Расширенный поиск

Постановление Правительства Камчатского края от 14.07.2015 № 259-П

Пассажирские перевозки водным транспортом до 2014 года выполнялись населением для собственных нужд и на личном транспорте. В 2014 Администрацией Пенжинского муниципального района получено судно на воздушной подушке "Арктика 2д", которое на своем борту может перевозить до 20 пассажиров или 2 тонны груза как в летнее время, так и в периоды осенней и весенней распутицы. На постоянные маршруты судно выйдет в навигацию 2015 года, которое планируется использовать для сообщения с селами Аянка и Слаутное.

Наземное сообщение Пенжинского муниципального района представляет собой в летнее время сообщение между селами Манилы и Каменское по грунтовой автодороге продленного действия длинною 55 км, в зимнее время между всеми населенными пунктами необслуживаемыми автозимниками общей протяженностью 644 км. В 2014 году наземным транспортом было перевезено: 1200 тонн топливно-энергетических ресурсов, 1500 тонн продуктов питания, 600 тонн технических грузов. Основу грузового автопарка Пенжинского района составляют автомобили "Урал 5557". Пассажирские перевозки наземным транспортом выполняются населением для собственных нужд на личном транспорте, а так же с 2013 года между с. Каменское и с. Манилы налажено заказное движение вахтового автобуса на шасси "Урал 5557". В 2014 году по данному маршруту перевезено порядка 1500 человек. Так же, в зимнее время и в периоды осенней и весенней распутицы, доставка грузов осуществляется на вездеходе ТМ-130. Ежегодно в Пенжинском районе увеличивается автопарк легковых автомобилей, что непременно ведет к изнашиванию дорожной и междворовой сети сельских населенных пунктов. В 2014 году в рамках реализации мероприятий государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы" проведена реконструкция проезжей части (гравийное покрытие) улиц и дворовых территорий сельских поселений Каменское, Таловка, Аянка и Слаутное общей площадью 18,2 тыс. кв.м.

В целях улучшения сложившейся обстановки в дорожном хозяйстве района, учитывая тот факт, что основной завоз грузов в села района осуществляются водным транспортом, а автодороги являются составляющей единой транспортной сети, в ближайшее время предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

реконструкция проезжей части (цементно-бетонное покрытие) улицы Ленина села Каменское протяженностью 700 м, которая является центральной улицей районного центра, а также центральных улиц в селах Таловка, Слаутное, с. Манилы и с. Аянка, а также придомовых территорий;

реконструкция проезжей части (гравийное покрытие) улиц сельских поселений;

строительство автодороги с. Каменское - с. Тиличики - ГОК "Аметистовое", что увеличит грузопоток в несколько раз, соединит два района и приведет в дальнейшем к увеличению доходной части бюджета Пенжинского муниципального района.

Стратегическим направлением развития транспортного комплекса района на среднесрочную перспективу является создание наземной транспортной инфраструктуры - дорожной сети, объединяющей все села района, а также развитие альтернативных видов транспорта (авиа- и водного).

Созданная внутренняя и внешняя транспортная сеть даст мощный импульс для развития таких направлений, как малое предпринимательство, сельское хозяйство, здравоохранение, а также возможность поднять уровень жизни в дальних селах района.

6.6.5. Сельское хозяйство

В районе ежегодно уменьшается поголовье сельскохозяйственных животных, находящихся в личных подсобных хозяйствах населения. Причиной уменьшения поголовья крупного рогатого скота и свиней являются высокие тарифы по доставке комбикормов и невозможность собственного производства их на местах.

Поголовье скота и птицы на 01.01.2015 года

 

Наименование

Поголовье

Крупный рогатый скот

8

Свиньи

10

Козы

6

Птица всех видов и возрастов

201

 

В настоящее время потребности учреждений социальной сферы в сельскохозяйственной продукции местных производителей не удовлетворяются: в районе отсутствует служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, без анализа которой сельскохозяйственная продукция не может быть приобретена бюджетными учреждениями для питания детей в школах и детских садах. Уровень продовольственной самообеспеченности населения продуктами растениеводства (картофель, овощи закрытого и открытого грунта) в районе менее чем достаточен. Хозяйствами населения занято 412 гектаров посевных площадей, из них картофель - 351 га, иные овощи - 61 га. Урожайность картофеля невысока, в среднем 10 тонн с гектара.

Низкий уровень аграрного хозяйства в районе обусловлен коротким летом, невысоким температурным режимом, а также крайне скудным плодородием почв.

Для расширения деятельности личных подсобных хозяйств, родовых общин и крестьянско-фермерских хозяйств по выращиванию продукции овощеводства и осуществления внутренних поставок сельхозпродукции для нужд населения и бюджетных учреждений района осуществлялись такие мероприятия как:

субсидирование на производство и реализацию молока, на содержание молочных коров, на содержание коз и свиней в рамках муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пенжинском муниципальном районе на 2013 - 2016 годы". Была оказана поддержка КФК и ЛПХ за счет средств местного бюджета в виде субсидий на общую сумму 100,0 тысяч рублей;

предоставлялась консультационная поддержка и помощь в оформлении документов на получение субсидии за счет средств краевого бюджета на возмещение части транспортных расходов по доставке муки для выпечки хлеба в размере 95% от произведенных транспортных расходов.

Поддержка сельскохозяйственного производства в районе планируется за счет реализации программ как районного, так и краевого значения.

6.6.6. Оленеводство

Пенжинский муниципальный район рассматривается как сельскохозяйственный район, основная отрасль сельского хозяйства - оленеводство. На протяжении последних 20 лет поголовье оленей ежегодно сокращалось по причине очень низкой заработной платы оленеводов, слабой производственной дисциплины, не налаженного производственного процесса.

На сегодняшний день в районе работает 3 оленеводческих промысловых совхоза, которые расположены в национальных селах Пенжинского района:

ГУЛ ОПС "Пенжинский" - с. Слаутное;

ГУП ОПС "Манильский" - с. Манилы;

ГУП ОПС "Таловский" - с. Таловка.

Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края совместно с ГУП "ПО Камчатоленпромом" принимаются меры по улучшению деятельности совхозов.

