Расширенный поиск

Постановление Правительства Камчатского края от 05.04.2016 № 103-П

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

 

 

         05.04.2016

  103-П

            г. Петропавловск-Камчатский

 

О внесении изменений в постановление Пра­вительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015 - 2018 годы»

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Внести в постановление Пра­вительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае  на 2015 - 2018 годы» следующие изменения:

1) в наименовании слова «на 2015 - 2018 годы» заменить словами «на 2015 - 2020 годы»;

2) в преамбуле слова «, приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 12.08.2013 № 403-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края» исключить;

3) в части 1 слова «на 2015 - 2018 годы» заменить словами «на 2015 - 2020 годы»;

4) изменения в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае  на 2015 - 2018 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

 

 

Первый вице-губернатор 

Камчатского края                                                                                  И.Л. Унтилова

 

 

 

  СОГЛАСОВАНО:

 

Первый вице-губернатор Камчатского края

 

И.Л. Унтилова

И.о. Министра финансов Камчатского края

 

 

Л.В. Алексеева

Министр экономического развития,

предпринимательства и торговли

Камчатского края

 

 

 

 

Д.А. Коростелев

И.о. Министра социального развития

и труда Камчатского края

 

 

И.В. Кандаурова

 

Министр здравоохранения

Камчатского края

 

Т.В. Лемешко

 

Министр культуры Камчатского  края      

 

С.В. Айгистовой

И.о. Министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края

 

 

 

М.А. Цыплаков

И.о. Министра образования и науки

Камчатского края

 

 

Н.О. Арсютина

И.о. Министра спорта и молодежной

политики Камчатского края

 

 

Л.Н. Черемисина

И.о. Министра строительства

Камчатского края

 

 

А.И. Кудрин

Министр жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Камчатского края

 

 

В.Ю. Мурзинцев

И.о. руководителя Агентства по

занятости населения и миграционной

политике Камчатского края

 

 

 

 

О.В. Леушина

Руководитель Агентства по внутренней

политике Камчатского края

 

 

И.В. Гуляев

Руководитель Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края

 

 

Г.Ц. Шхиян

Начальник Главного правового

управления Губернатора и

Правительства Камчатского края

 

 

 

С.Н. Гудин

 

 

 

 

Приложение к Правительства Камчатского  края от  05.04.2016    103-П

 

 

Изменения

в государственную программу Камчатского края

«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края

от 29.11.2013 № 548-П (далее - Программа)

 

1. В Программе:

1) в наименовании слова «на 2015-2018 годы» заменить словами «на 2015-2020 годы»;

2) в паспорте:

а) в наименовании слова «на 2015-2018 годы» заменить словами «на 2015-2020 годы»;

б) раздел «Соисполнители Программы» изложить в следующей редакции:

«Соисполнители

Программы

Агентство по внутренней политике

Камчатского края»;

 

в) раздел «Программно-целевые инструменты Программы» признать утратившим силу;

г) раздел «Этапы и сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:

 

«Этапы и сроки

реализации

Программы

 

 

2015 - 2020 годы»;

 

д) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы

бюджетных

ассигнований

Программы

 

Общий объем финансирования Программы составляет 43 326 003,76319 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 6 240 804,70214 тыс. руб.;

2016 год – 6 569 166,93380 тыс. руб.;

2017 год – 8 866 265,86350 тыс. руб.;

2018 год – 7 556 565,70854 тыс. руб.;

2019 год – 6 958 167,61997 тыс. руб.;

2020 год – 7 135 032,93524 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 33 811 243,12036 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 5 058 854,53003 тыс. руб.;

2016 год – 5 259 544,23380 тыс. руб.;

2017 год – 6 180 685,20000 тыс. руб.;

2018 год – 6 110 696,67280 тыс. руб.;

2019 год – 5 512 298,58423 тыс. руб.;

2020 год – 5 689 163,89950 тыс. руб.

