Расширенный поиск

Постановление Правительства Камчатского края от 11.06.2015 № 209-П

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА

 КАМЧАТСКОГО КРАЯ

 

 

 

11.06.2015

209-П

 г. Петропавловск-Камчатский

 

О внесении изменений в Государственную программу Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №551-П

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1.  Внести в Государственную программу Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №551-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года, за исключением положений пункта 4 части 1, подпунктов «а» и «б» пункта 2, пунктов 3 и 4 части 3 приложения к настоящему постановлению.

3.  Положения пункта 4 части 1, абзацев четвертого и пятого подпункта «а», абзацев второго, пятого и шестого подпункта «б» пункта 2, пунктов 3 и 4 части 3 приложения к настоящему постановлению вступают в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

4.  Положения абзацев второго и третьего подпункта «а», абзацев третьего и четвертого подпункта «б» пункта 2 части 3 приложения к настоящему постановлению вступают в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникающие с 1 июля 2015 года.

 

 

Временно исполняющий обязанности

Губернатора Камчатского края                       В.И. Илюхин


Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

от

11.06.2015

209-П

 

 

 

Изменения

в Государственную программу Камчатского края

«Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края

от 29.11.2013 №551-П (далее – Программа)

 

         1. В Программе:

1)       раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных

ассигнований

Программы

 

объем финансирования Программы на 2014-2025 годы составляет 129 312 628,73008 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

1) федерального бюджета (по согласованию) – 51 185 954,47620 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 1 289 703,67620 тыс. рублей;

2015 год – 1 418 474,20000 тыс. рублей;

2016 год – 1 070 000,00000 тыс. рублей;

2017 год – 1 110 766,60000 тыс. рублей;

2018 год – 5 563 010,00000 тыс. рублей;

2019 год – 7 425 000,00000 тыс. рублей;

2020 год – 8 397 000,00000 тыс. рублей;

2021 год – 7 983 000,00000 тыс. рублей;

2022 год – 8 559 000,00000 тыс. рублей;

2023 год – 4 275 000,00000 тыс. рублей;

2024 год – 3 150 000,00000 тыс. рублей;

2025 год – 945 000,00000 тыс. рублей;

2) краевого бюджета – 77 497 757,86096 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 3 182 766,18840 тыс. рублей;

2015 год – 2 209 578,68671 тыс. рублей;

2016 год – 2 649 922,59041 тыс. рублей;

2017 год – 2 156 021,90810 тыс. рублей;

2018 год – 8 136 630,00864 тыс. рублей;

2019 год – 8 350 128,30387 тыс. рублей;

2020 год – 8 713 904,89081 тыс. рублей;

2021 год – 8 158 812,97933 тыс. рублей;

2022 год – 8 599 297,02633 тыс. рублей;

2023 год – 8 283 884,88496 тыс. рублей;

2024 год – 8 520 284,25224 тыс. рублей;

2025 год – 8 587 566,14116 тыс. рублей;

3) местных бюджетов (по согласованию) –

556 916,39292 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 42 128,29906 тыс. рублей;

2015 год – 46 118,02927 тыс. рублей;

2016 год – 55 813,51850 тыс. рублей;

2017 год – 31 596,70000 тыс. рублей;

2018 год – 114 218,84175 тыс. рублей;

2019 год – 115 771,78630 тыс. рублей;

2020 год – 107 103,38604 тыс. рублей;

2021 год – 21 586,07800 тыс. рублей;

2022 год – 22 579,75400 тыс. рублей;

2023 год – 0,00000 тыс. рублей;

2024 год – 0,00000 тыс. рублей;

2025 год – 0,00000 тыс. рублей;

4) внебюджетных источников (по согласованию) – 72 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. рублей;

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 9 000,00000 тыс. рублей;

2019 год – 9 000,00000 тыс. рублей;

2020 год – 9 000,00000 тыс. рублей;

2021 год – 9 000,00000 тыс. рублей;

