Расширенный поиск
Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 4505. Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 18644341,27 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 2636391,44 тыс. рублей; 2015 год - 2482535,38 тыс. рублей; 2016 год - 2705082,89 тыс. рублей; 2017 год - 2705082,89 тыс. рублей; 2018 год - 2705082,89 тыс. рублей; 2019 год - 2705082,89 тыс. рублей; 2020 год - 2705082,89 тыс. рублей. Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 595098,17 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях NN 3 - 4 к государственной программе. 6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы В результате реализации основных мероприятий подпрограммы планируется, намечается достижение следующих показателей: - к концу 2020 года на 2,0 тыс. км увеличится протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, находящихся на содержании (в 2012 году этот показатель равен 6,2 тыс. км, к концу 2020 года показатель увеличится до 8,2 тыс. км); - протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, к концу 2020 года составит 418,33 км и 3569,23 пог. м соответственно, в 2012 году протяженность - 56,78 км и 4357,44 пог. м; - 52 муниципальных образования ежегодно будут получать финансовую поддержку из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них; - доля средств дорожного фонда, направленных на содержание подведомственных учреждений, к концу 2020 года составит 7,6% (в 2012 году доля - 2,7%). Коэффициенты значимости основных мероприятий приведены в таблице 2. Таблица 2 Коэффициенты значимости основных мероприятий подпрограммы |——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————| |Наименование программы, подпрограммы, | Значение планового показателя | | основного мероприятия | по годам реализации: | | |————|————|————|————|————|————|————| | |2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020| |——————————————————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |——————————————————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————| |Подпрограмма "Развитие сети |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 | |автомобильных дорог общего пользования| | | | | | | | |Амурской области" | | | | | | | | +--------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+ |1. Обеспечение содержания, ремонта |0,3 |0,3 |0,3 |0,3 |0,3 |0,3 |0,3 | |автомобильных дорог общего пользования| | | | | | | | |регионального или межмуниципального | | | | | | | | |значения | | | | | | | | +--------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+ |2. Капитальные вложения в объекты |0,4 |0,4 |0,4 |0,4 |0,4 |0,4 |0,4 | |государственной собственности | | | | | | | | +--------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+ |3. Осуществление муниципальными |0,15|0,15|0,15|0,15|0,15|0,15|0,15| |образованиями дорожной деятельности | | | | | | | | |в отношении автомобильных дорог | | | | | | | | |местного значения и сооружений на них | | | | | | | | +--------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+ |4. Расходы на обеспечение деятельности|0,15|0,15|0,15|0,15|0,15|0,15|0,15| |(оказание услуг) подведомственных | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | |——————————————————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————| IV. Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Амурской области" 1. Паспорт подпрограммы |——|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————| |1.|Наименование подпрограммы |Внедрение спутниковых навигационных | | | |технологий с использованием системы | | | |ГЛОНАСС и других результатов космической | | | |деятельности в интересах социально - | | | |экономического и инновационного развития | | | |Амурской области | +--+----------------------------+-----------------------------------------+ |2.|Координатор подпрограммы |Управление информатизации области | +--+----------------------------+-----------------------------------------+ |3.|Участник государственной |Управление информатизации области | | |программы | | +--+----------------------------+-----------------------------------------+ |4.|Цель (цели) подпрограммы |Обеспечение использования и внедрения | | | |спутниковых навигационных технологий | | | |ГЛОНАСС и других результатов космической | | | |деятельности в интересах | | | |социально-экономического и инновационного| | | |развития Амурской области | +--+----------------------------+-----------------------------------------+ |5.|Задача подпрограммы |Создание комплексной системы | | | |регионального управления различными | | | |отраслями экономики и инфраструктурой | | | |обеспечения безопасности | | | |жизнедеятельности территорий, объектов и | | | |граждан Амурской области за счет | | | |использования спутниковых навигационных | | | |технологий ГЛОНАСС и других результатов | | | |космической деятельности | +--+----------------------------+-----------------------------------------+ |6.