Расширенный поиск

Постановление Правительства Камчатского края от 08.02.2016 № 29-П

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

 

 

 

08.02.2016

29-П

             г. Петропавловск-Камчатский

 

 

О внесении изменений в Государственную программу Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П

 

 

         ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

        1. Внести в Государственную программу Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

 

 

 

 

Губернатор Камчатского края                                                      В.И. Илюхин

                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                               

Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

от 08.02.2016  № 29-П

 

 

Изменения

в Государственную программу Камчатского края

«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление

детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П

(далее - Программа)

 

1. В Программе:

1) в паспорте:

а) в разделе «Задачи Программы» абзац четвёртый изложить в следующей редакции:

«- развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе строительство спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;»;

б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований

Программы

 

– общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 8 227 977,92146 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета (по согласованию) – 200 953,40400 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 90 417,34200 тыс. руб.;

2015 год – 110 536,06200 тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 7 948 304,16101 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 1 748 145,69448 тыс. руб.;

2015 год – 1 538 284,28653 тыс. руб.;

2016 год – 1 986 688,91000 тыс. руб.;

2017 год – 1 598 454,27000 тыс. руб.;

2018 год – 1 076 731,00000 тыс. руб.;

- местных бюджетов (по согласованию) –           76 995,35645 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 29 551,40945 тыс. руб.;

2015 год – 20 547,04700 тыс. руб.;

2016 год – 25 173,05000 тыс. руб.;

2017 год – 908,15000 тыс. руб.;

2018 год – 815,70000 тыс. руб.

- внебюджетных источников (по согласованию) – 1 725,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 575,00000 тыс. руб.;

2015 год – 575,00000 тыс. руб.;

2016 год – 575,00000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.»;

в) в разделе «Ожидаемые результаты реализации Программы»:

абзац десятый признать утратившим силу;

дополнить абзацами следующего содержания:

«- увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся  в системе  специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;

- увеличение доли спортсменов разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;

- увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей  численности  детей и молодежи в возрасте  6-15 лет;

- увеличение единовременной  пропускной  способности  объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы  по направлению, касающемуся  совершенствования  условий  для развития  массового спорта (с нарастающим итогом);

- повышение эффективности использования существующих объектов спорта»;

         2) в разделе 2 «Цель и задачи Программы, сроки и механизмы е реализации»:

         а) пункт 4 части 2.2 изложить в следующей редакции:

         «4) развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе строительство спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;»;

б) часть 2.4.4 изложить в следующей редакции:

         «2.4.4. В рамках решения четвертой задачи Программы по развитию инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе строительству спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, предполагается реализация Подпрограммы 4 «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом», которой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на обновление основных фондов учреждений сферы физической культуры и спорта, совершенствование инфраструктуры объектов спорта для занятий физической культурой и массовым спортом, для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса – проектирование, строительство, реконструкция, модернизация, демонтаж и капитальный ремонт спортивных объектов, расположенных на территории Камчатского края.»;

   в) часть 2.6 изложить в следующей редакции:

            «2.6. Общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 8 227 977,92146 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета (по согласованию) – 200 953,40400 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 90 417,34200 тыс. руб.;

2015 год – 110 536,06200 тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 7 948 304,16101 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 1 748 145,69448 тыс. руб.;

2015 год – 1 538 284,28653 тыс. руб.;

2016 год – 1 986 688,91000 тыс. руб.;

2017 год – 1 598 454,27000 тыс. руб.;

2018 год – 1 076 731,00000 тыс. руб.;

- местных бюджетов (по согласованию) –   76 995,35645 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 29 551,40945 тыс. руб.;

2015 год – 20 547,04700 тыс. руб.;

2016 год – 25 173,05000 тыс. руб.;

2017 год – 908,15000 тыс. руб.;

2018 год – 815,70000 тыс. руб.

- внебюджетных источников (по согласованию) – 1 725,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 575,00000 тыс. руб.;

2015 год – 575,00000 тыс. руб.;

2016 год – 575,00000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.»;

3) в части 6.1 раздела 6 «Описание  основных  ожидаемых  конечных результатов  Программы»:

а) дополнить пунктами 7б - 73 следующего содержания:

«7б) увеличение доли  спортсменов-разрядников  в общем количестве лиц, занимающихся  в системе  специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;

7²) увеличение доли  спортсменов разрядников, имеющих разряды  и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;

7³) увеличение доли граждан, занимающихся  в спортивных организациях, в общей  численности  детей и молодежи в возрасте  6-15 лет;»;

б) пункт 9 после слова «увеличение» дополнить словом «доли»;

в) дополнить пунктом 91 следующего содержания:

«9б) увеличение единовременной  пропускной  способности  объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся  совершенствования  условий  для развития  массового спорта (нарастающим итогом);»;

г) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10) повышение эффективности использования существующих объектов спорта;».

