Расширенный поиск
Постановление Правительства Камчатского края от 15.07.2014 № 300-ППОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 15.07.2014 №300-П г. Петропавловск-Камчатский "О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 №512-П" ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в государственную программу Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 №512-П, изменения согласно приложению. 2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. Губернатор Камчатского края В. И. Илюхин Приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 15.07.2014 №300-П Изменения в государственную программу Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 №512-П (далее - Программа) 1. В Программе: 1) в Паспорте: а) раздел "Участники Программы" слова "Министерство строительства Камчатского края" заменить словами "Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края"; б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции: --------------------------------------------------- |"Объемы бюджетных |- прогнозный объем | |ассигнований Программы|финансового обеспечения | | |Программы (в ценах | | |соответствующих лет) за | | |счет всех источников | | |составляет 984342,13162 | | |тыс. рублей, в том числе: | | |- за счет средств | | |федерального бюджета (по | | |согласованию) - 6000,00000| | |тыс. рублей, из них по | | |годам: | | |2014 год - 6000,00000 тыс.| | |рублей; | | |- за счет средств | | |краевого бюджета - | | |970142,13162 тыс. рублей, | | |из них по годам: | | |2014 год - 214105,19572 | | |тыс. рублей; | | |2015 год - 199223,25000 | | |тыс. рублей; | | |2016 год - 200879,10000 | | |тыс. рублей; | | |2017 год - 178803,92203 | | |тыс. рублей; | | |2018 год - 177130,66387 | | |тыс. рублей; | | |- за счет средств | | |местных бюджетов (по | | |согласованию) - 8 | | |200,00000 тыс. рублей, из | | |них по годам: | | |2014 год - 2200,00000 тыс.| | |рублей; | | |2015 год - 1500,00000 тыс.| | |рублей; | | |2016 год - 1500,00000 тыс.| | |рублей; | | |2017 год - 1500,00000 тыс.| | |рублей; | | |2018 год - 1500,00000 тыс.| | |рублей."; | | | | --------------------------------------------------- 2) в разделе 2 "Цели, задачи Программы сроки и механизмы ее реализации": а) наименование изложить в следующей редакции: "2. Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации"; б) часть 2.6 изложить в следующей редакции: "2.6. Прогнозный объем финансового обеспечения Программы (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 984342,13162 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6000,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 6000,00000 тыс. рублей; - за счет средств краевого бюджета - 970142,13162 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 214105,19572тыс. рублей; 2015 год - 199223,25000 тыс. рублей; 2016 год - 200879,10000 тыс. рублей; 2017 год - 178803,92203 тыс. рублей; 2018 год - 177130,66387 тыс. рублей; - за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8 200,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 2200,00000 тыс. рублей; 2015 год - 1500,00000 тыс. рублей; 2016 год - 1500,00000 тыс. рублей; 2017 год - 1500,00000 тыс. рублей; 2018 год - 1500,00000 тыс. рублей.". 2. В разделе "Участники Подпрограммы 1" Паспорта Подпрограммы "Электронное правительство в Камчатском крае" слова "Министерство строительства Камчатского края" заменить словами "Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края". 3. В Подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы": 1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" Паспорта изложить в следующей редакции: ------------------------------------------------------ |"Объемы бюджетных |Прогнозный объем | |ассигнований Подпрограммы|финансового обеспечения | |3 |Подпрограммы 3 (в ценах | | |соответствующих лет) за | | |счет всех источников | | |составляет 357085,65316 | | |тыс. рублей, из них, в том| | |числе: | | |за счет средств краевого | | |бюджета - 357085,65316 | | |тыс. рублей, из них по | | |годам: | | |2014 год - 64446,19572 | | |тыс. рублей; | | |2015 год - 65469,25000 | | |тыс. рублей; | | |2016 год - 67125,10000 | | |тыс. рублей; | | |2017 год - 78458,67704 | | |тыс. рублей; | | |2018 год - 81586,43040 | | |тыс. рублей."; | | | | ------------------------------------------------------ 2) часть 2.5 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции: "2.5. Прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 357085,65316 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 357085,65316 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 64446,19572 тыс. рублей; 2015 год - 65 469,25000 тыс. рублей; 2016 год - 67 125,10000 тыс. рублей; 2017 год - 78 458,67704 тыс. рублей; 2018 год - 81 586,43040 тыс. рублей.". 4. Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции: Приложение 5 к государственной программе Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы" Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы" тыс. руб. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |№ |Наименование | |Код |Объем средств на реализацию программы | |п/|государственной | |бюджетной | | |п |программы/подпрогр-| |классификац-| | | |аммы/ | |ии | | | | | |------------+----------------------------------------------------------| | |мероприятия | |ГРБС |ЦСР* |ВСЕГО |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 | |--+-------------------+---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | |--+-------------------+---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |Государственная |Всего, в том числе: | | |984 |222 |200 |202 |180 |178 | | |программа | | | |342,13162|305,1957|723,25000|379,10000|303,92203|630,66387| | | | | | | |2 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |Камчатского края |за счет средств | | |6 |6 | | | | | | |"Информационное |федерального | | |000,00000|000,0000| | | | | | |общество в |бюджета** | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |Камчатском крае на | |843 | |6 |6 | | | | | | |2014-2018 годы" | | | |000,00000|000,0000| | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |970 |214 |199 |200 |178 |177 | | | |краевого бюджета, вт.