|Этапы (при наличии) и сроки |2014 - 2020 годы, этапы не предусмотрены | | |реализации подпрограммы | | +--+----------------------------+-----------------------------------------+ |7.|Объемы ассигнований |Объем ассигнований областного бюджета | | |областного бюджета |на реализацию подпрограммы составляет | | |подпрограммы (с расшифровкой|281509,0 тыс. рублей, в том числе | | |по годам ее реализации), |по годам: | | |а также прогнозные объемы | | | |средств, привлекаемых |2014 год - 5000,0 тыс. рублей; | | |из других источников |2015 год - 5000,0 тыс. рублей; | | | |2016 год - 5000,0 тыс. рублей; | | | |2017 год - 177901,0 тыс. рублей; | | | |2018 год - 48528,0 тыс. рублей; | | | |2019 год - 21840,0 тыс. рублей; | | | |2020 год - 18240,0 тыс. рублей. | | | | | | | |Планируемый объем финансирования за счет | | | |средств федерального бюджета составляет | | | |21840,0 тыс. рублей. | | | | | | | |Планируемый объем финансирования | | | |из внебюджетных источников составляет | | | |23800,0 тыс. руб. | +--+----------------------------+-----------------------------------------+ |8.|Ожидаемые конечные |1. Доля наполнения информацией | | |результаты реализации |региональной геоинформационной системы | | |подпрограммы |управления и обеспечения безопасности | | | |исполнительными органами государственной | | | |власти области - 70% к концу 2020 года. | | | | | | | |2. Доля исполнительных органов | | | |государственной власти, размещающих | | | |информацию в региональной | | | |геоинформационной системе управления и | | | |обеспечения безопасности, - 45% к концу | | | |2020 года. | | | | | | | |3. Время реакции на вызов служб ГИБДД, | | | |скорой и пожарной помощи - 14 минут | | | |к концу 2020 года (в 2012 году время | | | |реакции на вызов служб составляет | | | |20 минут) | |——|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————| 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы Территория Амурской области составляет около 363,286 кв. км. Менее 12% всей территории характеризуется наличием транспортной и информационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям. Значительная площадь, наличие потенциальных возможностей развития техногенных и природных чрезвычайных ситуаций различного масштаба, несогласованность действий муниципальных и региональных органов исполнительной власти, региональных подразделений федеральных учреждений и ведомств в значительной степени затрудняют оптимальную организацию структуры управления процессами в пределах области. Федеральная задача, нацеленная на обеспечение эффективности использования результатов космической деятельности, в которой учтено и решение части проблем регионального управления, является наиболее подходящим инструментом для этой работы, притом, что она приобрела и особое государственное значение. Во исполнение федеральных задач, нацеленных на обеспечение эффективности использования результатов космической деятельности, в Амурской области проведена следующая работа: 18 декабря 2012 года создано открытое акционерное общество "Региональный навигационно-информационный центр по Амурской области" (далее - РНИЦ), состав учредителей - Правительство Амурской области и ОАО "Навигационно-информационные системы". В настоящее время прорабатывается вопрос развития на базе ОАО "Региональный навигационно-информационный центр по Амурской области" региональной навигационно-информационной системы. В настоящее время решен вопрос о выделении помещения для РНИЦ, составлено штатное расписание, проработан вопрос аренды серверного оборудования и каналов передачи данных. Подписано соглашение между управлением информатизации Амурской области, ОАО "Научно-производственная корпорация "РЕКОД", Амурским государственным университетом и Благовещенским государственным педагогическим университетом о взаимодействии в сфере реализации в Амурской области пилотных проектов федерального значения на основе использования результатов космической деятельности (далее - Соглашение). В рамках выполнения Соглашения планируется реализовать в Амурской области пилотные проекты федерального значения по созданию и отработке (с учетом региональной специфики) следующих типовых базовых элементов региональной навигационно-информационной системы: областной Центр космических услуг Амурской области и инновационно-образовательный Центр космических услуг для обучения и повышения квалификации специалистов и государственных служащих, использующих результаты космической деятельности в интересах области. В сфере образования в 2012 году приобретен 51 автобус для перевозки детей, оборудованный системой ГЛОНАСС, на сумму 62,3 млн. руб. (из них 2,8 млн. - областной бюджет). В 2013 году запланировано приобретение 41 автобуса на сумму 68,7 млн. руб. (из них 1,7 - областной бюджет). В сфере здравоохранения в 2012 году поставлено 278 единиц спутниковой навигации для санитарного автотранспорта на сумму 5,31 млн. руб. за счет федерального бюджета. На 2013 год финансирование прорабатывается. В