Расширенный поиск

Постановление Правительства Камчатского края от 08.10.2014 № 432-П

 



                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                           ПРАВИТЕЛЬСТВА
                         КАМЧАТСКОГО КРАЯ


08.10.2014 №432-П
г. Петропавловск-Камчатский


"О внесении    изменений     в
государственную      программу
Камчатского               края
"Информационное   общество   в
Камчатском крае  на  2014-2018
годы",            утвержденную
постановлением   Правительства
Камчатского края от 22.11.2013
№512-П"


ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    1. Внести в   государственную   программу   Камчатского    края
"Информационное общество в  Камчатском  крае  на  2014-2018  годы",
утвержденную  постановлением  Правительства  Камчатского  края   от
22.11.2013 №512-П, изменения согласно приложению.
    2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней  после
дня  его   официального   опубликования   и   распространяется   на
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.


Губернатор
Камчатского края                                       В. И. Илюхин



                                          Приложениек постановлению
                                     Правительства Камчатского края
                                               от 08.10.2014 №432-П


       Измененияв государственную программу Камчатского края
  "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы",
   утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от
               22.11.2013 №512-П (далее - Программа)

    1. В Программе:
    1) раздел "Объемы бюджетных  ассигнований  Программы"  Паспорта
изложить в следующей редакции:

--------------------------------------------------
|"Объемы бюджетных|- прогнозный объем финансового|
|ассигнований     |обеспечения Программы (в ценах|
|Программы        |соответствующих лет) за счет  |
|                 |всех источников составляет    |
|                 |983299,55788тыс. рублей, в том|
|                 |числе:                        |
|                 |-за счет средств федерального |
|                 |бюджета (по согласованию) -   |
|                 |6000,00000 тыс. рублей, из них|
|                 |по годам:                     |
|                 |2014 год - 6000,00000 тыс.    |
|                 |рублей;                       |
|                 |-за счет средств краевого     |
|                 |бюджета - 969099,55788 тыс.   |
|                 |рублей, из них по годам:      |
|                 |2014 год - 213062,62198тыс.   |
|                 |рублей;                       |
|                 |2015 год - 199223,25000 тыс.  |
|                 |рублей;                       |
|                 |2016 год - 200879,10000 тыс.  |
|                 |рублей;                       |
|                 |2017 год - 178803,92203 тыс.  |
|                 |рублей;                       |
|                 |2018 год - 177130,66387 тыс.  |
|                 |рублей;                       |
|                 |-за счет средств местных      |
|                 |бюджетов (по согласованию) -  |
|                 |8200,00000 тыс. рублей, из них|
|                 |по годам:                     |
|                 |2014  год   -2200,00000   тыс.|
|                 |рублей;                       |
|                 |2015  год  -  1500,00000  тыс.|
|                 |рублей;                       |
|                 |2016  год  -  1500,00000  тыс.|
|                 |рублей;                       |
|                 |2017  год  -  1500,00000  тыс.|
|                 |рублей;                       |
|                 |2018 год - 1500,00000 тыс.    |
|                 |рублей.";                     |
|                 |                              |
--------------------------------------------------
    2) часть  2.6  раздела  2  "Цели,  задачи  Программы  сроки   и
механизмы ее реализации"изложить в следующей редакции:
    "2.6. Прогнозный объем  финансового  обеспечения  Программы  (в
ценах соответствующих  лет)  за  счет  всех  источников  составляет
983299,55788тыс. рублей, в том числе:
    - за счет средств  федерального  бюджета  (по  согласованию)  -
6000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
    2014 год - 6000,00000 тыс. рублей;
    - за счет средств краевого бюджета - 969099,55788 тыс.  рублей,
из них по годам:
    2014 год - 213062,62198тыс. рублей;
    2015 год - 199223,25000 тыс. рублей;
    2016 год - 200879,10000 тыс. рублей;
    2017 год - 178803,92203 тыс. рублей;
    2018 год - 177130,66387 тыс. рублей;
    - за счет  средств  местных  бюджетов  (по  согласованию)  -  8
200,00000 тыс. рублей, из них по годам:
    2014 год - 2200,00000 тыс. рублей;
    2015 год - 1500,00000 тыс. рублей;
    2016 год - 1500,00000 тыс. рублей;
    2017 год - 1500,00000 тыс. рублей;
    2018 год - 1500,00000 тыс. рублей.".

