Расширенный поиск
Постановление Правительства Амурской области от 25.02.2013 № 69ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.02.2013 N 69 г.Благовещенск Утратилo силу - Постановление Правительства Амурской области от 03.07.2013 г. N 302 О внесении изменений в постановление правительства области от 23.09.2011 N 613 В целях корректировки программных мероприятий и объемов финансирования долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения Амурской области на 2012 - 2014 годы" Правительство области постановляет: Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие здравоохранения Амурской области на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 23.09.2011 N 613 (в редакции постановления Правительства области от 19.12.2012 N 745), изменения согласно приложению к настоящему постановлению. Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко Приложение к постановлению Правительства Амурской области от 25.02.2013 N 69 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2014 ГОДЫ" 1. В паспорте программы: а) строку "Перечень подпрограмм" изложить в следующей редакции: " |————————————————————|———————————————————————————————————————————————| |Перечень подпрограмм|1. "Сахарный диабет" на 2012 - 2013 годы. | | | | | |2. "Туберкулез" на 2012 - 2014 годы. | | | | | |3. "ВИЧ-инфекция" на 2012 - 2013 годы. | | | | | |4. "Инфекции, передаваемые половым путем" | | |на 2012 год. | | | | | |5. "Вирусные гепатиты" на 2012 год. | | | | | |6. "Вакцинопрофилактика" на 2012 - 2014 годы. | | | | | |7. "Здоровое поколение" на 2012 - 2013 годы. | | | | | |8. "Формирование навыков здорового образа жизни| | |и профилактика основных неинфекционных | | |заболеваний у населения" на 2012 - 2013 годы. | | | | | |9. "Строительство объектов здравоохранения" | | |на 2012 - 2014 годы. | | | | | |10. "Совершенствование медицинской помощи | | |больным с онкологическими заболеваниями" | | |на 2012 год. | | | | | |11. "Совершенствование организации медицинской | | |помощи пострадавшим при дорожно-транспортных | | |происшествиях" на 2012 - 2013 годы | |————————————————————|———————————————————————————————————————————————|"; б) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции: " |————————————————————————|——————————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Общий объем финансирования программы на 2012 -| |финансирования программы|2014 годы - 3653538,39 тыс. руб., из них: | | | | | |средства областного бюджета - | | |525928,39 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 442176,39 тыс. рублей; | | |2013 год - 77752,0 тыс. рублей; | | |2014 год - 6000,0 тыс. рублей; | | | | | |средства федерального бюджета - | | |3111060,0 тыс. рублей, в том числе: | | | | | |2012 год - 1175550,0 тыс. рублей; | | |2013 год - 1935510,0 тыс. рублей; | | | | | |средства местного бюджета - 16550 тыс. рублей,| | |в том числе: | | | | | |2012 год - 15000,0 тыс. рублей; | | |2013 год - 1350,0 тыс. рублей; | | |2014 год - 200,0 тыс. рублей | |————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|"; в) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" дополнить пунктами 23, 24 следующего содержания: "23. Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории области на 10%. 24. Снижение уровня заболеваемости алкоголем несовершеннолетних и рост профилактической группы наблюдения потребителей алкоголя на 25%.". 2. В подпрограмме "ВИЧ-инфекция" на 2012 год: 1) в наименовании подпрограммы слова "2012 год" заменить словами "2012 - 2013 годы"; 2) в паспорте подпрограммы: а) строку "Наименование подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |——————————————————————————|——————————————————————————————————| |Наименование подпрограммы |"ВИЧ-инфекция" на 2012 - 2013 годы| |——————————————————————————|——————————————————————————————————|"; б) в строке "Сроки реализации подпрограммы" слова "2012 год" заменить словами "2012 - 2013 годы"; в) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|———————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы| |финансирования подпрограммы|на 2012 - 2013 годы - 2865,7 тыс. руб.,| | |в том числе: | | | | | |2012 год - 2205,7 тыс. руб.; | | |2013 год - 660,0 тыс. руб. | |———————————————————————————|———————————————————————————————————————|"; г) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" дополнить пунктом 4 следующего содержания: "4. Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории области на 10%."; 3) в таблице N 1 раздела 3: в графе "Период реализации" слова "2012 год" заменить словами "2012 - 2013 годы"; 4) в разделе 5: а) в абзаце седьмом слова ", промышленности и транспорта" исключить; б) в абзаце десятом слова "муниципальных районов и городских округов" заменить словом "области"; 5) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции: "6. Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 - 2013 годы - 2865,7 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 2205,7 тыс. руб., 2013 год - 660,0 тыс. руб. Структура финансирования подпрограммы (тыс. руб.) |————————————————————————|————————————————|———————————|——————————| |Наименование мероприятий|Всего, областной| 2012 год | 2013 год | | | бюджет | | | |————————————————————————|————————————————|———————————|——————————| |Всего по подпрограмме |2865,7 |2205,7 |660,0 | |------------------------+----------------+-----------+----------| |Капитальные вложения |0,0 |0,0 |0,0 | |------------------------+----------------+-----------+----------| |НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 | |------------------------+----------------+-----------+----------| |Прочие нужды |2865,7 |2205,7 |660,0 | |————————————————————————|————————————————|———————————|——————————| Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы (тыс.руб.) |————|————————————————————————————|—————————|————————————————————| | N | Наименование мероприятий | Всего, | В том числе | |п/п | |областной| по годам: | | | | бюджет |—————————|——————————| | | | | 2012 | 2013 | |————|————————————————————————————|—————————|—————————|——————————| | |Всего по подпрограмме |2865,7 |2205,7 |660,0 | +----+----------------------------+---------+---------+----------+ | |Капитальные вложения |0,0 |0,0 |0,0 | +----+----------------------------+---------+---------+----------+ | |НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 | +----+----------------------------+---------+---------+----------+ | |Прочие нужды |2865,7 |2205,7 |660,0 | +----+----------------------------+---------+---------+----------+ |1. |Совершенствование методов |2865,7 |2205,7 |660,0 | | |профилактики распространения| | | | | |ВИЧ-инфекции, диагностики и | | | | | |лечения при ВИЧ-инфекции | | | | +----+----------------------------+---------+---------+----------+ | |Капитальные вложения |0,0 |0,0 |0,0 | +----+----------------------------+---------+---------+----------+ | |НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 | +----+----------------------------+---------+---------+----------+ | |Прочие нужды |2865,7 |2205,7 |660,0 | +----+----------------------------+---------+---------+----------+ |1.1.|Снижение риска заражения |276,1 |276,1 |0,0 | | |ВИЧ-инфекцией | | | | +----+----------------------------+---------+---------+----------+ | |Капитальные вложения |0,0 |0,0 |0,0 | +----+----------------------------+---------+---------+----------+ | |НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 | +----+----------------------------+---------+---------+----------+ | |Прочие нужды |276,1 |276,1 |0,0 | +----+----------------------------+---------+---------+----------+ |1.2.|Улучшение методов |2589,6 |1929,6 |660,0 | | |диагностики и лечения | | | | | |ВИЧ-инфекции | | | | +----+----------------------------+---------+---------+----------+ | |Капитальные вложения |0,0 |0,0 |0,0 | +----+----------------------------+---------+---------+----------+ | |НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 | +----+----------------------------+---------+---------+----------+ | |Прочие нужды |2589,6 |1929,6 |660,0 | |————|————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|"; 6) в разделе 7 подпрограммы: а) таблицу "Индикаторы эффективности реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Индикаторы эффективности реализации подпрограммы |—————————————————————————————|—————————|—————————————————|—————————————————| | Наименование индикатора | Единица | Значение | Показатель | | эффективности |измерения| показателя | по годам | | | |за предшествующий| реализации: | | | | год |————————|————————| | | | |2012 год|2013 год| |—————————————————————————————|—————————|—————————————————|————————|————————| |Подпрограмма "ВИЧ-инфекция" | | | | | |—————————————————————————————|—————————|—————————————————|————————|————————| |Индикатор 1: доля |% |100 |100 | | |ВИЧ-инфицированных беременных| | | | | |женщин, включенных | | | | | |в программу профилактики | | | | | |заражения ВИЧ-инфекцией | | | | | |новорожденных | | | | | +-----------------------------+---------+-----------------+--------+--------+ |Индикатор 2: охват |% |100 |100 | | |антиретровирусной терапией | | | | | |ВИЧ-инфицированных | | | | | |от подлежащих лечению | | | | | +-----------------------------+---------+-----------------+--------+--------+ |Индикатор 3: доля |% | | |100 | |контингентов, составляющих | | | | | |группы риска, охваченных | | | | | |обследованием на ВИЧ-инфекцию| | | | | |—————————————————————————————|—————————|—————————————————|————————|————————|"; б) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы |————|—————————————————————————————————————————|—————————————————| | N | Наименование мероприятий | Коэффициенты | |п/п | | значимости | | | | программных | | | | мероприятий | | | |————————|————————| | | |2012 год|2013 год| |————|—————————————————————————————————————————|————————|————————| |1. |Совершенствование методов профилактики |1,0 |1,0 | | |распространения ВИЧ-инфекции, диагностики| | | | |и лечения при ВИЧ-инфекции | | | |————|—————————————————————————————————————————|————————|————————| |1.1.