| | |142,13162|105,1957|223,25000|879,10000|803,92203|130,66387| | | |ч. | | | |2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | |804 |140 |3 |3 | | | | | | | | | | |500,00000|500,0000| | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | |812 |140 |5 |5 | | | | | | | | | | |000,00000|000,0000| | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | |820 |140 |934 |191 |194 |196 |176 |174 | | | | | | |136,08162|330,1957|790,25000|417,10000|693,92203|904,61387| | | | | | | |2 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | |825 |140 |17 |4 |4 |4 |2 |2 | | | | | | |506,05000|275,0000|433,00000|462,00000|110,00000|226,05000| | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | |843 |140 |10 |10 | | | | | | | | | | |000,00000|000,0000| | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |8 |2 |1 |1 |1 |1 | | | |местных бюджетов | | |200,00000|200,0000|500,00000|500,00000|500,00000|500,00000| | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | |812 | |500,00000|500,0000| | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | |820 | |7 |1 |1 |1 |1 |1 | | | | | | |700,00000|700,0000|500,00000|500,00000|500,00000|500,00000| | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того, | | | | | | | | | | | |планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--+-------------------+---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.|Подпрограмма |Всего, в том числе: | | |521 |108 |121 |118 |84 |88 | | |"Электронное | | | |666,27977|409,0000|154,00000|506,50000|836,63249|760,14728| | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |правительство в |за счет средств | | |6 |6 | | | | | | |Камчатском крае" |федерального бюджета | | |000,00000|000,0000| | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | |843 | |6 |6 | | | | | | | | | | |000,00000|000,0000| | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |507 |100 |119 |117 |83 |87 | | | |краевого бюджета | | |466,27977|209,0000|654,00000|006,50000|336,63249|260,14728| | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | |804 |141 |3 |3 | | | | | | | | | | |500,00000|500,0000| | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | |812 |141 |5 |5 | | | | | | | | | | |000,00000|000,0000| | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | |820 |141 |471 |77 |115 |112 |81 |85 | | | | | | |460,22977|434,0000|221,00000|544,50000|226,63249|034,09728| | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | |825 |141 |17 |4 |4 |4 |2 |2 | | | | | | |506,05000|275,0000|433,00000|462,00000|110,00000|226,05000| | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | |843 |141 |10 |10 | | | | | | | | | | |000,00000|000,0000| | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |8 |2 |1 |1 |1 |1 | | | |местных бюджетов | | |200,00000|200,0000|500,00000|500,00000|500,00000|500,00000| | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | |812 | |500,00000|500,0000| | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | |820 | |7 |1 |1 |1 |1 |1 | | | | | | |700,00000|700,0000|500,00000|500,00000|500,00000|500,00000| | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того, | | | | | | | | | | | |планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--+-------------------+---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.|Управление |Всего, в том числе: | | |35 |7 |7 |7 |7 |7 | |1.|развитием | | | |590,14250|590,1425|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000| | |информационного | | | | |0 | | | | | | |общества и |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |формированием |за счет средств | | | | | | | | | | |электронного |федерального бюджета | | | | | | | | | | |правительства в |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |Камчатском крае |за счет средств |820 |141 |35 |7 |7 |7 |7 |7 | | | |краевого бюджета | | |590,14250|590,1425|000,00000|000,00000|000,00000|000,00000| | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того, | | | | | | | | | | | |планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--+-------------------+---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.|Развитие |Всего, в том числе: | | |189 |39 |34 |36 |38 |40 | |2.|инфраструктуры | | | |844,72004|272,0240|756,31520|557,91253|568,59772|689,87059| | |электронного | | | | |0 | | | | | | |правительства в |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |Камчатском крае |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |189 |39 |34 |36 |38 |40 | | | |краевого бюджета | | |844,72004|272,0240|756,31520|557,91253|568,59772|689,87059| | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | |820 |141 |178 |36 |32 |34 |36 |38 | | | | | | |908,67004|672,0240|756,31520|557,91253|458,59772|463,82059| | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | |825 |141 |10 |2 |2 |2 |2110,0000|2 | | | | | | |936,05000|600,0000|000,00000|000,00000|0 |226,05000| | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того, | | | | | | | | | | | |планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--+-------------------+---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.