Расширенный поиск

Постановление Правительства Амурской области от 24.03.2010 № 126

 



                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
                           АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                          24.03.2010   N 126
                            г.Благовещенск

О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области от 15.11.2008
N 280


     В целях формирования условий,  способствующих улучшению качества,
надежности      и      безопасности      предоставляемых     населению
жилищно-коммунальных услуг,  реализации  мероприятий,   обеспечивающих
эффективное   и   устойчивое   функционирование  жилищно-коммунального
хозяйства Амурской области,  создание конкурентной среды и привлечение
инвестиций, Правительство Амурской области

постановляет:

     Внести в    долгосрочную    целевую    программу    "Модернизация
коммунальной  инфраструктуры  Амурской  области  на  2009-2010  годы",
утвержденную   постановлением   Правительства   Амурской   области  от
15.11.2008 N 280 (в редакции постановления  Правительства  области  от
21.10.2009   N   470),  изменения  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.


Исполняющий обязанности
губернатора области          В.О.Капканщиков



                                        Приложение
                                        к постановлению Правительства
                                        Амурской области
                                        от 24.03.2010 N 126

     Изменения, вносимые     в    долгосрочную    целевую    программу
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской  области  на  2009-
2010 годы", утвержденную постановлением Правительства Амурской области
от 15.11.2008 N 280 (в редакции постановления Правительства области от
21.10.2009 N 470)


     1. В разделе I "Паспорт":
     Строку "Перечень   основных  мероприятий"  изложить  в  следующей
редакции:
     "Модернизация (реконструкция,       строительство)       объектов
коммунальной инфраструктуры;  капитальный ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры;    повышение    эффективности   управления   объектами
коммунальной инфраструктуры"
     Строку "Объемы  и  источники финансирования программы" изложить в
следующей редакции:
     "Общий объем   финансирования  программы  за  счет  средств  всех
источников в 2009-2010 годах  прогнозируется  в  сумме  2038,591  млн.
рублей,  в  том  числе:  средства  областного  бюджета  - 568,994 млн.
рублей,  средства местных  бюджетов  -177,536  млн.  рублей;  средства
внебюджетных  источников - 956,961 млн.  рублей.  Планируется привлечь
средства федерального бюджета в объеме 335,1 млн. рублей".
     2. В  разделе  III  "Основные цели и задачи программы с указанием
сроков и этапов ее реализации"
     Абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
     "Для достижения   поставленных   целей   предполагается    решить
следующие задачи:
     - модернизация объектов  коммунальной  инфраструктуры.  Бюджетные
средства,   направляемые   на   реализацию   программы,   должны  быть
предназначены   для   выполнения   проектов   модернизации    объектов
коммунальной  инфраструктуры,  связанных с реконструкцией существующих
объектов (с высоким уровнем износа),  а также со строительством  новых
объектов,  направленных  на замену объектов с высоким уровнем износа и
проведение капитального ремонта особо изношенных объектов коммунальной
инфраструктуры для подготовки к прохождению отопительного периода.".
     3. В  разделе  IV   "Система   программных   мероприятий   и   их
технико-экономическое обоснование":
     Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
                                                           "Таблица 2

