Расширенный поиск
Постановление Правительства Амурской области от 24.09.2012 № 525Приложение N 4 к изменениям КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗНАЧИМОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |——————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————| | N | Наименование мероприятий | В том числе по годам | | п/п | | реализации: | | | |—————————|—————————|—————————| | | |2012 год |2013 год |2014 год | | | |(1-й год)|(2-й год)|(3-й год)| |——————|————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |——————|————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————| | |По подпрограмме в целом |1 |1 |1 | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ | |в том числе: | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |1. |Формирование системы продвижения | | | | | |инициативной и талантливой молодежи | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ | |в том числе по мероприятиям: | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.1. |Конкурс проектов, направленных |0,025 | | | | |на организацию и проведение | | | | | |молодежных профильных смен | | | | | |по направлениям: | | | | | |инновации; | | | | | |талантливая молодежь | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.2. |Организация семинаров переподготовки|0,025 | | | | |сотрудников органов исполнительной | | | | | |власти по делам молодежи, профильных| | | | | |организаций, волонтеров, учителей | | | | | |(преподавателей) и наставников | | | | | |в области работы с инициативной | | | | | |и талантливой молодежью | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.3. |Организация и обеспечение участия |0,025 |0,07 | | | |молодежи Амурской области | | | | | |в межрегиональных и федеральных | | | | | |мероприятиях по поддержке | | | | | |талантливой и инициативной молодежи | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.4. |Организация и проведение молодежного|0,025 | | | | |инновационного конвента | | | | | |на территории Амурской области | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.5. |Организация и проведение ежегодной |0,025 | | | | |молодежной олимпиады в области | | | | | |прикладной робототехники | | | | | |"АмурТехноДром" | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.6. |Организация и проведение ежегодной |0,025 | | | | |молодежной олимпиады в сфере | | | | | |информационных технологий "Матрица" | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.7. |Организация и проведение ежегодного |0,025 | | | | |международного молодежного | | | | | |экономического форума "Россия - | | | | | |Китай: вектор развития" | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.8. |Организация и проведение ежегодного |0,025 |0,07 | | | |форума инициативной и талантливой | | | | | |студенческой молодежи | | | | | |"Студент 28.ru" | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.9. |Поощрение талантливой молодежи путем| | | | | |выплаты стипендий, в том числе: | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.9.1.|Назначение и выплата именной |0,025 |0,07 |0,125 | | |стипендии губернатора Амурской | | | | | |области студентам гуманитарных | | | | | |специальностей Амурского | | | | | |государственного университета | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.9.2.|Назначение и выплата стипендии имени|0,025 |0,06 |0,125 | | |Муравьева-Амурского Н.Н. студентам | | | | | |государственных образовательных | | | | | |учреждений высшего профессионального| | | | | |образования | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.9.3.|Назначение и выплата стипендии |0,025 |0,07 |0,125 | | |губернатора Амурской области лучшему| | | | | |выпускнику Дальневосточного высшего | | | | | |военного командного училища имени | | | | | |Маршала Советского Союза | | | | | |К.К.Рокоссовского | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.9.4.|Организация и проведение |0,025 |0,06 |0,125 | | |торжественных мероприятий по случаю | | | | | |выплаты: | | | | | |именной стипендии губернатора | | | | | |Амурской области студентам | | | | | |гуманитарных специальностей | | | | | |Амурского государственного | | | | | |университета; | | | | | |стипендии имени Муравьева-Амурского | | | | | |Н.Н. студентам государственных | | | | | |образовательных учреждений высшего | | | | | |профессионального образования; | | | | | |стипендии губернатора Амурской | | | | | |области лучшему выпускнику | | | | | |Дальневосточного высшего военного | | | | | |командного училища имени Маршала | | | | | |Советского Союза К.К.Рокоссовского | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.10. |Организация и проведение |0,025 | | | | |информационных кампаний | | | | | |о потенциальных возможностях | | | | | |талантливой и одаренной молодежи | | | | | |области и мероприятиях по их | | | | | |поддержке | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.11. |Конкурс проектов по поддержке |0,025 | | | | |и сопровождению деятельности советов| | | | | |молодых ученых и специалистов | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |1.12. |Конкурс проектов по поддержке |0,025 |0,07 | | | |и сопровождению талантливой | | | | | |и инициативной молодежи | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |2. |Вовлечение молодежи в социальную | | | | | |практику | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ | |в том числе по мероприятиям: | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |2.1. |Конкурс проектов, направленных |0,025 |0,06 | | | |на организацию и проведение | | | | | |молодежных профильных смен | | | | | |по направлениям: | | | | | |добровольчество, лидерство; | | | | | |общественно-политическое | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |2.2. |Организация семинаров переподготовки|0,025 | | | | |сотрудников органов исполнительной | | | | | |власти по делам молодежи, профильных| | | | | |организаций, волонтеров, учителей | | | | | |(преподавателей) и наставников | | | | | |в области работы по вовлечению | | | | | |молодежи в общественную | | | | | |деятельность, социальную практику | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |2.3. |Организация и обеспечение участия |0,025 | | | | |молодежи Амурской области | | | | | |в межрегиональных и федеральных | | | | | |мероприятиях, направленных | | | | | |на вовлечение молодежи в социальную | | | | | |практику | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |2.4. |Организация и проведение рекламно - |0,025 | | | | |информационных кампаний, | | | | | |направленных на вовлечение молодежи | | | | | |в активную общественную