2. В подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае»:

1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 на 2014-2018 годы составляет                 168 054,03339 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 164 751,26439 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 29 569,14439 тыс. руб.;

2015 год – 32 822,02000 тыс. руб.;

2016 год – 36 740,60000 тыс. руб.;

2017 год – 38 989,20000 тыс. руб.;

2018 год – 26 630,30000 тыс. руб.;

- местных бюджетов (по согласованию) –           3 302,76900 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 628,16900 тыс. руб.;

2015 год – 357,90000 тыс. руб.;

2016 год – 854,15000 тыс. руб.;

2017 год – 908,15000 тыс. руб.;

2018 год – 554,40000 тыс. руб.»;

2) часть 2.6 раздела 2 «Цель и задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2.6. Общий объем финансирования Подпрограммы 1 на 2014-2018 годы составляет  168 054,03339 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 164 751,26439 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 29 569,14439 тыс. руб.;

2015 год – 32 822,02000 тыс. руб.;

2016 год – 36 740,60000 тыс. руб.;

2017 год – 38 989,20000 тыс. руб.;

2018 год – 26 630,30000 тыс. руб.;

- местных бюджетов (по согласованию) –  3 302,76900 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 628,16900 тыс. руб.;

2015 год – 357,90000 тыс. руб.;

2016 год – 854,15000 тыс. руб.;

2017 год – 908,15000 тыс. руб.;

2018 год – 554,40000 тыс. руб.».

3. В подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»:

1) в паспорте:

а) в разделе «Задачи Подпрограммы 2» слова «сохранение и развитие  сети государственных  учреждений  сферы физической культуры и спорта» заменить словами «создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва»;

б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 2

– общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2014-2018 годы составляет                                  3 667 518,49084 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета (по согласованию) –         15 061,30400 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 7 946,24200 тыс. руб.;

2015 год – 7 115,06200 тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 3 651 575,80684 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 695 090,21634 тыс. руб.;

2015 год – 704 076,11050 тыс. руб.;

2016 год – 745 534,81000 тыс. руб.;

2017 год – 758 560,07000 тыс. руб.;

2018 год – 748 314,60000 тыс. руб.;

- местных бюджетов (по согласованию) – 881,38000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 454,83300 тыс. руб.;

2015 год – 165,24700 тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 261,30000 тыс. руб.»;

в) раздел «Ожидаемые  результаты  реализации Подпрограммы 2» дополнить абзацами следующего содержания:

 «- увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;

- увеличение доли спортсменов разрядников, имеющих разряды  и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;

- увеличение доли граждан, занимающихся  в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте  6-15 лет»;

2) в разделе 2 «Цель и задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы  ее реализации»:

а) пункт 2 части 2.2 изложить в следующей редакции:

«2) «создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва;»;

б) пункт 2 части 2.4 изложить в следующей редакции:

«2) основное мероприятие 2.2 «Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта».

Данное мероприятие включает:

а) обеспечение деятельности краевых государственных учреждений сферы физической культуры и спорта;

б) совершенствование материально-технической базы краевых государственных учреждений сферы физической культуры и спорта (оснащение  спортивным инвентарем и оборудованием; приобретение снегоходов, снегоуплотнительной и специальной техники для подготовки мест проведения тренировочных занятий; автобусов и других транспортных средств, в том числе автомобилей высокой проходимости);

в) закупка спортивного оборудования для спортивных школ.

Данное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:

«Увеличение количества учащихся краевых государственных спортивных школ»;

«Увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва»;

«Увеличение доли спортсменов разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва»;

«Увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет»;

в) часть 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2014-2018 годы составляет 3 667 518,49084 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета (по согласованию) – 15 061,30400 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 7 946,24200 тыс. руб.;

2015 год – 7 115,06200 тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 3 651 575,80684 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 695 090,21634 тыс. руб.;

2015 год – 704 076,11050 тыс. руб.;

2016 год – 745 534,81000 тыс. руб.;

2017 год – 758 560,07000 тыс. руб.;

2018 год – 748 314,60000 тыс. руб.;

- местных бюджетов (по согласованию) – 881,38000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 454,83300 тыс. руб.;

2015 год – 165,24700 тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 261,30000 тыс. руб.»;

3) часть 3.1 раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:

«3.1. В рамках реализации мероприятия «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и работников учреждений физической культуры и спорта, проводящих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с населением» местным бюджетам предоставляются субсидии из краевого бюджета.»;

4) часть 5.1 раздела 5 «Описание основных ожидаемых  конечных результатов Подпрограммы 2» дополнить пунктами 31 - 33 следующего содержания:

«3б) увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;

3²) увеличение доли спортсменов разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;

3³) увеличение доли граждан, занимающихся  в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет;».