|———|———————————————|———————————|————————|—————————————————|———————————————————|
|N, | Наименование  |Затраты    |Сроки   |Государственный  | Ожидаемый         |
|п/п| задач,        |всего, тыс.|реализа-|заказчик,        | результат (в      |
|   | программных   |рублей     |ции     |соответствующие  | количественном    |
|   | мероприятий   |           |        |подведомственные | измерении)        |
|   |               |           |        |бюджетные        |                   |
|   |               |           |        |учреждения,      |                   |
|   |               |           |        |ответственные за |                   |
|   |               |           |        |реализацию       |                   |
|   |               |           |        |мероприятий      |                   |
|   |               |           |        |программы        |                   |
|———|———————————————|———————————|————————|—————————————————|———————————————————|
| 1 |      2        |   3       |  4     |      5          |       6           |
|———|———————————————|———————————|————————|—————————————————|———————————————————|
|1  |Модернизация   |1913911,344|2009-   |Министерство     |Улучшение качества |
|   |(реконструкция,|           |2010 гг.|строительства,   |питьевой воды,     |
|   |строительство) |           |        |архитектуры и    |увеличение         |
|   |объектов       |           |        |жилищно-         |мощности очистных  |
|   |коммунальной   |           |        |коммунального    |сооружений,        |
|   |инфраструктуры |           |        |хозяйства области|экономия топлива   |
|———|———————————————|———————————|————————|—————————————————|———————————————————|
|1.1|Модернизация   |1035436,000|2009-   |Министерство     |Улучшение качества |
|   |(реконструкция,|           |2010 гг.|строительства,   |питьевой воды и    |
|   |строительство) |           |        |архитектуры и    |обеспечение        |
|   |объектов       |           |        |жилищно-         |Северного          |
|   |системы        |           |        |коммунального    |жилого района      |
|   |водоснабжения  |           |        |хозяйства области|питьевой водой на  |
|   |               |           |        |                 |30 тыс. м/сут.     |
|   |               |           |        |                 |Улучшение качества |
|   |               |           |        |                 |питьевой воды с    |
|   |               |           |        |                 |увеличением        |
|   |               |           |        |                 |мощности очистных  |
|   |               |           |        |                 |сооружений на 250  |
|   |               |           |        |                 |куб. м в час       |
|———|———————————————|———————————|————————|—————————————————|———————————————————|
|1.2|Модернизация   |588847,000 |2009-   |Министерство     |Увеличение         |
|   |(реконструкция,|           |2010 гг.|строительства,   |мощности очистных  |
|   |строительство) |           |        |архитектуры и    |сооружений         |
|   |объектов       |           |        |жилищно-         |канализации до 120 |
|   |системы        |           |        |коммунального    |тыс. м3/сут.       |
|   |канализации    |           |        |хозяйства области|                   |
|———|———————————————|———————————|————————|—————————————————|———————————————————|
|1.3|Модернизация   |289628,344 |2009-   |Министерство     |Ввод в             |
|   |(реконструкция,|           |2010 гг.|строительства,   |эксплуатацию       |
|   |строительство) |           |        |архитектуры и    |теплотрасс         |
|   |объектов       |           |        |жилищно-         |протяженностью     |
|   |теплоснабжения |           |        |коммунального    |25,11 км. Закрытие |
|   |               |           |        |хозяйства области|9                  |
|   |               |           |        |                 |низкоэффективных   |
|   |               |           |        |                 |котельных          |
|   |               |           |        |                 |обеспечит          |
|   |               |           |        |                 |экономию 13,2 тыс. |
|   |               |           |        |                 |т угля в год       |
|———|———————————————|———————————|————————|—————————————————|———————————————————|
|2. |Капитальный    |124680,000 |2010 г. |Министерство     |Ввод в             |
|   |ремонт объектов|           |        |строительства,   |эксплуатацию       |
|   |теплоснабжения,|           |        |архитектуры и    |теплотрасс 12,3 км.|
|   |систем         |           |        |жилищно-         |Снижение потерь    |
|   |канализации,   |           |        |коммунального    |тепловой энергии   |
|   |водоснабжения  |           |        |хозяйства области|при ее передаче на |
|   |               |           |        |                 |23 300 Гкал/год.   |
|   |               |           |        |                 |Закрытие 3         |
|   |               |           |        |                 |котельных          |
|   |               |           |        |                 |с. Соловьевск с    |
|   |               |           |        |                 |переключением      |
|   |               |           |        |                 |нагрузки на        |
|   |               |           |        |                 |модульную          |