деятельность| | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |2.5. |Конкурс проектов, направленных |0,025 | | | | |на выстраивание профессиональных | | | | | |установок и карьерных траекторий | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |2.6. |Конкурс проектов, направленных |0,025 | | | | |на развитие движения молодежных, | | | | | |студенческих, подростковых трудовых | | | | | |отрядов | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |2.7. |Конкурс проектов, направленных |0,025 | | | | |на вовлечение молодежи | | | | | |в общественно-политическую жизнь | | | | | |общества | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |2.8. |Конкурс проектов, направленных |0,025 |0,07 | | | |на развитие волонтерского движения | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |2.9. |Конкурс проектов, направленных |0,025 | | | | |на популяризацию здорового образа | | | | | |жизни | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |2.10. |Конкурс проектов, направленных |0,025 | | | | |на развитие студенческого | | | | | |самоуправления | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |2.11. |Конкурс проектов, направленных |0,025 | | | | |на пропаганду репродуктивного | | | | | |поведения, поддержку института | | | | | |молодой семьи | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |2.12. |Конкурс проектов, направленных |0,025 | | | | |на стимулирование интереса молодежи | | | | | |к объектам историко-культурного | | | | | |наследия | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |2.13. |Конкурс проектов, направленных |0,025 | | | | |на популяризацию малого | | | | | |предпринимательства (в том числе | | | | | |в области сельского хозяйства) | | | | | |как перспективного вида деятельности| | | | | |в молодежной среде | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |2.14. |Конкурс проектов, направленных |0,025 |0,06 |0,125 | | |на создание и тиражирование | | | | | |социальной рекламы | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |3. |Обеспечение эффективной социализации| | | | | |молодежи, находящейся в трудной | | | | | |жизненной ситуации | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ | |в том числе по мероприятиям: | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |3.1. |Конкурс проектов, направленных |0,025 | | | | |на организацию специализированных | | | | | |смен в летних лагерях для молодежи | | | | | |из "группы риска" | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |3.2. |Конкурс проектов, направленных |0,025 | | | | |на создание и внедрение методик | | | | | |работы и пилотных подпрограмм | | | | | |по работе с молодежью, оказавшейся | | | | | |в трудной жизненной ситуации, | | | | | |в том числе с молодыми людьми, | | | | | |содержащимися в местах лишения | | | | | |свободы и освобожденными из мест | | | | | |лишения свободы | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |4. |Формирование у молодежи российской | | | | | |идентичности (россияне) | | | | | |и профилактика этнического и | | | | | |религиозно-политического экстремизма| | | | | |в молодежной среде | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ | |в том числе по мероприятиям: | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |4.1. |Конкурс подпрограмм, направленных |0,025 | | | | |на организацию специализированных | | | | | |смен в летних лагерях для молодежи | | | | | |гражданско-патриотической | | | | | |направленности | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |4.2. |Организация и обеспечение участия |0,025 | | | | |молодежи Амурской области | | | | | |в межрегиональных и федеральных | | | | | |мероприятиях, направленных | | | | | |на формирование у молодежи | | | | | |российской идентичности (россияне), | | | | | |и профилактика этнического и | | | | | |религиозно-политического экстремизма| | | | | |в молодежной среде | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |4.3. |Организация и проведение ежегодного |0,025 |0,07 | | | |международного межкультурного | | | | | |фестиваля молодежи "Мир, где нет | | | | | |чужих" | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |4.4. |Конкурс подпрограмм, направленных |0,025 | | | | |на развитие общественных инициатив, | | | | | |формирование у молодежи российской | | | | | |идентичности (россияне) | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |4.5. |Конкурс подпрограмм, направленных |0,025 |0,06 | | | |на преодоление этнического и | | | | | |религиозно-политического экстремизма| | | | | |в молодежной среде | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |5. |Модернизация инфраструктуры | | | | | |государственной молодежной политики | | | | | |в Амурской области | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ | |в том числе по мероприятиям: | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |5.1. |Организация семинаров переподготовки|0,025 | | | | |сотрудников органов исполнительной | | | | | |власти по делам молодежи, профильных| | | | | |организаций по вопросам модернизации| | | | | |инфраструктуры государственной | | | | | |молодежной политики в Амурской | | | | | |области | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |5.2. |Вручение ежегодной премии | | | | | |губернатора Амурской области | | | | | |за вклад в реализацию | | | | | |государственной молодежной политики,| | | | | |в том числе: | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |5.2.1.|Назначение и вручение премии |0,025 |0,07 |0,125 | | |губернатора Амурской области | | | | | |за вклад в реализацию | | | | | |государственной молодежной политики | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |5.2.2.