Расширенный поиск
Постановление Губернатора Амурской области от 20.08.2003 № 587+----------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦Другие источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦ НИОКР ¦ +----------------------------------T-----T---T---T---T-----------+ ¦Федеральный бюджет <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦Областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦Собственные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦Другие источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦ ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ¦ +----------------------------------T-----T---T---T---T-----------+ ¦Федеральный бюджет <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦Областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦Собственные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦Коммерческие кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦Другие источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------------------------+-----+---+---+---+------------ <*> Подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной программы, исходя из возможностей федерального бюджета. 6.2. Организация финансирования программы
Инструменты привлечения средств: - налоговые и неналоговые платежи и сборы, поступающие в местный бюджет; - институциональные механизмы привлечения внебюджетных средств (ценные бумаги, пожертвования, целевые взносы участников и пр.). Управление финансированием:
- муниципальный заказчик через целевой бюджетный фонд;
- управляющая компания (дирекция программы) через целевой внебюджетный фонд. 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ (ЭКОЛОГИЧЕСКИХ) РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В соответствии с поставленными целями и задачами ежегодно, а также по окончании каждого из этапов реализации программы должны быть
представлены качественные, а также количественные результаты ее выполнения по нижеприведенным таблицам, а также в соответствии с приложением N 5 к настоящему макету ИПМО. Таблица 7
ДИНАМИКА УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ
(ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ) С УЧЕТОМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ <*>
------------------------T---------T------------------------------+ ¦ Параметры ¦ Единица ¦ Годы (до и после реализации ¦ ¦ ¦измерения¦ программы) ¦ ¦ ¦ +----------T----T----T----T----+ ¦ ¦ ¦_______ до¦____¦____¦____¦____¦ ¦ ¦ ¦реализации¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦ ¦ ¦ программы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+---------+----------+----+----+----+----+ ¦1. Объем производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от реализации программы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+---------+----------+----+----+----+----+ ¦2. Объем производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с учетом реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+---------+----------+----+----+----+----+ ¦3. Доля программы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+---------+----------+----+----+----+----+ ¦4. Изменение объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в постоянных ценах с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учетом реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы, % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+---------+----------+----+----+----+----+ ¦5. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+---------+----------+----+----+----+----+ ¦6. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+---------+----------+----+----+----+----+ ¦7. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+---------+----------+----+----+----+----+ ¦8. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------+---------+----------+----+----+----+----- <*> Параметры выбираются в соответствии с решаемой проблемой. Таблица 8
ОБЪЕМ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
(тыс. рублей) ------------------------T---------T------------------------------+ ¦ Перечень разделов (в ¦ Единица ¦ Годы (до и после реализации ¦ ¦ соответствии со ¦измерения¦ программы) ¦ ¦структурой программных ¦ +----------T----T----T----T----+
¦ мероприятий) ¦ ¦_______ до¦____¦____¦____¦____¦ ¦ ¦ ¦реализации¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦ ¦ ¦ программы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+---------+----------+----+----+----+----+ ¦1. ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+---------+----------+----+----+----+----+ ¦2. ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+---------+----------+----+----+----+----+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+---------+----------+----+----+----+----+ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------+---------+----------+----+----+----+----- Таблица 9
ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ (тыс. рублей)
----------------------------------T------------------------------+ ¦ Уровни бюджетов ¦ Годы (до и после реализации ¦ ¦ ¦ программы) ¦ ¦ +----------T----T----T----T----+
¦ ¦_______ до¦____¦____¦____¦____¦
¦ ¦реализации¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦
¦ ¦ программы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+----------+----+----+----+----+ ¦Всего поступлений по территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+----------+----+----+----+----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+----------+----+----+----+----+ ¦в федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+----------+----+----+----+----+ ¦в областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------------------------+----------+----+----+----+----- Таблица 10
БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
(тыс. рублей)
----------------------------------T------------------------------+ ¦ Показатели ¦ Годы (до и после реализации ¦ ¦ ¦ программы) ¦ ¦ +----------T----T----T----T----+
¦ ¦_______ до¦____¦____¦____¦____¦ ¦ ¦реализации¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦
¦ ¦ программы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+----------+----+----+----+----+ ¦_________________________________¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(наименование муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+----------+----+----+----+----+ ¦Расходы по программе, связанные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с выделением безвозвратных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств из местного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+----------+----+----+----+----+ ¦Налоги, остающиеся на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+----------+----+----+----+----+ ¦Текущий местный бюджетный эффект ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+----------+----+----+----+----+ ¦Интегральный местный бюджетный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффект ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------------------------+----------+----+----+----+----- Таблица 11
СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ПО ПРОГРАММЕ
----------------------------------T------------------T-----------+ ¦Перечень разделов (в соответствии¦Число рабочих мест¦Социальный ¦ ¦ со структурой программных ¦ ¦ эффект ¦ ¦ мероприятий) +--------T---------+ ¦ ¦ ¦ всего ¦ в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ новых ¦ ¦ ¦ +--------+---------+-----------+
¦ ¦ человек ¦тыс. рублей¦ +---------------------------------+--------T---------+-----------+ ¦1. ... ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+--------+---------+-----------+ ¦2. ... ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+--------+---------+-----------+ ¦.... ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+--------+---------+-----------+ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------------------------+--------+---------+------------ 8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
В разделе описываются организационно-функциональная структура управления процессом реализации программы, технология осуществления контроля. Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет муниципальный заказчик программы. Структура управления формируется с учетом специфики программы. Муниципальный заказчик может принять решение о создании рабочих групп, членами которых назначаются представители заинтересованных органов исполнительной власти муниципального образования и Амурской области. В необходимых случаях к участию в рабочих группах привлекаются предприятия и организации - участники программы. В системе муниципального заказчика программы организуется подразделение (либо существующее подразделение наделяется дополнительными функциями и полномочиями), которое выполняет соответствующие оперативные функции. Оперативные решения принимаются им с соб людением установленных действующим законодательством прав предприятий и организаций. Муниципальный заказчик готовит:
- проекты нормативных правовых актов по проблемам реализации программы, подготовленные для представления; - проекты ведомственных нормативных актов по соответствующим проблемам; - проекты решений органов представительных и исполнительной власти муниципального образования по проблемам осуществления программы; - решения по отбору проектов и мероприятий для реализации в рамках программы; - предложения, связанные с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по программе. Муниципальный заказчик на конкурсной основе заключает контракты, обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов и мероприятий в рамках программы, а также организует текущий контроль за их выполнением. Организация контроля за ходом выполнения программы соответствует особенностям управления реализацией ее мероприятий. Содержание контроля, осуществляемого муниципальным заказчиком, должно обеспечивать своевременное и полное осуществление мероприятий и проектов и отражать реальное разделение уровней ответственности за принятие и выполнение конкретных решений. Формы и методы управления реализацией программы определяются муниципальным заказчиком программы. Муниципальному заказчику предоставлено право по данным систематического контроля и с учетом выделенных на реализацию программы финансовых средств ежегодно готовить предложения с уточнением целевых показателей, состава исполнителей и затрат по программным мероприятиям, поскольку недофинансирование и несвоевременное ресурсное обеспечение мероприятий может привести к общей задержке достижения целей и этапов решения основных программных
задач. Муниципальный заказчик, основываясь на данных контроля, может обратиться с предложением о продлении срока действия программы в целом. Приложение N 1
к макету ИПМО СИСТЕМА
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
