Расширенный поиск

Постановление Правительства Камчатского края от 03.12.2014 № 500-П

 

 

 

 

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

                           ПРАВИТЕЛЬСТВА
                         КАМЧАТСКОГО КРАЯ

 

 

03.12.2014 №500-П
г. Петропавловск-Камчатский

 

 

"О внесении    изменений     в
государственную      программу
Камчатского   края   "Развитие
экономики                    и
внешнеэкономической
деятельности Камчатского  края
на      2014-2018       годы",
утвержденную    постановлением
Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 №521-П"

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

    1. Внести  в   государственную   программу   Камчатского   края
"Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности  Камчатского
края на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением  Правительства
Камчатского  края  от   29.11.2013   №521-П,   изменения   согласно
приложению.
    2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней  после
дня  его   официального   опубликования   и   распространяется   на
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

 

 

Первый вице-губернатор
Камчатского края                                      Д. Ю. Латышев

 

 

 

                                         Приложение к постановлению
                                     Правительства Камчатского края
                                               от 03.12.2014 №500-П

 

 

                             Изменения
           в государственную программу Камчатского края
"Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского
края на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства
     Камчатского края от 29.11.2013 №521-П (далее - Программа)

 

 

    1. В Программе
    1) в паспорте:
    а) раздел "Участники Программы"дополнить словами  "Министерство
имущественных и земельных отношений Камчатского края";
    б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить  в
следующей редакции:

 

--------------------------------------------------
|"Объемы бюджетных ас-|общий объем финансирования|
|сигнований Программы |Программы   в    2014-2018|
|                     |годах                  со-|
|                     |ставит24164778,70953тыс.  |
|                     |рублей,  в  том  числе  за|
|                     |счет средств:             |
|                     |федерального  бюджета  (по|
|                     |согласованию)            -|
|                     |96 603,44451 тыс.  рублей,|
|                     |в том числе  остатки  про-|
|                     |шлых лет по соглашениям  с|
|                     |Минэкономразвития   России|
|                     |от 21.08.2013 и №045-МБ-13|
|                     |и от  08.10.2013  №117-МБ-|
|                     |13-36 254,16451       тыс.|
|                     |рублей, а также  субсидии,|
|                     |предоставляемые   в   2014|
|                     |году - 60  349,28000  тыс.|
|                     |рублей, из них по годам:  |
|                     |2014 год -96 603,44451тыс.|
|                     |рублей;                   |
|                     |2015 год  -  0,00000  тыс.|
|                     |рублей;                   |
|                     |2016 год  -  0,00000  тыс.|
|                     |рублей;                   |
|                     |2017 год  -  0,00000  тыс.|
|                     |рублей;                   |
|                     |2018 год  -  0,00000  тыс.|
|                     |рублей;                   |
|                     |краевого     бюджета     -|
|                     |22 529 935,26502      тыс.|
|                     |рублей, из них по годам:  |
|                     |2014         год         -|
|                     |4 052 727,04502тыс.       |
|                     |рублей;                   |
|                     |2015 год - 4 458 443,28900|
|                     |тыс. рублей;              |
|                     |2016 год - 4 493 015,80400|
|                     |тыс. рублей;              |
|                     |2017 год -  4 760330,06350|
|                     |тыс. рублей;              |
|                     |2018 год -  4 765419,06350|
|                     |тыс. рублей.              |
|                     |местных        бюджетов(по|
|                     |согласованию)            -|
|                     |36 200,00000 тыс.  рублей,|
|                     |из них по годам:          |
|                     |2014  год  -   5 200,00000|
|                     |тыс. рублей;              |
|                     |2015  год  -   7 000,00000|
|                     |тыс. рублей;              |
|                     |2016  год  -   8 000,00000|
|                     |тыс. рублей;              |
|                     |2017  год  -   8 000,00000|
|                     |тыс. рублей;              |
|                     |2018  год  -   8 000,00000|
|                     |тыс. рублей;              |
|                     |внебюджетных    источников|
|                     |(по согласованию) -  1 502|
|                     |040,00000 тыс. рублей,  из|
|                     |них по годам:             |
|                     |2014 год -  280  008,00000|
|                     |тыс. рублей;              |
|                     |2015 год -  298  008,00000|
|                     |тыс. рублей;              |
|                     |2016 год -  308  008,00000|
|                     |тыс. рублей;              |
|                     |2017 год -  308  008,00000|
|                     |тыс. рублей;              |
|                     |2018 год- 308 008,00000   |
|                     |тыс. рублей.";            |
|                     |                          |
--------------------------------------------------
    2) часть  2.6  раздела  2  "Цели,  задачи  Программы,  сроки  и
механизмы ее реализации" изложить в следующей редакции:
    "2.6. Объем финансирования Программы в 2014-2018 годах составит
-24164778,70953 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
    федерального  бюджета  (по  согласованию)  -   96 603,44451тыс.
рублей,  в  том  числе  остатки  прошлых  лет  по   соглашениям   с
Минэкономразвития России от 21.08.2013 и №045-МБ-13 и от 08.10.2013
№117-МБ-13-36 254,16451тыс.    рублей,    а     также     субсидии,
предоставляемые в 2014 году - 60 349,28000 тыс. рублей, из  них  по
годам:
    2014 год -96 603,44451тыс. рублей
    2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
    2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
    2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
    2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
    краевого бюджета  -22 529 935,26502  тыс.  рублей,  из  них  по
годам:
    2014 год - 4 052 727,04502тыс. рублей;
    2015 год - 4 458 443,28900 тыс. рублей;
    2016 год - 4 493 015,80400 тыс. рублей;
    2017 год - 4 760 330,06350 тыс. рублей;
    2018 год - 4 765 419,06350 тыс. рублей.
    местных бюджетов (по согласованию) - 36 200,00000 тыс.  рублей,
из них по годам:
    2014 год - 5 200,00000 тыс. рублей;
    2015 год - 7 000,00000 тыс. рублей;
    2016 год - 8 000,00000 тыс. рублей;
    2017 год - 8 000,00000 тыс. рублей;
    2018 год - 8 000,00000 тыс. рублей;
    внебюджетных источников(по согласованию) - 1 502 040,00000 тыс.
рублей, из них по годам:
    2014 год - 280 008,00000 тыс. рублей;
    2015 год - 298 008,00000 тыс. рублей;
    2016 год - 308 008,00000 тыс. рублей;
    2017 год - 308 008,00000 тыс. рублей;
    2018 год - 308 008,00000 тыс. рублей.";