|Снижение риска заражения ВИЧ-инфекцией |0,5 |0,5 | |----+-----------------------------------------+--------+--------| |1.2.|Улучшение методов диагностики и лечения |0,5 |0,5 | | |ВИЧ-инфекции | | | |————|—————————————————————————————————————————|————————|————————|"; 7) в абзаце восьмом раздела 8 слова ", промышленности и транспорта" исключить; 8) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящим изменениям; 9) приложение N 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящим изменениям. 3. В подпрограмме "Вакцинопрофилактика" на 2012 - 2014 годы: 1) в паспорте подпрограммы: а) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы | |финансирования подпрограммы|на 2012 - 2014 годы - 79163,42 тыс. руб., | | |в том числе: | | | | | |2012 год - 48223,42 тыс. руб.; | | |2013 год - 29340,0 тыс. руб.; | | |2014 год - 1600,0 тыс. руб. | |———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|"; б) в пункте 1 строки "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" слова "27% взрослых" заменить словами "25% взрослых"; 2) в таблице 1 раздела 3, в столбце "количественная оценка" пункта 1: а) слова "339130 доз" заменить словами "314328 доз"; б) слова "27% взрослых" заменить словами "25% взрослых"; 3) раздел 4 подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящим изменениям; 4) в разделе 5: а) в абзаце седьмом слова ", промышленности и транспорта" исключить; б) в абзаце десятом слова "муниципальных районов и городских округов" заменить словом "области"; 5) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции: "6. Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 - 2014 годы - 79163,42 тыс. руб., в том числе 2012 год - 48223,42 тыс. руб., 2013 год - 29340,0 тыс. руб., 2014 год - 1600,0 тыс. руб. Структура финансирования подпрограммы (тыс. руб.) |———————————————————————————|—————————|————————|————————|————————| | Наименование мероприятий | Всего, |2012 год|2013 год|2014 год| | |областной| | | | | | бюджет | | | | |———————————————————————————|—————————|————————|————————|————————| |Всего по подпрограмме |79163,42 |48223,42|29340,0 |1600,0 | |---------------------------+---------+--------+--------+--------| |Капитальные вложения |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | |---------------------------+---------+--------+--------+--------| |НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | |---------------------------+---------+--------+--------+--------| |Прочие нужды |79163,42 |48223,42|29340,0 |1600,0 | |———————————————————————————|—————————|————————|————————|————————| Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы (тыс.руб.) |————|—————————————————————————————————|—————————|————————————————————————| | N | Наименование мероприятий | Всего, | В том числе по годам: | |п/п | |областной|————————|————————|——————| | | | бюджет | 2012 | 2013 | 2014 | |————|—————————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————| | |Всего по подпрограмме |79163,42 |48223,42|29340,0 |1600,0| +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |Капитальные вложения | | | | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |НИОКР | | | | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |Прочие нужды |19163,42 |48223,42|29340,0 |1600,0| +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ |1. |Достижение высокого уровня охвата|78528,47 |47588,47|29340,0 |1600,0| | |населения профилактическими | | | | | | |прививками по эпидемическим | | | | | | |показаниям | | | | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |Капитальные вложения | | | | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |НИОКР | | | | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |Прочие нужды |78528,47 |47588,47|29340,0 |1600,0| +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ |1.1.|Обеспечение медицинских |78528,47 |47588,47|29340,0 |1600,0| | |организаций области вакцинами, | | | | | | |в том числе: | | | | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |вакцина гриппозная |1858,92 |1858,92 | | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |вакцина менингококковая |22552,35 |11736,1 |10024,25|792,0 | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |вакцина клещевого энцефалита |38055,45 |24498,82|12748,63|808,0 | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |вакцина против гепатита A |13544,6 |8350,76 |5193,84 | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |вакцина против лептоспироза |89,59 |52,00 |37,59 | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |вакцина против туляремии |93,59 |73,88 |19,71 | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |вакцина против шигеллеза |1173,9 |222,54 |951,36 | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |вакцина против бешенства |847,02 |643,35 |203,67 | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |вакцина против сибирской язвы |313,05 |152,10 |160,95 | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ |2. |Достижение высокого уровня охвата|634,95 |634,95 |0,0 |0,0 | | |экстренной профилактикой | | | | | | |при клещевых инфекциях | | | | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |Капитальные вложения | | | | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |НИОКР | | | | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |Прочие нужды |634,95 |634,95 | | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ |2.1.|Обеспечение учреждений |634,95 |634,95 | | | | |здравоохранения иммуноглобулином | | | | | | |человека против клещевого | | | | | | |вирусного энцефалита | | | | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |Капитальные вложения | | | | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |НИОКР | | | | | +----+---------------------------------+---------+--------+--------+------+ | |Прочие нужды |634,95 |634,95 | | | |————|—————————————————————————————————|—————————|————————|————————|——————|"; 6) в столбце "2013 год" таблицы "Индикаторы эффективности реализации подпрограммы" раздела 7 цифры "70" заменить цифрами "90"; 7) в абзаце восьмом раздела 8 слова ", промышленности и транспорта" исключить; 8) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящим изменениям. 4. В подпрограмме "Здоровое поколение" на 2012 год: 1) в наименовании подпрограммы слова "2012 год" заменить словами "2012 - 2013 годы"; 2) в паспорте подпрограммы: а) строку "Наименование подпрограммы" изложить в следующей редакции: |—————————————————————————|————————————————————————————————————————| |Наименование подпрограммы|"Здоровое поколение" на 2012 - 2013 годы| |—————————————————————————|————————————————————————————————————————|"; б) в строке "Сроки реализации подпрограммы" слова "2012 год" заменить словами "2012 - 2013 годы"; в) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|———————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы| |финансирования подпрограммы|на 2012 - 2013 годы - 8803,8 тыс. руб.,| | |в том числе: | | | | | |2012 год - 5603,8 тыс. руб.; | | |2013 год - 3200,0 тыс. руб. | |———————————————————————————|———————————————————————————————————————|"; 3) в таблице N 1 раздела 3: в графе "Период реализации" слова "2012 год" заменить словами "2012 - 2013 годы"; 4) в абзаце седьмом раздела 5 слова ", промышленности и транспорта" исключить; 5) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции: "6. Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 - 2013 годы - 8803,8 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 5603,8 тыс. руб., 2013 год - 3200,0 тыс. руб. Структура финансирования подпрограммы (тыс.руб.) |————————————————————————————————————|—————————|————————|————————| | Наименование мероприятий | Всего, |2012 год|2013 год| | |областной| | | | | бюджет | | | |————————————————————————————————————|—————————|————————|————————| |Всего по подпрограмме |8803,8 |5603,8 |3200,0 | |------------------------------------+---------+--------+--------| |Капитальные вложения |0,0 |0,0 |0,0 | |------------------------------------+---------+--------+--------| |НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 | |------------------------------------+---------+--------+--------| |Прочие нужды |8803,8 |5603,8 |3200,0 | |————————————————————————————————————|—————————|————————|————————| Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы (тыс.руб.) |————|—————————————————————————————————|—————————|———————————————| | N | Наименование мероприятий | Всего, | В том числе | |п/п | |областной| по годам: | | | | бюджет |———————|———————| | | | | 2012 | 2013 | |————|—————————————————————————————————|—————————|———————|———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |————|—————————————————————————————————|—————————|———————|———————| | |Всего по подпрограмме |8803,8 |5603,8 |3200,0 | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения |0,0 |0,0 |0,0 | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |Прочие нужды |8803,8 |5603,8 |3200,0 | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ |1. |Совершенствование службы |8451,8 |5451,8 |3000,0 | | |планирования семьи и медико - | | | | | |генетического консультирования | | | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения | | | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |Прочие нужды |8451,8 |5451,8 |3000,0 | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ |1.1.|Проведение мероприятий |5087,8 |3087,8 |2000,0 | | |по оснащению ГБУЗ Амурской | | | | | |области "Амурская областная | | | | | |клиническая больница" | | | | | |(региональный центр планирования | | | | | |семьи и репродукции) расходными | | | | | |материалами для проведения | | | | | |пренатальной (дородовой) | | | | | |диагностики нарушений развития | | | | | |ребенка | | | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения | | | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |Прочие нужды |5087,8 |3087,8 |2000,0 | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ |1.2.