------T---------------T---------T----------T---------------------+ ¦ N ¦ Наименование ¦ Затраты ¦ Сроки ¦ Ожидаемый результат ¦ ¦ п/п ¦ программного ¦ всего, ¦реализации¦ (в количественном ¦ ¦ <*> ¦ мероприятия ¦тыс. руб.¦ ¦ измерении) ¦ +-----+---------------+---------+----------+---------------------+ ¦ 1. Совершенствование нормативно-правовой базы ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦ (наименование задачи) ¦ ¦1. _____________________________________________________________¦ +-----T---------------T---------T----------T---------------------+ ¦1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------+---------+----------+---------------------+ ¦2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------+---------+----------+---------------------+ ¦3. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------+---------+----------+---------------------+ ¦ (наименование задачи) ¦ ¦2. _____________________________________________________________¦ +-----T---------------T---------T----------T---------------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------+---------+----------+---------------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------+---------+----------+---------------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------+---------+----------+---------------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------+---------+----------+---------------------+ ¦ 2. Развитие материально-технической базы ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦ (наименование задачи) ¦ ¦1. _____________________________________________________________¦ +-----T---------------T---------T----------T---------------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------+---------+----------+---------------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------+---------+----------+---------------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------+---------+----------+---------------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------+---------+----------+---------------------+ ¦ 3. НИОКР ¦ +-----T---------------T---------T----------T---------------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------+---------+----------+---------------------+ ¦ 4. Прочие программные мероприятия ¦ +-----T---------------T---------T----------T---------------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+---------------+---------+----------+---------------------- <*> Сквозная нумерация мероприятий. Приложение N 2
к макету ИПМО КРАТКОЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
(КРАТКИЙ БИЗНЕС-ПЛАН)
1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование проекта ________________________________________ I. Сведения о предприятии: Полное название предприятия-заявителя проекта Почтовый адрес Ф.И.О. руководителя Тел., факс, Е-mail Ф.И.О. куратора проекта Тел. и факс куратора Организационно-правовая форма Краткая характеристика предприятия: - год создания; - общая стоимость имущества (балансовая); - отрасль, использование технологии II. Сведения о проекте: 1. Цель проекта _____________________________________________ __________________________________________________________________ 2. Описание (краткое) продукции _____________________________ __________________________________________________________________ 3. Предполагаемые рынки сбыта 4. Этапы реализации проекта 5. Потребность в инвестициях ---------------------T-------------T-------------T---------------+ ¦ Инвестиции ¦ тыс. руб. ¦ доллары США ¦ доля, % ¦ +--------------------+-------------+-------------+---------------+ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+-------------+---------------+ ¦Собственные средства¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+-------------+---------------+ ¦Заемные средства ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+-------------+-------------+---------------+ ¦Средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------+-------------+-------------+---------------- 6. Залог и гарантии _________________________________________ 7. Форма сотрудничества _____________________________________ 8. Направления использования инвестиций _____________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 9. Обеспеченность средствами производства ___________________ 10. Выполнение проекта ______________________________________ III. Финансовые показатели: 1. Срок окупаемости проекта _________________________________ 2. Рентабельность инвестиций ________________________________ 3. Эффекты: - социальный ________________________________________________ - бюджетный _________________________________________________ - коммерческий ______________________________________________ 2. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ
Назначением раздела является указание на характер отрасли - развивающаяся, стабильная, стагнирующая (3 - 4 стр). 1. Общая характеристика потребности и объем производства продукции в регионе или России. Значимость данного производства для экономического и социального развития региона. 2. Ожидаемая доля организации в производстве продукции в регионе.
3. Потенциальные конкуренты (указать наименования и адреса основных производителей товара, их сильные и слабые стороны). 4. Какие и где появились аналоги продукта за последние 3 года.
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Назначение раздела - аргументировать выбор производственного процесса и охарактеризовать технико-экономические показатели согласно
проектно-сметной документации, утвержденной претендентом. 1. Требования к организации производства.
2. Имеющиеся производственные мощности (таблица 1).
3. Необходимые производственные мощности и способ получения (таблица 2). 4. Потребность в оборотных активах (таблица 3).
5. Поставщики сырья и материалов (название, условия поставок) и ориентировочные цены. 6. Альтернативные источники снабжения сырьем и материалами.
7. Принятая технология производства.
8. Численность работающих и затраты на оплату труда (таблица 4).
9. Годовые затраты на выпуск продукции. Переменные и постоянные затраты. Себестоимость единицы продукции (таблицы 5, 6). 10. Программа производства и реализации продукции (таблица 7).
11. Обеспечение экологической и технической безопасности.