2022 год – 9 000,00000 тыс. рублей;

2023 год – 9 000,00000 тыс. рублей;

2024 год – 9 000,00000 тыс. рублей;

2025 год – 9 000,00000 тыс. рублей

«;

2) в разделе 2 «Цели, задачи Программы сроки и механизмы ее реализации»:

а) в наименовании слова «задачи Программы сроки» заменить словами «задачи Программы, сроки»;

б) часть 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. Объем финансирования Программы на 2014-2025 годы составляет 129 312 628,73008 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

1) федерального бюджета (по согласованию) – 51 185 954,47620 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 1 289 703,67620 тыс. рублей;

2015 год – 1 418 474,20000 тыс. рублей;

2016 год – 1 070 000,00000 тыс. рублей;

2017 год – 1 110 766,60000 тыс. рублей;

2018 год – 5 563 010,00000 тыс. рублей;

2019 год – 7 425 000,00000 тыс. рублей;

2020 год – 8 397 000,00000 тыс. рублей;

2021 год – 7 983 000,00000 тыс. рублей;

2022 год – 8 559 000,00000 тыс. рублей;

2023 год – 4 275 000,00000 тыс. рублей;

2024 год – 3 150 000,00000 тыс. рублей;

2025 год – 945 000,00000 тыс. рублей;

2) краевого бюджета – 77 497 757,86096 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 3 182 766,18840 тыс. рублей;

2015 год – 2 209 578,68671 тыс. рублей;

2016 год – 2 649 922,59041 тыс. рублей;

2017 год – 2 156 021,90810 тыс. рублей;

2018 год – 8 136 630,00864 тыс. рублей;

2019 год – 8 350 128,30387 тыс. рублей;

2020 год – 8 713 904,89081 тыс. рублей;

2021 год – 8 158 812,97933 тыс. рублей;

2022 год – 8 599 297,02633 тыс. рублей;

2023 год – 8 283 884,88496 тыс. рублей;

2024 год – 8 520 284,25224 тыс. рублей;

2025 год – 8 587 566,14116 тыс. рублей;

3) местных бюджетов (по согласованию) – 556 916,39292 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 42 128,29906 тыс. рублей;

2015 год – 46 118,02927 тыс. рублей;

2016 год – 55 813,51850 тыс. рублей;

2017 год – 31 596,70000 тыс. рублей;

2018 год – 114 218,84175 тыс. рублей;

2019 год – 115 771,78630 тыс. рублей;

2020 год – 107 103,38604 тыс. рублей;

2021 год – 21 586,07800 тыс. рублей;

2022 год – 22 579,75400 тыс. рублей;

2023 год – 0,00000 тыс. рублей;

2024 год – 0,00000 тыс. рублей;

2025 год – 0,00000 тыс. рублей;

4) внебюджетных источников (по согласованию) – 72 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. рублей;

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 9 000,00000 тыс. рублей;

2019 год – 9 000,00000 тыс. рублей;

2020 год – 9 000,00000 тыс. рублей;

2021 год – 9 000,00000 тыс. рублей;

2022 год – 9 000,00000 тыс. рублей;

2023 год – 9 000,00000 тыс. рублей;

2024 год – 9 000,00000 тыс. рублей;

2025 год – 9 000,00000 тыс. рублей.»;

3) абзац третий раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:

«В рамках реализации настоящей Программы местным бюджетам могут предоставляться субсидии на реализацию мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и содержанию автомобильных дорог местного значения, а также другие межбюджетные трансферты в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.»;

4) раздел 8 «Методика оценки эффективности Программы» изложить в следующей редакции:

 

«8. Методика оценки эффективности Программы

 

8.1. Оценка эффективности Программы основывается на необходимости проведения оценок по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач Программы. Методика проведения оценки в рамках данного направления заключается в сопоставлении фактических значений показателей достижения целей и решения задач Программы с их плановыми значениями. Проведение оценки осуществляется согласно следующему алгоритму:

а) степень достижения цели и основных задач Программы по конкретному индикатору Программы определяется по формуле:

 

Сд =

Зф

Ч 100%

, где

Зп

 

Сд – степень достижения цели и основных задач Программы по конкретному индикатору Программы, %;

Зф – фактическое значение индикатора цели и задач Программы;

Зп – плановое значение индикатора цели и задач Программы;

б) показатель результативности реализации в целом по Программе определяется по формуле:

 

 С =

 Сд

, где

n

 

С – показатель результативности реализации в целом по Программе, %;

n – общее количество показателей (индикаторов), влияющих на достижение цели и задач Программы;

в) исходными данными для проведения расчетов являются сведения, представленные по результатам мониторинга реализации Программы;

г) для принятия решения о степени достижения целей и решения задач Программы используется следующая качественная шкала:

 

 

 

Численное значение показателя степени достижения целей и задач Программы С, в процентах

Качественная характеристика

80% d Сд

Достигнута

40% d Сд В 80%

Частично достигнута

 Сд В 40%

Не достигнута

«;

2) степень соответствия фактических затрат консолидированного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню. Проведение оценки осуществляется согласно следующему алгоритму:

а) показатель полноты использования бюджетных средств в целом по Программе определяется по формуле:

 

З =

Рф

Ч 100%

, где

Рп

 

З – показатель полноты использования бюджетных средств в целом по Программе;

Рффактические расходы консолидированного бюджета на реализацию Программы в соответствующем периоде;

Рпзапланированные консолидированным бюджетом расходы на реализацию Программы в соответствующем периоде;

б) исходными данными для проведения расчетов являются сведения, представленные по результатам мониторинга реализации Программы.

8.2. В целях оценки степени соответствия фактических затрат консолидированного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности (Р):

1) если значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств З равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат консолидированного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

2) если значение показателя результативности Р меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств З меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат консолидированного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

8.3. Расчет эффективности использования средств консолидированного бюджета на реализацию Программы производится по формуле:

 

Э =

З

, где

C

 

Э – показательно эффективности использования средств консолидированного бюджета;

З – показатель полноты использования бюджетных средств в целом по Программе;

C – показатель результативности реализации в целом по Программе.

8.4. В целях оценки эффективности использования средств консолидированного бюджета при реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

1) если значение показателя эффективности использования средств консолидированного бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

2) если значение показателя эффективности использования средств консолидированного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

3) если значение показателя эффективности использования средств консолидированного бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.».

2. В подпрограмме 1 «Развитие дорожного хозяйства»:

1)           раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» паспорта изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных

ассигнований

подпрограммы 1

общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 119 458 669,71155 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

1) федерального бюджета (по согласованию) – 51 185 954,47620 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 1 289 703,67620 тыс. рублей;

2015 год – 1 418 474,20000 тыс. рублей;

2016 год – 1 070 000,00000 тыс. рублей;

2017 год – 1 110 766,60000 тыс. рублей;

2018 год – 5 563 010,00000 тыс. рублей;

2019 год – 7 425 000,00000 тыс. рублей;

2020 год – 8 397 000,00000 тыс. рублей;

2021 год – 7 983 000,00000 тыс. рублей;

2022 год – 8 559 000,00000 тыс. рублей;

2023 год – 4 275 000,00000 тыс. рублей;

2024 год – 3 150 000,00000 тыс. рублей;

2025 год – 945 000,00000 тыс. рублей;

2) краевого бюджета – 67 741 008,88321 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 1 871 632,11825 тыс. рублей;

2015 год – 1 523 291,17655 тыс. рублей;

2016 год – 1 988 867,89041 тыс. рублей;

2017 год – 1 487 929,86810 тыс. рублей;

2018 год – 7 496 576,72947 тыс. рублей;

2019 год – 6 679 717,86300 тыс. рублей;