|Профилактика и раннее выявление |1000,0 |1000,0 |0,0 | | |внутриутробных инфекций | | | | | |у беременных и новорожденных | | | | | |в ГБУЗ Амурской области "Амурская| | | | | |областная клиническая больница" | | | | | |(региональный центр планирования | | | | | |семьи и репродукции) | | | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения | | | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |Прочие нужды |1000,0 |1000,0 |0,0 | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ |1.3.|Обеспечение реализации |2364,0 |1364,0 |1000,0 | | |неонатального скрининга | | | | | |на наследственные и врожденные | | | | | |заболевания | | | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения | | | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ |2. |Прочие нужды |2364,0 |1364,0 |1000,0 | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |Совершенствование |352,0 |152,0 |200,0 | | |специализированной амбулаторной | | | | | |помощи детям | | | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения | | | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ |2.1.|Прочие нужды |352,0 |152,0 |200,0 | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |Обеспечение проведения и |352,0 |152,0 |200,0 | | |усовершенствования универсального| | | | | |аудиологического скрининга | | | | | |новорожденных и детей первого | | | | | |года жизни | | | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения | | | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |Прочие нужды |352,0 |152,0 |200,0 | |————|—————————————————————————————————|—————————|———————|———————|"; 6) в разделе 7 подпрограммы: а) таблицу "Индикаторы эффективности реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Индикаторы эффективности реализации подпрограммы |—————————————————————————|—————————————|—————————————————|—————————————————| | Наименование индикатора | Единица | Значение | Показатель | | эффективности | измерения | показателя | по годам | | | |за предшествующий| реализации: | | | | год (2011 год) |————————|————————| | | | |2012 год|2013 год| |—————————————————————————|—————————————|—————————————————|————————|————————| |Подпрограмма "Здоровое | | | | | |поколение" | | | | | |—————————————————————————|—————————————|—————————————————|————————|————————| |Индикатор 1: младенческая|Число умерших|12,7 |12,6 |12,5 | |смертность |в возрасте | | | | | |до 1 года | | | | | |на 1 тыс. | | | | | |родившихся | | | | | |живыми | | | | |—————————————————————————|—————————————|—————————————————|————————|————————|"; б) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы |————|—————————————————————————————————————————|—————————————————| | N | Наименование мероприятий | Коэффициенты | |п/п | | значимости | | | | программных | | | | мероприятий | | | |————————|————————| | | |2012 год|2013 год| |————|—————————————————————————————————————————|————————|————————| |1. |Совершенствование службы планирования |0,9 |0,9 | | |семьи и медико-генетического | | | | |консультирования | | | +----+-----------------------------------------+--------+--------+ |1.1.|Проведение мероприятий по оснащению |0,4 |0,5 | | |ГБУЗ Амурской области "Амурская областная| | | | |клиническая больница" (региональный центр| | | | |планирования семьи и репродукции) | | | | |расходными материалами для проведения | | | | |пренатальной (дородовой) диагностики | | | | |нарушений развития ребенка | | | +----+-----------------------------------------+--------+--------+ |1.2.|Профилактика и раннее выявление |0,25 |0,0 | | |внутриутробных инфекций у беременных и | | | | |новорожденных в ГБУЗ Амурской области | | | | |"Амурская областная клиническая больница"| | | | |(региональный центр планирования семьи и | | | | |репродукции) | | | +----+-----------------------------------------+--------+--------+ |1.3.|Обеспечение реализации неонатального |0,25 |0,4 | | |скрининга на наследственные и врожденные | | | | |заболевания | | | +----+-----------------------------------------+--------+--------+ |2. |Совершенствование специализированной |0,1 |0,1 | | |амбулаторной помощи детям | | | +----+-----------------------------------------+--------+--------+ |2.1.|Обеспечение проведения и |0,1 |0,1 | | |усовершенствования универсального | | | | |аудиологического скрининга новорожденных | | | | |и детей первого года жизни | | | |————|—————————————————————————————————————————|————————|————————|"; 7) в абзаце восьмом раздела 8 слова ", промышленности и транспорта" исключить; 8) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящим изменениям; 9) приложение N 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящим изменениям. 5. В подпрограмме "Формирование навыков здорового образа жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний у населения" на 2012 год: 1) в наименовании подпрограммы слова "2012 год" заменить словами "2012 - 2013 годы"; 2) в паспорте подпрограммы: а) строку "Наименование подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| |Наименование подпрограммы|Формирование навыков здорового образа жизни и| | |профилактика основных неинфекционных | | |заболеваний у населения" на 2012 - | | |2013 годы | |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|"; б) в строке "Сроки реализации подпрограммы" слова "2012 год" заменить словами "2012 - 2013 годы"; в) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|———————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы| |финансирования подпрограммы|на 2012 - 2013 годы - 4413,0 тыс. руб.,| | |в том числе: | | | | | |2012 год - 1066,0 тыс. руб.; | | |2013 год - 3347,0 тыс. руб. | |———————————————————————————|———————————————————————————————————————|"; г) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" дополнить пунктом 3 следующего содержания: "3. Снижение уровня заболеваемости алкоголем несовершеннолетних и рост профилактической группы наблюдения потребителей алкоголя на 25%."; 3) таблицу N 1 раздела 3 изложить в следующей редакции: "Задачи подпрограммы Таблица N 1 |———|———————————————————————————|———————————————————————————|——————————|——————————————————————————————————————————| | N | Наименование задачи | Наименование решаемой | Период | Ожидаемый результат | |п/п| | проблемы |реализации|—————————————————————|————————————————————| | | | | | описание результата | количественная | | | | | | (качественная | оценка | | | | | | характеристика) | | |———|———————————————————————————|———————————————————————————|——————————|—————————————————————|————————————————————| |1. |Повышение мотивации всех |Низкий уровень санитарно - |2012 - |Увеличение охвата |Изготовление | | |слоев населения к здоровому|гигиенической культуры |2013 годы |населения |санитарно - | | |образу жизни. Повышение |населения. Недостаточное | |информационно - |просветительской | | |санитарно-гигиенической |количество имеющихся | |наглядным материалом |литературы, создание| | |культуры населения, |центров здоровья, выездных | |на 15%, телевизионной|и прокат социальной | | |профилактика неинфекционных|профилактических | |и радиоинформацией - |рекламы на радио и | | |заболеваний |мероприятий для охвата | |на 15%. Охват |телевидении. | | | |всего населения области | |до 2000 человек |Приобретение | | | | | |в ходе выездной |автотранспорта, | | | | | |профилактической |медицинского и | | | | | |работы по вопросам |компьютерного | | | | | |ОНЗ |оборудования | |———|———————————————————————————|———————————————————————————|——————————|—————————————————————|————————————————————|"; 4) раздел 4 подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящим изменениям; 5) в абзаце седьмом раздела 5 слова ", промышленности и транспорта" исключить; 6) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции: "6. Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 - 2013 годы - 4413,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 1066,0 тыс. руб., 2013 год - 3347,0 тыс. руб. Структура финансирования подпрограммы (тыс. руб.) |————————————————————————————————————|—————————|————————|————————| | Наименование мероприятий | Всего, |2012 год|2013 год| | |областной| | | | | бюджет | | | |————————————————————————————————————|—————————|————————|————————| |Всего по подпрограмме |4413,0 |1066,0 |3347,0 | |------------------------------------+---------+--------+--------| |Капитальные вложения |1869,6 |0,0 |1869,6 | |------------------------------------+---------+--------+--------| |НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 | |------------------------------------+---------+--------+--------| |Прочие нужды |2543,4 |1066,0 |1477,4 | |————————————————————————————————————|—————————|————————|————————| Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы (тыс.руб.) |——————|————————————————————————————————|—————————|——————————————| | N | Наименование мероприятий | Всего, | В том числе | | п/п | |областной| по годам: | | | | бюджет |———————|——————| | | | | 2012 | 2013 | |——————|————————————————————————————————|—————————|———————|——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |——————|————————————————————————————————|—————————|———————|——————| | |Всего по подпрограмме |4413,0 |1066,0 |3347,0| +------+--------------------------------+---------+-------+------+ | |Капитальные вложения |1869,6 |0,0 |1869,6| +------+--------------------------------+---------+-------+------+ | |НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ | |Прочие нужды |2543,4 |1066,0 |1477,4| +------+--------------------------------+---------+-------+------+ |1. |Повышение мотивации всех слоев |4413,0 |1066,0 |3347,0| | |населения к здоровому образу | | | | | |жизни, повышение санитарно - | | | | | |гигиенической культуры населения| | | | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ | |Капитальные вложения |1869,6 | |1869,6| +------+--------------------------------+---------+-------+------+ | |НИОКР | | | | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ | |Прочие нужды |2543,4 |1066,0 |1477,4| +------+--------------------------------+---------+-------+------+ |1.1. |Совершенствование гигиенического|2328,4 |1066,0 |1262,4| | |образования и воспитания | | | | | |населения по вопросам | | | | | |профилактики неинфекционных | | | | | |заболеваний и укрепления | | | | | |здоровья | | | | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ | |НИОКР | | | | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ | |Прочие нужды |2328,4 |1066,0 |1262,4| +------+--------------------------------+---------+-------+------+ |1.1.1.