настоящее время в Амурской области имеется 105 диспетчерских центров, которые осуществляют контроль за движением транспортных средств. Однако в настоящее время наблюдается несоответствие между уникальными возможностями созданного и динамично развивающегося космического потенциала, накопленного в России и в мире, и его недостаточным использованием для решения актуальных задач социально-экономического и инновационного развития регионов. В текущих социально-экономических условиях жизнедеятельности Амурской области указанное несоответствие связано со следующими основными факторами: - отсутствием инфраструктуры использования результатов космической деятельности, в первую очередь, со стороны потребления этих сервисов органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, пользования этих услуг юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность на территории области; - недостаточной информированностью конечных потребителей о готовых к использованию и создаваемых спутниковых навигационных технологиях ГЛОНАСС и других результатах космической деятельности; - отсутствием целостной системы подготовки и повышения квалификации специалистов - пользователей спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности; - отсутствием необходимой координации деятельности в области внедрения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в регионе; - отсутствием системы достоверного информационно-навигационного обеспечения в регионе координации деятельности органов исполнительной власти различного уровня, федеральных специальных и уполномоченных ведомств и учреждений. Дальнейший комплексный анализ внешней и внутренней среды использования и внедрения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в Амурской области проведен посредством SWOT-анализа, который представлен в таблице. Таблица Итоговая матрица SWOT-анализа использования и внедрения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в Амурской области |—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ | СЛАБЫЕ СТОРОНЫ | | | | |1. Оперативное принятие |1. Отсутствие или слабая | |управленческих решений на основе |техническая поддержка в сельской | |достоверных статистических отчетных |местности по причине отсутствия | |данных. |квалифицированных кадров. | |2. Снижение времени простоя |2. Высокая стоимость навигаторов, | |из-за неоказания своевременной помощи|оснащенных отечественной системой | |при поломках на трассе. |ГЛОНАСС. | |3. Снижение потерь, происходящих |3. Недостаточная зона покрытия | |по вине водителя (хищение ГСМ, левые |операторами сотовой связи | |заезды и т.д.) |в северных и труднодоступных | | |населенных пунктах области | +-------------------------------------+-----------------------------------+ | ВОЗМОЖНОСТИ | УГРОЗЫ | | | | |1. Увеличение эффективности работы |1. Дефицитный областной бюджет, | |автопарка. |ограничивающий ресурсы развития | |2. Оперативное реагирование |навигационных технологий. | |при возникновении ЧС, терактов и т.п.|2. Низкие темпы внедрения | |3. Увеличение оборачиваемости рейсов,|инновационных технологий. | |как следствие - снижение потребности |3. Низкие темпы строительства | |в увеличении автопарка. |волоконно-оптических линий связи | |4. Повышение дисциплины водителей, |в сельской местности и, | |как следствие - снижение ДТП, |как следствие, плохое качество | |снижение затрат на восстановление |работы навигационного оборудования | |техники и на лечение пострадавших. | | |5. Повышение безопасности движения | | |за счет регистрации параметров | | |движения автотранспортных средств, | | |а также за счет сокращения времени | | |оповещения специальных служб | | |о чрезвычайных ситуациях, возникающих| | |на пути движения | | |—————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| Решение столь сложных задач использования спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности на территории Амурской области должно способствовать достижению стратегических целей, решению приоритетных задач в сфере государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития региона, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития Амурской области до 2025 года. При этом формирование благоприятных условий и инфраструктуры повседневного использования новых космических услуг может быть достигнуто только в условиях программно-целевого подхода. Подпрограмма позволит обеспечить интеграцию результатов космической деятельности с реальными социально-экономическими процессами, протекающими в Амурской области, и создание качественно новой региональной навигационно-информационной инфраструктуры. 