|Организация и проведение |0,025 |0,07 |0,125 | | |торжественной церемонии вручения | | | | | |премии губернатора Амурской | | | | | |области за вклад в реализацию | | | | | |государственной молодежной политики | | | | +------+------------------------------------+---------+---------+---------+ |5.3. |Конкурс подпрограмм, направленных |0,025 |0,07 |0,125 | | |на создание, развитие, техническую, | | | | | |методическую и | | | | |——————|————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————| Приложение N 2 к постановлению Правительства Амурской области от 24.09.2012 N 525 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОДПРОГРАММУ "СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (2012 - 2015 ГОДЫ)" 1. В паспорте подпрограммы: 1) в строке "Основные задачи подпрограммы" исключить слова "Приобретение картографического материала территории Амурской области, отвечающего современным требованиям" и "обеспечение мониторинга правового режима и использования земель"; 2) в строке "Перечень основных мероприятий" исключить слова "создание и обновление цифровой картографической основы ведения государственного кадастра недвижимости" и "мониторинг земель"; 3) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы | |финансирования подпрограммы|на 2012 - 2015 годы за счет областного | | |бюджета - 19350 тыс. рублей, в том числе:| | | | | |на 2012 год - 8350 тыс. рублей; | | |на 2013 год - 10000 тыс. рублей; | | |на 2014 год - 500 тыс. рублей; | | |на 2015 год - 500 тыс. рублей | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|"; 4) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |—————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |В результате реализации подпрограммы будут | |результаты реализации|достигнуты результаты: | |подпрограммы | | | |1) доля земельных участков, в отношении | | |которых проведена актуализация | | |государственной кадастровой оценки, от общего| | |количества земельных участков, сведения | | |о которых содержатся в государственном | | |кадастре недвижимости, составит 19%; | | | | | |2) доля земельных участков, в отношении | | |которых проведены кадастровые работы, | | |от общего количества земельных участков, | | |находящихся в собственности области или | | |подлежащих к ее отнесению, составит 31%; | | | | | |3) увеличение поступлений в консолидированный| | |бюджет области от платежей за землю составит | | |20% по отношению к 2011 году | |—————————————————————|—————————————————————————————————————————————|". 2. В разделе 2 подпрограммы: абзацы двадцатый - двадцать пятый подраздела 2.1 признать утратившими силу; в подразделе 2.2: абзац первый изложить в следующей редакции: "Принятие подпрограммы "Создание автоматизированной системы ведения государственного кадастра недвижимости на территории Амурской области (2012 - 2015 годы)" (далее - подпрограмма) обусловлено необходимостью выполнения ряда мероприятий на территории области по актуализации кадастровой стоимости земель различных категорий; проведению кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в собственности области или подлежащих к ее отнесению."; в абзаце третьем слова "получить обновленные цифровые картографические материалы на земли сельскохозяйственного назначения;" исключить. 3. В разделе 3 подпрограммы абзацы третий, шестой признать утратившими силу. 4. В разделе 4: подразделы 4.1, 4.4 признать утратившими силу; дополнить абзацем следующего содержания: "Система мероприятий подпрограммы указана в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.". 5. В разделе 5 абзац шестой признать утратившим силу. 6. Раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции: " 6. Финансовое и ресурсное обеспечение подпрограммы Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Структура финансирования подпрограммы тыс. руб. |————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————| |Источники финансирования| Итого |2012 г.|2013 г.|2014 г.|2015 г.| |————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————| |Всего по подпрограмме |19350 |8350 |10000 |500 |500 | |------------------------+-------+-------+-------+-------+-------| |В том числе: | | | | | | |------------------------+-------+-------+-------+-------+-------| |Областной бюджет |19350 |8350 |10000 |500 |500 | |------------------------+-------+-------+-------+-------+-------| |Прочие расходы |19350 |8350 |10000 |500 |500 | |————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————| Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2012 - 2015 годах составляет 19350 тыс. рублей.". 7. В разделе 7: в абзаце одиннадцатом слова "получить кондиционные, отвечающие современным требованиям, картографические материалы территории Амурской области," исключить. 8. Приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящим изменениям. 9. Приложение N 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящим изменениям. 10. Приложение N 3 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящим изменениям. 11. Приложение N 4 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящим изменениям. 12. Приложение N 5 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящим изменениям. 13. Приложение N 6 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящим изменениям. Приложение N 1 к изменениям ЗАДАЧИ, ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ |———|—————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование задач | Наименование решаемой | Период | Ожидаемый результат | |п/п| | проблемы |реализации|—————————————————————————————|————————————————————————————| | | | | | качественная характеристика | количественная оценка | |———|—————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————|—————————————————————————————|————————————————————————————| |1. |Проведение государственной |Необходимость проведения |2012 - |В рамках мероприятия |Переоценка земель позволит | | |кадастровой оценки земель |государственной кадастровой |2013 гг. |будут проведены работы |сформировать доходы | | |Амурской области |оценки земель в соответствии | |по актуализации результатов |в консолидированный бюджет | | | |с Федеральным законом | |кадастровой оценки земель |Амурской области за счет | | | |от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ | |Амурской области, |земельного налога к концу | | | |"Об оценочной деятельности | |в том числе: в 2012 году - |2015 года до 20% к уровню | | | |в Российской Федерации" | |земель сельскохозяйственного |2011 года | | | | | |назначения, земель | | | | | | |садоводческих, огороднических| | | | | | |и дачных объединений, | | | | | | |в 2013 году - земель | | | | | | |промышленности и иного | | | | | | |специального назначения | | +---+-----------------------------+-----------------------------+----------+-----------------------------+----------------------------+ |2. |Проведение кадастровых |Отсутствие сведений |2012 - |В результате реализации |Проведение кадастровых работ| | |работ в отношении земельных |о местоположении границ |2015 гг. |данного мероприятия будут |по земельным участкам | | |участков с целью установления|земельных участков, | |проведены кадастровые работы |площадью 0,2 млн. га будет | | |местоположения границ |соответствующих требованиям | |в отношении земельных |способствовать эффективному | | |в соответствии с действующим |действующего законодательства| |участков, находящихся |управлению и распоряжению | | |законодательством | | |в собственности области |земельными ресурсами, | | | | | |и подлежащих к ее отнесению, |находящимися в собственности| | | | | |что позволит определить |области, вовлечению их | | | | | |границы земельных участков |в оборот, обеспечению | | | | | |в соответствии с действующим |наиболее полного поступления| | | | | |законодательством |в бюджеты всех уровней | | | | | | |земельных налогов и других | | | | | | |платежей | |———|—————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————|—————————————————————————————|————————————————————————————| Приложение N 2 к изменениям СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ |———|———————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————| | N | Наименование задач, | Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый результат | |п/п| программных мероприятий | всего |реализации| заказчик, | | | | |(тыс. рублей)| |соответствующее | | | | | | |подведомственное| | | | | | | бюджетное | | | | | | | учреждение, | | | | | | | ответственные | | | | | | | за реализацию | | | | | | | мероприятия | | |———|———————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |———|———————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————| |1. |Организация работ |16500 |2012 - |Министерство |В рамках мероприятия будут | | |по актуализации кадастровой| |2013 гг. |имущественных |проведены работы | | |стоимости земель различных | | |отношений |по актуализации результатов | | |категорий и видов | | |Амурской области|кадастровой оценки земель | | |использования на территории| | | |Амурской области, | | |области | | | |в том числе: в 2012 году - | | | | | | |земель сельскохозяйственного | | | | | | |назначения, земель | | | | | | |садоводческих, огороднических| | | | | | |и дачных объединений; | | | | | | |в 2013 году - земель | | | | | | |промышленности и иного | | | | | | |специального назначения. | | | | | | |Реализация мероприятия | | | | | | |позволит обеспечить работы | | | | | | |по своевременной актуализации| | | | | | |результатов государственной | | | | | | |кадастровой оценки земель | | | | | | |вышеуказанных категорий, | | | | | | |наполнить базы данных | | | | | | |сведениями об объектах | | | | | | |налогообложения (земельных | | | | | | |участках), определив их | | | | | | |кадастровую стоимость. | | | | | | |Переоценка земель позволит | | | | | | |сформировать доходы | | | | | | |в консолидированный бюджет | | | | | | |Амурской области за счет | | | | | | |земельного налога к концу | | | | | | |2015 года до 20% к уровню | | | | | | |2011 года | +---+---------------------------+-------------+----------+----------------+-----------------------------+ |2. |Проведение кадастровых |2850 |2012 - |Министерство |В результате реализации | | |работ в отношении земельных| |2015 гг. |имущественных |данного мероприятия будут | | |участков, находящихся | | |отношений |проведены кадастровые работы | | |в собственности области или| | |Амурской области|в отношении 124 земельных | | |подлежащих к ее отнесению | | | |участков, находящихся | | | | | | |в собственности области | | | | | | |и подлежащих к ее отнесению, | | | | | | |площадью не менее 0,2 млн. га| | | | | | |и получены обновленные | | | | | | |экспликации угодий земельных | | | | | | |участков. | | | | | | |Проведение кадастровых работ | | | | | | |позволит определить границы | | | | | | |земельных участков | | | | | | |в соответствии с действующим | | | | | | |законодательством и будет | | | | | | |способствовать эффективному | | | | | | |управлению и распоряжению | | | | | | |земельными ресурсами, | | | | | | |находящимися в собственности | | | | | | |области, вовлечению их | | | | | | |в оборот, обеспечению | | | | | | |наиболее полного поступления | | | | | | |в бюджеты всех уровней | | | | | | |земельных налогов и других | | | | | | |платежей | |———|———————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————| Приложение N 3 к изменениям ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ тыс.рублей |———————————————————————————————|——————————————|——————————————|———————————| | Наименование мероприятия | Вид расходов | Объемы |В том числе| | | |финансирования| областной | | | | | бюджет | |———————————————————————————————|——————————————|——————————————|———————————| |Всего по подпрограмме | |19350 |19350 | +-------------------------------+--------------+--------------+-----------+ |2012 г. | |8350 |8350 | +-------------------------------+--------------+--------------+-----------+ |2013 г. | |10000 |10000 | +-------------------------------+--------------+--------------+-----------+ |2014 г. | |500 |500 | +-------------------------------+--------------+--------------+-----------+ |2015 г. | |500 |500 | +-------------------------------+--------------+--------------+-----------+ |В том числе прочие расходы, | |19350 |19350 | |всего по подпрограмме | | | | +-------------------------------+--------------+--------------+-----------+ |2012 г. | |8350 |8350 | +-------------------------------+--------------+--------------+-----------+ |2013 г. | |10000 |10000 | +-------------------------------+--------------+--------------+-----------+ |2014 г. | |500 |500 | +-------------------------------+--------------+--------------+-----------+ |2015 г. | |500 |500 | +-------------------------------+--------------+--------------+-----------+ |1. Организация работ |Прочие расходы|16500 |16500 | |по актуализации кадастровой | | | | |стоимости земель различных | | | | |категорий и видов использования| | | | |на территории области | | | | +-------------------------------+--------------+--------------+-----------+ |2012 г. | |7000 |7000 | +-------------------------------+--------------+--------------+-----------+ |2013 г. | |9500 |9500 | +-------------------------------+--------------+--------------+-----------+ |2014 г. | |- |- | +-------------------------------+--------------+--------------+-----------+ |2015 г. | |- |- | +-------------------------------+--------------+--------------+-----------+ |2. Проведение кадастровых работ|Прочие расходы|2850 |2850 | |в отношении земельных участков,| | | | |находящихся в собственности | | | | |области или подлежащих к ее | | | | |отнесению | | | | +-------------------------------+--------------+--------------+-----------+ |2012 г. | |1350 |1350 | +-------------------------------+--------------+--------------+-----------+ |2013 г. | |500 |500 | +-------------------------------+--------------+--------------+-----------+ |2014 г. | |500 |500 | |———————————————————————————————|——————————————|——————————————|———————————| |2015 г. | |500 |500 | |———————————————————————————————|——————————————|——————————————|———————————| Приложение N 4 к изменениям СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ |———|———————————————————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование мероприятия | Планируемый результат | В том числе по годам реализации: | |п/п| |в количественном выражении |—————————————————————|——————————————————|————————————|————————————| | | | | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |———|———————————————————————————|———————————————————————————|—————————————————————|——————————————————|————————————|————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |———|———————————————————————————|———————————————————————————|—————————————————————|——————————————————|————————————|————————————| |1. |Организация работ |Организация и проведение |Проведение работ |Проведение работ |- |- | | |по актуализации кадастровой|работ по актуализации |по актуализации |по актуализации | | | | |стоимости земель различных |результатов государственной|кадастровой стоимости|кадастровой | | | | |категорий и видов |кадастровой оценки земель |земель |стоимости земель | | | | |использования на территории|Амурской области |сельскохозяйственного|промышленности и | | | | |области | |назначения, земель |иного специального| | | | | | |садоводческих, |назначения | | | | | | |огороднических | | | | | | | |и дачных объединений | | | | +---+---------------------------+---------------------------+---------------------+------------------+------------+------------+ |2. |Проведение кадастровых |1. Проведение кадастровых |25 земельных |15 земельных |15 земельных|15 земельных| | |работ в отношении земельных|работ в отношении земельных|участков |участков |участков |участков | | |участков, находящихся |участков из земель | | | | | | |в собственности области или|сельскохозяйственного | | | | | | |подлежащих к ее отнесению |назначения, находящихся | | | | | | | |в собственности области | | | | | | | | | | | | | | | |2. Проведение кадастровых |20 земельных |10 земельных |10 земельных|10 земельных| | | |работ в отношении земельных|участков |участков |участков |участков | | | |участков под объектами | | | | | | | |недвижимости, находящихся | | | | | | | |в собственности области | | | | | | | | | | | | | | | |3. Обновление экспликаций |25 земельных |15 земельных |15 земельных|15 земельных| | | |угодий земельных участков |участков |участков |участков |участков | | | |из земель | | | | | | | |сельскохозяйственного | | | | | | | |назначения, находящихся | | | | | | | |в собственности области | | | | | |———|———————————————————————————|———————————————————————————|—————————————————————|——————————————————|————————————|————————————| Приложение N 5 к изменениям КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗНАЧИМОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ |————|———————————————————————————|———————————————————————————————| | N | Наименование мероприятия | Коэффициент значимости | |п/п | | мероприятий | | | |———————|———————|———————|———————| | | |2012 г.|2013 г.|2014 г.|2015 г.| |————|———————————————————————————|———————|———————|———————|———————| |1. |Организация работ |0,6 |0,7 |0 |0 | | |по актуализации кадастровой| | | | | | |стоимости земель различных | | | | | | |категорий и видов | | | | | | |использования на территории| | | | | | |области | | | | | +----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+ |2. |Проведение кадастровых |0,4 |0,3 |1 |1 | | |работ в отношении земельных| | | | | | |участков, находящихся | | | | | | |в собственности области | | | | | | |или подлежащих к ее | | | | | | |отнесению | | | | | |————|———————————————————————————|———————|———————|———————|———————| Приложение N 6 к изменениям ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ |———|———————————————————————————|—————————|————————————————————————| | N | Наименование индикатора | Единица | Показатель по годам | |п/п| эффективности |измерения| реализации: | | | | |————|————|————|————|————| | | | |2011|2012|2013|2014|2015| |———|———————————————————————————|—————————|————|————|————|————|————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———|———————————————————————————|—————————|————|————|————|————|————| |1. |Доля земельных участков, |% |0 |11 |19 |19 |19 | | |в отношении которых | | | | | | | | |проведена актуализация | | | | | | | | |государственной кадастровой| | | | | | | | |оценки, от общего | | | | | | | | |количества земельных | | | | | | | | |участков, сведения | | | | | | | | |о которых содержатся | | | | | | | | |в государственном кадастре | | | | | | | | |недвижимости | | | | | | | +---+---------------------------+---------+----+----+----+----+----+ |2. |Доля земельных участков, |% |25 |26 |28 |30 |31 | | |в отношении которых | | | | | | | | |проведены кадастровые | | | | | | | | |работы, от общего | | | | | | | | |количества земельных | | | | | | | | |участков, находящихся | | | | | | | | |в собственности области или| | | | | | | | |подлежащих к ее отнесению | | | | | | | +---+---------------------------+---------+----+----+----+----+----+ |3. |Увеличение поступлений |% | |10 |15 |17 |20 | | |в консолидированный бюджет | | | | | | | | |области от платежей | | | | | | | | |за землю | | | | | | | |———|———————————————————————————|—————————|————|————|————|————|————| Приложение N 3 к постановлению Правительства Амурской области от 24.09.2012 N 525 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОДПРОГРАММУ "ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИАМУРЬЕ НА 2012 - 2013 ГОДЫ" 1. В паспорте подпрограммы: 1) строку "Государственные заказчики подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|————————————————————————————————————| |Государственные заказчики |Управление информатизации области - | |подпрограммы |координатор подпрограммы; | | | | | |министерство финансов области; | | | | | |министерство экономического развития| | |области | |———————————————————————————|————————————————————————————————————|"; 2) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|———————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Общий объем финансовых средств, необходимый| |финансирования подпрограммы|для реализации подпрограммы, составляет | | |90898 тыс. рублей, в том числе по годам: | | | | | |2012 г. - 77898 тыс. рублей; | | |2013 г. - 13000 тыс. рублей. | | | | | |Источники финансирования подпрограммы: | | | | | |средства областного бюджета - | | |90153 тыс. рублей; | | |местного бюджета - 745 тыс. рублей | |———————————————————————————|———————————————————————————————————————————|". 2. Раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции: " 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы Подпрограмма реализуется за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования подпрограммы - 90898 тыс. рублей, в том числе по годам: областной бюджет: 2012 г. - 77153 тыс. рублей; 2013 г. - 13000 тыс. рублей; местный бюджет: 2012 г. - 745 тыс. рублей. Структура финансирования подпрограммы приведена в таблице 2. Таблица 2 Структура финансирования подпрограммы (тыс. рублей) |———————————————————————————————|——————————|——————————|——————————| | Источники финансирования | Итого | 2012 год | 2013 год | |———————————————————————————————|——————————|——————————|——————————| | Всего | |———————————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |Федеральный бюджет |- |- |- | |-------------------------------+----------+----------+----------| |Областной бюджет |90153 |77153 |13000 | |-------------------------------+----------+----------+----------| |Местный бюджет |745 |745 |- | |-------------------------------+----------+----------+----------| |Другие источники |- |- |- | |-------------------------------+----------+----------+----------| |Итого |90898 |77898 |13000 | |———————————————————————————————|——————————|——————————|——————————| | Капитальные вложения | |———————————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |Федеральный бюджет |- |- |- | |-------------------------------+----------+----------+----------| |Областной бюджет |1355 |1100 |255 | |-------------------------------+----------+----------+----------| |Местный бюджет |- |- |- | |-------------------------------+----------+----------+----------| |Другие источники |- |- |- | |-------------------------------+----------+----------+----------| |Итого |1355 |1100 |255 | |———————————————————————————————|——————————|——————————|——————————| | Прочие расходы | |———————————————————————————————|——————————|——————————|——————————| |Федеральный бюджет |- |- |- | |-------------------------------+----------+----------+----------| |Областной бюджет |88798 |76053 |12745 | |-------------------------------+----------+----------+----------| |Местный бюджет |745 |745 |- | |-------------------------------+----------+----------+----------| |Другие источники |- |- |- | |-------------------------------+----------+----------+----------| |Итого |89543 |76798 |12745 | |———————————————————————————————|——————————|——————————|——————————| Объемы и источники финансирования подпрограммы указаны в приложении N 2 к настоящей подпрограмме. Распределение объемов финансирования по главным распорядителям средств областного бюджета приведено в таблице 3. Таблица 3 Распределение объемов финансирования по главным распорядителям средств областного бюджета (тыс. рублей) |———|————————————————————————————|—————————|——————————|——————————| | N | Главный распорядитель | Итого | 2012 год | 2013 год | |п/п| бюджетных средств | | | | |———|————————————————————————————|—————————|——————————|——————————| |1. |Министерство финансов |29153 |29153 |- | | |области | | | | |---+----------------------------+---------+----------+----------| |2. |Управление информатизации |60255 |48000 |12255 | | |области | | | | |---+----------------------------+---------+----------+----------| |3. |Министерство экономического |745 |- |745 | | |развития области | | | | |---+----------------------------+---------+----------+----------| | |Итого |90153 |77153 |13000 | |———|————————————————————————————|—————————|——————————|——————————| Предполагается при формировании проекта областного бюджета на соответствующий год и плановый период ежегодное уточнение объемов финансирования подпрограммы.". 3. Приложения N 1, N 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям N 1, N 2 к настоящим изменениям соответственно. 4. В приложении N 3 к подпрограмме раздел 2 дополнить пунктом 2.3 следующего содержания: " |————|————————————————————————————|—|—|—————————————————————————————| |2.3.|Сопровождение и актуализация|-|-|Автоматизирование процесса | | |системы "Управление" | | |сбора и обработки информации.| | | | | |Оперативное, своевременное | | | | | |и актуальное взаимодействие | | | | | |исполнительных органов | | | | | |государственной власти | | | | | |и органов местного | | | | | |самоуправления | |————|————————————————————————————|—|—|—————————————————————————————|". 5. Приложение N 4 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящим изменениям. Приложение N 1 к изменениям СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————| | N | Наименование задач, программных | Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый результат | | п/п | мероприятий | всего |реализации| заказчик, | (в количественном | | | |(тыс. рублей)| |соответствующее | измерении) | | | | | |подведомственное| | | | | | | бюджетное | | | | | | | учреждение, | | | | | | | ответственные | | | | | | | за реализацию | | | | | | | мероприятия | | |——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————| | 1. Предоставление государственных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий | |——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————| |1.1. |Сопровождение Интернет-портала |1700 |2012 - |Управление |Количество государственных| | |Правительства области с Порталом | |2013 гг. |информатизации |и муниципальных услуг, | | |государственных и муниципальных | | |области |предоставляемых | | |услуг | | | |с помощью Интернет-портала| | | | | | |в электронной форме, | | | | | | |не менее 60 ед. к концу | | | | | | |2013 года | +------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+ |1.2. |Создание и развитие |12700 | | |1. Количество услуг, | | |автоматизированной информационной| | | |предоставляемых | | |системы "Универсальная | | | |с использованием | | |электронная карта жителя Амурской| | | |автоматизированной | | |области" | | | |информационной системы | | | | | | |"Универсальная электронная| | | | | | |карта жителя Амурской | | | | | | |области", не менее | | | | | | |10 ед. к концу 2013 года. | | | | | | |2. Количество граждан, | | | | | | |являющихся пользователями | | | | | | |автоматизированной | | | | | | |информационной системы | | | | | | |"Универсальная электронная| | | | | | |карта жителя Амурской | | | | | | |области", не менее | | | | | | |2000 чел. к концу | | | | | | |2013 года | +------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+ |1.2.1.|Разработка и внедрение |11700 |2012 - |Управление | | | |автоматизированной информационной| |2013 гг. |информатизации | | | |системы "Универсальная | | |области | | | |электронная карта жителя Амурской| | | | | | |области" | | | | | +------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+ |1.2.2.