федерального бюджета (по согласованию) –                        3 730 863,17211 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 1 164 936,67211 тыс. руб.;

2016 год – 1 284 102,70000 тыс. руб.;

2017 год – 1 281 823,80000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.

федерального бюджета (по согласованию) планируемые  объемы – 5 700 515,67072 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 0,00000 тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.;

2017 год – 1 373 620,06350 тыс. руб.;

2018 год – 1 442 298,53574 тыс. руб.;

2019 год – 1 442 298,53574 тыс. руб.;

2020 год – 1 442 298,53574 тыс. руб.;

местных бюджетов (по согласованию) –                           0,00000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 0,00000  тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.

внебюджетных источников (по согласованию) – 557,4 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 557,40000  тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы – 82 824,40000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 16 456,10000  тыс. руб.;

2016 год – 25 520,00000 тыс. руб.;

2017 год – 30 136,80000 тыс. руб.;

2018 год – 3 570,50000 тыс. руб.;

2019 год – 3 570,50000 тыс. руб.;

2020 год – 3 570,50000 тыс. руб.»;

 

е) в разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы»:

в пункте 2 слова «к 2018 году» заменить словами «к 2020 году»;

в пункте 5 слова «к 2018 году» заменить словами «к 2020 году»;

3) часть 2.3 раздела 2 «Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации» изложить в следующей редакции:

«2.3. Реализация Программы будет осуществляться с 2015 года по 2020 год. Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено.»;

4) раздел 6 «Методика оценки эффективности Программы» изложить в следующей редакции:

 

«6. Методика оценки эффективности Программы

 

  6.1. Оценка эффективности реализации Программы производится еже­годно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представля­ются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

   6.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следу­ющих составляющих:

   1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

   2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат крае­вого бюджета;

   3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

   6.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

   6.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:

   1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития кото­рых является увеличение значений:

 

  СДгппз =ЗПгпф/ЗПгпп, где

 

   СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индика­тора) Программы;

   ЗПгпф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

   ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора) Программы;

   2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития кото­рых является снижение значений:

 

 СДгппз =ЗПгпп/ЗПгпф.

 

  6.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:

 

  , где

 

 СРгп - степень реализации Программы;

 М - число показателей (индикаторов) Программы.

 При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

 6.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:

 

ССуз = Зф / Зп, где

 

 ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

 Зф - фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

 Зп - плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

 6.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Про­граммы в целом по формуле:

  СРкс = КСв / КС, где

 

  СРкс - степень реализации контрольных событий;

  КСв - количество выполненных контрольных событий из числа кон­трольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

  КС - общее количество контрольных событий, запланированных к реа­лизации в отчетном году.

 6.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланиро­ванному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

 

if]>, где

 

 ЭРгп - эффективность реализации Программы;

 СРгп - степень реализации Программы;

 ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

  СРкс - степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэф­фициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездей­ствия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).

 6.9. Эффективность реализации Программы признается:

 1) высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,95;

 2) средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90;

 3) удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

 6.10. В случае, если значение ЭРгп составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.

6.11. Для расчета показателей (индикаторов) Программы при оценке эффективности ее реализации используются данные форм федерального статистического наблюдения Росстата:

1) годовая форма № 3-соцподдержка «Сведения о реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации», утвержденная приказом Росстата от 18.07.2013 № 287 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за уровнем жизни населения»;

2) годовая форма № 3-собес (сводная) «Сведения о стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)», утвержденная приказом Росстата от 11.09.2009 № 196 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений социальной защиты населения»;

3) годовая форма № 4-собес (сводная) «Сведения об учреждениях социальной помощи для лиц без определенного места жительства и занятий», утвержденная приказом Росстата от 11.09.2009 № 196 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений социальной защиты населения»;

4) полугодовая форма № 5-собес «Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц без определенного места жительства», утвержденная приказом Росстата от 11.09.2009 № 196 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений социальной защиты населения»;

