Расширенный поиск

Постановление Правительства Камчатского края от 08.02.2016 № 29-П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2
к государственной программе Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы»

 

Перечень
краевых ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы"

 

№ п/п

Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия не реализации КВЦП, основного мероприятия

Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

1

"Развитие массовой физической культуры и массового спорта"

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом

Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края

2014

2018

Увеличение количества населения Камчатского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом

Снижение количества населения Камчатского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом

приложения № 1 к Программе

1.2.

Основное мероприятие 1.2. Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий

Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края

2014

2018

Увеличение числа учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края

Снижение числа учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края

таблицы приложения № 1 к Программе

1.3.

Основное мероприятие 1.3. Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом

Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края

2014

2018

Увеличение числа учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом

Снижение числа учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; снижение числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом

,  таблицы приложения № 1 к Программе

2.

"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

2.1.

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение спортивной подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва

Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края

2014

2018

Увеличение числа спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации; увеличение числа занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства

Снижение числа спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации; снижение числа занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства

,  таблицы приложения № 1 к Программе

2.2.

Основное мероприятие 2.2. Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта

Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края

2014

2018

Увеличение количества учащихся краевых государственных спортивных школ;                                             увеличение числа детей и молодёжи 6 - 15 лет, занимающихся в  спортивных организациях;                                                       увеличение числа спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;                                                                            увеличение числа спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

Снижение количества учащихся краевых государственных спортивных школ;                                      снижение числа детей и молодёжи 6 - 15 лет, занимающихся в  спортивных организациях;                                                       снижение числа спортсменов-разрядников, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;                                                                            снижение числа спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

- 2.6 таблицы приложения № 1 к Программе

2.3.

Основное мероприятие 2.3. Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта

Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края

2014

2018

Увеличение числа штатных специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно прошедших курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки

Снижение числа штатных специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно прошедших курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки

таблицы приложения № 1 к Программе

3.

"Обеспечение реализации программы"

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования Министерства

Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края

2014

2018

Полная реализация финансовых средств Программы в общем объеме финансирования Программы

Не освоение финансовых средств Программы в общем объеме финансирования Программы

пункт 3.1 таблицы приложения № 1 к Программе

4.

"Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"

4.1.

Основное мероприятие 4.1.  Строительство, реконструкция  объектов   спортивной инфраструктуры  муниципальной собственности, имеющих региональное софинансирование  

 

Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края

2014

2018

Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения в Камчатском крае, включая ввод в эксплуатацию  малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), обладающих совокупной единовременной пропускной способностью не менее 25,5  тыс. человек;                                                               увеличение единовременной пропускной способности  объектов спорта, введенных в  эксплуатацию в рамках Подпрограммы по направлению, касающемуся
совершенствования условий для развития  массового спорта;                               повышение эффективности использования  объектов спорта 

 

Уменьшение обеспеченности спортивными сооружениями населения в Камчатском крае, включая ввод в эксплуатацию  малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), обладающих совокупной единовременной пропускной способностью не менее 25,5  тыс. человек;                                                               уменьшение единовременной пропускной способности  объектов спорта, введенных в  эксплуатацию в рамках Подпрограммы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития  массового спорта;                               снижение эффективности использования  объектов спорта 

 

пункты 4.1 - 4.3 таблицы приложения № 1 к Программе

 

4.2.

Основное мероприятие 4.2. Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация  спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом

 

Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края

2014

2018

Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения в Камчатском крае, включая ввод в эксплуатацию  малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), обладающих совокупной единовременной пропускной способностью не менее 25,5  тыс. человек;                                                               увеличение единовременной пропускной способности  объектов спорта, введенных в  эксплуатацию в рамках Подпрограммы по направлению, касающемуся
совершенствования условий для развития  массового спорта;                               повышение эффективности использования  объектов спорта

 

Уменьшение обеспеченности спортивными сооружениями населения в Камчатском крае, включая ввод в эксплуатацию  малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), обладающих совокупной единовременной пропускной способностью не менее 25,5  тыс. человек;                                                               уменьшение единовременной пропускной способности  объектов спорта, введенных в  эксплуатацию в рамках Подпрограммы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития  массового спорта;                               снижение эффективности использования  объектов спорта 

 

 

пункты 4.1 -4.3 таблицы приложения № 1 к Программе

4.3.

