрограммой 2 в ходе ее исполнения;". 4. В Подпрограмме 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае": 1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта изложить в следующей редакции: ------------------------------------------------------ |"Объемы бюджетных |общий объем финансирования| |ассигнований Подпрограммы|Подпрограммы 3 по основным| |3 |мероприятиям на 2014-2018 | | |годы составит: за счет | | |всех источников | | |финансирования - 4 326 | | |735,40822 тыс. рублей; за | | |счет средств краевого | | |бюджета - 3 638 171,59695 | | |тыс. рублей; за счет | | |средств местных бюджетов | | |(по согласованию) - 688 | | |563,81127 тыс. рублей. | | |Объем ресурсного | | |обеспечения реализации | | |Подпрограммы 3 по годам | | |составит: | | |2014 год - 1 148 164,60822| | |тыс. рублей; | | |2015 год - 665 285,40000 | | |тыс. рублей; | | |2016 год - 665 285,40000 | | |тыс. рублей; | | |2017 год - 1 194 000,00000| | |тыс. рублей; | | |2018 год - 654 000,00000 | | |тыс. рублей "; | | | | ------------------------------------------------------ 2) в части 2.2 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3": а) пункт 1 изложить в следующей редакции: "1) обновление и ремонт покрытий автомобильных дорог на территории муниципальных образований в Камчатском крае: а) основное мероприятие 3.1 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним". Планируется реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, устройству открытой или закрытой систем водоотвода, разработке проектной документации; б) основное мероприятие 3.1.1 "Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования;"; б) подпункт "в" пункта 2 изложить в следующей редакции: "в) основное мероприятие 3.4 "Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае;"; 3) в части 3.1 раздела 3 "Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае": а) дополнить пунктом 11 следующего содержания: "I1) основное мероприятие 3.1.1 "Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования;"; б) пункт 4 изложить в следующей редакции: "4) приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае;"; 4) пункт 1 части 4.2 раздела 4 "Анализ рисков реализации Подпрограммы 3 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции: "1) к внутренним рискам относятся: а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий; б) недостаточный уровень бюджетного финансирования; в) неэффективное расходование бюджетных средств; г) неосвоение предусмотренных бюджетных средств; д) необоснованное перераспределение средств, определенных Подпрограммой 3 в ходе ее исполнения;". 5. В Подпрограмме 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае": 1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта изложить в следующей редакции: --------------------------------------------------------------------------- |"Объемы бюджетных ассигнований|общий объем финансирования Подпрограммы 4 | |Подпрограммы 4 |по основным мероприятиям на 2014-2018 годы| | |составит: | | |за счет всех источников финансирования - 2| | |305 376,02299 тыс. рублей, в том числе: за| | |счет средств Фонда содействия | | |реформированию жилищно-коммунального | | |хозяйства (по согласованию) - 29 098,00299| | |тыс. рублей; за счет средств краевого | | |бюджета - 1 081 278,02000 тыс. рублей; за | | |счет средств местных бюджетов (по | | |согласованию) - 45 000,00000 тыс. рублей; | | |за счет внебюджетных источников (взносы | | |собственников помещений на капитальный | | |ремонт общего имущества многоквартирных | | |домов) (по согласованию) - 1 150 000,00000| | |тыс. рублей. | | |Объем ресурсного обеспечения реализации | | |Подпрограммы 4 по годам составит: | | |2014 год - 553 950,67129 тыс. рублей; | | |2015 год - 625 564,35170 тыс. рублей; | | |2016 год - 625 861,00000 тыс. рублей; | | |2017 год - 250 000,00000 тыс. рублей; | | |2018 год - 250 000,00000 тыс. рублей | --------------------------------------------------------------------------- 2) часть 2.2 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции: "2.2. Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи - создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности: 1) основное мероприятие 4.1 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае" содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов (бюджетное софинансирование Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края); 2) основное мероприятие 4.2 "Проведение мероприятий, направленных на решение вопросов жилищного просвещения граждан". Планируется реализация мероприятий по изготовлению и размещению информационных материалов в средствах массовой информации о порядке проведения собраний собственников жилья для выбора способа накоплений на капитальный ремонт, о новой системе формирования фонда капитального ремонта, о перспективах реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае."; 3) пункт 1 части 4.2 раздела 4 "Анализ рисков реализации Подпрограммы 4 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции: "1) к внутренним рискам относятся: а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий; б) недостаточный уровень бюджетного финансирования; в) неэффективное расходование бюджетных средств; г) неосвоение предусмотренных бюджетных средств; д) необоснованное перераспределение средств, определенных Подпрограммой 4 в ходе ее исполнения;". 6. В Подпрограмме 5 "Обеспечение реализации Программы": 1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта изложить в следующей редакции: ------------------------------------------------------ |"Объемы бюджетных |общий объем финансирования| |ассигнований Подпрограммы|Подпрограммы 5 по основным| |5 |мероприятиям на 2014-2018 | | |годы составит: | | |за счет всех источников | | |финансирования - 489 | | |630,46000 тыс. рублей; за | | |счет средств краевого | | |бюджета - 489 630,46000 | | |тыс. рублей. | | |Объем ресурсного | | |обеспечения реализации | | |подпрограммы по годам | | |составит: | | |2014 год - 99 011,46000 | | |тыс. рублей; | | |2015 год - 97 270,90000 | | |тыс. рублей; | | |2016 год - 97 782,70000 | | |тыс. рублей; | | |2017 год - 97 782,70000 | | |тыс. рублей; | | |2018 год - 97 782,70000 | | |тыс. рублей "; | | | | ------------------------------------------------------ 2) пункт 1 части 3.2 раздела 3 "Анализ рисков реализации Подпрограммы 5 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции: "1) к внутренним рискам относятся: а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий; б) недостаточный уровень бюджетного финансирования; в) неэффективное расходование бюджетных средств; г) неосвоение предусмотренных бюджетных средств; д) необоснованное перераспределение средств, определенных Подпрограммой 5 в ходе ее исполнения;". 7. В приложении 1 к Программе: 1) в разделе 1 "Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на софинанси- рование отдельных мероприятий Подпрограммы 1 и мероприятий Подпрограммы 2": а) пункт 2 части 1.3 изложить в следующей редакции: "2) для мероприятия 1.5.1 Подпрограммы 1 и мероприятий, требующих разработку проектной документации (далее - Инвестиционные мероприятия) - наличие в муниципальном образовании в Камчатском крае потребности в реализации мероприятий;"; б) в части 1.4: абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: "2) для мероприятий 1.2, 1.4, 1.5.1 Подпрограммы 1 и инвестиционных мероприятий:"; абзац шестой пункта 3 изложить в следующей редакции: Т^МУН с ВС/ттВТС (л ТС. тт ВВС/~1 ВС т-гВКС р КС. тт ЭС, г(~\ ЭС\ (\ ул т "орасч. ^ -(II ^ хС<; р "Н1хССр +11 ^xС?Ср +1 ^ хС^р)х0,0ох кср х Уу, где:"; в) часть 1.5 изложить в следующей редакции: "1.5 Для муниципальных образований в Камчатском крае доля софинансирова- ния расходов на реализацию мероприятий Подпрограмм 1 и 2, за исключением мероприятия 1.5.1 Подпрограммы 1, устанавливается в объеме не менее 2% от общего объема средств."; г) дополнить часть 1.61 следующего содержания: "1.6.1 В случае, если муниципальное образование в Камчатском крае, входящее в состав муниципального района в Камчатском крае, добровольно отказывается от получения субсидий, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края вправе перераспределить объем субсидий данного муниципального образования в Камчатском крае между другими муниципальными образованиями в Камчатском крае, входящими в состав данного муниципального района в Камчатском крае."; 2) в части 2.6 раздела 2 "Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения" слова "частью 2.6 настоящего раздела" заменить словами "частью 2.5 настоящего раздела"; 3) в части 3.9 раздела 3 "Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на софинансирование мероприятий Подпрограммы 3" слова "Министерством территориального развития Камчатского края" заменить словами "Министерством жилищ- но- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края". 8. Приложения 2, 3, 5 изложить в следующей редакции: "Приложение 2 к государственной программе Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы" Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края и подпрограмм государственной программы Камчатского края"Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы" -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | |Значения показателей | | | | |------------------------------------------------------------------| |№ |Показатель |Ед. |базовое |текущий |очередно|первый |второй |третий |четверты | |п/п|(индикатор) |изм.