Расширенный поиск
Постановление Правительства Камчатского края от 03.12.2014 № 500-П ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
03.12.2014 №500-П г. Петропавловск-Камчатский "О внесении изменений в государственную программу
Камчатского края "Развитие экономики и
внешнеэкономической деятельности Камчатского края
на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №521-П" ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в государственную программу Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского
края на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства
Камчатского края от 29.11.2013 №521-П, изменения согласно приложению. 2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. Первый вице-губернатор Камчатского края Д. Ю. Латышев
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 03.12.2014 №500-П Изменения
в государственную программу Камчатского края
"Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №521-П (далее - Программа)
1. В Программе
1) в паспорте:
а) раздел "Участники Программы"дополнить словами "Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края"; б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции: -------------------------------------------------- |"Объемы бюджетных ас-|общий объем финансирования| |сигнований Программы |Программы в 2014-2018| | |годах со-| | |ставит24164778,70953тыс. | | |рублей, в том числе за| | |счет средств: | | |федерального бюджета (по| | |согласованию) -| | |96 603,44451 тыс. рублей,| | |в том числе остатки про-| | |шлых лет по соглашениям с| | |Минэкономразвития России| | |от 21.08.2013 и №045-МБ-13|
| |и от 08.10.2013 №117-МБ-| | |13-36 254,16451 тыс.| | |рублей, а также субсидии,| | |предоставляемые в 2014| | |году - 60 349,28000 тыс.| | |рублей, из них по годам: | | |2014 год -96 603,44451тыс.|
| |рублей; | | |2015 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |2016 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |2017 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |2018 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |краевого бюджета -| | |22 529 935,26502 тыс.| | |рублей, из них по годам: | | |2014 год -| | |4 052 727,04502тыс. | | |рублей; | | |2015 год - 4 458 443,28900|
| |тыс. рублей; | | |2016 год - 4 493 015,80400|
| |тыс. рублей; | | |2017 год - 4 760330,06350| | |тыс. рублей; | | |2018 год - 4 765419,06350| | |тыс. рублей. | | |местных бюджетов(по| | |согласованию) -| | |36 200,00000 тыс. рублей,| | |из них по годам: | | |2014 год - 5 200,00000| | |тыс. рублей; | | |2015 год - 7 000,00000| | |тыс. рублей; | | |2016 год - 8 000,00000| | |тыс. рублей; | | |2017 год - 8 000,00000| | |тыс. рублей; | | |2018 год - 8 000,00000| | |тыс. рублей; | | |внебюджетных источников| | |(по согласованию) - 1 502| | |040,00000 тыс. рублей, из| | |них по годам: | | |2014 год - 280 008,00000| | |тыс. рублей; | | |2015 год - 298 008,00000| | |тыс. рублей; | | |2016 год - 308 008,00000| | |тыс. рублей; | | |2017 год - 308 008,00000| | |тыс. рублей; | | |2018 год- 308 008,00000 | | |тыс. рублей."; | | | | -------------------------------------------------- 2) часть 2.6 раздела 2 "Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции: "2.6. Объем финансирования Программы в 2014-2018 годах составит
-24164778,70953 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 96 603,44451тыс. рублей, в том числе остатки прошлых лет по соглашениям с Минэкономразвития России от 21.08.2013 и №045-МБ-13 и от 08.10.2013 №117-МБ-13-36 254,16451тыс. рублей, а также субсидии, предоставляемые в 2014 году - 60 349,28000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год -96 603,44451тыс. рублей
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета -22 529 935,26502 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 4 052 727,04502тыс. рублей;
2015 год - 4 458 443,28900 тыс. рублей;
2016 год - 4 493 015,80400 тыс. рублей;
2017 год - 4 760 330,06350 тыс. рублей;
2018 год - 4 765 419,06350 тыс. рублей.
местных бюджетов (по согласованию) - 36 200,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 5 200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 7 000,00000 тыс. рублей;
2016 год - 8 000,00000 тыс. рублей;
2017 год - 8 000,00000 тыс. рублей;
2018 год - 8 000,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников(по согласованию) - 1 502 040,00000 тыс.