 

    2. В подпрограмме 1 "Формирование благоприятной инвестиционной
    среды":
    1) в паспорте:
    а) раздел   "Участники    подпрограммы"    дополнить    словами
"Министерство  имущественных  и  земельных  отношений   Камчатского
края";
    б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить
в следующей редакции:

 

---------------------------------------------
|"Объемы бюджетных|Объем      финансирования|
|ассигнований     |подпрограммы в  2014-2018|
|подпрограммы     |годах  за  счет   средств|
|                 |краевого                 |
|                 |бюджета    составит     -|
|                 |622 713,17600тыс. рублей,|
|                 |из них по годам:         |
|                 |2014        год         -|
|                 |159 914,15600тыс. рублей;|
|                 |2015 год  -  94 763,48000|
|                 |тыс. рублей;             |
|                 |2016 год  -  94 435,54000|
|                 |тыс. рублей;             |
|                 |2017 год -  136 800,00000|
|                 |тыс. рублей;             |
|                 |2018 год - 136 800,00000 |
|                 |тыс. рублей.";           |
|                 |                         |
---------------------------------------------
    2) часть 2.10 раздела 2 "Цели,  задачи  подпрограммы,  сроки  и
механизмы  ее  реализации,  характеристика  ведомственных   целевых
программ и основных мероприятий подпрограммы"изложить  в  следующей
редакции:
    "2.10. Объем финансирования подпрограммы в 2014-2018  годах  за
счет средств краевого бюджета составит -622 713,17600 тыс.  рублей,
из них по годам:
    2014 год - 159 914,15600тыс. рублей;
    2015 год - 94 763,48000 тыс. рублей;
    2016 год - 94 435,54000 тыс. рублей;
    2017 год - 136 800,00000 тыс. рублей;
    2018 год - 136 800,00000 тыс. рублей.".

