Расширенный поиск
Постановление Правительства Амурской области от 24.09.2012 № 530ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.09.2012 N 530 г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление Правительства Амурской области от 24.10.2013 г. N 519 О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 23.09.2011 N 616 В целях корректировки плановых объемов финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие туризма и этнокультурного наследия в Амурской области на 2012 - 2016 годы" Правительство Амурской области постановляет: Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие туризма и этнокультурного наследия в Амурской области на 2012 - 2016 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 23.09.2011 N 616 (в редакции постановления Правительства области от 23.08.2012 N 443), изменения согласно приложению к настоящему постановлению. Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко Приложение к постановлению Правительства Амурской области от 24.09.2012 N 530 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И ЭТНОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2016 ГОДЫ" 1. В паспорте программы пункты 10, 11 изложить в следующей редакции: " |———|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————| |10.|Объемы и источники |Общий объем финансовых ресурсов, необходимый | | |финансирования |для реализации программы, составляет | | |программы |3349670,2 тыс. рублей, в том числе по годам: | | | | | | | |2012 г. - 37243,5 тыс. рублей; | | | |2013 г. - 65632,0 тыс. рублей; | | | |2014 г. - 122770,0 тыс. рублей; | | | |2015 г. - 152360,0 тыс. рублей; | | | |2016 г. - 2971664,7 тыс. рублей; | | | | | | | |средства федерального бюджета - | | | |941453,5 тыс. рублей: | | | | | | | |2012 г. - 2203,5 тыс. рублей; | | | |2013 г. - 0,0 тыс. рублей; | | | |2014 г. - 0,0 тыс. рублей; | | | |2015 г. - 0,0 тыс. рублей; | | | |2016 г. - 939250,0 тыс. рублей; | | | | | | | |средства областного бюджета - | | | |206011,7 тыс. рублей: | | | | | | | |2012 г. - 23900,0 тыс. рублей; | | | |2013 г. - 4182,0 тыс. рублей; | | | |2014 г. - 1825,0 тыс. рублей; | | | |2015 г. - 2000,0 тыс. рублей; | | | |2016 г. - 174104,7 тыс. рублей; | | | | | | | |средства местных бюджетов - | | | |1940,0 тыс. рублей: | | | | | | | |2012 г. - 1340,0 тыс. рублей; | | | |2013 г. - 500,0 тыс. рублей; | | | |2014 г. - 50,0 тыс. рублей; | | | |2015 г. - 50,0 тыс. рублей; | | | | | | | |внебюджетные источники - | | | |2200265,0 тыс. рублей: | | | | | | | |2012 г. - 9800,0 тыс. рублей; | | | |2013 г. - 60950,0 тыс. рублей; | | | |2014 г. - 120895,0 тыс. рублей; | | | |2015 г. - 150310,0 тыс. рублей; | | | |2016 г. - 1858310,0 тыс. рублей | +---+---------------------+----------------------------------------------+ |11.|Ожидаемые конечные |1. Увеличение объема платных туристических | | |результаты реализации|услуг, оказанных населению, до 750 тыс. руб. | | |программы |в год. | | | | | | | |2. Увеличение объема внутреннего туристского | | | |потока к 2016 году до 5,7 тыс. чел. в год. | | | | | | | |3. Увеличение численности иностранных туристов| | | |ежегодно на 10%. | | | | | | | |4. Увеличение количества ежегодно проводимых | | | |мероприятий по продвижению туристского | | | |продукта до 6 мероприятий в год. | | | | | | | |5. Увеличение количества рабочих мест | | | |на 100 чел. в сфере туризма и на 300 человек | | | |в смежных отраслях. | | | | | | | |6. Привлечение казачьей молодежи | | | |к патриотическому воспитанию в местах | | | |традиционного проживания казаков к 2016 году | | | |до количества 200 человек. | | | | | | | |7. Увеличение населения, участвующего | | | |в культурных, физических (спортивных) | | | |мероприятиях в местах компактного проживания | | | |казаков, к 2016 году до 39%. | | | | | | | |8. Увеличение удельного веса населения, | | | |участвующего в культурно-досуговых | | | |мероприятиях в местах традиционного проживания| | | |и традиционной хозяйственной деятельности | | | |КМНС, до 65%. | | | | | | | |9. Снижение уровня зарегистрированной | | | |безработицы среди трудоспособного населения | | | |КМНС до 11,0%. | | | | | | | |10. Увеличение объема реализованной продукции | | | |традиционных промыслов и отраслей | | | |хозяйствования КМНС до 16900,0 тыс. рублей | |———|—————————————————————|——————————————————————————————————————————————|". 2. В подпрограмме "Развитие туризма в Амурской области на 2012 - 2016 годы": 1) пункты 8, 9 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: " |———|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————| |8. |Объемы и источники |Общий объем финансовых ресурсов, | | |финансирования подпрограммы|необходимый для реализации подпрограммы, | | | |составляет 3326107,0 тыс. руб., | | | |в том числе по годам: | | | | | | | |средства федерального бюджета - | | | |939250,0 тыс. руб.: | | | | | | | |2016 г. - 939250,0 тыс. руб.; | | | | | | | |средства областного бюджета - | | | |186992,0 тыс. руб.: | | | | | | | |2012 г. - 14250,0 тыс. рублей; | | | |2013 г. - 2382,0 тыс. рублей; | | | |2014 г. - 1525,0 тыс. рублей; | | | |2015 г. - 1300,0 тыс. рублей; | | | |2016 г. - 167535,0 тыс. рублей; | | | | | | | |внебюджетные источники - | | | |2199865,0 тыс. рублей: | | | | | | | |2012 г. - 9600,0 тыс. рублей; | | | |2013 г. - 60750,0 тыс. рублей; | | | |2014 г. - 120895,0 тыс. рублей; | | | |2015 г. - 150310,0 тыс. рублей; | | | |2016 г. - 1858310,0 тыс. рублей | +---+---------------------------+-----------------------------------------+ |9. |Ожидаемые конечные |1. Увеличение объема платных | | |результаты реализации |туристических услуг, оказанных населению,| | |подпрограммы |до 750 тыс. рублей в год. | | | | | | | |2. Увеличение объема внутреннего | | | |туристского потока к 2016 году | | | |до 5,7 тыс. чел. в год. | | | | | | | |3. Увеличение численности иностранных | | | |туристов ежегодно на 10%. | | | | | | | |4. Увеличение количества ежегодно | | | |проводимых мероприятий по продвижению | | | |туристского продукта до 6 мероприятий | | | |в год. | | | | | | | |5. Увеличение количества рабочих мест | | | |на 100 чел. в сфере туризма | | | |и на 300 человек в смежных отраслях | |———|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|"; 2) раздел 1.6 подпрограммы изложить в следующей редакции: "1.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3326107 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 939250 тыс. рублей, средства областного бюджета - 186992 тыс. рублей, внебюджетные средства - 2199865 тыс. рублей. Средства областного бюджета на реализацию подпрограммы ежегодно предусматриваются в законе Амурской области об областном бюджете на очередной финансовый год. Структура финансирования подпрограммы представлена в таблице 2. Таблица 2 Структура финансирования подпрограммы (тыс.руб.) |————————————————————|—————————|———————————|—————————|———————|————————————| | | Всего |Федеральный|Областной|Местный|Внебюджетные| | | | бюджет | бюджет |бюджет | источники | |————————————————————|—————————|———————————|—————————|———————|————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |————————————————————|—————————|———————————|—————————|———————|————————————| |Всего |3326107,0|939250,0 |186992,0 |- |2199865,0 | +--------------------+---------+-----------+---------+-------+------------+ |2012 год |23850,0 |- |14250,0 |- |9600,0 | +--------------------+---------+-----------+---------+-------+------------+ |2013 год |63132,0 |- |2382,0 |- |60750,0 | +--------------------+---------+-----------+---------+-------+------------+ |2014 год |122420,0 |- |1525,0 |- |120895,0 | +--------------------+---------+-----------+---------+-------+------------+ |2015 год |151610,0 |- |1300,0 |- |150310,0 | +--------------------+---------+-----------+---------+-------+------------+ |2016 год |2965095,0|939250,0 |167535,0 |- |1858310,0 | +--------------------+---------+-----------+---------+-------+------------+ |Капитальные вложения|2551250,0|650250,0 |121500,0 |- |1779500,0 | +--------------------+---------+-----------+---------+-------+------------+ |2012 год |5000,0 |- |- |- |5000,0 | +--------------------+---------+-----------+---------+-------+------------+ |2013 год |60000,0 |- |- |- |60000,0 | +--------------------+---------+-----------+---------+-------+------------+ |2014 год |120000,0 |- |0 |- |120000,0 | +--------------------+---------+-----------+---------+-------+------------+ |2015 год |150000,0 |- |- |- |150000,0 | +--------------------+---------+-----------+---------+-------+------------+ |2016 год |2216250,0|650250,0 |121500,0 |- |1444500,0 | +--------------------+---------+-----------+---------+-------+------------+ |Прочие расходы |774857,0 |289000,0 |65492,0 |- |420365,0 | +--------------------+---------+-----------+---------+-------+------------+ |2012 год |18850,0 |- |14250,0 |- |4600,0 | +--------------------+---------+-----------+---------+-------+------------+ |2013 год |3132,0 |- |2382,0 |- |750,0 | +--------------------+---------+-----------+---------+-------+------------+ |2014 год |2420,0 |- |1525,0 |- |895,0 | +--------------------+---------+-----------+---------+-------+------------+ |2015 год |1610,0 |- |1300,0 |- |310,0 | |————————————————————|—————————|———————————|—————————|———————|————————————| |2016 год |748845,0 |289000,0 |46035,0 |- |413810,0 | |————————————————————|—————————|———————————|—————————|———————|————————————| Привлечение средств из федерального бюджета осуществляется на основе федеральных нормативных правовых актов и выполнения софинансирования за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников. Внебюджетные источники формируются из заемных (кредитов банков и прочих) и собственных средств организаций. Финансирование подпрограммы из областного бюджета осуществляется через государственного заказчика подпрограммы, обеспечивающего целевое использование средств, в объемах согласно приложению N 2 к настоящей подпрограмме."; 3) приложения N 1, N 2, N 3, N 6 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям N 1, N 2, N 3, N 4 соответственно к настоящим изменениям. 