6.6.7. Жилищно-коммунальное хозяйство, жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

В Пенжинском муниципальном районе на 01.01.2015 года насчитывается 230 домов общей площадью жилых помещений 54,53 тыс. кв. метров. Из 128 многоквартирных домов, общей площадью жилых помещений 30,43 тыс. кв. метров, имеют износ от 31 % до 95 %.

На протяжении последних 20 лет на территории района не было построено ни одного квадратного метра жилья, тогда как имеющийся жилищный фонд из-за суровых климатических условий и иных факторов ускоренными темпами приходит в негодность, в результате чего ежегодно сокращается общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя.

В 2013 году проведен конкурс на изготовление проектной документации на строительство 8-ми квартирного дома в с. Каменское и 12-ти квартирного дома в с. Манилы. В 2014 году институтом "Камчатгражданпроект" завершен типовой проект на строительство 8-ми квартирного дома в с. Каменское, в 2015 году запланировано строительство первого дома.

Крайне тяжелое положение с решением проблемы переселения граждан из ветхого и аварийного фонда сложилось в с. Манилы, с. Каменское, с. Аянка, в с. Парень и с. Оклан. Администрацией Пенжинского муниципального района разработана и реализуется муниципальная программа, "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Пенжинского муниципального района на 2014-2018 годы".

В 2014 году произведен капитальный ремонт по восстановлению систем отопления в с. Каменское по ул. Беккерова, д.20, ул. Ленина 13; в с. Аянка ул. Полярная, д. 12. Проведены капитальные ремонты кровельных покрытий жилых домов в с. Слаутное - 4 дома, в с. Таловка - 3 дома, в с. Аянка - 2 дома, в с. Каменское - 3 дома, в с. Манилы - 5 домов, в с. Оклан - 2 дома.

В целях решения указанных проблем разработана муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Пенжинского муниципального района Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы". Подпрограммой 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Пенжинском районе" на 2015 год за счет местного бюджета запланировано 6 863,87 тыс. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью и требует привлечения значительных финансовых ресурсов для модернизации и развития. С сентября 2011 года коммунальные услуги в районе оказывает предприятие ОАО "Южные электрические сети Камчатки".

На 01.01.2015 года в районе действует 7 электростанций общей мощностью 5,71 МВт. Из них 5 электростанций мощностью 500 кВт и выше, на долю которых приходится 94 % общей электрической мощности и 98,3 % общей выработки электроэнергии.

В структуре потребления электроэнергии за период 1991-2014 гг. произошло существенное снижение доли промышленности, строительства, сельского хозяйства, при этом значительно возросла доля коммунального хозяйства и населения. Основные потребители энергии - бюджетные организации и население, доля промышленных организаций - около 2-3 % в сельской местности.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Пенжинского района характеризуется достаточно высоким качеством предоставления коммунальных услуг, но в то же время отличается неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

По данным государственной статистики протяженность тепловых сетей составляет 13,04 км. Состояние тепловых сетей требует проведения ряда мероприятий по их модернизации.

Тепловую энергию для жилищно-коммунального хозяйства Пенжинского района поставляют 4 котельных и 22 миникотельных, работающих на жидком топливе. Выработка теплоэнергии всем потребителям составляет 28,542 тыс.

Гкал. Основные генерирующие мощности Пенжинского района работают на дорогостоящем привозном топливе.

Зависимость теплоэнергетических предприятий от поставок энергоносителей создает напряженность в работе всего теплоэнергетического комплекса Пенжинского района, отвлекает значительные средства предприятий и краевого бюджета на опережающую оплату поставок энергоносителей. Постоянное недофинансирование отрасли не дает возможность в полном объеме осуществить модернизацию топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Пенжинского района, так как все средства расходуются, в основном, на ремонтные работы и на поддержание существующих технологических процессов. В результате позитивного изменения ситуации по снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры Пенжинского района удалось достигнуть улучшения качества предоставления коммунальных услуг.

В последние годы объем инвестиций в модернизацию инфраструктуры ТЭК и ЖКХ является весьма существенным. На решение задач направлены значительные ресурсы бюджета Камчатского края, ОАО "ЮЭСК". Вместе с тем, требуется консолидация дополнительных ресурсов, в том числе федерального бюджета, на реализацию региональной и муниципальной программ энергосбережения, привлечение иных внебюджетных источников, развитие энергосервисной деятельности.

В 2015 году заканчивается проектирование на строительство новой котельной, работающей по инновационной технологии сжигания топлива в псевдоожиженном слое катализатора, и реконструкция сетей тепло- и водоснабжения в с. Слаутное.

Реализация проекта позволит улучшить условия проживания жителей с. Слаутное: будет обеспечено качественное и надежное теплоснабжение, также при реализации проекта предусматривается подача в жилые дома горячей воды (на сегодняшний день горячее водоснабжение жилых домов отсутствует).

Модернизация топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Пенжинского района, так как техническое состояние инженерной инфраструктуры населенных пунктов Пенжинского района характеризуется высоким (более 30 процентов) уровнем износа, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Следствием этого стали обострение проблемы снабжения населения Пенжинского района питьевой водой, отсутствие мощностей водоотведения и очистки сточных вод, повсеместный перерасход топливно-энергетических ресурсов.

Обеспечение населения Пенжинского района питьевой водой нормативного качества является одним из главных приоритетов социальной политики Правительства Камчатского края, Администрации Пенжинского района. При этом безопасность питьевого водоснабжения - важнейшая составляющая здоровья населения.

В целом Пенжинский район обладает значительными эксплуатационными запасами поверхностных и пресных подземных вод, предназначенных для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и обеспечения водой объектов промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы.

В Пенжинском районе имеется 9 источников централизованного водоснабжения. Вода из всех источников используется без предварительной очистки и обеззараживания.

Централизованным водоснабжением обеспечено и 64,9% сельского населения. Протяженность водопроводных сетей по району составляет 16,82 км.