2020 год – 7 991 580,86043 тыс. рублей;

2021 год – 7 377 810,03600 тыс. рублей;

2022 год – 7 778 044,15700 тыс. рублей;

2023 год – 7 399 707,70100 тыс. рублей;

2024 год – 7 565 545,42400 тыс. рублей;

2025 год – 7 580 305,05900 тыс. рублей;

3) местных бюджетов (по согласованию) – 531 706,35214 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 38 541,55251 тыс. рублей;

2015 год – 29 494,73504 тыс. рублей;

2016 год – 53 313,51850 тыс. рублей;

2017 год – 29 096,70000 тыс. рублей;

2018 год – 114 218,84175 тыс. рублей;

2019 год – 115 771,78630 тыс. рублей;

2020 год – 107 103,38604 тыс. рублей;

2021 год – 21 586,07800 тыс. рублей;

2022 год – 22 579,75400 тыс. рублей;

2023 год – 0,00000 тыс. рублей;

2024 год – 0,00000 тыс. рублей;

2025 год – 0,00000 тыс. рублей

«;

2) часть 2.7 раздела 2 «Цели, задачи подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2.7. Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 119 458 669,71155 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

1) федерального бюджета (по согласованию) – 51 185 954,47620 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 1 289 703,67620 тыс. рублей;

2015 год – 1 418 474,20000 тыс. рублей;

2016 год – 1 070 000,00000 тыс. рублей;

2017 год – 1 110 766,60000 тыс. рублей;

2018 год – 5 563 010,00000 тыс. рублей;

2019 год – 7 425 000,00000 тыс. рублей;

2020 год – 8 397 000,00000 тыс. рублей;

2021 год – 7 983 000,00000 тыс. рублей;

2022 год – 8 559 000,00000 тыс. рублей;

2023 год – 4 275 000,00000 тыс. рублей;

2024 год – 3 150 000,00000 тыс. рублей;

2025 год – 945 000,00000 тыс. рублей;

2) краевого бюджета – 67 741 008,88321 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 1 871 632,11825 тыс. рублей;

2015 год – 1 523 291,17655 тыс. рублей;

2016 год – 1 988 867,89041 тыс. рублей;

2017 год – 1 487 929,86810 тыс. рублей;

2018 год – 7 496 576,72947 тыс. рублей;

2019 год – 6 679 717,86300 тыс. рублей;

2020 год – 7 991 580,86043 тыс. рублей;

2021 год – 7 377 810,03600 тыс. рублей;

2022 год – 7 778 044,15700 тыс. рублей;

2023 год – 7 399 707,70100 тыс. рублей;

2024 год – 7 565 545,42400 тыс. рублей;

2025 год – 7 580 305,05900 тыс. рублей;

3) местных бюджетов (по согласованию) – 531 706,35214 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 38 541,55251 тыс. рублей;

2015 год – 29 494,73504 тыс. рублей;

2016 год – 53 313,51850 тыс. рублей;

2017 год – 29 096,70000 тыс. рублей;

2018 год – 114 218,84175 тыс. рублей;

2019 год – 115 771,78630 тыс. рублей;

2020 год – 107 103,38604 тыс. рублей;

2021 год – 21 586,07800 тыс. рублей;

2022 год – 22 579,75400 тыс. рублей;

2023 год – 0,00000 тыс. рублей;

2024 год – 0,00000 тыс. рублей;

2025 год – 0,00000 тыс. рублей.».

3. В подпрограмме 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта»:

1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» паспорта изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2

общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 320 151,15278 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

1) краевого бюджета – 230 609,04850 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 11 803,30195 тыс. рублей;

2015 год – 50 805,74655 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 21 000,00000 тыс. рублей;

2019 год – 21 000,00000 тыс. рублей;

2020 год – 21 000,00000 тыс. рублей;

2021 год – 21 000,00000 тыс. рублей;

2022 год – 21 000,00000 тыс. рублей;

2023 год – 21 000,00000 тыс. рублей;

2024 год – 21 000,00000 тыс. рублей;

2025 год – 21 000,00000 тыс. рублей.