 

    3. В подпрограмме  2  "Развитие  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства":
    1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта
изложить в следующей редакции:

 

----------------------------------------------
|"Объемы бюджетных|общий объем финансирования|
|ассигнований     |подпрограммы  в  2014-2018|
|подпрограммы     |годах             составит|
|                 |2 020 277,30451       тыс.|
|                 |рублей,  в  том  числе  за|
|                 |счет средств:             |
|                 |федерального  бюджета  (по|
|                 |согласованию)            -|
|                 |96 254,16451 тыс.  рублей,|
|                    том   числе    остатки|
|                 |прошлых лет по соглашениям|
|                 |с Минэкономразвития России|
|                 |от 21.08.2013 №045-МБ-13 и|
|                 |от   08.10.2013№117-МБ-13-|
|                 |36 254,16451 тыс.  рублей,|
|                      также      субсидии,|
|                 |предоставляемые   в   2014|
|                 |году -  60 000,00000  тыс.|
|                 |рублей, из них по годам:  |
|                 |2014 год -96 254,16451тыс.|
|                 |рублей;                   |
|                 |2015 год  -  0,00000  тыс.|
|                 |рублей;                   |
|                 |2016 год  -  0,00000  тыс.|
|                 |рублей;                   |
|                 |2017 год  -  0,00000  тыс.|
|                 |рублей;                   |
|                 |2018 год  -  0,00000  тыс.|
|                 |рублей;                   |
|                 |краевого     бюджета     -|
|                 |385 783,14000 тыс. рублей,|
|                 |из них по годам:          |
|                 |2014  год  -  71 986,60000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2015  год  -  74 942,54000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2016  год  -  78 025,00000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2017  год  -  79 060,00000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2018  год  -  81 769,00000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |местных    бюджетов    (по|
|                 |согласованию)            -|
|                 |36 200,00000 тыс.  рублей,|
|                 |из них по годам:          |
|                 |2014  год  -   5 200,00000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2015  год  -   7 000,00000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2016  год  -   8 000,00000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2017  год  -   8 000,00000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2018  год  -   8 000,00000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |внебюджетных    источников|
|                 |(по согласованию) -  1 502|
|                 |040,00000 тыс. рублей,  из|
|                 |них по годам:             |
|                 |2014 год -  280  008,00000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2015 год -  298  008,00000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2016 год -  308  008,00000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2017 год -  308  008,00000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2018 год - 308 008,00000  |
|                 |тыс. рублей.";            |
|                 |                          |
----------------------------------------------
    2) часть 2.5 раздела 2  "Цели,  задачи  подпрограммы,  сроки  и
механизмы  ее  реализации,  характеристика  ведомственных   целевых
программ и основных мероприятий подпрограммы" изложить в  следующей
редакции:
    "2.5. Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2018 годах
составит 2 020 277,30451 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
    федерального бюджета  (по  согласованию)  -  96 254,16451  тыс.
рублей,  в  том  числе  остатки  прошлых  лет  по   соглашениям   с
Минэкономразвития   России    от    21.08.2013№045-МБ-13    и    от
08.10.2013№117-МБ-13-36 254,16451 тыс. рублей,  а  также  субсидии,
предоставляемые в 2014 году - 60 000,00  тыс.  рублей,  из  них  по
годам:
    2014 год - 96 254,16451 тыс. рублей
    2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
    2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
    2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
    2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
    краевого бюджета - 385 783,14000 тыс. рублей, из них по годам:
    2014 год - 71 986,60000 тыс. рублей;
    2015 год - 74 942,54000 тыс. рублей;
    2016 год - 78 025,00000 тыс. рублей;
    2017 год - 79 060,00000 тыс. рублей;
    2018 год - 81 769,00000 тыс. рублей.
    местных бюджетов (по согласованию) - 36 200,00000 тыс.  рублей,
из них по годам:
    2014 год - 5 200,00000 тыс. рублей;
    2015 год - 7 000,00000 тыс. рублей;
    2016 год - 8 000,00000 тыс. рублей;
    2017 год - 8 000,00000 тыс. рублей;
    2018 год - 8 000,00000 тыс. рублей;
    внебюджетных источников (по  согласованию)  -  1 502  040,00000
тыс. рублей, из них по годам:
    2014 год - 280 008,00000 тыс. рублей;
    2015 год - 298 008,00000 тыс. рублей;
    2016 год - 308 008,00000 тыс. рублей;
    2017 год - 308 008,00000 тыс. рублей;
    2018 год - 308 008,00000 тыс. рублей.";
    3) в разделе 3 "Обобщенная характеристика основных мероприятий,
реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае":
    а) часть  3.2.  дополнить   словами   ",   а   также   создание
промышленных парков";
    б) в части 3.3.2:
    в пункте  2  после  слов  "муниципальной  программы"  дополнить
словами
    "(за исключением мероприятий по созданию промышленных парков)";
    дополнить пунктом 21следующего содержания:
    "21) обязательное  софинансирование  мероприятий  муниципальной
программы  по  созданию  промышленных  парков   за   счет   средств
муниципального бюджета в размере не менее 20%;";
    в) дополнить частями 3.3.21-3.3.22 следующего содержания:
    "3.3.21 Дополнительными условиями предоставления и расходования
субсидии местным бюджетам по мероприятиям по созданию  промышленных
парков являются:
    1) наличие   правоустанавливающих   документов   муниципального
образования в Камчатском крае на земельный участок,  предполагаемый
для использования в целях создания промышленного парка;
    2) наличие концепции создания промышленного парка;
    3) наличие  предварительных  и  (или)  заключенных   соглашений
(соглашений  о  намерениях)  с   субъектами   малого   и   среднего
предпринимательства   (потенциальными   резидентами   промышленного
парка),  подтверждающих,   намерения   о   размещении   производств
резидентов промышленного парка.
    3.3.22. Средства  субсидии  краевого  бюджета  направляются  на
софинансирование следующих  мероприятий  по  созданию  промышленных
парков:
    1) разработка  проекта   планировки   территории   с   проектом
межевания промышленного парка;
    2) разработка проектной документации на создание  или  развитие
энергетической и транспортной инфраструктуры промышленного парка;
    3) создание  или   развитие   энергетической   и   транспортной
инфраструктуры промышленного парка.".