|Сопровождение автоматизированной |1000 |2013 г. |Управление | | | |информационной системы | | |информатизации | | | |"Универсальная электронная карта | | |области | | | |жителя Амурской области" | | | | | +------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+ |1.3. |Организация мероприятий |45600 | | |Количество государственных| | |по проектированию, интеграции | | | |и муниципальных услуг, | | |и сопровождению региональной | | | |предоставляемых | | |системы межведомственного | | | |посредством | | |электронного взаимодействия | | | |межведомственного | | | | | | |взаимодействия, не менее | | | | | | |100 ед. к концу 2013 года | +------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+ |1.3.1.|Проектирование, интеграция |44500 |2012 - |Управление | | | |и сопровождение региональной | |2013 гг. |информатизации | | | |системы межведомственного | | |области | | | |электронного взаимодействия | | | | | +------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+ |1.3.2.|Приобретение серверного |1100 |2012 г. |Управление | | | |оборудования для АИС МФЦ | | |информатизации | | | | | | |области | | +------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+ | |Всего по разделу 1 |60000 | | | | |——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————| | 2. Совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения решений, принимаемых Правительством | | области или отдельными государственными органами | |——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————| |2.1. |Создание и внедрение |15000 |2012 г. |Министерство |Количество органов | | |централизованной информационно - | | |финансов области|государственной власти | | |технической платформы | | | |области, в которых введена| | |для автоматизации процессов | | | |в эксплуатацию ЦИТП, - | | |хранения, обработки данных и | | | |32 ед., органов местного | | |получения оперативной информации | | | |самоуправления - 29 ед. | | |об исполнении областного бюджета | | | |к концу 2012 года | | |и бюджетов муниципальных | | | | | | |образований (далее - ЦИТП) | | | | | +------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+ |2.2. |Приобретение, сопровождение, |14898 |2012 г. |Министерство |Количество муниципальных | | |внедрение и развитие программного| | |финансов области|образований, использующих | | |обеспечения, используемого | | | |автоматизированные системы| | |при организации исполнения | | | |для исполнения местных | | |местных бюджетов и учета сведений| | | |бюджетов, - 29 ед. к концу| | |о земельных участках, | | | |2012 года | | |расположенных в границах | | | | | | |муниципальных образований | | | | | +------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+ |2.3. |Сопровождение и актуализация |745 |2013 г. |Министерство |Автоматизирование процесса| | |системы "Управление" | | |экономического |сбора и обработки | | | | | |развития |информации. Оперативное, | | | | | | |своевременное и актуальное| | | | | | |взаимодействие | | | | | | |исполнительных органов | | | | | | |государственной власти | | | | | | |и органов местного | | | | | | |самоуправления | +------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------+ | |Всего по разделу 2 |30643 | | | | |——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————| | 3. Реализация общепрограммных обеспечивающих и инфраструктурных мероприятий | |——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————| |3.1. |Разработка и реализация проекта |255 |2013 г. |Управление |Количество абонентов | | |корпоративной вычислительной сети| | |информатизации |корпоративной | | |органов исполнительной власти | | |области |вычислительной сети | | |области и органов местного | | | |органов исполнительной | | |самоуправления области | | | |власти области не менее | | | | | | |26, органов местного | | | | | | |самоуправления области - | | | | | | |не менее 2 ед. к концу | | | | | | |2013 года | |——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————| | |Всего по разделу 3 |255 | | | | |------+---------------------------------+-------------+----------+----------------+--------------------------| | |Всего по подпрограмме |90898 | | | | |——————|—————————————————————————————————|—————————————|——————————|————————————————|——————————————————————————| Приложение N 2 к изменениям ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ (тыс.рублей) |——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————————————————————————————————| | N | Наименование задач/мероприятий |Вид расходов| Объемы | В том числе: | | п/п | |(капитальные|финансирования,|———————————|—————————|———————|—————————| | | | вложения, | всего |федеральный|областной|местный| другие | | | | НИОКР, | | бюджет | бюджет |бюджет |источники| | | | прочие | | | | | | | | | расходы) | | | | | | |——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————| | |Всего по подпрограмме | |90898 |- |90153 |745 |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год | |77898 |- |77153 |745 |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год | |13000 |- |13000 |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |1. |Предоставление государственных | |60000 |- |60000 | | | | |услуг с использованием | | | | | | | | |информационно-коммуникационных | | | | | | | | |технологий | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год | |48000 |- |48000 |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год | |12000 |- |12000 |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |1.1. |Сопровождение Интернет-портала | |1700 | |1700 | | | | |Правительства области с Порталом | | | | | | | | |государственных и муниципальных | | | | | | | | |услуг | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год |Прочие |500 |- |500 |- |- | | | |расходы | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год | |1200 |- |1200 |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |1.2. |Создание и развитие | |12700 | |12700 | | | | |автоматизированной информационной| | | | | | | | |системы "Универсальная | | | | | | | | |электронная карта жителя Амурской| | | | | | | | |области" | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год | |6900 |- |6900 |- | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год | |5800 | |5800 |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |1.2.1.|Разработка и внедрение | |11700 | |11700 | | | | |автоматизированной информационной| | | | | | | | |системы "Универсальная | | | | | | | | |электронная карта жителя Амурской| | | | | | | | |области" | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год |Прочие |6900 |- |6900 |- |- | | | |расходы | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год |Прочие |4800 | |4800 |- |- | | | |расходы | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |1.2.2.