2) местных бюджетов (по согласованию) – 17 542,10428 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 2 367,68655 тыс. рублей;

2015 год – 15 174,41773 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

2021 год – 0,00000 тыс. рублей;

2022 год – 0,00000 тыс. рублей;

2023 год – 0,00000 тыс. рублей;

2024 год – 0,00000 тыс. рублей;

2025 год – 0,00000 тыс. рублей.

3) внебюджетных источников (по согласованию) – 72 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. рублей;

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 9 000,00000 тыс. рублей;

2019 год – 9 000,00000 тыс. рублей;

2020 год – 9 000,00000 тыс. рублей;

2021 год – 9 000,00000 тыс. рублей;

2022 год – 9 000,00000 тыс. рублей;

2023 год – 9 000,00000 тыс. рублей;

2024 год – 9 000,00000 тыс. рублей;

2025 год – 9 000,00000 тыс. рублей

«;

2) в разделе 2 «Цели, задачи подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации»:

а) в части 2.2:

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) предоставление гражданам мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси);»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5) автоматизация системы учета оплаты проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси и маршрутных такси).»;

б) в части 2.4:

пункт 1 признать утратившим силу;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (кроме такси и маршрутных такси);»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5) внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда на общественном транспорте «Электронный проездной» с использованием бесконтактных смарт-карт на регулярных маршрутах городского сообщения в Петропавловск-Камчатском городском округе.».

в) часть 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 320 151,15278 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

1) краевого бюджета – 230 609,04850 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 11 803,30195 тыс. рублей;

2015 год – 50 805,74655 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 21 000,00000 тыс. рублей;

2019 год – 21 000,00000 тыс. рублей;

2020 год – 21 000,00000 тыс. рублей;

2021 год – 21 000,00000 тыс. рублей;

2022 год – 21 000,00000 тыс. рублей;

2023 год – 21 000,00000 тыс. рублей;

2024 год – 21 000,00000 тыс. рублей;

2025 год – 21 000,00000 тыс. рублей;

2) местных бюджетов (по согласованию) – 17 542,10428 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 2 367,68655 тыс. рублей;

2015 год – 15 174,41773 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

2021 год – 0,00000 тыс. рублей;

2022 год – 0,00000 тыс. рублей;

2023 год – 0,00000 тыс. рублей;

2024 год – 0,00000 тыс. рублей;

2025 год – 0,00000 тыс. рублей;

3) внебюджетных источников (по согласованию) – 72 000,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. рублей;

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 9 000,00000 тыс. рублей;

2019 год – 9 000,00000 тыс. рублей;

2020 год – 9 000,00000 тыс. рублей;

2021 год – 9 000,00000 тыс. рублей;

2022 год – 9 000,00000 тыс. рублей;

2023 год – 9 000,00000 тыс. рублей;

2024 год – 9 000,00000 тыс. рублей;

2025 год – 9 000,00000 тыс. рублей.»;

3) раздел 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Камчатского края» изложить в следующей редакции:

«3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае

 

3.1. В целях софинансирования мероприятий, предусмотренных в разделе «Подпрограмма 2. «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» к Программе, и обеспечения их реализации органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае местным бюджетам в соответствии с Российской Федерации предоставляются субсидии из краевого бюджета.

3.2. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются:

1) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае аналогичных муниципальных программ;

2) наличие средств местных бюджетов на софинансирование мероприятий аналогичной муниципальной программы в размере, определенном пунктом 7 настоящей ;

3) целевое использование органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае предоставленных субсидий;

4) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденным Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края;

5) заключение соглашений о предоставлении субсидий между Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;

6) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае Российской Федерации и Российской Федерации о налогах и сборах;

7) обеспечение софинансирования за счет средств местных бюджетов:

а) по мероприятию «Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта» – не менее 30% от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятия;

б) по мероприятию «Разработка проекта автостанции (автостанция в с. Мильково)» – не менее 10% от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятия;

в) по мероприятию «Внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда на общественном транспорте «Электронный проездной» с использованием бесконтактных смарт-карт на регулярных маршрутах городского сообщения в Петропавловск-Камчатском городском округе» – не менее 30% от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятия.