 

    4. В подпрограмме  4  "Обеспечение  доступности  энергетических
ресурсов":
    1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта
    изложить в следующей редакции:

 

----------------------------------------------
|"Объемы бюджетных|Объем финансирования  под-|
|ассигнований     |программы   в    2014-2018|
|подпрограммы     |годах  за   счет   средств|
|                 |краевого бюджета  составит|
|                 |-  19 975  191,76877  тыс.|
|                 |рублей, из них по годам:  |
|                 |2014    год    -     3 538|
|                 |073,14577тыс. рублей;     |
|                 |2015 год - 4 018 021,47900|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2016 год - 4 043 255,38400|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2017 год - 4 187 920,88000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2018 год - 4 187 920,88000|
|                 |тыс. рублей.";            |
|                 |                          |
----------------------------------------------
    2) часть 2.6 раздела 2  "Цели,  задачи  подпрограммы,  сроки  и
механизмы  ее  реализации,  характеристика  ведомственных   целевых
программ и основных мероприятий подпрограммы"изложить  в  следующей
редакции:
    "2.6. Объем финансирования подпрограммы в  2014-2018  годах  за
счет средств краевого  бюджета  составит  -  19 975 191,76877  тыс.
рублей, из них по годам:
    2014 год - 3 538 073,14577тыс. рублей;
    2015 год - 4 018 021,47900 тыс. рублей;
    2016 год - 4 043 255,38400 тыс. рублей;
    2017 год - 4 187 920,88000 тыс. рублей;
    2018 год - 4 187 920,88000 тыс. рублей.".

 

    5. В  подпрограмме  5  "Снижение   административных   барьеров,
повышение качества  предоставления  и  доступности  государственных
услуг в Камчатском крае":
    1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта
изложить в следующей редакции:

 