Отсутствует централизованное водоснабжение в селах Таловка, Оклан, Парень, в селах Аянка, Слаутное, Манилы централизованным снабжением питьевой водой не обеспечены жители, проживающие преимущественно в одноэтажных одно- двухквартирных домах. Источниками водоснабжения служат общественные колодцы, используется вода близлежащих рек и ручьев, качество воды которых подвержено сезонным колебаниям.

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны источников водоснабжения, проведение производственного контроля питьевой воды в сокращенном объеме, отсутствие на системах водоснабжения достаточного набора очистных сооружений и обеззараживающих установок, высокий уровень износа водопроводных сетей, из которых 66,2 % нуждаются в замене. Построенные в 70-80-х годах прошлого века водозаборы, водопроводные очистные сооружения и сети имеют высокий амортизационный износ, достигающий по отдельным населенным пунктам 90-100 %. В большинстве скважинных водозаборов замена или ремонт насосного оборудования не производились со времени их ввода в эксплуатацию. Из-за ветхого состояния водопроводных сетей значительны потери воды при ее транспортировке.

Рост негативных тенденций в состоянии здоровья населения связан в значительной степени с техногенным загрязнением окружающей среды, в том числе и источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Вследствие низких капитальных вложений инфраструктура, связанная с водоснабжением, водоотведением и очисткой сточных вод, стремительно изнашивается, что приводит к снижению качества оказываемых услуг (увеличению объема подаваемой потребителям воды, не соответствующей требованиям санитарно-эпидемиологических правил, а также увеличению объема сбрасываемых сточных вод без необходимой очистки).

6.6.8. Строительство и восстановление специализированного жилого фонда

В целях привлечения специалистов в сфере образования, культуры и здравоохранения в Пенжинском муниципальном районе создан специализированный жилой фонд, состоящий из 23 жилых квартир, из которых 12 квартир находятся в собственности Администрации Пенжинского муниципального района и 11 квартир переданы району из собственности сельских поселений в оперативное ведение. В 2013 году в рамках реализации районной муниципальной программы "Проведение капитального ремонта жилых помещений специализированного жилого фонда Пенжинского муниципального района на 2012-2015 годы" был проведен капитальный ремонт 2-х служебных квартир, переданных по договору найма служебного жилья преподавателям Каменской средней школы. Так же были отремонтированы 2 квартиры специализированного жилищного фонда в селах Аянка и Слаутное, предназначенные для предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа по договорам найма специализированного жилья.

В 2014 году произведена закупка строительных материалов для ремонта 3-х жилых квартир с целью последующей передачи специалистам социальной сферы. Ремонт будет произведен в 2015 году.

6.6.9. Социальная поддержка населения

Население Пенжинского муниципального района по состоянию на 1 января 2015 года составляет 2475 человек, в том числе на учете в отделе социальной защиты населения Пенжинского муниципального района состояло 119 инвалидов (из которых 12 детей-инвалидов), 85 многодетных семей, 503 пенсионера, получающих страховую пенсию по старости, из которых 246 пенсионеров продолжают свою трудовую деятельность.

Более 50 % населения Пенжинского муниципального района имеют доход ниже прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае, к ним относятся, как правило, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, одинокие матери, безработные граждане. Тяжелое материальное положение не позволяет им приобрести товары первой необходимости (продукты питания, одежду, обувь, лекарства) в достаточном количестве. Кроме того, в Пенжинском муниципальном районе устойчивая тенденция роста цен на продукты питания, медикаменты, товары первой необходимости, тарифы на авиаперевозки. Рост стоимости потребительской корзины в районе опережает рост доходов.

На эти категории граждан направлена работа отдела социальной защиты населения Администрации Пенжинского муниципального района.

С 01 февраля 2012 года при отделе социальной защиты населения образовано отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов для временного или постоянного оказания гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в посторонней помощи в надомных условиях.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" с 01.01.2010 года неработающим получателям пенсий установлена региональная доплата к пенсии с учетом совокупности всех социальных выплат, отнесенных к мерам социальной поддержки населения в размере до прожиточного минимума. Право на получение региональной социальной доплаты к пенсии получили получатели пенсий по старости, по инвалидности, по потере кормильца.

Финансирование расходов, связанных с выплатой региональной социальной доплаты к пенсии, осуществляется из средств краевого бюджета с учетом софинансирования из федерального бюджета.

В 2014 году в Пенжинском муниципальном районе была разработана районная муниципальная программа "Социальная поддержка граждан, проживающих в Пенжинском муниципальном районе на 2014-2016 годы". Финансирование составило 11739,59960 тыс. рублей.

6.6.10. Здравоохранение

В Пенжинском муниципальном районе действует медицинское учреждение ГБУЗ КК "Пенжинская районная больница". Укомплектованность медицинским персоналом составляет: врачи - 58,6%, средний медицинский персонал - 45,3 %.

Медицинскую помощь в 2014 году в районе оказывали 17 врачей и 30 средних медицинских работника.

6.6.11. Культура

Оказание услуг населению в сфере культурного досуга осуществляется через муниципальное казенное учреждение культуры Пенжинский межпоселенческий централизованный культурно-досуговый комплекс (МКУК ПМЦ КДК), расположенный в с. Каменское (филиалы: с. Аянка с. Слаутное, с. Оклан, с. Таловка, с. Манилы, с. Парень), муниципальное казенное учреждение культуры "Пенжинская межпоселенческая централизованная библиотечная система" (МКУК ПМЦБС) в с. Каменское (филиалы: филиал № 1 с. Манилы, филиал № 2 с. Слаутное, филиал № 3 с. Аянка, филиал № 4 с. Таловка, филиал № 6 с. Оклан, филиал № 7 с. Парень, филиал № 8 с. Каменское (детский), муниципальное казеенное учреждение культуры "Пенжинский районный краеведческий музей" (МКУК ПРКМ) в с. Каменское, муниципальное казенное учреждение культуры "Пенжинский районный этнический центр "Дорова" (МКУК ПРЭЦ "Дорова") в с. Каменское.

6.6.12. Образование

В 2014 году в муниципальной системе образования Пенжинского района функционировало 10 образовательных учреждений, в том числе 4 дошкольных образовательных учреждения, 5 общеобразовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного образования.