3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты Приоритетами государственной политики в сфере подпрограммы являются: - создание региональной геоинформационной системы, обеспечивающей интеграцию пространственных и других данных о регионе с электронными картами, космическими снимками, данными систем и других информационных показателей; - создание системы высокоточного позиционирования Амурской области на базе спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС/GPS с клиентскими приложениями; - создание регионального геоинформационного портала Амурской области для оказания электронных услуг конечным пользователям; - создание и модернизация отраслевых и ведомственных систем мониторинга и диспетчерского управления транспортными средствами различного назначения Амурской области на базе спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС; - интеграция информационных систем дежурно-диспетчерских служб "Система 112" и системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА ГЛОНАСС" с системой единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы (далее - ЕМНГП); - создание региональной системы мониторинга критически важных объектов, потенциально опасных природных явлений, окружающей среды, экологии, особо охраняемых природных территорий и зон кризисного состояния; - развитие конкурентоспособного сектора продуктов и услуг с использованием спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в Амурской области. Целью подпрограммы является обеспечение использования и внедрения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Амурской области. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить задачу по созданию комплексной системы регионального управления различными отраслями экономики и инфраструктурой обеспечения безопасности жизнедеятельности территорий, объектов и граждан Амурской области за счет использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности. Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы являются: - доля наполнения информацией региональной геоинформационной системы управления и обеспечения безопасности исполнительными органами государственной власти области - 70% к концу 2020 года; - доля исполнительных органов государственной власти, размещающих информацию в региональной геоинформационной системе управления и обеспечения безопасности, - 45% к концу 2020 года; - время реакции на вызов служб ГИБДД, скорой и пожарной помощи - 14 минут к концу 2020 года (в 2012 году время реакции служб составляет 20 минут). Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы. 4. Описание системы основных мероприятий Для реализации подпрограммы необходимо выполнить основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы", чтобы обеспечить достижение определенной цели и решение задач подпрограммы. В рамках основного мероприятия планируются: - создание единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы; - создание региональной геоинформационной системы, обеспечивающей интеграцию пространственных и других данных о регионе с электронными картами, космическими снимками, данными систем и других информационных показателей; - создание системы высокоточного позиционирования Амурской области на базе спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС/GPS с клиентскими приложениями; - создание регионального геоинформационного портала Амурской области для оказания электронных услуг конечным пользователям; - создание и модернизация отраслевых и ведомственных систем мониторинга и диспетчерского управления транспортными средствами различного назначения Амурской области на базе спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС; - интеграция информационных систем дежурно-диспетчерских служб "Система 112" и системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА ГЛОНАСС" с системой ЕМНГП; - увеличение уставного капитала оператора региональной информационно-навигационной системы; - создание региональной системы мониторинга критически важных объектов, потенциально опасных природных явлений, окружающей среды, экологии, особо охраняемых природных территорий и зон кризисного состояния. 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 281509,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 5000,0 тыс. рублей; 2015 год - 5000,0 тыс. рублей; 2016 год - 5000,0 тыс. рублей; 2017 год (прогноз) - 177901,0 тыс. рублей; 2018 год (прогноз) - 48528,0 тыс. рублей; 2019 год (прогноз) - 21840,0 тыс. рублей; 2020 год (прогноз) - 18240,0 тыс. рублей. Предполагается привлечение: средств федерального бюджета в сумме 21840,0 тыс. рублей: 2014 год - 21840,0 тыс. рублей; внебюджетных средств в сумме 23800,0 тыс. рублей: 2014 год - 21800,0 тыс. рублей; 2015 год - 2000,0 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях NN 3 - 4 к государственной программе. 