3.3. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий являются:

а) по мероприятию «Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта» – наличие в муниципальном образовании в Камчатском крае организаций пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющих перевозку пассажиров по регулярным маршрутам муниципального сообщения в Камчатском крае, с парком транспортных средств, средний возраст которых более 8 лет;

б) по мероприятию «Разработка проекта автостанции (автостанция в с. Мильково)» – наличие в муниципальном образовании в Камчатском крае с численностью населения не менее 1 900 человек, маршрута (маршрутов) пассажирского регулярного автомобильного межмуниципального сообщения с устойчивым пассажиропотоком не менее 5 тыс. человек в год.

3.4. Размер субсидий местным бюджетам определяется:

1) по мероприятию «Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта» по формуле:

 

Сi

=

C

Ki

d Ki Ч 0,7

, где

 Ki

 

Сi – размер субсидии, предоставляемый бюджету i-гo муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия;

С – объем средств краевого бюджета, предусмотренный Программой на реализацию мероприятия;

Ki – общая стоимость мероприятия, указанного в муниципальной программе i-гo муниципального образования в Камчатском крае на очередной финансовый год (по всем источникам финансирования);

2) по мероприятию «Разработка проекта автостанции (автостанция в с. Мильково)» по формуле:

 

Сi

=

C

Ki

d Ki Ч 0,9

, где

 Ki

 

 

Сi – размер субсидии, предоставляемый бюджету i-го муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия;

C – объем средств краевого бюджета, предусмотренный Программой на реализацию мероприятия;

Ki – общая стоимость мероприятия, указанного в муниципальной программе i-го муниципального образования в Камчатском крае на очередной финансовый год (по всем источникам финансирования);

3) по мероприятию «Внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда на общественном транспорте «Электронный проездной» с использованием бесконтактных смарт-карт на регулярных маршрутах городского сообщения в Петропавловск-Камчатском городском округе» по формуле:

 

Сi

=

С Ч 0,7

, где

 

Сi размер субсидии, предоставляемой бюджету Петропавловск-Камчатского городского округа на реализацию мероприятия;

Собщий объем средств краевого бюджета, предусмотренный Программой на реализацию мероприятия.

3.5. В случаях неисполнения условий, предусмотренных настоящим разделом, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.6. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Субсидии, использованные не по целевому назначении, подлежат возврату в краевой бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края направляет в орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае уведомление о возврате субсидии в течение 10 рабочих дней со дня выявления нецелевого использования средств субсидии.

3.7. Остатки субсидий, ее использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года, подлежат возврату в краевой бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.»;

         4) раздел 6 «Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2» дополнить абзацем третьим следующего содержания:

         «Внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда на общественном транспорте «Электронный проездной» с использованием бесконтактных смарт-карт на регулярных маршрутах городского сообщения в Петропавловск-Камчатском городском округе, позволит повысить уровень обслуживания пассажиров, оптимизировать маршрутную сеть.».