Таблица 1
ИМЕЮЩИЕСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
-------------T----------T-------------T------------------T-------------+ ¦Наименование¦Количество¦ Текущая ¦Производительность¦ Срок ¦ ¦ ¦ ¦ балансовая ¦ ¦ полезного ¦ ¦ ¦ ¦ стоимость, ¦ ¦использования¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ За ¦Всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единицу¦ ¦ ¦ ¦ +------------+----------+-------+-----+------------------+-------------+ ¦1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦... ¦ ¦ ¦ L------------+----------+-------+-----+------------------+-------------- Таблица 2
НЕОБХОДИМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
-------------T----------T-------------T------------------T--------------+ ¦Наименование¦Количество¦ Стоимость, ¦Производительность¦ Источник ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ +-------T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ За ¦Всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единицу¦ ¦ ¦ ¦ +------------+----------+-------+-----+------------------+--------------+ ¦1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦... ¦ ¦ ¦ L------------+----------+-------+-----+------------------+--------------- Таблица 3
ПОТРЕБНОСТЬ В ОБОРОТНЫХ АКТИВАХ
-------------T---------T----------T-------------------------------T----------+ ¦Наименование¦ Единица ¦ Цена за ¦ Потребность в месяц, в ¦Стоимость,¦ ¦ ¦измерения¦ единицу ¦ единицах измерения ¦ итого, ¦ ¦ ¦ ¦измерения,+--------T----------------T-----+ тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ Для ¦ Для ¦Итого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговых¦производственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операций¦ деятельности ¦ ¦ ¦ +------------+---------+----------+--------+----------------+-----+----------+ ¦1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦... ¦ L------------+---------+----------+--------+----------------+-----+----------- Таблица 4
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ, РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА И
ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
--------------------------T---------T-----T-----T-----T-----------+ ¦ Показатели ¦ Единица ¦Всего¦1 год¦2 год¦ 3 год и ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦последующие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦ +-------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ ¦1. Численность работающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по проекту, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ ¦1.1. Рабочие, занятые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производством продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ ¦1.2. Сотрудники, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятые непосредственно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ ¦2. Расходы на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда и отчисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ ¦2.1. Расходы на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда рабочих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦непосредственно занятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производством продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ ¦отчисления на социальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ ¦2.2. Расходы на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудников, не занятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦непосредственно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производством продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+---------+-----+-----+-----+-----------+ ¦отчисления на социальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------------------+---------+-----+-----+-----+------------ Таблица 5
ЦЕНЫ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) ПО ПРОЕКТУ
----T-------------------T---------T-----T-----------------------------+ ¦ N ¦ Наименование ¦ Единица ¦Цена,¦ В том числе: ¦ ¦п/п¦ продукции ¦измерения¦руб. +------T---T------T-----------+ ¦ ¦ (услуг) ¦ ¦ ¦Акцизы¦НДС¦ Налог¦Экспортные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ с ¦ пошлины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продаж¦(таможенные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пошлины) ¦ +---+-------------------+---------+-----+------+---+------+-----------+ ¦1. ¦Изделие (услуга) 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------+-----+------+---+------+-----------+ ¦ ¦в том числе экспорт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------+-----+------+---+------+-----------+ ¦2. ¦Изделие (услуга) 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------+-----+------+---+------+-----------+ ¦ ¦в том числе экспорт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+---------+-----+------+---+------+-----------+ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-------------------+---------+-----+------+---+------+------------ Таблица 6
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И СБЫТ ПРОДУКЦИИ
(НА ГОДОВОЙ ОБЪЕМ)