6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы В ходе реализации основных мероприятий подпрограммы планируется: - создать 6 подсистем мониторинга диспетчерского управления транспортных средств дорожной отрасли, речных судов, ведомственным транспортом УМВД России, лесопожарной техники и сельскохозяйственного транспорта к концу 2020 года; - создать систему экстренного реагирования при авариях "ЭРА ГЛОНАСС"; - подключить 5 подсистем к оператору региональной информационно-навигационной системы к концу 2014 года (транспорт для осуществления пассажирских перевозок, транспорт ЖКХ, школьные автобусы, транспорт скорой медицинской помощи, транспорт для перевозки опасных и крупногабаритных грузов). Коэффициенты значимости основных мероприятий приведены в таблице. Таблица Коэффициенты значимости основных мероприятий |——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————| |Наименование программы, подпрограммы, | Значение планового показателя | | основного мероприятия | по годам реализации: | | |————|————|————|————|————|————|————| | |2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020| |——————————————————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————| |Подпрограмма "Внедрение спутниковых |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 | |навигационных технологий | | | | | | | | |с использованием системы ГЛОНАСС и | | | | | | | | |других результатов космической | | | | | | | | |деятельности в интересах | | | | | | | | |социально-экономического и | | | | | | | | |инновационного развития Амурской | | | | | | | | |области" | | | | | | | | +--------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+ |1. Организация и проведение |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 | |мероприятий по реализации | | | | | | | | |государственной подпрограммы | | | | | | | | |——————————————————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————| V. Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" 1. Паспорт подпрограммы |——|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————| |1.|Наименование подпрограммы |Обеспечение реализации основных | | | |направлений государственной политики | | | |в сфере реализации государственной | | | |программы | +--+----------------------------+-----------------------------------------+ |2.|Координатор подпрограммы |Министерство транспорта и дорожного | | | |хозяйства области | +--+----------------------------+-----------------------------------------+ |3.|Участник государственной |Государственная инспекция по надзору | | |программы |за техническим состоянием самоходных | | | |машин и других видов техники области | +--+----------------------------+-----------------------------------------+ |4.|Цель (цели) подпрограммы |Повышение эффективности выполнения | | | |функций и осуществления полномочий | | | |в сферах транспорта, дорожного хозяйства | | | |и государственного надзора в области | | | |технического состояния самоходных машин и| | | |других видов техники | +--+----------------------------+-----------------------------------------+ |5.|Задача подпрограммы |Обеспечение функций исполнительных | | | |органов государственной власти | +--+----------------------------+-----------------------------------------+ |6.|Этапы (при их наличии) и |2014 - 2020 годы | | |сроки реализации | | | |подпрограммы | | +--+----------------------------+-----------------------------------------+ |7.|Объемы ассигнований |Объем ассигнований областного бюджета | | |областного бюджета |на реализацию подпрограммы составляет | | |подпрограммы (с расшифровкой|417776,81 тыс. руб., в том числе: | | |по годам ее реализации), | | | |а также прогнозные объемы |2014 - 51608,28 тыс. руб.; | | |средств, привлекаемых |2015 - 51608,28 тыс. руб.; | | |из других источников |2016 - 51608,29 тыс. руб.; | | | |2017 - 61451,09 тыс. руб.; | | | |2018 - 64339,29 тыс. руб.; | | | |2019 - 67170,22 тыс. руб.; | | | |2020 - 69991,36 тыс. руб. | +--+----------------------------+-----------------------------------------+ |8.|Ожидаемые конечные |Уровень среднего балла по результатам | | |результаты реализации |мониторинга и финансового менеджмента | | |подпрограммы |к концу 2020 года больше либо равен | | | |среднему баллу комплексной оценки | |——|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————| 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы Реализация подпрограммы направлена на обеспечение достижения цели и задач, определенных государственной программой. Министерство транспорта и дорожного хозяйства области (далее - министерство) является органом исполнительной власти, проводящим государственную политику и осуществляющим отраслевое управление в сфере транспорта и дорожного хозяйства, координирует деятельность других исполнительных органов государственной власти области в этих сферах. Инспекция Гостехнадзора области - надзорный орган, основной целью которого является осуществление надзора за техническим состоянием тракторов, дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды. В соответствии с возложенными задачами министерство осуществляет функции по проведению государственной политики в области развития транспорта и дорожного хозяйства на территории области, направленной на удовлетворение спроса населения и потребностей экономики в транспортных перевозках, а также на обеспечение безопасного, эффективного и устойчивого функционирования транспортного комплекса в области, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог. 