|значение|год |й |год |год |год |й | | |(наименование)| | |(оценка)|год |реализац-|реализац-|реализац-|год | | | | | | | |ии |ии |ии |реализац-| | | | | | | |программ |программ |программ |ии | | | | | | | |ы |ы |ы |программ | | | | | | | | | | |ы | |---+--------------+----+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 | -------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Государственная программа Камчатского края"Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального | |хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и | |услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1 |Доля ежегодно заменяемых |% |6 |6 |6 |6 |6 |6 |6 | | |ветхих сетей, нуждающихся в | | | | | | | | | | |замене, в % от их | | | | | | | | | | |протяженности | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |2 |Количество введенных в |ед. |7 |7 |11 |11 |12 |13 |14 | | |эксплуатацию объектов | | | | | | | | | | |энерго- и теплоснабжения на | | | | | | | | | | |территории Камчатского края | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |3 |Объем потребления природного|млн. |343,408 |343,408 |442,8096|442,8096 |553,5395 |636,38 |636,38 | | |газа |м3 | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |4 |Доля заемных средств в общем|% |0 |0 |0 |0 |10 |20 |30 | | |объеме капитальных вложений | | | | | | | | | | |в системы теплоснабжения, | | | | | | | | | | |водоснабжения, водоотведения| | | | | | | | | | |и очистки сточных вод | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |5 |Увеличение |Разы к |1 |1,02 |1,14 |1,25 |1,35 |1,46 |1,57 | | |производительности труда в |2018 | | | | | | |. | | |производстве, распределении |году | | | | | | | | | |электрической, тепловой | | | | | | | | | | |энергии, газа и горячей воды| | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+------------------------------------------------------------------| |№ |Показатель |Ед. |Значения показателей | |п/п |(индикатор) |изм. |------------------------------------------------------------------| | |(наименование) | |базовое |текущий |очередно|первый |второй |третий |четверты | | | | |значение|год |й |год |год |год |й | | | | | |(оценка)|год |реализац-|реализац-|реализац-|год | | | | | | | |ии |ии |ии |реализац-| | | | | | | |программ |программ |программ |ии | | | | | | | |ы |ы |ы |программ | | | | | | | | | | |ы | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |6 |Увеличение |% за |100 |108,4 |110,2 |102,7 |104,3 |102,5 |102,2 | | |производительности труда в |год к | | | | | | | | | |сфере сбора, очистки, |пред. | | | | | | | | | |распределении воды | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |7 |Увеличение |% за |100 |104,4 |105,7 |103,1 |104,3 |101,4 |101,0 | | |производительности труда в |год к | | | | | | | | | |сфере удаления и обработки |пред. | | | | | | | | | |сточных вод | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения | | |энергетической эффективности | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.1. |Энергоемкость валового |кг у |16,67 |15,2 |13,83 |13,83 |12,5 |11,45 |10,5 | |1 |регионального продукта |т/тыс. | | | | | | | | | |Камчатского края для |руб. | | | | | | | | | |фактических условий | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.1. |Отношение расходов на |% |26,71 |25,61 |24,72 |24,72 |23,72 |22,87 |22,06 | |2 |приобретение энергетических | | | | | | | | | | |ресурсов к объему валового | | | | | | | | | | |регионального продукта | | | | | | | | | | |Камчатского края | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.1. |Доля объема электрической |% |80 |90 |95 |95 |100 |100 |100 | |3 |энергии, расчеты за которую | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | |использованием приборов | | | | | | | | | | |учета, в общем объеме | | | | | | | | | | |электрической энергии, | | | | | | | | | | |потребляемой (используемой) | | | | | | | | | | |на территории субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+------------------------------------------------------------------| |№ |Показатель |Ед. |Значения показателей | |п/п |(индикатор) |изм. |------------------------------------------------------------------| | |(наименование) | |базовое |текущий |очередно|первый |второй |третий |четверты | | | | |значение|год |й |год |год |год |й | | | | | |(оценка)|год |реализац-|реализац-|реализац-|год | | | | | | | |ии |ии |ии |реализац-| | | | | | | |программ |программ |программ |ии | | | | | | | |ы |ы |ы |программ | | | | | | | | | | |ы | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.1. |Доля объема тепловой |% |29,26 |35,11 |42,13 |42,13 |50,56 |60,67 |72,8 | |4 |энергии, расчеты за которую | | | | | | | | | |> |осуществляются с | | | | | | | | | | |использованием приборов | | | | | | | | | | |учета, в общем объеме | | | | | | | | | | |тепловой энергии, | | | | | | | | | | |потребляемой (используемой) | | | | | | | | | | |на территории субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.1. |Доля объема холодной воды, |% |47,61 |52,37 |57,61 |57,61 |63,37 |69,7 |76,67 | |5 |расчеты за которую | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | |использованием приборов | | | | | | | | | | |учета, в общем объеме воды, | | | | | | | | | | |потребляемой (используемой) | | | | | | | | | | |на территории субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.1. |Доля объема горячей воды, |% |34,45 |41,34 |49,61 |49,61 |59,53 |71,44 |85,72 | |6 |расчеты за которую | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | |использованием приборов | | | | | | | | | | |учета, в общем объеме воды, | | | | | | | | | | |потребляемой (используемой) | | | | | | | | | | |на территории субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.1. |Доля объема природного газа,|% |100 |100 |100 |100 |100 |100 |,00 | |7 |расчеты за который | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | |использованием приборов | | | | | | | | | | |учета, в общем объеме | | | | | | | | | | |природного газа, | | | | | | | | | | |потребляемого | | | | | | | | | | |(используемого) на | | | | | | | | | | |территории субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+------------------------------------------------------------------| |№ |Показатель |Ед. |Значения показателей | |п/п |(индикатор) |изм. |------------------------------------------------------------------| | |(наименование) | |базовое |текущий |очередно|первый |второй |третий |четверты | | | | |значение|год |й |год |год |год |й | | | | | |(оценка)|год |реализац-|реализац-|реализац-|год | | | | | | | |ии |ии |ии |реализац-| | | | | | | |программ |программ |программ |ии | | | | | | | |ы |ы |ы |программ | | | | | | | | | | |ы | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.1. |Доля объема энергетических |% |14,48 |15,29 |17,12 |17,12 |18,33 |18,4 |18,76 | |8 |ресурсов, производимых с | | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | |возобновляемых источников | | | | | | | | | | |энергии и (или) вторичных | | | | | | | | | | |энергетических ресурсов, в | | | | | | | | | | |общем объеме энергетических | | | | | | | | | | |ресурсов, производимых на | | | | | | | | | | |территории субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.1. |Доля объема производства |% |29,04 |30,59 |33,58 |33,58 |35,25 |34,52 |34,33 | |9 |электрической энергии | | | | | | | | | | |генерирующими объектами, | | | | | | | | | | |функционирующими на основе | | | | | | | | | | |использования возобновляемых| | | | | | | | | | |источников энергии, в | | | | | | | | | | |совокупном объеме | | | | | | | | | | |производства электрической | | | | | | | | | | |энергии на территории | | | | | | | | | | |субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации (без учета | | | | | | | | | | |гидроэлектростанций | | | | | | | | | | |установленной мощностью | | | | | | | | | | |свыше 25 МВт) | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.1. |Ввод мощностей генерирующих |МВт |0,55 |0,55 |0,55 |0,55 |0,55 |0,55 |1,1 | |10 |объектов, функционирующих на| | | | | | | | | | |основе использования | | | | | | | | | | |возобновляемых источников | | | | | | | | | | |энергии, на территории | | | | | | | | | | |субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации (без учета | | | | | | | | | | |гидроэлектростанций | | | | | | | | | | |установленной мощностью | | | | | | | | | | |свыше 25 МВт) | | | | | | | | | ------+----------------------------+-------+------------------------------------------------------------------| | | |Значения показателей | | | | |------------------------------------------------------------------| |№ |Показатель |Ед. |базовое |текущий |очередно|первый |второй |третий |четверты | |п/п |(индикатор) |изм. |значение|год |й |год |год |год |й | | |(наименование) | | |(оценка)|год |реализац-|реализац-|реализац-|год | | | | | | | |ии |ии |ии |реализац-| | | | | | | |программ |программ |программ |ии | | | | | | | |ы |ы |ы |программ | | | | | | | | | | |ы | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в | |государственном секторе: | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.2. |Удельный расход |кВт/кв |48,378 |51,105 |51,042 |51,042 |50,96 |49,431 |47,948 | |1 |электрической энергии на |. м | | | | | | | | | |снабжение органов | | | | | | | | | | |государственной власти | | | | | | | | | | |субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации и государственных | | | | | | | | | | |учреждений субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации (в | | | | | | | | | | |расчете на 1 кв. метр общей | | | | | | | | | | |площади) | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.2. |Удельный расход тепловой |Г |0,151 |0,158 |0,158 |0,158 |0,157 |0,153 |0,148 | |2 |энергии на снабжение органов|кал/кв | | | | | | | | | |государственной власти |. м | | | | | | | | | |субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации и государственных | | | | | | | | | | |учреждений субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации (в | | | | | | | | | | |расчете на 1 кв. метр общей | | | | | | | | | | |площади) | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.2. |Удельный расход холодной |куб. |37,805 |41,807 |41,75 |41,75 |41,692 |40,442 |39,228 | |3 |воды на снабжение органов |м/че | | | | | | | | | |государственной власти |л | | | | | | | | | |субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации и государственных | | | | | | | | | | |учреждений субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации (в | | | | | | | | | | |расчете на 1 