|   |               |           |        |                 |котельную МКУ-     |
|   |               |           |        |                 |7,5. Безаварийное  |
|   |               |           |        |                 |прохождение        |
|   |               |           |        |                 |отопительного      |
|   |               |           |        |                 |периода.           |
|   |               |           |        |                 |                   |
|———|———————————————|———————————|————————|—————————————————|———————————————————|
|3. |Повышение      |           |2009-   |Министерство     |Увеличение         |
|   |эффективности  |           |2010 гг.|строительства,   |эффективности      |
|   |управления     |           |        |архитектуры и    |управления         |
|   |объектами      |           |        |жилищно-         |жилищно-           |
|   |коммунальной   |           |        |коммунального    |коммунальным       |
|   |инфраструктуры |           |        |хозяйства области|комплексом         |
|———|———————————————|———————————|————————|—————————————————|———————————————————|".
     4. В разделе V "Механизм реализации программы":
     Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
     "- инвестиционный    проект,    утвержденную     проектно-сметную
документацию,  необходимую  в  случаях,  предусмотренными  действующим
законодательством;".
     5. В разделе VI "Ресурсное обеспечение программы":
     Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
     "Общий объем   финансирования  программы  за  счет  средств  всех
источников в 2009-2010 годах планируется в сумме 2038,591 млн. рублей,
в том числе средства бюджета Амурской области - 568,994 млн. рублей."
     Абзацы пятый - восьмой изложить в следующей редакции:
     "Планируется привлечь:
     средства федерального бюджета - 335,100 млн. рублей;
     средства муниципальных образований - 177,536 млн. рублей;
     внебюджетные источники - 956,961 млн. рублей."
     Таблицу 3 изложить в следующей редакции:
                                                     "Таблица 3
                                                     (тыс. рублей)
|———————————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|  Источники финансирования         |Итого      |2009 г.  |  2010 г. |
|                                   |           |         |          |
|———————————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|                1                  |    2      |  3      |    4     |
|———————————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|Федеральный бюджет*                |335100,0   |205000,0 | 130100,0 |
|———————————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|Областной бюджет                   |568994,0   |290207,0 | 278787,0 |
|———————————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|Местный бюджет*                    |177536,344 |107421,0 | 70115,344|
|———————————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|Другие источники*                  |956961,0   |507945,0 | 449016,0 |
|———————————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|
|Всего по программе (прочие расходы)|2038591,344|1110573,0|928018,344|
|———————————————————————————————————|———————————|—————————|——————————|"
     Таблицу 4 изложить в следующей редакции:
                                                       "Таблица 4
                                                       (тыс. рублей)
|———|—————————————————|—————————|———————————————————————————————————————————————|
|N, | Наименование    |Объемы   |В том числе:                                   |
|п/п| задач/          |финанси- |                                               |
|   | мероприятий     |рования, |———————————|———————————|————————————|——————————|
|   |                 |всего    |Федераль-  | областной | местный    | другие   |
|   |                 |         |ный        | бюджет    | бюджет     | источни- |
|   |                 |         |бюджет     |           |            | ки       |
|   |                 |         |           |           |            | финанси- |
|   |                 |         |           |           |            | рования  |
|———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————|
|1  |      2          |   3     |    4      |     5     |     6      |     7    |
|———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————|
|1  |Всего по         |2038123,3|  335100,0 |  568994,0 | 177068,344 |  956961,0|
|   |программе        |         |           |           |            |          |
|———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————|
|2  |2009 год         |1110573,0|  205000,0 |  290207,0 | 107421,000 |  507945,0|
|———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————|
|3  |2010 год         | 928018,3|  130100,0 |  278787,0 |  70155,344 |  449016,0|
|———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————|
|4  |1. Модернизация  |         |           |           |            |          |
|   |(реконструкция,  |         |           |           |            |          |
|   |строительство)   |         |           |           |            |          |
|   |объектов         |         |           |           |            |          |
|   |коммунальной     |         |           |           |            |          |
|   |инфраструктуры   |         |           |           |            |          |
|———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————|