3. В подпрограмме "Сохранение и развитие промыслов и национальной культуры коренных малочисленных народов Севера Амурской области на период 2012 - 2015 годов": 1) в паспорте подпрограммы: в пункте 6 слова ", в том числе проведение зональной научно-практической конференции "Проблемы реализации прав коренных малочисленных народов Дальнего Востока на традиционное природопользование" исключить; пункт 8 изложить в следующей редакции: " |——|———————————————————————————|————————————————————————————————————————| |8.|Объемы и источники |Всего по подпрограмме в 2012 - | | |финансирования подпрограммы|2015 годах - 16293,5 тыс. рублей, | | | |в том числе: | | | | | | | |федеральный бюджет - 2203,5 тыс. рублей;| | | | | | | |областной бюджет - 11750,0 тыс. рублей; | | | | | | | |местные бюджеты - 1940,0 тыс. рублей; | | | | | | | |внебюджетные источники - | | | |400,0 тыс. рублей | |——|———————————————————————————|————————————————————————————————————————|"; 2) в разделе 2.4 "Система подпрограммных мероприятий": в пункте 4 слова ", в том числе проведение зональной научно-практической конференции "Проблемы реализации прав коренных малочисленных народов Дальнего Востока на традиционное природопользование" исключить; 3) в разделе 2.6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы": в абзаце первом сумму "65743,5 тыс. рублей" заменить суммой "16293,5 тыс. рублей"; в абзаце втором сумму "24203,5 тыс. рублей" заменить суммой "2203,5 тыс. рублей"; в абзаце третьем сумму "39200,0 тыс. рублей" заменить суммой "11750,0 тыс. рублей"; 4) таблицу 2 изложить в следующей редакции: " Таблица 2 Структура финансирования подпрограммы (тыс. рублей) |——————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————| | Источники | Всего |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год| | финансирования | | | | | | |——————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |——————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————| |Федеральный бюджет |2203,5 |2203,5 |- |- |- | |----------------------+-------+--------+--------+--------+--------| |Областной бюджет |11750,0|9650,0 |1500,0 |100,0 |500,0 | |----------------------+-------+--------+--------+--------+--------| |Местные бюджеты |1940,0 |1340,0 |500,0 |50,0 |50,0 | |----------------------+-------+--------+--------+--------+--------| |Внебюджетные источники|400,0 |200,0 |200,0 |- |- | |----------------------+-------+--------+--------+--------+--------| |ИТОГО |16293,5|13393,5 |2200,0 |150,0 |550,0 | |——————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————| | Капитальные вложения | |——————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————| |Федеральный бюджет |2203,5 |2203,5 |0,00 |- |- | |----------------------+-------+--------+--------+--------+--------| |Областной бюджет |9800,0 |8600,0 |1000,0 |50,0 |150,0 | |----------------------+-------+--------+--------+--------+--------| |Местные бюджеты |1940,0 |1340,0 |500,0 |50,0 |50,0 | |----------------------+-------+--------+--------+--------+--------| |Внебюджетные источники|- |- |- |- |- | |----------------------+-------+--------+--------+--------+--------| |ИТОГО |13943,5|12143,5 |1500,0 |100,0 |200,0 | |——————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————| | НИОКР | |——————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————| |Федеральный бюджет |- |- |- |- |- | |----------------------+-------+--------+--------+--------+--------| |Областной бюджет |680,0 |540,0 |90,0 |- |50,0 | |----------------------+-------+--------+--------+--------+--------| |Местные бюджеты |- |- |- |- |- | |----------------------+-------+--------+--------+--------+--------| |Внебюджетные источники|- |- |- |- |- | |----------------------+-------+--------+--------+--------+--------| |ИТОГО |680,0 |540,0 |90,0 |- |50,0 | |——————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————| | Прочие расходы | |——————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————| |Федеральный бюджет |- |- |- |- |- | |----------------------+-------+--------+--------+--------+--------| |Областной бюджет |1270,0 |510,0 |410,0 |50,0 |300,0 | |----------------------+-------+--------+--------+--------+--------| |Местные бюджеты |- |- |- |- |- | |----------------------+-------+--------+--------+--------+--------| |Внебюджетные источники|400,00 |200,0 |200,0 |- |- | |----------------------+-------+--------+--------+--------+--------| |ИТОГО |1670,00|710,0 |610,0 |50,0 |300,0 | |——————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|"; 5) приложения N 1, N 3, N 4, N 5 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям N 5, N 6, N 7, N 8 к настоящему постановлению. 4. В подпрограмме "Возрождение и развитие казачества Амурской области на период 2013 - 2016 годов": 1) в паспорте подпрограммы: пункт 6 изложить в следующей редакции: " |——|—————————————————|—————————————————————————————————————————| |6.|Перечень основных|1. Создание казачьих детских клубов. | | |мероприятий | | | | |2. Организация лагеря в с. Албазино | | | |Сковородинского района. | | | | | | | |3. Проведение детских сплавов по рекам | | | |Амурской области "По местам | | | |первопроходцев-казаков". | | | | | | | |4. Проведение областного детского | | | |фестиваля казачьего творчества "Амурский | | | |казачок". | | | | | | | |5. Участие в российском фестивале | | | |детского и молодежного творчества | | | |"Казачок", Краснодарский край, г. Анапа. | | | | | | | |6. Участие в войсковом этапе | | | |всероссийского конкурса "Казачий круг". | | | | | | | |7. Участие в межрегиональных, | | | |всероссийских конкурсах и фестивалях | | | |казачьей культуры. | | | | | | | |8. Проведение областного фестиваля | | | |"Амурский богатырь". | | | | | | | |9. Проведение конного турнира "Амурская | | | |верста". | | | | | | | |10. Проведение турнира по стрельбе "Глаз | | | |сокола | |——|—————————————————|—————————————————————————————————————————|"; пункты 8, 9 изложить в следующей редакции: " |——|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————| |8.|Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы | | |финансирования подпрограммы|в 2013 - 2016 годах - 7269,70 тыс. рублей| | | |за счет областного бюджета, в том числе: | | | | | | | |2013 год - 300,0 тыс. рублей; | | | |2014 год - 200,0 тыс. рублей; | | | |2015 год - 200,0 тыс. рублей; | | | |2016 год - 6569,7 тыс. рублей | |——|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————| |9.|Ожидаемые конечные |1. Привлечение казачьей молодежи | | |результаты реализации |к патриотическому воспитанию в местах | | |подпрограммы |традиционного проживания казаков | | | |к 2016 году до 200 человек. | | | | | | | |2. Увеличение населения, участвующего | | | |в культурных, физических (спортивных) | | | |мероприятиях в местах компактного | | | |проживания казаков, к 2016 году до 25% | |——|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|"; 2) таблицу 1 "Задачи и сроки реализации подпрограммы" раздела 3.3 изложить в следующей редакции: " Таблица 1 |———|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование задачи | Наименование решаемой | Период | Ожидаемый результат | |п/п| | проблемы |реализации|——————————————————————————————|—————————————————————————————| | | | | | качественная характеристика |количественная характеристика| |———|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————|——————————————————————————————|—————————————————————————————| |1. |Патриотическое воспитание |Отсутствие основы |2013, |Улучшение материально - |1. Обеспечение материально - | | |казачьей молодежи |для подготовки казачьей |2015, |технической базы казачьих |технической базы 2 казачьих | | | |молодежи к служению |2016 годы |клубов, организация военно - |клубов. | | | |Отечеству с учетом | |патриотического лагеря, |2. Создание в с. Албазино | | | |казачьих традиций | |проведение сплавов |летнего военно - | | | |и отсутствие опыта | |по рекам области, ознакомление|патриотического лагеря, | | | |по проведению коллективных| |с историей освоения Приамурья |проведение 2 казачьих | | | |мероприятий, в том числе | |и Дальнего Востока |профильных смен, проведение | | | |и организации отдыха | | |2 детских сплавов по рекам | | | |казачат | | |Амурской области | +---+---------------------------+--------------------------+----------+------------------------------+-----------------------------+ |2. |Возрождение, сохранение |Утрата традиций и культуры|2013, |Сохранение и дальнейшее |Проведение 3 детских | | |и развитие самобытной |казачества, отсутствие |2015, |развитие традиционной казачьей|областных культурных | | |культуры, образа жизни |в местах проживания |2016 годы |культуры |мероприятий, участие | | |и традиций амурского |казаков культурных | | |в 4 всероссийских фестивалях,| | |казачества |мероприятий | | |конкурсах и профильной смене | +---+---------------------------+--------------------------+----------+------------------------------+-----------------------------+ |3. |Развитие физического |Утрата традиционных видов |2014, |Сохранение и пропагандирование|Проведение 5 областных | | |воспитания среди казачества|единоборств, низкий |2016 годы |традиционных видов |казачьих спортивно - | | | |уровень физического | |единоборств, физическое |оздоровительных мероприятий | | | |воспитания казаков | |воспитание казаков | | |———|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————|——————————————————————————————|—————————————————————————————|"; 3) в разделе 3.4 "Система подпрограммных мероприятий": в абзаце девятом пункта 1 слова "на 240 детей" заменить словами "на 200 детей"; в пункте 3 слова "7 областных" заменить словами "5 областных"; 4) в разделе 3.6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы": в абзаце первом сумму "11349,70 тыс. рублей" заменить суммой "7269,7 тыс. рублей"; таблицу 2 изложить в следующей редакции: "Структура финансирования подпрограммы Таблица 2 (тыс. рублей) |——————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————| | Источники |Итого |2013 год|2014 год|2015 год|2016 год| | финансирования | | | | | | |——————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————| |Федеральный бюджет |- |- |- |- |- | |----------------------+------+--------+--------+--------+--------| |Областной бюджет |7269,7|300,0 |200,0 |200,0 |6569,7 | |----------------------+------+--------+--------+--------+--------| |Местные бюджеты |- |- |- |- |- | |----------------------+------+--------+--------+--------+--------| |Внебюджетные источники|- |- |- |- |- | |----------------------+------+--------+--------+--------+--------| |Итого |7269,7|300,0 |200,0 |200,0 |6569,7 | |——————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————| |Капитальные вложения | |——————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————| |Федеральный бюджет |- |- |- |- |- | |----------------------+------+--------+--------+--------+--------| |Областной бюджет |- |- |- |- |- | |----------------------+------+--------+--------+--------+--------| |Местные бюджеты |- |- |- |- |- | |----------------------+------+--------+--------+--------+--------| |Внебюджетные источники|- |- |- |- |- | |----------------------+------+--------+--------+--------+--------| |Итого |- |- |- |- |- | |——————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————| |НИОКР | |——————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————| |Федеральный бюджет |- |- |- |- |- | |----------------------+------+--------+--------+--------+--------| |Областной бюджет |- |- |- |- |- | |----------------------+------+--------+--------+--------+--------| |Местные бюджеты |- |- |- |- |- | |----------------------+------+--------+--------+--------+--------| |Внебюджетные источники|- |- |- |- |- | |----------------------+------+--------+--------+--------+--------| |Итого |- |- |- |- |- | |——————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————| |Прочие расходы | |——————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————| |Федеральный бюджет |- |- |- |- |- | |----------------------+------+--------+--------+--------+--------| |Областной бюджет |7269,7|300,0 |200,0 |200,0 |6569,7 | |----------------------+------+--------+--------+--------+--------| |Местные бюджеты |- |- |- |- |- | |----------------------+------+--------+--------+--------+--------| |Внебюджетные источники|- |- |- |- |- | |----------------------+------+--------+--------+--------+--------| |Итого |7269,7|300,0 |200,0 |200,0 |6569,7 | |——————————————————————|——————|————————|————————|————————|————————|"; 5) в разделе 3.7 "Прогноз конечных результатов и индикаторы эффективности реализации подпрограммы" таблицу 3 изложить в следующей редакции: "Индикаторы эффективности реализации подпрограммы Таблица 3 |———|——————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| | N | Наименование индикатора | Единица |2011 год|2012 год|2013 год|2014 год|2015 год|2016 год| |п/п| эффективности |измерения| | | | | | | |———|——————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| |1. |Привлечение казачьей |чел. |- |- |25 |- |40 |135 | | |молодежи к патриотическому| | | | | | | | | |воспитанию в местах | | | | | | | | | |традиционного проживания | | | | | | | | | |казаков | | | | | | | | |---+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |2. |Удельный вес населения, |процент |15,0% |15% |17,0% |17,0% |17,0% |25,0% | | |участвующего в культурных,| | | | | | | | | |физических (спортивных) | | | | | | | | | |мероприятиях в местах | | | | | | | | | |компактного проживания | | | | | | | | | |казаков | | | | | | | | |———|——————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|"; 7) приложения N 1, N 2, N 3 и N 4 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям N 9, N 10, N 11, N 12 к настоящим изменениям. Приложение N 1 к изменениям СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |——————|——————————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|—————————————————————————————————| | N | Наименование задач, программных | Затраты, | Сроки | Государственный | Ожидаемый результат | | п/п | мероприятий | всего |реализации| заказчик, | (в количественном измерении) | | | |(тыс. рублей)| (годы) | соответствующее | | | | | | | учреждение, | | | | | | | ответственное | | | | | | | за реализацию | | | | | | | мероприятия | | |——————|——————————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|—————————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————|——————————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|—————————————————————————————————| |1. |Увеличение количества и разнообразия объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры. Создание туристско - | | |рекреационного кластера "Города-близнецы" | |——————|——————————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|—————————————————————————————————| |1.1. |Создание инфраструктуры |985500,00 |2014, |Министерство |Подготовка проектной документации| | |культурно-развлекательной зоны | |2016 гг. |внешнеэкономических |на создание культурно - | | |международного уровня "Золотая | | |связей, туризма |развлекательной зоны | | |миля" | | |и предпринимательства|международного уровня "Золотая | | | | | |области |миля" (схема планировочной | | | | | | |организации земельного участка, | | | | | | |выполненная в соответствии | | | | | | |с градостроительным планом, | | | | | | |архитектурные, конструктивные | | | | | | |и объемно-планировочные решения | | | | | | |и проч.), включающей объекты | | | | | | |коммерческого назначения: водный | | | | | | |развлекательный комплекс, ледовый| | | | | | |центр, гостиничный комплекс, | | | | | | |торговый центр | +------+----------------------------------+-------------+----------+---------------------+---------------------------------+ |1.2. |Создание инфраструктуры |630625,00 |2012, |Министерство |Подготовка проектной документации| | |многофункционального гостинично - | |2016 гг. |внешнеэкономических |на создание гостинично - | | |рекреационного комплекса | | |связей, туризма |рекреационного комплекса | | |"Этническая Россия" | | |и предпринимательства|"Этническая Россия" | | | | | |области | | +------+----------------------------------+-------------+----------+---------------------+---------------------------------+ |1.3. |Создание многофункционального |615625,00 |2016 г. |Министерство |Создание тематического комплекса | | |туристско-рекреационного комплекса| | |внешнеэкономических |"Парк Мелового периода" | | |"Парк Мелового периода" | | |связей, туризма | | | | | | |и предпринимательства| | | | | | |области | | +------+----------------------------------+-------------+----------+---------------------+---------------------------------+ |1.4. |Создание инфраструктуры |945625,00 |2013 - |Министерство |Создание туристско-рекреационного| | |многофункционального туристско - | |2016 гг. |внешнеэкономических |комплекса "Космическая одиссея" | | |познавательного центра | | |связей, туризма | | | |"Космическая одиссея" | | |и предпринимательства| | | | | | |области | | +------+----------------------------------+-------------+----------+---------------------+---------------------------------+ |1.5. |Мероприятия по развитию круизного |130875,00 |2016 г. |Министерство |Создание в области условий | | |туризма | | |внешнеэкономических |для полноценного отдыха населения| | | | | |связей, туризма |и вовлечение в туристический | | | | | |и предпринимательства|оборот незадействованных | | | | | |области |в настоящее время ресурсов, | | | | | | |создание 2 объектов | | | | | | |инфраструктуры | +------+----------------------------------+-------------+----------+---------------------+---------------------------------+ |1.6. |Создание и комплексная разработка |3500,00 |2012 г. |Министерство |Проведение конкурса на выполнение| | |проекта "Города-близнецы" | | |внешнеэкономических |научно-исследовательской работы | | | | | |связей, туризма |по теме "Проведение комплексных | | | | | |и предпринимательства|научных исследований | | | | | |области |по определению наиболее | | | | | | |перспективных региональных | | | | | | |инвестиционных проектов в сфере | | | | | | |туризма". Комплексная разработка | | | | | | |проекта "Города-близнецы" | |——————|——————————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|—————————————————————————————————| |2. |Поддержка перспективных видов туризма (аграрного, экологического, событийного, делового, водного, активного | | |спортивного и пр.) | |——————|——————————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|—————————————————————————————————| |2.1. |Организация изготовления |770,00 |2012, |Министерство |Создание комфортных условий | | |и установки наружных средств | |2016 гг. |внешнеэкономических |для туристов, повышение уровня | | |навигации туристов (баннеров, | | |связей, туризма |образования и информированности | | |щитов, указателей, табличек | | |и предпринимательства|о туристических | | |и прочего) | | |области; |достопримечательностях области. | | | | | |государственное |Установка более 70 баннеров | | | | | |бюджетное учреждение |и указателей | | | | | |Амурской области | | | | | | |"Агентство по туризму| | | | | | |Амурской области" | | +------+----------------------------------+-------------+----------+---------------------+---------------------------------+ |2.2. |Организация и проведение конкурса |998,00 |2012 - |Министерство |Популяризация туристических | | |профессионального мастерства | |2016 гг. |внешнеэкономических |ресурсов Амурской области, | | | | | |связей, туризма |повышение качества обслуживания | | | | | |и предпринимательства|туристов. Стимулирование | | | | | |области |профессионального роста | | | | | | |более 1000 человек, занятых | | | | | | |в сфере туризма | +------+----------------------------------+-------------+----------+---------------------+---------------------------------+ |2.3. |Организация и проведение ежегодных|500,00 |2012 - |Министерство |Развитие активного туризма, | | |открытых областных соревнований | |2016 гг. |внешнеэкономических |популяризация среди широких слоев| | |по технике спортивного туризма | | |связей, туризма |населения, проведение | | | | | |и предпринимательства|1 соревнования в год с охватом | | | | | |области |более 900 человек | +------+----------------------------------+-------------+----------+---------------------+---------------------------------+ |2.4. |Оказание мер государственной |15630,00 |2012 - |Министерство |- | | |поддержки юридическим лицам | |2016 гг. |внешнеэкономических | | | |и индивидуальным предпринимателям,| | |связей, туризма | | | |направленной: | | |и предпринимательства| | | | | | |области | | +------+----------------------------------+-------------+----------+---------------------+---------------------------------+ |2.4.1.|На создание туристской |12030,0 |2012 - |Министерство |Реализация до 3 инвестиционных | | |инфраструктуры, необходимой | |2016 гг. |внешнеэкономических |проектов приоритетных направлений| | |для реализации основных | | |связей, туризма |развития туризма в Амурской | | |направлений развития туризма | | |и предпринимательства|области, создание | | |в Амурской области | | |области |до 70 дополнительных рабочих мест| | | | | | |в сфере туризма | +------+----------------------------------+-------------+----------+---------------------+---------------------------------+ |2.4.2.|На создание и обустройство |3600,00 |2012 г. |Министерство |Создание инфраструктуры | | |туристических маршрутов и объектов| | |внешнеэкономических |3 туристических объектов показа | | |туристской индустрии в сфере | | |связей, туризма |и разработка 2 туристических | | |внутреннего и въездного туризма | | |и предпринимательства|маршрутов, привлечение более | | | | | |области |1000 туристов в год | |——————|——————————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|—————————————————————————————————| |3. |Формирование имиджа Амурской области как центра всесезонного туризма и продвижение туристического продукта региона | |——————|——————————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|—————————————————————————————————| |3.1. |Мероприятия по созданию, поддержке|2270,00 |2012 - |Министерство |Развитие культурно - | | |и продвижению туристических | |2014, |внешнеэкономических |познавательного, природного | | |брендов области | |2016 гг. |связей, туризма |туризма на территории области, | | | | | |и предпринимательства|привлечение российских | | | | | |области |и иностранных туристов в Амурскую| | | | | | |область, проведение более | | | | | | |10 мероприятий | +------+----------------------------------+-------------+----------+---------------------+---------------------------------+ |3.2. |Создание, подготовка и размещение |1087,00 |2012 - |Министерство |Формирование и актуализация базы | | |всех видов информации | |2013, |внешнеэкономических |данных информационного | | |о туристическом потенциале области| |2016 гг. |связей, туризма |продвижения отрасли туризма | | |в СМИ и печатных изданиях | | |и предпринимательства|(фото- и видеоматериалы). | | | | | |области |Проведение 1 конкурса в год, | | | | | | |2 - 3 публикации и размещение | | | | | | |материала в 2 - 3 СМИ | +------+----------------------------------+-------------+----------+---------------------+---------------------------------+ |3.3. |Проведение рекламных туров |1000,00 |2012 - |Министерство |Мероприятия направлены | | |и пресс-туров, семинаров | |2013, |внешнеэкономических |на увеличение въездного | | |и презентаций с целью развития | |2015 - |связей, туризма |туристического потока и включают | | |туристической индустрии области | |2016 гг. |и предпринимательства|в себя обеспечение программы | | | | | |области |пребывания групп, представителей | | | | | | |СМИ с целью освещения в СМИ | | | | | | |и турагентств с целью заключения | | | | | | |контрактов на туробслуживание, | | | | | | |проведение 7 рекламных туров | +------+----------------------------------+-------------+----------+---------------------+---------------------------------+ |3.4. |Участие в работе международных |1200,00 |2012 - |Министерство |Участие в выставках позволит | | |туристических выставок | |2013, |внешнеэкономических |заявить о перспективных | | | | |2015 - |связей, туризма |возможностях и огромном | | | | |2016 гг. |и предпринимательства|туристическом потенциале Амурской| | | | | |области |области, увеличит приток туристов| | | | | | |из других регионов, а также даст | | | | | | |импульс к созданию | | | | | | |конкурентоспособного туристско - | | | | | | |рекреационного комплекса, | | | | | | |проведение и участие более чем | | | | | | |в 5 мероприятиях в год | +------+----------------------------------+-------------+----------+---------------------+---------------------------------+ |3.5. |Изготовление рекламно - |900,00 |2012 - |Министерство |Изготовление 1 тематического | | |информационной и сувенирной | |2013, |внешнеэкономических |путеводителя в год, разработка | | |продукции о туристическом | |2015 - |связей, туризма |брендбука новой сувенирной | | |потенциале области | |2016 гг. |и предпринимательства|продукции, изготовление ежегодно | | | | | |области |до 300 единиц нового сувенирного | | | | | | |продукта с целью презентации | | | | | | |туристических возможностей | | | | | | |области на общероссийском | | | | | | |и международном уровнях | |——————|——————————————————————————————————|—————————————|——————————|—————————————————————|—————————————————————————————————| Приложение N 2 к изменениям ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ тыс.рублей |——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————————————————————————————| | N | Наименование задач/мероприятий |Вид расходов| Объем | В том числе: | | п/п | |(капитальные|финансирования,|———————————|—————————|———————|——————————| | | | вложения, | всего |федеральный|областной|местные| другие | | | | НИОКР, | | бюджет | бюджет |бюджеты|источники | | | | прочие | | | | | | | | | расходы) | | | | | | |——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————| | |ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | |3326107,00 |939250,00 |186992,00| |2199865,00| +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | |23850,00 | |14250,00 | |9600,00 | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | |63132,00 | |2382,00 | |60750,00 | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | |122420,00 | |1525,00 | |120895,00 | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | |151610,00 | |1300,00 | |150310,00 | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | |2965095,00 |939250,00 |167535,00| |1858310,00| +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |1. |Увеличение количества | |3301750,00 |939250,00 |169500,00| |2193000,00| | |и разнообразия объектов туризма | | | | | | | | |и сопутствующей инфраструктуры. | | | | | | | | |Создание туристско-рекреационного | | | | | | | | |кластера "Города-близнецы" | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | |8500,00 | |3500,00 | |5000,00 | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | |60000,00 | | | |60000,00 | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | |120500,00 | |500,00 | |120000,00 | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | |150000,00 | | | |150000,00 | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | |2962750,00 |939250,00 |165500,00| |1858000,00| +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |1.1. |Создание инфраструктуры |Капитальные |985500,00 |289000,00 |54500,00 | |642000,00 | | |культурно-развлекательной зоны |вложения | | | | | | | |"Золотая миля" | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | |500,00 | |500,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | |985000,00 |289000,00 |54000,00 | |642000,00 | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |1.2. |Создание инфраструктуры |Капитальные |630625,00 |180625,00 |33750,00 | |406250,00 | | |многофункционального гостинично - |вложения | | | | | | | |рекреационного комплекса | | | | | | | | |"Этническая Россия" | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | |5000,00 | | | |5000,00 | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | |615625,00 |180625,00 |33750,00 | |401250,00 | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |1.3. |Создание многофункционального |Прочие |615625,00 |180625,00 |33750,00 | |401250,00 | | |туристско-рекреационного комплекса|расходы | | | | | | | |"Парк Мелового периода" | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | |615625,00 |180625,00 |33750,00 | |401250,00 | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |1.4. |Создание инфраструктуры |Капитальные |945625,00 |180625,00 |33750,00 | |731250,00 | | |многофункционального туристско - |вложения | | | | | | | |познавательного центра | | | | | | | | |"Космическая одиссея" | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | |60000,00 | | | |60000,00 | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | |120000,00 | | | |120000,00 | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | |150000,00 | | | |150000,00 | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | |615625,00 |180625,00 |33750,00 | |401250,00 | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |1.5. |Мероприятия по развитию круизного |Прочие |130875,00 |108375,00 |10250,00 | |12250,00 | | |туризма |расходы | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | |130875,00 |108375,00 |10250,00 | |12250,00 | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |1.6. |Создание и комплексная разработка |Прочие |3500,00 | |3500,00 | | | | |проекта "Города-близнецы" |расходы | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | |3500,00 | |3500,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |2. |Поддержка перспективных видов | |17900,00 | |11035,00 | |6865,00 | | |туризма (аграрного, | | | | | | | | |экологического, событийного, | | | | | | | | |делового, водного, активного | | | | | | | | |спортивного и пр.) | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | |12613,00 | |8013,00 | |4600,00 | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | |1792,00 | |1042,00 | |750,00 | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | |1580,00 | |685,00 | |895,00 | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | |910,00 | |600,00 | |310,00 | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | |1005,00 | |695,00 | |310,00 | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |2.1. |Организация изготовления |Прочие |770,00 | |770,00 | | | | |и установки наружных средств |расходы | | | | | | | |навигации туристов (баннеров, | | | | | | | | |щитов, указателей, табличек | | | | | | | | |и прочего) | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | |700,00 | |700,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | |70,00 | |70,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |2.2. |Организация и проведение конкурса |Прочие |998,00 | |998,00 | | | | |профессионального мастерства |расходы | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | |198,00 | |198,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | |200,00 | |200,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | |200,00 | |200,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | |200,00 | |200,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | |200,00 | |200,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |2.3. |Организация и проведение ежегодных|Прочие |500,00 | |500,00 | | | | |открытых областных соревнований |расходы | | | | | | | |по технике спортивного туризма | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | |115,00 | |115,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | |92,00 | |92,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | |90,00 | |90,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | |90,00 | |90,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | |115,00 | |115,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |2.4. |Оказание мер государственной |Прочие |15630,00 | |8765,00 | |6865,00 | | |поддержки юридическим лицам |расходы | | | | | | | |и индивидуальным предпринимателям,| | | | | | | | |направленной: | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |2.4.1.|На создание туристской | |12030,00 | |5765,00 | |6265,00 | | |инфраструктуры, необходимой | | | | | | | | |для реализации основных | | | | | | | | |направлений развития туризма | | | | | | | | |в Амурской области | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | |8000,00 | |4000,00 | |4000,00 | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | |1500,00 | |750,00 | |750,00 | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | |1290,00 | |395,00 | |895,00 | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | |620,00 | |310,00 | |310,00 | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | |620,00 | |310,00 | |310,00 | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |2.4.2.|На создание и обустройство |Прочие |3600,00 | |3000,00 | |600,00 | | |туристических маршрутов и объектов|расходы | | | | | | | |туристской индустрии в сфере | | | | | | | | |внутреннего и въездного туризма | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | |3600,00 | |3000,00 | |600,00 | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |3. |Формирование имиджа Амурской | |6457,00 | |6457,00 | | | | |области как центра всесезонного | | | | | | | | |туризма и продвижение | | | | | | | | |туристического продукта региона | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | |2737,00 | |2737,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | |1340,00 | |1340,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | |340,00 | |340,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | |1040,00 | |1040,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | |1340,00 | |1340,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |3.1. |Мероприятия по созданию, поддержке|Прочие |2270,00 | |2270,00 | | | | |и продвижению туристических |расходы | | | | | | | |брендов области | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | |1250,00 | |1250,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | |340,00 | |340,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | |340,00 | |340,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | |340,00 | |340,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |3.2. |Создание, подготовка и размещение |Прочие |1087,00 | |1087,00 | | | | |всех видов информации |расходы | | | | | | | |о туристическом потенциале области| | | | | | | | |в СМИ и печатных изданиях | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | |487,00 | |487,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | |300,00 | |300,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | |300,00 | |300,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |3.3. |Проведение рекламных туров |Прочие |1000,00 | |1000,00 | | | | |и пресс-туров, семинаров |расходы | | | | | | | |и презентаций с целью развития | | | | | | | | |туристической индустрии области | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | |400,00 | |400,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | |200,00 | |200,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | |200,00 | |200,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | |200,00 | |200,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |3.4. |Участие в работе международных |Прочие |1200,00 | |1200,00 | | | | |туристических выставок |расходы | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | |300,00 | |300,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | |300,00 | |300,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | |300,00 | |300,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2016 год | |300,00 | |300,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ |3.5. |Изготовление рекламно - |Прочие |900,00 | |900,00 | | | | |информационной и сувенирной |расходы | | | | | | | |продукции о туристическом | | | | | | | | |потенциале области | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2012 год | |300,00 | |300,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2013 год | |200,00 | |200,00 | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2014 год | | | | | | | +------+----------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+-------+----------+ | |2015 год | |200,00 | |200,00 | | | |——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————| | |2016 год | |200,00 | |200,00 | | | |——————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|———————|——————————| Приложение N 3 к изменениям КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗНАЧИМОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |———|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| | N | Наименование мероприятий | Коэффициенты значимости мероприятий | | | |———————|———————|———————|———————|———————| | | |2012 г.