---------------------------------------------
|"Объемы бюджетных|Объем финансирования под-|
|ассигнований     |программы   в   2014-2018|
|подпрограммы     |годах  за  счет   средств|
|                 |краевого                 |
|                 |бюджета    составит     -|
|                 |1 027 797,85325      тыс.|
|                 |рублей, из них по годам: |
|                 |2014        год         -|
|                 |184 397,64325тыс. рублей;|
|                 |2015 год - 168 726,830000|
|                 |тыс. рублей;             |
|                 |2016 год -  176 871,38000|
|                 |тыс. рублей;             |
|                 |2017 год -  247 711,00000|
|                 |тыс. рублей;             |
|                 |2018 год - 250 091,00000 |
|                 |тыс. рублей.";           |
|                 |                         |
---------------------------------------------
    2) в разделе 2 "Цели, задачи подпрограммы, сроки и механизмы ее
реализации,  характеристика  ведомственных   целевых   программ   и
основных мероприятий подпрограммы":
    а) пункты 2-3части 2.3 изложить в следующей редакции:
    "2) обеспечение предоставления государственных и  муниципальных
услуг по принципу "одного окна" в Камчатском крае.
    В   данном   мероприятии   предусмотрены   расширение   перечня
государственных  и  муниципальных  услуг,  предоставление   которых
организуется по принципу "одного окна", в том числе  в  МФЦ,  путем
заключения   соглашений   о   взаимодействии   при   предоставлении
государственных и муниципальных услуг с  территориальными  органами
федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами
государственной  власти   Камчатского   края,   органами   местного
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае.
    3) совершенствование деятельности  многофункционального  центра
предоставления государственных услуг, развитие его  территориальной
сети.
    В   данном   мероприятии    развитие    территориальной    сети
существующего МФЦ путем открытия дополнительных филиалов (офисов) в
населенных пунктах Камчатского края,  в  соответствии  с  фирменным
стилем "Мои документы". Приведение  к  единому  стилю  существующих
филиалов  (офисов)  МФЦ.   Внедрение   современных   информационных
технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг
в МФЦ.";
    б) часть 2.4 изложить в следующей редакции:
    "2.4. Объем финансирования подпрограммы в  2014-2018  годах  за
счет средств  краевого  бюджета  составит  -  1 027 797,85325  тыс.
рублей, из них по годам:
    2014 год - 184 397,64325 тыс. рублей;
    2015 год - 168 726,830000 тыс. рублей;
    2016 год - 176 871,38000 тыс. рублей;
    2017 год - 247 711,00000 тыс. рублей;
    2019 год - 250 091,00000 тыс. рублей.".

 

    6. В подпрограмме  6  "Обеспечение  реализации  государственной
программы":
    1) раздел "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта
изложить в следующей редакции:

 

----------------------------------------------
|"Объемы бюджетных|Объем финансирования  под-|
|ассигнований     |программы   в    2014-2018|
|подпрограммы     |годах  за   счет   средств|
|                 |краевого                  |
|                 |бюджета     составит     -|
|                 |481 374,26700 тыс. рублей,|
|                 |из них по годам:          |
|                 |2014         год         -|
|                 |96 507,70000тыс. рублей;  |
|                 |2015 год  -  96  095,10000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2016 год  -  91  095,10000|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2017 год  -  98  838,18350|
|                 |тыс. рублей;              |
|                 |2018 год - 98 838,18350   |
|                 |тыс. рублей.";            |
|                 |                          |
----------------------------------------------
    2) в разделе 2 "Цели, задачи подпрограммы, сроки  и  механизмы,
характеристика   ведомственных   целевых   программ   и    основных
мероприятий подпрограммы":
    а) в наименовании слова "задачи подпрограммы сроки и механизмы"
заменить  словами  "задачи  подпрограммы,  сроки  и  механизмы   ее
реализации"
    б) часть 2.4 изложить в следующей редакции:
    "2.4. Объем финансирования подпрограммы в  2014-2018  годах  за
счет средств краевого бюджета составит -481 374,26700 тыс.  рублей,
из них по годам:
    2014 год - 96 507,70000тыс. рублей;
    2015 год - 96 095,10000 тыс. рублей;
    2016 год - 91 095,10000 тыс. рублей;
    2017 год - 98 838,18350 тыс. рублей;
    2018 год - 98 838,18350 тыс. рублей.".