|Сопровождение автоматизированной | |1000 | |1000 |- |- | | |информационной системы | | | | | | | | |"Универсальная электронная карта | | | | | | | | |жителя Амурской области" | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год |Прочие |- |- |- |- |- | | | |расходы | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год |Прочие |1000 |- |1000 |- |- | | | |расходы | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |1.3. |Организация мероприятий | |45600 |- |45600 | | | | |по проектированию, интеграции | | | | | | | | |и сопровождению региональной | | | | | | | | |системы межведомственного | | | | | | | | |электронного взаимодействия | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год | |40600 |- |40600 |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год | |5000 |- |5000 |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |1.3.1.|Проектирование, интеграция | | | | | | | | |и сопровождение региональной | | | | | | | | |системы межведомственного | | | | | | | | |электронного взаимодействия | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год |Прочие |39500 | |39500 | | | | | |расходы | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год | |5000 | |5000 | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |1.3.2.|Приобретение серверного | | | | | | | | |оборудования для АИС МФЦ | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год |Капитальные |1100 | |1100 | | | | | |вложения | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |2. |Совершенствование системы | |30643 | |29898 |745 | | | |информационно-аналитического | | | | | | | | |обеспечения решений, принимаемых | | | | | | | | |Правительством области или | | | | | | | | |отдельными государственными | | | | | | | | |органами | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год | |29898 |- |29153 |745 |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год | |- |- |745 |745 |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |2.1. |Создание и внедрение | |15000 |- |15000 |- |- | | |централизованной информационно - | | | | | | | | |технической платформы | | | | | | | | |для автоматизации процессов | | | | | | | | |хранения, обработки данных и | | | | | | | | |получения оперативной информации | | | | | | | | |об исполнении областного бюджета | | | | | | | | |и бюджетов муниципальных | | | | | | | | |образований | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год |Прочие |15000 |- |15000 |- |- | | | |расходы | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |2.2. |Приобретение, сопровождение, | |14898 |- |14153 |745 |- | | |внедрение и развитие программного| | | | | | | | |обеспечения, используемого | | | | | | | | |при организации исполнения | | | | | | | | |местных бюджетов и учета сведений| | | | | | | | |о земельных участках, | | | | | | | | |расположенных в границах | | | | | | | | |муниципальных образований | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год |Прочие |14898 |- |14153 |745 |- | | | |расходы | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |2.3. |Сопровождение и актуализация | | | | | | | | |системы "Управление" | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год |Прочие |745 |- |745 |- |- | | | |расходы | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |3. |Реализация общепрограммных | |255 |- |255 |- |- | | |обеспечивающих и инфраструктурных| | | | | | | | |мероприятий | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год | |- |- |- |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2013 год | |255 |- |255 |- |- | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ |3.1. |Разработка и реализация проекта | |255 | |255 |- |- | | |корпоративной вычислительной сети| | | | | | | | |органов исполнительной власти | | | | | | | | |области и органов местного | | | | | | | | |самоуправления области | | | | | | | +------+---------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+---------+ | |2012 год | |- |- |- |- |- | |——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————| | |2013 год |Капитальные |255 |- |255 |- |- | | | |вложения | | | | | | |——————|—————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|—————————| Приложение N 3 к изменениям КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗНАЧИМОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |———|——————————————————————————————————————————|—————————————————| | N | Наименование мероприятий | Коэффициенты | |п/п| | значимости | | | | мероприятий | | | |————————|————————| | | |2012 год|2013 год| |———|——————————————————————————————————————————|————————|————————| |1. |Сопровождение Интернет-портала |0,1 |- | | |Правительства области с Порталом | | | | |государственных и муниципальных услуг | | | +---+------------------------------------------+--------+--------+ |2. |Создание и развитие автоматизированной |0,2 |0,4 | | |информационной системы "Универсальная | | | | |электронная карта жителя Амурской области"| | | +---+------------------------------------------+--------+--------+ |3. |Организация мероприятий по проектированию,|0,2 |0,4 | | |интеграции и сопровождению региональной | | | | |системы межведомственного электронного | | | | |взаимодействия | | | +---+------------------------------------------+--------+--------+ |4. |Создание и внедрение централизованной |0,3 |- | | |информационно-технической платформы | | | | |для автоматизации процессов хранения, | | | | |обработки данных и получения оперативной | | | | |информации об исполнении областного | | | | |бюджета и бюджетов муниципальных | | | | |образований | | | +---+------------------------------------------+--------+--------+ |5. |Приобретение, сопровождение, внедрение |0,2 |- | | |и развитие программного обеспечения, | | | | |используемого при организации исполнения | | | | |местных бюджетов и учета сведений | | | | |о земельных участках, расположенных | | | | |в границах муниципальных образований | | | +---+------------------------------------------+--------+--------+ |6. |Разработка и реализация проекта |- |0,08 | | |корпоративной вычислительной сети органов | | | | |исполнительной власти области и органов | | | | |местного самоуправления области | | | +---+------------------------------------------+--------+--------+ |7. |Сопровождение и актуализация системы |- |0,12 | | |"Управление" | | | |———|——————————————————————————————————————————|————————|————————| | |Итого |1,0 |1,0 | |———|——————————————————————————————————————————|————————|————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|