    2. В  Подпрограмме  "Электронное  правительство  в   Камчатском
крае":
    1) раздел  "Объемы  бюджетных  ассигнований   Подпрограммы   1"
Паспорта изложить в следующей редакции:

----------------------------------------------
|"Объемы бюджетных|Прогнозный объем          |
|ассигнований     |финансового обеспечения   |
|Подпрограммы 1   |Подпрограммы 1 (в ценах   |
|                 |соответствующих лет) за   |
|                 |счет всех источников      |
|                 |составляет502100,76866    |
|                 |тыс. рублей, в том числе: |
|                 |- за счет средств         |
|                 |федерального бюджета (по  |
|                 |согласованию) - 6000,00000|
|                 |тыс. рублей, из них по    |
|                 |годам:                    |
|                 |2014 год -6000,00000 тыс. |
|                 |рублей;                   |
|                 |2015 год - 0,00000тыс.    |
|                 |рублей;                   |
|                 |2016 год - 0,00000тыс.    |
|                 |рублей;                   |
|                 |2017 год - 0,00000тыс.    |
|                 |рублей;                   |
|                 |2018 год - 0,00000 тыс.   |
|                 |рублей;                   |
|                 |- за счет средств краевого|
|                 |бюджета -487900,76866 тыс.|
|                 |рублей, из них по годам:  |
|                 |2014 год - 94989,09839тыс.|
|                 |рублей;                   |
|                 |2015 год -                |
|                 |112402,85838тыс. рублей;  |
|                 |2016 год - 109912,03212   |
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2017 год - 83336,63249тыс.|
|                 |рублей;                   |
|                 |2018 год - 87260,14728    |
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |- за счет средств местных |
|                 |бюджетов (по согласованию)|
|                 |-8200,00000 тыс. рублей,  |
|                 |из них по годам:          |
|                 |2014 год - 2200,00000 тыс.|
|                 |рублей;                   |
|                 |2015 год - 1500,00000 тыс.|
|                 |рублей;                   |
|                 |2016 год - 1500,00000 тыс.|
|                 |рублей;                   |
|                 |2017 год - 1500,00000 тыс.|
|                 |рублей;                   |
|                 |2018 год - 1500,00000 тыс.|
|                 |рублей.";                 |
----------------------------------------------
    2) часть 2.7 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы  1,  сроки  и
механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
    "2.7. Прогнозный объем финансового обеспечения  Подпрограммы  1
(в ценах соответствующих лет) за счет  всех  источников  составляет
503408,99240 тыс. рублей, из них, в том числе:
    а) за счет средств федерального  бюджета  (по  согласованию)  -
6000,00000 тыс. рублей, из них по годам:
    2014 год - 6000,00000 тыс. рублей;
    2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
    2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
    2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
    2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
    б) за счет средств краевого бюджета - 487900,76866тыс.  рублей,
из них по годам:
    2014 год - 94989,09839тыс. рублей;
    2015 год - 112402,85838 тыс. рублей;
    2016 год - 109912,03212 тыс. рублей;
    2017 год - 83336,63249 тыс. рублей;
    2018 год - 87260,14728 тыс. рублей;
    в) за  счет  средств  местных  бюджетов  (по  согласованию)   -
8200,00000 тыс. рублей, из них по годам:
    2014 год - 2200,00000 тыс. рублей;
    2015 год - 1500,00000 тыс. рублей;
    2016 год - 1500,00000 тыс. рублей;
    2017 год - 1500,00000 тыс. рублей;
    2018 год - 1500,00000 тыс. рублей.".
    3. В  Подпрограмме  "Обеспечение   реализации   государственной
программы":
    1) раздел  "Объемы  бюджетных  ассигнований   Подпрограммы   3"
Паспорта изложить в следующей редакции:

----------------------------------------------
|"Объемы бюджетных|Прогнозный объем          |
|ассигнований     |финансового обеспечения   |
|Подпрограммы 3   |Подпрограммы 3 (в ценах   |
|                 |соответствующих лет) за   |
|                 |счет всех источников      |
|                 |составляет                |
|                 |375608,59053тыс. рублей,  |
|                 |из них, в том числе:      |
|                 |за счет средств краевого  |
|                 |бюджета - 375608,59053тыс.|
|                 |рублей, из них по годам:  |
|                 |2014 год - 68 623,52359   |
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2015 год - 72             |
|                 |720,39162тыс. рублей;     |
|                 |2016 год - 74             |
|                 |219,56788тыс. рублей;     |
|                 |2017 год - 78458,67704    |
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2018 год - 81586,43040    |
|                 |тыс. рублей.";            |
|                 |                          |
----------------------------------------------
    2) часть 2.5 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы  3,  сроки  и
механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
    "2.5. Прогнозный объем финансового обеспечения  Подпрограммы  3
(в ценах соответствующих лет) за счет  всех  источников  составляет
357085,65316 тыс. рублей, в том  числе  за  счет  средств  краевого
бюджета 375608,59053 тыс. рублей, из них по годам:
    2014 год - 68 623,52359тыс. рублей;
    2015 год - 72 720,39162тыс. рублей;
    2016 год - 74 219,56788тыс. рублей;
    2017 год - 78 458,67704 тыс. рублей;
    2018 год - 81 586,43040 тыс. рублей.".

    4. Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:



                          "Приложение 5 к государственной программе
                          Камчатского края "Информационное общество
                               в Камчатском крае на 2014-2018 годы"


    Финансовое обеспечение реализации государственной программы
  Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на
                          2014-2018 годы"