рублей, из них по годам: 2014 год - 280 008,00000 тыс. рублей;
2015 год - 298 008,00000 тыс. рублей;
2016 год - 308 008,00000 тыс. рублей;
2017 год - 308 008,00000 тыс. рублей;
2018 год - 308 008,00000 тыс. рублей.";
2. В подпрограмме 1 "Формирование благоприятной инвестиционной
среды":
1) в паспорте:
а) раздел "Участники подпрограммы" дополнить словами "Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края"; б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить
в следующей редакции: --------------------------------------------- |"Объемы бюджетных|Объем финансирования|
|ассигнований |подпрограммы в 2014-2018| |подпрограммы |годах за счет средств| | |краевого | | |бюджета составит -| | |622 713,17600тыс. рублей,|
| |из них по годам: | | |2014 год -| | |159 914,15600тыс. рублей;|
| |2015 год - 94 763,48000| | |тыс. рублей; | | |2016 год - 94 435,54000| | |тыс. рублей; | | |2017 год - 136 800,00000| | |тыс. рублей; | | |2018 год - 136 800,00000 |
| |тыс. рублей."; | | | | --------------------------------------------- 2) часть 2.10 раздела 2 "Цели, задачи подпрограммы, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы"изложить в следующей редакции: "2.10. Объем финансирования подпрограммы в 2014-2018 годах за счет средств краевого бюджета составит -622 713,17600 тыс. рублей,
из них по годам: 2014 год - 159 914,15600тыс. рублей;
2015 год - 94 763,48000 тыс. рублей;
2016 год - 94 435,54000 тыс. рублей;
2017 год - 136 800,00000 тыс. рублей;
2018 год - 136 800,00000 тыс. рублей.".
3. В подпрограмме 2 "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства": 1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта
изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------- |"Объемы бюджетных|общий объем финансирования| |ассигнований |подпрограммы в 2014-2018| |подпрограммы |годах составит| | |2 020 277,30451 тыс.| | |рублей, в том числе за| | |счет средств: | | |федерального бюджета (по| | |согласованию) -| | |96 254,16451 тыс. рублей,| | |в том числе остатки| | |прошлых лет по соглашениям|
| |с Минэкономразвития России|
| |от 21.08.2013 №045-МБ-13 и|
| |от 08.10.2013№117-МБ-13-| | |36 254,16451 тыс. рублей,| | |а также субсидии,| | |предоставляемые в 2014| | |году - 60 000,00000 тыс.| | |рублей, из них по годам: | | |2014 год -96 254,16451тыс.|
| |рублей; | | |2015 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |2016 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |2017 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |2018 год - 0,00000 тыс.| | |рублей; | | |краевого бюджета -| | |385 783,14000 тыс. рублей,|
| |из них по годам: | | |2014 год - 71 986,60000| | |тыс. рублей; | | |2015 год - 74 942,54000| | |тыс. рублей; | | |2016 год - 78 025,00000| | |тыс. рублей; | | |2017 год - 79 060,00000| | |тыс. рублей; | | |2018 год - 81 769,00000| | |тыс. рублей; | | |местных бюджетов (по| | |согласованию) -| | |36 200,00000 тыс. рублей,| | |из них по годам: | | |2014 год - 5 200,00000| | |тыс. рублей; | | |2015 год - 7 000,00000| | |тыс. рублей; | | |2016 год - 8 000,00000| | |тыс. рублей; | | |2017 год - 8 000,00000| | |тыс. рублей; | | |2018 год - 8 000,00000| | |тыс. рублей; | | |внебюджетных источников| | |(по согласованию) - 1 502| | |040,00000 тыс. рублей, из| | |них по годам: | | |2014 год - 280 008,00000| | |тыс. рублей; | | |2015 год - 298 008,00000| | |тыс. рублей; | | |2016 год - 308 008,00000| | |тыс. рублей; | | |2017 год - 308 008,00000| | |тыс. рублей; | | |2018 год - 308 008,00000 | | |тыс. рублей."; | | | | ---------------------------------------------- 2) часть 2.5 раздела 2 "Цели, задачи подпрограммы, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей
редакции: "2.5. Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2018 годах
составит 2 020 277,30451 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 96 254,16451 тыс. рублей, в том числе остатки прошлых лет по соглашениям с Минэкономразвития России от 21.08.2013№045-МБ-13 и от 08.10.2013№117-МБ-13-36 254,16451 тыс. рублей, а также субсидии, предоставляемые в 2014 году - 60 000,00 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 96 254,16451 тыс. рублей
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
краевого бюджета - 385 783,14000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 71 986,60000 тыс. рублей;
2015 год - 74 942,54000 тыс. рублей;
2016 год - 78 025,00000 тыс. рублей;
2017 год - 79 060,00000 тыс. рублей;
2018 год - 81 769,00000 тыс. рублей.