Основное мероприятие 4.3.   Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация  спортивных объектов для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса

 

Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края

2014

2018

Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения в Камчатском крае, включая ввод в эксплуатацию  малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), обладающих совокупной единовременной пропускной способностью не менее 25,5  тыс. человек;                                                                                         повышение эффективности использования  объектов спорта 

 

Уменьшение обеспеченности спортивными сооружениями населения в Камчатском крае, включая ввод в эксплуатацию  малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), обладающих совокупной единовременной пропускной способностью не менее 25,5  тыс. человек;                                                                                       снижение эффективности использования  объектов спорта

пункты 4.1, 4.3.  таблицы приложения № 1 к Программе

 

4.4.

Основное мероприятие 4.4.Приобретение и монтаж временных некапитальных спортивных сооружений,  капитальный ремонт, обследование, снос и демонтаж  спортивных объектов

 

 

 

 

Полная реализация финансовых средств основного мероприятия 4.4. Подпрограммы

Не освоение финансовых средств основного мероприятия 4.4.Подпрограммы

 

5

"Молодежь Камчатки на 2014 - 2018 годы"

5.1.

Основное мероприятие 5.1. Вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных возможностях развития

Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края

2014

2018

Рост социальной активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства

Спад социальной активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства

 таблицы приложения № 1 к Программе

5.2.

Основное мероприятие 5.2. Создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала

Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края

2014

2018

Рост интеллектуальной и творческой активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства

Спад интеллектуальной и творческой активности молодежи, ее вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства

 таблицы приложения № 1 к Программе

5.3.

Основное мероприятие 5.3. Укрепление института молодой семьи

Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края

2014

2018

Укрепление семейных ценностей в молодежной среде

Равнодушие к семейным ценностям в молодежной среде

 таблицы приложения № 1 к Программе

5.4.

Основное мероприятие 5.4. Обеспечение деятельности учреждений сферы молодежной политики

Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края

2014

2018

Рост социальной, деловой, творческой активности молодежи

Снижение роста социальной, деловой, творческой активности молодежи

таблицы приложения № 1 к Программе

6.

"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае"

6.1.

Основное мероприятие 6.1. Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Камчатском крае

Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края

2014

2015

Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае

Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в Камчатском крае

 

6.2.

Основное мероприятие 6.2. Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления

Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края

2014

2015

Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае

Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в Камчатском крае

 

6.3.

Основное мероприятие 6.3. Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края

2014

2015

Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае

Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в Камчатском крае

 таблицы приложения № 1 к Программе

6.4.

Основное мероприятие 6.4. Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Камчатского края

Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края

2014

2015

Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае

Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в Камчатском крае

таблицы приложения № 1 к Программе

6.5.

Основное мероприятие 6.5. Страхование детей и подростков во время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно

Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края

2014

2015

Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае

Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в Камчатском крае

 таблицы приложения № 1 к Программе

6.6.

Основное мероприятие 6.6. Мероприятия по улучшению инфраструктуры и материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, созданию новых зон отдыха

Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края

2014

2015

Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае

Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в Камчатском крае

 таблицы приложения № 1 к Программе

6.7.

Основное мероприятие 6.7. Научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение оздоровительной кампании детей в Камчатском крае

Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края

2014

2015

Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае

Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в Камчатском крае

 таблицы приложения № 1 к Программе

6.8.

Основное мероприятие 6.8. Реализация программ трудовой деятельности несовершеннолетних в каникулярное время, включающих вариативные формы организации занятости детей и подростков

Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края

2014

2015

Обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае

Низкий оздоровительный эффект при проведении мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в Камчатском крае

 таблицы приложения № 1 к Программе

».

 

9. Приложение № 3 к Программе признать утратившим силу.

10. Приложения № 5 к Программе изложить в следующей редакции:

 


 

 

«Приложение № 5
к Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае 2014 - 2018 годы»

 

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика,  отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс. руб.

