Расширенный поиск
Постановление Правительства Камчатского края от 13.10.2014 № 436-П| | |внебюджетных источников | | | | 617,95400 | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | | | 47 | 23 | 23 | 0,00000 | 352,60000 | 352,60000 | | | |внебюджетных источников | | | 805,20000 | 550,00000 | 550,00000 | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |Фонд поддержки детей, | | | 512,49600 | 512,49600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |находящихся в трудной | | | | | | | | | | | |жизненной ситуации | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |Фонд поддержки детей, | | | 11 | 11 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |находящихся в трудной | | | 903,76000 | 903,76000 | | | | | | | |жизненной ситуации | | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | |--+-------------------------+------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |1.|Подпрограмма 1 "Старшее |Всего | | | 179 | 33 | 36 | 36 | 35 | 36 | | |поколение в Камчатском | | | | 535,25540 | 944,09540 | 486,15000 | 897,26000 | 461,93000 | 745,82000 | | |крае" |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |Всего без учета | | | 178 | 33 | 36 | 36 | 35 | 36 | | | |планируемых объемов | | | 815,22740 | 754,42740 | 170,70000 | 737,90000 | 428,60000 | 723,60000 | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого| |031| 178 | 33 | 36 | 36 | 35 | 36 | | | |бюджета | | | 682,22740 | 621,42740 | 170,70000 | 737,90000 | 428,60000 | 723,60000 | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | |813|031| 620,00000 | 110,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 130,00000 | 130,00000 | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | |815|031| 157 | 28 | 31 | 31 | 32 | 33 | | | | | | | 758,02740 | 605,72740 | 297,00000 | 726,30000 | 417,00000 | 712,00000 | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | |816|031|7 846,00000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 614,00000 | 462,00000 | 590,00000 | 590,00000 | 590,00000 | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | |846|031|6 000,00000 | 2 | 2 | 2 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | 000,00000 | 000,00000 | 000,00000 | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | |847|031|6 458,20000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 291,70000 | 291,70000 | 291,60000 | 291,60000 | 291,60000 | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | 720,02800 | 189,66800 | 315,45000 | 159,36000 | 33,33000 | 22,22000 | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | | | 133,00000 | 133,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |внебюджетных источников | | | | | | | | | |--+-------------------------+------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |1.|Совершенствование |Всего | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |1.|нормативно-правового |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| |обеспечения социальной |Всего без учета | | | | | | | | | | |защищенности граждан |планируемых объемов | | | | | | | | | | |пожилого возраста в |обязательств | | | | | | | | | | |Камчатском крае |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого| | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных источников | | | | | | | | | |--+-------------------------+------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |1.|Укрепление социальной |Всего | | |3 934,67000 | 2 | 1 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |2.|защищенности граждан | | | | | 268,00000 | 666,67000 | | | | | |пожилого возраста в |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | |Камчатском крае |Всего без учета | | |3 768,00000 | 2 | 1 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |планируемых объемов | | | | 268,00000 | 500,00000 | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого| |031|3 635,00000 | 2 | 1 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |бюджета | | | | 135,00000 | 500,00000 | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | |815|031|1 635,00000 | 135,00000 | 1 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | 500,00000 | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | |846|031|6 000,00000 | 2 | 2 | 2 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | 000,00000 | 000,00000 | 000,00000 | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | 166,67000 | 0,00000 | 166,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств |815|031| 133,00000 | 133,00000 | | | | | | | |внебюджетных источников | | | | | | | | | |--+-------------------------+------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |1.|Проведение мероприятий, |Всего | | | 161 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | |3.|направленных на | | | | 899,58540 | 802,09540 | 087,48000 | 827,26000 | 521,93000 | 660,82000 | | |укрепление здоровья |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | |граждан пожилого возраста|Всего без учета | | | 161 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | | | |планируемых объемов | | | 346,22740 | 612,42740 | 938,70000 | 667,90000 | 488,60000 | 638,60000 | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого| |031| 161 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | | | |бюджета | | | 346,22740 | 612,42740 | 938,70000 | 667,90000 | 488,60000 | 638,60000 | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | |815|031| 154 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | | | | | | | 888,02740 | 320,72740 | 647,00000 | 376,30000 | 197,00000 | 347,00000 | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | |847|031|6 458,20000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 291,70000 | 291,70000 | 291,60000 | 291,60000 | 291,60000 | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | 553,35800 | 189,66800 | 148,78000 | 159,36000 | 33,33000 | 22,22000 | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных источников | | | | | | | | | |--+-------------------------+------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |1.