5) годовая форма № 6-собес «Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», утвержденная приказом Росстата от 11.09.2009 № 196 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений социальной защиты населения»;

6) периодическая (2 раза в год) форма № 1-ЕДВ «Сведения о ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям граждан в связи с изменением формы предоставления льгот по расходным обязательствам Российской Федерации», утвержденная приказом Росстата от 18.12.2009 № 303 «Об утверждении статистического инструментария для организации Пенсионным фондом Российской Федерации федеральных статистических наблюдений за численностью пенсионеров и суммами назначенных им пенсий, а также за ежемесячными денежными выплатами отдельным категориям граждан»;

7) данные бухгалтерской и финансовой отчетности ответственного исполнителя и участников Программы;

8) иные формы отчетности и статистические сборники, содержащие информацию, необходимую для расчета показателей эффективности Программы.»;

5) в части 7.1 раздела 7 «Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы»:

а) в пункте 2 слова «к 2018 году» заменить словами «к 2020 году»;

б) в пункте 5 слова «к 2018 году» заменить словами «к 2020 году».

 

2. В Подпрограмме 1 «Старшее поколение в Камчатском крае»:

1) в паспорте:

а) после раздела «Участники Подпрограммы 1» дополнить разделом «Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1» следующего содержания:

 

«Программно-целевые                                     отсутствуют»;

 инструменты Подпрограммы 1                   

 

б) раздел «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

                                                                             

«Этапы и сроки

реализации

Подпрограммы 1

 

2015 - 2020 годы»;

 

в) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы

бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 230 954,62000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 34 209,05000 тыс. руб.;

2016 год – 35 437,50000 тыс. руб.;

2017 год – 37 620,00000 тыс. руб.;

2018 год – 37 839,00000 тыс. руб.;

2019 год – 41 128,70000 тыс. руб.;

2020 год – 44 720,37000 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 230 862,92000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 34 117,35000 тыс. руб.;

2016 год – 35 437,50000 тыс. руб.;

2017 год – 37 620,00000 тыс. руб.;

2018 год – 37 839,00000 тыс. руб.;

2019 год – 41 128,70000 тыс. руб.;

2020 год – 44 720,37000 тыс. руб.

внебюджетных источников (по согласованию) ––91,70000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 91,70000  тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.»;

 

2) в разделе 2 «Цель и задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы реализации, характеристика основных мероприятий»

а) часть 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. Срок реализации Подпрограммы 1 - с 2015 года по 2020 год.»;

б) пункт 1 части 2.6 изложить в следующей редакции:

«1) совершенствование нормативного правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае;».

 

3. В Подпрограмме 2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае»:

1) в паспорте:

а) после раздела «Участники Подпрограммы 2» дополнить разделом «Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2» следующего содержания:

 

«Программно-целевые                                     отсутствуют»;

 инструменты Подпрограммы 2                   

 

б) раздел «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

 

«Целевые

показатели

(индикаторы)

Подпрограммы 2

1) удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Камчатского края с учетом критериев нуждаемости, в общей численности получателей мер социальной поддержки;

2) уровень предоставления мер социальной поддержки в денежной форме отдельным категориям граждан в Камчатском крае;

3) суммарный коэффициент рождаемости в Камчатском крае»;

 

в) раздел «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

                                                                             

«Этапы и сроки

реализации

Подпрограммы 2

 

2015 - 2020 годы»;

 

г) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы

бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 29 706 468,24157 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 4 377 990,18155 тыс. руб.;

2016 год – 4 724 533,26380 тыс. руб.;

2017 год – 6 470 707,15350 тыс. руб.;

2018 год – 4 711 079,21424 тыс. руб.;

2019 год – 4 711 079,21424 тыс. руб.;

2020 год – 4 711 079,21424 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 20 312 940,81074 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 3 250 519,52144 тыс. руб.;

2016 год – 3 440 815,96380 тыс. руб.;

2017 год – 3 815 263,29000 тыс. руб.;

2018 год – 3 268 780,67850 тыс. руб.;

2019 год – 3 268 780,67850 тыс. руб.;

2020 год – 3 268 780,67850 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) –              3 693 011,76011 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 1 127 470,66011 тыс. руб.;

2016 год – 1 283 717,30000 тыс. руб.;

2017 год – 1 281 823,80000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы – 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 0,00000 тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.;

2017 год – 1 373 620,06350 тыс. руб.;

2018 год – 1 442 298,53574 тыс. руб.