 

    7. В пункте 5.2. таблицы 2 слова  "Организация  предоставления"
заменить словами "Обеспечение предоставления".
    8. В таблице 3:
    1) в графе 4 пункта 4.1.1. цифры "3 225 589,93"заменить цифрами
"3 360820,15";
    2) в графе 4 пункта 4.1.2. цифры "125 000,00" заменить  цифрами
"119 000,00".
    9. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:

 

 

                                                          Таблица 5

 

 

    Финансовое обеспечение реализации государственной программы
                         Камчатского края
"Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского
                      края на 2014-2018 годы"

 

 

                                                          тыс. руб.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|№п/|      Наименование       |                                |    Код     |                     Объем средств на реализацию программы                     |
| п |  государственной про-   |                                | бюджетной  |                                                                               |
|   |граммы/подпрограммы/меро-|                                |классификац-|                                                                               |
|   |         приятия         |                                |     ии     |                                                                               |
|   |                         |                                |------------+-------------------------------------------------------------------------------|
|   |                         |                                |ГРБС | ЦСР  |     ВСЕГО     | 2014 год  | 2015 год  | 2016 год  | 2017 год  |   2018 год    |
|   |                         |                                |     |  *   |               |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+--------------------------------+-----+------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
| 1 |            2            |               3                |  4  |  5   |       6       |     7     |     8     |     9     |    10     |      11       |
|-----------------------------+--------------------------------+------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|Развитие экономики и         |Всего, в том числе:             |            |         24 164|      4 434|      4 763|      4 809|      5 076|5 081 427,06350|
|внешнеэкономической          |                                |            |      778,70953|  538,48953|  451,28900|  023,80400|  338,06350|               |
|деятельности Камчатского края|--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|на 2014-2018 годы            |за счет средств федерального    |            |   96 603,44451|         96|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|                             |бюджета**                       |            |               |  603,44451|           |           |           |               |
|                             |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|                             |в том числе остатки прошлых лет |            |   36 254,16451|         36|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|                             |по соглашениям с                |            |               |  254,16451|           |           |           |               |
|                             |Минэкономразвития России от 21  |            |               |           |           |           |           |               |
|                             |08 2013 №045-МБ-13 и от         |            |               |           |           |           |           |               |
|                             |08.10.2013 №117-МБ-13           |            |               |           |           |           |           |               |
|                             |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|                             |субсидии, предоставляемые в 2014|            |   60 349,28000|         60|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|                             |году                            |            |               |  349,28000|           |           |           |               |
|                             |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|                             |за счет средств краевого бюджета|            |         22 529|      4 052|      4 458|      4 493|      4 760|4 765 419,06350|
|                             |                                |            |      935,26502|  727,04502|  443,28900|  015,80400|  330,06350|               |
|                             |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|                             |за счет средств местных бюджетов|            |   36 200,00000|5 200,00000|7 000,00000|8 000,00000|8 000,00000|    8 000,00000|
|                             |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|                             |за счет средств внебюджетных    |            |        0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|                             |фондов                          |            |               |           |           |           |           |               |
|                             |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|                             |за счет средств внебюджетных    |            |1 502 040,00000|        280|        298|        308|        308|  308 008,00000|
|                             |источников                      |            |               |  008,00000|  008,00000|  008,00000|  008,00000|               |
|                             |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|                             |Кроме того планируемые объемы   |            |        0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|                             |обязательств федерального       |            |               |           |           |           |           |               |
|                             |бюджета ***                     |            |               |           |           |           |           |               |
|-----------------------------+--------------------------------+------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|1. |Подпрограмма 1           |Всего, в том числе:             | 843 | 13 1 |  622 713,17600|        159|         94|         94|        136|  136 800,00000|
|   |Формирование             |                                | 822 | 13 1 |               |  914,15600|  763,48000|  435,54000|  800,00000|               |
|   |благоприятной            |--------------------------------|     |      |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |инвестиционной среды     |за счет средств федерального    |     |      |        0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |бюджета                         |     |      |               |           |           |           |           |               |
|   |                         |--------------------------------|     |      |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств краевого бюджета|     |      |  622 713,17600|        159|         94|         94|        136|  136 800,00000|
|   |                         |                                |     |      |               |  914,15600|  763,48000|  435,54000|  800,00000|               |
|   |                         |--------------------------------|     |      |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных бюджетов|     |      |        0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |--------------------------------|     |      |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных    |     |      |        0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |фондов                          |     |      |               |           |           |           |           |               |
|   |                         |--------------------------------|     |      |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных    |     |      |        0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |источников                      |     |      |               |           |           |           |           |               |
|   |                         |--------------------------------|     |      |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы   |     |      |        0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |обязательств федерального       |     |      |               |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                         |     |      |               |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+--------------------------------+------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|1.1|Разработка и реализация  |Всего, в том числе:             |            |   87 000,00000|6 200,00000|         17|         17|         22|   22 700,00000|