местных бюджетов (по согласованию) - 36 200,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 5 200,00000 тыс. рублей;
2015 год - 7 000,00000 тыс. рублей;
2016 год - 8 000,00000 тыс. рублей;
2017 год - 8 000,00000 тыс. рублей;
2018 год - 8 000,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 1 502 040,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 280 008,00000 тыс. рублей;
2015 год - 298 008,00000 тыс. рублей;
2016 год - 308 008,00000 тыс. рублей;
2017 год - 308 008,00000 тыс. рублей;
2018 год - 308 008,00000 тыс. рублей.";
3) в разделе 3 "Обобщенная характеристика основных мероприятий,
реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае": а) часть 3.2. дополнить словами ", а также создание промышленных парков"; б) в части 3.3.2:
в пункте 2 после слов "муниципальной программы" дополнить словами "(за исключением мероприятий по созданию промышленных парков)";
дополнить пунктом 21следующего содержания:
"21) обязательное софинансирование мероприятий муниципальной программы по созданию промышленных парков за счет средств муниципального бюджета в размере не менее 20%;"; в) дополнить частями 3.3.21-3.3.22 следующего содержания:
"3.3.21 Дополнительными условиями предоставления и расходования
субсидии местным бюджетам по мероприятиям по созданию промышленных
парков являются: 1) наличие правоустанавливающих документов муниципального образования в Камчатском крае на земельный участок, предполагаемый
для использования в целях создания промышленного парка; 2) наличие концепции создания промышленного парка;
3) наличие предварительных и (или) заключенных соглашений (соглашений о намерениях) с субъектами малого и среднего предпринимательства (потенциальными резидентами промышленного парка), подтверждающих, намерения о размещении производств резидентов промышленного парка. 3.3.22. Средства субсидии краевого бюджета направляются на софинансирование следующих мероприятий по созданию промышленных парков: 1) разработка проекта планировки территории с проектом межевания промышленного парка; 2) разработка проектной документации на создание или развитие энергетической и транспортной инфраструктуры промышленного парка; 3) создание или развитие энергетической и транспортной инфраструктуры промышленного парка.". 4. В подпрограмме 4 "Обеспечение доступности энергетических ресурсов": 1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта
изложить в следующей редакции:
---------------------------------------------- |"Объемы бюджетных|Объем финансирования под-|
|ассигнований |программы в 2014-2018| |подпрограммы |годах за счет средств| | |краевого бюджета составит| | |- 19 975 191,76877 тыс.| | |рублей, из них по годам: | | |2014 год - 3 538| | |073,14577тыс. рублей; | | |2015 год - 4 018 021,47900|
| |тыс. рублей; | | |2016 год - 4 043 255,38400|
| |тыс. рублей; | | |2017 год - 4 187 920,88000|
| |тыс. рублей; | | |2018 год - 4 187 920,88000|
| |тыс. рублей."; | | | | ---------------------------------------------- 2) часть 2.6 раздела 2 "Цели, задачи подпрограммы, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы"изложить в следующей редакции: "2.6. Объем финансирования подпрограммы в 2014-2018 годах за счет средств краевого бюджета составит - 19 975 191,76877 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 3 538 073,14577тыс. рублей;
2015 год - 4 018 021,47900 тыс. рублей;
2016 год - 4 043 255,38400 тыс. рублей;
2017 год - 4 187 920,88000 тыс. рублей;
2018 год - 4 187 920,88000 тыс. рублей.".
