Расширенный поиск
Постановление Правительства Амурской области от 17.04.2013 № 179ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.04.2013 N 179 г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление Правительства Амурской области от 03.07.2013 г. N 302 О внесении изменений в постановление Правительства области от 23.09.2011 N 613 В целях корректировки программных мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения Амурской области на 2012 - 2014 годы" Правительство области п о с т а н о в л я е т: Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие здравоохранения Амурской области на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 23.09.2011 N 613 (в редакции постановления Правительства области от 25.02.2013 N 69), изменения согласно приложению к настоящему постановлению. Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко Приложение к постановлению Правительства Амурской области от 17.04.2013 N 179 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2014 ГОДЫ" 1. В паспорте программы: 1) пункт 10 строки "Перечень подпрограмм" изложить в следующей редакции: "10. "Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями" на 2012 - 2013 годы."; 2) в строке "Объемы и источники финансирования программы" сумму "3653538,39 тыс. руб." заменить суммой "3677838,39 тыс. руб.", сумму "525928,39 тыс. рублей" заменить суммой "550228,39 тыс. рублей", сумму "77752,0 тыс. рублей" заменить суммой "102052,0 тыс. рублей"; 3) в строке "Ожидаемые конечные результаты программы": а) в пункте 1 слова "15831 больного сахарным диабетом" заменить словами "20142 больных сахарным диабетом", слова "на 30% в 2013 году" заменить словами "до 35% в 2013 году"; б) в пункте 9 слова "90% детей, 27% взрослых" заменить словами "91% детей, 30% взрослых". 2. В подпрограмме "Сахарный диабет" на 2012 - 2013 годы: 1) в паспорте подпрограммы: а) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы | |финансирования подпрограммы|на 2012 - 2013 годы - 72520,3 тыс. руб.,| | |в том числе: | | | | | |2012 год - 49520,3 тыс. руб.; | | |2013 год - 23000,0 тыс. руб. | |———————————————————————————|————————————————————————————————————————|"; б) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |—————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Ожидаемые конечные |1. Обеспечение 20142 больных сахарным | |результаты реализации|диабетом сахароснижающими препаратами на 100%| |подпрограммы |в 2012 году, до 35% - в 2013 году. | | | | | |2. Обеспечение детей, больных сахарным | | |диабетом, средствами самоконтроля в 2012 году| | |на 100%, в 2013 году - на 50% | |—————————————————————|—————————————————————————————————————————————|"; 2) столбец "количественная оценка" графы "Ожидаемый результат" таблицы N 1 раздела 3 изложить в следующей редакции: "Приобретение 140852 единиц/упаковок лекарственных форм сахароснижающих препаратов позволит обеспечить 4317 больных сахарным диабетом инсулинами и 15825 больных таблетированными сахароснижающими препаратами в 2012 году на 100%, в 2013 году - до 35%. Приобретение 8452 единиц/упаковок средств самоконтроля позволит обеспечить детей средствами самоконтроля в 2012 году на 100%, в 2013 году - на 50%"; 3) раздел 6 изложить в следующей редакции: "6. Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 - 2013 годы - 72520,3 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 49520,3 тыс. руб., 2013 год - 2300,0 тыс. руб. Структура финансирования подпрограммы (тыс. руб.) |————————————————————————————————————|—————————|————————|————————| | Наименование мероприятий | Всего, |2012 год|2013 год| | |областной| | | | | бюджет | | | |————————————————————————————————————|—————————|————————|————————| |Всего по подпрограмме |72520,3 |49520,3 |23000,0 | |------------------------------------+---------+--------+--------| |Капитальные вложения |0,0 |0,0 |0,0 | |------------------------------------+---------+--------+--------| |НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 | |------------------------------------+---------+--------+--------| |Прочие нужды |72520,3 |49520,3 |23000,0 | |————————————————————————————————————|—————————|————————|————————| Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы (тыс. руб.) |——————|————————————————————————————————————————|—————————|———————————————| | N | Наименование мероприятий | Всего, | В том числе | | п/п | |областной| по годам: | | | | бюджет |———————|———————| | | | | 2012 | 2013 | |——————|————————————————————————————————————————|—————————|———————|———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |——————|————————————————————————————————————————|—————————|———————|———————| | |Всего по подпрограмме |72520,3 |49520,3|23000,0| +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Прочие нужды |72520,3 |49520,3|23000,0| +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ |1. |Совершенствование оказания |72520,3 |49520,3|23000,0| | |специализированной медицинской помощи | | | | | |при сахарном диабете | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Прочие нужды |72520,3 |49520,3|23000,0| +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ |1.1. |Внедрение в клиническую практику |66828,9 |45828,9|21000,0| | |современных лекарственных средств | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Прочие нужды |66828,9 |45828,9|21000,0| +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |в том числе: | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ |1.1.1.|Лечение больных сахарным диабетом 1 типа|14122,8 |8122,8 |6000,0 | | |(с учетом впервые выявленных) | | | | | |высококачественными инсулинами | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Прочие нужды |14122,8 |8122,8 |6000,0 | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ |1.1.2.|Лечение больных сахарным диабетом 2 типа|34077,1 |23796,5|10280,6| | |высококачественными инсулинами | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Прочие нужды |34077,1 |23796,5|10280,6| +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ |1.1.3.|Лечение больных сахарным диабетом 2 типа|18629,0 |13909,6|4719,4 | | |с применением современных | | | | | |таблетированных сахароснижающих | | | | | |препаратов | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Прочие нужды |18629,0 |13909,6|4719,4 | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ |1.2. |Внедрение в клиническую практику |5691,4 |3691,4 |2000,0 | | |современных диагностических систем | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Прочие нужды |5691,4 |3691,4 |2000,0 | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |в том числе: | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ |1.2.1.|Обеспечение детей, больных сахарным |5599,4 |3654,8 |1944,6 | | |диабетом, средствами самоконтроля | | | | | |для экспресс-диагностики | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Прочие нужды |5599,4 |3654,8 |1944,6 | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ |1.2.2.|Обеспечение детей с впервые выявленным |92,0 |36,6 |55,4 | | |сахарным диабетом средствами | | | | | |самоконтроля для проведения мониторинга | | | | | |уровня глюкозы крови | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------| | |Прочие нужды |92,0 |36,6 |55,4 | |——————|————————————————————————————————————————|—————————|———————|———————|"; 4) в разделе 7: а) в столбце "2013 год" таблицы "Индикаторы эффективности реализации подпрограммы" цифры "30" заменить цифрами "35"; б) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы |——————|————————————————————————————————————————————————|—————————————————| | N | Наименование мероприятий | Коэффициенты | | п/п | | значимости | | | | программных | | | | мероприятий | | | |————————|————————| | | |2012 год|2013 год| |——————|————————————————————————————————————————————————|————————|————————| |1.1. |Внедрение в клиническую практику современных |0,7 |0,7 | | |лекарственных средств | | | +------+------------------------------------------------+--------+--------+ |1.1.1.|Лечение больных сахарным диабетом 1 типа |0,3 |0,3 | | |(с учетом впервые выявленных) | | | | |высококачественными инсулинами | | | +------+------------------------------------------------+--------+--------+ |1.1.2.|Лечение больных сахарным диабетом 2 типа |0,2 |0,2 | | |высококачественными инсулинами | | | +------+------------------------------------------------+--------+--------+ |1.1.3.|Лечение больных сахарным диабетом 2 типа |0,2 |0,2 | | |с применением современных таблетированных | | | | |сахароснижающих препаратов | | | +------+------------------------------------------------+--------+--------+ |1.2. |Внедрение в клиническую практику современных |0,3 |0,3 | | |диагностических систем | | | +------+------------------------------------------------+--------+--------+ |1.2.1.|Обеспечение детей, больных сахарным диабетом, |0,15 |0,15 | | |средствами самоконтроля для экспресс-диагностики| | | +------+------------------------------------------------+--------+--------+ |1.2.2.|Обеспечение детей с впервые выявленным сахарным |0,15 |0,15 | | |диабетом средствами самоконтроля для проведения | | | | |мониторинга уровня глюкозы крови | | | |——————|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|"; 5) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящим изменениям; 6) приложение N 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящим изменениям. 3. В подпрограмме "Вакцинопрофилактика" на 2012 - 2014 годы: 1) в паспорте подпрограммы: а) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы | |финансирования подпрограммы|на 2012 - 2014 годы - 84163,42 тыс. руб.,| | |в том числе: | | | | | |2012 год - 48223,42 тыс. руб.; | | |2013 год - 34340,0 тыс. руб.; | | |2014 год - 1600,0 тыс. руб. | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|"; б) в пункте 1 строки "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" слова "90% детей, 25% взрослых" заменить словами "91% детей, 30% взрослых"; 2) в пункте 1 столбца "количественная оценка" графы "Ожидаемый результат" таблицы "Задачи подпрограммы" раздела 3 слова "314328 доз" заменить словами "349762 доз", слова "90% детей, 25% взрослых" заменить словами "91% детей, 30% взрослых"; 3) раздел 4 изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящим изменениям; 4) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции: "6. Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 - 2014 годы - 84163,42 тыс. руб., в том числе 2012 год - 48223,42 тыс. руб., 2013 год - 34340,0 тыс. руб., 2014 год - 1600,0 тыс. руб. Структура финансирования подпрограммы (тыс. руб.) |———————————————————————————|—————————|————————|————————|————————| | Наименование мероприятий | Всего, |2012 год|2013 год|2014 год| | |областной| | | | | | бюджет | | | | |———————————————————————————|—————————|————————|————————|————————| |Всего по подпрограмме |84163,42 |48223,42|34340,0 |1600,0 | |---------------------------+---------+--------+--------+--------| |Капитальные вложения |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | |---------------------------+---------+--------+--------+--------| |НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | |---------------------------+---------+--------+--------+--------| |Прочие нужды |84163,42 |48223,42|34340,0 |1600,0 | |———————————————————————————|—————————|————————|————————|————————| Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы (тыс. руб.) |————|—————————————————————————————————|—————————|————————————————————————| | N | Наименование мероприятий | Всего, | В том числе по годам: | |п/п | |областной|————————|————————|——————| | | | бюджет | 2012 | 2013 | 2014 | |————|—————————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |————|—————————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————| | |Всего по подпрограмме |84163,42 |48223,42|34340,0 |1600,0| +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |Капитальные вложения | | | | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |НИОКР | | | | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |Прочие нужды |84163,42 |48223,42|34340,0 |1600,0| +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ |1. |Достижение высокого уровня охвата|83528,47 |47588,47|34340,0 |1600,0| | |населения профилактическими | | | | | | |прививками по эпидемическим | | | | | | |показаниям | | | | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |Капитальные вложения | | | | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |НИОКР | | | | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |Прочие нужды |83528,47 |47588,47|34340,0 |1600,0| +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ |1.1.|Обеспечение медицинских |83528,47 |47588,47|34340,0 |1600,0| | |организаций области вакцинами, | | | | | | |в том числе: | | | | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |вакцина гриппозная |1858,92 |1858,92 | | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |вакцина менингококковая |25076,88 |11736,1 |12548,78|792,0 | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |вакцина клещевого энцефалита |41759,21 |24498,82|16452,39|808,0 | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |вакцина против гепатита A |12019,12 |8350,76 |3668,36 | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |вакцина против лептоспироза |89,8 |52,00 |37,8 | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |вакцина против туляремии |141,81 |73,88 |67,93 | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |вакцина против шигеллеза |1419,18 |222,54 |1196,64 | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |вакцина против бешенства |850,5 |643,35 |207,15 | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |вакцина против сибирской язвы |313,05 |152,10 |160,95 | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ |2. |Достижение высокого уровня охвата|634,95 |634,95 |0,0 |0,0 | | |экстренной профилактикой | | | | | | |при клещевых инфекциях | | | | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |Капитальные вложения | | | | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |НИОКР | | | | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |Прочие нужды |634,95 |634,95 | | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ |2.1.|Обеспечение учреждений |634,95 |634,95 | | | | |здравоохранения иммуноглобулином | | | | | | |человека против клещевого | | | | | | |вирусного энцефалита | | | | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |Капитальные вложения | | | | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |НИОКР | | | | | |————|—————————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————| | |Прочие нужды |634,95 |634,95 | | | |————|—————————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————|"; 5) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящим изменениям. 4. В подпрограмме "Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями" на 2012 год: 1) наименование подпрограммы изложить в следующей редакции: "X. Подпрограмма "Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями" на 2012 - 2013 годы"; 2) в паспорте подпрограммы: а) в строке "Наименование подпрограммы" слова "2012 год" заменить словами "2012 - 2013 годы"; б) в строке "Сроки реализации подпрограммы" слова "2012 год" заменить словами "2012 - 2013 годы"; в) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы | |финансирования подпрограммы|на 2012 - 2013 годы - 142789,59 тыс. руб.,| | |в том числе: | | | | | |2012 год - 138489,59 тыс. руб., | | |2013 год - 4300,0 тыс. руб. | |———————————————————————————|——————————————————————————————————————————|"; 3) в графе "Период реализации" таблицы "Задачи подпрограммы" раздела 3 слова "2012 год" заменить словами "2012 - 2013 годы"; 4) в пункте 1.1 таблицы раздела 4: а) в столбце "Затраты, всего (тыс. руб.)" цифры "58481,69" заменить цифрами "62781,69"; б) в столбце "Сроки реализации" слова "2012 год" заменить словами "2012 - 2013 годы"; 4) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции: "6. Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 - 2013 годы - 142789,59 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 138489,59 тыс. руб., 2013 год - 4300,0 тыс. руб. Структура финансирования подпрограммы (тыс. руб.) |———————————————————————————————————|—————————|—————————|————————| | Наименование мероприятий | Всего, |2012 год |2013 год| | |областной| | | | | бюджет | | | |———————————————————————————————————|—————————|—————————|————————| |Всего по подпрограмме |142789,59|138489,59|4300,0 | |-----------------------------------+---------+---------+--------| |Капитальные вложения |121628,99|117328,99|4300,0 | |-----------------------------------+---------+---------+--------| |НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 | |-----------------------------------+---------+---------+--------| |Прочие нужды |21160,6 |21160,6 |0,0 | |———————————————————————————————————|—————————|—————————|————————| Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы (тыс. руб.) |——————|———————————————————————————————————————|—————————|————————————————| | N | Наименование мероприятий | Всего, | В том числе | | п/п | |областной| по годам: | | | | бюджет |—————————|——————| | | | | 2012 | 2013 | |——————|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |——————|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|——————| | |Всего по подпрограмме |142789,59|138489,59|4300,0| +------+---------------------------------------+---------+---------+------+ | |Капитальные вложения |121628,99|117328,99|4300,0| +------+---------------------------------------+---------+---------+------+ | |НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 | +------+---------------------------------------+---------+---------+------+ | |Прочие нужды |21160,6 |21160,6 |0,0 | +------+---------------------------------------+---------+---------+------+ |1. |Совершенствование оказания медицинской |142789,59|138489,59|4300,0| | |помощи больным с онкологическими | | | | | |заболеваниями | | | | +------+---------------------------------------+---------+---------+------+ | |Капитальные вложения |121628,99|117328,99|4300,0| +------+---------------------------------------+---------+---------+------+ | |НИОКР | | | | +------+---------------------------------------+---------+---------+------+ | |Прочие нужды |21160,6 |21160,6 | | +------+---------------------------------------+---------+---------+------+ |1.1. |Реконструкция отделения лучевой терапии|62781,69 |58481,69 |4300,0| | |корпуса ГБУЗ Амурской области "Амурский| | | | | |областной онкологический диспансер" | | | | +------+---------------------------------------+---------+---------+------+ | |Капитальные вложения |62781,69 |58481,69 |4300,0| +------+---------------------------------------+---------+---------+------+ | |НИОКР | | | | +------+---------------------------------------+---------+---------+------+ | |Прочие нужды | | | | +------+---------------------------------------+---------+---------+------+ |1.2. |Обеспечение оказания специализированной|74918,9 |74918,9 |0,0 | | |и высокотехнологичной помощи больным | | | | | |со злокачественными новообразованиями | | | | +------+---------------------------------------+---------+---------+------+ | |Капитальные вложения |58847,3 |58847,3 | | +------+---------------------------------------+---------+---------+------+ | |НИОКР | | | | +------+---------------------------------------+---------+---------+------+ | |Прочие нужды |16071,6 |16071,6 | | +------+---------------------------------------+---------+---------+------+ |1.2.1.