Расширенный поиск

Постановление Правительства Камчатского края от 28.06.2015 № 229-П

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА

 КАМЧАТСКОГО КРАЯ

 

Утратило силу - Постановление Правительства Камчатского края

от 08.12.2016 № 481-П

 

 

 28.06.2015

229-П

 г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны и поддержка российского казачества на 2014-2018 годы на территории Камчатского края», утверждённую постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №526-П

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Внести в государственную программу Камчатского края «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны и поддержка российского казачества на 2014-2018 годы на территории Камчатского края», утверждённую постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №526-П, изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

 

 

Временно исполняющий обязанности

Губернатора Камчатского края                                                  В.И. Илюхин

 

 

Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

 от 28.06.2015 года

229-П

 

 

Изменения в государственную программу Камчатского края

«Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности, развитие гражданской обороны и поддержка

российского казачества на 2014-2018 годы на территории Камчатского края», утверждённую постановлением Правительства Камчатского края

от 29.11.2013 №526-П (далее - Программа)

 

1.                В паспорте Программы:

1)                пункты 9, 10 раздела «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следующей редакции:

«9) количество проведенных мероприятий, направленных на духовно-нравственное, военно-патриотическое и физическое воспитание казачьей молодежи, сохранение и развитие казачьей культуры на территории Камчатского края и за его пределами;

10) количество членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, привлеченных к государственной и иной службе российского казачества.»;

2)                раздел «Объёмы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы

бюджетных

ассигнований

Программы

 

Общий объем финансирования Программы по основным мероприятиям на 2014 - 2018 годы составляет 5 621 309,42819 тысяч рублей, в том числе:

1) федеральный бюджет (по согласованию) – 0,00000 тыс. рублей,

2) краевой бюджет – 5 617 729,42819 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 1 053 611,31945 тыс. рублей;

2015 год – 1 080 393,09812 тыс. рублей;

2016 год – 1 070 218,75000 тыс. рублей;

2017 год – 1 186 467,51125 тыс. рублей;

2018 год – 1 227 038,74937тыс. рублей;

3) местные бюджеты (по согласованию) – 3 580,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 405,00000 тыс. рублей;

2015 год – 175,00000 тыс. рублей;

2016 год – 1 700,00000 тыс. рублей;

2017 год – 1 120,00000 тыс. рублей;

2018 год – 180,00000 тыс. рублей.».

 

 

 

 2. Часть 1.8 раздела 1 «Общая характеристика сферы реализации Программы» изложить в следующей редакции:

         «1.8. На территории Камчатского края периодически обнаруживаются бесхозные радионуклидные источники, прием которых на временное хранение с последующей отправкой в специализированную организацию для их захоронения не организован.

         В качестве первоочередных мер по обеспечению радиационной, химической и биологической безопасности необходимо:

         1) приобрести установки для обеззараживания сточных вод и выполнить работы по монтажу указанных установок;

         2) произвести замену и утилизацию радионуклидных источников ионизирующего излучения в гамма-терапевтических аппаратах;

         3) продолжить оснащение токсикологической лаборатории КГУЗ «Камчатский краевой наркологический диспансер» оборудованием, тест-системами и расходными материалами;

         4) продолжить развитие региональной системы учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, доз облучения населения.».

         3. Часть 9.7 раздела 9 «Методика оценки эффективности Программы» изложить в следующей редакции:

         «9.7. Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

         1) значения 80 % и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

         2) уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф) составил не менее 70 %;

         3) не менее 80 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.».

 

 4. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

 

«Объемы

бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по основным мероприятиям на 2014-2018 годы составляет 141 680,13629 тысяч рублей, в том числе:

1) федеральный бюджет (по согласованию) – 0,00000 тыс. рублей,

2) краевой бюджет – 141 680,13629 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 26 485,60000 тыс. рублей;

2015 год – 28 582,00000 тыс. рублей;

2016 год – 27 339,60000 тыс. рублей;

2017 год – 28 843,27800 тыс. рублей;

2018 год – 30 429,65829 тыс. рублей;

3) местные бюджеты (по согласованию) – 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. рублей;

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей.».