|Совершенствование |Всего | | |3 311,00000 | 722,00000 | 570,00000 | 633,00000 | 678,00000 | 708,00000 | |4.|коммуникационных связей и|------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | |развитие |Всего без учета | | |3 311,00000 | 722,00000 | 570,00000 | 633,00000 | 678,00000 | 708,00000 | | |интеллектуального |планируемых объемов | | | | | | | | | | |потенциала граждан |обязательств | | | | | | | | | | |пожилого возраста |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого| |031|3 311,00000 | 722,00000 | 570,00000 | 633,00000 | 678,00000 | 708,00000 | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | |813|031| 620,00000 | 110,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 130,00000 | 130,00000 | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | |816|031|2 691,00000 | 612,00000 | 450,00000 | 503,00000 | 548,00000 | 578,00000 | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных источников | | | | | | | | | |--+-------------------------+------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |1.|Организация свободного |Всего | | |5 940,00000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |5.|времени и культурного | | | | | 102,00000 | 112,00000 | 187,00000 | 212,00000 | 327,00000 | | |досуга граждан пожилого |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | |возраста |Всего без учета | | |5 940,00000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |планируемых объемов | | | | 102,00000 | 112,00000 | 187,00000 | 212,00000 | 327,00000 | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого| |031|5 940,00000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |бюджета | | | | 102,00000 | 112,00000 | 187,00000 | 212,00000 | 327,00000 | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | |815|031| 785,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 170,00000 | 315,00000 | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | |816|031|5 155,00000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 002,00000 | 012,00000 | 087,00000 | 042,00000 | 012,00000 | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных источников | | | | | | | | | |--+-------------------------+------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |1.|Методическое и |Всего | | | 450,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 250,00000 | 50,00000 | 50,00000 | |6.|информационное |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| |сопровождение |Всего без учета | | | 450,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 250,00000 | 50,00000 | 50,00000 | | |Подпрограммы 1 |планируемых объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого| |031| 450,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 250,00000 | 50,00000 | 50,00000 | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | |815|031| 450,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 250,00000 | 50,00000 | 50,00000 | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных источников | | | | | | | | | |--+-------------------------+------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |2.|Подпрограмма 2 "Семья и |Всего | | | 62 | 27 | 10 | 10 | 6 | 8 | | |дети Камчатки" | | | | 288,00000 | 042,00000 | 247,00000 | 134,00000 | 835,00000 | 030,00000 | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |Всего без учета | | | 62 | 27 | 10 | 10 | 6 | 8 | | | |планируемых объемов | | | 288,00000 | 042,00000 | 247,00000 | 134,00000 | 835,00000 | 030,00000 | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого| | | 62 | 27 | 10 | 10 | 6 | 8 | | | |бюджета | | | 288,00000 | 042,00000 | 247,00000 | 134,00000 | 835,00000 | 030,00000 | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | |813|032|5 430,00000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 015,00000 | 215,00000 | 100,00000 | 000,00000 | 100,00000 | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | |815|032| 44 | 22 | 5 | 5 | 4 | 5 | | | | | | | 161,00000 | 594,00000 | 594,00000 | 594,00000 | 785,00000 | 594,00000 | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | |816|032|6 200,00000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 000,00000 | 300,00000 | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | |825|032|6 135,00000 | 2 | 2 | 2 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | 045,00000 | 045,00000 | 045,00000 | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | |847|032| 362,00000 | 88,00000 | 93,00000 | 95,00000 | 50,00000 | 36,00000 | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств |815|032| 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |внебюджетных источников | | | | | | | | | |--+-------------------------+------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |2.|Развитие и поддержка |Всего | | | 3810,00000 | 665,00000 | 865,00000 | 750,00000 | 750,00000 | 780,00000 | |1.