|Изготовление социальной рекламы |72,0 |32,0 |40,0 | | |на телевидении | | | | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ | |НИОКР | | | | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ | |Прочие нужды |72,0 |32,0 |40,0 | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ |1.1.2.|Прокат социальной рекламы |1028,2 |485,0 |543,2 | | |на телевидении | | | | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ | |НИОКР | | | | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ | |Прочие нужды |1028,2 |485,0 |543,2 | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ |1.1.3.|Изготовление социальной рекламы |38,4 |18,3 |20,1 | | |на радио | | | | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ | |НИОКР | | | | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ | |Прочие нужды |38,4 |18,3 |20,1 | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ |1.1.4.|Прокат социальной рекламы |118,6 |58,6 |60,0 | | |на радио | | | | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ | |НИОКР | | | | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ | |Прочие нужды |118,6 |58,6 |60,0 | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ |1.1.5.|Изготовление печатной продукции |303,5 |103,5 |200,0 | | |по вопросам здорового образа | | | | | |жизни | | | | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ | |НИОКР | | | | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ | |Прочие нужды |303,5 |103,5 |200,0 | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ |1.1.6.|Публикации в местных газетах |767,7 |368,6 |399,1 | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ | |НИОКР | | | | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ | |Прочие нужды |767,7 |368,6 |399,1 | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ |1.2. |Проведение акции "Здоровым быть |215,0 | |215,0 | | |модно!" | | | | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ | |Капитальные вложения | | | | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ | |НИОКР | | | | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ | |Прочие нужды |215,0 | |215,0 | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ |1.3. |Оснащение службы социально - |690,0 | |690,0 | | |психологической поддержки | | | | | |несовершеннолетних | | | | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ | |Капитальные вложения |690,0 | |690,0 | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ | |НИОКР | | | | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ | |Прочие нужды | | | | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ |1.4. |Организация выездной |1179,6 | |1179,6| | |профилактической работы | | | | +------+--------------------------------+---------+-------+------+ | |Капитальные вложения |1179,6 | |1179,6| +------+--------------------------------+---------+-------+------+ | |НИОКР | | | | |——————|————————————————————————————————|—————————|———————|——————| | |Прочие нужды | | | | |——————|————————————————————————————————|—————————|———————|——————|"; 7) в разделе 7 подпрограммы: а) таблицу "Индикаторы эффективности реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Индикаторы эффективности реализации подпрограммы |—————————————————————————|—————————|—————————————————|—————————————————| | Наименование индикатора | Единица | Значение | Показатель | | эффективности |измерения| показателя | по годам | | | |за предшествующий| реализации | | | | год (2011 год) |————————|————————| | | | |2012 год|2013 год| |—————————————————————————|—————————|—————————————————|————————|————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |—————————————————————————|—————————|—————————————————|————————|————————| |Подпрограмма | | | | | |"Формирование навыков | | | | | |здорового образа жизни и | | | | | |профилактика основных | | | | | |неинфекционных | | | | | |заболеваний у населения" | | | | | |на 2012 - 2013 годы | | | | | +-------------------------+---------+-----------------+--------+--------+ |Индикатор 1: охват |% |18 |20 |20 | |профилактическими | | | | | |мероприятиями детей, | | | | | |подростков и молодежи | | | | | |в возрасте от 7 до 17 лет| | | | | |—————————————————————————|—————————|—————————————————|————————|————————|"; б) таблицу "Коэффициенты мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы |——————|———————————————————————————————————————|—————————————————| | N | Наименование мероприятий | Коэффициенты | | п/п | | значимости | | | | мероприятий | | | | подпрограммы | | | |————————|————————| | | |2012 год|2013 год| |——————|———————————————————————————————————————|————————|————————| |1. |Повышение мотивации всех слоев |1,0 |1,0 | | |населения к здоровому образу жизни, | | | | |повышение санитарно-гигиенической | | | | |культуры населения | | | +------+---------------------------------------+--------+--------+ |1.1. |Совершенствование гигиенического |1,0 |1,0 | | |образования и воспитания населения | | | | |по вопросам профилактики неинфекционных| | | | |заболеваний и укрепления здоровья | | | +------+---------------------------------------+--------+--------+ |1.1.1.|Изготовление социальной рекламы |0,15 |0,1 | | |на телевидении | | | +------+---------------------------------------+--------+--------+ |1.1.2.|Прокат социальной рекламы |0,2 |0,1 | | |на телевидении | | | +------+---------------------------------------+--------+--------+ |1.1.3.|Изготовление социальной рекламы |0,15 |0,1 | | |на радио | | | +------+---------------------------------------+--------+--------+ |1.1.4.|Прокат социальной рекламы на радио |0,2 |0,1 | +------+---------------------------------------+--------+--------+ |1.1.5.|Изготовление печатной продукции |0,15 |0,1 | | |по вопросам здорового образа жизни | | | +------+---------------------------------------+--------+--------+ |1.1.6.|Публикации в местных газетах |0,15 |0,1 | +------+---------------------------------------+--------+--------+ |1.2. |Проведение акции "Здоровым быть модно!"| |0,1 | +------+---------------------------------------+--------+--------+ |1.3. |Оснащение службы социально - | |0,15 | | |психологической поддержки | | | | |несовершеннолетних | | | |——————|———————————————————————————————————————|————————|————————| |1.4. |Организация выездной профилактической | |0,15 | | |работы | | | |——————|———————————————————————————————————————|————————|————————|"; в) таблицу "Социально-экономическая результативность мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящим изменениям; 8) в абзаце восьмом раздела 8 слова ", промышленности и транспорта" исключить. 6. В подпрограмме "Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" на 2012 год: 1) в наименовании подпрограммы слова "2012 год" заменить словами "2012 - 2013 годы"; 2) в паспорте подпрограммы: а) строку "Наименование подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |—————————————————————————|————————————————————————————————————————————| |Наименование подпрограммы|"Совершенствование организации медицинской | | |помощи пострадавшим при дорожно-транспортных| | |происшествиях" на 2012 - 2013 годы | |—————————————————————————|————————————————————————————————————————————|"; б) строку "Перечень основных мероприятий" дополнить пунктами 3 - 5 следующего содержания: "3. Подготовка и переподготовка медицинских кадров. 4. Создание системы телемедицинской связи. 5. Подготовка и прокат тематических передач в средствах массовой информации."; в) в строке "Сроки реализации подпрограммы" слова "2012 год" заменить словами "2012 - 2013 годы"; г) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: " |———————————————————————————|————————————————————————————————————————| |Объемы и источники |Общий объем финансирования подпрограммы | |финансирования подпрограммы|на 2012 - 2013 годы - 89527,0 тыс. руб.,| | |в том числе: | | | | | |2012 год - 68322,0 тыс. руб.; | | |2013 год - 21205,0 тыс. руб. | |———————————————————————————|————————————————————————————————————————|"; 3) таблицу "Задачи подпрограммы" раздела 3 изложить в следующей редакции: "Задачи подпрограммы |————|————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|—————————————————————————————————————————————| | N | Наименование задачи | Наименование решаемой | Период | Ожидаемый результат | |п/п | | проблемы |реализации|——————————————————————|——————————————————————| | | | | | описание результата |количественная оценка | | | | | | (качественная | | | | | | | характеристика) | | |————|————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————————————————|——————————————————————| |1. |Совершенствование оказания |Высокий уровень |2012 - |Повышение доступности |1. Реконструкция | | |первичной медико-санитарной,|травматизма и смертности |2013 годы |оказания медицинской |травматологического | | |специализированной и скорой |вследствие дорожно - | |помощи пострадавшим |центра 2 уровня | | |медицинской помощи |транспортных происшествий| |при дорожно - |на 15 коек на базе | | |пострадавшим при дорожно - | | |транспортных |хирургического корпуса| | |транспортных происшествиях | | |происшествиях; |ГБУЗ АО "Белогорская | | | | | |снижение осложнений |городская больница". | | | | | |от травм, полученных |2. Приобретение | | | | | |в результате дорожно -|оборудования и | | | | | |транспортных |8 единиц санитарного | | | | | |происшествий, на 3%; |автотранспорта | | | | | |снижение показателя |для оснащения | | | | | |летальности от травм |травматологических | | | | | |при дорожно - |центров 2 уровня. | | | | | |транспортных |3. Подготовка и | | | | | |происшествиях на 7% |переподготовка | | | | | | |18 медицинских | | | | | | |работников. | | | | | | |4. Создание 2 систем | | | | | | |телемедицинской связи.