                                                          тыс. руб.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|№п|       Наименование       |                            |Код бюджетной|                 Объем средств на реализацию программы                 |
|/п|     государственной      |                            |классификации|                                                                       |
|  |программы/подпрограммы/ме-|                            |-------------+-----------------------------------------------------------------------|
|  |        роприятия         |                            |ГРБС | ЦСР * |   ВСЕГО   |   2014    |   2015    |   2016    |   2017    |   2018    |
|--+--------------------------+----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|1 |            2             |             3              |  4  |   5   |     6     |     7     |     8     |     9     |    10     |    11     |
|--+--------------------------+----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |Государственная программа |Всего, в том числе:         |     |       |    983    |    221    |    200    |    202    |    180    |    178    |
|  |Камчатского края          |                            |     |       | 299,55788 | 262,62198 | 723,25000 | 379,10000 | 303,92203 | 630,66387 |
|  |"Информационное общество  |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |в Камчатском крае на      |за счет средств федерального|     |       |6 000,00000|6 000,00000|           |           |           |           |
|  |2014-2018 годы"           |бюджета**                   |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |                            | 843 |       |6 000,00000|6 000,00000|           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств краевого    |     |       |    874    |    118    |    199    |    200    |    178    |    177    |
|  |                          |бюджета, в т. ч.            |     |       | 110,45949 | 073,52359 | 223,25000 | 879,10000 | 803,92203 | 130,66387 |
|  |                          |                            |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |                            | 804 |  140  |7 000,00000|7 000,00000|           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |                            | 812 |  140  |5 000,00000|5 000,00000|           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |                            | 820 |  140  |    930    |    188    |    194    |    196    |    176    |    174    |
|  |                          |                            |     |       | 901,73162 | 095,84572 | 790,25000 | 417,10000 | 693,92203 | 904,61387 |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |                            | 825 |  140  |    16     |2 966,77626|4 433,00000|4 462,00000|2 110,00000|2 226,05000|
|  |                          |                            |     |       | 197,82626 |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |                            | 843 |  140  |    10     |    10     |           |           |           |           |
|  |                          |                            |     |       | 000,00000 | 000,00000 |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств местных     |     |       |8 200,00000|2 200,00000|1 500,00000|1 500,00000|1 500,00000|1 500,00000|
|  |                          |бюджетов                    |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |                            | 812 |       | 500,00000 | 500,00000 |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |                            | 820 |       |7 700,00000|1 700,00000|1 500,00000|1 500,00000|1 500,00000|1 500,00000|
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств внебюджетных|     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |фондов                      |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств юридических |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |лиц                         |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |Кроме того, планируемые     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |объемы обязательств         |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |федерального бюджета        |     |       |           |           |           |           |           |           |
|--+--------------------------+----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|1.|Подпрограмма "Электронное |Всего, в том числе:         |     |       |    502    |    103    |    113    |    111    |    84     |    88     |
|  |правительство в           |                            |     |       | 100,76866 | 189,09839 | 902,85838 | 412,03212 | 836,63249 | 760,14728 |
|  |Камчатском крае"          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств федерального|     |       |6 000,00000|6 000,00000|           |           |           |           |
|  |                          |бюджета                     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |                            | 843 |       |6 000,00000|6 000,00000|           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств краевого    |     |       |    392    |   ЛОЖЬ    |    112    |    109    |    83     |    87     |
|  |                          |бюджета                     |     |       | 911,67027 |           | 402,85838 | 912,03212 | 336,63249 | 260,14728 |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |                            | 804 |  141  |7 000,00000|7 000,00000|           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |                            | 812 |  141  |5 000,00000|5 000,00000|           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |                            | 820 |  141  |    449    |    70     |    107    |    105    |    81     |    85     |
|  |                          |                            |     |       | 702,94240 | 022,32213 | 969,85838 | 450,03212 | 226,63249 | 034,09728 |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |                            | 825 |  141  |    16     |2 966,77626|4 433,00000|4 462,00000|2 110,00000|2 226,05000|
|  |                          |                            |     |       | 197,82626 |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |                            | 843 |  141  |    10     |    10     |           |           |           |           |
|  |                          |                            |     |       | 000,00000 | 000,00000 |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств местных     |     |       |8 200,00000|2 200,00000|1 500,00000|1 500,00000|1 500,00000|1 500,00000|
|  |                          |бюджетов                    |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |                            | 812 |       | 500,00000 | 500,00000 |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |                            | 820 |       |7 700,00000|1 700,00000|1 500,00000|1 500,00000|1 500,00000|1 500,00000|
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств внебюджетных|     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |фондов                      |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств юридических |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |лиц                         |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |Кроме того, планируемые     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |объемы обязательств         |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |федерального бюджета        |     |       |           |           |           |           |           |           |
|--+--------------------------+----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|1.|Управление развитием      |Всего, в том числе:         |     |       |    35     |7 590,14250|7 000,00000|7 000,00000|7 000,00000|7 000,00000|
|1.|информационного общества  |                            |     |       | 590,14250 |           |           |           |           |           |