4. В подпрограмме 3 «Обеспечение реализации Программы»:

1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта изложить в следующей редакции:

 «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 на 2014-2018 годы составляет               260 762,45748 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета, из них по годам:

2014 год – 54 845,46974 тыс. руб.;

2015 год – 50 102,28774 тыс. руб.;

2016 год – 52 412,90000 тыс. руб.;

2017 год – 52 882,80000 тыс. руб.;

2018 год – 50 519,00000 тыс. руб.»;

2) часть 2.7 раздела 2 «Цель и задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2.7. Общий объем финансирования Подпрограммы 3 на 2014-2018 годы составляет 260 762,45748 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета, из них по годам:

2014 год – 54 845,46974 тыс. руб.;

2015 год – 50 102,28774 тыс. руб.;

2016 год – 52 412,90000 тыс. руб.;

2017 год – 52 882,80000 тыс. руб.;

2018 год – 50 519,00000 тыс. руб.».

5. В подпрограмме 4 «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом»:

       1) в паспорте:

      а) раздел «Цель Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

 

«Цель Подпрограммы 4   

Создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом населения в Камчатском крае и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений»;

        б) раздел «Задачи Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

     

«Задачи

Подпрограммы 4

- развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе строительство спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- развитие инфраструктуры для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса»;

 

          в) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 4

 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 на 2014-2018 годы составляет                  2 115 400,00493 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета (по согласованию) – 133 421,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 30 000,00000 тыс. руб.;

2015 год – 103 421,00000 тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 968 274,41748 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 537 919,53748 тыс. руб.;

2015 год – 323 154,88000 тыс. руб.;

2016 год – 664 960,00000 тыс. руб.;

2017 год – 436 230,00000 тыс. руб.;

2018 год – 6 010,00000 тыс. руб.;

- местных бюджетов (по согласованию) –

13 704,58745 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 9 409,58745 тыс. руб.;

2015 год – 0,00000 тыс. руб.;

2016 год – 4 295,00000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.»;

          г) раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

1) увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения в Камчатском крае, включая ввод в эксплуатацию  малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), обладающих совокупной единовременной пропускной способностью не менее 25,5  тыс. человек;

2) увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта - 25,5 тыс. человек;

3) повышение эффективности использования объектов спорта.»;

2) в разделе 2 «Цель и задачи Подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации»:

а) части 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:

         «2.1. Целью Подпрограммы 4 является создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом населения в Камчатском крае и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений.

          2.2. Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:

          1) развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе строительство спортивных объектов шаговой доступности по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

2) развитие инфраструктуры для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса.»;

         б) части 2.4 и 2.5 изложить в следующей редакции:

          «2.4. В рамках решения указанных задач предполагается реализация следующих основных мероприятий:

1) основное мероприятие 4.1 «Капитальный ремонт, строительство, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности, имеющих региональное софинансирование».

Реализация настоящего мероприятия предполагает обновление основных фондов учреждений сферы физической культуры и спорта, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае;

2) основное мероприятие 4.2 «Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом».

Реализация настоящего мероприятия предполагает совершенствование инфраструктуры объектов спорта для занятий физической культурой и массовым спортом.

Основные мероприятия - 4.2 Подпрограммы 4 направлены на достижение следующих результатов Подпрограммы 4:

- «увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения»;

- «увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта»;

- «повышение эффективности использования объектов спорта»;

3) основное мероприятие 4.3 «Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса».

Реализация настоящего мероприятия предполагает совершенствование инфраструктуры объектов спорта для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса.

Основное мероприятие 3 Подпрограммы 4 направлено на достижение следующего результата Подпрограммы 4: «увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения и повышение эффективности использования объектов спорта»;

4) основное мероприятие 4.4 «Приобретение и монтаж временных, некапитальных спортивных сооружений, капитальный ремонт, обследование, снос и демонтаж спортивных объектов».