| | | | | | |5. Создание и | | | | | | |размещение в телеэфире| | | | | | |6 передач | | | | | | |профилактической | | | | | | |направленности | |————|————————————————————————————|—————————————————————————|——————————|——————————————————————|——————————————————————|"; 4) раздел 4 подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящим изменениям; 5) в абзаце седьмом раздела 5 слова ", промышленности и транспорта" исключить; 6) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции: "6. Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 - 2013 годы - 89527,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 68322,0 тыс. руб., 2013 год - 21205,0 тыс. руб. Структура финансирования подпрограммы (тыс. руб.) |————————————————————————————————————|—————————|————————|————————| | Наименование мероприятий | Всего, |2012 год|2013 год| | |областной| | | | | бюджет | | | |————————————————————————————————————|—————————|————————|————————| |Всего по подпрограмме |89527,0 |68322,0 |21205,0 | |------------------------------------+---------+--------+--------| |Капитальные вложения |87066,8 |68322,0 |18744,8 | |------------------------------------+---------+--------+--------| |НИОКР |0,0 |0,0 |0,0 | |------------------------------------+---------+--------+--------| |Прочие нужды |2460,2 |0,0 |2460,2 | |————————————————————————————————————|—————————|————————|————————| Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы (тыс. руб.) |————|—————————————————————————————————|—————————|———————————————| | N | Наименование мероприятий | Всего, | В том числе | |п/п | |областной| по годам: | | | | бюджет |———————|———————| | | | | 2012 | 2013 | |————|—————————————————————————————————|—————————|———————|———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |————|—————————————————————————————————|—————————|———————|———————| | |Всего по подпрограмме |89527,0 |68322,0|21205,0| +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения |87066,8 |68322,0|18744,8| +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |Прочие нужды |2460,2 | |2460,2 | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ |1. |Организация травматологических |89527,0 |68322,0|21205,0| | |центров в медицинских | | | | | |организациях | | | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ |1.1.|Реконструкция травматологического|9591,1 |9591,1 | | | |центра 2 уровня на 15 коек | | | | | |на базе хирургического корпуса | | | | | |ГБУЗ АО "Белогорская городская | | | | | |больница" | | | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения |9591,1 |9591,1 | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |Прочие нужды | | | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ |1.2.|Оснащение оборудованием |73975,7 |58730,9|15244,8| | |травматологических центров | | | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения |73975,7 |58730,9|15244,8| +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |Прочие нужды | | | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ |1.3.|Подготовка и переподготовка |1660,2 | |1660,2 | | |медицинских кадров | | | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения | | | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |Прочие нужды |1660,2 | |1660,2 | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ |1.4.|Создание системы телемедицинской |3500,0 | |3500,0 | | |связи | | | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения |3500,0 | |3500,0 | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |Прочие нужды | | | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ |1.5.|Подготовка и прокат тематических |800,0 | |800,0 | | |передач в средствах массовой | | | | | |информации | | | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |Капитальные вложения | | | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |НИОКР | | | | +----+---------------------------------+---------+-------+-------+ | |Прочие нужды |800,0 | |800,0 | |————|—————————————————————————————————|—————————|———————|———————|"; 7) в разделе 7 подпрограммы: а) таблицу "Индикаторы эффективности реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Индикаторы эффективности реализации подпрограммы |————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|—————————————————| | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение | Показатель | | эффективности | | показателя | по годам | | | |за предшествующий| реализации: | | | | год (2011 год) |————————|————————| | | | |2012 год|2013 год| |————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|————————|————————| |Подпрограмма "Совершенствование | | | | | |организации медицинской помощи | | | | | |пострадавшим при дорожно - | | | | | |транспортных происшествиях" | | | | | |--------------------------------+-------------------+-----------------+--------+--------| |Индикатор 1: смертность |Число умерших |20,3 |18,1 |18,0 | |населения в результате дорожно -|на 100 тыс. человек| | | | |транспортных происшествий | | | | | |————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————|————————|————————|"; б) таблицу "Социально-экономическая результативность мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящим изменениям; в) таблицу "Коэффициенты мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы |———|——————————————————————————————————————————|—————————————————| | N | Наименование мероприятий | Коэффициенты | |п/п| | значимости | | | | мероприятий | | | | подпрограммы | | | |————————|————————| | | |2012 год|2013 год| |———|——————————————————————————————————————————|————————|————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |———|——————————————————————————————————————————|————————|————————| | |Организация травматологических центров |1,0 |1,0 | | |в медицинских организациях | | | +---+------------------------------------------+--------+--------+ |1. |Реконструкция травматологического центра |0,5 | | | |2 уровня на 15 коек на базе хирургического| | | | |корпуса ГБУЗ АО "Белогорская городская | | | | |больница" | | | +---+------------------------------------------+--------+--------+ |2. |Оснащение оборудованием травматологических|0,5 |0,3 | | |центров | | | +---+------------------------------------------+--------+--------+ |3. |Подготовка и переподготовка медицинских | |0,2 | | |кадров | | | +---+------------------------------------------+--------+--------+ |4. |Создание системы телемедицинской связи | |0,3 | +---+------------------------------------------+--------+--------+ |5. |Подготовка и прокат тематических передач | |0,2 | | |в средствах массовой информации | | | |———|——————————————————————————————————————————|————————|————————|"; 8) в абзаце седьмом раздела 8 слова ", промышленности и транспорта" исключить. Приложение N 1 к изменениям СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ" НА 2012 - 2013 ГОДЫ |————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|———————————————————————————| | N | Наименование | Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый результат | |п/п |программных мероприятий| всего |реализации| заказчик, | (в количественном | | | |(тыс. руб.)| |соответствующее | измерении) | | | | | |подведомственное| | | | | | | бюджетное | | | | | | | учреждение, | | | | | | | ответственное | | | | | | | за реализацию | | | | | | | мероприятия | | |————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|———————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|———————————————————————————| |1. Совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции, диагностики и лечения | |при ВИЧ-инфекции | |————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|———————————————————————————| |1.1.|Снижение риска |276,1 |2012 год |Министерство |Приобретение вакуумных | | |заражения ВИЧ-инфекцией| | |здравоохранения |систем для забора крови | | | | | |области |в количестве 2000 штук | | | | | | |уменьшит число | | | | | | |некачественных анализов | | | | | | |на 40%, даст возможность | | | | | | |своевременного получения | | | | | | |достоверных результатов | | | | | | |анализов, приведет | | | | | | |к снижению риска | | | | | | |профессионального заражения| | | | | | |медицинских работников | | | | | | |на 50%. Приобретение сухой | | | | | | |адаптированной смеси | | | | | | |для вскармливания 13 детей,| | | | | | |рожденных от ВИЧ-позитивных| | | | | | |матерей, в количестве | | | | | | |1156 банок снизит уровень | | | | | | |ВИЧ-инфицирования | | | | | | |новорожденных до 10% | +----+-----------------------+-----------+----------+----------------+---------------------------+ |1.2.|Улучшение методов |2589,6 |2012 - |Министерство |Приобретение 184 наборов | | |диагностики и лечения | |2013 годы |здравоохранения |высококачественных тест - | | |ВИЧ-инфекции | | |области |систем для диагностики ВИЧ,| | | | | | |26 наборов диагностических | | | | | | |реагентов для качественного| | | | | | |и количественного ПЦР - | | | | | | |анализа в режиме реального | | | | | | |времени ВИЧ и СПИД - | | | | | | |ассоциированных | | | | | | |заболеваний, 15 наборов | | | | | | |диагностических реагентов | | | | | | |определения возбудителей | | | | | | |оппортунистических инфекций| | | | | | |в режиме мобильной ПЦР - | | | | | | |лаборатории, 800 экспресс -| | | | | | |тестов для выявления | | | | | | |сопутствующих заболеваний | | | | | | |снизит риск развития | | | | | | |оппортунистических инфекций| | | | | | |у ВИЧ - инфицированных | | | | | | |на 30 - 40%, снизит темпы | | | | | | |распространения ВИЧ - | | | | | | |инфекции на территории | | | | | | |области на 10%. | | | | | | |Приобретение 120 упаковок | | | | | | |современных | | | | | | |антиретровирусных | | | | | | |препаратов позволит | | | | | | |обеспечить лечение | | | | | | |5 больных ВИЧ-инфекцией, | | | | | | |что уменьшит риск развития | | | | | | |побочных эффектов от приема| | | | | | |высокоактивной | | | | | | |антиретровирусной терапии | | | | | | |на 40%, отсрочит | | | | | | |наступление СПИДа, сохранит| | | | | | |трудоспособность, улучшит | | | | | | |качество жизни больных ВИЧ | |————|———————————————————————|———————————|——————————|————————————————|———————————————————————————| Приложение N 2 к изменениям СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ" НА 2012 - 2013 ГОДЫ |————|————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый результат | В том числе по годам реализации: | |п/п | | всего | в стоимостном или |———————————————————————————————|—————————————————————————————| | | | (тыс. руб.) | количественном | 2012 год | 2013 год | | | | | выражении | | | |————|————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————|—————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |————|————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————|—————————————————————————————| | |Всего по подпрограмме |2865,7 | |2205,7 |660,0 | +----+----------------------------+---------------+-------------------------------+-------------------------------+-----------------------------+ | |Совершенствование методов |2865,7 | | | | | |профилактики распространения| | | | | | |ВИЧ-инфекции, диагностики и | | | | | | |лечения при ВИЧ-инфекции | | | | | +----+----------------------------+---------------+-------------------------------+-------------------------------+-----------------------------+ |1.1.