|  |и формированием           |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |электронного              |за счет средств федерального|     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |правительства в           |бюджета                     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |Камчатском крае           |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств краевого    | 820 |  141  |    35     |7 590,14250|7 000,00000|7 000,00000|7 000,00000|7 000,00000|
|  |                          |бюджета                     |     |       | 590,14250 |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств местных     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |бюджетов                    |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств внебюджетных|     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |фондов                      |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств юридических |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |лиц                         |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |Кроме того, планируемые     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |объемы обязательств         |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |федерального бюджета        |     |       |           |           |           |           |           |           |
|--+--------------------------+----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|1.|Развитие инфраструктуры   |Всего, в том числе:         |     |       |    192    |    42     |    34     |    36     |    38     |    40     |
|2.|электронного              |                            |     |       | 890,35630 | 317,66026 | 756,31520 | 557,91253 | 568,59772 | 689,87059 |
|  |правительства в           |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |Камчатском крае           |за счет средств федерального|     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |бюджета                     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств краевого    |     |       |    192    |    42     |    34     |    36     |    38     |    40     |
|  |                          |бюджета                     |     |       | 890,35630 | 317,66026 | 756,31520 | 557,91253 | 568,59772 | 689,87059 |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |                            | 804 |  141  |3 500,00000|3 500,00000|           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |                            | 820 |  141  |    178    |    36     |    32     |    34     |    36     |    38     |
|  |                          |                            |     |       | 882,47004 | 645,82400 | 756,31520 | 557,91253 | 458,59772 | 463,82059 |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |                            | 825 |  141  |    10     |2 171,83626|2 000,00000|2 000,00000|2 110,00000|2 226,05000|
|  |                          |                            |     |       | 507,88626 |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств местных     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |бюджетов                    |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств внебюджетных|     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |фондов                      |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств юридических |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |лиц                         |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |Кроме того, планируемые     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |объемы обязательств         |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |федерального бюджета        |     |       |           |           |           |           |           |           |
|--+--------------------------+----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|1.|Обеспечение               |Всего, в том числе:         |     |       |    56     |7 860,00000|    11     |    11     |    12     |    13     |
|3.|межведомственного         |                            |     |       | 712,75469 |           | 250,52000 | 869,29860 | 522,11002 | 210,82607 |
|  |электронного              |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |взаимодействия при        |за счет средств федерального|     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |предоставлении            |бюджета                     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |государственных и         |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |муниципальных услуг       |за счет средств краевого    | 820 |  141  |    56     |7 860,00000|    11     |    11     |    12     |    13     |
|  |                          |бюджета                     |     |       | 712,75469 |           | 250,52000 | 869,29860 | 522,11002 | 210,82607 |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств местных     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |бюджетов                    |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств внебюджетных|     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |фондов                      |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств юридических |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |лиц                         |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |Кроме того, планируемые     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |объемы обязательств         |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |федерального бюджета        |     |       |           |           |           |           |           |           |
|--+--------------------------+----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|1.|Предоставление            |Всего, в том числе:         |     |       |    47     |2 475,00000|    11     |    11     |    10     |    11     |
|4.|государственных и         |                            |     |       | 608,99563 |           | 000,00000 | 825,00000 | 695,37500 | 613,62063 |
|  |муниципальных услуг в     |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |электронном виде          |за счет средств федерального|     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |бюджета                     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств краевого    |     |       |    47     |2 475,00000|    11     |    11     |    10     |    11     |
|  |                          |бюджета                     |     |       | 608,99563 |           | 000,00000 | 825,00000 | 695,37500 | 613,62063 |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |                            | 820 |  141  |    43     |2 075,00000|9 000,00000|9 825,00000|    10     |    11     |
|  |                          |                            |     |       | 208,99563 |           |           |           | 695,37500 | 613,62063 |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |                            | 825 |  141  |4 400,00000| 400,00000 |2 000,00000|2 000,00000|           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств местных     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |бюджетов                    |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств внебюджетных|     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |фондов                      |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств юридических |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |лиц                         |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |Кроме того, планируемые     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |объемы обязательств         |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |федерального бюджета        |     |       |           |           |           |           |           |           |
|--+--------------------------+----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|1.|Внедрение универсальных   |Всего, в том числе:         |     |       |    88     |6 776,24600|    38     |    32     |5 000,00000|5 000,00000|
|5.|электронных карт          |                            |     |       | 381,64017 |           | 773,02318 | 832,37099 |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств федерального|     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |бюджета                     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств краевого    | 820 |  141  |    88     |6 776,24600|    38     |    32     |5 000,00000|5 000,00000|