|Обеспечение |Всего, в том числе: | | |59 |10 |11 |И |12 |13 | |3.|межведомственного | | | |516,75469|664,0000|250,52000|869,29860|522,11002|210,82607| | |электронного | | | | |0 | | | | | | |взаимодействия при |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |предоставлении |за счет средств | | | | | | | | | | |государственных и |федерального бюджета | | | | | | | | | | |муниципальных |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |услуг |за счет средств |820 |141 |59 |10 |11 |11 |12 |13 | | | |краевого бюджета | | |516,75469|664,0000|250,52000|869,29860|522,11002|210,82607| | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того, | | | | | | | | | | | |планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--+-------------------+---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.|Предоставление |Всего, в том числе: | | |50 |5 |И |И |10 |11 | |4.|государственных и | | | |830,87350|696,8778|000,00000|825,00000|695,37500|613,62063| | |муниципальных | | | | |7 | | | | | | |услуг в |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |электронном виде |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |50 |5 |И |11 |10 |11 | | | |краевого бюджета | | |830,87350|696,8778|000,00000|825,00000|695,37500|613,62063| | | | | | | |7 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | |820 |141 |46 |5 |9 |9 |10 |И | | | | | | |430,87350|296,8778|000,00000|825,00000|695,37500|613,62063| | | | | | | |7 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | |825 |141 |4 |400,0000|2 |2 | | | | | | | | |400,00000|0 |000,00000|000,00000| | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того, | | | | | | | | | | | |планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--+-------------------+---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.|Внедрение |Всего, в том числе: | | |104 |8 |46 |39 |5 |5 | |5.|универсальных | | | |086,84967|135,8460|024,16480|926,83887|000,00000|000,00000| | |электронных карт | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств |820 |141 |104 |8 |46 |39 |5 |5 | | | |краевого бюджета | | |086,84967|135,8460|024,16480|926,83887|000,00000|000,00000| | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того, | | | | | | | | | | | |планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--+-------------------+---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.|Развитие, |Всего, в том числе: | | |81 |37 |11 |11 |11 |11 | |6.|внедрение и | | | |796,93937|050,1096|123,00000|327,45000|050,54975|245,82999| | |сопровождение | | | | |3 | | | | | | |информационных |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |систем |за счет средств | | |6 |6 | | | | | | | |федерального бюджета | | |000,00000|000,0000| | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | |843 | |6 |6 | | | | | | | | | | |000,00000|000,0000| | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |67 |28 |9 |9 |9 |9 | | | |краевого бюджета | | |596,93937|850,1096|623,00000|827,45000|550,54975|745,82999| | | | | | | |3 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | |804 |141 |3 |3 | | | | | | | | | | |500,00000|500,0000| | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | |812 |141 |5 |5 | | | | | | | | | | |000,00000|000,0000| | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | |820 |141 |46 |9 |9 |9 |9 |9 | | | | | | |926,93937|075,1096|190,00000|365,45000|550,54975|745,82999| | | | | | | |3 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | |825 |141 |2 |1 |433,00000|462,00000| | | | | | | | |170,00000|275,0000| | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | |843 |141 |10 |10 | | | | | | | | | | |000,00000|000,0000| | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | |8 |2 |1 |1 |1 |1 | | | |местных бюджетов | | |200,00000|200,0000|500,00000|500,00000|500,00000|500,00000| | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | |812 | |500,00000|500,0000| | | | | | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | | |820 | |7 |1 |1 |1 |1 |1 | | | | | | |700,00000|700,0000|500,00000|500,00000|500,00000|500,00000| | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того, | | | | | | | | | | | |планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--+-------------------+---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| |2 |Подпрограмма |Всего, в том числе: | | |105 |49 |14 |16 |17 |8 | | |"Внедрение | | | |590,19869|450,0000|100,00000|747,50000|008,61250|284,08619| | |спутниковых | | | | |0 | | | | | | |навигационных |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |технологий с |за счет средств | | | | | | | | | | |использованием |федерального бюджета | | | | | | | | | | |системы ГЛОНАСС и |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |иных результатов |за счет средств |820 |142 |105 |49 |14 |16 |17 |8 | | |космической |краевого бюджета | | |590,19869|450,0000|100,00000|747,50000|008,61250|284,08619| | |деятельности в | | | | |0 | | | | | | |интересах |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |социально- |за счет средств | | | | | | | | | | |экономического и |местных бюджетов | | | | | | | | | | |инновационного |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |развития |за счет средств | | | | | | | | | | |Камчатского края" |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того, | | | | | | | | | | | |планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |(федерального бюджета| | | | | | | | | |--+-------------------+---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| |2.