|Приобретение оборудования |58847,3 |58847,3 | | +------+---------------------------------------+---------+---------+------+ | |Капитальные вложения |58847,3 |58847,3 | | +------+---------------------------------------+---------+---------+------+ | |НИОКР | | | | +------+---------------------------------------+---------+---------+------+ | |Прочие нужды | | | | +------+---------------------------------------+---------+---------+------+ |1.2.2.|Приобретение лекарственных препаратов |16071,6 |16071,6 | | +------+---------------------------------------+---------+---------+------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+---------------------------------------+---------+---------+------+ | |НИОКР | | | | +------+---------------------------------------+---------+---------+------+ | |Прочие нужды |16071,6 |16071,6 | | +------+---------------------------------------+---------+---------+------+ |1.3. |Подготовка помещений для монтажа |5000,0 |5000,0 |0,0 | | |медицинского оборудования ГБУЗ Амурской| | | | | |области "Амурский областной | | | | | |онкологический диспансер" | | | | +------+---------------------------------------+---------+---------+------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+---------------------------------------+---------+---------+------+ | |НИОКР | | | | +------+---------------------------------------+---------+---------+------+ | |Прочие нужды |5000,0 |5000,0 | | +------+---------------------------------------+---------+---------+------+ |1.4. |Разработка проектно-сметной |89,0 |89,0 |0,0 | | |документации для монтажа системы | | | | | |лечебного газоснабжения стационара | | | | | |ГБУЗ Амурской области "Амурский | | | | | |областной онкологический диспансер" | | | | +------+---------------------------------------+---------+---------+------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+---------------------------------------+---------+---------+------+ | |НИОКР | | | | |——————|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|——————| | |Прочие нужды |89,0 |89,0 | | |——————|———————————————————————————————————————|—————————|—————————|——————|"; 5) в разделе 7 подпрограммы: а) таблицу "Индикаторы эффективности реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Индикаторы эффективности реализации подпрограммы |————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————| | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение | Показатель | | эффективности | | показателя | по годам | | | |за предшествующий| реализации | | | | год | | | | |—————————————————|————————|————————| | | | 2011 год |2012 год|2013 год| |————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|————————|————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|————————|————————| |Подпрограмма "Совершенствование | | | | | |медицинской помощи больным | | | | | |с онкологическими заболеваниями" | | | | | +------------------------------------+-------------------+-----------------+--------+--------+ |Индикатор 1: смертность населения |Кол-во случаев |165,0 |163,0 |163,0 | |от злокачественных новообразований |на 100 тыс. человек| | | | | |населения | | | | +------------------------------------+-------------------+-----------------+--------+--------+ |Индикатор 2: пятилетняя выживаемость|Процент от общего |51,6 |52,0 |52,0 | |больных со злокачественными |числа пациентов | | | | |новообразованиями |онкологического | | | | | |профиля, которым | | | | | |диагноз установлен | | | | | |в течение последних| | | | | |5 лет | | | | |————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|————————|————————|"; б) таблицу "Социально-экономическая результативность мероприятий подпрограммы" раздела 7 "Оценка эффективности и прогноз социальных результатов реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |——————|———————————————————————————————————————|———————————————|———————————————————|——————————————————————————————————| | N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый | В том числе по годам реализации: | | п/п | | всего | результат |———————————————————|——————————————| | | | (тыс. руб.) | в стоимостном | 2012 год | 2013 год | | | | |или количественном | | | | | | | выражении | | | |——————|———————————————————————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————|———————————————————————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————| | |Всего по подпрограмме |142789,59 | |138489,59 |4300,0 | +------+---------------------------------------+---------------+-------------------+-------------------+--------------+ |1. |Совершенствование оказания медицинской |142789,59 | | | | | |помощи больным с онкологическими | | | | | | |заболеваниями | | | | | +------+---------------------------------------+---------------+-------------------+-------------------+--------------+ |1.1. |Реконструкция отделения лучевой терапии|62781,69 |Реконструкция |Реконструкция |Реконструкция | | |корпуса ГБУЗ Амурской области "Амурский| |отделения лучевой |отделения лучевой |отделения | | |областной онкологический диспансер" | |терапии корпуса |терапии корпуса |лучевой | | | | |ГБУЗ Амурской |ГБУЗ Амурской |терапии | | | | |области "Амурский |области "Амурский |корпуса | | | | |областной |областной |ГБУЗ Амурской | | | | |онкологический |онкологический |области | | | | |диспансер" |диспансер" |"Амурский | | | | | | |областной | | | | | | |онкологический| | | | | | |диспансер" | +------+---------------------------------------+---------------+-------------------+-------------------+--------------+ |1.2. |Обеспечение оказания специализированной|74918,9 |Приобретение |Приобретение | | | |и высокотехнологичной помощи больным | |медицинского |медицинского | | | |со злокачественными новообразованиями | |оборудования |оборудования | | | | | |в соответствии |в соответствии | | | | | |с Порядком оказания|с Порядком оказания| | | | | |медицинской помощи |медицинской помощи | | | | | |населению |населению | | | | | |при онкологических |при онкологических | | | | | |заболеваниях, |заболеваниях, | | | | | |утвержденным |утвержденным | | | | | |приказом |приказом | | | | | |Минздравсоцразвития|Минздравсоцразвития| | | | | |России |России | | | | | |от 3 декабря |от 3 декабря | | | | | |2009 г. N 944н, |2009 г. N 944н, | | | | | |650 единиц |650 единиц | | | | | |лекарственных |лекарственных | | | | | |препаратов позволит|препаратов позволит| | | | | |провести |провести | | | | | |высокоэффективное |высокоэффективное | | | | | |лечение |лечение | | | | | |30 онкологическим |30 онкологическим | | | | | |больным |больным | | +------+---------------------------------------+---------------+-------------------+-------------------+--------------+ |1.2.1.|Приобретение оборудования |58847,3 | | | | +------+---------------------------------------+---------------+-------------------+-------------------+--------------+ |1.2.2.|Приобретение лекарственных препаратов |16071,6 |Приобретение |Приобретение | | | | | |650 единиц |650 единиц | | | | | |лекарственных |лекарственных | | | | | |препаратов позволит|препаратов позволит| | | | | |провести |провести | | | | | |высокоэффективное |высокоэффективное | | | | | |лечение |лечение | | | | | |30 онкологическим |30 онкологическим | | | | | |больным |больным | | +------+---------------------------------------+---------------+-------------------+-------------------+--------------+ |1.3. |Подготовка помещений для монтажа |5000,0 |Подготовка |Подготовка | | | |медицинского оборудования ГБУЗ Амурской| |помещений |помещений | | | |области "Амурский областной | |для монтажа |для монтажа | | | |онкологический диспансер" | |медицинского |медицинского | | | | | |оборудования |оборудования | | +------+---------------------------------------+---------------+-------------------+-------------------+--------------+ |1.4. |Разработка проектно-сметной |89,0 |Изготовление |Изготовление | | | |документации для монтажа системы | |проектно-сметной |проектно-сметной | | | |лечебного газоснабжения стационара ГБУЗ| |документации |документации | | | |Амурской области "Амурский областной | |для монтажа системы|для монтажа системы| | | |онкологический диспансер" | |лечебного |лечебного | | | | | |газоснабжения |газоснабжения | | |——————|———————————————————————————————————————|———————————————|———————————————————|———————————————————|——————————————|"; в) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы |——————|————————————————————————————————————————————————|—————————————————| | N | Наименование мероприятий | Коэффициенты | | п/п | | значимости | | | | программных | | | | мероприятий | | | |————————|————————| | | |2012 год|2013 год| |——————|————————————————————————————————————————————————|————————|————————| |1. |Совершенствование оказания медицинской |1,0 |1,0 | +------+------------------------------------------------+--------+--------+ | |помощи больным с онкологическими заболеваниями | | | +------+------------------------------------------------+--------+--------+ |1.1. |Реконструкция отделения лучевой терапии корпуса |0,4 |1,0 | | |ГБУЗ Амурской области "Амурский областной | | | | |онкологический диспансер" | | | +------+------------------------------------------------+--------+--------+ |1.2. |Обеспечение оказания специализированной |0,4 | | | |и высокотехнологичной помощи больным | | | | |со злокачественными новообразованиями | | | +------+------------------------------------------------+--------+--------+ |1.2.1.|Приобретение оборудования |0,2 | | +------+------------------------------------------------+--------+--------+ |1.2.2.|Приобретение лекарственных препаратов |0,2 | | +------+------------------------------------------------+--------+--------+ |1.3. |Подготовка помещений для монтажа медицинского |0,1 | | | |оборудования ГБУЗ Амурской области "Амурский | | | | |областной онкологический диспансер" | | | +------+------------------------------------------------+--------+--------+ |1.4. |Разработка проектно-сметной документации |0,1 | | | |для монтажа системы лечебного газоснабжения | | | | |стационара ГБУЗ Амурской области "Амурский | | | | |областной онкологический диспансер" | | | |——————|————————————————————————————————————————————————|————————|————————|". 