Расширенный поиск

Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 24.06.2016 № 1009

 

 

Примечание (*): В связи с тем, что в составе муниципальной программы отсутствуют мероприятия по производству, энергосбережения и повышения энергетической эффективности потребления природного газа, выработке тепловой энергии тепловыми электростанциями, а также мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе не могут быть включены следующие целевые показатели: согласно абзацам 5, 6 пункта 7, абзацу 5 пункта 8, абзацам 5, 6 пункта 9, абзацу 1 пункта 10, пункту 11 постановления Правительства Российской Федерации
от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (далее - постановление Правительства).
В связи с тем, что в Петропавловск-Камчатском городском округе отсутствуют данные по расчету показателей согласно абзацу 4 пункта 7, абзацу 4 пункта 8 постановления Правительства, указанные показатели не могут быть включены.


Приложение 2

к постановлению администрации

Петропавловск-Камчатского

городского округа

от 24.06.2016 № 1009

 

Раздел 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.

 

3.1. Для наиболее полного и результативного решения поставленных задач необходимо финансирование в размере 9 502 653,63370 тысяч рублей, в том числе по подпрограммам:

3.1.1 Подпрограмма 1: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - 2 785 156,88716 тысяч рублей;

3.1.2 Подпрограмма 2: «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства» - 1 145 354,46210 тысяч рублей;

3.1.3 Подпрограмма 3: «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа» - 5 310 589,63158 тысяч рублей;


3.1.4 Подпрограмма 4: «Ликвидация экологического ущерба от накопленного объема бытовых и промышленных отходов» -               98 102,53329 тысяч рублей;

3.1.5 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 163 450,11957 тысяч рублей.

3.2. Обеспечение процесса реализации Программы планируется произвести за счет средств краевого бюджета, бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа и средств внебюджетных источников.

3.3. Привлечение финансирования из федерального бюджета и краевого бюджета возможно в рамках реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», утвержденной Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П.

3.4. В качестве внебюджетных источников выступят собственники жилых помещений при проведении мероприятий по установке коллективных и индивидуальных приборов учета потребленных коммунальных ресурсов.

3.5. Ресурсное обеспечение программы:

 

Наименование источника

Объем финансовых средств, тысяч рублей

Описание механизма привлечения, ссылки на соглашения, другие подтверждающие документа

Всего

в том числе по годам

 

 

2014

 

 

2015

 

 

2016

 

 

2017

 

 

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Краевой бюджет

 

 

4104655,96819

 

 

719 709,65341

 

 

1 102 956,82796

 

 

863 428,45682

 

 

676 579,03000

 

 

741 982,00000

В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период

 

Бюджет городского округа

 

 

5396654,26551

 

 

343286,61558

 

 

1500810,48619

 

 

1226381,99729

 

1158973,20159

 

 

 

 

1167201,96486

В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период

 

Внебюджетные источники

 

 

1343,40000

 

 

 

1343,40000

 

 

0,00000

 

 

0,00000

 

 

0,00000

 

 

0,00000

Соглашение администрации Петропавловск-Камчатского городского округа с собственниками жилых помещений

 

Всего

 

 

9502653,63370

 

1064339,66899

 

2603767,31415

 

2089810,45411

 

1835552,23159

 

1909183,96486

 

 


3.6. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы утверждается решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа о бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа по соответствующей целевой статье расходов бюджета городского округа.

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

к постановлению администрации

Петропавловск-Камчатского

городского округа

от 24.06.2016 № 1009

 

4.2.8 Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:

 

 

пункта

 

Наименование мероприятия

 

 

 

Наименование целевых показателей (индикаторов)

 

 

Единиц измерения

 

 

Значения целевых показателей (индикаторов)

Базовые

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

Цель 1 подпрограммы 2: Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Петропавловск-Камчатского городского округа

Задача 1. Модернизация объектов теплоснабжения и электроснабжения в городском округе с целью снижения уровня износа и повышения эффективности работы инженерных коммуникаций

1

Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения

Выполнение работ по реконструкции участка тепловых сетей к многоквартирным домам

штук

3

3

2

2

2

2

Увеличение длины сетей теплоснабжения (нарастающим итогом)

 

километр

 

7,2

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

* удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/

метр квадратный

1048639,72/5889900=0,239

 

 

0,239

 

 

0,162

 

 

0,235

 

 

0,235

 

 

0,235

*удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

метр кубический/

человек

26,45

26,19

24,64

26,0

26,0

26,0

2

Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения

Протяженность замененных сетей теплоснабжения

километр

0,864

0,292

0,213

1,16

0,01

0,01

Протяженность замененных сетей электроснабжения

километр

 

0,495

0

 

0,601

 

 

3,78

 

0,13

 

0,13

*удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВт*ч/

метр квадратный

48,93

48,93

37,01

48,93

48,93

48,93

Задача 2. Развитие систем водоснабжения путем строительства и реконструкции водоочистных сооружений, объектов и сетей централизованного водоснабжения, снижение объема сброса загрязненных сточных вод в открытые водоемы за счет укрепления зон санитарной охраны водозаборов и строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений и сетей канализации.