|5  |2009 год         |1110573,0| 205000,0  | 290207,00 | 107421,000 |  507945,0|
|———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————|
|6  |2010 год         | 803338,3|  130100,0 | 161605,19 |  62617,154 |  449016,0|
|———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————|
|7  |1.1. Модернизация|         |           |           |            |          |
|   |(реконструкция,  |         |           |           |            |          |
|   |строительство)   |         |           |           |            |          |
|   |объектов системы |         |           |           |            |          |
|   |водоснабжения    |         |           |           |            |          |
|———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————|
|8  |2009 год         | 479881,0|  100000,0 |   58100,0 |   45236,0  | 276545,0 |
|———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————|
|9  |2010 год         | 555555,0|  100000,0 |   57500,0 |   41333,0  |  356722,0|
|———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————|
|10 |1.2. Модернизация|         |           |           |            |          |
|   |(реконструкция,  |         |           |           |            |          |
|   |строительство)   |         |           |           |            |          |
|   |объектов системы |         |           |           |            |          |
|   |канализации      |         |           |           |            |          |
|———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————|
|11 |2009 год         | 421625,0|  105000,0 |   43465,0 |   42160,0  | 231000,0 |
|———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————|
|12 |2010 год         | 167222,0|  30100,0  |   32287,0 |   12541,0  |  92294,0 |
|———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————|
|13 |1.3. Модернизация|         |           |           |            |          |
|   |(реконструкция,  |         |           |           |            |          |
|   |строительство)   |         |           |           |            |          |
|   |объектов         |         |           |           |            |          |
|   |теплоснабжения   |         |           |           |            |          |
|———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————|
|14 |2009 год         | 209067,0|   -       | 188642,00 | 20025,000  |    400,0 |
|———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————|
|15 |2010 год         |80561,344|   -       |  71818,19 |  8743,154  |   -      |
|———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————|
|16 |2. Капитальный   |         |           |           |            |          |
|   |ремонт объектов  |         |           |           |            |          |
|   |теплоснабжения,  |         |           |           |            |          |
|   |систем           |         |           |           |            |          |
|   |канализации,     |         |           |           |            |          |
|   |водоснабжения    |         |           |           |            |          |
|———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————|
|17 |2010 год         | 124680,0|  -        | 117181,81 |   7498,19  |   -      |
|———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————|
|18 |3. Повышение     |         |           |           |            |          |
|   |эффективности    |         |           |           |            |          |
|   |управления       |         |           |           |            |          |
|   |объектами        |         |           |           |            |          |
|   |коммунальной     |         |           |           |            |          |
|   |инфраструктуры   |         |           |           |            |          |
|———|—————————————————|—————————|———————————|———————————|————————————|——————————|".
     6. В   разделе  VII  "Прогноз  конечных  результатов  и  критерии
результативности и эффективности реализации программы":
     Таблицу 5 изложить в следующей редакции:
                                                            "Таблица 5
|———|————————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|
|N, | Наименование   |Планируемый результат    |В том числе по годам реализации    |
|п/п| задачи         |в стоимостном и          |—————————————————|—————————————————|
|   | мероприятий    |количественном           |  2009 год       |  2010 год       |
|   |                |выражении                |                 |                 |
|   |                |                         |                 |                 |
|   |                |                         |                 |                 |
|———|————————————————|—————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|1  |      2         |          3              |      4          |       5         |
|———|————————————————|—————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|1  |Модернизация    |Увеличение мощности      |Увеличение       | Увеличение      |
|   |(реконструкция, |водозабора, очистных     |мощности         | мощности        |
|   |строительство)  |сооружений, экономия     |водозабора,      | очистных        |
|   |объектов        |средств местных          |экономия         | сооружений      |
|   |коммунальной    |бюджетов,                |средств          |                 |
|   |инфраструктуры  |экономия угля            |местных          |                 |