5. В подпрограмме "Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" на 2012 - 2013 годы: 1. В паспорте подпрограммы: 1) строку "Перечень основных мероприятий" изложить в следующей редакции: " |——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————| |Перечень основных |1. Реконструкция травматологического центра 2 уровня | |мероприятий |на 15 коек на базе хирургического корпуса | | |ГБУЗ АО "Белогорская городская больница". | | | | | |2. Оснащение оборудованием травматологических центров.| | | | | |3. Завершение ремонтных работ по организации | | |травматологического центра 2 уровня | | |в ГБУЗ АО "Тындинская больница". | | | | | |4. Проведение ремонтных работ для организации | | |операционного отделения для противошоковых мероприятий| | |в ГБУЗ АО "Зейская больница". | | | | | |5. Подготовка и переподготовка медицинских кадров. | | | | | |6. Создание системы телемедицинской связи. | | | | | |7. Подготовка и прокат тематических передач | | |в средствах массовой информации | |——————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|"; 2) столбец "количественная оценка" графы "Ожидаемый результат" таблицы "Задачи подпрограммы" раздела 3 изложить в следующей редакции: "1. Реконструкция травматологического центра 2 уровня на 15 коек на базе хирургического корпуса ГБУЗ АО "Белогорская городская больница". 2. Приобретение оборудования. 3. Завершение ремонтных работ по организации травматологического центра 2 уровня в ГБУЗ АО "Тындинская больница". 4. Проведение ремонтных работ для организации операционного отделения для противошоковых мероприятий в ГБУЗ АО "Зейская больница". 5. Подготовка и переподготовка 18 медицинских работников. 6. Создание 2 систем телемедицинской связи. 7. Создание и размещение в телеэфире 6 передач профилактической направленности"; 3) раздел 4 изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящим изменениям; 4) таблицу "Структура финансирования подпрограммы" раздела 6 изложить в следующей редакции: "Структура финансирования подпрограммы (тыс. руб.) |———————————————————————————————————|—————————|————————|—————————| | Наименование мероприятий | Всего, |2012 год|2013 год | | |областной| | | | | бюджет | | | |———————————————————————————————————|—————————|————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |———————————————————————————————————|—————————|————————|—————————| |Всего по подпрограмме |89527,0 |68322,0 |21205,0 | |-----------------------------------+---------+--------+---------| |Капитальные вложения |71822,0 |68322,0 |3500,0 | |-----------------------------------+---------+--------+---------| |НИОКР | | | | |-----------------------------------+---------+--------+---------| |Прочие нужды |17705,0 | |17705,0 | |———————————————————————————————————|—————————|————————|—————————|"; 5) таблицу "Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы" раздела 6 изложить в следующей редакции: "Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы (тыс.руб.) |——————|————————————————————————————————————————|—————————|———————————————| | N | Наименование мероприятий | Всего, | В том числе | | п/п | |областной| по годам: | | | | бюджет |———————|———————| | | | | 2012 | 2013 | |——————|————————————————————————————————————————|—————————|———————|———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |——————|————————————————————————————————————————|—————————|———————|———————| | |Всего по подпрограмме |89527,0 |68322,0|21205,0| +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения |71822,0 |68322,0|3500,0 | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Прочие нужды |17705,0 | |17705,0| +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ |1. |Организация травматологических центров |89527,0 |68322,0|21205,0| | |в медицинских организациях | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ |1.1. |Реконструкция травматологического центра|9591,1 |9591,1 | | | |2 уровня на 15 коек на базе | | | | | |хирургического корпуса | | | | | |ГБУЗ АО "Белогорская городская больница"| | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения |9591,1 |9591,1 | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Прочие нужды | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ |1.2. |Оснащение оборудованием |58730,9 |58730,9| | | |травматологических центров | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения |58730,9 |58730,9| | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Прочие нужды | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ |1.3. |Завершение ремонтных работ |10700,0 | |10700,0| | |по организации травматологического | | | | | |центра 2 уровня в ГБУЗ АО "Тындинская | | | | | |больница" | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Прочие нужды |10700,0 | |10700,0| +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ |1.4. |Проведение ремонтных работ |4544,8 | |4544,8 | | |для организации операционного отделения | | | | | |для противошоковых мероприятий | | | | | |в ГБУЗ АО "Зейская больница" | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | |4544,8 | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Прочие нужды |4544,8 | |1660,2 | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ |1.5. |Подготовка и переподготовка медицинских |1660,2 | | | | |кадров | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | |1660,2 | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Прочие нужды |1660,2 | |3500,0 | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ |1.6. |Создание системы телемедицинской связи |3500,0 | |3500,0 | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения |3500,0 | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Прочие нужды | | |800,0 | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ |1.7. |Подготовка и прокат тематических передач|800,0 | | | | |в средствах массовой информации | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+----------------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | |800,0 | |——————|————————————————————————————————————————|—————————|———————|———————| | |Прочие нужды |800,0 | | | |——————|————————————————————————————————————————|—————————|———————|———————|"; 6) в разделе 7: а) таблицу "Социально-экономическая результативность мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящим изменениям; б) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы |———|———————————————————————————————————————————————————|—————————————————| | N | Наименование мероприятий | Коэффициенты | |п/п| | значимости | | | | мероприятий | | | | подпрограммы | | | |————————|————————| | | |2012 год|2013 год| |———|———————————————————————————————————————————————————|————————|————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |———|———————————————————————————————————————————————————|————————|————————| | |Организация травматологических центров |1,0 |1,0 | | |в медицинских организациях | | | +---+---------------------------------------------------+--------+--------+ |1. |Реконструкция травматологического центра 2 уровня |0,5 | | | |на 15 коек на базе хирургического корпуса | | | | |ГБУЗ АО "Белогорская городская больница" | | | +---+---------------------------------------------------+--------+--------+ |2. |Оснащение оборудованием травматологических центров |0,5 | | +---+---------------------------------------------------+--------+--------+ |3. |Завершение ремонтных работ по организации | |0,3 | | |травматологического центра 2 уровня | | | | |в ГБУЗ АО "Тындинская больница" | | | +---+---------------------------------------------------+--------+--------+ |4. |Проведение ремонтных работ для организации | |0,3 | | |операционного отделения для противошоковых | | | | |мероприятий в ГБУЗ АО "Зейская больница" | | | +---+---------------------------------------------------+--------+--------+ |5. |Подготовка и переподготовка медицинских кадров | |0,15 | +---+---------------------------------------------------+--------+--------+ |6. |Создание системы телемедицинской связи | |0,15 | |———|———————————————————————————————————————————————————|————————|————————| |7. |Подготовка и прокат тематических передач | |0,1 | | |в средствах массовой информации | | | |———|———————————————————————————————————————————————————|————————|————————|". Приложение N 1 к изменениям СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "САХАРНЫЙ ДИАБЕТ" НА 2012 - 2013 ГОДЫ |——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————————————| | N | Наименование программных | Затраты, | Сроки |Государственный |Ожидаемый результат (в количественном| | п/п | мероприятий | всего |реализации| заказчик, | измерении) | | | |(тыс. руб.)| |соответствующее | | | | | | |подведомственное| | | | | | | бюджетное | | | | | | | учреждение, | | | | | | | ответственное | | | | | | | за реализацию | | | | | | | мероприятия | | |——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————————————| | 1. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи при сахарном диабете | |——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————————————| |1.1. |Внедрение в клиническую |66828,9 |2012 - |Министерство |Приобретение 140852 единиц/упаковок | | |практику современных | |2013 годы |здравоохранения |лекарственных форм сахароснижающих | | |лекарственных средств | | |области |препаратов позволит обеспечить | | | | | | |4317 больных сахарным диабетом | | | | | | |инсулинами и 15825 больных | | | | | | |таблетированными сахароснижающими | | | | | | |препаратами в 2012 году на 100%, | | | | | | |в 2013 году - до 35%. Это приведет | | | | | | |к снижению частоты острых осложнений | | | | | | |заболевания, к снижению смертности | | | | | | |на 0,2 - 0,5%, отсрочит поздние | | | | | | |осложнения заболевания | | | | | | |на 1,5 - 2 года, увеличит | | | | | | |продолжительность жизни больных | | | | | | |на 0,5 - 1 год | +------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-------------------------------------+ |1.1.1.