|2013 г.|2014 г.|2015 г.|2016 г.| |———|——————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |———|——————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————| |1. |Создание инфраструктуры |- |- |0,2 | |0,2 | | |культурно-развлекательной зоны | | | | | | | |международного уровня "Золотая | | | | | | | |миля" | | | | | | +---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2. |Создание инфраструктуры |- |- |- |- |0,1 | | |многофункционального гостинично -| | | | | | | |рекреационного комплекса | | | | | | | |"Этническая Россия" | | | | | | +---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3. |Создание многофункционального |- |- |- |- |0,2 | | |туристско-рекреационного комплекса| | | | | | | |"Парк Мелового периода" | | | | | | +---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4. |Создание инфраструктуры |- |- |- |- |0,05 | | |туристско-познавательного центра | | | | | | | |"Космическая одиссея" | | | | | | +---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5. |Мероприятия по развитию круизного |- |- |- |- |0,08 | | |туризма | | | | | | +---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6. |Создание и комплексная разработка |0,15 |- |- |- |- | | |проекта "Города-близнецы" | | | | | | +---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |7. |Организация изготовления |0,05 |- |- |- |0,03 | | |и установки наружных средств | | | | | | | |навигации туристов | | | | | | +---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |8. |Организация и проведение конкурса |0,05 |0,1 |0,15 |0,1 |0,02 | | |профессионального мастерства | | | | | | +---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |9. |Организация и проведение ежегодных|0,05 |0,1 |0,15 |0,1 |0,02 | | |открытых областных соревнований | | | | | | | |по технике спортивного туризма | | | | | | +---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |10.|Оказание мер государственной | | | | | | | |поддержки юридическим лицам | | | | | | | |и индивидуальным предпринимателям,| | | | | | | |направленной: | | | | | | +---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |на создание туристской |0,25 |0,2 |0,2 |0,3 |0,06 | | |инфраструктуры, необходимой | | | | | | | |для реализации основных | | | | | | | |направлений развития туризма | | | | | | | |в Амурской области | | | | | | +---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |на создание и обустройство |0,15 |- |- |- |- | | |туристических маршрутов и объектов| | | | | | | |туристской индустрии в сфере | | | | | | | |внутреннего и въездного туризма | | | | | | +---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |11.|Мероприятия по созданию, поддержке|0,05 |0,1 |0,3 |- |0,05 | | |и продвижению туристических | | | | | | | |брендов области | | | | | | +---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |12.|Создание, подготовка и размещение |0,05 |0,1 |- |- |0,05 | | |всех видов информации | | | | | | | |о туристическом потенциале области| | | | | | | |в СМИ и печатных изданиях | | | | | | +---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |13.|Проведение рекламных туров |0,05 |0,1 |- |0,2 |0,04 | | |и пресс-туров, семинаров | | | | | | | |и презентаций с целью развития | | | | | | | |туристической индустрии области | | | | | | +---+----------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |14.|Участие в работе международных |0,1 |0,2 |- |0,2 |0,05 | | |туристических выставок | | | | | | |———|——————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————| |15.|Изготовление рекламно - |0,05 |0,1 |- |0,1 |0,05 | | |информационной и сувенирной | | | | | | | |продукции о туристическом | | | | | | | |потенциале области | | | | | | |———|——————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————| Приложение N 4 к изменениям СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |——————|——————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| | N | Наименование подпрограмм (задач) | Планируемый результат | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | п/п | и мероприятий | в количественном | | | | | | | | | выражении | | | | | | |——————|——————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |——————|——————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| |1. | Увеличение количества и разнообразия объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры. Создание туристско-рекреационного кластера "Города-близнецы" | |——————|——————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| |1.1. |Создание инфраструктуры |Создание культурно - | | |Проведение конкурса | |Разработка проектно - | | |культурно-развлекательной зоны |развлекательной зоны | | |на архитектурное | |сметной документации | | |международного уровня "Золотая |международного уровня, | | |планирование территории, | |объектов туристической | | |миля" |включающей объекты | | |ТЭО, изыскательские | |инфраструктуры | | | |коммерческого назначения:| | |работы | | | | | |водный развлекательный | | | | | | | | |комплекс, ледовый центр, | | | | | | | | |гостиничный комплекс, | | | | | | | | |торговый центр | | | | | | +------+----------------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+ |1.2. |Создание инфраструктуры |Создание гостинично - |Создание схемы, межевание| | | |Создание эскиза застройки| | |многофункционального гостинично - |рекреационного комплекса.|земельного участка | | | |и территории, | | |рекреационного комплекса |Разработка проектно - | | | | |изыскательские работы, | | |"Этническая Россия" |сметной документации | | | | |разработка проектно - | | | |объектов туристической | | | | |сметной документации | | | |инфраструктуры, | | | | |объектов | | | |обустройство прилегающей | | | | | | | | |территории, создание | | | | | | | | |объектов туристического | | | | | | | | |показа | | | | | | +------+----------------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+ |1.3. |Создание многофункционального |Создание тематического | | | | |Первый этап: создание | | |туристско-рекреационного комплекса|комплекса "Парк Мелового | | | | |элементов туристического | | |"Парк Мелового периода" |периода" | | | | |показа тематического | | | | | | | | |комплекса "Парк Мелового | | | | | | | | |периода" | +------+----------------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+ |1.4. |Создание инфраструктуры |Создание | |Создание инфраструктуры |Строительство главного |Строительство |Строительство | | |многофункционального туристско - |многофункционального | |объекта, строительство |корпуса аэрокосмического |развлекательного |обособленного комплекса | | |познавательного центра |туристско-познавательного| |искусственного водоема |музея |и учебного корпусов |малой авиации с ангарами | | |"Космическая одиссея" |центра "Космическая | |и зоны активного отдыха | |аэрокосмического музея, |и административно - | | | |одиссея", разработка | | | |строительство |бытовым зданием; | | | |проектно-сметной | | | |гостиничного комплекса |строительство | | | |документации объектов | | | |на 300 мест |контрольно-диспетчерского| | | |туристической | | | | |пункта; благоустройство | | | |инфраструктуры, | | | | |территории, | | | |обустройство прилегающей | | | | |в т.ч. создание | | | |территории | | | | |бетонированной взлетно - | | | | | | | | |посадочной полосы | | | | | | | | |протяженностью 1300 м | +------+----------------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+ |1.5. |Мероприятия по развитию круизного |Создание в области | | | | |Создание 2 объектов | | |туризма |условий для полноценного | | | | |инфраструктуры | | | |отдыха населения | | | | |для организации водных | | | |и вовлечение в туристский| | | | |маршрутов | | | |оборот незадействованных | | | | | | | | |в настоящее время | | | | | | | | |ресурсов, создание | | | | | | | | |2 объектов инфраструктуры| | | | | | +------+----------------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+ |1.6. |Комплексная разработка проекта |Проведение необходимых |Проведение конкурса | | | | | | |"Города-близнецы" |исследований и |на выполнение научно - | | | | | | | |изготовление документации|исследовательской работы | | | | | | | |для реализации проекта |по теме "Проведение | | | | | | | |"Города-близнецы" |комплексных научных | | | | | | | | |исследований | | | | | | | | |по определению наиболее | | | | | | | | |перспективных | | | | | | | | |региональных | | | | | | | | |инвестиционных проектов | | | | | | | | |в сфере туризма". | | | | | | | | |Комплексная разработка | | | | | | | | |проекта "Города-близнецы"| | | | | |——————|——————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| |2. | Поддержка перспективных видов туризма (аграрного, экологического, событийного, делового, водного, активного спортивного и пр.) | |——————|——————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| |2.1. |Организация изготовления |Создание комфортных |Изучение спроса, | | | |Ремонт и поддержание | | |и установки наружных средств |условий для туристов; |разработка дизайна, заказ| | | |установленных средств | | |навигации туристов (баннеров, |повышение уровня |и установка | | | |навигации в рабочем | | |щитов, указателей, табличек |образования |около 70 баннеров | | | |состоянии, частичное | | |и пр.) |и информированности |и