2019 год – 1 442 298,53574 тыс. руб.

2020 год – 1 442 298,53574 тыс. руб.»;

 

2) в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 2»:

а) в части 1.4:

в абзаце первом слова «многодетные семьи, в которых не менее 4-х детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей, и одинокие матери, имеющие 3-х детей» заменить словами «граждане, имеющие в составе семьи не менее 4-х детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей в возрасте до 18-ти лет, и одинокие матери (отцы), воспитывающие не менее 3-х детей в возрасте до 18-ти лет»;

в абзаце втором слова «многодетным семьям, в которых не менее 4-х детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей, и одиноким матерям, имеющим 3-х детей» заменить словами «гражданам, имеющим в составе семьи не менее 4-х детей или не менее 3-х одновременно рожденных детей в возрасте до 18-ти лет, и одиноким матерям (отцам), воспитывающим не менее 3-х детей в возрасте до 18-ти лет»;

б) часть 1.15 изложить в следующей редакции:

«1.15. В Камчатском крае граждане, имеющие в составе семьи детей-инвалидов (за исключением граждан, которые обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с частью второй статьи 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»), обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с Законом Камчатского края от 31.03.2009 № 253 «О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма». По состоянию на 01 января 2016 года в Камчатском крае признаны нуждающимися в предоставлении жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма 140 семей, воспитывающих детей-инвалидов.

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 03.12.2015 № 438-П «Об установлении на 2016 год расходного обязательства Камчатского края по предоставлению социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в собственность гражданам, имеющим в составе семьи детей-инвалидов» указанные граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма, с 2016 года имеют право на социальную выплату на строительство или приобретение жилого помещения в собственность.»;

в) дополнить частью 1.16 следующего содержания:

«1.16. Реализация мероприятий Подпрограммы 2 наряду с прогнозируемыми позитивными тенденциями в экономике и социальной сфере Камчатского края будут способствовать решению задач повышения уровня жизни населения, сокращения бедности, улучшения социального климата в обществе.»;

3) в разделе 2 «Цель, задача Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий»:

а) часть 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. Срок реализации Подпрограммы 2 - с 2015 года по 2020 год.»;

б) в части 2.11 слова «Поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» заменить словами «Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».

 

4. В Подпрограмме 3 «Доступная среда в Камчатском крае»:

1) в паспорте:

а) после раздела «Участники Подпрограммы 3» дополнить разделом «Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3» следующего содержания:

 

«Программно-целевые                                     отсутствуют»;

 инструменты Подпрограммы 3                   

 

б) раздел «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

 

«Целевые

показатели

(индикаторы)

Подпрограммы 3

1) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов;

2) доля приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Камчатского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг;

3) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;

4) доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

5) доля парка подвижного состава городского наземного автомобильного  транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава;

6) доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере;

7) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов;

8) доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов;

9) доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций;

10) доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональных образовательных организаций;

11) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;

12) доля приоритетных объектов в сфере социальной защиты, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты;

13) доля приоритетных объектов в сфере культуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры;

14) доля приоритетных объектов в сфере здравоохранения, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения;

15) доля приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта;

16) доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости;

17) доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры;

18) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения;

19) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста;

20) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста;

21) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста;

22) доля инвалидов, прошедших реабилитацию и (или) абилитацию, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые);

23) доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста;

24) доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости;

25) доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов»;

 

в) раздел «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

                                                                             

«Этапы и сроки

реализации

Подпрограммы 3

 

2015 - 2020 годы»;

 

г) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы

бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 3    

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 192 373,19100 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 52 444,88100 тыс. руб.;

2016 год – 66 475,65000 тыс. руб.;

2017 год – 5 977,66000 тыс. руб.;

2018 год – 21 430,00000 тыс. руб.;

2019 год – 22 570,00000 тыс. руб.;

2020 год – 23 475,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 106 186,32900  тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 23 479,36900 тыс. руб.;

2016 год – 9 254,30000 тыс. руб.;

2017 год – 5 977,66000 тыс. руб.;

2018 год –  21 430,00000 тыс. руб.;

2019 год – 22 570,00000 тыс. руб.;

2020 год – 23 475,00000 тыс. руб.,

федерального бюджета (по согласованию) –

28 965,51200 тыс. руб., из них по годам:

2015 год –28 965,51200 тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год –  0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы  – 57 221,35000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год –0,00000 тыс. руб.;

2016 год – 57 221,35000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.»;

 

2) часть 2.3 раздела 2 «Цель и задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«2.3. Срок реализации Подпрограммы 3 - с 2015 года по 2020 год.».

 

5. В Подпрограмме 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае»:

1)  в паспорте:

а) после раздела «Участники Подпрограммы 4» дополнить разделом «Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4» следующего содержания:

 

«Программно-целевые                                     отсутствуют»;

 инструменты Подпрограммы 4                   

 

б) раздел «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

                                                                             

«Этапы и сроки

реализации

Подпрограммы 4

 

2015 - 2020 годы»;

 

в) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы

бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 4

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1 407 284,17379 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 111 739,82379 тыс. руб.;

2016 год  – 89 680,30000 тыс. руб.;

2017 год – 568 574,40000 тыс. руб.;

2018 год –  380 337,30000 тыс. руб.;

2019 год – 123 833,36000 тыс. руб.;

2020 год – 133 118,99000 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 1 406 818,47379 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 111 274,12379 тыс. руб.;

2016 год – 89 680,30000 тыс. руб.;

2017 год – 568 574,40000 тыс. руб.;

2018 год – 380 337,30000 тыс. руб.;

2019 год – 123 833,36000 тыс. руб.;

2020 год – 133 118,99000 тыс. руб.,

внебюджетных источников (по согласованию) - 465,70000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 465,70000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.»;

 

 2) в разделе 2 «Цели и задачи Подпрограммы 4, сроки и механизм ее реализации, характеристика основных мероприятий»:

 а) часть 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. Срок реализации Подпрограммы 4 - с 2015 года по 2020 год.»;

б) часть 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. В рамках реализации Подпрограммы 4 осуществляются следующие основные мероприятия:

1) формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан;

2) расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия);

3) обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан;

4) укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан;

5) повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий;

6) проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан.».

 

6. В Подпрограмме 5 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»:

1) в паспорте:

а) раздел «Ответственные исполнители Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

 

«Ответственные

исполнители

Подпрограммы 5

 

Агентство по внутренней политике

Камчатского края»;

 

б) в разделе «Участники Подпрограммы 5» слова «Агентство по внутренней политике Камчатского края;» исключить;

в) дополнить разделом «Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5» следующего содержания:

 

«Программно-целевые                                     отсутствуют»;

 инструменты Подпрограммы 5                   

 

г) раздел «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

                                                                             

«Этапы и сроки

реализации

Подпрограммы 5

 

                    2015 - 2020 годы»;

 

д) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы

бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 5    

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 100 146,18000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 22 664,20000 тыс. руб.;

2016 год – 15 852,70000 тыс. руб.;

2017 год – 15 341,24000 тыс. руб.;

2018 год – 15 341,24000 тыс. руб.;

2019 год – 15 473,40000 тыс. руб.;