3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты Основными приоритетами государственной политики в сфере транспорта, дорожного хозяйства и государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники являются с учетом положений Стратегии являются расширение сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования и повышение их качества, а также повышение эффективности и результативности расходования средств областного бюджета Амурской области. Цель подпрограммы - повышение эффективности выполнения функций и осуществления полномочий в сферах транспорта, дорожного хозяйства и государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники. Для достижения цели определена задача подпрограммы - обеспечение функций исполнительных органов государственной власти. Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы - уровень среднего балла по результатам мониторинга и финансового менеджмента к концу 2020 года больше либо равен среднему баллу комплексной оценки. 4. Описание системы основных мероприятий Основное мероприятие подпрограммы сформировано исходя из текущей ситуации в сферах транспорта, дорожного хозяйства и технического состояния самоходных машин и других видов техники и направлено на дальнейшее развитие основных направлений указанных отраслей. На решение задачи по обеспечению функций исполнительных органов государственной власти направлено следующее основное мероприятие: - расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти. 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 417776,81 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 51608,28 тыс. рублей; 2015 год - 51608,28 тыс. рублей; 2016 год - 51608,29 тыс. рублей; 2017 год (прогноз) - 61451,09 тыс. рублей; 2018 год (прогноз) - 64339,29 тыс. рублей; 2019 год (прогноз) - 67170,22 тыс. рублей; 2020 год (прогноз) - 69991,36 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях NN 3 - 4 к государственной программе. 6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы В ходе реализации основного мероприятия подпрограммы планируется достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей государственной программы на 100%. Коэффициенты значимости основных мероприятий приведены в таблице. Таблица Коэффициенты значимости основных мероприятий |——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————| |Наименование программы, подпрограммы, | Значение планового показателя | | основного мероприятия | по годам реализации: | | |————|————|————|————|————|————|————| | |2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020| |——————————————————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |——————————————————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————| |Подпрограмма "Обеспечение реализации |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 | |основных направлений государственной | | | | | | | | |политики в сфере реализации | | | | | | | | |государственной программы" | | | | | | | | |--------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+ |1. Расходы на обеспечение функций |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 | |исполнительных органов государственной| | | | | | | | |власти | | | | | | | | |——————————————————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————| Приложение N 1 к Государственной программе СИСТЕМА ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ |——|—————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————————————————————————|————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————| |N | Наименование подпрограммы, | Срок реализации | Координатор | Наименование показателя, единица |Базисный год| Значение планового показателя по годам реализации: | Отношение | | | основного мероприятия |——————|——————————| подпрограммы, | измерения | |———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|————————————| последнего | | | |Начало|Завершение| участники | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | года | | | | | |государственной| | | | | | | | | | к базисному | | | | | | подпрограммы | | | | | | | | | | году | |——|—————————————————————————————————|——————|——————————|———————————————|———————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |——|—————————————————————————————————|——————|——————————|———————————————|———————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| | |Государственная программа |2014 |2020 |Министерство |Транспортная подвижность населения,|1,876 |2,32 |2,98 |3,68 |4,18 |4,48 |4,84 |4,95 |263,80% | | |"Развитие транспортной системы | | |транспорта и |тыс. пасс./км на 1 жителя области | | | | | | | | | | | |Амурской области на 2014 - | | |дорожного +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | |2020 годы" | | |хозяйства |Доля населения области, |96,9 |97,1 |97,5 |97,7 |98 |98,2 |98,4 |98,6 |101,75% | | | | | |области |обеспеченного услугами транспорта | | | | | | | | | | | | | | | |общего