Расширенный поиск
Постановление Правительства Камчатского края от 08.10.2014 № 432-ППОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 08.10.2014 №432-П г. Петропавловск-Камчатский "О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 №512-П" ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в государственную программу Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 №512-П, изменения согласно приложению. 2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. Губернатор Камчатского края В. И. Илюхин Приложениек постановлению Правительства Камчатского края от 08.10.2014 №432-П Измененияв государственную программу Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 №512-П (далее - Программа) 1. В Программе: 1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" Паспорта изложить в следующей редакции: -------------------------------------------------- |"Объемы бюджетных|- прогнозный объем финансового| |ассигнований |обеспечения Программы (в ценах| |Программы |соответствующих лет) за счет | | |всех источников составляет | | |983299,55788тыс. рублей, в том| | |числе: | | |-за счет средств федерального | | |бюджета (по согласованию) - | | |6000,00000 тыс. рублей, из них| | |по годам: | | |2014 год - 6000,00000 тыс. | | |рублей; | | |-за счет средств краевого | | |бюджета - 969099,55788 тыс. | | |рублей, из них по годам: | | |2014 год - 213062,62198тыс. | | |рублей; | | |2015 год - 199223,25000 тыс. | | |рублей; | | |2016 год - 200879,10000 тыс. | | |рублей; | | |2017 год - 178803,92203 тыс. | | |рублей; | | |2018 год - 177130,66387 тыс. | | |рублей; | | |-за счет средств местных | | |бюджетов (по согласованию) - | | |8200,00000 тыс. рублей, из них| | |по годам: | | |2014 год -2200,00000 тыс.| | |рублей; | | |2015 год - 1500,00000 тыс.| | |рублей; | | |2016 год - 1500,00000 тыс.| | |рублей; | | |2017 год - 1500,00000 тыс.| | |рублей; | | |2018 год - 1500,00000 тыс. | | |рублей."; | | | | -------------------------------------------------- 2) часть 2.6 раздела 2 "Цели, задачи Программы сроки и механизмы ее реализации"изложить в следующей редакции: "2.6. Прогнозный объем финансового обеспечения Программы (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 983299,55788тыс. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6000,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 6000,00000 тыс. рублей; - за счет средств краевого бюджета - 969099,55788 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 213062,62198тыс. рублей; 2015 год - 199223,25000 тыс. рублей; 2016 год - 200879,10000 тыс. рублей; 2017 год - 178803,92203 тыс. рублей; 2018 год - 177130,66387 тыс. рублей; - за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8 200,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 2200,00000 тыс. рублей; 2015 год - 1500,00000 тыс. рублей; 2016 год - 1500,00000 тыс. рублей; 2017 год - 1500,00000 тыс. рублей; 2018 год - 1500,00000 тыс. рублей.". 2. В Подпрограмме "Электронное правительство в Камчатском крае": 1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" Паспорта изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------- |"Объемы бюджетных|Прогнозный объем | |ассигнований |финансового обеспечения | |Подпрограммы 1 |Подпрограммы 1 (в ценах | | |соответствующих лет) за | | |счет всех источников | | |составляет502100,76866 | | |тыс. рублей, в том числе: | | |- за счет средств | | |федерального бюджета (по | | |согласованию) - 6000,00000| | |тыс. рублей, из них по | | |годам: | | |2014 год -6000,00000 тыс. | | |рублей; | | |2015 год - 0,00000тыс. | | |рублей; | | |2016 год - 0,00000тыс. | | |рублей; | | |2017 год - 0,00000тыс. | | |рублей; | | |2018 год - 0,00000 тыс. | | |рублей; | | |- за счет средств краевого| | |бюджета -487900,76866 тыс.| | |рублей, из них по годам: | | |2014 год - 94989,09839тыс.| | |рублей; | | |2015 год - | | |112402,85838тыс. рублей; | | |2016 год - 109912,03212 | | |тыс. рублей; | | |2017 год - 83336,63249тыс.| | |рублей; | | |2018 год - 87260,14728 | | |тыс. рублей; | | |- за счет средств местных | | |бюджетов (по согласованию)| | |-8200,00000 тыс. рублей, | | |из них по годам: | | |2014 год - 2200,00000 тыс.| | |рублей; | | |2015 год - 1500,00000 тыс.| | |рублей; | | |2016 год - 1500,00000 тыс.| | |рублей; | | |2017 год - 1500,00000 тыс.| | |рублей; | | |2018 год - 1500,00000 тыс.