Расширенный поиск
Постановление Губернатора Амурской области от 28.02.2011 № 57ГУБЕРНАТОР АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.02.2011 N 57 г.Благовещенск О внесении изменения в постановление губернатора Амурской области от 05.02.2009 N 30 В соответствии с Законом Амурской области от 02.09.2009 N 243-ОЗ "О порядке определения размера части прибыли государственных унитарных предприятий области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, подлежащей перечислению в доход областного бюджета", а также в целях повышения качества планирования деятельности государственными унитарными предприятиями Амурской области п о с т а н о в л я ю: Внести в постановление губернатора Амурской области от 05.02.2009 N 30 "О мерах по повышению эффективности использования областного имущества, закрепленного за государственными унитарными предприятиями Амурской области" изменение, изложив приложение N 1 к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. О.Н.Кожемяко Приложение к постановлению губернатора Амурской области от 28.02.2011 N 57 УТВЕРЖДЕНА СОГЛАСОВАНО приказом ____________________________ Приказ министерства (отраслевой исполнительный экономического развития, _____________________________________ промышленности и транспорта орган государственной власти области _____________________________________ от "__" _____________ г. N __ области) от "__" _________________ г. N ______ СОГЛАСОВАНО Приказ министерства имущественных отношений области от "__" _____________ г. N __ Программа деятельности государственного унитарного предприятия Амурской области _______________________________________ (наименование предприятия) на ______ год ---------------------------------------------------------------------| |Сведения о предприятии | |—————————————————————————————————————————————————|——————————————————| |1. Полное официальное наименование предприятия | | +-------------------------------------------------+------------------+ |2. Юридический адрес (местонахождение) | | +-------------------------------------------------+------------------+ |3. Почтовый адрес | | +-------------------------------------------------+------------------+ |4. Отрасль, основной вид деятельности | | +-------------------------------------------------+------------------+ |5. Размер уставного фонда, тыс. руб. | | +-------------------------------------------------+------------------+ |6. Телефон (факс) | | +-------------------------------------------------+------------------+ |7. Адрес электронной почты | | +-------------------------------------------------+------------------+ |Сведения о руководителе предприятия | |—————————————————————————————————————————————————|——————————————————| |8. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая | | |им должность | | +-------------------------------------------------+------------------+ |9. Сведения о трудовом договоре, заключенном | | |с руководителем предприятия: | | +-------------------------------------------------+------------------+ |дата трудового договора | | +-------------------------------------------------+------------------+ |номер трудового договора | | +-------------------------------------------------+------------------+ |наименование отраслевого исполнительного органа | | |государственной власти области, заключившего | | |трудовой договор | | +-------------------------------------------------+------------------+ |начало действия трудового договора | | +-------------------------------------------------+------------------+ |окончание действия трудового договора | | +-------------------------------------------------+------------------+ |10. Телефон (факс) | | |—————————————————————————————————————————————————|——————————————————| РАЗДЕЛ I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ И В ИСТЕКШЕМ ПЕРИОДЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА 1.1. _____________________________________________________________ (указывается информация о выполнении программы ______________________________________________________________________ в предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности ______________________________________________________________________ предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее ______________________________________________________________________ выполнения в текущем году) 1.2. _____________________________________________________________ (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) более чем ______________________________________________________________________ на 10 процентов, фактических показателей деятельности предприятия ______________________________________________________________________ от утвержденных) РАЗДЕЛ II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ |———|————————————|——————————————|———————————————————————————|————————————————————————————| | N |Мероприятие | Источник | Сумма затрат (нарастающим | Ожидаемый эффект | |п/п| (в т.ч. |финансирования| итогом), тыс. руб. | | | |формирование| |—————|——————|———————|——————|——————|—————————|———————————| | | фондов | |I кв.|II кв.|III кв.|IV кв.|плани-|год, сле-|второй год,| | |предприятия | | | | | |руемый|дующий за| следующий | | | из чистой | | | | | |год |планируе-|за плани- | | | прибыли) | | | | | | |мым |руемым | +---+------------+--------------+-----+------+-------+------+------+---------+-----------+ |1. | | | | | | | | | | +---+------------+--------------+-----+------+-------+------+------+---------+-----------+ |2. | | | | | | | | | | +---+------------+--------------+-----+------+-------+------+------+---------+-----------+ |3. | | | | | | | | | | +---+------------+--------------+-----+------+-------+------+------+---------+-----------+ |...