Число обучающихся общеобразовательных учреждений составляет 401 ученик, из них: в 1-4 классах - 169 человек, из них первоклассников 39 человек, в 5-9 классах - 184 человека, в 10-11 классах - 48 человек. МКОУ "Слаутнинская средняя школа", МКОУ "Аянкинская средняя школа", МКОУ "Таловская средняя школа" имеют классы - комплекты. В сравнении с 2013-2014 учебным годом произошел рост численности обучающихся на начальной и основной ступенях обучения, но снизилась численность обучающихся 10-11-х классов.

Всего в системе общего образования Пенжинского района работает 266 человек.

В муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2014 году трудились 66 педагогических работников, в том числе 53 учителя, 27 воспитателей ДОУ, в сфере дополнительного образования - 13 педагогов.

6.6.13. Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Среди народов, проживающих в Российской Федерации, особое место занимают коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

В Пенжинском муниципальном районе на 01.01.2015 года численность коренных малочисленных народов составила 1748 человек, что составляет 66,6 % от всего населения Пенжинского района. Из них: ительменов - 15 человек, коряков - 1208 человек, чукчей - 168 человек, эвенов - 357 человек.

Существующая система расселения и жизненный уклад коренных малочисленных народов, проживающих в Пенжинском районе, являются естественной, наиболее приемлемой формой и основой традиционного хозяйствования, с учетом специфики кочевого образа жизни с преобладающим занятием оленеводством либо охотой. В прибрежных населенных пунктах основой хозяйствования является рыболовство и морской зверобойный промысел.

Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера предполагает укрепление их социально-экономического потенциала, сохранение исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей на основе целевой поддержки государства и мобилизации внутренних ресурсов самих народов в интересах нынешнего и будущих поколений, сохранение, возрождение и развитие традиционного природопользования, как исторически сложившегося способа освоения окружающей среды на основе долговременного, экологически сбалансированного пользования, главным образом, возобновляемыми природными ресурсами без подрыва способности к устойчивому воспроизводству и снижения разнообразия природных ресурсов.

Родовые общины стали единственными хозяйствующими субъектами, выполняющими ряд социальных функций. Всего в районе зарегистрировано 14 родовых общин.

Традиционное хозяйствование родовых общин выполняет важные социальные и экономические функции в жизни коренных малочисленных народов Севера, сохраняя самобытную культуру, семейное воспитание детей, духовные ценности, передачу уникальных традиционных знаний и опыта ведения хозяйства, обеспечивая население продуктами питания, материалами для одежды, гарантируя занятость.

Природно-ресурсная база, во многом сократившаяся по объему и видам традиционно используемых природных ресурсов коренными малочисленными народами, может быть одной из основ их полноценной жизнедеятельности при условии глубокой технологической переработки сырья с изготовлением конечной товарной потребительской продукции.

Основной исторической формой общины считается кровнородственная община. Родовые общины района также связаны семейными и кровными узами.

Важнейшей функцией общины всегда было воспитание, передача знаний культуры, опыта поколений подрастающей молодежи.

В соответствии с законодательством Российской Федерации общины как некоммерческие организации пользуются рядом льгот и используют упрощенную систему налогообложения.

Кризисное состояние традиционных видов хозяйственной деятельности привело к обострению социальных проблем. Уровень жизни значительной части граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих в сельской местности, ниже среднероссийского.

Острота всех социальных проблем КМНС более всего ощущается в труднодоступных населенных пунктах.

Отмечается снижение качества общего и профессионального образования, повышенная степень заболеваемости алкоголизмом и туберкулезом представителей коренных малочисленных народов, проживающих в Пенжинском районе.

6.6.14. Демография и рынок труда

По состоянию на 01.01.2015 численность населения Пенжинского муниципального района составила 2,2 тыс. человек, уменьшившись с начала года на 59 человек, что обусловлено миграционной убылью.

Общий миграционный оборот (сумма прибытий и выбытий) за 2014 год увеличился на 25,8 % (185 человек против 147 человек в январе-декабре 2013 года). В Пенжинский район прибыло 60 человек, выбыло - 125 человек (из них около 70,0 % - население в трудоспособном возрасте).

Миграционный отток населения за 2014 год составил (-59 человек).

Естественный прирост населения составил 6 человек (на 45,5 % меньше чем в 2013 году).

По сравнению с 2013 годом численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах государственной службы занятости района, снизилась на 40,7 % и составила на конец 2014 года 54 человека. Из них 44 человека получили статус безработного, 29 безработным гражданам (65,9 %) назначено пособие по безработице. Уровень официально зарегистрированной безработицы на территории района в 2014 году снизился на 2,6 процентных пункта и составил 3,2 % от численности трудоспособного населения.

По состоянию на 01.06.2015 на учете в органах службы занятости по Пенжинскому муниципальному району состоит 72 человека в целях поиска работы, из них незанятых трудовой деятельностью - 64 человека (88,9 % от обратившихся), признано безработными 50 человек (78,1 % от незанятых), 31 безработный гражданин получает пособие по безработице (62,0 %). Уровень официально зарегистрированной безработицы составил 3,7 % от численности трудоспособного населения.

 

6.7. Основные направления

социально-экономического развития Усть-Большерецкого

муниципального района (территория реализации

инвестиционного проекта № 8)

 

6.7.1. По состоянию на 01.01.2015 численность населения Усть-Большерецкого муниципального района составила 7944 человека.

По состоянию на 01.01.2015 на территории Усть-Большерецкого муниципального района зарегистрировано 305 предприятий и организаций различных форм собственности, в том числе по формам собственности:

государственная и муниципальная - 57 единиц;

частная - 218 единиц;

другие виды собственности - 30 единиц.

6.7.2. Инвестиции в основной капитал предприятий и организаций Усть-Большерецкого муниципального района за 2014 год составили 700,655 млн. рублей или 41,5 % к уровню 2014 года (в сопоставимых ценах).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) за 2014 год по району составила 52 035,0 рублей или 109,2 % к 2014 году.

Прожиточный минимум за IV квартал 2014 года на душу населения составил 15 786,0 рублей, для трудоспособного населения - 16 369,0 рублей, для пенсионеров - 12 674,0 рубля, для детей - 16 693,0 рубля.