--------------------------------------T---------T-----T---T---T-----------+ ¦ Показатели ¦ Единица ¦Всего¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 год и ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦год¦год¦последующие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦ +-------------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ ¦_____________________________________¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(вид продукции <*>) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ ¦1. Прямые (переменные) затраты, всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ ¦затраты на сырье, материалы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплектующие, полуфабрикаты и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ ¦затраты на топливо и энергию, на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологические цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ ¦затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственных рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ ¦отчисления на социальные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ ¦2. Постоянные (общие) затраты, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ ¦общепроизводственные расходы, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ ¦затраты на материалы, инструмент, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приспособления и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ ¦затраты на топливо, энергию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ ¦затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ ¦отчисления на социальные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ ¦общехозяйственные расходы, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ ¦затраты на материалы и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ ¦затраты на топливо, энергию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ ¦затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ ¦отчисления на социальные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ ¦расходы на сбыт продукции, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ ¦затраты на материалы и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ ¦затраты на топливо, энергию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ ¦затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ ¦отчисления на социальные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ ¦3. Общие затраты на производство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сбыт продукции (услуг), всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ ¦затраты на материалы и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ ¦затраты на топливо, энергию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ ¦затраты на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ ¦отчисления на социальные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+---------+-----+---+---+-----------+ ¦4. НДС, акцизы, уплаченные из затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на материалы, топливо, энергию и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------------------------------+---------+-----+---+---+------------ <*> Заполняется по основным видам продукции. Таблица 7
ПЛАН
ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) ПО
ПРОЕКТУ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
----T-------------------------T---------T-----T-----------------------+ ¦ N ¦ Наименование ¦ Единица ¦Всего¦ В том числе по ¦ ¦п/п¦ продукции ¦измерения¦ ¦ годам ¦ ¦ ¦ (услуг) ¦ ¦ +---T---T---T-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦последующие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год¦год¦год¦ годы ¦ +---+-------------------------+---------+-----+---+---+---+-----------+ ¦1. ¦Изделие (услуга) 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------+---------+-----+---+---+---+-----------+ ¦ ¦в том числе экспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------+---------+-----+---+---+---+-----------+ ¦2. ¦Изделие (услуга) 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------+---------+-----+---+---+---+-----------+ ¦ ¦в том числе экспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------+---------+-----+---+---+---+-----------+ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-------------------------+---------+-----+---+---+---+------------ 4. ПЛАН МАРКЕТИНГА
В разделе должно быть показано, что реализация товара не вызовет серьезных проблем, и определен объем затрат на сбыт продукции (до 5 стр.). 1. Подтверждение отсутствия зарубежных аналогов продукции по проектам мирового уровня продукции и/или спроса на нее на внешнем рынке. Подтверждение замещения импорта при более низком уровне цен на
продукцию и/или спроса на внутреннем рынке на продукцию. Патентная ситуация. Защита товара в стране лицензиата на внутреннем и экспортном рынках. Возможность для конкурентов производить соответствующую продукцию без нарушения патентных прав претендента. Конечные потребители. Является ли организация монополистом в выпуске данной продукции. Характер спроса (равномерный или сезонный).
Характеристики конкурентов. Особенности сегмента рынка, на которые ориентируется проект, важнейшие тенденции и ожидаемые из менения. Какие свойства продукции или дополнительные услуги делают проект предпочтительным по отношению к конкурентам. 1. Организация сбыта. Дать описание системы сбыта с указанием фирм, привлекаемых к реализации продукта.
2. Каких возможных действий конкурентов следует опасаться и каковы основные элементы стратегии противодействия. 3. Обоснование цены на продукцию (таблицы 5, 6). 4. Расходы и доходы в случае проведения послепродажного обслуживания. 5. Программа по организации рекламы. Примерный объем затрат. 6. Программа реализации продукции (таблица 4). Выручка от продажи
в целом и по отдельным товарам рассчитывается в соответствии с данными об объеме производства по кварталам и годам, уровне и сроках освоения
проектной мощности, а также о ценах. Договоры и ли протоколы о намерениях реализации товара по предлагаемым ценам. 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Данный раздел является ключевым, по нему планируются затраты на реализацию проекта, и определяется его эффективность (до 5 стр.). 1. Объем финансирования проекта по направлениям должен представляться по форме таблиц 8, 9. 2. Объем финансирования проекта по источникам должен представляться по форме таблицы 10. 3. График возврата заемных средств приводится по форме таблицы 11. 4. Финансовые результаты реализации (план по прибыли) инвестиционного проекта показывают распределение выручки, полученной от продажи продукции, и объем чистой прибыли по кварталам и годам (таблица 12). 5. Оценка финансово-экономической эффективности проекта (период окупаемости, чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности и пр.). 6. Бюджетная эффективность проекта осуществляется по таблице 13.