|детей-сирот и детей, |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| |оставшихся без попечения |Всего без учета | | | 3810,00000 | 665,00000 | 865,00000 | 750,00000 | 750,00000 | 780,00000 | | |родителей |планируемых объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого| | | 3810,00000 | 665,00000 | 865,00000 | 750,00000 | 750,00000 | 780,00000 | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | |813|032| 3030,00000 | 515,00000 | 715,00000 | 600,00000 | 600,00000 | 600,00000 | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | |815|032| 780,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 180,00000 | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных источников | | | | | | | | | |--+-------------------------+------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |2.|Профилактика семейного |Всего | | | 7392,00000 |1314,00000 |1664,00000 |1664,00000 |1370,00000 |1380,00000 | |2.|неблагополучия, детской |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| |безнадзорности, развитие |Всего без учета | | | 7392,00000 |1314,00000 |1664,00000 |1664,00000 |1370,00000 |1380,00000 | | |инновационных технологий |планируемых объемов | | | | | | | | | | |и форм профилактики |обязательств | | | | | | | | | | |детской безнадзорности |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого| | | 7392,00000 |1314,00000 |1664,00000 |1664,00000 |1370,00000 |1380,00000 | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | |813|032| 2400,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 400,00000 | 500,00000 | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | |815|032|21992,00000 |17814,0000 |1164,00000 |1164,00000 | 970,00000 | 880,00000 | | | | | | | | 0 | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных источников | | | | | | | | | |--+-------------------------+------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |2.|Укрепление социального |Всего | | |33101,00000 |7813,00000 |7518,00000 |7520,00000 |4550,00000 |5700,00000 | |3.|института семьи, |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| |пропаганда положительных |Всего без учета | | |33101,00000 |7813,00000 |7518,00000 |7520,00000 |4550,00000 |5700,00000 | | |семейных традиций и |планируемых объемов | | | | | | | | | | |семейных ценностей, |обязательств | | | | | | | | | | |формирование |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | |ответственного |за счет средств | | | | | | | | | | |родительства |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого| | |33101,00000 |7813,00000 |7518,00000 |7520,00000 |4550,00000 |5700,00000 | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | |815|032|20404,00000 |4380,00000 |4080,00000 |4080,00000 |3500,00000 |4364,00000 | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | |816|032| 6200,00000 |1300,00000 |1300,00000 |1300,00000 |1000,00000 |1300,00000 | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | |825|032| 6135,00000 |2045,00000 |2045,00000 |2045,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | |847|032| 362,00000 | 88,00000 | 93,00000 | 95,00000 | 50,00000 | 36,00000 | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств |815|032| 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | |внебюджетных источников | | | | | | | | | |--+-------------------------+------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |2.|Патриотическое воспитание|Всего | | | 985,00000 | 250,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 165,00000 | 170,00000 | |4.|детей, находящихся в |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| |трудной жизненной |Всего без учета | | | 985,00000 | 250,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 165,00000 | 170,00000 | | |ситуации |планируемых объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого| | | 985,00000 | 250,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 165,00000 | 170,00000 | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | |815|032| 985,00000 | 250,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 165,00000 | 170,00000 | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных источников | | | | | | | | | |--+-------------------------+------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |3.|Подпрограмма 3 "Меры |Всего | | | 22 093 | 3 964 | 4 190 | 4 424 | 4 642 | 4 871 | | |социальной поддержки | | | | 829,85133 | 919,50660 | 535,60000 | 388,90000 | 753,34200 | 232,50273 | | |отдельных категорий |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | |граждан в Камчатском |Всего без учета |815|033| 19 277 | 3 964 | 4 190 | 4 424 | 3 268 | 3 428 | | |крае" |планируемых объемов | | | 206,05209 | 919,50660 | 535,60000 | 388,90000 | 780,67850 | 581,36699 | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств |815|033| 3 719 | 1 152 | 1 258 | 1 308 | 0,00000 | 0,00000 | | | |федерального бюджета | | | 341,30000 | 337,70000 | 791,00000 | 212,60000 | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств |815|033| 2 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 373 | 1 442 | | | |федерального бюджета | | | 918,59924 | | | | 620,06350 | 298,53574 | | | |(планируемые объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | |за счет средств краевого| |033| 15 556 | 2 810 | 2 931 | 3 116 | 3 268 | 3 428 | | | |бюджета | | | 081,69809 | 798,75260 | 744,60000 | 176,30000 | 780,67850 | 581,36699 | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | |815|033| 15 507 | 2 761 | 2 931 | 3 116 | 3 268 | 3 428 | | | | | | | 023,97809 | 741,03260 | 744,60000 | 176,30000 | 780,67850 | 581,36699 | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | | |810|033| 49 | 49 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 057,72000 | 057,72000 | | | | | | | |------------------------+---+---+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|