| | |рублей."; | ---------------------------------------------- 2) часть 2.7 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции: "2.7. Прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 503408,99240 тыс. рублей, из них, в том числе: а) за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 6000,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 6000,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; б) за счет средств краевого бюджета - 487900,76866тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 94989,09839тыс. рублей; 2015 год - 112402,85838 тыс. рублей; 2016 год - 109912,03212 тыс. рублей; 2017 год - 83336,63249 тыс. рублей; 2018 год - 87260,14728 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 8200,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 2200,00000 тыс. рублей; 2015 год - 1500,00000 тыс. рублей; 2016 год - 1500,00000 тыс. рублей; 2017 год - 1500,00000 тыс. рублей; 2018 год - 1500,00000 тыс. рублей.". 3. В Подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы": 1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" Паспорта изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------- |"Объемы бюджетных|Прогнозный объем | |ассигнований |финансового обеспечения | |Подпрограммы 3 |Подпрограммы 3 (в ценах | | |соответствующих лет) за | | |счет всех источников | | |составляет | | |375608,59053тыс. рублей, | | |из них, в том числе: | | |за счет средств краевого | | |бюджета - 375608,59053тыс.| | |рублей, из них по годам: | | |2014 год - 68 623,52359 | | |тыс. рублей; | | |2015 год - 72 | | |720,39162тыс. рублей; | | |2016 год - 74 | | |219,56788тыс. рублей; | | |2017 год - 78458,67704 | | |тыс. рублей; | | |2018 год - 81586,43040 | | |тыс. рублей."; | | | | ---------------------------------------------- 2) часть 2.5 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции: "2.5. Прогнозный объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет) за счет всех источников составляет 357085,65316 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 375608,59053 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 68 623,52359тыс. рублей; 2015 год - 72 720,39162тыс. рублей; 2016 год - 74 219,56788тыс. рублей; 2017 год - 78 458,67704 тыс. рублей; 2018 год - 81 586,43040 тыс. рублей.". 4. Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции: "Приложение 5 к государственной программе Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы" Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы" тыс. руб. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |№п| Наименование | |Код бюджетной| Объем средств на реализацию программы | |/п| государственной | |классификации| | | |программы/подпрограммы/ме-| |-------------+-----------------------------------------------------------------------| | | роприятия | |ГРБС | ЦСР * | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |--+--------------------------+----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |--+--------------------------+----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | |Государственная программа |Всего, в том числе: | | | 983 | 221 | 200 | 202 | 180 | 178 | | |Камчатского края | | | | 299,55788 | 262,62198 | 723,25000 | 379,10000 | 303,92203 | 630,66387 | | |"Информационное общество |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | |в Камчатском крае на |за счет средств федерального| | |6 000,00000|6 000,00000| | | | | | |2014-2018 годы" |бюджета** | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 843 | |6 000,00000|6 000,00000| | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 874 | 118 | 199 | 200 | 178 | 177 | | | |бюджета, в т. ч. | | | 110,45949 | 073,52359 | 223,25000 | 879,10000 | 803,92203 | 130,66387 | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 804 | 140 |7 000,00000|7 000,00000| | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 812 | 140 |5 000,00000|5 000,00000| | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 820 | 140 | 930 | 188 | 194 | 196 | 176 | 174 | | | | | | | 901,73162 | 095,84572 | 790,25000 | 417,10000 | 693,92203 | 904,61387 | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 825 | 140 | 16 |2 966,77626|4 433,00000|4 462,00000|2 110,00000|2 226,05000| | | | | | | 197,82626 | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 843 | 140 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | 000,00000 | 000,00000 | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | |8 200,00000|2 200,00000|1 500,00000|1 500,00000|1 500,00000|1 500,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 812 | | 500,00000 | 500,00000 | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 820 | |7 700,00000|1 700,00000|1 500,00000|1 500,00000|1 500,00000|1 500,00000| | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |Кроме того, планируемые | | | | | | | | | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--+--------------------------+----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |1.