человека) | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.2. |Удельный расход горячей воды|куб. |7,692 |8,683 |8,671 |8,671 |8,66 |8,4 |8,148 | |4 |на снабжение органов |м/че | | | | | | | | | |государственной власти |л | | | | | | | | | |субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации и государственных | | | | | | | | | | |учреждений субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации (в | | | | | | | | | | |расчете на 1 человека) | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.2. |Удельный расход природного |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |5 |газа на снабжение органов | | | | | | | | | | |государственной власти | | | | | | | | | | |субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации и государственных | | | | | | | | | | |учреждений субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации (в | | | | | | | | | | |расчете на 1 человека) | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+------------------------------------------------------------------| |№ |Показатель |Ед. |Значения показателей | |п/п |(индикатор) |изм. |------------------------------------------------------------------| | |(наименование) | |базовое |текущий |очередно|первый |второй |третий |четверты | | | | |значение|год |й |год |год |год |й | | | | | |(оценка)|год |реализац-|реализац-|реализац-|год | | | | | | | |ии |ии |ии |реализац-| | | | | | | |программ |программ |программ |ии | | | | | | | |ы |ы |ы |программ | | | | | | | | | | |ы | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.2. |Количество энергосервисных | |0 |0 |3 |3 |6 |9 |12 | |6 |договоров (контрактов), | | | | | | | | | | |заключенных органами | | | | | | | | | | |государственной власти | | | | | | | | | | |субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации и государственными| | | | | | | | | | |учреждениями субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3. Целевые показатели в области энергосбережения и |ргетической эффективности в жилищном | |повышения эне] |фонде: | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3. |Удельный расход тепловой |Гкал/к |0,286 |0,277 |0,269 |0,269 |0,261 |0,253 |0,245 | |1 |энергии в многоквартирных |в. | | | | | | | | | |домах (в расчете на 1 кв. |м. | | | | | | | | | |метр общей площади) | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.3. |Удельный расход холодной |куб. |70,756 |68,633 |66,574 |66,574 |64,577 |62,639 |60,76 | |2 |воды в многоквартирных домах|м/че | | | | | | | | | |(в расчете на 1 жителя) |л | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.3. |Удельный расход горячей воды|куб. |37,14 |36,026 |34,945 |34,945 |33,896 |32,88 |31,893 | |3 |в многоквартирных домах (в |м/че | | | | | | | | | |расчете на 1 жителя); |л | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.3. |удельный расход |кВт/кв |47,073 |45,661 |44,291 |44,291 |42,963 |41,674 |40,423 | |4 |электрической энергии в |. м | | | | | | | | | |многоквартирных домах (в | | | | | | | | | | |расчете на 1 кв. метр общей | | | | | | | | | | |площади) | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+------------------------------------------------------------------| |№ |Показатель |Ед. |Значения показателей | |п/п |(индикатор) |изм. |------------------------------------------------------------------| | |(наименование) | |базовое |текущий |очередно|первый |второй |третий |четверты | | | | |значение|год |й |год |год |год |й | | | | | |(оценка)|год |реализац-|реализац-|реализац-|год | | | | | | | |ии |ии |ии |реализац-| | | | | | | |программ |программ |программ |ии | | | | | | | |ы |ы |ы |программ | | | | | | | | | | |ы | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.3. |Удельный расход природного | |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |5 |газа в многоквартирных домах| | | | | | | | | | |с индивидуальными системами | | | | | | | | | | |газового отопления (в | | | | | | | | | | |расчете на 1 кв. метр общей | | | | | | | | | | |площади) | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.3. |Удельный расход природного | |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |6 |газа в многоквартирных домах| | | | | | | | | | |с иными системами | | | | | | | | | | |теплоснабжения (в расчете на| | | | | | | | | | |1 жителя) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в | |промышленности, энергетике и системах коммунальной | |инфраструктуры: | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.4. |Удельный расход топлива на |гут/кВ |338,2 |334,82 |331,47 |331,47 |328,16 |324,87 |321,62 | |1 |выработку электрической |т | | | | | | | | | |энергии тепловыми | | | | | | | | | | |электростанциями; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.4. |Удельный расход топлива на |кгут/Г-|134,9 |133,55 |132,22 |132,22 |130,89 |129,58 |128,29 | |2 |выработку тепловой энергии |ка | | | | | | | | | |тепловыми электростанциями; |л | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.4. |Доля потерь электрической |% |15,34 |15,19 |15,04 |15,04 |14,89 |14,74 |14,59 | |3 |энергии при ее передаче по | | | | | | | | | | |распределительным сетям в | | | | | | | | | | |общем объеме переданной | | | | | | | | | | |электрической энергии; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.4. |Доля потерь тепловой энергии|% |19,055 |18,8645 |18,6758 |18,6758 |18,4890 |18,3042 |18,1211 | |4 |при ее передаче в общем | | | | | | | | | | |объеме переданной тепловой | | | | | | | | | | |энергии; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.4. |Доля потерь воды при ее |% |26,089 |25,8281 |25,5698 |25,5698 |25,3141 |25,0610 |24,8104 | |5 |передаче в общем объеме | | | | | | | | | | |переданной воды | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.4. |Удельный расход |кВт/ку |1,4946 |1,4796 |1,4648 |1,4648 |1,4502 |1,4357 |1,4213 | |6 |электрической энергии, |б. | | | | | | | | | |используемой для передачи |м. | | | | | | | | | |(транспортировки) воды в | | | | | | | | | | |системах водоснабжения (на 1| | | | | | | | | | |куб. метр) | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+------------------------------------------------------------------| |№ |Показатель |Ед. |Значения показателей | |п/п |(индикатор) |изм. |------------------------------------------------------------------| | |(наименование) | |базовое |текущий |очередно|первый |второй |третий |четверты | | | | |значение|год |й |год |год |год |й | | | | | |(оценка)|год |реализац-|реализац-|реализац-|год | | | | | | | |ии |ии |ии |реализац-| | | | | | | |программ |программ |программ |ии | | | | | | | |ы |ы |ы |программ | | | | | | | | | | |ы | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.4. |Удельный расход |кВт/ку |0,9995 |0,9895 |0,9796 |0,9796 |0,9698 |0,9601 |0,9505 | |7 |электрической энергии, |б. | | | | | | | | | |используемой в системах |м. | | | | | | | | | |водоотведения (на 1 куб. | | | | | | | | | | |метр) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в | |транспортном комплексе: | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.5. |Количество высокоэкономичных|шт. |0 |0 |50 |50 |100 |150 |200 | |1 |по использованию моторного | | | | | | | | | | |топлива и электрической | | | | | | | | | | |энергии (в том числе | | | | | | | | | | |относящихся к объектам с | | | | | | | | | | |высоким классом | | | | | | | | | | |энергетической | | | | | | | | | | |эффективности) транспортных | | | | | | | | | | |средств, относящихся к | | | | | | | | | | |общественному транспорту, | | | | | | | | | | |регулирование тарифов на | | | | | | | | | | |услуги по перевозке на | | | | | | | | | | |котором осуществляется | | | | | | | | | | |субъектом Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.5. |количество транспортных |шт. |0 |0 |50 |50 |100 |150 |200 | |2 |средств, относящихся к | | | | | | | | | | |общественному транспорту, | | | | | | | | | | |регулирование тарифов на | | | | | | | | | | |услуги по перевозке на | | | | | | | | | | |котором осуществляется | | | | | | | | | | |субъектом Российской | | | | | | | | | | |Федерации, в отношении | | | | | | | | | | |которых проведены | | | | | | | | | | |мероприятия по | | | | | | | | | | |энергосбережению и повышению| | | | | | | | | | |энергетической | | | | | | | | | | |эффективности, в том числе | | | | | | | | | | |по замещению бензина и | | | | | | | | | | |дизельного топлива, | | | | | | | | | | |используемых транспортными | | | | | | | | | | |средствами в качестве | | | | | | | | | | |моторного топлива, природным| | | | | | | | | | |газом, газовыми смесями, | | | | | | | | | | |сжиженным углеводородным | | | | | | | | | | |газом, используемыми в | | | | | | | | | | |качестве моторного топлива, | | | | | | | | | | |и электрической энергией | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+------------------------------------------------------------------| |№ |Показатель |Ед. |Значения показателей | |п/п |(индикатор) |изм. |------------------------------------------------------------------| | |(наименование) | |базовое |текущий |очередно|первый |второй |третий |четверты | | | | |значение|год |й |год |год |год |й | | | | | |(оценка)|год |реализац-|реализац-|реализац-|год | | | | | | | |ии |ии |ии |реализац-| | | | | | | |программ |программ |программ |ии | | | | | | | |ы |ы |ы |программ | | | | | | | | | | |ы | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.5. |Количество транспортных |шт. |0 |0 |50 |50 |100 |150 |200 | |3 |средств, использующих | | | | | | | | | | |природный газ, газовые | | | | | | | | | | |смеси, сжиженный | | | | | | | | | | |углеводородный газ в | | | | | | | | | | |качестве моторного топлива, | | | | | | | | | | |регулирование тарифов на | | | | | | | | | | |услуги по перевозке на | | | | | | | | | | |которых осуществляется | | | | | | | | | | |субъектом Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.5. |Количество транспортных |шт. |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |4 |средств с автономным | | | | | | | | | | |источником электрического | | | | | | | | | | |питания, относящихся к | | | | | | | | | | |общественному транспорту, | | | | | | | | | | |регулирование тарифов на | | | | | | | | | | |услуги по перевозке на | | | | | | | | | | |котором осуществляется | | | | | | | | | | |субъектом Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.5. |Количество транспортных |шт. |0 |0 |20 |20 |40 |60 |80 | |5 |средств, используемых | | | | | | | | | | |органами государственной | | | | | | | | | | |власти субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации, государственными | | | | | | | | | | |учреждениями и | | | | | | | | | | |государственными унитарными | | | | | | | | | | |предприятиями субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации, в | | | | | | | | | | |отношении которых проведены | | | | | | | | | | |мероприятия по | | | | | | | | | | |энергосбережению и повышению| | | | | | | | | | |энергетической | | | | | | | | | | |эффективности, в том числе | | | | | | | | | | |по замещению бензина и | | | | | | | | | | |дизельного топлива, | | | | | | | | | | |используемых транспортными | | | | | | | | | | |средствами в качестве | | | | | | | | | | |моторного топлива, природным| | | | | | | | | | |газом, газовыми смесями и | | | | | | | | | | |сжиженным углеводородным | | | | | | | | | | |газом, используемыми в | | | | | | | | | | |качестве моторного топлива | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+------------------------------------------------------------------| | | | |Значения показателей | | | | |------------------------------------------------------------------| |№ |Показатель |Ед. |базовое |текущий |очередно|первый |второй |третий |четверты | |п/п |(индикатор) |изм. |значение|год |й |год |год |год |й | | |(наименование) | | |(оценка)|год |реализац-|реализац-|реализац-|год | | | | | | | |ии |ии |ии |реализац-| | | | | | | |программ |программ |программ |ии | | | | | | | |ы |ы |ы |программ | | | | | | | | | | |ы | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.5. |Количество транспортных |шт. |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |6 |средств с автономным | | | | | | | | | | |источником электрического | | | | | | | | | | |питания, используемых | | | | | | | | | | |органами государственной | | | | | | | | | | |власти субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации, государственными | | | | | | | | | | |учреждениями и | | | | | | | | | | |государственными унитарными | | | | | | | | | | |предприятиями субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.5. |Количество транспортных |шт. |0 |0 |100 |100 |170 |240 |310 | |7 |средств, использующих | | | | | | | | | | |природный газ, газовые | | | | | | | | | | |смеси, сжиженный | | | | | | | | | | |углеводородный газ в | | | | | | | | | | |качестве моторного топлива, | | | | | | | | | | |зарегистрированных на | | | | | | | | | | |территории субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.5. |количество электромобилей |шт. |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |8 |легковых с автономным | | | | | | | | | | |источником электрического | | | | | | | | | | |питания, зарегистрированных | | | | | | | | | | |на территории субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |6. Целевые показатели в области предоставления коммунальных услуг: | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.6. |Доля получателей субсидий на|% |18,9 |18,5 |18. |17,5 |17 |16,5 |16 | |1 |оплату жилищно-коммунальных | | | | | | | | | | |услуг | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.6. |Доля возмещения |% |99 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | |2 |муниципальными учреждениями | | | | | | | | | | |предъявленной платы за | | | | | | | | | | |коммунальные услуги | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Подп- зграмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае" | |рс | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1 |Удельный вес проб воды, |% |1,5 |1,5 |1,5 |1,4 |1,2 |1,1 |1,0 | | |отбор которых произведен из | | | | | | | | | | |водопроводной сети, и | | | | | | | | | | |которые не отвечают | | | | | | | | | | |гигиеническим нормативам по | | | | | | | | | | |санитарно-химическим | | | | | | | | | | |показателям | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+------------------------------------------------------------------| |№ |Показатель |Ед. |Значения показателей | |п/п |(индикатор) |изм. |------------------------------------------------------------------| | |(наименование) | |базовое |текущий |очередно|первый |второй |третий |четверты | | | | |значение|год |й |год |год |год |й | | | | | |(оценка)|год |реализац-|реализац-|реализац-|год | | | | | | | |ии |ии |ии |реализац-| | | | | | | |программ |программ |программ |ии | | | | | | | |ы |ы |ы |программ | | | | | | | | | | |ы | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |2.2 |Удельный вес проб воды, |% |1,8 |1,8 |1,8 |1,7 |1,7 |1,6 |1,6 | | |отбор которых произведен из | | | | | | | | | | |водопроводной сети, и | | | | | | | | | | |которые не отвечают | | | | | | | | | | |гигиеническим нормативам по | | | | | | | | | | |микробиологическим | | | | | | | | | | |показателям | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |2.3 |Доля уличной водопроводной |% |66,2 |66,2 |65,9 |65,0 |60,2 |46,2 |31,5 | | |сети, нуждающейся в замене | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |2.4 |Доля уличной канализационной|% |58,9 |58,9 |58,0 |57,0 |45,0 |33,7 |21,2 | | |сети, нуждающейся в замене | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |2.5 |Число аварий в системах |кол-во |1566,0 |1566,0 |1500,0 |1400,0 |1128,0 |896,0 |716,8 | | |водоснабжения, водоотведения|аварий | | | | | | | | | |и очистки сточных вод |в год | | | | | | | | | | |на | | | | | | | | | | |1000 | | | | | | | | | | |км | | | | | | | | | | |сетей | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |2.6 |Объем сточных вод, |% |41,4 |41,4 |42,0 |48,0 |55,0 |60,0 |65,0 | | |пропущенных через очистные | | | | | | | | | | |сооружения, в общем объеме | | | | | | | | | | |сточных вод | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |2.7 |Доля сточных вод, очищенных |% |85,00 |85,00 |87,00 |92,00 |93,00 |95,00 |95,00 | | |до нормативных значений, в | | | | | | | | | | |общем объеме сточных вод, | | | | | | | | | | |пропущенных через очистные | | | | | | | | | | |сооружения | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |2.8 |Зарегистрировано больных |тыс. |1,33 |1,33 |1,33 |1,32 |1,31 |1,3 |1,3 | | |брюшным тифом и паратифами |челове | | | | | | | | | |А, В, С, сальмонеллезными |к | | | | | | | | | |инфекциями, острыми | | | | | | | | | | |кишечными инфекциям | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |2.9 |Зарегистрировано больных |тыс. |0,005 |0,005 |0,005 |0,005 |0,005 |0,005 |0,005 | | |вирусными гепатитами |челове | | | | | | | | | | |к | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |2.10 |Зарегистрировано больных с |тыс. |28,4 |28,4 |28,1 |27,9 |27,6 |27,6 |27,6 | | |болезнями органов |челове | | | | | | | | | |пищеварения |к | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |2.11 |Зарегистрировано больных |тыс. |7,1 |7,1 |7,1 |7,1 |7,04 |7,04 |7,0 | | |злокачественными |челове | | | | | | | | | |новообразованиями желудочно-|к | | | | | | | | | |кишечного тракта | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.1 |Общая площадь |м2 | | | | | | | | | |отремонтированных придомовых| | | | | | | | | | |проездов | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+------------------------------------------------------------------| |№ |Показатель |Ед. |Значения показателей | |п/п |(индикатор) |изм. |------------------------------------------------------------------| | |(наименование) | |базовое |текущий |очередно|первый |второй |третий |четверты | | | | |значение|год |й |год |год |год |й | | | | | |(оценка)|год |реализац-|реализац-|реализац-|год | | | | | | | |ии |ии |ии |реализац-| | | | | | | |программ |программ |программ |ии | | | | | | | |ы |ы |ы |программ | | | | | | | | | | |ы | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |3.2 |Общая протяженность |км |67,9 |84,74 |84,74 |84,74 |86,62 |65,00 |65,00 | | |отремонтированных линий | | | | | | | | | | |наружного освещения | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |3.3 |Количество обустроенных и |шт |195 |157 |90 |86 |77 |50 |50 | | |восстановленных детских | | | | | | | | | | |площадок | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4.1 |Доля общей площади |% |0 |0 |0,5 |1,5 |3,0 |3,0 |3,0 | | |многоквартирных домов в | | | | | | | | | | |которых проведен комплексный| | | | | | | | | | |капитальный ремонт от общей | | | | | | | | | | |площади многоквартирных | | | | | | | | | | |домов требующих капитального| | | | | | | | | | |ремонта | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |4.2 |Количество граждан |тыс. |0 |0 |3,5 |4,5 |5,5 |5,5 |5,5 | | |улучшивших жилищные условия |челове | | | | | | | | | |в текущем году в результате |к | | | | | | | | | |капитального ремонта | | | | | | | | | | |многоквартирных домов на | | | | | | | | | | |основе программы | | | | | | | | | | |финансирования капитального | | | | | | | | | | |ремонта многоквартирных | | | | | | | | | | |домов | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 3 к государственной программе Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителе" населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами н услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы" Перечень основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |№ |Номер и |Ответственный |Срок |Ожидаемый |Последствия нереализации|Связь с |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| |п/п|наименование |исполнитель |---------------|непосредственный|КВЦП, основного |показателями |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| | |ведомственной | |начала |оконч- |результат |мероприятия |государственной|++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| | |целевой | |реализ-|ания |(краткое | |программы |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| | |программы, | |ации |реали- |описание) | |(подпрограммы) |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| | |основного | | |зации | | | |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| | |мероприятия | | | | | | |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Государственная программа Камчатского края " Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального | |хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по | |благоустройству территорий на 2014-2018 годы" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.1|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. Реализация |]. Нерациональное |1. Удельный | | |мероприятие |жилищно- | | |энергосберегающих |использование |расход | | |1.1. |коммунального | | |мероприятий, |энергетических ресурсов |элетроэнергии и | | |"Проведение |хозяйства и | | |рекомендованных к |(электрической и тепловой|теплоэнергии на | | |энергосберега-|энергетики | | |проведению в |энергии, холодной и |снабжение органов | | |ющих |Камчатского | | |энергетических |горячей воды). |государственной | | |мероприятий |края | | |паспортах по |2. Недостижение значений |власти Камчатского | | |по | | | |результатам |целевых показателей. |края (в расчете на | | |результатам | | | |энергетических | |1 кв. метр общей | | |проведенных | | | |обследований. | |площади). | | |энергетически-| | | |2. Уменьшение | |2. Удельный | | |х | | | |объемов | |расход горячей и | | |обследований | | | |потребления | |холодной воды на | | |в | | | |энергетических | |снабжение органов | | |организациях | | | |ресурсов(электрич- | |государственной | | |с участием | | | |еской и тепловой | |власти Камчатского | | |Камчатского | | | |энергии, холодной | |края (в расчете на | | |края, | | | |и горячей воды). | |1 человека) | | |согласно | | | | | | | | |составленным | | | | | | | | |энергетически-| | | | | | | | |м паспортам" | | | | | | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |1.2|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. Реализация |1. Нерациональное |1. Удельный | | |мероприятие |жилищно- | | |энергосберегающих |использование |расход | | |1.2. |коммунального | | |мероприятий, |энергетических ресурсов |элетроэнергии и | | |"Проведение |хозяйства и | | |рекомендованных к |(электрической и тепловой|теплоэнергии на | | |энергосберега-|энергетики | | |проведению в |энергии, холодной и |снабжение органов | | |ющих |Камчатского | | |энергетических |горячей воды). |государственной | | |мероприятий |края | | |паспортах по |2. Недостижение |власти Камчатского | | |по | | | |результатам |значений целевых |края (в расчете на | | |результатам | | | |энергетических |показателей. |1 кв. метр общей | | |проведенных | | | |обследований. | |площади). | | |энергетически-| | | |2. Уменьшение | |2. Удельный | | |х | | | |объемов | |расход горячей и | | |обследований | | | |потребления | |холодной воды на | | |в | | | |энергетических | |снабжение органов | | |организациях | | | |ресурсов | |государственной | | |с участием | | | |(электрической и | |власти Камчатского | | |муниципальног-| | | |тепловой энергии, | |края (в расчете на | | |о | | | |холодной и | |1 человека) | | |образования, | | | |горячей воды). | | | | |согласно | | | | | | | | |составленным | | | | | | | | |энергетически-| | | | | | | | |м паспортам" | | | | | | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |1.3|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. Капитальный |1. Увеличение |Доля потерь | | |мероприятие |жилищно- | | |ремонт, замена |аварийности на инженерных|электрической, | | |1.3. |коммунального | | |ветхих инженерных |сетях, не стабильное |тепловой энергии и | | |"Проведение |хозяйства и | | |сетей. |обеспечение потребителей |воды при ее пердаче | | |мероприятий, |энергетики | | |2. Уменьшение |энергетическими ресурсами|в общем объеме | | |направленных |Камчатского | | |потерь |2. Недостижение |переданной тепловой | | |на ремонт |края | | |энергетических |значений целевых |энергии и воды. | | |ветхих и | | | |ресурсов при их |показателей. | | | |аварийных | | | |передаче(транспор- | | | | |сетей" | | | |тировке) | | | |---+--------------+---------------+---------------+-----------------------------------------------------------------------| | | |№ |Номер и |Ответственный |Срок |Ожидаемый |Последствия нереализации|Связь с |+++++++++++++| | | |п/п|наименование |исполнитель |---------------|непосредственный|КВЦП, основного |показателями |+++++++++++++| | | | |ведомственной | |начала |оконч- |результат |мероприятия |государственной|+++++++++++++| | | | |целевой | |реализ-|ания |(краткое | |программы |+++++++++++++| | | | |программы, | |ации |реали- |описание) | |(подпрограммы) |+++++++++++++| | | | |основного | | |зации | | | |+++++++++++++| | | | |мероприятия | | | | | | |+++++++++++++| | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |1.4|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. Снижение |Увеличение аварийности на|Доля потерь | | |мероприятие |жилищно- | | |количества |инженерных сетях, не |электрической, | | |1.4. |коммунального | | |бесхозяйных |стабильное обеспечение |тепловой энергии и | | |"Мероприятия, |хозяйства и | | |объектов. |потребителей |воды при ее пердаче | | |направленные |энергетики | | |2. Уменьшение |энергетическими ресурсами|в общем объеме | | |на проведение |Камчатского | | |потерь | |переданной тепловой | | |технического |края | | |энергетических | |энергии и воды | | |учета и | | | |ресурсов при их | | | | |инвентаризаци-| | | |производстве и | | | | |и объектов | | | |передаче | | | | |топливно- | | | |(транспортировке) | | | | |энергетическо-| | | | | | | | |го и жилищно- | | | | | | | | |коммунального | | | | | | | | |комплексов" | | | | | | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |1.5|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. Реализация |1. Нерациональное |1. Доля потерь | | |мероприятие |жилищно- | | |настоящего |использование |электрической, | | |1.5. |коммунального | | |мероприятия |энергетических ресурсов |тепловой энергии и | | |"Модернизация |хозяйства и | | |предполагает |2. Увеличение |воды при ее | | |систем |энергетики | | |реконструкцию, и |аварийности на инженерных|передаче в общем | | |энерго-, |Камчатского | | |строительство |сетях, не стабильное |объеме переданной | | |теплоснабжени-|края | | |объектов систем |обеспечение потребителей |тепловой энергии и | | |я на | | | |энерго-, |энергетическими ресурсами|воды. | | |территории | | | |теплоснабжения в |3. Недостижение |2. Удельный | | |Камчатского | | | |муниципальных | значений целевых | расход топлива | | |края" | | | |образованиях. |показателей |на выработку | | | | | | |2. Улучшение | |электрической | | | | | | |работы топливно- | |энергии тепловыми | | | | | | |энергетического и | |электростанциями. | | | | | | |жилищно- | |3. Удельный | | | | | | |коммунального | | расход топлива | | | | | | |комплексов | |на выработку | | | | | | | | |тепловой энергии | | | | | | | | |тепловыми | | | | | | | | |электростанциями. | | | | | | | | |4. Увеличение | | | | | | | | |производительности | | | | | | | | |труда | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |1.6|Основное |Министерство |2014 | |Улучшение работы |1. Увеличение аварийности|не предусмотрено | | |мероприятие |жилищно- | | |топливно- |на инженерных сетях, не | | | |1.5.1 |коммунального | | |энергетического и |стабильное обеспечение | | | |"Предоставлен-|хозяйства и | | |жилищно- |потребителей | | | |ие субсидий и |энергетики | | |коммунального |энергетическими ресурсами| | | |иных |Камчатского | | |комплексов | | | | |межбюджетных |края | | | | | | | |трансфертов | | | | | | | | |местным | | | | | | | | |бюджетам на | | | | | | | | |решение | | | | | | | | |вопросов | | | | | | | | |местного | | | | | | | | |значения в | | | | | | | | |жилищно- | | | | | | | | |коммунальной | | | | | | | | |сфере" | | | | | | | |---+--------------+---------------+---------------+-----------------------------------------------------------------------| | | |№ |Номер и |Ответственный |Срок |Ожидаемый |Последствия нереализации|Связь с |+++++++++++++| | | |п/п|наименование |исполнитель |---------------|непосредственный|КВЦП, основного |показателями |+++++++++++++| | | | |ведомственной | |начала |оконча-|результат |мероприятия |государственной|+++++++++++++| | | | |целевой | |реализ-|ния |(краткое | |программы |+++++++++++++| | | | |программы, | |ации |реализ-|описание) | |(подпрограммы).|+++++++++++++| | | | |основного | | |ации | | | |+++++++++++++| | | | |мероприятия | | | | | | |+++++++++++++| | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |1.7|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. Установка |1. Нерациональное |Доля объемов | | |мероприятие |жилищно- | | | коллективных |использование |электрической, | | |1.6. |коммунального | | |и индивидуальных |энергетических |тепловой энергии | | |"Проведение |хозяйства и | | |приборов учета на |ресурсов(электрической и |холодной и горячей | | |мероприятий |энергетики | | |отпуск |тепловой энергии, |воды, расчеты за | | |по установке |Камчатского | | |коммунальных |холодной и горячей воды).