5. В подпрограмме 5 "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления и доступности государственных услуг в Камчатском крае": 1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта
изложить в следующей редакции: --------------------------------------------- |"Объемы бюджетных|Объем финансирования под-| |ассигнований |программы в 2014-2018| |подпрограммы |годах за счет средств| | |краевого | | |бюджета составит -| | |1 027 797,85325 тыс.| | |рублей, из них по годам: |
| |2014 год -| | |184 397,64325тыс. рублей;|
| |2015 год - 168 726,830000|
| |тыс. рублей; | | |2016 год - 176 871,38000| | |тыс. рублей; | | |2017 год - 247 711,00000| | |тыс. рублей; | | |2018 год - 250 091,00000 |
| |тыс. рублей."; | | | | --------------------------------------------- 2) в разделе 2 "Цели, задачи подпрограммы, сроки и механизмы ее
реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы": а) пункты 2-3части 2.3 изложить в следующей редакции:
"2) обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Камчатском крае. В данном мероприятии предусмотрены расширение перечня государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу "одного окна", в том числе в МФЦ, путем заключения соглашений о взаимодействии при предоставлении государственных и муниципальных услуг с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Камчатского края, органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае. 3) совершенствование деятельности многофункционального центра предоставления государственных услуг, развитие его территориальной
сети. В данном мероприятии развитие территориальной сети существующего МФЦ путем открытия дополнительных филиалов (офисов) в населенных пунктах Камчатского края, в соответствии с фирменным стилем "Мои документы". Приведение к единому стилю существующих филиалов (офисов) МФЦ. Внедрение современных информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МФЦ."; б) часть 2.4 изложить в следующей редакции:
"2.4. Объем финансирования подпрограммы в 2014-2018 годах за счет средств краевого бюджета составит - 1 027 797,85325 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 184 397,64325 тыс. рублей;
2015 год - 168 726,830000 тыс. рублей;
2016 год - 176 871,38000 тыс. рублей;
2017 год - 247 711,00000 тыс. рублей;
2019 год - 250 091,00000 тыс. рублей.".
6. В подпрограмме 6 "Обеспечение реализации государственной программы": 1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта
изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------- |"Объемы бюджетных|Объем финансирования под-|
|ассигнований |программы в 2014-2018| |подпрограммы |годах за счет средств| | |краевого | | |бюджета составит -| | |481 374,26700 тыс. рублей,|
| |из них по годам: | | |2014 год -| | |96 507,70000тыс. рублей; | | |2015 год - 96 095,10000| | |тыс. рублей; | | |2016 год - 91 095,10000| | |тыс. рублей; | | |2017 год - 98 838,18350| | |тыс. рублей; | | |2018 год - 98 838,18350 | | |тыс. рублей."; | | | | ---------------------------------------------- 2) в разделе 2 "Цели, задачи подпрограммы, сроки и механизмы, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы": а) в наименовании слова "задачи подпрограммы сроки и механизмы"
заменить словами "задачи подпрограммы, сроки и механизмы ее реализации" б) часть 2.4 изложить в следующей редакции: "2.4. Объем финансирования подпрограммы в 2014-2018 годах за счет средств краевого бюджета составит -481 374,26700 тыс. рублей,
из них по годам: 2014 год - 96 507,70000тыс. рублей;
2015 год - 96 095,10000 тыс. рублей;
2016 год - 91 095,10000 тыс. рублей;
2017 год - 98 838,18350 тыс. рублей;
2018 год - 98 838,18350 тыс. рублей.".