 

№ п/п

Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия

 

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию программы

 

ГРБС

ЦСР

ВСЕГО

2 014

2 015

2 016

2 017

2 018

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика,  отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 – 2018 годы"

Всего, в том числе:

 

 

8 227 977,92146

1 868 689,44593

1 669 942,39553

2 012 436,96000

1 599 362,42000

1 077 546,70000

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

200 953,40400

90 417,34200

110 536,06200

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

7 948 304,16101

1 748 145,69448

1 538 284,28653

1 986 688,91000

1 598 454,27000

1 076 731,00000

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

76 995,35645

29 551,40945

20 547,04700

25 173,05000

908,15000

815,70000

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

1 725,00000

575,00000

575,00000

575,00000

0,00000

0,00000

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

1.

Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и  спорта в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

 

 

168 054,03339

30 197,31339

33 179,92000

37 594,75000

39 897,35000

27 184,70000

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета

 

111

164 751,26439

29 569,14439

32 822,02000

36 740,60000

38 989,20000

26 630,30000

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

3 302,76900

628,16900

357,90000

854,15000

908,15000

554,40000

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

1.1.

Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом

Всего, в том числе:

 

 

17 871,86939

2 985,94939

3 500,32000

4 278,10000

4 505,20000

2 602,30000

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета

847

111

17 871,86939

2 985,94939

3 500,32000

4 278,10000

4 505,20000

2 602,30000

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

1.2.

Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий

Всего, в том числе:

 

 

125 195,19500

25 138,19500

27 876,70000

28 707,50000

30 533,70000

12 939,10000

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета

847

111

125 195,19500

25 138,19500

27 876,70000

28 707,50000

30 533,70000

12 939,10000

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

1.3.

Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом

Всего, в том числе:

 

 

24 986,96900

2 073,16900

1 802,90000

4 609,15000

4 858,45000

11 643,30000

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета

847

111

21 684,20000

1 445,00000

1 445,00000

3 755,00000

3 950,30000

11 088,90000

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

3 302,76900

628,16900

357,90000

854,15000

908,15000

554,40000

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

2.

Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

Всего, в том числе:

 

 

3 667 518,49084

703 491,29134

711 356,41950

745 534,81000

758 560,07000

748 575,90000

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

15 061,30400

7 946,24200

7 115,06200

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета

847

112

3 651 575,80684

695 090,21634

704 076,11050

745 534,81000

758 560,07000

748 314,60000

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

881,38000

454,83300

165,24700

0,00000

0,00000

261,30000

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Обеспечение спортивной подготовки   спортсменов высокого класса и спортивного резерва

Всего, в том числе:

 

 

184 147,51969

46 342,92969

21 904,13000

22 143,69000

30 085,17000

63 671,60000

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета

847

112

184 147,51969

46 342,92969

21 904,13000

22 143,69000

30 085,17000

63 671,60000

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

2.2.

Развитие  учреждений  сферы физической культры

Всего, в том числе:

 

 

3 462 379,52415

654 415,63465

688 155,98950

720 446,12000

721 437,78000

677 924,00000

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

15 061,30400

7 946,24200

7 115,06200

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета в том числе

847

112

3 447 167,16715

646 397,28665

680 961,98050

720 446,12000

721 437,78000

677 924,00000

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

151,05300

72,10600

78,94700

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта

Всего, в том числе:

 

 

20 991,44700

2 732,72700

1 296,30000

2 945,00000

7 037,12000

6 980,30000

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета

847

112

20 261,12000

2 350,00000

1 210,00000

2 945,00000

7 037,12000

6 719,00000

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

730,32700

382,72700

86,30000

0,00000

0,00000

261,30000

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"

Всего, в том числе:

 

 

260 762,45748

54 845,46974

50 102,28774

52 412,90000

52 882,80000

50 519,00000

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

260 762,45748

54 845,46974

50 102,28774

52 412,90000

52 882,80000

50 519,00000

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Обеспечение функционирования Министерства спорта и молодежной политики в Камчатском крае

Всего, в том числе:

 

 

260 762,45748

54 845,46974

50 102,28774

52 412,90000

52 882,80000

50 519,00000

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

847

113

260 762,45748

54 845,46974

50 102,28774

52 412,90000

52 882,80000

50 519,00000

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Подпрограмма   4  "Развитие  инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"