|Снижение риска заражения |276,1 |Приобретение вакуумных систем |Приобретение вакуумных систем | | | |ВИЧ-инфекцией | |для забора крови в количестве |для забора крови в количестве | | | | | |2000 штук уменьшит число |2000 штук уменьшит число | | | | | |некачественных анализов на 40%,|некачественных анализов на 40%,| | | | | |даст возможность своевременного|даст возможность своевременного| | | | | |получения достоверных |получения достоверных | | | | | |результатов анализов, приведет |результатов анализов, приведет | | | | | |к снижению риска |к снижению риска | | | | | |профессионального заражения |профессионального заражения | | | | | |медицинских работников на 50%. |медицинских работников на 50%. | | | | | |Приобретение сухой |Приобретение сухой | | | | | |адаптированной смеси |адаптированной смеси | | | | | |для вскармливания 13 детей, |для вскармливания 13 детей, | | | | | |рожденных от ВИЧ-позитивных |рожденных от ВИЧ-позитивных | | | | | |матерей, в количестве |матерей, в количестве | | | | | |1156 банок снизит уровень ВИЧ -|1156 банок снизит уровень ВИЧ -| | | | | |инфицирования новорожденных |инфицирования новорожденных | | | | | |до 10% |до 10% | | +----+----------------------------+---------------+-------------------------------+-------------------------------+-----------------------------+ |1.2.|Улучшение методов |2589,6 |Приобретение 184 наборов |Приобретение 84 наборов |Приобретение 100 наборов | | |диагностики и лечения | |высококачественных тест - |высококачественных тест - |высококачественных тест - | | |ВИЧ-инфекции | |систем для диагностики ВИЧ, |систем для диагностики ВИЧ, |систем для диагностики ВИЧ | | | | |26 наборов диагностических |26 наборов диагностических |повысит охват скрининговым | | | | |реагентов для качественного и |реагентов для качественного и |исследованием на ВИЧ | | | | |количественного ПЦР-анализа |количественного ПЦР-анализа |населения, составляющего | | | | |в режиме реального времени ВИЧ |в режиме реального времени ВИЧ |группы риска, снизит темпы | | | | |и СПИД-ассоциированных |и СПИД-ассоциированных |распространения ВИЧ-инфекции | | | | |заболеваний, 15 наборов |заболеваний, 15 наборов |на территории области на 10% | | | | |диагностических реагентов |диагностических реагентов | | | | | |определения возбудителей |определения возбудителей | | | | | |оппортунистических инфекций |оппортунистических инфекций | | | | | |в режиме мобильной ПЦР - |в режиме мобильной ПЦР - | | | | | |лаборатории, 800 экспресс - |лаборатории, 800 экспресс - | | | | | |тестов для выявления |тестов для выявления | | | | | |сопутствующих заболеваний |сопутствующих заболеваний | | | | | |снизит риск развития |снизит риск развития | | | | | |оппортунистических инфекций |оппортунистических инфекций | | | | | |у ВИЧ-инфицированных |у ВИЧ-инфицированных на 30 - | | | | | |на 30 - 40%, снизит темпы |40%. Приобретение 120 упаковок | | | | | |распространения ВИЧ-инфекции |современных антиретровирусных | | | | | |на территории области на 10%. |препаратов позволит обеспечить | | | | | |Приобретение 120 упаковок |лечение 5 больных ВИЧ - | | | | | |современных антиретровирусных |инфекцией, что уменьшит риск | | | | | |препаратов позволит обеспечить |развития побочных эффектов | | | | | |лечение 5 больных ВИЧ - |от приема высокоактивной | | | | | |инфекцией, что уменьшит риск |антиретровирусной терапии | | | | | |развития побочных эффектов |на 40%, отсрочит наступление | | | | | |от приема высокоактивной |СПИДа, сохранит | | | | | |антиретровирусной терапии |трудоспособность, улучшит | | | | | |на 40%, отсрочит наступление |качество жизни больных ВИЧ | | | | | |СПИДа, сохранит | | | | | | |трудоспособность, улучшит | | | | | | |качество жизни больных ВИЧ | | | |————|————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————|—————————————————————————————| Приложение N 3 к изменениям 4. Система мероприятий подпрограммы |————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————| | N | Наименование программных | Затраты, | Сроки |Государственный | Ожидаемый результат | |п/п | мероприятий | всего |реализации| заказчик, | (в количественном измерении) | | | |(тыс. руб.)| |соответствующее | | | | | | |подведомственное| | | | | | | бюджетное | | | | | | | учреждение, | | | | | | | ответственное | | | | | | | за реализацию | | | | | | | мероприятия | | |————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————| | 1. Достижение высокого уровня охвата населения профилактическими прививками по эпидемическим показаниям | |————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————| |1.1.|Обеспечение медицинских |78528,47 |2012 - |Министерство |Приобретение 314328 доз вакцин| | |организаций области вакцинами, | |2014 годы |здравоохранения |позволит добиться охвата | | |всего | | |области |вакцинацией населения области | | | | | | |в среднем 90% детей, | | |в том числе: | | | |25% взрослых. Это приведет | | | | | | |к снижению заболеваемости | | | | | | |гриппом, менингококковой | | | | | | |инфекцией, клещевым вирусным | | | | | | |энцефалитом, шигеллезом, | | | | | | |позволит предупредить | | | | | | |возникновение заболеваемости | | | | | | |сибирской язвой, | | | | | | |лептоспирозом, туляремией, | | | | | | |бешенством среди лиц, имеющих | | | | | | |высокий риск заражения, | | | | | | |удержанию заболеваемости | | | | | | |острым вирусным гепатитом A | | | | | | |на уровне 95 - 98 случаев | | | | | | |на 100 тыс. населения | +----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------+ | |вакцина гриппозная |1858,92 |2012 год | |Приобретение 7817 доз вакцины | | | | | | |позволит добиться охвата | | | | | | |в 2012 году 100% детей | | | | | | |в возрасте от 6 мес. до 3 лет,| | | | | | |подлежащих вакцинации | +----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------+ | |вакцина менингококковая |22552,35 |2012 - | |Приобретение 30314 доз вакцины| | | | |2014 годы | |позволит добиться в среднем | | | | | | |охвата 55% граждан, подлежащих| | | | | | |вакцинации | +----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------+ | |вакцина клещевого энцефалита |38055,45 |2012 - | |Приобретение 242315 доз | | | | |2014 годы | |вакцины позволит добиться | | | | | | |в среднем охвата 40% граждан, | | | | | | |подлежащих вакцинации | +----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------+ | |вакцина против гепатита A |13544,6 |2012 - | |Приобретение 24399 доз вакцины| | | | |2013 годы | |позволит удержать | | | | | | |заболеваемость населения | | | | | | |вирусным гепатитом A на уровне| | | | | | |95 - 98 случаев | | | | | | |на 100 тыс. населения | +----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------+ | |вакцина против лептоспироза |89,59 |2012 - | |Приобретение 294 доз вакцины | | | | |2013 годы | |позволит добиться охвата 54% | | | | | | |граждан, подлежащих вакцинации| +----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------+ | |вакцина против туляремии |93,59 |2012 - | |Приобретение 1627 доз вакцины | | | | |2013 годы | |позволит добиться охвата 54% | | | | | | |граждан, подлежащих вакцинации| +----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------+ | |вакцина против шигеллеза |1173,9 |2012 - | |Приобретение 2552 доз вакцины | | | | |2013 годы | |позволит добиться охвата 53% | | | | | | |граждан, подлежащих вакцинации| +----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------+ | |вакцина против бешенства |847,02 |2012 - | |Приобретение 2855 доз вакцины | | | | |2013 годы | |позволит добиться охвата 53% | | | | | | |граждан, подлежащих вакцинации| +----+--------------------------------+-----------+----------+----------------+------------------------------+ | |вакцина против сибирской язвы |313,05 |2012 - | |Приобретение 2155 доз вакцины | | | | |2013 годы | |позволит добиться охвата 54% | | | | | | |граждан, подлежащих вакцинации| |————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————| | 2. Достижение высокого уровня охвата экстренной профилактикой при клещевых инфекциях | |————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————| |2.1.