7. В пункте 5.2. таблицы 2 слова "Организация предоставления" заменить словами "Обеспечение предоставления". 8. В таблице 3:
1) в графе 4 пункта 4.1.1. цифры "3 225 589,93"заменить цифрами
"3 360820,15"; 2) в графе 4 пункта 4.1.2. цифры "125 000,00" заменить цифрами "119 000,00". 9. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:
Таблица 5 Финансовое обеспечение реализации государственной программы
Камчатского края
"Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы"
тыс. руб.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |№п/| Наименование | | Код | Объем средств на реализацию программы | | п | государственной про- | | бюджетной | | | |граммы/подпрограммы/меро-| |классификац-| | | | приятия | | ии | | | | | |------------+-------------------------------------------------------------------------------| | | | |ГРБС | ЦСР | ВСЕГО | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | | | * | | | | | | | |---+-------------------------+--------------------------------+-----+------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |-----------------------------+--------------------------------+------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |Развитие экономики и |Всего, в том числе: | | 24 164| 4 434| 4 763| 4 809| 5 076|5 081 427,06350| |внешнеэкономической | | | 778,70953| 538,48953| 451,28900| 023,80400| 338,06350| | |деятельности Камчатского края|--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|на 2014-2018 годы |за счет средств федерального | | 96 603,44451| 96| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |бюджета** | | | 603,44451| | | | | | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |в том числе остатки прошлых лет | | 36 254,16451| 36| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |по соглашениям с | | | 254,16451| | | | | | |Минэкономразвития России от 21 | | | | | | | | | |08 2013 №045-МБ-13 и от | | | | | | | | | |08.10.2013 №117-МБ-13 | | | | | | | | | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |субсидии, предоставляемые в 2014| | 60 349,28000| 60| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |году | | | 349,28000| | | | | | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |за счет средств краевого бюджета| | 22 529| 4 052| 4 458| 4 493| 4 760|4 765 419,06350| | | | | 935,26502| 727,04502| 443,28900| 015,80400| 330,06350| | | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |за счет средств местных бюджетов| | 36 200,00000|5 200,00000|7 000,00000|8 000,00000|8 000,00000| 8 000,00000| | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |фондов | | | | | | | | | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |за счет средств внебюджетных | |1 502 040,00000| 280| 298| 308| 308| 308 008,00000| | |источников | | | 008,00000| 008,00000| 008,00000| 008,00000| | | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |Кроме того планируемые объемы | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |обязательств федерального | | | | | | | | | |бюджета *** | | | | | | | | |-----------------------------+--------------------------------+------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |1. |Подпрограмма 1 |Всего, в том числе: | 843 | 13 1 | 622 713,17600| 159| 94| 94| 136| 136 800,00000| | |Формирование | | 822 | 13 1 | | 914,15600| 763,48000| 435,54000| 800,00000| | | |благоприятной |--------------------------------| | |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |инвестиционной среды |за счет средств федерального | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета | | | | | | | | | | | |--------------------------------| | |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого бюджета| | | 622 713,17600| 159| 94| 94| 136| 136 800,00000| | | | | | | | 914,15600| 763,48000| 435,54000| 800,00000| | | | |--------------------------------| | |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных бюджетов| | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |--------------------------------| | |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |фондов | | | | | | | | | | | |--------------------------------| | |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |источников | | | | | | | | | | | |--------------------------------| | |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |---+-------------------------+--------------------------------+------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |1.1|Разработка и реализация |Всего, в том числе: | | 87 000,00000|6 200,00000| 17| 17| 22| 22 700,00000| |. |системных мер, | | | | | 700,00000| 700,00000| 700,00000| | | |направленных на |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |улучшение условий |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | |ведения инвестиционной |бюджета | | | | | | | | | |деятельности |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого бюджета| | 87 000,00000|6 200,00000| 17| 17| 22| 22 700,00000| | | | | | | | 700,00000| 700,00000| 700,00000| | | | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных бюджетов| | 0,00000| | | | | | | | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы | | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+--------------------------------+------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |1.2|Обеспечение работы |Всего, в том числе: | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| |. |институтов, со- | | | | | | | | | | |действующих |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |инвестиционной дея- |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | |тельности и привлечению |бюджета | | | | | | | | | |инвесторов |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого бюджета| | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных бюджетов| | 0,00000| | | | | | | | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы | | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+--------------------------------+------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |1.3|Развитие государственно- |Всего, в