Всего, в том числе:

 

 

2 115 400,00493

577 329,12493

426 575,88000

669 255,00000

436 230,00000

6 010,00000

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

133 421,00000

30 000,00000

103 421,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

 

 

1 968 274,41748

537 919,53748

323 154,88000

664 960,00000

436 230,00000

6 010,00000

 

за счет средств краевого бюджета

847

114

1 590 023,53748

537 523,53748

189 000,00000

421 260,00000

436 230,00000

6 010,00000

 

за счет средств краевого бюджета

812

114

378 250,88000

396,00000

134 154,88000

243 700,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

13 704,58745

9 409,58745

0,00000

4 295,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

4.1.

Капитальный ремонт, строительство, реконструкция  объектов  спортивной инфраструктуры  муниципальной собственности, имеющих региональное софинансирование                   

Всего, в том числе:

 

 

229 357,40193

69 562,40193

0,00000

77 555,00000

76 230,00000

6 010,00000

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета

847

114

215 652,81448

60 152,81448

0,00000

73 260,00000

76 230,00000

6 010,00000

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

13 704,58745

9 409,58745

0,00000

4 295,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация  спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом

Всего, в том числе:

 

 

300 054,88000

0,00000

100 054,88000

200 000,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

 

 

300 054,88000

0,00000

100 054,88000

200 000,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета

847

114

17 000,00000

0,00000

17 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета

812

114

283 054,88000

0,00000

83 054,88000

200 000,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация  спортивных объектов для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса

Всего, в том числе:

 

 

1 416 995,96200

338 774,96200

326 521,00000

391 700,00000

360 000,00000

0,00000

 

за счет средств федерального бюджета

847

114

133 421,00000

30 000,00000

103 421,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

 

 

1 283 574,96200

308 774,96200

223 100,00000

391 700,00000

360 000,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета

847

114

1 188 378,96200

308 378,96200

172 000,00000

348 000,00000

360 000,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета

812

114

95 196,00000

396,00000

51 100,00000

43 700,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.

Приобретение и монтаж временных некапитальных спортивных сооружений,  капитальный ремонт, обследование, снос и демонтаж  спортивных объектов

Всего, в том числе:

 

 

168 991,76100

168 991,76100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств федерального бюджета

847

114

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

 

 

168 991,76100

168 991,76100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета

847

114

168 991,76100

168 991,76100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

5.

Подпрограмма 5 "Молодежь Камчатки"

Всего, в том числе:

 

 

195 980,44953

36 189,82653

45 249,58300

37 927,34000

39 204,20000

37 409,50000

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

195 980,44953

36 189,82653

45 249,58300

37 927,34000

39 204,20000

37 409,50000

 

за счет средств краевого бюджета

847

115

185 217,44953

34 689,82653

35 986,58300

37 927,34000

39 204,20000

37 409,50000

 

за счет средств краевого бюджета

812

116

10 763,00000

1 500,00000

9 263,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

5.1.

Вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных возможностях развития

Всего, в том числе:

 

 

11 165,17214

2 037,47400

1 715,99814

2 542,80000

2 675,50000

2 193,40000

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета

847

115

11 165,17214

2 037,47400

1 715,99814

2 542,80000

2 675,50000

2 193,40000

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

5.2.

Создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала

Всего, в том числе:

 

 

73 841,61786

14 125,02600

14 367,45186

14 381,94000

15 092,10000

15 875,10000

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета

847

115

73 841,61786

14 125,02600

14 367,45186

14 381,94000

15 092,10000

15 875,10000

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.

Укрепление института молодой семьи

Всего, в том числе:

 

 

883,60000

150,00000

170,00000

179,40000

188,80000

195,40000

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета

847

115

883,60000

150,00000

170,00000

179,40000

188,80000

195,40000

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.