пользования, % | | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | | | | | |Количество ДТП, ед. |1367 |1320 |1311 |1299 |1280 |1273 |1257 |2145 |8,90% | | | | | | +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | | | | | |Количество смертельных случаев |18,59 |18,49 |18,39 |18,29 |17,5 |14,7 |14,5 |14,3 |В 1,3 раза | | | | | | |в результате ДТП, в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |детской смертности | | | | | | | | | | | | | | | |на 100000 населения | | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | | | | | |Протяженность автомобильных дорог |15,3 |15,3 |15,35 |15,4 |15,5 |15,55 |16,6 |15,7 |102,60% | | | | | | |общего пользования регионального | | | | | | | | | | | | | | | |или межмуниципального значения, | | | | | | | | | | | | | | | |соответствующих нормативным | | | | | | | | | | | | | | | |требованиям, тыс. км | | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | | | | | |Доля автотранспортных средств |60 |60 |60 |60 |70 |73 |75 |80 |133 | | | | | | |различного назначения Амурской | | | | | | | | | | | | | | | |области, оснащенных навигационно - | | | | | | | | | | | | | | | |связным оборудованием, % | | | | | | | | | | +--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | |1. Подпрограмма "Развитие |2014 |2020 |Министерство |Объем инвестиций в транспортные |4000 |162600 |574000 |1662000 |2517700 |1851800 |2652800 |270300 |6757,5% | | |транспортного комплекса" | | |транспорта и |организации на обновление основных | | | | | | | | | | | | | | |дорожного |фондов, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | |хозяйства +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | | | | |области, |Количество пассажиров, перевезенных|3160,20 |3250,56 |3338,74 |3434,68 |3541,33 |3652,28 |3776,10 |3939,6 |24,7% | | | | | |управление |всеми видами транспорта | | | | | | | | | | | | | | |лесного |по социально значимым направлениям,| | | | | | | | | | | | | | |хозяйства |тыс. пасс. | | | | | | | | | | | | | | |области +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | | | | | |Снижение количества погибших и |192 |190 |188 |183 |175 |147 |144 |141 |26,4 | | | | | | |раненых в дорожно-транспортных | | | | | | | | | | | | | | | |происшествиях, чел. | | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | | | | | |Снижение количества ДТП с участием |154 |152 |151 |146 |141 |140 |139 |138 |9,9 | | | | | | |пешеходов, ед. | | | | | | | | | | +--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | |1.1. Развитие материально - |2014 |2018 |Министерство |Количество ремоторизированной |0 |0 |0 |0 |4 |3 |3 |1 |100% | | |технической базы воздушного | | |транспорта и |авиационной техники, ед. | | | | | | | | | | | |транспорта | | |дорожного +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | | | | |хозяйства |Количество приобретенной |0 |0 |0 |0 |4 |3 |1 |1 |100% | | | | | |области, |авиационной техники, ед. | | | | | | | | | | | | | | |управление +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | | | | |лесного |Количество приобретений |0 |0 |0 |0 |8 |9 |0 |9 |100% | | | | | |хозяйства |спецавтотехники, автотранспортных | | | | | | | | | | | | | | |области |средств, средств механизации и | | | | | | | | | | | | | | | |оборудования, ед. | | | | | | | | | | +--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | |1.2. Капитальные вложения |2014 |2019 |Министерство |Количество пассажиров, обслуженных |314,7 |0 |0 |0 |532,55 |605 |685,5 |816 |259,30% | | |в объекты государственной | | |транспорта и |на внутренних и международных | | | | | | | | | | | |собственности | | |дорожного |авиалиниях, тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | +--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | |1.3. Содействие в обновлении |2014 |2020 |Министерство |Количество приобретенных судов |0 |0 |0 |0 |1 |1 |0 |0 |100% | | |судов речного флота | | |транспорта и |для перевозки пассажиров | | | | | | | | | | | |для эксплуатации на внутренних | | |дорожного |по внутрирегиональным водным | | | | | | | | | | | |водных путях Амурской области | | |хозяйства |маршрутам, ед. | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | +--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | |1.4. Оказание поддержки |2014 |2020 |Министерство |Количество сохраненных маршрутов |111 |111 |111 |111 |111 |111 |111 |111 |100% | | |муниципальным образованиям, | | |транспорта и |на автомобильном и внутреннем | | | | | | | | | | | |связанным с организацией | | |дорожного |водном видах транспорта | | | | | | | | | | | |транспортного обслуживания | | |хозяйства |в муниципальном сообщении, ед. | | | | | | | | | | | |населения, движения транспортных | | |области +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | |средств и пешеходов | | | |Количество установленных и |0 |2 |2 |2 |20 |20 |20 |20 |86 | | | | | | |модернизированных автоматических | | | | | | | | | | | | | | | |систем управления движением и | | | | | | | | | | | | | | | |светофорных