|Обеспечение учреждений |634,95 |2012 год |Министерство |Приобретение 1240 мл | | |здравоохранения иммуноглобулином| | |здравоохранения |иммуноглобулина человека | | |человека против клещевого | | |области |позволит охватить до 100% | | |вирусного энцефалита | | | |населения области экстренной | | | | | | |профилактикой при клещевых | | | | | | |инфекциях, что приведет | | | | | | |к достижению высокого | | | | | | |терапевтического эффекта, | | | | | | |снижению инвалидизации | | | | | | |населения | |————|————————————————————————————————|———————————|——————————|————————————————|——————————————————————————————| Приложение N 4 к изменениям СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА" НА 2012 - 2014 ГОДЫ |————|————————————————————————————————|———————————————|———————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый результат | В том числе по годам реализации: | |п/п | | всего | в стоимостном или |————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————| | | | (тыс. руб.) | количественном | 2012 год | 2013 год | 2014 год | | | | | выражении | | | | |————|————————————————————————————————|———————————————|———————————————————————|————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |————|————————————————————————————————|———————————————|———————————————————————|————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————| | |Всего по подпрограмме |79163,42 | |48223,42 тыс. руб. |29340,0 тыс. руб. |1600,0 тыс. руб. | +----+--------------------------------+---------------+-----------------------+------------------------+----------------------+---------------------+ |1. |Достижение высокого уровня |78528,47 | | | | | | |охвата населения | | | | | | | |профилактическими прививками | | | | | | | |по эпидемическим показаниям | | | | | | +----+--------------------------------+---------------+-----------------------+------------------------+----------------------+---------------------+ |1.1.|Обеспечение медицинских |78528,47 |Приобретение 314328 доз|Приобретение 214741 дозы|Приобретение 93982 доз|Приобретение 5605 доз| | |организаций области вакцинами, | |вакцин позволит |вакцин позволит добиться|вакцин позволит |вакцин позволит | | |всего | |добиться охвата |охвата вакцинацией 100% |добиться охвата |добиться охвата | | | | |вакцинацией населения |подлежащего контингента.|вакцинацией 90% детей,|вакцинацией 3,3% | | | | |области в среднем 90% |Это приведет к снижению |55% взрослых. Это |детей. Это приведет | | | | |детей, 25% взрослых. |заболеваемости гриппом, |приведет к снижению |к снижению | | | | |Это приведет к снижению|менингококковой |заболеваемости |заболеваемости | | | | |заболеваемости гриппом,|инфекцией, клещевым |менингококковой |менингококковой | | | | |менингококковой |энцефалитом, шигеллезом,|инфекцией, клещевым |инфекцией, клещевым | | | | |инфекцией, клещевым |предупреждению |энцефалитом, удержанию|энцефалитом | | | | |энцефалитом, |возникновения |заболеваемости острым | | | | | |шигеллезом, |заболеваемости сибирской|вирусным гепатитом A | | | | | |предупреждению |язвой, лептоспирозом, |на уровне 95 - | | | | | |возникновения |туляремией, бешенством |98 случаев | | | | | |заболеваемости |среди лиц, имеющих |на 100 тыс. населения | | | | | |сибирской язвой, |высокий риск заражения, | | | | | | |лептоспирозом, |удержанию заболеваемости| | | | | | |туляремией, бешенством |острым вирусным | | | | | | |среди лиц, имеющих |гепатитом A на уровне | | | | | | |высокий риск заражения,|95 - 98 случаев | | | | | | |удержанию |на 100 тыс. населения | | | | | | |заболеваемости острым | | | | | | | |вирусным гепатитом A на| | | | | | | |уровне 95 - | | | | | | | |98 случаев | | | | | | | |на 100 тыс. населения | | | | +----+--------------------------------+---------------+-----------------------+------------------------+----------------------+---------------------+ | |в том числе: вакцина гриппозная |1858,92 |Приобретение 7817 доз |Приобретение 7817 доз | | | | | | |вакцины позволит |вакцины позволит | | | | | | |добиться охвата |добиться 100% охвата | | | | | | |в 2012 году 100% детей |детей в возрасте | | | | | | |в возрасте от 6 мес. |от 6 мес. до 3 лет, | | | | | | |до 3 лет, подлежащих |подлежащих вакцинации | | | | | | |вакцинации | | | | +----+--------------------------------+---------------+-----------------------+------------------------+----------------------+---------------------+ | |вакцина менингококковая |22552,35 |Приобретение 30314 доз |Приобретение 18566 доз |Приобретение 10890 доз|Приобретение 858 доз | | | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит | | | | |добиться в среднем |добиться охвата 100% |добиться охвата 60% |добиться охвата 5% | | | | |охвата 55% граждан, |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих |граждан, подлежащих | | | | |подлежащих вакцинации |вакцинации |вакцинации |вакцинации | +----+--------------------------------+---------------+-----------------------+------------------------+----------------------+---------------------+ | |вакцина клещевого энцефалита |38055,45 |Приобретение 242315 доз|Приобретение 164300 доз |Приобретение 73268 доз|Приобретение 4747 доз| | | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит | | | | |добиться в среднем |добиться охвата |добиться охвата |добиться охвата | | | | |охвата 40% граждан, |в 2012 году |60% граждан, |3,7% граждан, | | | | |подлежащих вакцинации |100% граждан, подлежащих|подлежащих вакцинации |подлежащих вакцинации| | | | | |вакцинации | | | +----+--------------------------------+---------------+-----------------------+------------------------+----------------------+---------------------+ | |вакцина против гепатита A |13544,6 |Приобретение 24399 доз |Приобретение 18552 доз |Приобретение 5847 доз | | | | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит | | | | | |удержать заболеваемость|удержать заболеваемость |удержать | | | | | |населения вирусным |населения вирусным |заболеваемость | | | | | |гепатитом A на уровне |гепатитом A на уровне |населения вирусным | | | | | |95 - 98 случаев |95 - 98 случаев |гепатитом A на уровне | | | | | |на 100 тыс. населения |на 100 тыс. населения |95 - 98 случаев | | | | | | | |на 100 тыс. населения | | +----+--------------------------------+---------------+-----------------------+------------------------+----------------------+---------------------+ | |вакцина против лептоспироза |89,59 |Приобретение 294 доз |Приобретение 200 доз |Приобретение 94 доз | | | | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит | | | | | |добиться охвата |добиться охвата |добиться охвата | | | | | |54% граждан, подлежащих|100% граждан, подлежащих|60% граждан, | | | | | |вакцинации |вакцинации |подлежащих вакцинации | | +----+--------------------------------+---------------+-----------------------+------------------------+----------------------+---------------------+ | |вакцина против туляремии |93,59 |Приобретение 1627 доз |Приобретение 1350 доз |Приобретение 277 доз | | | | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит | | | | | |добиться охвата |добиться охвата |добиться охвата | | | | | |54% граждан, подлежащих|100% граждан, подлежащих|60% граждан, | | | | | |вакцинации |вакцинации |подлежащих вакцинации | | +----+--------------------------------+---------------+-----------------------+------------------------+----------------------+---------------------+ | |вакцина против шигеллеза |1173,9 |Приобретение 2552 доз |Приобретение 574 доз |Приобретение 1978 доз | | | | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит | | | | | |добиться охвата |добиться охвата |добиться охвата | | | | | |53% граждан, подлежащих|100% граждан, подлежащих|60% граждан, | | | | | |вакцинации |вакцинации |подлежащих вакцинации | | +----+--------------------------------+---------------+-----------------------+------------------------+----------------------+---------------------+ | |вакцина против бешенства |847,02 |Приобретение 2855 доз |Приобретение 2295 доз |Приобретение 560 доз | | | | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит | | | | | |добиться охвата |добиться охвата |добиться охвата | | | | | |53% граждан, подлежащих|100% граждан, подлежащих|60% граждан, | | | | | |вакцинации |вакцинации |подлежащих вакцинации | | +----+--------------------------------+---------------+-----------------------+------------------------+----------------------+---------------------+ | |вакцина против сибирской язвы |313,05 |Приобретение 2155 доз |Приобретение 1087 доз |Приобретение 1068 доз | | | | | |вакцины позволит |вакцины позволит |вакцины позволит | | | | | |добиться охвата |добиться охвата |добиться охвата | | | | | |54% граждан, подлежащих|100% граждан, подлежащих|60% граждан, | | | | | |вакцинации |вакцинации |подлежащих вакцинации | | +----+--------------------------------+---------------+-----------------------+------------------------+----------------------+---------------------+ |2. |Достижение высокого уровня |634,95 | | | | | | |охвата экстренной профилактикой | | | | | | | |при клещевых инфекциях | | | | | | +----+--------------------------------+---------------+-----------------------+------------------------+----------------------+---------------------+ |2.1.|Обеспечение учреждений |634,95 |Приобретение 1240 мл |Приобретение 1240 мл | | | | |здравоохранения иммуноглобулином| |иммуноглобулина |иммуноглобулина человека| | | | |человека против клещевого | |человека позволит |позволит охватить | | | | |вирусного энцефалита | |охватить |до 100% населения | | | | | | |до 100% населения |области экстренной | | | | | | |области экстренной |профилактикой | | | | | | |профилактикой |при клещевых инфекциях, | | | | | | |при клещевых инфекциях,|что приведет | | | | | | |что приведет |к достижению высокого | | | | | | |к достижению высокого |терапевтического | | | | | | |терапевтического |эффекта, снижению | | | | | | |эффекта, снижению |инвалидизации населения | | | | | | |инвалидизации населения| | | | |————|————————————————————————————————|———————————————|———————————————————————|————————————————————————|——————————————————————|—————————————————————| Приложение N 5 к изменениям СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" НА 2012 - 2013 ГОДЫ |————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————————————| | N | Наименование программных | Затраты, | Сроки | Государственный | Ожидаемый результат | |п/п | мероприятий | всего |реализации| заказчик, | (в количественном | | | |(тыс. руб.)| | соответствующее | измерении) | | | | | |подведомственное | | | | | | | бюджетное | | | | | | | учреждение, | | | | | | | ответственное | | | | | | | за реализацию | | | | | | | мероприятия | | |————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————————————| | 1. Совершенствование службы планирования семьи и медико-генетического консультирования | |————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————————————| |1.1.