|Подпрограмма "Электронное |Всего, в том числе: | | | 502 | 103 | 113 | 111 | 84 | 88 | | |правительство в | | | | 100,76866 | 189,09839 | 902,85838 | 412,03212 | 836,63249 | 760,14728 | | |Камчатском крае" |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | |6 000,00000|6 000,00000| | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 843 | |6 000,00000|6 000,00000| | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 392 | ЛОЖЬ | 112 | 109 | 83 | 87 | | | |бюджета | | | 911,67027 | | 402,85838 | 912,03212 | 336,63249 | 260,14728 | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 804 | 141 |7 000,00000|7 000,00000| | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 812 | 141 |5 000,00000|5 000,00000| | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 820 | 141 | 449 | 70 | 107 | 105 | 81 | 85 | | | | | | | 702,94240 | 022,32213 | 969,85838 | 450,03212 | 226,63249 | 034,09728 | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 825 | 141 | 16 |2 966,77626|4 433,00000|4 462,00000|2 110,00000|2 226,05000| | | | | | | 197,82626 | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 843 | 141 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | 000,00000 | 000,00000 | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | |8 200,00000|2 200,00000|1 500,00000|1 500,00000|1 500,00000|1 500,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 812 | | 500,00000 | 500,00000 | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 820 | |7 700,00000|1 700,00000|1 500,00000|1 500,00000|1 500,00000|1 500,00000| | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |Кроме того, планируемые | | | | | | | | | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--+--------------------------+----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |1.|Управление развитием |Всего, в том числе: | | | 35 |7 590,14250|7 000,00000|7 000,00000|7 000,00000|7 000,00000| |1.|информационного общества | | | | 590,14250 | | | | | | | |и формированием |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | |электронного |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |правительства в |бюджета | | | | | | | | | | |Камчатском крае |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 820 | 141 | 35 |7 590,14250|7 000,00000|7 000,00000|7 000,00000|7 000,00000| | | |бюджета | | | 590,14250 | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |Кроме того, планируемые | | | | | | | | | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--+--------------------------+----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |1.|Развитие инфраструктуры |Всего, в том числе: | | | 192 | 42 | 34 | 36 | 38 | 40 | |2.|электронного | | | | 890,35630 | 317,66026 | 756,31520 | 557,91253 | 568,59772 | 689,87059 | | |правительства в |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | |Камчатском крае |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 192 | 42 | 34 | 36 | 38 | 40 | | | |бюджета | | | 890,35630 | 317,66026 | 756,31520 | 557,91253 | 568,59772 | 689,87059 | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 804 | 141 |3 500,00000|3 500,00000| | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 820 | 141 | 178 | 36 | 32 | 34 | 36 | 38 | | | | | | | 882,47004 | 645,82400 | 756,31520 | 557,91253 | 458,59772 | 463,82059 | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 825 | 141 | 10 |2 171,83626|2 000,00000|2 000,00000|2 110,00000|2 226,05000| | | | | | | 507,88626 | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |Кроме того, планируемые | | | | | | | | | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--+--------------------------+----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |1.|Обеспечение |Всего, в том числе: | | | 56 |7 860,00000| 11 | 11 | 12 | 13 | |3.|межведомственного | | | | 712,75469 | | 250,52000 | 869,29860 | 522,11002 | 210,82607 | | |электронного |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | |взаимодействия при |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |предоставлении |бюджета | | | | | | | | | | |государственных и |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | |муниципальных услуг |за счет средств краевого | 820 | 141 | 56 |7 860,00000| 11 | 11 | 12 | 13 | | | |бюджета | | | 712,75469 | | 250,52000 | 869,29860 | 522,11002 | 210,82607 | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |Кроме того, планируемые | | | | | | | | | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--+--------------------------+----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |1.|Предоставление |Всего, в том числе: | | | 47 |2 475,00000| 11 | 11 | 10 | 11 | |4.