|.  |системных мер,           |                                |            |               |           |  700,00000|  700,00000|  700,00000|               |
|   |направленных на          |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |улучшение условий        |за счет средств федерального    |            |        0,00000|           |           |           |           |               |
|   |ведения инвестиционной   |бюджета                         |            |               |           |           |           |           |               |
|   |деятельности             |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств краевого бюджета|            |   87 000,00000|6 200,00000|         17|         17|         22|   22 700,00000|
|   |                         |                                |            |               |           |  700,00000|  700,00000|  700,00000|               |
|   |                         |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных бюджетов|            |        0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных    |            |        0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |фондов                          |            |               |           |           |           |           |               |
|   |                         |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных    |            |        0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |источников                      |            |               |           |           |           |           |               |
|   |                         |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы   |            |        0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |обязательств федерального       |            |               |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                         |            |               |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+--------------------------------+------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|1.2|Обеспечение работы       |Всего, в том числе:             |            |        0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|.  |институтов, со-          |                                |            |               |           |           |           |           |               |
|   |действующих              |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |инвестиционной дея-      |за счет средств федерального    |            |        0,00000|           |           |           |           |               |
|   |тельности и привлечению  |бюджета                         |            |               |           |           |           |           |               |
|   |инвесторов               |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств краевого бюджета|            |        0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных бюджетов|            |        0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных    |            |        0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |фондов                          |            |               |           |           |           |           |               |
|   |                         |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных    |            |        0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |источников                      |            |               |           |           |           |           |               |
|   |                         |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы   |            |        0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |обязательств федерального       |            |               |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                         |            |               |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+--------------------------------+------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|1.3|Развитие государственно- |Всего, в том числе:             |            |  175 940,00000|9 500,00000|         32|         31|         51|   51 000,00000|
|.  |частного партнерства     |                                |            |               |           |  795,00000|  645,00000|  000,00000|               |
|   |                         |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств федерального    |            |        0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                         |            |               |           |           |           |           |               |
|   |                         |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств краевого бюджета|            |  175 940,00000|9 500,00000|         32|         31|         51|   51 000,00000|
|   |                         |                                |            |               |           |  795,00000|  645,00000|  000,00000|               |
|   |                         |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных бюджетов|            |        0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных    |            |        0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |фондов                          |            |               |           |           |           |           |               |
|   |                         |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных    |            |        0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |источников                      |            |               |           |           |           |           |               |
|   |                         |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы   |            |        0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |обязательств федерального       |            |               |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                         |            |               |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+--------------------------------+------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|1.4|Формирование и           |Всего, в том числе:             |            |  359 773,17600|        144|         44|         45|         63|   63 100,00000|
|.  |продвижение инве-        |                                |            |               |  214,15600|  268,48000|  090,54000|  100,00000|               |
|   |стиционного имиджа       |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |Камчатского края         |за счет средств федерального    |            |        0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                         |            |               |           |           |           |           |               |
|   |                         |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств краевого бюджета|            |  359 773,17600|        144|         44|         45|         63|   63 100,00000|
|   |                         |                                |            |               |  214,15600|  268,48000|  090,54000|  100,00000|               |
|   |                         |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных бюджетов|            |        0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных    |            |        0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |фондов                          |            |               |           |           |           |           |               |
|   |                         |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных    |            |        0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |источников                      |            |               |           |           |           |           |               |
|   |                         |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы   |            |        0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |обязательств федерального       |            |               |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                         |            |               |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+--------------------------------+------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|2. |Подпрограмма 2 Развитие  |Всего, в том числе:             | 843 | 13 2 |2 020 277,30451|        453|        379|        394|        395|  397 777,00000|