указателей | | | |обновление | | | |о туристических | | | | | | | | |достопримечательностях | | | | | | | | |области. Установка более | | | | | | | | |70 баннеров и указателей,| | | | | | | | |поддержание их в рабочем | | | | | | | | |состоянии | | | | | | +------+----------------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+ |2.2. |Организация и проведение конкурса |Популяризация |Участие в мероприятии |Участие в мероприятии |Участие в мероприятии |Участие в мероприятии |Участие в мероприятии | | |профессионального мастерства |туристических ресурсов |представителей |представителей |представителей |представителей |представителей | | | |Амурской области, |туристической индустрии |туристической индустрии |туристической индустрии |туристической индустрии |туристической индустрии | | | |повышение качества |(туристические компании, |(туристические компании, |(туристические компании, |(туристические компании, |(туристические компании, | | | |обслуживания туристов. |гостиницы, экскурсоводы |гостиницы, экскурсоводы |гостиницы, экскурсоводы |гостиницы, экскурсоводы |гостиницы, экскурсоводы | | | |Стимул |и др. специалисты). Охват|и др. специалисты). Охват|и др. специалисты). Охват|и др. специалисты). Охват|и др. специалисты). Охват| | | |для профессионального |200 человек. Повышение |200 человек. Повышение |200 человек. Повышение |200 человек. Повышение |200 человек. Повышение | | | |роста более 1000 человек,|профессионального |профессионального |профессионального |профессионального |профессионального | | | |занятых в сфере туризма |мастерства и качества |мастерства и качества |мастерства и качества |мастерства и качества |мастерства и качества | | | | |предоставляемых услуг |предоставляемых услуг |предоставляемых услуг |предоставляемых услуг |предоставляемых услуг | +------+----------------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+ |2.3. |Организация и проведение ежегодных|Развитие активного |Проведение 1 соревнования|Проведение 1 соревнования|Проведение 1 соревнования|Проведение 1 соревнования|Проведение 1 соревнования| | |открытых областных соревнований |туризма, популяризация | | | | | | | |по технике спортивного туризма |среди широких слоев | | | | | | | | |населения, проведение | | | | | | | | |1 традиционного | | | | | | | | |соревнования в год | | | | | | | | |с охватом | | | | | | | | |более 900 человек | | | | | | +------+----------------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+ |2.4. |Оказание мер государственной | | | | | | | | |поддержки юридическим лицам | | | | | | | | |и индивидуальным предпринимателям,| | | | | | | | |направленной: | | | | | | | +------+----------------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+ |2.4.1.|На создание туристской |Реализация |Расширение инфраструктуры|Увеличение потока |Увеличение потока |Увеличение потока |Увеличение потока | | |инфраструктуры, необходимой |до 3 инвестиционных |туризма, реализация |туристов до 3000 чел. |туристов до 3000 чел. |туристов до 3000 чел. |туристов до 3000 чел. | | |для реализации основных |проектов основных |до 3 инвестиционных |в год |в год |в год |в год | | |направлений развития туризма |направлений развития |проектов, направленных | | | | | | |в Амурской области |туризма в Амурской |на продвижение 3 ключевых| | | | | | | |области. Создание |туристических брендов | | | | | | | |до 70 дополнительных |области, увеличение | | | | | | | |рабочих мест в сфере |потока туристов | | | | | | | |туризма |до 3000 чел. в год | | | | | +------+----------------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+ |2.4.2.|На создание и обустройство |Создание инфраструктуры |Создание инфраструктуры | | | | | | |туристических маршрутов и объектов|3 туристических объектов |3 туристических объектов | | | | | | |туристской индустрии в сфере |показа и 2 туристических |показа и 2 туристических | | | | | | |внутреннего и въездного туризма |маршрутов. Увеличение |маршрутов. Увеличение | | | | | | | |турпотока |турпотока до 1000 человек| | | | | | | |до 1000 туристов в год |в год | | | | | |——————|——————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| |3. | Формирование имиджа Амурской области как центра всесезонного туризма и продвижение туристического продукта региона | |——————|——————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| |3.1. |Мероприятия по созданию, поддержке|Развитие культурно - |День журавля, |Фестиваль казачьей песни,|Всемирный день туризма, | |День журавля, | | |и продвижению туристических |познавательного, |"Эвенкийские праздники", |Всемирный день туризма, |привлечение более | |"Эвенкийские праздники", | | |брендов области |природного туризма |спортивно-туристические |привлечение более |300 человек | |спортивно-туристические | | | |на территории области, |мероприятия, общий охват |300 человек | | |мероприятия | | | |привлечение российских |более 500 человек | | | | | | | |и иностранных туристов | | | | | | | | |в Амурскую область, | | | | | | | | |проведение | | | | | | | | |более 10 мероприятий | | | | | | +------+----------------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+ |3.2. |Создание, подготовка и размещение |Формирование |Проведение конкурса |Организация серии | | |Организация серии | | |всех видов информации |и актуализация базы |на лучший фото- |публикаций | | |публикаций | | |о туристическом потенциале области|данных информационного |и видеоматериал |в центральных СМИ. | | |в центральных СМИ. | | |в СМИ и печатных изданиях |продвижения отрасли |о туристическом |Трансляция видеороликов | | |Трансляция видеороликов | | | |туризма (фото- |потенциале области, |на телевидении | | |на телевидении | | | |и видеоматериалы). |создание фильма | | | | | | | |Проведение 1 конкурса |(видеоролика) | | | | | | | |в год, 2 - 3 публикации |и размещение информации | | | | | | | |и размещение материала |в 2 - 3 СМИ | | | | | | | |в 2 - 3 СМИ | | | | | | +------+----------------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+ |3.3. |Проведение рекламных туров |Мероприятия направлены |Проведение 1 рекламного |Проведение 2 рекламных | |Проведение 2 рекламных |Проведение 2 рекламных | | |и пресс-туров, семинаров |на увеличение въездного |тура |и пресс-туров | |и пресс-туров |и пресс-туров | | |и презентации с целью развития |туристического потока | | | | | | | |туристической индустрии области |и включают обеспечение | | | | | | | | |программы пребывания | | | | | | | | |групп представителей СМИ | | | | | | | | |с целью освещения в СМИ | | | | | | | | |и турагентств с целью | | | | | | | | |заключения контрактов | | | | | | | | |на туробслуживание, | | | | | | | | |проведение 7 рекламных | | | | | | | | |туров | | | | | | +------+----------------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+ |3.4. |Участие в работе международных |Участие в выставках |Участие в работе |Участие в работе | |Участие в работе |Участие в работе | | |туристических выставок |позволит заявить |5 специализированных |5 специализированных | |5 специализированных |5 специализированных | | | |о перспективных |выставок |выставок | |выставок |выставок | | | |возможностях и огромном | | | | | | | | |туристическом потенциале | | | | | | | | |области, увеличит приток | | | | | | | | |туристов из других | | | | | | | | |регионов, даст импульс | | | | | | | | |к созданию | | | | | | | | |конкурентоспособного | | | | | | | | |туристско-рекреационного | | | | | | | | |комплекса. Проведение | | | | | | | | |и участие более чем | | | | | | | | |в 5 мероприятиях в год | | | | | | +------+----------------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+ |3.5. |Изготовление рекламно - |Изготовление |Изготовление |Изготовление путеводителя| |Изготовление путеводителя|Изготовление путеводителя| | |информационной и сувенирной |1 тематического |1 путеводителя |по экологическому | |по детскому туризму, |по этнографическому | | |продукции о туристическом |путеводителя в год, |по экологическому |туризму, до 300 единиц | |до 300 единиц сувенирной |туризму, до 300 единиц | | |потенциале области |изготовление |туризму, до 300 единиц |сувенирной продукции | |продукции |сувенирной продукции | | | |до 300 единиц нового |сувенирной продукции | | | | | | | |сувенирного продукта | | | | | | | | |с целью презентации | | | | | | | | |туристических | | | | | | | | |возможностей области | | | | | | | | |на общероссийском | | | | | | | | |и международном уровнях | | | | | | |——————|——————————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————| Приложение N 5 к изменениям СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (тыс.рублей) |————|——————————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————————————|————————————————————————————| | N | Наименование задач, | Затраты | Сроки | Государственный | Ожидаемые результаты | |п/п | программных мероприятий |(тыс. рублей)|реализации | заказчик, |(в количественном измерении)| | | | | | соответствующее | | | | | | | подведомственное | | | | | | | учреждение, | | | | | | | ответственное | | | | | | | за реализацию | | | | | | | мероприятия | | |————|——————————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————————————|————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |————|——————————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————————————|————————————————————————————| |1. |Развитие традиционных |740,0 |2012, 2013 |Министерство |Увеличение уровня доходов | | |промыслов коренных | |и 2015 годы|внешнеэкономических |населения в местах | | |малочисленных народов Севера | | |связей, туризма |традиционного проживания | | |(далее - КМНС) | | |и предпринимательства|и традиционной хозяйственной| | | | | |Амурской области |деятельности КМНС | | | | | | |до 15,0 тыс. рублей | +----+------------------------------+-------------+-----------+---------------------+----------------------------+ |1.1.