|   |                |                         |бюджетов,        |                 |
|   |                |                         |экономия угля    |                 |
|———|————————————————|—————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|1.1|Модернизация    |Увеличение мощности      |50%              |                 |
|   |(реконструкция, |водозабора на 30 куб. м в|технической      |                 |
|   |строительство)  |сут.;                    |готовности       |                 |
|   |объектов системы|увеличение мощности      |                 |                 |
|   |водоснабжения   |очистных сооружений на   |                 |                 |
|   |                |250 куб. м в час         |                 |                 |
|———|————————————————|—————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|1.2|Модернизация    |Увеличение мощности      |58%              | 120 тыс. м3/сут |
|   |(реконструкция, |очистных сооружений      |технической      |                 |
|   |строительство)  |канализации до 120       |готовности       |                 |
|   |объектов системы|тыс. м3/сут.             |                 |                 |
|   |канализации     |                         |                 |                 |
|———|————————————————|—————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|1.3|Модернизация    |Экономия средств         |12,1 млн. рублей | Экономия 5,92   |
|   |(реконструкция, |местного бюджета при     |в год;           | млн. рублей в   |
|   |строительство)  |производстве             |ввод в           | год за счет     |
|   |объектов        |теплоэнергии составит    |эксплуатацию     | снижения        |
|   |теплоснабжения  |12,1 млн. рублей в год;  |теплотрасс       | эксплуата-      |
|   |                |ввод в эксплуатацию      |протяженностью   | ционных         |
|   |                |теплотрасс               |22,61 км;        | расходов, ввод в|
|   |                |протяженностью 25,11     |закрытие 9       | эксплуатацию    |
|   |                |км;                      |низкоэффектив-   | теплотрасс      |
|   |                |закрытие 9 низко-        |ных котельных;   | протяженностью  |
|   |                |эффективных котельных    |экономия 5,9     | 2,5 км, экономия|
|   |                |обеспечит экономию 13,2  |тыс. тонн угля в | 7,3 тыс. тонн   |
|   |                |тыс. т угля в год        |год              | угля в год      |
|———|————————————————|—————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|2  |Капитальный     |Ввод в эксплуатацию      |-                | Увеличение      |
|   |ремонт объектов |теплотрасс 12,3 км.      |                 | собираемости    |
|   |теплоснабжения, |Снижение потерь          |                 | платы за ЖКУ    |
|   |системы         |тепловой энергии при ее  |                 | на 37, 5 млн.   |
|   |канализации,    |передаче на 23 300       |                 | руб. за счет    |
|   |водоснабжения   |Гкал/год                 |                 | качественного   |
|   |                |                         |                 | предоставления  |
|   |                |                         |                 | услуг           |
|   |                |                         |                 | теплоснабжения, |
|   |                |                         |                 | снижения        |
|   |                |                         |                 | потребления     |
|   |                |                         |                 | электроэнергии  |
|   |                |                         |                 | на 500 000      |
|   |                |                         |                 | кВт/час         |
|———|————————————————|—————————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|3  |Повышение       |Увеличение               |Увеличение       | Увеличение      |
|   |эффективности   |эффективности            |эффективности    | эффективности   |
|   |управления      |управления жилищно-      |управления       | управления      |
|   |объектами       |коммунальным             |жилищно-         | жилищно-        |
|   |коммунальной    |комплексом               |коммунальным     | коммунальным    |
|   |инфраструктуры  |                         |комплексом       | комплексом      |
|———|————————————————|—————————————————————————|—————————————————|—————————————————|".
     7. В Порядке и условиях предоставления, методике расчета субсидий
бюджетам муниципальных образований  на  софинансирование  мероприятий,
предусмотренных долгосрочной целевой программой "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Амурской области на 2009-2010 годы:
     Пункт 1 изложить в следующей редакции:
     "1. Субсидии    бюджетам     муниципальных     образований     на
софинансирование  мероприятий,  предусмотренных  долгосрочной  целевой
программой "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Амурской
области   на  2009-2010  годы",  предоставляются  в  целях  проведения
модернизации   и   капитального    ремонта    объектов    коммунальной
инфраструктуры.".
     Абзацы четвертый и пятый пункта 2 изложить в следующей редакции:
     "- наличие     утвержденной     проектно-сметной    документации,
необходимой в случаях, предусмотренными действующим законодательством;
     - соблюдение  уровня  софинансирования  расходного  обязательства
муниципального образования не может быть менее 5%".

Информация по документу
Читайте также