|Создание, развитие |Всего, в том числе: | | |58 |44 |3 |3 |3 |3 | |1.|и сопровождение | | | |040,19869|500,0000|000,00000|247,50000|508,61250|784,08619| | |информационной | | | | |0 | | | | | | |системы |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |геопространственно-|за счет средств | | | | | | | | | | |го обеспечения |федерального бюджета | | | | | | | | | | |государственного |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |управления |за счет средств |820 |142 |58 |44 |3 |3 |3 |3 | | |Камчатского края |краевого бюджета | | |040,19869|500,0000|000,00000|247,50000|508,61250|784,08619| | |"Инфраструктура | | | | |0 | | | | | | |пространственных |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |данных Камчатского |за счет средств | | | | | | | | | | |края" |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того, | | | | | | | | | | | |планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--+-------------------+---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| |2.|Развертывание и |Всего, в том числе: | | |47 |4 |И |13 |13 |4 | |2.|поддержание | | | |550,00000|950,0000|100,00000|500,00000|500,00000|500,00000| | |системы | | | | |0 | | | | | | |высокоточного |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |позиционирования |за счет средств | | | | | | | | | | |на основе |федерального бюджета | | | | | | | | | | |космических систем |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |ГЛОНАСС/СР8 |за счет средств |820 |142 |47 |4 |И |13 |13 |4 | | | |краевого бюджета | | |550,00000|950,0000|100,00000|500,00000|500,00000|500,00000| | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того, | | | | | | | | | | | |планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--+-------------------+---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| |3 |Подпрограмма |Всего, в том числе: | | |357 |64 |65 |67 |78 |81 | | |"Обеспечение | | | |085,65316|446,1957|469,25000|125,10000|458,67704|586,43040| | |реализации | | | | |2 | | | | | | |государственной |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |программы" |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств |820 |143 |357 |64 |65 |67 |78 |81 | | | |краевого бюджета | | |085,65316|446,1957|469,25000|125,10000|458,67704|586,43040| | | | | | | |2 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | |--+-------------------+---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того, | | | | | | | | | | | |планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--+-------------------+---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| |3.|Обеспечение |Всего, в том числе: | | |104 |20 |20 |20 |20 |21 | |1.|реализации | | | |429,69693|749,4000|698,20000|698,20000|976,40046|307,49647| | |государственной | | | | |0 | | | | | | |политики в области |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |информатизации и |за счет средств | | | | | | | | | | |связи Камчатского |федерального бюджета | | | | | | | | | | |края |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств |820 |143 |104 |20 |20 |20 |20 |21 | | | |краевого бюджета | | |429,69693|749,4000|698,20000|698,20000|976,40046|307,49647| | | | | | | |0 | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | | | |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | | |Кроме того, | | | | | | | | | | | |планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--+-------------------+---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| |3.|Государственное |Всего, в том числе: | | |252 |43 |44 |46 |57 |60 | |2.|задание на | | | |655,95623|696,7957|771,05000|426,90000|482,27658|278,93393| | |исполнение | | | | |2 | | | | | | |технологических | | | | | | | | | | | |функций в сфере |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |информатизации, в |за счет средств | | | | | | | | | | |том числе: |федерального бюджета | | | | | | | | | | |организация | | | | | | | | | | | |перехода на | | | | | | | | | | | |предоставление |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |государственных и |за счет средств |820 |143 |252 |43 |44 |46 |57 |60 | | |муниципальных |краевого бюджета | | |655,95623|696,7957|771,05000|426,90000|482,27658|278,93393| | |услуг в | | | | |2 | | | | | | |электронной форме | | | | | | | | | | | |в Камчатском крае, | | | | | | | | | | | |создание и |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |развитие |за счет средств | | | | | | | | | | |региональной |местных бюджетов | | | | | | | | | | |системы | | | | | | | | | | | |межведомственного | | | | | | | | | | | |электронного |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |взаимодействия, |за счет средств | | | | | | | | | | |обеспечение |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | |представления | | | | | | | | | | | |населению услуг в | | | | | | | | | | | |электронном виде, |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |развитие |за счет средств | | | | | | | | | | |инфраструктуры |юридических лиц | | | | | | | | | | |электронного | | | | | | | | | | | |правительства в | | | | | | | | | | | |Камчатском крае, |---------------------+-----+------+---------+--------+---------+---------+---------+---------| | |развитие и |Кроме того, | | | | | | | | | | |поддержка систем |планируемые объемы | | | | | | | | | | |автоматической |обязательств | | | | | | | | | | |фиксации |федерального бюджета | | | | | | | | | | |административных | | | | | | | | | | | |правонарушений | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|