|  |                          |бюджета                     |     |       | 381,64017 |           | 773,02318 | 832,37099 |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств местных     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |бюджетов                    |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств внебюджетных|     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |фондов                      |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств юридических |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |лиц                         |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |Кроме того, планируемые     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |объемы обязательств         |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |федерального бюджета        |     |       |           |           |           |           |           |           |
|--+--------------------------+----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|1.|Развитие, внедрение и     |Всего, в том числе:         |     |       |    80     |    36     |    11     |    11     |    11     |    11     |
|6.|сопровождение             |                            |     |       | 916,87937 | 170,04963 | 123,00000 | 327,45000 | 050,54975 | 245,82999 |
|  |информационных систем     |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств федерального|     |       |6 000,00000|6 000,00000|           |           |           |           |
|  |                          |бюджета                     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |                            | 843 |       |6 000,00000|6 000,00000|           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств краевого    |     |       |    66     |    27     |9 623,00000|9 827,45000|9 550,54975|9 745,82999|
|  |                          |бюджета                     |     |       | 716,87937 | 970,04963 |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |                            | 804 |  141  |3 500,00000|3 500,00000|           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |                            | 812 |  141  |5 000,00000|5 000,00000|           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |                            | 820 |  141  |    46     |9 075,10963|9 190,00000|9 365,45000|9 550,54975|9 745,82999|
|  |                          |                            |     |       | 926,93937 |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |                            | 825 |  141  |1 289,94000| 394,94000 | 433,00000 | 462,00000 |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |                            | 843 |  141  |    10     |    10     |           |           |           |           |
|  |                          |                            |     |       | 000,00000 | 000,00000 |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств местных     |     |       |8 200,00000|2 200,00000|1 500,00000|1 500,00000|1 500,00000|1 500,00000|
|  |                          |бюджетов                    |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |                            | 812 |       | 500,00000 | 500,00000 |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |                            | 820 |       |7 700,00000|1 700,00000|1 500,00000|1 500,00000|1 500,00000|1 500,00000|
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств внебюджетных|     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |фондов                      |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств юридических |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |лиц                         |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |Кроме того, планируемые     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |объемы обязательств         |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |федерального бюджета        |     |       |           |           |           |           |           |           |
|--+--------------------------+----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|2 |Подпрограмма "Внедрение   |Всего, в том числе:         |     |       |    105    |    49     |    14     |    16     |    17     |8 284,08619|
|  |спутниковых навигационных |                            |     |       | 590,19869 | 450,00000 | 100,00000 | 747,50000 | 008,61250 |           |
|  |технологий с              |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |использованием системы    |за счет средств федерального|     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |ГЛОНАСС и иных            |бюджета                     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |результатов космической   |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |деятельности в интересах  |за счет средств краевого    | 820 |  142  |    105    |    49     |    14     |    16     |    17     |8 284,08619|
|  |социально-экономического  |бюджета                     |     |       | 590,19869 | 450,00000 | 100,00000 | 747,50000 | 008,61250 |           |
|  |и инновационного развития |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |Камчатского края"         |за счет средств местных     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |бюджетов                    |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств внебюджетных|     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |фондов                      |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств юридических |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |лиц                         |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |Кроме того, планируемые     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |объемы обязательств         |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |федерального бюджета        |     |       |           |           |           |           |           |           |
|--+--------------------------+----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|2.|Создание, развитие и      |Всего, в том числе:         |     |       |    58     |    44     |3 000,00000|3 247,50000|3 508,61250|3 784,08619|
|1.|сопровождение             |                            |     |       | 040,19869 | 500,00000 |           |           |           |           |
|  |информационной системы    |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |геопространственного      |за счет средств федерального|     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |обеспечения               |бюджета                     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |государственного          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |управления Камчатского    |за счет средств краевого    | 820 |  142  |    58     |    44     |3 000,00000|3 247,50000|3 508,61250|3 784,08619|
|  |края "Инфраструктура      |бюджета                     |     |       | 040,19869 | 500,00000 |           |           |           |           |
|  |пространственных данных   |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |Камчатского края"         |за счет средств местных     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |бюджетов                    |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств внебюджетных|     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |фондов                      |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств юридических |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |лиц                         |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |Кроме того, планируемые     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |объемы обязательств         |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |федерального бюджета        |     |       |           |           |           |           |           |           |
|--+--------------------------+----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |                            |     |       |           |           |           |           |           |           |
|--+--------------------------+----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|2.|Развертывание и           |Всего, в том числе:         |     |       |    47     |4 950,00000|    11     |    13     |    13     |4 500,00000|