Реализация настоящего мероприятия предполагает обеспечение развития инфраструктуры физической культуры и спорта.

 2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 4 на 2014-2018 годы составляет 2 115 400,00493 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета (по согласованию) – 133 421,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 30 000,00000 тыс. руб.;

2015 год – 103 421,00000 тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 968 274,41748 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 537 919,53748 тыс. руб.;

2015 год – 323 154,88000 тыс. руб.;

2016 год – 664 960,00000 тыс. руб.;

2017 год – 436 230,00000 тыс. руб.;

2018 год – 6 010,00000 тыс. руб.;

- местных бюджетов (по согласованию) – 13 704,58745  тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 9 409,58745 тыс. руб.;

2015 год – 0,00000 тыс. руб.;

2016 год – 4 295,00000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.»;

3) подпункт «г» пункта 1 части 3.2.5 раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае» признать утратившим силу;

4) часть 5.1 раздела 5 «Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«5.1. За период реализации Подпрограммы 4 планируется достижение следующих результатов:

1) увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения в Камчатском крае, включая ввод в эксплуатацию  малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы), а также плоскостных сооружений (в том числе по проектам, рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов), обладающих совокупной единовременной пропускной способностью не менее 25,5 тыс. человек;

2) увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Подпрограммы 4 по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта - 25,5 тыс. человек;

3) повышение эффективности использования объектов спорта.».

6. В подпрограмме 5 «Молодежь Камчатки»:

1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта изложить в следующей редакции:

 

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 5

 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 на 2014-2018 годы за счет средств краевого бюджета составляет 195 980,44953 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 36 189,82653 тыс. руб.;

2015 год - 45 249,58300 тыс. руб.;

2016 год - 37 927,34000 тыс. руб.;

2017 год - 39 204,20000 тыс. руб.;

2018 год - 37 409,50000 тыс. руб.»;

 

2) часть 2.8 раздела 2 «Цель и задачи Подпрограммы 5, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2.8. Общий объем финансирования Подпрограммы 5 на 2014-2018 годы за счет средств краевого бюджета составляет 195 980,44953 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 36 189,82653 тыс. руб.;

2015 год - 45 249,58300 тыс. руб.;

2016 год - 37 927,34000 тыс. руб.;

2017 год - 39 204,20000 тыс. руб.;

2018 год - 37 409,50000 тыс. руб.».

7. В подпрограмме 6 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае»:

1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6» паспорта изложить в следующей редакции:

 

«Объемы бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 6

 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы 6 на 2014-2018 годы составляет                  1 820 262,48529 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета (по согласованию) - 52 471,10000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 52 471,10000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 706 959,76529 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 394 531,50000 тыс. руб.;

2015 год – 382 879,40529 тыс. руб.;

2016 год – 449 113,26000 тыс. руб.;

2017 год – 272 588,00000 тыс. руб.;

2018 год – 207 847,60000 тыс. руб.;

- местных бюджетов (по согласованию) –

59 106,62000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 19 058,82000 тыс. руб.;

2015 год – 20 023,90000 тыс. руб.;

2016 год – 20 023,90000тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

 - внебюджетных источников (по согласованию) - 1 725,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 575,00000 тыс. руб.;

2015 год - 575,00000 тыс. руб.;

2016 год - 575,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.»;

 

2) часть 2.5 раздела 2 «Цель и задачи Подпрограммы 6, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 6 на 2014 - 2018 годы составляет 1 820 262,48529 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета (по согласованию) - 52 471,10000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 52 471,10000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 706 959,76529 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 394 531,50000 тыс. руб.;

2015 год – 382 879,40529 тыс. руб.;

2016 год – 449 113,26000 тыс. руб.;

2017 год – 272 588,00000 тыс. руб.;

2018 год – 207 847,60000 тыс. руб.;

- местных бюджетов (по согласованию) –

59 106,62000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год – 19 058,82000 тыс. руб.;

2015 год – 20 023,90000 тыс. руб.;

2016 год – 20 023,90000тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

 - внебюджетных источников (по согласованию) - 1 725,00000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 575,00000 тыс. руб.;

2015 год - 575,00000 тыс. руб.;

2016 год - 575,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.».

 

8. и 2 к Программе изложить в следующей редакции:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

«Приложение № 1

к государственной программе Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы»

 

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края

«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы»

и подпрограмм государственной программы и их значения

 

п/п

Показатель (индикатор)

(наименование)

Ед.