Объем платных услуг населению по организациям, не являющимся к субъектам малого предпринимательства, за 2014 год составил 157,2 млн. рублей, что в 2,4 раза выше уровня 2013 года.

6.7.3. Производство, торговля и общественное питание

Всего по состоянию на 01.01.2015 года по данным статистики на территории Усть-Болыперецкого муниципального района зарегистрировано 182 индивидуальных предпринимателя, что на 5,8 % больше чем на 01 января 2014 года.

Оборот организаций за январь-декабрь 2014 года составил 6 035,9 млн. рублей, что составляет 114,7 % к январю-декабрю 2013 года.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составил 5 847,7 млн. рублей, что составляет 115,3 % к январю-декабрю 2013 года, в том числе по отдельным видам деятельности:

рыболовство - 138,1 %) к январю-декабрю 2013 года;

обрабатывающие производства - 4 016,8 млн. рублей или 112,2 % к январю-декабрю 2013 года;

производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 664,4 млн. рублей или 115,1 %) к январю-декабрю 2013 года.

Производство рыбы и продуктов рыбных переработанных за 2014 год составило 55 958,5 тонн или 91,7 % к уровню 2013 года.

Производство рыбы живой, свежей или охлажденной за 2014 год составило 2 735,2 тонн или 34,9 % к уровню 2013 года.

Оборот розничной торговли за январь-декабрь 2014 года составил 159,4 млн. рублей или 100,8 %) к январю-декабрю 2013 года, в том числе:

оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия - 95,2 % к январю-декабрю 2013 года, удельный вес в общем объеме оборота розничной торговли составил 34,5 %;

оборот розничной торговли непродовольственными товарами - 104,4 млн. рублей или 104,1 % к январю-декабрю 2013 года, удельный вес в общем объеме оборота розничной торговли составил 65,5 %.

Оборот розничной торговли в расчете на душу населения за 2014 год составил 19947,0 рублей, что на 291,0 рубль больше чем за 2013 год.

Оборот общественного питания увеличился и составил 116,2 %) к уровню 2013 года.

6.7.4. Сырьевые ресурсы

По данным Северо-Восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству в Камчатско-Курильской подзоне пользователями Камчатского края, осуществляющими деятельность на территории Усть-Большерецкого муниципального района, из 183 131,456 тонн всех видов квот (объемов) добычи (вылова) водных биологических ресурсов освоено с учетом прилова 155 994,581 тонн.

6.7.5. Сельское хозяйство

По статистическим данным производство основных видов продукции сельского хозяйства за 2014 год составило:

мясо - 24,6 тонн или 26,2 % к январю-декабрю 2013 года;

молоко - 430,6 тонн или 103,2 % к январю-декабрю 2013 года;

яйцо - 80,0 тыс. штук или 50,9 % к январю-декабрю 2013 года;

картофель - 342,1 тонн, что в 1,5 раз больше чем январе-декабре 2013 года;

овощи - 131,8 тонн или 122,3 % к январю-декабрю 2013 года.

Реализация основных видов продукции сельского хозяйства за январь-декабрь 2014 года выглядит следующим образом:

мясо - реализация увеличилась в 2,4 раза по сравнению с январем-декабрем 2013 года;

молоко - 120,4 % к январю-декабрю 2013 года;

яйцо - реализация увеличилась в 2,0 раза по сравнению с январем-декабрем 2013 года.

6.7.6. Социальная поддержка

На территории Усть-Болыперецкого муниципального района исполнение государственных полномочий по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан осуществляется Управлением здравоохранения и социальной поддержки населения Администрации (Управление), а также в 2014 году осуществлялось МБУ "КЦ СОН".

За 2014 год МБУ "КЦ СОН" обслужено 1 319 человек первично обратившихся, что на 3 % ниже показателя обслуженных лиц за 2013 год, оказано 43027 различных услуг (социально-бытовые; социально-медицинские; социально-педагогические; социально-экономические; социально-психологические; социально-правовые) или 105,7 % к уровню 2013 года, в том числе:

Отделением социального обслуживания населения на дому обслужено 99 человек (первично обратившихся) и оказано 29 520 услуг;

Отделением срочной помощи - 626 человек (первично обратившиеся), оказано 10 397 услуг;

Отделением психолого-педагогической помощи семье и детям - 594 человека (первично обратившиеся), оказано 3 110 услуг.

Управление осуществляет работу по предоставлению права на меры социальной поддержки по улучшению жилищных условий за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", а также Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

Ведется работа по оздоровлению детей. Так в 2014 году в загородных стационарных лагерях города Петропавловска-Камчатского отдохнул 51 ребенок из семей находящихся в трудной жизненной ситуации. Также оказывается помощь по социально-средовой реабилитации детей - инвалидов, а именно участие детей - инвалидов в краевых мероприятиях. В 2014 году в краевом фестивале "Радуга" приняли участие 6 детей - инвалидов, которым были вручены памятные подарки.

6.7.7. Образование

В Усть-Большерецком муниципальном районе функционирует 6 дневных общеобразовательных организаций и 6 дошкольных образовательных организаций. В общеобразовательных организациях обучается 724 школьника, дошкольные организации района посещает 378 детей.

В 2014 года в районе реализовывалась муниципальная программа "Развитие образования в Усть-Большерецком муниципальном районе на 2014 год". Объем ассигнований на реализацию мероприятий данной программы составил 20 230,23 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 10 116,42 тыс. рублей;

местного бюджета - 9 780,12 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 333,69 тыс. рублей.

6.7.8. Культура и спорт

По состоянию на 01.01.2015 число действующих клубных формирований составило 15 единиц, участников в них - 156 человек. Число клубных формирований для несовершеннолетних - 4 единицы, участников в них - 49 человек.

За 2014 год МБУК МДК Усть-Большерецкого муниципального района проведено 102 культурно-массовых мероприятия (в том числе: для несовершеннолетних - 33; на платной основе - 38), количество посещений составило 8 833 человека (из них: несовершеннолетних - 2 600; на платной основе - 518).