4. В подпрограмме 3 «Развитие водного транспорта»:

1)       раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3» паспорта изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных

ассигнований

подпрограммы 3

общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 748 571,64152 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

1) краевого бюджета – 740 903,70502 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 291 846,84742 тыс. рублей;

2015 год – 61 731,95760 тыс. рублей;

2016 год – 110 353,00000 тыс. рублей;

2017 год – 116 091,40000 тыс. рублей;

2018 год – 15 680,70000 тыс. рублей;

2019 год – 16 778,30000 тыс. рублей;

2020 год – 17 952,80000 тыс. рублей;

2021 год – 19 209,50000 тыс. рублей;

2022 год – 20 554,20000 тыс. рублей;

2023 год – 21 992,90000 тыс. рублей;

2024 год – 23 532,40000 тыс. рублей;

2025 год – 25 179,70000 тыс. рублей;

2) местных бюджетов (по согласованию) – 7 667,93650 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 1 219,06000 тыс. рублей;

2015 год – 1 448,87650 тыс. рублей;

2016 год – 2 500,00000 тыс. рублей;

2017 год – 2 500,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

2021 год – 0,00000 тыс. рублей;

2022 год – 0,00000 тыс. рублей;

2023 год – 0,00000 тыс. рублей;

2024 год – 0,00000 тыс. рублей;

2025 год – 0,00000 тыс. рублей.

«;

2) в разделе 2 «Цели, задачи подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации»:

а) в части 2.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) субсидирование пассажирских перевозок водным транспортом на межмуниципальных и внутримуниципальных маршрутах.».

б) в части 2.5:

в пункте 1 слова «организаций осуществляющих» заменить словами «организаций, осуществляющих»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) организация перевозок пассажиров водным транспортом на внутримуниципальных маршрутах по сниженным тарифам.»;

в) часть 2.9 изложить в следующей редакции:

«2.9. Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 748 571,64152 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

1) краевого бюджета – 740 903,70502 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 291 846,84742 тыс. рублей;

2015 год – 61 731,95760 тыс. рублей;

2016 год – 110 353,00000 тыс. рублей;

2017 год – 116 091,40000 тыс. рублей;

2018 год – 15 680,70000 тыс. рублей;

2019 год – 16 778,30000 тыс. рублей;

2020 год – 17 952,80000 тыс. рублей;

2021 год – 19 209,50000 тыс. рублей;

2022 год – 20 554,20000 тыс. рублей;

2023 год – 21 992,90000 тыс. рублей;

2024 год – 23 532,40000 тыс. рублей;

2025 год – 25 179,70000 тыс. рублей;

2) местных бюджетов (по согласованию) – 7 667,93650 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 1 219,06000 тыс. рублей;

2015 год – 1 448,87650 тыс. рублей;

2016 год – 2 500,00000 тыс. рублей;

2017 год – 2 500,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей;

2019 год – 0,00000 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

2021 год – 0,00000 тыс. рублей;

2022 год – 0,00000 тыс. рублей;

2023 год – 0,00000 тыс. рублей;

2024 год – 0,00000 тыс. рублей;

2025 год – 0,00000 тыс. рублей.»;

3) раздел 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 3, реализуемых муниципальными образованиями Камчатского края» изложить в следующей редакции:

«3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 3, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае

 

3.1. В целях софинансирования мероприятия Подпрограммы 3 по организации перевозок пассажиров водным транспортом на внутримуниципальных маршрутах по сниженным тарифам (далее в настоящем разделе – мероприятие) местным бюджетам в соответствии с Российской Федерации предоставляются субсидии из краевого бюджета.

3.2. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются:

1) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае аналогичных муниципальных программ;

2) наличие средств местных бюджетов на софинансирование мероприятия в размере, определенном в 7 настоящей части;

3) целевое использование органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае предоставленных субсидии;

4) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденным Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края;

5) заключение соглашений о предоставлении субсидий между Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;

6) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае Российской Федерации и Российской Федерации о налогах и сборах;

7) обеспечение софинансирования мероприятия за счет средств местных бюджетов в размере не менее 10% от средств краевого бюджета, необходимых на реализацию мероприятия.

3.3. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий на реализацию мероприятия являются наличие в муниципальной собственности вездехода на воздушной подушке и отсутствие возможности организации альтернативных перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на внутримуниципальных маршрутах.