|государственных и | | | | 608,99563 | | 000,00000 | 825,00000 | 695,37500 | 613,62063 | | |муниципальных услуг в |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | |электронном виде |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 47 |2 475,00000| 11 | 11 | 10 | 11 | | | |бюджета | | | 608,99563 | | 000,00000 | 825,00000 | 695,37500 | 613,62063 | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 820 | 141 | 43 |2 075,00000|9 000,00000|9 825,00000| 10 | 11 | | | | | | | 208,99563 | | | | 695,37500 | 613,62063 | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 825 | 141 |4 400,00000| 400,00000 |2 000,00000|2 000,00000| | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |Кроме того, планируемые | | | | | | | | | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--+--------------------------+----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |1.|Внедрение универсальных |Всего, в том числе: | | | 88 |6 776,24600| 38 | 32 |5 000,00000|5 000,00000| |5.|электронных карт | | | | 381,64017 | | 773,02318 | 832,37099 | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 820 | 141 | 88 |6 776,24600| 38 | 32 |5 000,00000|5 000,00000| | | |бюджета | | | 381,64017 | | 773,02318 | 832,37099 | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |Кроме того, планируемые | | | | | | | | | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--+--------------------------+----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |1.|Развитие, внедрение и |Всего, в том числе: | | | 80 | 36 | 11 | 11 | 11 | 11 | |6.|сопровождение | | | | 916,87937 | 170,04963 | 123,00000 | 327,45000 | 050,54975 | 245,82999 | | |информационных систем |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств федерального| | |6 000,00000|6 000,00000| | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 843 | |6 000,00000|6 000,00000| | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | | | 66 | 27 |9 623,00000|9 827,45000|9 550,54975|9 745,82999| | | |бюджета | | | 716,87937 | 970,04963 | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 804 | 141 |3 500,00000|3 500,00000| | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 812 | 141 |5 000,00000|5 000,00000| | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 820 | 141 | 46 |9 075,10963|9 190,00000|9 365,45000|9 550,54975|9 745,82999| | | | | | | 926,93937 | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 825 | 141 |1 289,94000| 394,94000 | 433,00000 | 462,00000 | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 843 | 141 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | 000,00000 | 000,00000 | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | |8 200,00000|2 200,00000|1 500,00000|1 500,00000|1 500,00000|1 500,00000| | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 812 | | 500,00000 | 500,00000 | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | 820 | |7 700,00000|1 700,00000|1 500,00000|1 500,00000|1 500,00000|1 500,00000| | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |Кроме того, планируемые | | | | | | | | | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--+--------------------------+----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |2 |Подпрограмма "Внедрение |Всего, в том числе: | | | 105 | 49 | 14 | 16 | 17 |8 284,08619| | |спутниковых навигационных | | | | 590,19869 | 450,00000 | 100,00000 | 747,50000 | 008,61250 | | | |технологий с |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | |использованием системы |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |ГЛОНАСС и иных |бюджета | | | | | | | | | | |результатов космической |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | |деятельности в интересах |за счет средств краевого | 820 | 142 | 105 | 49 | 14 | 16 | 17 |8 284,08619| | |социально-экономического |бюджета | | | 590,19869 | 450,00000 | 100,00000 | 747,50000 | 008,61250 | | | |и инновационного развития |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | |Камчатского края" |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |Кроме того, планируемые | | | | | | | | | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--+--------------------------+----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |2.|Создание, развитие и |Всего, в том числе: | | | 58 | 44 |3 000,00000|3 247,50000|3 508,61250|3 784,08619| |1.|сопровождение | | | | 040,19869 | 500,00000 | | | | | | |информационной системы |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | |геопространственного |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |обеспечения |бюджета | | | | | | | | | | |государственного |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | |управления Камчатского |за счет средств краевого | 820 | 142 | 58 | 44 |3 000,00000|3 247,50000|3 508,61250|3 784,08619| | |края "Инфраструктура |бюджета | | | 040,19869 | 500,00000 | | | | | | |пространственных данных |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | |Камчатского края" |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |Кроме того, планируемые | | | | | | | | | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--+--------------------------+----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | | | | | | | | | | |--+--------------------------+----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |2.