На проведение социально-значимых и творческих мероприятий в 2014 году было выделено и освоено из средств местного бюджета 250,35 тыс. рублей. На модернизацию материально-технической базы МБУК МДК было выделено 292,66 тыс. рублей (краевой бюджет - 101,2 тыс. рублей; местный бюджет - 191,46 тыс. рублей), На повышение профессионального уровня специалистов МБУК МДК из средств местного бюджета было выделено и освоено 29,5 тыс. рублей.

Книжный фонд библиотек района на 01.01.2015 года составляет 101 434 экземпляров документов. За 2014 год в фонд библиотек поступило 1181 экземпляр печатных документов.

В МБУК МЦБС на 01.01.2015 года количество зарегистрированных читателей составило 5 592 человека (в том числе: детей до 14 лет - 1 461; молодежи до 24 лет - 517), выдано 120 338 экземпляров книг и журналов (в том числе пользователям до 14 лет - 40 843), число посещений составило 40 343 человека (в том числе на массовых мероприятиях - 4 361).

В 2014 году из средств местного бюджета было выделено: на модернизацию библиотечных фондов - 710,39 тыс. рублей; на совершенствование системы информационного обслуживания пользователей - 241,54 тыс. рублей; на укрепление материально-технической базы - 101,0 тыс. рублей; на повышение квалификации работников библиотек - 21,7 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2015 года на территории района осуществляют свою деятельность 3 детских музыкальных школы (далее - ДМШ) и 1 отделение ДМШ. Численность учащихся на начало 2014-2015 учебного года составляет 155 человек.

За 2014 год Управлением культуры, молодежи и спорта администрации Усть-Большерецкого муниципального района организовано и проведено 17 спортивных мероприятий.

Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в Усть-Большерецком муниципальном районе, за 2014 год составила 604 человека (из них взрослые - 197).

6.7.9. Жилищно-коммунальное хозяйство

На основании составленных и утвержденных планов мероприятий по подготовке к зиме 2014-2015 годов объектов жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства поселений Постановлением администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 07.04.2014 № 129 утвержден План мероприятий по подготовке к зиме 2014-2015 годов объектов жилищного фонда Усть-Большерецкого муниципального района и План мероприятий по подготовке к зиме 2014-2015 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства Усть-Большерецкого муниципального района.

Реализация плана мероприятий по подготовке объектов ЖКХ осуществляется в рамках муниципальной программы "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Большерецкого муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 год".

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Усть-Большерецкого муниципального района коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014 год" составил 59 138,8 тыс. рублей, в том числе:

средства краевого бюджета - 55 192,5 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального района - 500,37 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений - 3 092,74 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников - 353,19 тыс. рублей.

За 2014 год выделено и освоено ассигнований в размере 27 205,14 тыс. рублей (краевой бюджет - 24 790,02 тыс. рублей; бюджет Усть-Большерецкого муниципального района - 228,53 тыс. рублей; бюджеты поселений - 2 140,12 тыс. рублей).

6.7.10. Демография и рынок труда

По состоянию на 01.01.2015 численность населения Усть-Большерецкого муниципального района составила 7,9 тыс. человек, уменьшившись с начала года на 49 человек, что обусловлено, в основном, миграционной убылью.

Общий миграционный оборот (сумма прибытий и выбытий) за 2014 год увеличился на 15,3 % (853 человека против 740 человек в январе-декабре 2013 года). В Усть-Большерецкий район прибыло 407 человек, выбыло - 446 человек (из них около 70,0 % - население в трудоспособном возрасте).

Миграционный отток населения за 2014 год составил (-39 человек).

Естественная убыль населения составила 10 человек (в 2013 году - естественный прирост 9 человек).

По сравнению с 2013 годом численность незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах государственной службы занятости района, увеличилась на 14,8 % и составила на конец 2014 года 295 человек. Из них 283 человека получили статус безработного, 225 безработным гражданам (79,5 %) назначено пособие по безработице. Уровень официально зарегистрированной безработицы на территории района в 2014 году вырос на 0,6 процентных пункта и составил 5,3 % от численности трудоспособного населения.

По состоянию на 01.06.2015 на учете в органах службы занятости по Усть-Большерецкому муниципальному району состоит 202 человека в целях поиска работы, из них кезанятых трудовой деятельностью - 200 человек (99,0 % от обратившихся), признано безработными 191 человек (95,5 % от незанятых), 129 безработных граждан получают пособие по безработице (67,5 %). Уровень официально зарегистрированной безработицы составил 3,7 % от численности трудоспособного населения.".

 

2. Приложение 1 дополнить разделом "Подпрограмма 6 "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края на 2015-2018 годы" следующего содержания:


 

"

Подпрограмма 6 "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края на 2015-2018 годы"

6.1.

Число созданных при реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму, новых рабочих мест, включая высокопроизводительные рабочие места

ед.

-

-

-

40

25

31

7

6.2.

Численность работников, привлеченных работодателями из других субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму

чел.

-

-

-

40

25

31

7

6.3.

Доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец отчетного периода, в общей численности работников, привлеченных работодателями из других субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму

%

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

6.4.

Доля высококвалифицированных специалистов в общей численности работников, привлеченных работодателями из других субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму

%

-

-

-

45,0

50,0

50,0

50,0

6.5.

Количество работодателей, получивших финансовую поддержку на привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму

ед.

-

-

-

5

3

1

1

 

".

3. Приложение 2 дополнить разделом "Подпрограмма 6 "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края на 2015-2018 годы" следующего содержания:

 

"

Подпрограмма 6 "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края на 2015-2018 годы"

6.1.

Предоставление работодателям финансовой поддержки на привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму

Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края, Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края

2015

2018

Создание условий для обеспечения необходимыми кадрами инвестиционных объектов; повышение мобильности трудовых ресурсов

Отсутствие необходимых кадров для реализации инвестиционных проектов; снижение мобильности трудовых ресурсов

6.1. Число созданных при реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму, новых рабочих мест, включая высокопроизводительные рабочие места;

6.2. Численность работников, привлеченных работодателями из других субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму;

6.3. Доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец отчетного периода, в общей численности работников, привлеченных работодателями из других субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму;

6.4. Доля высококвалифицированных специалистов в общей численности работников, привлеченных работодателями из других субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму

6.5. Количество работодателей, по лучивших финансовую поддержку на привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму

 

".