3.4. Размер субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятия определяется по формуле:

 

Si

=

Пi

Ч S

, где

 Пi

 

Si – размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия;

Пi – потребность в средствах i-го муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия в очередном финансовом году;

S – общий объем средств краевого бюджета, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае, предусмотренный на реализацию мероприятия.

3.5. В случаях неисполнения условий, установленных настоящим разделом, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.6. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в краевой бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края направляет в орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае уведомление о возврате субсидии в течение 10 рабочих дней со дня выявления нецелевого использования средств субсидии.

3.7. Остатки субсидий, ее использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года, подлежат возврату в краевой бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.».

         5. В подпрограмме 4 «Развитие воздушного транспорта»:

1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4» паспорта изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных

ассигнований

подпрограммы 4

общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета составляет 6 964 324,71034 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 892 193,65228 тыс. рублей;

2015 год – 446 458,60000 тыс. рублей;

2016 год – 429 358,60000 тыс. рублей;

2017 год – 429 358,60000 тыс. рублей;

2018 год – 464 624,46290 тыс. рублей;

2019 год – 497 148,17530 тыс. рублей;

2020 год – 531 948,54757 тыс. рублей;

2021 год – 569 184,94590 тыс. рублей;

2022 год – 609 027,89211 тыс. рублей;

2023 год – 651 659,84456 тыс. рублей;

2024 год – 697 276,03368 тыс. рублей;

2025 год – 746 085,35604 тыс. рублей.

«;

2) часть 2.11 раздела 2 «Цели, задачи подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2.11. Общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета составляет 6 964 324,71034 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 892 193,65228 тыс. рублей;

2015 год – 446 458,60000 тыс. рублей;

2016 год – 429 358,60000 тыс. рублей;

2017 год – 429 358,60000 тыс. рублей;

2018 год – 464 624,46290 тыс. рублей;

2019 год – 497 148,17530 тыс. рублей;

2020 год – 531 948,54757 тыс. рублей;

2021 год – 569 184,94590 тыс. рублей;

2022 год – 609 027,89211 тыс. рублей;

2023 год – 651 659,84456 тыс. рублей;

2024 год – 697 276,03368 тыс. рублей;

2025 год – 746 085,35604 тыс. рублей.».

         6. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации Программы»:

         1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5» паспорта изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных

ассигнований

подпрограммы 5

общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 1 820 911,51389 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 115 290,26850 тыс. рублей;

2015 год – 127 291,20601 тыс. рублей;

2016 год – 121 343,10000 тыс. рублей;

2017 год – 122 642,04000 тыс. рублей;

2018 год – 125 448,11627 тыс. рублей;

2019 год – 135 483,96557 тыс. рублей;

2020 год – 146 322,68281 тыс. рублей;

2021 год – 158 028,49743 тыс. рублей;

2022 год – 170 670,77722 тыс. рублей;

2023 год – 184 324,43940 тыс. рублей;

2024 год – 199 070,39456 тыс. рублей;

2025 год – 214 996,02612 тыс. рублей.

«;

2) часть 2.9 раздела 2 «Цели, задачи подпрограммы 5, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2.9. Общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 1 820 911,51389 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 115 290,26850 тыс. рублей;

2015 год – 127 291,20601 тыс. рублей;

2016 год – 121 343,10000 тыс. рублей;

2017 год – 122 642,04000 тыс. рублей;

2018 год – 125 448,11627 тыс. рублей;

2019 год – 135 483,96557 тыс. рублей;

2020 год – 146 322,68281 тыс. рублей;

2021 год – 158 028,49743 тыс. рублей;

2022 год – 170 670,77722 тыс. рублей;

2023 год – 184 324,43940 тыс. рублей;

2024 год – 199 070,39456 тыс. рублей;

2025 год – 214 996,02612 тыс. рублей.».

7. Приложения №№1, 2, 3 и 5 к Программе изложить в следующей редакции:

 


Информация по документу
Читайте также