Обеспечение деятельности учреждений сферы молодежной политики

Всего, в том числе:

 

 

99 327,05953

18 377,32653

19 733,13300

20 823,20000

21 247,80000

19 145,60000

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета

847

115

99 327,05953

18 377,32653

19 733,13300

20 823,20000

21 247,80000

19 145,60000

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5

Мероприятия по улучшению инфраструктуры сферы государственной молодежной политики

Всего, в том числе:

 

 

10 763,00000

1 500,00000

9 263,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета

812

115

10 763,00000

1 500,00000

9 263,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Подпрограмма 6 "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Камчатском крае"

Всего, в том числе:

 

 

1 820 262,48529

466 636,42000

403 478,30529

469 712,16000

272 588,00000

207 847,60000

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

52 471,10000

52 471,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета, в том числе:

 

 

1 706 959,76529

394 531,50000

382 879,40529

449 113,26000

272 588,00000

207 847,60000

 

 

847

116

662 462,33000

123 865,38000

126 709,85000

133 679,00000

140 631,20000

137 576,90000

 

 

815

116

185 588,50000

1 923,00000

57 919,00000

61 084,20000

64 260,50000

401,80000

 

 

813

116

366 190,93000

80 743,12000

83 532,55000

64 350,06000

67 696,30000

69 868,90000

 

 

812

116

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

 

822

116

492 718,00529

188 000,00000

114 718,00529

190 000,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

59 106,62000

19 058,82000

20 023,90000

20 023,90000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

1 725,00000

575,00000

575,00000

575,00000

0,00000

0,00000

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

6.1.

Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Камчатском крае

Всего, в том числе:

 

 

1 293,80000

1 176,70000

28,00000

29,50000

29,20000

30,40000

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета

847

116

1 293,80000

1 176,70000

28,00000

29,50000

29,20000

30,40000

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.

Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления

Всего, в том числе:

 

 

915 808,22429

188 356,99000

194 016,30000

179 898,87429

174 107,96000

179 428,10000

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

813

116

275 763,20000

65 572,89000

65 672,55000

45 190,06000

48 536,30000

50 791,40000

 

за счет средств краевого бюджета

847

116

580 938,40429

103 725,28000

108 319,85000

114 684,91429

125 571,66000

128 636,70000

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

59 106,62000

19 058,82000

20 023,90000

20 023,90000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.

Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Всего, в том числе:

 

 

400 724,02971

85 894,93000

92 839,27400

97 812,58571

97 065,04000

27 112,20000

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

52 471,10000

52 471,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета

815

116

183 129,17400

1 453,00000

57 423,27400

60 538,30000

63 714,60000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета

813

116

90 427,73000

15 170,23000

17 860,00000

19 160,00000

19 160,00000

19 077,50000

 

за счет средств краевого бюджета

847

116

74 696,02571

16 800,60000

17 556,00000

18 114,28571

14 190,44000

8 034,70000

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.

Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Камчатского края

Всего, в том числе:

 

 

958,60000

214,00000

178,00000

187,80000

185,50000

193,30000

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета

847

116

958,60000

214,00000

178,00000

187,80000

185,50000

193,30000

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.

Страхование детей и подростков во время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно

Всего, в том числе:

 

 

3 295,90000

815,00000

920,90000

920,90000

345,90000

293,20000

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета

815

116

1 570,90000

240,00000

345,90000

345,90000

345,90000

293,20000

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных источников

847

116

1 725,00000

575,00000

575,00000

575,00000

0,00000

0,00000

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.

Мероприятия по улучшению инфраструктуры и материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, созданию новых зон отдыха

Всего, в том числе:

 

 

494 169,00529

189 451,00000

114 718,00529

190 000,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета

815

116

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета

847

116

1 451,00000

1 451,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета

847

116

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета

822

116

492 718,00529

188 000,00000

114 718,00529

190 000,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета

812

116

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.

Научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение оздоровительной кампании детей в Камчатском крае

Всего, в том числе:

 

 

3 124,50000

497,80000

628,00000

662,50000

654,40000

681,80000

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета

847

116

3 124,50000

497,80000

628,00000

662,50000

654,40000

681,80000

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

6.8.

Реализация программ трудовой деятельности несовершеннолетних в каникулярное время, включающих вариативные формы организации занятости детей и подростков

Всего, в том числе:

 

 

888,42600

230,00000

149,82600

200,00000

200,00000

108,60000

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств краевого бюджета

815

116

888,42600

230,00000

149,82600

200,00000

200,00000

108,60000

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 


Информация по документу
Читайте также