2020 год – 15 473,40000 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 91 932,18000  тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 14 450,20000 тыс. руб.;

2016 год – 15 852,70000 тыс. руб.;

2017 год – 15 341,24000 тыс. руб.;

2018 год – 15 341,24000 тыс. руб.;

2019 год – 15 473,40000 тыс. руб.;

2020 год – 15 473,40000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) –

8 214,00000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 8 214,00000 тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год –  0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.»;

 

2) в разделе 2 «Цели и задачи Подпрограммы 5, сроки и механизм ее реализации, характеристика основных мероприятий»:

а) часть 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. Срок реализации Подпрограммы 5 - с 2015 года по 2020 год.»;

б) часть 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. В рамках реализации Подпрограммы 5 осуществляются следующие основные мероприятия:

1) финансовая поддержка деятельности СОНКО на региональном и муниципальном уровнях;

2) имущественная поддержка СОНКО в Камчатском крае;

3) привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка;

4) изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию.»;

в) подпункт «в» пункта 2 части 2.7 изложить в следующей редакции:

«в) СОНКО, уставная деятельность которых связана с оказанием помощи детям, оставшимся в трудной жизненной ситуации;»;

г) в подпункте «а» пункта 3 части 2.10 слова «(2015 и 1017 годы)» заменить словами «(2014 год)»;

д) в пункте 4 части 2.12 слово «Содействие» заменить словами «СоДействие» (2014 год)»;

         е) часть 2.14 изложить в следующей редакции:

«2.14. Изучение состояния некоммерческого сектора, включая деятельность СОНКО, проводится с участием научных организаций в Камчатском крае, СОНКО, привлеченных к организационно-методической работе по проведению конкурсов, и независимых экспертов, а также Автономной некоммерческой организации «Камчатский краевой центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций». В рамках данного мероприятия проводится:

1) мониторинг реализации программ поддержки СОНКО в Камчатском крае;

2) комплексное исследование состояния и проблем развития СОНКО с учетом организационно-правовых форм, в том числе:

а) исследование состояния, проблемных вопросов деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Камчатском крае;

б) исследование состояния, проблемных вопросов деятельности родовых и территориально-соседских общин коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих деятельность в Камчатском крае;

в) исследование состояния, проблемных вопросов деятельности некоммерческих фондов, в том числе отделений иностранных фондов, осуществляющих деятельность в Камчатском крае;

г) исследование состояния, проблемных вопросов деятельности религиозных организаций, осуществляющих деятельность в Камчатском крае;

д) проведение исследования по оценке результативности и эффективности реализации социально значимых программ (проектов) СОНКО.»;

ж) в части 3.1 раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы 5, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае» слова «по основному мероприятию 7 «Поддержка деятельности СОНКО на местном уровне» заменить словами «по основному мероприятию 1 «Финансовая поддержка деятельности СОНКО на региональном и муниципальном уровнях»;

з) в приложении:

пункт 1 части 5 изложить в следующей редакции:

«1) заявку на получение субсидии по форме, утвержденной Агентством по внутренней политике Камчатского края;»;

часть 7 изложить в следующей редакции:

«7. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае обязаны представлять в Агентство по внутренней политике Камчатского края отчет об использовании субсидии, предоставленной местному бюджету из краевого бюджета на реализацию муниципальной программы поддержки СОНКО, по форме, утвержденной Агентством по внутренней политике Камчатского края, в сроки, установленные соглашениями о предоставлении субсидий.»;

приложение к Порядку предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных частью 3.1 раздела 3 Подпрограммы 5, признать утратившим силу.