3

Осуществление капитальных вложений в объекты водоснабжения и водоотведения

Количество разработанных проектов реконструкции сети (системы) водоотведения, прошедших госэкспертизу

единиц

0

0

0

1

0

0

Процент технической готовности проекта реконструкции сети (системы) водоотведения

процент

0

10

90

100

0

0

Процент технической готовности объекта реконструкции сети (системы) водоотведения (нарастающим итогом)

процент

0

0

1,96

10

25

45

Количество реконструируемых резервуаров чистой воды

единиц

2

 

0

 

0

0

0

1

Процент технической готовности проекта реконструкции резервуаров чистой воды

процент

0

10

78

100

0

0

Количество реконструированных объектов сетей (систем) водоснабжения

единиц

0

 

0

 

0

1

0

0

Процент технической готовности объекта реконструкции сетей (систем) водоснабжения

процент

0

10

30

100

0

0

*удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

Метр кубический/

человек

55,1

54,75

48,93

50,71

50,56

50,38

* доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

процент

38,6

42,2

42,49

43,61

43,68

43,62

 

 

*удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)

кВт/метр кубический

0,447

0,367

0,375

0,331

0,329

0,324

*удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)

кВт/метр кубический

0,288

0,278

0,278

0,275

0,275

0,275

4

 

Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов водоснабжения и водоотведения

Установка автоматизированной системы SCADA.

единиц

0

0

0

0

1

0

Количество приобретенных и установленных источников электроснабжения на объектах водоснабжения

штук

0

4

0

0

0

0

5

Устройство ограждений объектов и территорий городского округа

Протяженность установленных ограждений зон санитарной охраны водозаборов

метр погонный

1633,2

686

720

0

827

776

Доля огражденных зон санитарной охраны водозаборов от общей потребности по программе (нарастающим итогом)

процент

69,2

98

55

55

85

100

Задача 3. Внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности

6

 

 

 

 

Организация учета потребления коммунальных ресурсов

 

Установка автоматизированной измерительной системы контроля и учета воды (нарастающим итогом)

единиц

2

2

2

2

2

2

Доля установленных автоматизированных измерительных систем в общей потребности (нарастающим итогом)

процент

100

100

100

100

100

100

Количество подключенных (технически присоединенных) транспортабельных модульных котельных (нарастающим итогом)

штук

0

1

1

1

1

1

Количество приобретенного и установленного насосного оборудования в рамках технологического присоединения потребителей микрорайона жилой застройки в районе 110 квартала в г. Петропавловск-Камчатском

объект

0

0

1

0

0

0

Количество проведенных независимых экспертиз финансово-экономической деятельности и тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения

единиц

0

0

1

0

0

0

Цель 2: Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры в Петропавловск-Камчатском городском округе

 

Задача 4. Получение информации о составе и улучшения состоянии недвижимого имущества предприятий жилищно-коммунального хозяйства

 

7

Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)

Компенсация расходов на проведение землеустроительных работ, кадастровых работ на объектах водоснабжения

объектов

28

61

315

0

0

0

Компенсация расходов на проведение землеустроительных работ, кадастровых работ на объектах водоотведения

объектов

14

16

113

0

0

0

 8

Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов водоснабжения и водоотведения.

Протяженность замененных ветхих инженерных сетей водоснабжения

километр

17,5

4,2

12,71

0

0,169

0,159

Протяженность замененных ветхих инженерных сетей водоотведения

километр

0

1,22

1,02

0

0,027

0,025

Приобретение резервных источников электроснабжения на объектах теплоснабжения

единиц

0

0

0

2

0

0

Приобретение и установка резервных источников электроснабжения на объектах теплоснабжения

единиц

0

0

0

2

0

0

Протяженность

подземного канала с заменой сетей водоснабжения

километр

 

0

0

0,056

0

0

0

Протяженность

разработанного подземного канала под ливневую канализацию

километр

 

0

0

0,176

0

0

0

Ремонт технических устройств наружного противопожарного водоснабжения

 

 

 

штук

23

87

50

0

0

0

Ремонт водопроводных колодцев с техническими устройствами наружного противопожарного водоснабжения

 

 

 

штук

36

34

36

0

0

0

Доля реконструированных водопроводных колодцев с установкой приборов учета на нужды пожаротушения

процент

0

40

61

0

0

0

9

Возмещение расходов по водолазному осмотру глубоководных выпусков «Чавыча» и «Геологи»

Выполнение работ по водолазному обследованию для замены канализационного выпуска (чавыча)

штук

 

1

 

1

 

0

 

0

 

0

 

0

110

Компенсация расходов на закупку запорной арматуры и трубной продукции

Количество приобретенной запорной арматуры

единиц

0

413

0

0

0

0

11

Улучшение финансового состояния предприятий жилищно-коммунального комплекса за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета

Увеличение уставного фонда предприятий жилищно-коммунального комплекса за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета (нарастающим итогом)

единица

0

1

1

1

1

1


Информация по документу
Читайте также