изм.

Значения показателей

2012

базовое

значение

2013 год (оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей

в Камчатском крае на 2014-2018 годы»

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае»

1.1

Доля населения Камчатского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения

%

16,1

18

20

22,5

25,3

27,4

29,5

1.2

Доля учащихся и студентов, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края, от общей численности учащихся и студентов

%

5,2

6

6,9

26,9

26,95

27

27

1.3

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов

%

31,2

43,8

49,4

55

55,5

56

60

1.4

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения

%

2,6

2,8

4,3

5,7

4,5

4,6

4,7

Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

2.1

Доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства

%

36,3

38

40

41

42

43

44

2.2

Доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, в общей численности занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку

%

0,74

0,75

0,76

0,77

0,78

0,79

0,8

2.3

Количество учащихся краевых государственных спортивных школ

Чел.

4026

4161

4253

4339

4408

4450

4463

2.4

Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 6 - 15 лет

%

Х

Х

36,7

37,2

37,8

38,3

38,8

2.5

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

%

Х

Х

41,7

42

43

44

45

2.6

Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от первого спортивного разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

%

Х

Х

23,7

23,75

23,8

23,85

23,9

2.7

Доля специалистов в сфере физической культуры и спорта, успешно повысивших квалификацию или прошедших профессиональную  переподготовку в рамках реализации Подпрограммы, в общей численности штатных работников сферы физической культуры и спорта

%

2,75

2,8

2,85

2,9

2,95

3

3,1

Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом»

4.1

Обеспеченность спортивными сооружениями населения в Камчатском крае

%

37,7

37,8

38

38,2

38,4

38,6

39

4.2

Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в  эксплуатацию в рамках Подпрограммы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития  массового спорта (нарастающим итогом)

чел.

22548

22664

23393

24081

24796

25058

25509

4.3

Эффективность использования объектов спорта

%

Х

Х

19

21

25

27

29

Подпрограмма 5 «Молодежь Камчатки»

5.1

Количество социальных молодежных проектов (программ), направленных на реализацию государственной молодежной политики в Камчатском крае, выполненных молодежными объединениями

Ед.

50

55

57

58

59

60

60

5.2

Количество талантливой молодежи Камчатского края, получившей государственную поддержку

Чел.

2500

2500

2650

2650

2700

2700

2700

5.3

Количество молодых семей, принявших участие в конкурсе «Молодая семья»

Ед.

10

10

12

14

15

16

18

5.4

Количество молодежи, принимающей участие в фестивалях, конкурсах, слетах

Чел.

12 000

13 000

14 000

15 000

16 000

16 500

17 000

Подпрограмма 6 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае»

6.1

Доля детей и подростков, участвующих во всех формах отдыха, оздоровления и занятости (к общему числу детей школьного возраста)

%

59

59

60

61

61,5

62

62,5

6.2

Доля детей и подростков «группы риска», а также находящихся в трудной жизненной ситуации, участвующих во всех формах отдыха и оздоровления (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)

%

29

29

31

32

32,5

33

33,5

6.3

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных образовательных учреждениях интернатного типа, подлежащих оздоровлению и отдыху, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях

%

100

100

100

100

100

100

100

6.4

Количество детей, побывавших в детских оздоровительных учреждениях, расположенных в Дальневосточном федеральном округе и на побережьях Черного, Азовского и Каспийского морей

Ед.

900

900

950

1000

1050

1100

1150

6.5

Доля реконструируемой инфраструктуры КГОУ «Камчатский детский оздоровительно-образовательный центр» (к общему объему инфраструктуры КГОУ «Камчатский детский оздоровительно-образовательный центр»)

%

60

60

80

100

100

100

100

6.6

Доля реконструируемых помещений в детском оздоровительном лагере им. Ю. Гагарина (к общей площади помещений детского оздоровительного лагеря им. Ю. Гагарина)

%

20

20

40

100

100

100

100

6.7

Доля загородных детских оздоровительных лагерей, обеспеченных системами видеонаблюдения (к общему числу загородных детских оздоровительных лагерей)

%

80

80

100

100

100

100

100

6.8

Доля детей и подростков, застрахованных на время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления, а также во время их проезда к месту отдыха и обратно

%

100

100

100

100

100

100

100

6.9

Доля краевых детских оздоровительных учреждений, обеспеченных лекарственными препаратами и медицинскими изделиями (к общему числу краевых детских оздоровительных учреждений)

%

100

100

100

100

100

100

100


Информация по документу
Читайте также