4. Приложение 4 дополнить разделом "Подпрограмма 6 "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края на 2015-2018 годы" следующего содержания:

 

"

Подпрограмма 6 "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края на 2015-2018 годы"

Основное мероприятие 6.1. "Предоставление работодателям финансовой поддержки на привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму"

17

Постановление

Правительства

Камчатского края

 

Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, создающим рабочие места для работников, привлекаемых из других субъектов Российской Федерации, для реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму

Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края

2015 г.

 

".

5. Приложение 5 изложить в следующей редакции:

 

 

 

 

 

"Приложение 5

к государственной программе

Камчатского края "Содействие

занятости населения Камчатского края

на 2014-2018 годы"

 

Финансовое обеспечение

реализации государственной программы

Камчатского края "Содействие занятости

населения Камчатского края на 2014-2018 годы"

 

тыс. руб.

п/п

Наименование государственной

программы / подпрограммы /

мероприятия

 

Код бюджетной

классификации

Объем средств на реализацию Государственной программы

ГРБС

ЦСР

ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Государственная программа Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы"

Всего

 

 

2 611976,97800

534 016,70300

570 195,04500

580 765,78000

576 678,01000

350 321,44000

всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

2 605 523,39800

534 016,70300

563 741,46500

580 765,78000

576 678,01000

350 321,44000

за счет средств федерального бюджета

829

 

795 652,05000

189 746,20000

202 942,80000

206 054,55000

195 727,25000

1181,25000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

6 453,58000

0,00000

6 453,58000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:

 

 

1 802 146,34800

344 270,50300

357 798,66500

372 836,23000

378 625,76000

348 615,19000

за счет средств краевого бюджета

829

 

1 776 632,02300

335 970,50300

347 421,24000

369 504,43000

375 120,66000

348 615,19000

за счет средств краевого бюджета

847

 

25 514,32500

8 300,00000

10 377,42500

3 331,80000

3 505,10000

0,00000

за счет внебюджетных источников (средства работодателей)

829

 

7 725,00000

0,00000

3 000,00000

1 875,00000

2 325,00000

525,00000

1.1.

Подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

Всего, в том числе:

 

 

2 279 892,86100

473 357,59600

497 487,54500

510 864,29000

504 617,24000

293 566,19000

за счет средств федерального бюджета

829

 

774 021,80000

186 959,80000

194 730,20000

201 835,80000

190 496,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:

 

 

1 505 871,06100

286 397,79600

302 757,34500

309 028,49000

314 121,24000

293 566,19000

за счет средств краевого бюджета

829

 

1 480 356,73600

278 097,79600

292 379,92000

305 696,69000

310 616,14000

293 566,19000

за счет средств краевого бюджета

847

 

25 514,32500

8 300,00000

10 377,42500

3 331,80000

3 505,10000

0,00000

1.1.1.

Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения

Всего, в том числе:

829

 

262 371,50100

56 369,81600

58 969,91500

49 581,67000

52 267,80000

45 182,30000

за счет средств федерального бюджета

829

061

3 458,30000

2 008,10000

1 450,20000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

829

061

233 398,87600

46 061,71600

47 142,29000

46 249,87000

48 762,70000

45 182,30000

за счет средств краевого бюджета

847

061

25 514,32500

8 300,00000

10 377,42500

3 331,80000

3 505,10000

0,00000

1.1.2.

Социальные выплаты безработным гражданам

Всего, в том числе:

829

 

770 563,50000

184 951,70000

193 280,00000

201 835,80000

190 496,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

829

061

770 563,50000

184 951,70000

193 280,00000

201 835,80000

190 496,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

829

061

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.3.

Повышение уровня удовлетворенности получателей полнотой и качеством оказываемых государственных услуг, в том числе за счет развития информационно-телекоммуникационных систем управления, в сфере занятости населения

Всего, в том числе:

829

 

6 630,00000

630,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

за счет средств федерального бюджета

829

061

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

829

061

6 630,00000

630,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

1 500,00000

1.1.4.

Финансовое обеспечение деятельности центров занятости населения для оказания государственных услуг в сфере занятости населения

Всего, в том числе:

829

 

1 240 327,86000

231 406,08000

243 737,63000

257 946,82000

260 353,44000

246 883,89000

за счет средств федерального бюджета

829

061

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

829

061

1 240 327,86000

231 406,08000

243 737,63000

257 946,82000

260 353,44000

246 883,89000

1.2.

Подпрограмма 2 "Управление миграционными потоками в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

829

 

1 458,80000

238,80000

240,00000

240,00000

240,00000

500,00000

за счет средств федерального бюджета

829

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

829

062

1 458,80000

238,80000

240,00000

240,00000

240,00000

500,00000

1.2.1.

Разработка комплексного подхода к управлению миграционными потоками в Камчатском крае

Всего, в том числе:

829

 

1 208,80000

238,80000

240,00000

240,00000

240,00000

250,00000

за счет средств федерального бюджета

829

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

829

062

1 208,80000

238,80000

240,00000

240,00000

240,00000

250,00000

1.2.2.

Обеспечение принципа приоритетного использования региональных трудовых ресурсов

Всего, в том числе:

829

 

150,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

150,00000

за счет средств федерального бюджета

829

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

829

062

150,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

150,00000

1.2.3.

Повышение эффективности привлечения и использования иностранной рабочей силы в Камчатском крае, противодействие незаконной миграции

Всего, в том числе:

829

 

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

за счет средств федерального бюджета

829

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

829

062

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000 1

100,00000

1.3.

Подпрограмма 3 "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2017 годы"

Всего, в том числе:

829

 

16 302,94500

6 474,77500

4 211,65000

2 797,76000

2 818,76000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

829

 

4 249,00000

2 786,40000

1 462,60000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

829

063

12 053,94500

3 688,37500

2749,05000

2 797,76000

2 818,76000

0,00000

1.3.1.

Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Камчатский край для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи региона

Всего, в том числе:

829

 

2 673,10000

1 406,10000

196,20000

510,70000

560,10000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

829

 

862,10000

862,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

829

063

1 811,00000

544,00000

196,20000

510,70000

560,10000

0,00000

1.3.2.

Создание условий для адаптации и интеграции участников подпрограммы и членов их семей в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве

Всего, в том числе:

829

 

12 368,84500

4 957,67500

3 865,45000

1 787,06000

1 758,66000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

829

 

3 275,90000

1 813,30000

1 462,60000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

829

063

9 092,94500

3 144,37500

2 402,85000

1 787,06000

1 758,66000

0,00000

1.3.3.

Содействие обеспечению потребности экономики Камчатского края в квалифицированных кадрах, дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства. Привлечение талантливой молодежи для получения образования в образовательных организациях в Камчатском крае

Всего, в том числе:

829

 

600,00000

0,00000

100,00000

250,00000

250,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

829

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

829

063

600,00000

0,00000

100,00000

250,00000

250,00000

0,00000

1.3.4.

Содействие добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, имеющих высшее и среднее профессиональное медицинское и фармацевтическое образование

Всего, в том числе:

829

 

661,00000

111,00000

50,00000"

250,00000

250,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

829

 

111,00000

111,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

829

063

550,00000

0,00000

50,00000

250,00000

250,00000

0,00000

1.4.

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Государственной программы"

Всего, в том числе:

829

 

275 468,79200

53 945,53200

48 302,27000

59 363,73000

59 702,01000

54 155,25000

за счет средств федерального бюджета

829

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

829

064

275 468,79200

53 945,53200

48 302,27000

59 363,73000

59 702,01000

54 155,25000

1.4.1.

Освоение финансовых средств, направленных на оплату труда и дополнительные выплаты и компенсации с учетом страховых взносов

Всего, в том числе:

829

 

249 057,34000

46 261,80000

44 305,75000

55 015,44000

54 463,06000

49 011,29000

за счет средств федерального бюджета

829

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

829

064

249 057,34000

46 261,80000

44 305,75000

55 015,44000

54 463,06000

49 011,29000

1.4.2.

Освоение финансовых средств, направленных на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

Всего, в том числе:

829

 

25 286,73800

7 630,23000

3 629,23600

4 013,82600

4 904,48600

5 108,96000

за счет средств федерального бюджета

829

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

829

064

25 286,73800

7 630,23000

3 629,23600

4 013,82600

4 904,48600

5 108,96000

1.4.3.

Освоение финансовых средств, направленных на уплату налогов, сборов и иных платежей

Всего, в том числе:

829

 

194,71400

53,50200

57,28400

24,46400

24,46400

35,00000

за счет средств федерального бюджета

829

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

829

064

194,71400

53,50200

57,28400

24,46400

24,46400

35,00000

1.4.4.

Освоение финансовых средств, направленных на оказание услуг по технической поддержке и сопровождению программных продуктов "Катарсис"

Всего, в том числе:

829

 

930,00000

0,00000

310,00000

310,00000

310,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

829

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

829

064

930,00000

0,00000

310,00000

310,00000

310,00000

0,00000

1.5.

Подпрограмма 5 "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Камчатского края, на 2015 год"

Всего

829

 

7 953,58000

0,00000

7 953,58000

0,00000

0,00000

0,00000

всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

1 500,00000

0,00000

1 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

829

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

6 453,58000

0,00000

6 453,58000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

829

065

1 500,00000

0,00000

1 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.1.

Организация трудоустройства на временные работы работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу

Всего

829

 

959,06000

0,00000

959,06000

0,00000

0,00000

0,00000

всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

47,95000

0,00000

47,95000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

829

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

911,11000

0,00000

911,11000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

829

065

47,95000

0,00000

47,95000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.2.

Организация прохождения опережающего профессионального обучения и стажировки работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу

Всего

829

 

5 543,65000

0,00000

5 543,65000

0,00000

0,00000

0,00000

всего без учета планируемых

 

 

1 379,51000

0,00000

1 379,51000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

829

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

4 164,14000

0,00000

4 164,14000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

829

065

1 379,51000

0,00000

1 379,51000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.3.

Предоставление грантов молодежи в возрасте до 30 лет включительно при реализации социальных проектов

Всего

829

 

300,00000

0,00000

300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

15,00000

0,00000

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

829

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

285,00000

0,00000

285,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

829

065

15,00000

0,00000

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.4.

Организация социальной занятости инвалидов

Всего

829

 

1 150,87000

0,00000

1 150,87000

0,00000

0,00000

0,00000

всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

57,54000

0,00000

57,54000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

829

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

1 093,33000

0,00000

1 093,33000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

829

065

57,54000

0,00000

57,54000

0,00000

0,00000

0,00000

1.6.

Подпрограмма 6 "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края на 2015-2018 годы"

Всего, в том числе:

829

 

30 900,00000

0,00000

12 000,00000

7 500,00000

9 300,00000

2 100,00000

за счет средств федерального бюджета

829

 

17 381,25000

0,00000

6 750,00000

4 218,75000

5 231,25000

1 181,25000

за счет средств краевого бюджета

829

065

5 793,75000

0,00000

2 250,00000

1 406,25000

1 743,75000

393,75000

за счет внебюджетных источников (средства работодателей)

829

 

7 725,00000

0,00000

3 000,00000

1 875,00000

2 325,00000

525,00000

1.6.1.

Предоставление работодателям финансовой поддержки на привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму

Всего, в том числе:

829

 

30 900,00000

0,00000

12 000,00000

7 500,00000

9 300,00000

2 100,00000

за счет средств федерального бюджета

829

 

17 381,25000

0,00000

6 750,00000

4 218,75000

5 231,25000

1 181,25000

за счет средств краевого бюджета

829

065

5 793,75000

0,00000

2 250,00000

1 406,25000

1 743,75000

393,75000

за счет внебюджетных источников (средства работодателей)

829

 

7 725,00000

0,00000

3 000,00000

1 875,00000

2 325,00000

525,00000


Информация по документу
Читайте также