|Развертывание и |Всего, в том числе: | | | 47 |4 950,00000| 11 | 13 | 13 |4 500,00000| |2.|поддержание системы | | | | 550,00000 | | 100,00000 | 500,00000 | 500,00000 | | | |высокоточного |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | |позиционирования на |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |основе космических систем |бюджета | | | | | | | | | | |ГЛОНАСС/GPS |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 820 | 142 | 47 |4 950,00000| 11 | 13 | 13 |4 500,00000| | | |бюджета | | | 550,00000 | | 100,00000 | 500,00000 | 500,00000 | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |Кроме того, планируемые | | | | | | | | | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--+--------------------------+----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |3 |Подпрограмма "Обеспечение |Всего, в том числе: | | | 375 | 68 | 72 | 74 | 78 | 81 | | |реализации | | | | 608,59053 | 623,52359 | 720,39162 | 219,56788 | 458,67704 | 586,43040 | | |государственной |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | |программы" |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 820 | 143 | 375 | 68 | 72 | 74 | 78 | 81 | | | |бюджета | | | 608,59053 | 623,52359 | 720,39162 | 219,56788 | 458,67704 | 586,43040 | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |Кроме того, планируемые | | | | | | | | | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--+--------------------------+----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |3.|Обеспечение реализации |Всего, в том числе: | | | 104 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | |1.|государственной политики | | | | 429,69693 | 749,40000 | 698,20000 | 698,20000 | 976,40046 | 307,49647 | | |в области информатизации |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | |и связи Камчатского края |за счет средств федерального| | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого | 820 | 143 | 104 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | | | |бюджета | | | 429,69693 | 749,40000 | 698,20000 | 698,20000 | 976,40046 | 307,49647 | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств юридических | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | | | |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |Кроме того, планируемые | | | | | | | | | | | |объемы обязательств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | |--+--------------------------+----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |3.|Государственное задание |Всего, в том числе: | | | 271 | 47 | 52 | 53 | 57 | 60 | |2.|на исполнение | | | | 178,89360 | 874,12359 | 022,19162 | 521,36788 | 482,27658 | 278,93393 | | |технологических функций в |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | |сфере информатизации, в |за счет средств федерального| | | | | | | | | | |том числе: организация |бюджета | | | | | | | | | | |перехода на |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | |предоставление |за счет средств краевого | 820 | 143 | 271 | 47 | 52 | 53 | 57 | 60 | | |государственных и |бюджета | | | 178,89360 | 874,12359 | 022,19162 | 521,36788 | 482,27658 | 278,93393 | | |муниципальных услуг в | | | | | | | | | | | |электронной форме в |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | |Камчатском крае, создание |за счет средств местных | | | | | | | | | | |и развитие региональной |бюджетов | | | | | | | | | | |системы межведомственного | | | | | | | | | | | |электронного |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | |взаимодействия, |за счет средств внебюджетных| | | | | | | | | | |обеспечение представления |фондов | | | | | | | | | | |населению услуг в | | | | | | | | | | | |электронном виде, |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | |развитие инфраструктуры |за счет средств юридических | | | | | | | | | | |электронного |лиц | | | | | | | | | | |правительства в | | | | | | | | | | | |Камчатском крае, развитие |----------------------------+-----+-------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | |и поддержка систем |Кроме того, планируемые | | | | | | | | | | |автоматической фиксации |объемы обязательств | | | | | | | | | | |административных |федерального бюджета | | | | | | | | | | |правонарушений | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ". Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|