Расширенный поиск

Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 17.03.2016 № 335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

к постановлению администрации

Петропавловск-Камчатского

городского округа

от 17.03.2016 № 335

 

 

Раздел 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

 

3.1 Для наиболее полного и результативного решения поставленных задач необходимо финансирование в размере 23 124 724,29596 тысяч рублей, в том числе по подпрограммам:

3.1.1 подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» - 11 234 911,40182 тыс. руб.;

3.1.2 подпрограмма 2 «Развитие дошкольного образования» - 9 321 983,28058  тыс. руб.;

3.1.3 подпрограмма 3 «Реализация социальной политики городского округа» - 1 601 193, 25863 тыс. руб.;

3.1.4 подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе» - 966 636,35493 тыс. руб.

3.2 Обеспечение процесса реализации программы планируется произвести за счет федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета городского округа.

3.3 Привлечение финансирования из федерального и краевого бюджета, возможно в рамках реализации:

-      Государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П;

-     Государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П;

-     Государственной программы Камчатского края «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 522-П;

-     Государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П.

 


3.4 Ресурсное обеспечение программы:

 

Наименование источника

Объем финансовых средств, тыс. рублей

Описание механизма привлечения,

ссылки

на соглашения, другие подтверждающие документы

всего

в том числе по годам

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

Бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа

5 867 911,85119

174 931,22012

1 290 084,01326

1 433 747,25551

1 484 901,28915

1 484 248,07315

Привлечение средств в рамках лимитов бюджетных ассигнований, доведенных до главного распорядителя – Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Краевой бюджет

17 124 834,15114

143 970,9898

4 019 058,32234

4 587 643,613

4 187 080,613

4 187 080,613

Соглашение о выделении средств на строительство, соглашения о предоставлении субсидий

Федеральный

бюджет

131 978,29363

111 199,98205

14 420, 21158

2 101,90

2 128,10

2 128,10

Соглашение о выделении средств на строительство, соглашения о предоставлении субсидий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

к постановлению администрации

Петропавловск-Камчатского

городского округа

от 17.03.2016 № 335

 

 

4.25. Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:

 

пунк-

та

Наименование мероприятия

Наименование целевых показателей (индикаторов)

Единица измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

базо-вые

по годам реализации программы

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1: «Развитие общего и дополнительного образования»

Цель подпрограммы 1: обеспечение в Петропавловск-Камчатском городском округе доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного социально ориентированного развития российского общества и потребностями населения Петропавловск-Камчатского городского округа

Задача 1: организация предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей, в том числе обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих предоставление услуг в данной сфере, и создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования

1.

Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)

Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлено общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование

человек

в год

18127

18410

18162

18251

18498

18562

Выполнение учебного плана муниципальными общеобразовательными учреждениями

процент

100

100

100

100

100

100

2.

Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества

Наличие во всех общеобразовательных учреждениях Петропавловск-Камчатского городского округа условий для обучения учащихся 1-6 классов по федеральным государственным образовательным стандартам

процент

 

60

65

58

59

59

59

Обеспеченность заявленной муниципальными учреждениями дополнительного образования детей потребности в материально-технических средствах

процент

70

73

65

20

20

20

3.

Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и тому подобное)

Количество муниципальных учреждений, получивших поддержку для развития экспериментальных площадок

единиц

(нарастающим

итогом)

7

8

9

10

10

10

Количество общеобразовательных учреждений, получивших содействие в проведении физкультурно - спортивных мероприятий

единиц

в год

3

9

4

4

0

0

Количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, получивших поддержку по результатам участия в конкурсах различных уровней

единиц

(нарастающим

итогом)

1

1

6

8

10

12

Количество проведенных творческих, интеллектуальных, спортивных мероприятий  для обучающихся

единиц

в год

3

11

147

109

109

109

4.

 

Информатизация

Ежегодное обеспечение дистанционным обучением детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому

процент

100

100

100

100

100

100

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных услугами дистанционного обучения

человек

в год

10

14

15

15

15

15

5.

Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и тому подобное)

Количество участников региональных, российских и международных смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях

человек

 в год

150

155

200

15

0

0

Количество спортивных соревнований, региональных, российских и международных конкурсов и соревнований, в которых будет обеспечено участие коллективов учреждений дополнительного образования детей

единиц

в год

40

42

42

3

0

0

6.

Организация отдыха детей в каникулярное время

Количество детей, получивших возможность в каникулярное время посещать оздоровительные лагеря с дневным пребыванием

человек

в год

4081

4100

4053

4105

-

-

Доля детей «группы риска» - желающих отдыхать в оздоровительных лагерях в период каникул, получивших льготу

процент

100

100

100

100

-

-

Задача 2: Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений.

7.

Обеспечение деятельности коллегиальных органов

Количество детей, получивших возможность пройти ПМПК

человек

в год

387

1211

1812

1900

1900

1900

Доля обратившихся, для которых определена форма обучения в специализированных образовательных учреждениях, классах, группах

процент

100

100

100

100

100

100

8.

Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества

Увеличение количества муниципальных образовательных учреждений, в которых проведена полная модернизация пищеблоков

единиц

(нарастающим итогом)

 

11

12

15

16

16

16

Обеспечение обучающихся возможностью прохождения коррекции психо-эмоциональных состояний с помощью аппаратно - программных комплексов БОС

человек

в год

770

770

870

870

870

870

9.

Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции)

Количество специалистов физической культуры и спорта, повысивших квалификацию

человек

(нарастающим итогом)

13

37

44

46

48

50

Количество семинаров, курсов повышения квалификации, которые посетили специалисты в области физической культуры и спорта

единиц

 (нарастающим итогом)

17

43

46

47

48

49

10.

Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности

Количество спортивных залов образовательных учреждений, в которых будут проведены капитальные или текущее ремонты

единиц

(нарастающим итогом)

1

4

5

5

5

5

Объем выполненных работ по капитальному или текущему ремонту спортивных залов

процент

100

100

100

100

100

100

 

Количество спортивных площадок в общеобразовательных учреждениях, соответствующих современным требованиям

единиц

(нарастающим итогом)

7

11

13

14

14

14

Задача 3: Развитие инфраструктуры образовательных учреждений в целях создания безопасных и комфортных условий для обучающихся и воспитанников

11.

Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности

Количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены ремонтные работы

единиц              в год

21

32

30

20

12

2

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых обеспечен беспрепятственный доступ инвалидам и другим маломобильным группам населения

процент

0

5

21

21

21

 

 

 

21

12.

Обеспечение

 антитеррористической безопасности

Количество образовательных учреждений, обеспеченных системой видеонаблюдения

единиц

(нарастающим итогом)

16

19

23

24

24

 

24

Количество образовательных учреждений, оснащенных защитным оборудованием и сооружениями в целях обеспечения антитеррористической безопасности обучающихся

единиц

(нарастающим итогом)

42

45

46

46

46

46

13.

Обеспечение пожарной безопасности

Количество учреждений, в которых заменена автоматическая пожарная сигнализация

единиц

(нарастающим итогом)

6

10

11

13

13

 

13

Отношение срабатывания АПС к количеству возгораний

процент

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

100/100

14.

Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальный и иных форм собственности

Количество разработанных проектно-сметных документаций

единиц

0

0

0

2

0

0

Объем выполненных  строительных работ в соответствии с планом

процент

0

0

0

0

50

100

Количество построенных зданий общеобразовательных учреждений

единиц

0

0

0

0

0

2


Информация по документу
Читайте также