 

 5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

 

«Объемы

бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 по основным мероприятиям на 2014-2018 годы составляет 1 893 981,05316 тысяч рублей, в том числе:

1) федеральный бюджет (по согласованию) – 0,00000 тыс. рублей,

2) краевой бюджет –1 893 981,05316 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 357 048,35890 тыс. рублей;

2015 год – 359 707,12000 тыс. рублей;

2016 год – 340 501,97300 тыс. рублей;

2017 год – 416 444,33152 тыс. рублей;

2018 год – 419 879,26975 тыс. рублей;

3) местные бюджеты (по согласованию) – 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. рублей;

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей.».

 

 6. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

 

«Объемы

бюджетных

ассигнований Подпрограммы 3

 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по основным мероприятиям на 2014-2018 годы составляет 3 485 487,70062 тысяч рублей, в том числе:

1) федеральный бюджет (по согласованию) – 0,00000 тыс. рублей;

2) краевой бюджет – 3 485 487,70062 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 655 399,64055 тыс. рублей;

2015 год – 684 530,16000 тыс. рублей;

2016 год – 674 363,17700 тыс. рублей;

2017 год – 715 284,90174 тыс. рублей;

2018 год – 755 909,82133 тыс. рублей;

3) местные бюджеты (по согласованию) – 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 0,00000 тыс. рублей;

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 0,00000 тыс. рублей;

2017 год – 0,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей.».

 

7. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

 

«Объемы

бюджетных

ассигнований Подпрограммы 4

 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 по основным мероприятиям на 2014 - 2018 годы составляет 90 230,00000 тысяч рублей, в том числе:

1) федеральный бюджет (по согласованию) – 0,00000 тыс. рублей;

2) краевой бюджет – 87 810,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 12 915,00000 тыс. рублей;

2015 год – 5 000,00000 тыс. рублей;

2016 год – 24 920,00000 тыс. рублей;

2017 год – 24 975,00000 тыс. рублей;

2018 год – 20 000,00000 тыс. рублей;

3) местные бюджеты (по согласованию) – 2 420,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 100,00000 тыс. рублей;

2015 год – 0,00000 тыс. рублей;

2016 год – 1 430,00000 тыс. рублей;

2017 год – 890,00000 тыс. рублей;

2018 год – 0,00000 тыс. рублей.».

 

8. В паспорте Подпрограммы 5:

1)           раздел «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

 

«Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 5

 

 

 

1) количество проведенных мероприятий, направленных на духовно-нравственное, военно-патриотическое и физическое воспитание казачьей молодежи, сохранение и развитие казачьей культуры на территории Камчатского края и за его пределами;

2) количество членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, привлеченных к государственной и иной службе российского казачества.»;

 

2) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы

бюджетных

ассигнований Подпрограммы 5

 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 по основным мероприятиям на 2014-2018 годы составляет 9 230,53812 тысяч рублей, в том числе:

1) федеральный бюджет (по согласованию) – 0,00000 тыс. рублей;

2) краевой бюджет – 8 470,53812 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 1 762,72000 тыс. рублей;

2015 год – 2 573,81812 тыс. рублей;

2016 год – 3 094,00000 тыс. рублей;

2017 год – 920,00000 тыс. рублей;

2018 год – 820,00000 тыс. рублей;

3) местные бюджеты (по согласованию) – 760,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 205,00000 тыс. рублей;

2015 год – 175,00000 тыс. рублей;

2016 год – 170,00000 тыс. рублей;

2017 год – 130,00000 тыс. рублей;

2018 год – 80,00000 тыс. рублей.».

 

9. Приложения 5, 7 изложить в следующей редакции:

 

 


Информация по документу
Читайте также