|Лечение больных сахарным |14122,8 |2012 - | |Приобретение 6790 единиц/упаковок | | |диабетом 1 типа (с учетом | |2013 годы | |лекарственных форм инсулинов | | |впервые выявленных) | | | |в пенфиллах позволит обеспечить | | |высококачественными инсулинами| | | |больных сахарным диабетом 1 типа | | | | | | |в 2012 году на 100%, в 2013 году - | | | | | | |на 30%. Это приведет к снижению | | | | | | |частоты острых осложнений | | | | | | |заболевания, к снижению смертности | | | | | | |на 0,2 - 0,5%, отсрочит поздние | | | | | | |осложнения заболевания на 1,5 - | | | | | | |2 года, увеличит продолжительность | | | | | | |жизни больных на 0,5 - 1 год | +------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-------------------------------------+ |1.1.2.|Лечение больных сахарным |34077,1 |2012 - | |Приобретение 19857 единиц/упаковок | | |диабетом 2 типа | |2013 годы | |лекарственных форм инсулинов, | | |высококачественными инсулинами| | | |в том числе 19280 единиц/упаковок | | | | | | |лекарственных форм инсулинов | | | | | | |в пенфиллах и 577 единиц/упаковок | | | | | | |лекарственных форм инсулинов | | | | | | |во флаконах, позволит обеспечить | | | | | | |больных сахарным диабетом 2 типа, | | | | | | |нуждающихся в инсулинотерапии, | | | | | | |в 2012 году на 100%, в 2013 году - | | | | | | |на 40%. Это приведет к снижению | | | | | | |частоты острых осложнений | | | | | | |заболевания, к снижению смертности | | | | | | |на 0,2 - 0,5%, отсрочит развитие | | | | | | |поздних осложнений заболевания | | | | | | |на 1,5 - 2 года, увеличит | | | | | | |продолжительность жизни больных | | | | | | |на 0,5 - 1 год | +------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-------------------------------------+ |1.1.3.|Лечение больных сахарным |18629,0 |2012 - | |Приобретение 114205 единиц/упаковок | | |диабетом 2 типа с применением | |2013 годы | |лекарственных форм таблетированных | | |современных таблетированных | | | |сахароснижающих препаратов позволит | | |сахароснижающих препаратов | | | |обеспечить 15825 больных сахарным | | | | | | |диабетом таблетированными препаратами| | | | | | |в 2012 году на 100%, в 2013 году - | | | | | | |на 30%. Это приведет к снижению | | | | | | |частоты острых осложнений | | | | | | |заболевания, к снижению смертности | | | | | | |на 0,2 - 0,5%, отсрочит развитие | | | | | | |поздних осложнений заболевания | | | | | | |на 1,5 - 2 года, увеличит | | | | | | |продолжительность жизни больных | | | | | | |на 0,5 - 1 год | +------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-------------------------------------+ |1.2. |Внедрение в клиническую |5691,4 |2012 - |Министерство |Приобретение 8452 единиц/упаковок | | |практику современных | |2013 годы |здравоохранения |средств самоконтроля, в том числе | | |диагностических систем | | |области |6907 единиц/упаковок тест-полосок | | | | | | |для контроля гликемии, 1500 единиц / | | | | | | |упаковок игл для шприц-ручек, 45 штук| | | | | | |глюкометров, позволит обеспечить | | | | | | |детей средствами самоконтроля | | | | | | |в 2012 году на 100%, в 2013 году - | | | | | | |на 50%. Это приведет к повышению | | | | | | |эффективности лечения, достижению | | | | | | |компенсации сахарного диабета, | | | | | | |сокращению расходов на лечение острых| | | | | | |осложнений сахарного диабета | | | | | | |(кетоацидоз, гипогликемия) на 10% | | | | | | |в 2012 году | +------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-------------------------------------+ |1.2.1.|Обеспечение детей, больных |5599,4 |2012 - | |Приобретение 8407 единиц/упаковок | | |сахарным диабетом, средствами | |2013 годы | |средств самоконтроля, в том числе | | |самоконтроля для экспресс - | | | |6907 единиц/упаковок тест-полосок | | |диагностики | | | |для контроля гликемии, 1500 единиц / | | | | | | |упаковок игл для шприц-ручек, | | | | | | |позволит обеспечить детей средствами | | | | | | |самоконтроля в 2012 году на 100%, | | | | | | |в 2013 году на 50%. Это приведет | | | | | | |в 2012 году к повышению эффективности| | | | | | |лечения, достижению компенсации | | | | | | |сахарного диабета, сокращению | | | | | | |расходов на лечение острых осложнений| | | | | | |сахарного диабета (кетоацидоз, | | | | | | |гипогликемия) на 10% | +------+------------------------------+-----------+----------+----------------+-------------------------------------+ |1.2.2.|Обеспечение детей с впервые |92,0 |2012 - | |Приобретение 45 единиц глюкометров | | |выявленным сахарным диабетом | |2013 годы | |позволит ежегодно обеспечивать детей | | |средствами самоконтроля | | | |с впервые выявленным сахарным | | |для проведения мониторинга | | | |диабетом глюкометрами на 100%. | | |уровня глюкозы крови | | | |Это приведет к повышению | | | | | | |эффективности лечения и достижению | | | | | | |компенсации углеводородного обмена | |——————|——————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|—————————————————————————————————————| Приложение N 2 к изменениям СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "САХАРНЫЙ ДИАБЕТ" НА 2012 - 2013 ГОДЫ |———————|——————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование мероприятия |Финансирование,|Планируемый результат в стоимостном| В том числе по годам реализации: | | п/п | | всего | или количественном выражении |———————————————————————————————————|——————————————————————————————————| | | | (тыс. руб.) | | 2012 год | 2013 год | |———————|——————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |———————|——————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————| | |Всего по подпрограмме |72520,3 | |49520,3 тыс. руб. |23000,0 тыс. руб. | +-------+------------------------------+---------------+-----------------------------------+-----------------------------------+----------------------------------+ |1.1. |Внедрение в клиническую |66828,9 |Приобретение 140852 единиц/упаковок|Приобретение 109660 единиц/упаковок|Приобретение 31192 единиц/упаковок| | |практику современных | |лекарственных форм сахароснижающих |лекарственных форм сахароснижающих |лекарственных форм сахароснижающих| | |лекарственных средств | |препаратов позволит обеспечить |препаратов позволит обеспечить |препаратов позволит обеспечить | | | | |4317 больных сахарным диабетом |3783 больных сахарным диабетом |4317 больных сахарным диабетом | | | | |инсулинами и 15825 больных |инсулинами и 12048 больных сахарным|инсулинами до 40% и 15825 больных | | | | |таблетированными сахароснижающими |диабетом таблетированными |сахарным диабетом таблетированными| | | | |препаратами в 2012 году на 100%, |сахароснижающими препаратами |сахароснижающими препаратами | | | | |в 2013 году - до 35%. Это приведет |на 100%. Это приведет к снижению |до 30% | | | | |к снижению частоты острых |частоты острых осложнений | | | | | |осложнений заболевания, к снижению |заболевания, к снижению смертности | | | | | |смертности на 0,2 - 0,5%, отсрочит |на 0,2 - 0,5%, отсрочит развитие | | | | | |поздние осложнения заболевания |поздних осложнений заболевания | | | | | |на 1,5 - 2 года, увеличит |на 1,5 - 2 года, увеличит | | | | | |продолжительность жизни больных |продолжительность жизни больных | | | | | |на 0,5 - 1 год |на 0,5 - 1 год | | +-------+------------------------------+---------------+-----------------------------------+-----------------------------------+----------------------------------+ |1.1.1. |Лечение больных сахарным |14122,8 |Приобретение 6790 единиц/упаковок |Приобретение 4110 единиц/упаковок |Приобретение 2680 единиц/упаковок | | |диабетом 1 типа (с учетом | |лекарственных форм инсулинов |лекарственных форм инсулинов |лекарственных форм инсулинов | | |впервые выявленных) | |в пенфиллах позволит обеспечить |в пенфиллах позволит обеспечить |в пенфиллах позволит обеспечить | | |высококачественными инсулинами| |больных сахарным диабетом 1 типа |больных сахарным диабетом 1 типа |больных сахарным диабетом 1 типа | | | | |в 2012 году на 100%, в 2013 году - |на 100%. Это приведет к снижению |на 30%. Это приведет к снижению | | | | |на 30%. Это приведет к снижению |частоты острых осложнений |частоты острых осложнений | | | | |частоты острых осложнений |заболевания, к снижению смертности |заболевания, к снижению смертности| | | | |заболевания, к снижению смертности |на 0,2 - 0,5%, отсрочит развитие |на 0,1 - 0,3%, отсрочит развитие | | | | |на 0,2 - 0,5%, отсрочит поздние |поздних осложнений заболевания |поздних осложнений заболевания | | | | |осложнения заболевания на 1,5 - |на 1,5 - 2 года, увеличит |на 1,5 - 2 года, увеличит | | | | |2 года, увеличит продолжительность |продолжительность жизни больных |продолжительность жизни больных | | | | |жизни больных на 0,5 - 1 год |на 0,5 - 1 год |на 0,5 - 1 год | +-------+------------------------------+---------------+-----------------------------------+-----------------------------------+----------------------------------+ |1.1.2. |Лечение больных сахарным |34077,1 |Приобретение 19857 единиц/упаковок |Приобретение 14265 единиц/упаковок |Приобретение 5592 единиц/упаковок | | |диабетом 2 типа | |лекарственных форм инсулинов, |лекарственных форм инсулинов, |лекарственных форм инсулинов, | | |высококачественными инсулинами| |в том числе 19280 единиц/упаковок |в том числе 13840 единиц/упаковок |в том числе 5440 единиц/упаковок | | | | |лекарственных форм инсулинов |лекарственных форм инсулинов |лекарственных форм инсулинов | | | | |в пенфиллах и 577 единиц/упаковок |в пенфиллах и 425 единиц/упаковок |в пенфиллах и 152 единиц/упаковок | | | | |лекарственных форм инсулинов |лекарственных форм инсулинов |лекарственных форм инсулинов | | | | |во флаконах, позволит обеспечить |во флаконах, позволит обеспечить |во флаконах, позволит обеспечить | | | | |больных сахарным диабетом 2 типа, |больных сахарным диабетом 2 типа, |больных сахарным диабетом 2 типа, | | | | |нуждающихся в инсулинотерапии, |нуждающихся в инсулинотерапии, |нуждающихся в инсулинотерапии, | | | | |в 2012 году на 100%, в 2013 году - |на 100%. Это приведет к снижению |на 40% | | | | |на 40%. Это приведет к снижению |частоты острых осложнений | | | | | |частоты острых осложнений |заболевания, к снижению смертности | | | | | |заболевания, к снижению смертности |на 0,2 - 0,5%, отсрочит развитие | | | | | |на 0,2 - 0,5%, отсрочит развитие |поздних осложнений заболевания | | | | | |поздних осложнений заболевания |на 1,5 - 2 года, увеличит | | | | | |на 1,5 - 2 года, увеличит |продолжительность жизни больных | | | | | |продолжительность жизни больных |на 0,5 - 1 год | | | | | |на 0,5 - 1 год | | | +-------+------------------------------+---------------+-----------------------------------+-----------------------------------+----------------------------------+ |1.1.3. |Лечение больных сахарным |18629,0 |Приобретение 114205 единиц/упаковок|Приобретение 91285 единиц/упаковок |Приобретение 22920 единиц/упаковок| | |диабетом 2 типа с применением | |лекарственных форм таблетированных |лекарственных форм таблетированных |лекарственных форм таблетированных| | |современных таблетированных | |сахароснижающих препаратов позволит|сахароснижающих препаратов позволит|сахароснижающих препаратов| | |сахароснижающих препаратов | |обеспечить 15825 больных сахарным |обеспечить 12048 больных сахарным |позволит обеспечить 15825 больных| | | | |диабетом в 2012 году на 100%, |диабетом таблетированными |сахарным | | | | |в 2013 году - на 30%. Это приведет |препаратами на 100%. Это приведет |диабетом таблетированными | | | | |к снижению частоты острых |к снижению частоты острых |препаратами на 30% | | | | |осложнений заболевания, к снижению |осложнений заболевания, к снижению | | | | | |смертности на 0,2 - 0,5%, отсрочит |смертности на 0,2 - 0,5%, отсрочит | | | | | |развитие поздних осложнений |развитие поздних осложнений | | | | | |заболевания на 1,5 - 2 года, |заболевания на 1,5 - 2 года, | | | | | |увеличит продолжительность жизни |увеличит продолжительность жизни | | | | | |больных на 0,5 - 1 год |больных на 0,5 - 1 год | | +-------+------------------------------+---------------+-----------------------------------+-----------------------------------+----------------------------------+ |1.2. |Внедрение в клиническую |5691,4 |Приобретение 8452 единиц/упаковок |Приобретение 5747 единиц/упаковок |Приобретение 2705 единиц/упаковок | | |практику современных | |средств самоконтроля, в том числе |средств самоконтроля, в том числе |средств самоконтроля, в том числе | | |диагностических систем | |6907 единиц/упаковок тест-полосок |4727 единиц/упаковок тест-полосок |2180 единиц/упаковок тест-полосок | | | | |для контроля гликемии, |для контроля гликемии, |для контроля гликемии, | | | | |1500 единиц/упаковок игл |1000 единиц/упаковок игл |500 единиц/упаковок игл | | | | |для шприц-ручек, 45 штук |для шприц-ручек, 20 штук |для шприц-ручек, 25 штук | | | | |глюкометров, позволит обеспечить |глюкометров, позволит обеспечить |глюкометров, позволит обеспечить | | | | |детей средствами самоконтроля |детей средствами самоконтроля |детей средствами самоконтроля | | | | |в 2012 году на 100%, в 2013 году - |на 100%. Это приведет к повышению |на 50% | | | | |на 50%. Это приведет к повышению |эффективности лечения, достижению | | | | | |эффективности лечения, достижению |компенсации сахарного диабета, | | | | | |компенсации сахарного диабета, |сокращению расходов на лечение | | | | | |сокращению расходов на лечение |острых осложнений сахарного диабета| | | | | |острых осложнений сахарного диабета|(кетоацидоз, гипогликемия) на 10% | | | | | |(кетоацидоз, гипогликемия) на 10% | | | | | | |в 2012 году | | | +-------+------------------------------+---------------+-----------------------------------+-----------------------------------+----------------------------------+ |1.2.1. |Обеспечение детей, больных |5599,4 |Приобретение 8407 единиц/упаковок |Приобретение 5727 единиц/упаковок |Приобретение 2680 единиц/упаковок | | |сахарным диабетом, средствами | |средств самоконтроля, в том числе |средств самоконтроля, в том числе |средств самоконтроля, в том числе | | |самоконтроля для экспресс - | |6907 единиц/упаковок тест-полосок |4727 единиц/упаковок тест-полосок |2180 единиц/упаковок тест-полосок | | |диагностики | |для контроля гликемии, |для контроля гликемии, |для контроля гликемии, | | | | |1500 единиц/упаковок игл |1000 единиц/упаковок игл |500 единиц/упаковок игл | | | | |для шприц-ручек, позволит |для шприц-ручек, позволит |для шприц-ручек, позволит | | | | |обеспечить детей средствами |обеспечить детей средствами |обеспечить детей средствами | | | | |самоконтроля в 2012 году на 100%, |самоконтроля на 100%. Это приведет |самоконтроля на 50% | | | | |в 2013 году - на 50%. |к повышению эффективности лечения, | | | | | |Это приведет в 2012 году |достижению компенсации сахарного | | | | | |к повышению эффективности лечения, |диабета, сокращению расходов | | | | | |достижению компенсации сахарного |на лечение острых осложнений | | | | | |диабета, сокращению расходов |сахарного диабета (кетоацидоз, | | | | | |на лечение острых осложнений |гипогликемия) на 10% | | | | | |сахарного диабета (кетоацидоз, | | | | | | |гипогликемия) на 10% | | | +-------+------------------------------+---------------+-----------------------------------+-----------------------------------+----------------------------------+ |1.2.2. |Обеспечение детей с впервые |92,0 |Приобретение 45 единиц глюкометров |Приобретение 20 единиц глюкометров |Приобретение 25 единиц глюкометров| | |выявленным сахарным диабетом | |позволит ежегодно обеспечивать |позволит обеспечить детей с впервые|позволит обеспечить детей | | |средствами самоконтроля | |детей с впервые выявленным сахарным|выявленным сахарным диабетом |с впервые выявленным сахарным | | |для проведения мониторинга | |диабетом глюкометрами на 100%. |глюкометрами на 100%. Это приведет |диабетом глюкометрами на 100%. | | |уровня глюкозы крови | |Это приведет к повышению |к повышению эффективности лечения |Это приведет к повышению | | | | |эффективности лечения и достижению |и достижению компенсации |эффективности лечения и достижению| | | | |компенсации углеводородного обмена |углеводородного обмена |компенсации углеводородного обмена| |———————|——————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————| Приложение N 3 к изменениям 4. Система мероприятий подпрограммы |————|————————————————————————————|———————————|————————————|—————————————————|——————————————————————————————| | N | Наименование программных | Затраты, | Сроки | Государственный | Ожидаемый результат | |п/п | мероприятий | всего | реализации | заказчик, | (в количественном измерении) | | | |(тыс. руб.)| | соответствующее | | | | | | |подведомственное | | | | | | | бюджетное | | | | | | | учреждение, | | | | | | | ответственное | | | | | | | за реализацию | | | | | | | мероприятия | | |————|————————————————————————————|———————————|————————————|—————————————————|——————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |————|————————————————————————————|———————————|————————————|—————————————————|——————————————————————————————| | I. Достижение высокого уровня охвата населения профилактическими прививками по эпидемическим показаниям | |————|————————————————————————————|———————————|————————————|—————————————————|——————————————————————————————| |1.1.|Обеспечение медицинских |83528,47 |2012 - |Министерство |Приобретение 349762 доз вакцин| | |организаций области | |2014 годы |здравоохранения |позволит добиться охвата | | |вакцинами по эпидемическим | | |области, |вакцинацией в среднем 91% | | |показаниям, всего | | |ГБУЗ АО "Амурский|детей и 30% взрослых. | | | | | |областной центр |Это приведет к снижению | | |в том числе: | | |по профилактике |заболеваемости гриппом, | | | | | |и борьбе со СПИД |менингококковой инфекцией, | | | | | |и инфекционными |клещевым энцефалитом, | | | | | |заболеваниями" |шигеллезом, предупреждению | | | | | | |возникновения заболеваемости | | | | | | |сибирской язвой, | | | | | | |лептоспирозом, туляремией, | | | | | | |бешенством среди лиц, имеющих | | | | | | |высокий риск заражения, | | | | | | |удержанию заболеваемости | | | | | | |острым вирусным гепатитом A | | | | | | |на уровне 95 - 98 случаев | | | | | | |на 100 тыс. населения | +----+----------------------------+-----------+------------+-----------------+------------------------------+ | |вакцина гриппозная |1858,92 |2012 - | |приобретение 7817 доз вакцины | | | | |2014 годы | |позволит добиться 100% охвата | | | | | | |вакцинацией подлежащего | | | | | | |контингента детей в возрасте | | | | | | |до 3 лет | +----+----------------------------+-----------+------------+-----------------+------------------------------+ | |вакцина менингококковая |25076,88 |2012 - | |приобретение 34114 доз вакцины| | | | |2014 годы | |позволит добиться в среднем | | | | | | |охвата вакцинацией 90% | | | | | | |подлежащего контингента | +----+----------------------------+-----------+------------+-----------------+------------------------------+ | |вакцина клещевого энцефалита|41759,21 |2012 - | |приобретение 270605 доз | | | | |2014 годы | |вакцины позволит добиться | | | | | | |в среднем охвата вакцинацией | | | | | | |66% граждан, подлежащих | | | | | | |вакцинации | +----+----------------------------+-----------+------------+-----------------+------------------------------+ | |вакцина против гепатита A |12019,12 |2012 - | |приобретение 26399 доз вакцины| | | | |2014 годы | |позволит удержать | | | | | | |заболеваемость населения | | | | | | |вирусным гепатитом A на уровне| | | | | | |95 - 98 случаев | | | | | | |на 100 тыс. населения | +----+----------------------------+-----------+------------+-----------------+------------------------------+ | |вакцина против лептоспироза |89,8 |2012 - | |приобретение 310 доз вакцины | | | | |2014 годы | |позволит добиться охвата 56,6%| | | | | | |граждан, подлежащих вакцинации| +----+----------------------------+-----------+------------+-----------------+------------------------------+ | |вакцина против туляремии |141,81 |2012 - | |приобретение 2025 доз вакцины | | | | |2014 годы | |позволит добиться охвата 56,6%| | | | | | |граждан, подлежащих вакцинации| +----+----------------------------+-----------+------------+-----------------+------------------------------+ | |вакцина против шигеллеза |1419,18 |2012 - | |приобретение 3362 доз вакцины | | | | |2014 годы | |позволит добиться охвата 61% | | | | | | |граждан, подлежащих вакцинации| +----+----------------------------+-----------+------------+-----------------+------------------------------+ | |вакцина против бешенства |850,5 |2012 - | |приобретение 2975 доз вакцины | | | | |2014 годы | |позволит добиться охвата 57% | | | | | | |граждан, подлежащих вакцинации| +----+----------------------------+-----------+------------+-----------------+------------------------------+ | |вакцина против сибирской |313,05 |2012 - | |приобретение 2155 доз вакцины | | |язвы | |2014 годы | |позволит добиться охвата 54% | | | | | | |граждан, подлежащих вакцинации| |————|————————————————————————————|———————————|————————————|—————————————————|——————————————————————————————| | 2. Достижение высокого уровня охвата экстренной профилактикой при клещевых инфекциях | |————|————————————————————————————|———————————|————————————|—————————————————|——————————————————————————————| |2.1.|Достижение высокого уровня |634,95 |2012 год | |Приобретение 1240 мл | | |охвата экстренной | | | |иммуноглобулина человека | | |профилактикой при клещевых | | | |позволит охватить до 100% | | |инфекциях | | | |населения области экстренной | | | | | | |профилактикой при клещевых | | | | | | |инфекциях, что приведет | | | | | | |к достижению высокого | | | | | | |терапевтического эффекта, | | | | | | |снижению инвалидизации | | | | | | |населения | |————|————————————————————————————|———————————|————————————|—————————————————|——————————————————————————————| Приложение N 4 к изменениям СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА" НА 2012 - 2014 ГОДЫ |————|————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый результат | В том числе по годам реализации: | |п/п | | всего | в стоимостном |————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| | | | (тыс. руб.) | или количественном | 2012 год | 2013 год | 2014 год | | | | | выражении | | | | |————|————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |————|————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| | |Всего по подпрограмме |84163,42 | |48223,42 |34340,0 |1600,0 | +----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+ |1. |Достижение высокого уровня |83528,47 | |47588,47 |34340,0 |1600,0 | | |охвата населения | | | | | | | |профилактическими прививками | | | | | | | |по эпидемическим показаниям | | | | | | +----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+ |1.1.|Обеспечение учреждений |83528,47 |Приобретение 349762 доз |Приобретение 214741 дозы|Приобретение 129416 доз |Приобретение 5605 доз | | |здравоохранения области | |вакцин позволит добиться|вакцин позволит добиться|вакцин позволит добиться|вакцин позволит добиться| | |вакцинами по эпидемическим | |охвата вакцинацией |охвата вакцинацией 100% |охвата вакцинацией 95% |охвата вакцинацией 3,3% | | |показаниям, всего | |в среднем 91% детей |подлежащего контингента.|детей, 75% взрослых. |детей. Это приведет | | | | |и 30% взрослых. |Это приведет к снижению |Это приведет к снижению |к снижению | | |в том числе: | |Это приведет к снижению |заболеваемости гриппом, |заболеваемости |заболеваемости | | | | |заболеваемости гриппом, |менингококковой |менингококковой |менингококковой | | | | |менингококковой |инфекцией, клещевым |инфекцией, клещевым |инфекцией и клещевым | | | | |инфекцией, клещевым |вирусным энцефалитом, |вирусным энцефалитом, |вирусным энцефалитом | | | | |энцефалитом, шигеллезом,|шигеллезом, |шигеллезом, | | | | | |предупреждению |предупреждению |предупреждению | | | | | |возникновения |возникновения |возникновения | | | | | |заболеваемости сибирской|заболеваемости сибирской|заболеваемости сибирской| | | | | |язвой, лептоспирозом, |язвой, лептоспирозом, |язвой, лептоспирозом, | | | | | |туляремией, бешенством |туляремией, бешенством |туляремией, бешенством | | | | | |среди лиц, имеющих |среди лиц, имеющих |среди лиц, имеющих | | | | | |высокий риск заражения, |высокий риск заражения, |высокий риск заражения, | | | | | |удержанию заболеваемости|удержанию заболеваемости|удержанию заболеваемости| | | | | |острым вирусным |острым вирусным |острым вирусным | | | | | |гепатитом A на уровне |гепатитом A на уровне |гепатитом A на уровне | | | | | |95 - 98 случаев |95 - 98 случаев |95 - 98 случаев | | | | | |на 100 тыс. населения |на 100 тыс. населения |на 100 тыс. населения | | +----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+ | |вакцина гриппозная |1858,92 |приобретение 7817 доз |приобретение 7817 доз | | | | | | |вакцины позволит |вакцины позволит | | | | | | |добиться 100% охвата |добиться 100% охвата | | | | | | |вакцинацией подлежащего |вакцинацией подлежащего | | | | | | |контингента детей |контингента детей | | | | | | |в возрасте до 3 лет |в возрасте до 3 лет | | | +----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+ | |вакцина менингококковая |25076,88 |приобретение 34114 доз |приобретение 18566 доз |приобретение 14690 доз |приобретение 858 доз | | | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит | | | | |добиться в среднем |добиться охвата |добиться охвата |добиться охвата | | | | |охвата вакцинацией 90% |вакцинацией 100% |вакцинацией 80,9% |вакцинацией 5% | | | | |подлежащего контингента |подлежащего контингента |подлежащего контингента |подлежащего контингента | +----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+ | |вакцина клещевого энцефалита |41759,21 |приобретение 270605 доз |приобретение 164300 доз |приобретение 101558 доз |приобретение 4747 доз | | | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит | | | | |добиться в среднем |добиться охвата |добиться охвата |добиться охвата | | | | |охвата вакцинацией 66% |в 2012 году 100% |в 2013 году 92,7% |в 2014 году 3,7% | | | | |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих | | | | |вакцинации |вакцинации |вакцинации |вакцинации | +----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+ | |вакцина против гепатита A |12019,12 |приобретение 26399 доз |приобретение 18552 доз |приобретение 7847 доз | | | | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит | | | | | |удержать заболеваемость |удержать заболеваемость |удержать заболеваемость | | | | | |населения вирусным |населения вирусным |населения вирусным | | | | | |гепатитом A на уровне |гепатитом A на уровне |гепатитом A на уровне | | | | | |95 - 98 случаев |95 - 98 случаев |95 - 98 случаев | | | | | |на 100 тыс. населения |на 100 тыс. населения |на 100 тыс. населения | | +----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+ | |вакцина против лептоспироза |89,8 |приобретение 310 доз |приобретение 200 доз |приобретение 110 доз | | | | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит | | | | | |добиться охвата |добиться охвата 100% |добиться охвата 70,1% | | | | | |56,6% граждан, |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих | | | | | |подлежащих вакцинации |вакцинации |вакцинации | | +----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+ | |вакцина против туляремии |141,81 |приобретение 2025 доз |приобретение 1350 доз |приобретение 675 доз | | | | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит | | | | | |добиться охвата 56,6% |добиться охвата 100% |добиться охвата 71,4% | | | | | |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих | | | | | |вакцинации |вакцинации |вакцинации | | +----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+ | |вакцина против шигеллеза |1419,18 |приобретение 3362 доз |приобретение 574 доз |приобретение 2788 доз | | | | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит | | | | | |добиться охвата 61% |добиться охвата 100% |добиться охвата 84,6% | | | | | |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих | | | | | |вакцинации |вакцинации |вакцинации | | +----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+ | |вакцина против бешенства |850,5 |приобретение 2975 доз |приобретение 2295 доз |приобретение 680 доз | | | | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит | | | | | |добиться охвата 57% |добиться охвата 100% |добиться охвата 72,5% | | | | | |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих | | | | | |вакцинации |вакцинации |вакцинации | | +----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+ | |вакцина против сибирской язвы |313,05 |приобретение 2155 доз |приобретение 1087 доз |приобретение 1068 доз | | | | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит | | | | | |добиться охвата 54% |добиться охвата 100% |добиться охвата 60% | | | | | |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих | | | | | |вакцинации |вакцинации |вакцинации | | +----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+ |2. |Достижение высокого уровня |634,95 | |634,95 |0 |0 | | |охвата экстренной профилактикой | | | | | | | |при клещевых инфекциях | | | | | | +----+--------------------------------+---------------+------------------------+------------------------+------------------------+------------------------+ |2.1.