|   |субъектов малого и       |                                |     |      |               |  448,76451|  950,54000|  033,00000|  068,00000|               |
|   |среднего предприни-      |--------------------------------|     |      |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |мательства               |за счет средств федерального    |     |      |   96 254,16451|         96|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |бюджета                         |     |      |               |  254,16451|           |           |           |               |
|   |                         |--------------------------------|     |      |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |в том числе остатки прошлых лет |     |      |   36 254,16451|         36|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |по соглашениям с                |     |      |               |  254,16451|           |           |           |               |
|   |                         |Минэкономразвития России от     |     |      |               |           |           |           |           |               |
|   |                         |21.08.2013 №045-МБ-13 и         |     |      |               |           |           |           |           |               |
|   |                         |08.10.2013 №117-МБ-13           |     |      |               |           |           |           |           |               |
|   |                         |--------------------------------|     |      |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |субсидии, предоставляемые в 2014|     |      |   60 000,00000|         60|           |           |           |               |
|   |                         |году                            |     |      |               |  000,00000|           |           |           |               |
|   |                         |--------------------------------|     |      |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств краевого бюджета|     |      |  385 783,14000|         71|         74|         78|         79|   81 769,00000|
|   |                         |                                |     |      |               |  986,60000|  942,54000|  025,00000|  060,00000|               |
|   |                         |--------------------------------|     |      |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных бюджетов|     |      |   36 200,00000|5 200,00000|7 000,00000|8 000,00000|8 000,00000|    8 000,00000|
|   |                         |--------------------------------|     |      |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных    |     |      |        0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |фондов                          |     |      |               |           |           |           |           |               |
|   |                         |--------------------------------|     |      |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных    |     |      |1 502 040,00000|        280|        298|        308|        308|  308 008,00000|
|   |                         |источников                      |     |      |               |  008,00000|  008,00000|  008,00000|  008,00000|               |
|   |                         |--------------------------------|     |      |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы   |     |      |        0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |обязательств федерального       |     |      |               |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                         |     |      |               |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+--------------------------------+------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|2.1|Оказание мер             |Всего, в том числе:             |            |2 020 277,30451|        453|        379|        394|        395|  397 777,00000|
|.  |государственной под-     |                                |            |               |  448,76451|  950,54000|  033,00000|  068,00000|               |
|   |держки субъектам малого  |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |и среднего               |за счет средств федерального    |            |   96 254,16451|         96|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |предпринимательства      |бюджета                         |            |               |  254,16451|           |           |           |               |
|   |                         |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |в том числе остатки прошлых лет |            |   36 254,16451|         36|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |по соглашениям с                |            |               |  254,16451|           |           |           |               |
|   |                         |Минэкономразвития России от 21  |            |               |           |           |           |           |               |
|   |                         |08 2013 №045-МБ-13 и от         |            |               |           |           |           |           |               |
|   |                         |08.10.2013 №117-МБ-13           |            |               |           |           |           |           |               |
|   |                         |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |субсидии, предоставляемые в 2014|            |   60 000,00000|         60|           |           |           |               |
|   |                         |году                            |            |               |  000,00000|           |           |           |               |
|   |                         |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств краевого бюджета|            |  385 783,14000|         71|         74|         78|         79|   81 769,00000|
|   |                         |                                |            |               |  986,60000|  942,54000|  025,00000|  060,00000|               |
|   |                         |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных бюджетов|            |   36 200,00000|5 200,00000|7 000,00000|8 000,00000|8 000,00000|    8 000,00000|
|   |                         |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных    |            |        0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |фондов                          |            |               |           |           |           |           |               |
|   |                         |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств внебюджетных    |            |1 502 040,00000|        280|        298|        308|        308|  308 008,00000|
|   |                         |источников                      |            |               |  008,00000|  008,00000|  008,00000|  008,00000|               |
|   |                         |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |Кроме того планируемые объемы   |            |        0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|    0,00000|        0,00000|
|   |                         |обязательств федерального       |            |               |           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                         |            |               |           |           |           |           |               |
|---+-------------------------+--------------------------------+------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|2.1|Консультационная         |Всего, в том числе:             |            |    3 106,18600|  606,18600|  500,00000|  600,00000|  700,00000|      700,00000|
|.1.|поддержка субъектам      |                                |            |               |           |           |           |           |               |
|   |малого и среднего        |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |предпринимательства      |за счет средств федерального    |            |        0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |бюджета                         |            |               |           |           |           |           |               |
|   |                         |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств краевого бюджета|            |    3 106,18600|  606,18600|  500,00000|  600,00000|  700,00000|      700,00000|
|   |                         |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|
|   |                         |за счет средств местных бюджетов|            |        0,00000|           |           |           |           |               |
|   |                         |--------------------------------|            |---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------|


Информация по документу
Читайте также