| | | | | | | | | | +---+------------+--------------+-----+------+-------+------+------+---------+-----------+ |Итого по мероприятиям, | | | | | | | | |в том числе за счет: | | | | | | | | +-------------------------------+-----+------+-------+------+------+---------+-----------+ |чистой прибыли, ожидаемой | | | | | | | | |(полученной) по итогам года, | | | | | | | | |предшествующего планируемому | | | | | | | | +-------------------------------+-----+------+-------+------+------+---------+-----------+ |прибыли прошлых лет | | | | | | | | +-------------------------------+-----+------+-------+------+------+---------+-----------+ |амортизации | | | | | | | | +-------------------------------+-----+------+-------+------+------+---------+-----------+ |областного бюджета | | | | | | | | +-------------------------------+-----+------+-------+------+------+---------+-----------+ |займов (кредитов) | | | | | | | | +-------------------------------+-----+------+-------+------+------+---------+-----------+ |прочих источников, в том числе:| | | | | | | | |... | | | | | | | | |———————————————————————————————|—————|——————|———————|——————|——————|—————————|———————————| В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым; и во втором году, следующем за планируемым. В случае если эффект от мероприятия не может быть оценен в денежном выражении, то он указывается в виде перечисления положительных результатов, которые будут получены от осуществления мероприятия. Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы) |—————|——————————————————————————————————————|————————————————————————————| | Код | Наименование статьи | Сумма | | | |——————|——————|———————|——————| | | |I кв. |II кв.|III кв.|IV кв.| +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ | 1. Доходы государственного унитарного предприятия Амурской области | |—————|——————————————————————————————————————|——————|——————|———————|——————| |10000|ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО | | | | | | |ПРЕДПРИЯТИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ |11000|ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ |11100|Выручка (нетто) от реализации | | | | | | |продукции (работ, услуг) (стр. 010, | | | | | | |форма N 2) | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ |12000|ПРОЧИЕ ДОХОДЫ | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ |12100|Проценты к получению (стр. 060, | | | | | | |форма N 2) | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ |12200|Доходы от участия в других | | | | | | |организациях (доходы, связанные | | | | | | |с участием в уставных капиталах других| | | | | | |организаций) (стр. 080, форма N 2) | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ |12300|Прочие доходы (стр. 090, форма N 2), | | | | | | |в том числе: | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ |12310| | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ |... | | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ | |СПРАВОЧНО | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ | |Кредиты и займы (кредитные договоры) | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ | |Бюджетные ассигнования и иное целевое | | | | | | |финансирование | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ | |за счет средств федерального бюджета | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ | |за счет средств областного бюджета | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ | |за счет средств местного бюджета | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ | 2. Расходы государственного унитарного предприятия Амурской области | |—————|——————————————————————————————————————|——————|——————|———————|——————| |20000|РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО | | | | | | |ПРЕДПРИЯТИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ | 2.1. Капитальные расходы | |—————|——————————————————————————————————————|——————|——————|———————|——————| |21000|Капитальные расходы, осуществляемые | | | | | | |за счет: | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ | |чистой прибыли, ожидаемой (полученной)| | | | | | |по итогам года, предшествующего | | | | | | |планируемому | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ | |прибыли прошлых лет | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ | |амортизации | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ | |областного бюджета | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ | |займов (кредитов) | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ | |прочих источников, в т.ч.: | | | | | | |-... | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ | 2.2. Текущие расходы | |—————|——————————————————————————————————————|——————|——————|———————|——————| |22000|РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ |22100|Себестоимость проданных товаров, | | | | | | |продукции, работ, услуг (стр. 020 | | | | | | |формы N 2) | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ |22200|Коммерческие расходы (стр. 030 | | | | | | |формы N 2) | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ |22300|Управленческие расходы (стр. 040 | | | | | | |формы N 2) | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ |23000|ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ |23100|Проценты к уплате (стр. 070 формы N 2)| | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ |23200|Прочие расходы (стр. 100 формы N 2), | | | | | | |в том числе: | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ |23210| | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ |... | | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ | |СПРАВОЧНО | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ | |Выплаты по кредитам и займам | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ | |Затраты на оплату труда | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ | |Расчеты с бюджетом, в том числе: | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ | |расчеты с федеральным бюджетом | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ | |расчеты с областным бюджетом | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ | |отчисления от прибыли в областной | | | | | | |бюджет | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ | |расчеты с местным бюджетом | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ |30000|ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ |31000|Отложенные налоговые активы | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ |32000|Отложенные налоговые обязательства | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ |33000|Текущий налог на прибыль (налог, | | | | | | |уплачиваемый в связи с применением | | | | | | |упрощенной системы налогообложения) | | | | | +-----+--------------------------------------+------+------+-------+------+ |34000|ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | | | | | |—————|——————————————————————————————————————|——————|——————|———————|——————| РАЗДЕЛ IV. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД 1. Показатели экономической эффективности деятельности ___________________________________________________ (наименование предприятия) на ______________________ год (планируемый период) (тыс. рублей) |————|————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| | N | Показатели экономической | I | II | III | IV | |п/п | эффективности |квартал|квартал|квартал|квартал| +----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |1. |Выручка (нетто) от продажи товаров, | | | | | | |продукции, работ, услуг (за вычетом | | | | | | |налога на добавленную стоимость, | | | | | | |акцизов и других обязательных | | | | | | |платежей) | | | | | +----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |2. |Чистая прибыль (убыток) | | | | | +----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |3. |Чистые активы | | | | | +----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |4. |Часть прибыли, подлежащая | | | | | | |перечислению в областной бюджет | | | | | | |в планируемом году по итогам | | | | | | |деятельности в прошедшем году | | | | | |————|————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| 2. Дополнительные показатели деятельности ___________________________________________________ (наименование предприятия) на ______________________ год (планируемый период) |————|————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| | N | Показатели экономической | I | II | III | IV | |п/п | эффективности |квартал|квартал|квартал|квартал| +----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |1. |Объем производства по видам | | | | | | |деятельности, тыс. руб.: | | | | | +----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |1.1.| | | | | | +----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |1.2.| | | | | | +----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |... | | | | | | +----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |2. |Расходы по видам деятельности, | | | | | | |тыс. руб.: | | | | | +----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |2.1.| | | | | | +----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |2.2.| | | | | | +----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |... | | | | | | +----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |3. |Среднесписочная численность, чел. | | | | | +----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |4. |Среднемесячная заработная плата | | | | | | |по предприятию, руб. | | | | | +----+------------------------------------+-------+-------+-------+-------+ |5. |Среднемесячная заработная плата | | | | | | |руководителя, руб. | | | | | |————|————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————| При среднесписочной численности работников предприятия менее 50 человек в расчет среднемесячной заработной платы по предприятию не включается заработная плата руководителя предприятия. 3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности _________________________________________________________ (наименование предприятия) на __________________________________________________ год (два года, следующих за планируемым) (тыс. рублей) |———|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————————| | N | Показатели экономической | ______ год | _______ год | |п/п| эффективности | (год, | (второй год, | | | | следующий | следующий | | | |за планируемым)|за планируемым)| +---+-------------------------------------+---------------+---------------+ |1. |Выручка (нетто) от продажи товаров, | | | | |продукции, работ, услуг (за вычетом | | | | |налога на добавленную стоимость, | | | | |акцизов и других обязательных | | | | |платежей) | | | +---+-------------------------------------+---------------+---------------+ |2. |Чистая прибыль (убыток) | | | +---+-------------------------------------+---------------+---------------+ |3. |Чистые активы | | | +---+-------------------------------------+---------------+---------------+ |4. |Часть прибыли, подлежащая | | | | |перечислению в областной бюджет | | | | |в планируемом году по итогам | | | | |деятельности в прошедшем году | | | |———|—————————————————————————————————————|———————————————|———————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|