том числе: | | 175 940,00000|9 500,00000| 32| 31| 51| 51 000,00000| |. |частного партнерства | | | | | 795,00000| 645,00000| 000,00000| | | | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого бюджета| | 175 940,00000|9 500,00000| 32| 31| 51| 51 000,00000| | | | | | | | 795,00000| 645,00000| 000,00000| | | | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных бюджетов| | 0,00000| | | | | | | | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы | | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+--------------------------------+------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |1.4|Формирование и |Всего, в том числе: | | 359 773,17600| 144| 44| 45| 63| 63 100,00000| |. |продвижение инве- | | | | 214,15600| 268,48000| 090,54000| 100,00000| | | |стиционного имиджа |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |Камчатского края |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого бюджета| | 359 773,17600| 144| 44| 45| 63| 63 100,00000| | | | | | | 214,15600| 268,48000| 090,54000| 100,00000| | | | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных бюджетов| | 0,00000| | | | | | | | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы | | 0,00000| | | | | | | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+--------------------------------+------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2. |Подпрограмма 2 Развитие |Всего, в том числе: | 843 | 13 2 |2 020 277,30451| 453| 379| 394| 395| 397 777,00000| | |субъектов малого и | | | | | 448,76451| 950,54000| 033,00000| 068,00000| | | |среднего предприни- |--------------------------------| | |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |мательства |за счет средств федерального | | | 96 254,16451| 96| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |бюджета | | | | 254,16451| | | | | | | |--------------------------------| | |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |в том числе остатки прошлых лет | | | 36 254,16451| 36| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |по соглашениям с | | | | 254,16451| | | | | | | |Минэкономразвития России от | | | | | | | | | | | |21.08.2013 №045-МБ-13 и | | | | | | | | | | | |08.10.2013 №117-МБ-13 | | | | | | | | | | | |--------------------------------| | |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |субсидии, предоставляемые в 2014| | | 60 000,00000| 60| | | | | | | |году | | | | 000,00000| | | | | | | |--------------------------------| | |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого бюджета| | | 385 783,14000| 71| 74| 78| 79| 81 769,00000| | | | | | | | 986,60000| 942,54000| 025,00000| 060,00000| | | | |--------------------------------| | |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных бюджетов| | | 36 200,00000|5 200,00000|7 000,00000|8 000,00000|8 000,00000| 8 000,00000| | | |--------------------------------| | |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |фондов | | | | | | | | | | | |--------------------------------| | |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | |1 502 040,00000| 280| 298| 308| 308| 308 008,00000| | | |источников | | | | 008,00000| 008,00000| 008,00000| 008,00000| | | | |--------------------------------| | |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы | | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |---+-------------------------+--------------------------------+------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2.1|Оказание мер |Всего, в том числе: | |2 020 277,30451| 453| 379| 394| 395| 397 777,00000| |. |государственной под- | | | | 448,76451| 950,54000| 033,00000| 068,00000| | | |держки субъектам малого |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |и среднего |за счет средств федерального | | 96 254,16451| 96| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | |предпринимательства |бюджета | | | 254,16451| | | | | | | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |в том числе остатки прошлых лет | | 36 254,16451| 36| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |по соглашениям с | | | 254,16451| | | | | | | |Минэкономразвития России от 21 | | | | | | | | | | |08 2013 №045-МБ-13 и от | | | | | | | | | | |08.10.2013 №117-МБ-13 | | | | | | | | | | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |субсидии, предоставляемые в 2014| | 60 000,00000| 60| | | | | | | |году | | | 000,00000| | | | | | | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого бюджета| | 385 783,14000| 71| 74| 78| 79| 81 769,00000| | | | | | | 986,60000| 942,54000| 025,00000| 060,00000| | | | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных бюджетов| | 36 200,00000|5 200,00000|7 000,00000|8 000,00000|8 000,00000| 8 000,00000| | | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |фондов | | | | | | | | | | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств внебюджетных | |1 502 040,00000| 280| 298| 308| 308| 308 008,00000| | | |источников | | | 008,00000| 008,00000| 008,00000| 008,00000| | | | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |Кроме того планируемые объемы | | 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| 0,00000| | | |обязательств федерального | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |---+-------------------------+--------------------------------+------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| |2.1|Консультационная |Всего, в том числе: | | 3 106,18600| 606,18600| 500,00000| 600,00000| 700,00000| 700,00000| |.1.|поддержка субъектам | | | | | | | | | | |малого и среднего |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | |предпринимательства |за счет средств федерального | | 0,00000| | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств краевого бюджета| | 3 106,18600| 606,18600| 500,00000| 600,00000| 700,00000| 700,00000| | | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| | | |за счет средств местных бюджетов| | 0,00000| | | | | | | | |--------------------------------| |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|