|2.|поддержание системы       |                            |     |       | 550,00000 |           | 100,00000 | 500,00000 | 500,00000 |           |
|  |высокоточного             |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |позиционирования на       |за счет средств федерального|     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |основе космических систем |бюджета                     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |ГЛОНАСС/GPS               |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств краевого    | 820 |  142  |    47     |4 950,00000|    11     |    13     |    13     |4 500,00000|
|  |                          |бюджета                     |     |       | 550,00000 |           | 100,00000 | 500,00000 | 500,00000 |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств местных     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |бюджетов                    |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств внебюджетных|     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |фондов                      |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств юридических |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |лиц                         |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |Кроме того, планируемые     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |объемы обязательств         |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |федерального бюджета        |     |       |           |           |           |           |           |           |
|--+--------------------------+----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|3 |Подпрограмма "Обеспечение |Всего, в том числе:         |     |       |    375    |    68     |    72     |    74     |    78     |    81     |
|  |реализации                |                            |     |       | 608,59053 | 623,52359 | 720,39162 | 219,56788 | 458,67704 | 586,43040 |
|  |государственной           |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |программы"                |за счет средств федерального|     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |бюджета                     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств краевого    | 820 |  143  |    375    |    68     |    72     |    74     |    78     |    81     |
|  |                          |бюджета                     |     |       | 608,59053 | 623,52359 | 720,39162 | 219,56788 | 458,67704 | 586,43040 |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств местных     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |бюджетов                    |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств внебюджетных|     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |фондов                      |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств юридических |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |лиц                         |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |Кроме того, планируемые     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |объемы обязательств         |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |федерального бюджета        |     |       |           |           |           |           |           |           |
|--+--------------------------+----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|3.|Обеспечение реализации    |Всего, в том числе:         |     |       |    104    |    20     |    20     |    20     |    20     |    21     |
|1.|государственной политики  |                            |     |       | 429,69693 | 749,40000 | 698,20000 | 698,20000 | 976,40046 | 307,49647 |
|  |в области информатизации  |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |и связи Камчатского края  |за счет средств федерального|     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |бюджета                     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств краевого    | 820 |  143  |    104    |    20     |    20     |    20     |    20     |    21     |
|  |                          |бюджета                     |     |       | 429,69693 | 749,40000 | 698,20000 | 698,20000 | 976,40046 | 307,49647 |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств местных     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |бюджетов                    |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств внебюджетных|     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |фондов                      |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |за счет средств юридических |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |лиц                         |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |                          |Кроме того, планируемые     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |объемы обязательств         |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |                          |федерального бюджета        |     |       |           |           |           |           |           |           |
|--+--------------------------+----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|3.|Государственное задание   |Всего, в том числе:         |     |       |    271    |    47     |    52     |    53     |    57     |    60     |
|2.|на исполнение             |                            |     |       | 178,89360 | 874,12359 | 022,19162 | 521,36788 | 482,27658 | 278,93393 |
|  |технологических функций в |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |сфере информатизации, в   |за счет средств федерального|     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |том числе: организация    |бюджета                     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |перехода на               |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |предоставление            |за счет средств краевого    | 820 |  143  |    271    |    47     |    52     |    53     |    57     |    60     |
|  |государственных и         |бюджета                     |     |       | 178,89360 | 874,12359 | 022,19162 | 521,36788 | 482,27658 | 278,93393 |
|  |муниципальных услуг в     |                            |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |электронной форме в       |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |Камчатском крае, создание |за счет средств местных     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |и развитие региональной   |бюджетов                    |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |системы межведомственного |                            |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |электронного              |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |взаимодействия,           |за счет средств внебюджетных|     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |обеспечение представления |фондов                      |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |населению услуг в         |                            |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |электронном виде,         |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |развитие инфраструктуры   |за счет средств юридических |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |электронного              |лиц                         |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |правительства в           |                            |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |Камчатском крае, развитие |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|  |и поддержка систем        |Кроме того, планируемые     |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |автоматической фиксации   |объемы обязательств         |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |административных          |федерального бюджета        |     |       |           |           |           |           |           |           |
|  |правонарушений            |                            |     |       |           |           |           |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                 ".



Информация по документу
Читайте также