|Продвижение продукции |740,0 |2012, 2013 |Министерство |Участие 6 выставках, | | |традиционных промыслов | |и 2015 годы|внешнеэкономических |форумах, ярмарках и подобных| | |и отраслей хозяйствования КМНС| | |связей, туризма |мероприятиях различного | | | | | |и предпринимательства|уровня | | | | | |Амурской области | | +----+------------------------------+-------------+-----------+---------------------+----------------------------+ |2. |Возрождение и развитие |15553,5 |2012 - |Министерство |Увеличение удельного веса | | |самобытной национальной | |2015 годы |внешнеэкономических |населения, участвующего | | |культуры КМНС | | |связей, туризма |в культурно-досуговых | | | | | |и предпринимательства|мероприятиях и в работе | | | | | |Амурской области |клубных формирований | | | | | | |в местах традиционного | | | | | | |проживания и традиционной | | | | | | |хозяйственной деятельности | | | | | | |КМНС, до 65% | +----+------------------------------+-------------+-----------+---------------------+----------------------------+ |2.1.|Строительство этнографического|3400,0 |2012 год |Министерство |Ввод в эксплуатацию | | |комплекса "Эвенкийская | | |внешнеэкономических |этнографического комплекса | | |деревня" в с. Первомайское | | |связей, туризма |"Эвенкийская деревня" | | |Тындинского района (2 очередь | | |и предпринимательства|в с. Первомайское | | |строительства) | | |Амурской области |Тындинского района | +----+------------------------------+-------------+-----------+---------------------+----------------------------+ |2.2.|Софинансирование строительства|10543,5 |2012 - |Министерство |Ввод в эксплуатацию | | |объектов культуры | |2015 годы |внешнеэкономических |2 культурно-досугового | | |муниципальной собственности | | |связей, туризма |центра в местах | | |в местах традиционного | | |и предпринимательства|традиционного проживания | | |проживания КМНС | | |Амурской области, |КМНС | | | | | |муниципальные | | | | | | |образования Амурской | | | | | | |области | | +----+------------------------------+-------------+-----------+---------------------+----------------------------+ |2.3.|Проведение и участие |930,0 |2012 - |Министерство |Проведение и участие | | |в национально-культурных | |2015 годы |внешнеэкономических |в национально-культурных | | |мероприятиях различного уровня| | |связей, туризма |мероприятиях различного | | | | | |и предпринимательства|уровня, возрождение 1 обряда| | | | | |Амурской области | | +----+------------------------------+-------------+-----------+---------------------+----------------------------+ |2.4.|Проведение исследований языка |680,0 |2012, 2013,|Министерство |Организация и проведение | | |и культуры КМНС, создание | |2015 годы |внешнеэкономических |2 комплексных фольклорно - | | |банка данных по сохранению | | |связей, туризма |этнографических экспедиций | | |и развитию этнокультурного | | |и предпринимательства|в места традиционного | | |наследия | | |Амурской области |проживания КМНС, издание | | | | | | |словаря селемджинского | | | | | | |говора эвенков Амурской | | | | | | |области | |————|——————————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————————————|————————————————————————————| | |Всего по программе |16293,5 | | | | |————|——————————————————————————————|—————————————|———————————|—————————————————————|————————————————————————————| Приложение N 6 к изменениям ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ (тыс.рублей) |————|——————————————————————————————|———————————|———————————————|——————————————————————————————————————————| | 12 | Наименование задачи / | Вид | Объем | В том числе: | | | мероприятия | расходов |финансирования,| | | | | | всего | | |————|——————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|—————————|———————|————————————| | | | | |федеральный|областной|местный|внебюджетные| | | | | | бюджет | бюджет |бюджет | источники | |————|——————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|—————————|———————|————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |————|——————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|—————————|———————|————————————| | |Всего по программе | |16293,5 |2203,5 |11750,0 |1940,0 |400,0 | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |13393,5 |2203,5 |9650,0 |1340,0 |200,0 | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |2200,0 |- |1500,0 |500,0 |200,0 | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2014 год | |150,0 |- |100,0 |50,0 |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2015 год | |550,0 |- |500,0 |50,0 |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |1. |Развитие традиционных |Прочие |740,0 |- |340,0 |- |400,0 | | |промыслов коренных |расходы | | | | | | | |малочисленных народов Севера | | | | | | | | |(далее - КМНС) | | | | | | | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |320,0 |- |120,0 |- |200,0 | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |320,0 |- |120,0 |- |200,0 | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2014 год | |- |- |- |- |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2015 год | |100,0 |- |100,0 |- |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |1.1.|Продвижение продукции |Прочие |740,0 |- |340,0 |- |400,0 | | |традиционных промыслов |расходы | | | | | | | |и отраслей хозяйствования КМНС| | | | | | | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |320,0 |- |120,0 |- |200,0 | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |320,0 |- |120,0 |- |200,0 | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2014 год | |- |- |- |- |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2015 год | |100,0 |- |100,0 |- |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |2. |Возрождение и развитие | |15553,5 |2203,5 |11410,0 |1940,0 |- | | |самобытной национальной | | | | | | | | |культуры КМНС | | | | | | | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |13073,5 |2203,5 |9530,0 |500,0 |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |1880,0 |- |1380,0 |500,0 |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2014 год | |150,0 |- |100,0 |50,0 |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2015 год | |450,0 |- |400,0 |50,0 |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |2.1.|Строительство этнографического|Капитальные|3400,0 |- |3400,0 |- |- | | |комплекса "Эвенкийская |вложения | | | | | | | |деревня" в с. Первомайское | | | | | | | | |Тындинского района (2 очередь | | | | | | | | |строительства) | | | | | | | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |3400,0 |- |3400,0 |- |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |- |- |- |- |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2014 год | |- |- |- |- |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2015 год | |- |- |- |- |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |2.2.|Софинансирование строительства|Капитальные|10543,5 |2203,5 |6400,0 |1940,0 |- | | |объектов культуры |вложения | | | | | | | |муниципальной собственности | | | | | | | | |в местах традиционного | | | | | | | | |проживания КМНС | | | | | | | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |8743,5 |2203,5 |5200,0 |1340,0 |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |1500,0 |- |1000,0 |500,0 |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2014 год | |100,0 |- |50,0 |50,0 |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2015 год | |200,0 |- |150,0 |50,0 |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |2.3.|Проведение и участие |Прочие |930,0 |- |930,0 |- |- | | |в национально-культурных |расходы | | | | | | | |мероприятиях различного уровня| | | | | | | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |390,0 |- |390,0 |- |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |290,0 |- |290,0 |- |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2014 год | |50,0 |- |50,0 |- |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2015 год | |200,0 |- |200,0 |- |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ |2.4.|Проведение исследований языка |НИОКР |680,0 |- |680,0 |- |- | | |и культуры КМНС, создание | | | | | | | | |банка данных по сохранению | | | | | | | | |и развитию этнокультурного | | | | | | | | |наследия | | | | | | | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2012 год | |540,0 |- |540,0 |- |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2013 год | |90,0 |- |90,0 |- |- | +----+------------------------------+-----------+---------------+-----------+---------+-------+------------+ | |2014 год | |- |- |- |- |- | |————|——————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|—————————|———————|————————————| | |2015 год | |50,0 |- |50,0 |- |- | |————|——————————————————————————————|———————————|———————————————|———————————|—————————|———————|————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|