Таблица 8
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПРОЕКТУ, ТЫС. РУБЛЕЙ
----T------------------------T-----T-----------------------------+ ¦ N ¦ Статьи затрат ¦Всего¦ В том числе по годам ¦ ¦п/п¦ ¦ +-----T-----T-----T-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦1 год¦2 год¦3 год¦последующие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы ¦ +---+------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦1. ¦Капитальные вложения по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекту, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦ ¦строительно-монтажные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦ ¦оборудование, включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦таможенные пошлины и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шефмонтаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦ ¦прочие затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦2. ¦НИОКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦3. ¦Капитальные вложения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объекты сбыта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦4. ¦Приобретение оборотных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦5. ¦Другие инвестиции в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦период освоения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощностей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------------+-----+-----+-----+-----+-----------+ ¦6. ¦Итого (стр. 1 + 2 + 3 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ 4 + 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+------------------------+-----+-----+-----+-----+------------ Таблица 9
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН ПО ПРОЕКТУ (РАСШИФРОВКА
ЗАТРАТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ)
----T-------------------------T---------T------------------------------+ ¦ N ¦Наименование мероприятия ¦Стоимость¦ Сроки проведения ¦ ¦п/п¦ ¦ (тыс. +-------------T----------------+ ¦ ¦ ¦ рублей) ¦ Дата начала ¦ Дата окончания ¦ +---+-------------------------+---------+-------------+----------------+ ¦1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------+---------+-------------+----------------+ ¦2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------+---------+-------------+----------------+ ¦3. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------+---------+-------------+----------------+ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-------------------------+---------+-------------+----------------- Таблица 10 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАЯВЛЕННОГО ПРОЕКТА,
ТЫС. РУБЛЕЙ
-----T--------------------------------T-----T-----------------------+ ¦ N ¦ Наименование ¦Всего¦ В том числе по годам ¦ ¦п/п ¦ ¦ +---T---T---T-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦последующие¦ ¦ ¦ ¦ ¦год¦год¦год¦ годы ¦ +----+--------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦1. ¦Собственные средства предприятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦2. ¦Бюджетные средства на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безвозвратной и безвозмездной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основе, всего (стр. 2.1 + 2.2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦2.1.¦Средства областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦2.2.¦Средства местного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦3. ¦Возвратные, платные бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства, всего (стр. 3.1 + 3.2)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦3.1.¦Кредит из средств областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦3.2.¦Кредит из средств местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦4. ¦Возвратные, платные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦российских коммерческих банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(финансовых компаний, фондов), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦4.1.¦Кредит 1: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦Условия получения кредита: сумма кредита - _______; годовая ¦
¦процентная ставка - __________; срок кредита - __________; ¦
¦обеспечение кредита - ____________________ ¦
+-------------------------------------------------------------------+ ¦Примечание. При необходимости получения дополнительных кредитов ¦
¦пункт повторяется ¦
+----T--------------------------------T-----T---T---T---T-----------+ ¦5. ¦Возвратные, платные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных банков (финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компаний, фондов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦межгосударственных кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦линий), всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦5.1.¦Кредит 1: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦Условия получения кредита: сумма кредита - _______; годовая ¦
¦процентная ставка - __________; срок кредита - __________; ¦
¦обеспечение кредита - ____________________ ¦
+-------------------------------------------------------------------+ ¦Примечание. При необходимости получения дополнительных кредитов ¦
¦пункт повторяется ¦ +----T--------------------------------T-----T---T---T---T-----------+ ¦6. ¦Финансовых средств на проект, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+--------------------------------+-----+---+---+---+------------ Примечание. Ранее понесенные затраты на создание основных фондов и нематериальных активов для реализации данного проекта в разделе "Собственные средства" не учитываются. Эти средства учитываются только при расчете амортизации и отнесения ее на себестоимо сть продукции по
проекту. Таблица 11
ГРАФИК ВОЗВРАТА ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ, ТЫС. РУБЛЕЙ
----T---------------------------------T-----T-----------------------+ ¦ N ¦ Наименование ¦Всего¦ В том числе по годам ¦ ¦п/п¦ ¦ +---T---T---T-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦последующие¦ ¦ ¦ ¦ ¦год¦год¦год¦ годы ¦ +---+---------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---+---------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦1. ¦Выплата процентов по заемным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средствам, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦ ¦Кредит из средств областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦ ¦Кредит из средств местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦ ¦Возвратные, платные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦российских коммерческих банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(финансовых компаний, фондов), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦ ¦Возвратные, платные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных банков (финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компаний, фондов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦межгосударственных кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦линий), всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦2. ¦Возврат заемных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(погашение основного долга), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦ ¦Кредит из средств областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦ ¦Кредит из средств местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦ ¦Возвратные, платные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦российских коммерческих банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(финансовых компаний, фондов), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------+-----+---+---+---+-----------+ ¦ ¦Возвратные, платные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных банков (финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компаний, фондов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦межгосударственных кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦линий), всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+---------------------------------+-----+---+---+---+------------ Примечание. Заполняется в соответствии с таблицами 10, 12 Таблица 12
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СБЫТОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТУ, ТЫС. РУБЛЕЙ
-------T-----------------------------------T-----------------------+ ¦ ¦ Наименование показателей ¦ По годам реализации ¦ ¦ ¦ +---T---T---T-----------+ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦последующие¦ ¦ ¦ ¦год¦год¦год¦ годы ¦ +------+-----------------------------------+---+---+---+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +------+-----------------------------------+---+---+---+-----------+ ¦1. ¦Общая выручка от реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|