|которую | | |коллективных |края | | |ресурсов приборов |2. Недостижение |осуществляются с | | |(общедомовых) | | | |учета |значений целевых |использованием | | |приборов | | | |2. Уменьшение |показателей. |приборов учета | | |учета в | | | | объемов | | | | |многоквартирн-| | | |потребления | | | | |ых домах в | | | |энергетических | | | | |Камчатском | | | |ресурсов | | | | |крае, | | | |(электрической и | | | | |индивидуальны-| | | |тепловой энергии, | | | | |х приборов | | | |холодной и | | | | |учета на | | | |горячей воды) | | | | |объектах | | | | | | | | |муниципальног-| | | | | | | | |о жилищного | | | | | | | | |фонда и в | | | | | | | | |жилых | | | | | | | | |помещениях, | | | | | | | | |находящихся в | | | | | | | | |собственности | | | | | | | | |граждан, | | | | | | | | |признанных в | | | | | | | | |установленном | | | | | | | | |порядке | | | | | | | | |малоимущими, | | | | | | | | |узлов учета | | | | | | | | |тепловой | | | | | | | | |энергии на | | | | | | | | |источниках | | | | | | | | |тепло-, | | | | | | | | |водоснабжения | | | | | | | | |на отпуск | | | | | | | | |коммунальных | | | | | | | | |ресурсов" | | | | | | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |1.8|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. Улучшение |1. Некачественное | | | |мероприятие |жилищно- | | | достоверност- | предоставление | | | |1.7. |коммунального | | |и информации в |информации и отчетности в| | | |"Проведение |хозяйства и | | |области |сфере энергосбережения и | | | |мероприятий |энергетики | | |энергосбережения |повышения | | | |по |Камчатского | | |и повышения |энергоэффективности | | | |организационн-|края | | |энергетической |2. Неграмотность | | | |оправовому и | | | |эффективности. |населения в сфере | | | |информационно-| | | |2. Улучшение |внедрения мероприятий по | | | |му | | | |системы и |энергосбережению и | | | |обеспечению | | | |достоверности |повышению | | | |энергосбереже-| | | |отчетности. |энергоэффективности | | | |ния и | | | |3. Пропаганда | | | | |повышения | | | |энергосбережения | | | | |энергетическо-| | | |и повышения | | | | |й | | | |энергетичской | | | | |эффективности | | | |эффективности | | | | |и реализации | | | |4. Обучение | | | | |региональной | | | |специалистов | | | | |информационно-| | | | | | | | |й системы в | | | | | | | | |области | | | | | | | | |энергосбереже-| | | | | | | | |ния и | | | | | | | | |повышения | | | | | | | | |энергетическо-| | | | | | | | |й | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | |в Камчатском | | | | | | | | |крае и | | | | | | | | |внедрение | | | | | | | | |технического | | | | | | | | |обслуживания | | | | | | | | |электронной | | | | | | | | |системы | | | | | | | | |отчетности" | | | | | | | |---+--------------+---------------+---------------+-----------------------------------------------------------------------| | | |№ |Номер и |Ответственный |Срок |Ожидаемый |Последствия нереализации|Связь с |+++++++++++++| | | |п/п|наименование |исполнитель |---------------|непосредственный|КВЦП, основного |показателями |+++++++++++++| | | | |ведомственной | |начала |оконча-|результат |мероприятия |государственной|+++++++++++++| | | | |целевой | |реализ-|ния |(краткое | |программы |+++++++++++++| | | | |программы, | |ации |реализ-|описание) | |(подпрограммы) |+++++++++++++| | | | |основного | | |ации | | | |+++++++++++++| | | | |мероприятия | | | | | | |+++++++++++++| | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |1.9|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. |1. Нерациональное |1. Доля потерь | | |мероприятие |жилищно- | | |Предусматривается |использование |электрической, | | |1.8. |коммунального | | |реализация |энергетических ресурсов |тепловой энергии и | | |"Проведение |хозяйства и | | |инвестиционных |2. Увеличение |воды при ее пердаче | | |мероприятий |энергетики | | |мероприятий, |аварийности на инженерных|в общем объеме | | |по реализации |Камчатского | | |подлежащих |сетях, не стабильное |переданной тепловой | | |Программы |края | | |переводу на |обеспечение потребителей |энергии и воды. | | |газификации | | | |природный газ |энергетическими ресурсами|2. Удельный | | |Камчатского | | | |2. Улучшение |3. Недостижение | расход топлива | | |края" | | | |работы топливно- | значений целевых |на выработку | | | | | | |энергетического и |показателей |электрической | | | | | | |жилищно- | |энергии тепловыми | | | | | | |коммунального | |электростанциями. | | | | | | |комплексов | |3. Удельный | | | | | | | | | расход топлива | | | | | | | | |на выработку | | | | | | | | |тепловой энергии | | | | | | | | |тепловыми | | | | | | | | |электростанциями | | | | | | | | |4. Увеличение | | | | | | | | |производительности | | | | | | | | |труда | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |1.1|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. |1. Нерациональное |1. Доля потерь | |0 |мероприятие |жилищно- | | | Предусматрив- |использование |электрической, | | |1.9. |коммунального | | |ается реализация |энергетических ресурсов |тепловой энергии и | | |"Проведение |хозяйства и | | |инвестиционных |2. Увеличение |воды при ее пердаче | | |мероприятий в |энергетики | | |мероприятий, в |аварийности на инженерных|в общем объеме | | |рамках |Камчатского | | |рамках |сетях, не стабильное |переданной тепловой | | |заключенных |края | | |заключенных |обеспечение потребителей |энергии и воды. | | |концессионных | | | |концессионных |энергетическими ресурсами|2. Удельный | | |соглашений" | | | |соглашений, |3. Недостижение | расход топлива | | | | | | |направленных на | значений целевых |на выработку | | | | | | |реализацию |показателей |электрической | | | | | | |программы | |энергии тепловыми | | | | | | |газификации | |электростанциями. | | | | | | |Камчатского края | |3. Удельный | | | | | | |2. Улучшение | | расход топлива | | | | | | |работы топливно- | |на выработку | | | | | | |энергетического и | |тепловой энергии | | | | | | |жилищно- | |тепловыми | | | | | | |коммунального | |электростанциями | | | | | | |комплексов | |4. Увеличение | | | | | | | | |производительности | | | | | | | | |труда | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |1.1|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. Обеспечение |Снижение стабильности и |Доля получателей | |1 |мероприятие |жилищно- | | |доступности услуг |качества обеспечения |субсидий на оплату | | |1.10. |коммунального | | |организаций |потребителей |жилищно- | | |"Предоставлен-|хозяйства и | | |коммунального |энергетическими ресурсами|коммунальных услуг | | |ие гражданам |энергетики | | |комплекса для | | | | |субсидий на |Камчатского | | |потребителей | | | | |оплату жилого |края | | |2. | | | | |помещения и | | | | Своевременно- | | | | |коммунальных | | | |сть и полнота | | | | |услуг" | | | |оплаты | | | | | | | | |потребляемых | | | | | | | | |энергетических | | | | | | | | |ресурсов | | | | | | | | |3. Эффективное | | | | | | | | |функционирование | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | |коммунального | | | | | | | | |комплекса | | | |---+--------------+---------------+---------------+-----------------------------------------------------------------------| | | |№ |Номер и |Ответственный |Срок |Ожидаемый |Последствия нереализации|Связь с |+++++++++++++| | | |п/п|наименование |исполнитель |---------------|непосредственный|КВЦП, основного |показателями |+++++++++++++| | | | |ведомственной | |начала |оконча-|результат |мероприятия |государственной|+++++++++++++| | | | |целевой | |реализ-|ния |(краткое | |программы |+++++++++++++| | | | |программы, | |ации |реализ-|описание) | |(подпрограммы) |+++++++++++++| | | | |основного | | |ации | | | |+++++++++++++| | | | |мероприятия | | | | | | |+++++++++++++| | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------| |1.1|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. Обеспечение |Снижение стабильности и |Доля возмещения | |2 |мероприятие |жилищно- | | |доступности услуг |качества обеспечения |муниципальными | | |1Л1."Предоста-|коммунального | | |организаций |потребителей |учреждениями | | |вление |хозяйства и | | |коммунального |энергетическими ресурсами |предъявленной платы| | |субсидий |энергетики | | |комплекса для | |за коммунальные | | |муниципальным |Камчатского | | |потребителей | |услуги | | |районам |края | | |2. | | | | |(городским | | | | Своевременно- | | | | |округам) в | | | |сть и полнота | | | | |Камчатском | | | |оплаты | | | | |крае на | | | |потребляемых | | | | |выравнивание | | | |энергетических | | | | |обеспеченност-| | | |ресурсов | | | | |и | | | |3. Эффективное | | | | |муниципальных | | | |функционирование | | | | |районов | | | |организаций | | | | |(городских | | | |коммунального | | | | |округов) В | | | |комплекса | | | | |Камчатском | | | | | | | | |крае при | | | | | | | | |выполнении | | | | | | | | |органами | | | | | | | | |местного | | | | | | | | |самоуправлени-| | | | | | | | |я | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | |районов | | | | | | | | |(городских | | | | | | | | |округов) в | | | | | | | | |Камчатском | | | | | | | | |крае | | | | | | | | |полномочии по | | | | | | | | |отдельным | | | | | | | | |вопросам | | | | | | | | |местного | | | | | | | | |значения" | | | | | | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+--------------------------+-------------------| |1.1|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. Обеспечение |Снижение стабильности и |Не предусмотрено | |3 |мероприятие |жилищно- | | |доступности услуг |качества обеспечения | | | |1.12. |коммунального | | |организаций |потребителей | | | |"Субсидии |хозяйства и | | |коммунального |энергетическими ресурсами | | | |предприятиям |энергетики | | |комплекса для | | | | |коммунального |Камчатского | | |потребителей | | | | |комплекса в |края | | |2. Полнота | | | | |целях | | | |оплаты | | | | |возмещения | | | |потребляемых | | | | |недополученны-| | | |энергетических | | | | |х доходов в | | | |ресурсов | | | | |связи с | | | |3. Эффективное | | | | |оказанием | | | |функционирование | | | | |потребителям | | | |организаций | | | | |коммунальных | | | |коммунального | | | | |услуг по | | | |комплекса | | | | |льготным | | | | | | | | |(сниженным) | | | | | | | | |тарифам" | | | | | | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+--------------------------+-------------------| |1.1|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. Обеспечение |Снижение стабильности и |Не предусмотрено | |4 |мероприятие |жилищно- | | |доступности