|Проведение мероприятий |5087,8 |2012 - |Министерство |Приобретение расходных | | |по оснащению ГБУЗ Амурской | |2013 годы |здравоохранения |материалов в количестве | | |области "Амурская областная | | |области, |1746 наборов реактивов | | |клиническая больница" | | |ГБУЗ Амурской |для проведения | | |(региональный центр планирования | | |области "Амурская|пренатальной (дородовой) | | |семьи и репродукции) расходными | | |областная |диагностики нарушения | | |материалами для проведения | | |клиническая |развития ребенка позволит| | |пренатальной (дородовой) | | |больница" |уменьшить количество | | |диагностики нарушений развития | | |(региональный |детей-инвалидов | | |ребенка | | |центр |с нервно-психической | | | | | |планирования |патологией и врожденными | | | | | |семьи и |пороками развития; | | | | | |репродукции) |по хромосомным | | | | | | |заболеваниям, в том числе| | | | | | |болезни Дауна, уменьшить | | | | | | |рождение больных детей | | | | | | |на 10%; | | | | | | |по врожденным порокам | | | | | | |развития нервной | | | | | | |системы - на 10% к уровню| | | | | | |2010 года | +----+---------------------------------+-----------+----------+-----------------+-------------------------+ |1.2.|Профилактика и раннее выявление |1000,0 |2012 год |Министерство |Приобретение 450 наборов | | |внутриутробных инфекций | | |здравоохранения |реактивов позволит | | |у беременных и новорожденных | | |области, |уменьшить количество | | |в ГБУЗ Амурской области "Амурская| | |ГБУЗ Амурской |детей-инвалидов | | |областная клиническая больница" | | |области "Амурская|с последствиями | | |(региональный центр планирования | | |областная |инфекционных поражений | | |семьи и репродукции) | | |клиническая |органов и систем | | | | | |больница" |у новорожденных на 10% | | | | | |(региональный |к уровню 2010 года | | | | | |центр | | | | | | |планирования | | | | | | |семьи и | | | | | | |репродукции) | | +----+---------------------------------+-----------+----------+-----------------+-------------------------+ |1.3.|Обеспечение реализации |2364,0 |2012 - |Министерство |Приобретение 35 наборов | | |неонатального скрининга | |2013 годы |здравоохранения |расходных материалов | | |на наследственные и врожденные | | |области, |для выявления по каждому | | |заболевания | | |ГБУЗ Амурской |виду наследственных | | | | | |области "Амурская|заболеваний (врожденный | | | | | |областная |гипотериоз, | | | | | |клиническая |фенилкетонурия, | | | | | |больница" |андрогенитальный синдром,| | | | | | |галактоземия, | | | | | | |муковисцидоз) позволит | | | | | | |уменьшить количество | | | | | | |инвалидов с нервно - | | | | | | |психической патологией, | | | | | | |нарушением полового | | | | | | |развития и бронхолегочной| | | | | | |патологией на 10%; | | | | | | |сохранить нормальное | | | | | | |психическое развитие | | | | | | |у 80% детей | | | | | | |с фенилкетонурией и | | | | | | |врожденным гипотериозом; | | | | | | |снизить младенческую | | | | | | |смертность | | | | | | |от наследственных | | | | | | |заболеваний на 5% | |————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————————————| | 2. Совершенствование специализированной амбулаторно-поликлинической помощи детям | |————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————————————| |2.1.|Обеспечение проведения и |352,0 |2012 - |Министерство |Приобретение | | |усовершенствования универсального| |2013 годы |здравоохранения |индивидуальных ушных | | |аудиологического скрининга | | |области, |вкладышей для проведения | | |новорожденных и детей первого | | |ГБУЗ Амурской |аудиологического | | |года жизни | | |области "Амурская|скрининга в количестве | | | | | |областная |8000 шт. позволит | | | | | |клиническая |охватить | | | | | |больница" |36% новорожденных и детей| | | | | | |первого года жизни | | | | | | |аудиологическим | | | | | | |скринингом (8000 детей), | | | | | | |уменьшить инвалидизацию | | | | | | |детей с нарушением слуха | | | | | | |на 5% | |————|—————————————————————————————————|———————————|——————————|—————————————————|—————————————————————————| Приложение N 6 к изменениям СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПОДПРОГРАММЫ "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ" НА 2012 - 2013 ГОДЫ |————|————————————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование мероприятия |Финансирование,| Планируемый результат | В том числе по годам реализации: | |п/п | | всего | в стоимостном или |———————————————————————————|———————————————————————————| | | | (тыс. руб.) | количественном выражении | 2012 год | 2013 год | |————|————————————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |————|————————————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| | |Всего по подпрограмме |8803,8 | |5603,8 тыс. руб. |3200,0 тыс. руб. | +----+------------------------------------+---------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------+ |1. |Совершенствование службы |8451,8 | | | | | |планирования семьи и медико - | | | | | | |генетического консультирования | | | | | +----+------------------------------------+---------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------+ |1.1.|Проведение мероприятий по оснащению |5087,8 |Приобретение расходных |Приобретение расходных |Приобретение расходных | | |ГБУЗ Амурской области "Амурская | |материалов в количестве |материалов в количестве |материалов в количестве | | |областная клиническая больница" | |1746 наборов реактивов |1500 наборов реактивов |246 наборов реактивов | | |(региональный центр планирования | |для проведения пренатальной|для проведения пренатальной|для проведения пренатальной| | |семьи и репродукции) расходными | |(дородовой) диагностики |(дородовой) диагностики |(дородовой) диагностики | | |материалами для проведения | |нарушения развития ребенка |нарушения развития ребенка |нарушения развития ребенка | | |пренатальной (дородовой) диагностики| |позволит уменьшить | | | | |нарушений развития ребенка | |количество детей-инвалидов | | | | | | |с нервно-психической | | | | | | |патологией и врожденными | | | | | | |пороками развития; | | | | | | |по хромосомным | | | | | | |заболеваниям, в том числе | | | | | | |болезни Дауна, уменьшить | | | | | | |рождение больных детей | | | | | | |на 10%; по врожденным | | | | | | |порокам развития нервной | | | | | | |системы - на 10% к уровню | | | | | | |2010 года | | | +----+------------------------------------+---------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------+ |1.2.|Профилактика и раннее выявление |1000,0 |Приобретение 450 наборов |Приобретение 450 наборов | | | |внутриутробных инфекций у беременных| |реактивов позволит |реактивов для обследования | | | |и новорожденных в ГБУЗ Амурской | |уменьшить количество |беременных в региональном | | | |области "Амурская областная | |детей-инвалидов |центре планирования семьи и| | | |клиническая больница" (региональный | |с последствиями |репродукции ГБУЗ Амурской | | | |центр планирования семьи и | |инфекционных поражений |области "Амурская областная| | | |репродукции) | |органов и систем |клиническая больница" | | | | | |у новорожденных на 10% | | | | | | |к уровню 2010 года | | | +----+------------------------------------+---------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------+ |1.3.|Обеспечение реализации неонатального|2364,0 |Приобретение 35 наборов |Приобретение 6 наборов |Приобретение 29 наборов | | |скрининга на наследственные и | |расходных материалов |расходных материалов |расходных материалов | | |врожденные заболевания | |для выявления по каждому |для выявления по каждому |для выявления по каждому | | | | |виду наследственных |виду наследственных |виду наследственных | | | | |заболеваний (врожденный |заболеваний (врожденный |заболеваний (врожденный | | | | |гипотериоз, фенилкетонурия,|гипотериоз, фенилкетонурия,|гипотериоз, фенилкетонурия,| | | | |андрогенитальный синдром, |андрогенитальный синдром, |андрогенитальный синдром, | | | | |галактоземия, муковисцидоз)|галактоземия, муковисцидоз)|галактоземия, муковисцидоз)| | | | |позволит уменьшить | | | | | | |количество инвалидов | | | | | | |с нервно-психической | | | | | | |патологией, нарушением | | | | | | |полового развития и | | | | | | |бронхолегочной патологией | | | | | | |на 10%, сохранить | | | | | | |нормальное психическое | | | | | | |развитие у 80% детей | | | | | | |с фенилкетонурией и | | | | | | |врожденным гипотериозом, | | | | | | |снизить младенческую | | | | | | |смертность | | | | | | |от наследственных | | | | | | |заболеваний на 5% | | | +----+------------------------------------+---------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------+ |2. |Совершенствование специализированной|352,0 | | | | | |амбулаторно-поликлинической помощи | | | | | | |детям | | | | | +----+------------------------------------+---------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------+ |2.1.|Обеспечение проведения и |352,0 |Приобретение индивидуальных|Приобретение индивидуальных|Приобретение индивидуальных| | |усовершенствования универсального | |ушных вкладышей |ушных вкладышей |ушных вкладышей | | |аудиологического скрининга | |для проведения |для проведения |для проведения | | |новорожденных и детей первого года | |аудиологического скрининга |аудиологического скрининга |аудиологического скрининга | | |жизни | |в количестве 8000 шт. |в количестве 4000 шт. |в количестве 4000 шт. | | | | |позволит охватить |позволит охватить |позволит охватить | | | | |36% новорожденных и детей |36% новорожденных и детей |36% новорожденных и детей | | | | |первого года жизни |первого года жизни |первого года жизни | | | | |аудиологическим скринингом |аудиологическим скринингом |аудиологическим скринингом | | | | |(8000 детей), уменьшить |(4000 детей), уменьшить |(4000 детей), уменьшить | | | | |инвалидизацию детей |инвалидизацию детей |инвалидизацию детей | | | | |с нарушением слуха на 5% |с нарушением слуха на 5% |с нарушением слуха на 5% | |————|————————————————————————————————————|———————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|