|Обеспечение учреждений |634,95 |Приобретение 1240 мл |Приобретение 1240 мл | | | | |здравоохранения иммуноглобулином| |иммуноглобулина человека|иммуноглобулина человека| | | | |человека против клещевого | |позволит охватить |позволит охватить | | | | |вирусного энцефалита, в том | |до 100% населения |до 100% населения | | | | |числе | |области экстренной |области экстренной | | | | | | |профилактикой |профилактикой | | | | | | |при клещевых инфекциях, |при клещевых инфекциях, | | | | | | |что приведет |что приведет | | | | | | |к достижению высокого |к достижению высокого | | | | | | |терапевтического |терапевтического | | | | | | |эффекта, снижению |эффекта, снижению | | | | | | |инвалидизации населения |инвалидизации населения | | | |————|————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————|————————————————————————| Приложение N 5 к изменениям 4. Система мероприятий подпрограммы |————|——————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————————| | N | Наименование программных | Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый результат | |п/п | мероприятий | всего |реализации| заказчик, | (в количественном измерении) | | | |(тыс. руб.)| |соответствующее | | | | | | |подведомственное| | | | | | | бюджетное | | | | | | | учреждение, | | | | | | | ответственное | | | | | | | за реализацию | | | | | | | мероприятия | | |————|——————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |————|——————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————————| | I. Организация травматологических центров в медицинских организациях | |————|——————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————————| |1.1.|Реконструкция травматологического |9591,1 |2012 год |Министерство |Реконструкция травматологического | | |центра 2 уровня на 15 коек на базе| | |здравоохранения |центра 2 уровня на 15 коек | | |хирургического корпуса | | |области, |на базе хирургического корпуса | | |ГБУЗ АО "Белогорская городская | | |ГБУЗ Амурской |ГБУЗ АО "Белогорская больница" | | |больница" | | |области | | | | | | |"Белогорская | | | | | | |городская | | | | | | |больница" | | +----+----------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------------+ |1.2.|Оснащение оборудованием |58730,9 |2012 год |Министерство |Приобретение оборудования | | |травматологических центров | | |здравоохранения |для оснащения травматологических | | | | | |области |центров | +----+----------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------------+ |1.3.|Завершение ремонтных работ |10700,0 |2013 год |Министерство |Завершение ремонтных работ | | |по организации травматологического| | |здравоохранения |по организации травматологического| | |центра 2 уровня | | |области, |центра 2 уровня | | |в ГБУЗ АО "Тындинская больница" | | |ГБУЗ Амурской |в ГБУЗ АО "Тындинская больница" | | | | | |области | | | | | | |"Тындинская | | | | | | |больница" | | +----+----------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------------+ |1.4.|Проведение ремонтных работ |4544,8 |2013 год |Министерство |Проведение ремонтных работ | | |операционного отделения | | |здравоохранения |операционного отделения | | |для противошоковых мероприятий | | |области, |для противошоковых мероприятий | | |в ГБУЗ АО "Зейская больница" | | |ГБУЗ Амурской |в ГБУЗ АО "Зейская больница" | | | | | |области "Зейская| | | | | | |больница" | | +----+----------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------------+ |1.5.|Подготовка и переподготовка |1660,2 |2013 год |Министерство |Подготовка медицинских кадров | | |медицинских кадров | | |здравоохранения |(18 человек) для оказания | | | | | |области, |медицинской помощи пострадавшим | | | | | |ГБУЗ Амурской | | | | | | |области | | | | | | |"Тындинская | | | | | | |больница" | | +----+----------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------------+ |1.6.|Создание системы телемедицинской |3500,0 |2013 год |Министерство |Приобретение 2 комплектов | | |связи | | |здравоохранения |оргтехники (передвижная | | | | | |области, |телемедицинская стойка, терминал | | | | | |ГБУЗ Амурской |видеоконференцсвязи, ноутбук, | | | | | |области |телевизор, сервер | | | | | |"Тындинская |видеоконференцсвязи) | | | | | |больница", |для обеспечения телемедицинских | | | | | |ГБУЗ Амурской |консультаций травматологического | | | | | |области "Зейская|центра 2 уровня | | | | | |больница" |ГБУЗ АО "Тындинская больница" | | | | | | |и ГБУЗ АО "Зейская больница" | +----+----------------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------------------+ |1.7.|Подготовка и прокат тематических |800,0 |2013 год |Министерство |Создание и размещение в телеэфире | | |передач в средствах массовой | | |здравоохранения |6 передач профилактической | | |информации | | |области, |направленности по предупреждению, | | | | | |ГБУЗ Амурской |снижению травматизма и смертности | | | | | |области |от дорожно-транспортных | | | | | |"Амурский |происшествий | | | | | |областной центр | | | | | | |медицинской | | | | | | |профилактики" | | |————|——————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————————| Приложение N 6 к изменениям СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ |————|——————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый результат | В том числе по годам реализации: | |п/п | | всего |в стоимостном или количественном|————————————————————————————————|——————————————————————————————| | | | (тыс. руб.) | выражении | 2012 год | 2013 год | |————|——————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |————|——————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————————————————————| | |Всего по подпрограмме |89527,0 | |68322,0 |21205,0 | +----+----------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+------------------------------+ |1. |Организация травматологических |89527,0 | |68322,0 |21205,0 | | |центров в медицинских организациях| | | | | +----+----------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+------------------------------+ |1.1.|Реконструкция травматологического |9591,1 |Реконструкция |Реконструкция | | | |центра 2 уровня на 15 коек на базе| |травматологического центра |травматологического центра | | | |хирургического корпуса | |2 уровня на 15 коек на базе |2 уровня на 15 коек на базе | | | |ГБУЗ АО "Белогорская городская | |хирургического корпуса |хирургического корпуса | | | |больница" | |ГБУЗ АО "Белогорская городская |ГБУЗ АО "Белогорская городская | | | | | |больница" |больница" | | +----+----------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+------------------------------+ |1.2.|Оснащение оборудованием |58730,9 | |Приобретение оборудования | | | |травматологических центров | | |для оснащения травматологических| | | | | | |центров | | +----+----------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+------------------------------+ |1.3.|Завершение ремонтных работ |10700,0 |Завершение ремонтных работ | |Завершение ремонтных работ | | |по организации травматологического| |по организации | |по организации | | |центра 2 уровня | |травматологического центра | |травматологического центра | | |в ГБУЗ АО "Тындинская больница" | |2 уровня в ГБУЗ АО "Тындинская | |2 уровня в ГБУЗ АО "Тындинская| | | | |больница" | |больница" | +----+----------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+------------------------------+ |1.4.|Проведение ремонтных работ |4544,8 |Проведение ремонтных работ | |Проведение ремонтных работ | | |для организации операционного | |операционного отделения | |для организации операционного | | |отделения для противошоковых | |для противошоковых мероприятий | |отделения для противошоковых | | |мероприятий в ГБУЗ АО "Зейская | |в ГБУЗ АО "Зейская больница" | |мероприятий в ГБУЗ АО "Зейская| | |больница" | | | |больница" | +----+----------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+------------------------------+ |1.5.|Подготовка и переподготовка |1660,2 |Подготовка медицинских кадров | |Подготовка медицинских кадров | | |медицинских кадров | |(18 человек) для оказания | |(18 человек) для оказания | | | | |медицинской помощи пострадавшим | |медицинской помощи | | | | | | |пострадавшим | +----+----------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+------------------------------+ |1.6.|Создание системы телемедицинской |3500,0 |Приобретение 2 комплектов | |Приобретение 2 комплектов | | |связи | |оргтехники (передвижная | |оргтехники (передвижная | | | | |телемедицинская стойка, терминал| |телемедицинская стойка, | | | | |видеоконференцсвязи, ноутбук, | |терминал видеоконференцсвязи, | | | | |телевизор сервер | |ноутбук, телевизор, сервер | | | | |видеоконференцсвязи) | |видеоконференцсвязи) | | | | |для обеспечения телемедицинских | |для обеспечения | | | | |консультаций травматологического| |телемедицинских консультаций | | | | |центра 2 уровня | |травматологического центра | | | | |ГБУЗ АО "Тындинская больница" | |2 уровня ГБУЗ АО "Тындинская | | | | |и ГБУЗ "Зейская больница" | |больница" и ГБУЗ "Зейская | | | | | | |больница" | +----+----------------------------------+---------------+--------------------------------+--------------------------------+------------------------------+ |1.7.|Подготовка и прокат тематических |800,0 |Создание и размещение | |Создание и размещение | | |передач в средствах массовой | |в телеэфире 6 передач | |в телеэфире 6 передач | | |информации | |профилактической направленности | |профилактической | | | | |по предупреждению, снижению | |направленности | | | | |травматизма и смертности | |по предупреждению, снижению | | | | |от дорожно-транспортных | |травматизма и смертности | | | | |происшествий | |от дорожно-транспортных | | | | | | |происшествий | |————|——————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————|——————————————————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|