услуг |качества обеспечения | | | |1.13. |коммунального | | |организаций |потребителей | | | |"Субсидия |хозяйства и | | |коммунального |энергетическими ресурсами | | | |исполнителям |энергетики | | |комплекса для | | | | |коммунальных |Камчатского | | |потребителей | | | | |услуг в целях |края | | |2. Полнота | | | | |возмещения | | | |оплаты | | | | |недополученны-| | | |потребляемых | | | | |х доходов, | | | |энергетических | | | | |возникших в | | | |ресурсов | | | | |результате | | | |3. Эффективное | | | | |приведения | | | |функционирование | | | | |размера платы | | | |организаций | | | | |граждан за | | | |коммунального | | | | |коммунальные | | | |комплекса | | | | |услуги в | | | | | | | | |соответствие | | | | | | | | |с предельными | | | | | | | | |индексами | | | | | | | | |изменения | | | | | | | | |размера платы | | | | | | | | |граждан за | | | | | | | | |коммунальные | | | | | | | | |услуги" | | | | | | | |---+--------------+---------------+---------------+-----------------------------------------------------------------------| | | |№ |Номер и |Ответственный |Срок |Ожидаемый |Последствия нереализации|Связь с |+++++++++++++| | | |п/п|наименование |исполнитель |---------------|непосредственный|КВЦП, основного |показателями |+++++++++++++| | | | |ведомственной | |начала |оконч- |результат |мероприятия |государственной|+++++++++++++| | | | |целевой | |реализ-|ания |(краткое | |программы |+++++++++++++| | | | |программы, | |ации |реали- |описание) | |(подпрограммы) |+++++++++++++| | | | |основного | | |зации | | | |+++++++++++++| | | | |мероприятия | | | | | | |+++++++++++++| | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------| |1.1|Основное |Министерство |2014 | |1. Полнота |Снижение стабильности и |Не предусмотрено | |5 |мероприятие |жилищно- | | |оплаты |качества обеспечения | | | |1.14 |коммунального | | |потребляемых |потребителей | | | |"Субсидия |хозяйства и | | |энергетических |энергетическими | | | |предприятиям |энергетики | | |ресурсов |ресурсами | | | |коммунального |Камчатского | | |2. Эффективное | | | | |комплекса в |края | | |функционирование | | | | |целях | | | |организаций | | | | |возмещения | | | |коммунального | | | | |затрат, | | | |комплекса | | | | |связанных с | | | | | | | | |выработкой | | | | | | | | |тепловой | | | | | | | | |энергии на | | | | | | | | |обогрев | | | | | | | | |трубопроводов | | | | | | | | |холодного | | | | | | | | |водоснабжения | | | | | | | | |" | | | | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае" | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. |1. Нерациональное |1. Доля уличной | | |мероприятие |жилищно- | | | Предусматрив- |использование |водопроводной сети, | | |2.1. |коммунального | | |ается реализация |водныхресурсов |нуждающейся в | | |"Проведение |хозяйства и | | |мероприятий, |2. Увеличение |замене. | | |технических |энергетики | | |направленных на |аварийности на объектах |2. Число аварий в | | |мероприятий, |Камчатского | | |установку |водоснабжения, |системах | | |направленных |края | | |приборов учета, |водоотведения, |водоснабжения, | | |на решение | | | |модернизацию |водопроводных и |водоотведения и | | |вопросов по | | | |энергомеханическо- |канализационных сетяхх, |очистки сточных вод | | |улучшению | | | |го оборудования, |не стабильное |ЗДоля уличной | | |работы систем | | | |систем измерения |обеспечение потребителей |канализационной | | |водоснабжения | | | |количества и |питьевой водой и услугой |сети, нуждающейся в | | |и | | | |качества воды, |по водоотведения. |замене. | | |водоотведения | | | |укрепление |3. Недостижение |4. Доля сточных | | |" | | | |(восстановление) | значений целевых |вод, очищенных до | | | | | | |зон санитарной |показателей |нормативных | | | | | | |охраны источников | |значений, в общем | | | | | | |водоснабжения. | |объеме сточных вод, | | | | | | |2. Обеспечение | |пропущенных через | | | | | | |питьевой водой | |очистные сооружения | | | | | | |нормативного | | | | | | | | |качества | | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |2.2|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. |1. Нерациональное |1. Удельный вес | | |мероприятие |жилищно- | | |Предусматривается |использование водных |проб воды, отбор | | |2.2. |коммунального | | |реализация |ресурсов |которых произведен | | |"Проведение |хозяйства и | | |мероприятий, |2. Увеличение |из водопроводной | | |мероприятий, |энергетики | | |направленных на |аварийности на объектах |сети, и которые не | | |направленных |Камчатского | | |решение вопросов |водоснабжения и |отвечают | | |на |края; | | |по |водопроводных сетях. |гигиеническим | | |реконструкцию |Министерство | | |проектированию, |3. Ухудшение качества |нормативам по | | |и |строительства | | |строительству и |питьевой воды. |санитарно | | |строительство |Камчатского | | |реконструкции |4. Недостижение |химическим | | |систем |края | | |объектов | значений целевых |показателям | | |водоснабжения | | | |водопроводного |показателей |2. Удельный вес | | |" | | | |хозяйства | |проб воды, отбор | | | | | | |Камчатского края. | |которых произведен | | | | | | |2.0беспечение | |из водопроводной | | | | | | |питьевой водой | |сети, и которые не | | | | | | |нормативного | |отвечают | | | | | | |качества | |гигиеническим | |---+--------------+---------------+---------------+-----------------------------------------------------------------------| |нормативам по | |№ |Номер и |Ответственный |Срок |Ожидаемый |Последствия нереализации|Связь с |+++++++++++++| |микробиологическим | |п/п|наименование |исполнитель | |непосредственный|КВЦП, основного |показателями |+++++++++++++| |показателям | | |ведомственной | |---------------|результат |мероприятия |государственной|+++++++++++++| |3. Доля уличной | | |целевой | |начала |оконча-|(краткое | |программы |+++++++++++++| |водопроводной сети, | | |программы, | |реализ-|ния |описание) | |(подпрограммы) |+++++++++++++| |нуждающейся в | | |основного | |ации |реализ-| | | |+++++++++++++| |замене | | |мероприятия | | |ации | | | |+++++++++++++| |4. Увеличение | | | | | | | | | |+++++++++++++| |производительности | | | | | | | | | |+++++++++++++| |труда | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |2.3|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. |1. Нерациональное |1. Доля уличной | | |мероприятие |жилищно- | | | Предусматрив- |использование водных |канализационной | | |2.3. |коммунального | | |ается реализация |ресурсов |сети, нуждающейся в | | |"Проведение |хозяйства и | | |мероприятий, |2. Увеличение |замене. | | |мероприятий, |энергетики | | |направленных на |аварийности на объектах |2. Доля сточных | | |направленных |Камчатского | | |решение вопросов |водоотведения и |вод, очищенных до | | |на |края | | |по |канализационных сетях |нормативных | | |реконструкцию | | | |проектированию, |сетях, не стабильное |значений, в общем | | |и | | | |строительству и |обеспечение потребителей |объеме сточных вод, | | |строительство | | | |реконструкции |питьевой водой |пропущенных через | | |систем | | | |объектов |3. Ухудшение качества |очистные сооружения | | |водоотведения | | | |канализационного |питьевой воды. |3. Объем сточных | | |" | | | |хозяйства. |4. Недостижение |вод, пропущенных | | | | | | |2. Улучшение | значений целевых |через очистные | | | | | | |качества |показателей |сооружения, в общем | | | | | | |предоставления | |объеме сточных вод | | | | | | |услуги по | |4. Увеличение | | | | | | |водоотведению и | |производительности | | | | | | |улучшение | |труда | | | | | | |экологической | | | | | | | | |обстановки | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае" | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.1|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. Планируется |Увеличение социальной |Общая площадь | | |мероприятие |транспорта и | | |реализация |напряженности |отремонтированных | | |3.1. |дорожного | | |мероприятий по | |придомовых проездов | | |"Капитальный |строительства | | |ремонту, | | | | |ремонт и |Камчатского | | |капитальному | | | | |ремонт |края | | |ремонту | | | | |автомобильных | | | |автомобильных | | | | |дорог общего | | | |дорог, дворовых | | | | |пользования | | | |территорий | | | | |населенных | | | |многоквартирных | | | | |пунктов | | | |домов и проездов | | | | |Камчатского | | | |к ним. | | | | |края (в том | | | |2. Формирование | | | | |числе | | | |благоприятных и | | | | |элементов | | | |комфортных | | | | |уличнодорожно-| | | |условий для | | | | |й сети, | | | |жизнедеятельности | | | | |включая | | | |населения | | | | |тротуары и | | | | | | | | |парковки), | | | | | | | | |дворовых | | | | | | | | |территорий | | | | | | | | |многоквартирн-| | | | | | | | |ых домов и | | | | | | | | |проездов к | | | | | | | | |ним" | | | | | | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |3.2|Основное |Министерство |2014 | |1. Планируется |Увеличение социальной |Общая площадь | | |мероприятие |транспорта и | | | реализация |напряженности |отремонтированных | | |3.1.1 |дорожного | | |мероприятий по | |придомовых проездов | | |"Предоставлен-|строительства | | |ремонту, | | | | |ие иных |Камчатского | | |капитальному | | | | |межбюджетных |края | | |ремонту | | | | |трансфертов | | | |автомобильных | | | | |местным | | | |дорог, дворовых | | | | |бюджетам на | | | |территорий | | | | |оплату работ | | | |многоквартирных | | | | |по | | | |домов и проездов | | | | |капитальному | | | |к ним. | | | | |ремонту и | | | |2. Формирование | | | | |ремонту | | | | благоприятны- | | | | |автомобильных | | | |х и комфортных | | | | |дорог общего | | | |условий для | | | | |пользования" | | | |жизнедеятельности | | | | | | | | |населения | | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |3.3|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. |Увеличение социальной |не предусмотрено | | |мероприятие |территориально-| | | Предусматрив- |напряженности | | | |3.2. |го развития | | |ается реализация | | | | |"Ландшафтная |Камчатского | | |мероприятий по | | | | |организация |края | | |ландшафтной | | | | |территорий, в | | | |организации | | | | |том числе | | | |территорий, | | | | |озеленение | | | |устройству | | | | |муниципальных | | | |газонов, | | | | |образований в | | | |озеленению | | | | |Камчатском | | | |2. Улучшение | | | | |крае" | | | | внешнего | | | | | | | | |облика | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | |образований | | | |---+--------------+---------------+---------------+-----------------------------------------------------------------------| | | |№ |Номер и |Ответственный |Срок |Ожидаемый |Последствия нереализации|Связь с |+++++++++++++| | | |п/п|наименование |исполнитель |---------------|непосредственный|КВЦП, основного |показателями |+++++++++++++| | | | |ведомственной | |начала |оконча-|результат |мероприятия |государственной|+++++++++++++| | | | |целевой | |реализ-|ния |(краткое | |программы |+++++++++++++| | | | |программы, | |ации |реализ-|описание) | |(подпрограммы) |+++++++++++++| | | | |основного | | |ации | | | |+++++++++++++| | | | |мероприятия | | | | | | |+++++++++++++| | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |3.4|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. Планируется |Увеличение социальной |не предусмотрено | | |мероприятие |территориально-| | |проведение |напряженности | | | |3.3. "Ремонт |го развития | | |комплекса работ | | | | |и |Камчатского | | |по ремонту и | | | | |реконструкция |края | | |реконструкции | | | | |элементов | | | |элементов | | | | |архитектуры | | | |ландшафтной | | | | |ландшафта" | | | |архитектуры - | | | | | | | | |подпорных стенок, | | | | | | | | |лестниц, | | | | | | | | |барьерных, | | | | | | | | |памятных знаков, | | | | | | | | |архитектурных | | | | | | | | |композиций. | | | | | | | | |2. Улучшение | | | | | | | | | внешнего | | | | | | | | |облика | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | |образований | | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |3.5|Основное |Министерство |2014 |2018 |Улучшение |Увеличение социальной |не предусмотрено | | |мероприятие |территориально-| | |внешнего облика |напряженности | | | |3.4. |го развития | | |муниципальных | | | | |"Приобретение |Камчатского | | |образований | | | | |строительнодо-|края | | | | | | | |рожной и | | | | | | | | |коммунальной | | | | | | | | |техники, | | | | | | | | |устройство | | | | | | | | |площадок под | | | | | | | | |установку | | | | | | | | |мусоросборных | | | | | | | | |контейнеров, | | | | | | | | |приобретение | | | | | | | | |мусоросборных | | | | | | | | |контейнеров, | | | | | | | | |благоустройст-| | | | | | | | |в о | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | |бюджетных | | | | | | | | |учреждений, | | | | | | | | |расположенных | | | | | | | | |в | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | |образованиях | | | | | | | | |в Камчатском | | | | | | | | |крае" | | | | | | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |З. |Основное |Министерство |2014 |2018 |1. Планируется |Увеличение социальной |Общая протяженность | |б |мероприятие |территориально-| | |реализация |напряженности |отремонтированных | | |3.5. "Ремонт |го развития | | |мероприятий по | |линий наружного | | |и |Камчатского | | |устройству и | |освещения | | |реконструкция |края | | |восстановлению | | | | |уличных сетей | | | |систем наружного | | | | |наружного | | | |освещения улиц, | | | | |освещения" | | | |проездов, | | | | | | | | |дворовых | | | | | | | | |территорий, | | | | | | | | |площадок, | | | | | | | | |парковочных зон, | | | | | | | | |скверов, | | | | | | | | |пешеходных аллей | | | | | | | | |населенных | | | | | | | | |пунктов | | | | | | | | |Камчатского края | | | | | | | | |2. Улучшение | | | | | | | | |внешнего облика | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | |образований | | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |3.7|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. Планируется |Увеличение социальной |не предусмотрено | | |мероприятие |территориально-| | | реализация |напряженности | | | |3.6. |го развития | | |мероприятий по | | | | |"Обустройство |Камчатского | | |устройству | | | | |мест |края | | |парков, скверов, | | | | |массового | | | |береговой линии | | | | |отдыха | | | |бухты, | | | | |населения, | | | |благоустройство | | | | |мест | | | |мест захоронений, | | | | |традиционного | | | |ограждению | | | | |захоронения, | | | |объектов | | | | |а также | | | |социальной сферы, | | | | |ремонт, | | | |парков, скверов. | | | | |реконструкция | | | |2. Комфортные | | | | |, устройство | | | |условия для | | | | |ограждений | | | |жизнедеятельности | | | | |объектов | | | |населения | | | | |социальной | | | | | | | | |сферы, | | | | | | | | |парков, | | | | | | | | |скверов" | | | | | | | |---+--------------+---------------+---------------+-----------------------------------------------------------------------| | | |№ |Номер и |Ответственный |Срок |Ожидаемый |Последствия нереализации|Связь с |+++++++++++++| | | |п/п|наименование |исполнитель |---------------|непосредственный|КВЦП, основного |показателями |+++++++++++++| | | | |ведомственной | |начала |оконча-|результат |мероприятия |государственной|+++++++++++++| | | | |целевой | |реализ-|ния |(краткое | |программы |+++++++++++++| | | | |программы, | |ации |реализ-|описание) | |(подпрограммы) |+++++++++++++| | | | |основного | | |ации | | | |+++++++++++++| | | | |мероприятия | | | | | | |+++++++++++++| | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |3.8|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. Планируется |Увеличение социальной |Количество | | |мероприятие |территориально-| | |реализация |напряженности |обустроенных и | | |3.7. |го развития | | |мероприятий по | |восстановленных | | |"Устройство, |Камчатского | | |устройству новых | |детских площадок | | |проектировани |края | | |и обустройству | | | | |е, | | | |существующих | | | | |восстановлени-| | | |детских площадок, | | | | |е детских и | | | |площадок отдыха, | | | | |других | | | |хозяйственных | | | | |придомовых | | | |площадок. | | | | |площадок" | | | |2. Комфортные | | | | | | | | |условия для | | | | | | | | |жизнедеятельности | | | | | | | | |населения | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае" | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4.1|Основное |Министерство |2014 |2018 |Уменьшение доли |Увеличение социальной |1. Доля общей | | |мероприятие |жилищно- | | |многоквартирных |напряженности |площади капитально | | |4.1. |коммунального | | |домов требующих | |отремонтированных | | |"Капитальный |хозяйства и | | |капитального | |многоквартирных | | |ремонт |энергетики | | |ремонта | |домов в общей | | |многоквартирн-|Камчатского | | | | |площади | | |ых домов в |края, | | | | |многоквартирных | | |Камчатском |Некоммерческая | | | | |домов построенных | | |крае" |организация | | | | |до 2000 года. | | | |"Фонд | | | | |2. Количество | | | |капитального | | | | |граждан улучшивших | | | |ремонта | | | | |жилищные условия в | | | |многоквартирны-| | | | |текущем году в | | | |х домов | | | | |результате | | | |Камчатского | | | | |капитального | | | |края" | | | | |ремонта | | | | | | | | |многоквартирных | | | | | | | | |домов на основе | | | | | | | | |программы | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |капитального | | | | | | | | |ремонта | | | | | | | | |многоквартирных | | | | | | | | |домов | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |4.2|Основное |Некоммерческая |2014 | |Повышение уровня |Увеличение социальной |не предусмотрено | | |мероприятие |организация | | |информированности |напряженности | | | |4.2 |"Фонд | | |жителей о | | | | |"Проведение |капитального | | |действующем | | | | |мероприятий, |ремонта | | |законодательстве | | | | |направленных |многоквартирны-| | |в сфере жилищно- | | | | |на решение |х домов | | |коммунального | | | | |вопросов |Камчатского | | |хозяйства, об их | | | | |жилищного |края" | | |правах и | | | | |просвещения | | | |обязанностях | | | | |граждан" | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |5.1|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. Достижение |Снижение эффективности и |не предусмотрено | | |мероприятие |жилищно- | | |показателей |результативности | | | |5.1. |коммунального | | |государственной |достижения показателей | | | |"Обеспечение |хозяйства и | | |программы. |государственной | | | |деятельности |энергетики | | |2. Повышение |программы, а также | | | |Министерства, |Камчатского | | |эффективности и |бюджетных расходов. | | | |как |края | | |результативности | | | | |ответственног-| | | |бюджетных | | | | |о исполнителя | | | |расходов в сфере | | | | |Программы" | | | |реализации | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | |программы. | | | | | | | | | | | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |5.2|Основное |Министерство |2014 |2018 |Реалицация |1. Некачественное |не предусмотрено | | |мероприятие |жилищно- | | |организационно- |предоставление информации| | | |5.2. |коммунального | | |правововых и |и отчетности в сфере | | | |"Обеспечение |хозяйства и | | |информационных |энергосбережения и | | | |деятельности |энергетики | | |мероприятий в |повышения | | | |подведомствен-|Камчатского | | |области |энергоэффективности. | | | |ных |края | | |энергосбережения |2. Неграмотность | | | |организаций" | | | |и повышения |населения в сфере | | | | | | | |энергетической |внедрения мероприятий по | | | | | | | |эффективности в |энергосбережению и | | | | | | | |Камчатском крае, |повышению | | | | | | | |в том числе |энергоэффективности. | | | | | | | |внедрение | | | | | | | | |региональной | | | | | | | | |информационной | | | | | | | | |системы и | | | | | | | | |электронной | | | | | | | | |системы | | | | | | | | |отчетности. | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|