 

7. В Подпрограмме 6 «Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае»:

1) в паспорте:

а) после раздела «Участники Подпрограммы 6» дополнить разделом «Программно-целевые инструменты Подпрограммы 6» следующего содержания:

 

«Программно-целевые                                     отсутствуют»;

 инструменты Подпрограммы 6                   

 

б) раздел «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

                                                                             

«Этапы и сроки

реализации

Подпрограммы 6

 

2015 - 2020 годы»;

 

в) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы

бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 6

Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 88 026,10000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 17 880,80000 тыс. руб.;

2016 год – 25 946,00000 тыс. руб.;

2017 год – 30 362,80000 тыс. руб.;

2018 год – 4 745,50000 тыс. руб.;

2019 год - 4 045,50000 тыс. руб.;

2020 год - 4 045,50000 тыс. руб.;

в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 5 201,70000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 1 424,70000 тыс. руб.;

2016 год – 426,00000 тыс. руб.;

2017 год – 526,00000 тыс. руб.;

2018 год – 1 875,00000 тыс. руб.;

2019 год – 475,00000 тыс. руб.;

2020 год – 475,00000 тыс. руб.

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы – 82 824,40000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 16 456,10000 тыс. руб.;

2016 год – 25 520,00000 тыс. руб.;

2017 год – 30 136,80000 тыс. руб.;

2018 год – 3 570,50000 тыс. руб.

2019 год – 3 570,50000 тыс. руб.;

2020 год – 3 570,50000 тыс. руб.»;

 

г) в пункте 5 раздела «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 6» слова «к 2018 году» заменить словами «к 2020 году»;

2) часть 2.3 раздела 2 «Цель и задачи Подпрограммы 6, сроки и механизм ее реализации, характеристика основных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«2.3. Срок реализации Подпрограммы 6 - с 2015 года по 2020 год.»;

3) в пункте 5 раздела 5 «Основные ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 6» слова «к 2018 году» заменить словами «к 2020 году».

 

8. В Подпрограмме 7 «Обеспечение реализации Программы»:

1)  в паспорте:

а) после раздела «Участники Подпрограммы 7» дополнить разделом «Программно-целевые инструменты Подпрограммы 7» следующего содержания:

 

«Программно-целевые                                     отсутствуют»;

 инструменты Подпрограммы 7                  

 

б) раздел «Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:

                                                                             

«Этапы и сроки

реализации

Подпрограммы 7

 

2015 - 2020 годы»;

 

в) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы

бюджетных

ассигнований

Подпрограммы 7

Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 11 657 972,60683 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 1 623 875,76580 тыс. руб.;

2016 год – 1 668 462,87000 тыс. руб.;

2017 год – 1 736 682,61000 тыс. руб.;

2018 год – 2 385 793,45430 тыс. руб.;

2019 год – 2 040 037,44573 тыс. руб.;

2020 год – 2 203 120,46100 тыс. руб.

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию)  – 671,00000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 286,50000    тыс. руб.;

2016 год – 385,40000   тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.;

2018 год – 0,00000 тыс. руб.;

2019 год – 0,00000 тыс. руб.;

2020 год – 0,00000 тыс. руб.,

краевого бюджета – 11 657 300,70683 тыс. руб., из них по годам:

2015 год – 1 623 589,26580 тыс. рублей;

2016 год – 1 668 077,47000 тыс. руб.;

2017 год – 1 736 682,61000 тыс. руб.;

2018 год – 2 385 793,45430 тыс. руб.;

2019 год - 2 040 037,44573 тыс. руб.;

2020 год – 2 203 120,46100 тыс. руб.»;

 

2) части 2.3, 2.4 раздела 2 «Цели и задачи Подпрограммы 7, сроки и механизм ее реализации, характеристика основных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«2.3. Срок реализации Подпрограммы 7 - с 2015 года по 2020 год.

2.4. В рамках реализации Подпрограммы 7 осуществляются следующие основные мероприятия:

1) финансовая поддержка подведомственных учреждений;

2) проведение тематических мероприятий;

3) финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края;

4) повышение престижа профессии «Социальный работник» в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае;

5) финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания;

6) обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае;

7) финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан.».

 

9. Приложения 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в следующей редакции:


Информация по документу
Читайте также