объектов, ед. | | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | | | | | |Количество установленных дорожных |264 дорожных|64 дорожных|64 дорожных|64 дорожных|264 дорожных|264 дорожных|264 дорожных|264 дорожных|1248 дорожных| | | | | | |знаков, ед., протяженность |знака, |знака, |знака, |знака, |знака, |знака, |знака, |знака, |знака, | | | | | | |ограждений, пог. м |300 пог. м |300 пог. м |300 пог. м |2100 пог. м|2100 пог. м |2100 пог. м |2100 пог. м |2100 пог. м |9300 пог. м | | | | | | | |ограждений |ограждений |ограждений |ограждений |ограждений |ограждений |ограждений |ограждений |ограждений | +--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | |1.5. Оказание государственной |2014 |2020 |Министерство |Количество перевезенных пассажиров |66830 |67430 |67730 |68030 |69193 |69430 |69830 |70130 |105% | | |поддержки юридическим лицам и | | |транспорта и |внутренним водным, железнодорожным | | | | | | | | | | | |индивидуальным предпринимателям | | |дорожного |и автомобильным видами транспорта, | | | | | | | | | | | |с целью обеспечения населения | | |хозяйства |тыс. чел. | | | | | | | | | | | |транспортными услугами | | |области +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | |на железнодорожном, автомобильном| | | |Количество перевезенных школьников |18,5 |18,5 |18,5 |18,5 |18,5 |18,5 |18,5 |18,5 |100% | | |и внутреннем водном видах | | | |и студентов в пригородном | | | | | | | | | | | |транспорта | | | |железнодорожном сообщении, | | | | | | | | | | | | | | | |тыс. чел. | | | | | | | | | | +--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | |1.6. Осуществление переданных |2014 |2020 |Министерство |Количество перевезенных пассажиров |2843,9 |2886,56 |2932,74 |2979,68 |3030,33 |3075,78 |3125,1 |3175,1 |112% | | |государственных полномочий | | |транспорта и |в семи муниципальных образованиях, | | | | | | | | | | | |Амурской области по организации | | |дорожного |наделенных государственными | | | | | | | | | | | |транспортного обслуживания | | |хозяйства |полномочиям и в сфере транспорта, | | | | | | | | | | | |населения автомобильным | | |области |тыс. чел. | | | | | | | | | | | |транспортом | | | | | | | | | | | | | | +--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | |1.7. Содействие в обеспечении | |2020 |Министерство |Количество перевезенных пассажиров |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |30 |100% | | |возобновления и сохранения | | |транспорта и |внутренним водным транспортом, | | | | | | | | | | | |судоходной обстановки | | |дорожного |тыс. чел. | | | | | | | | | | | |на внутренних водных путях | | |хозяйства +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | |Амурской области | | |области |Количество перевезенных грузов |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |128 |100% | | | | | | |внутренним водным транспортом, | | | | | | | | | | | | | | | |тыс. тн | | | | | | | | | | +--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | |1.8. Обеспечение безопасности |2014 |2020 |Министерство |Количество комплексов фото-, |0 |6 |16 |16 |0 |0 |0 |0 |38 | | |дорожного движения | | |транспорта и |видеофиксации, ед. | | | | | | | | | | | | | | |дорожного | | | | | | | | | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | +--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | |1.9. Повышение доступности |2014 |2020 |Министерство |Количество медицинских |0 |0 |0 |0 |10 |10 |10 |10 |100% | | |мероприятий по профилактике | | |здравоохранения|освидетельствований в год, тыс. ед.| | | | | | | | | | | |употребления психоактивных | | |области | | | | | | | | | | | | |веществ и немедицинского | | | | | | | | | | | | | | | |потребления наркотиков | | | | | | | | | | | | | | +--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | |2. Подпрограмма "Развитие сети |2014 |2020 |Министерство |Повышение транспортно - |74,3 |76,0 |77,7 |79,4 |81,1 |82,8 |84,5 |86,2 |16,0 | | |автомобильных дорог общего | | |транспорта и |эксплуатационных характеристик | | | | | | | | | | | |пользования Амурской области" | | |дорожного |автомобильных дорог, ликвидация | | | | | | | | | | | | | | |хозяйства |недоремонта, повышение комплексной | | | | | | | | | | | | | | |области |безопасности и устойчивости | | | | | | | | | | | | | | | |транспортной системы, % | | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | | | | | |Доля введенных автомобильных дорог |0,9 |0,4 |4,1 |4,4 |4,6 |4,8 |5,0 |5,1 |4,2 | | | | | | |общего пользования регионального | | | | | | | | | | | | | | | |или межмуниципального значения и | | | | | | | | | | | | | | | |искусственных сооружений на них, | | | | | | | | | | | | | | | |соответствующих нормативным | | | | | | | | | | | | | | | |требованиям, % | | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | | | | | |Увеличение протяженности |47,0 |47,0 |47,0 |47,0 |47,0 |47,0 |47,0 |47,0 |700,0 | | | | | | |автомобильных дорог общего | | | | | | | | | | | | | | | |пользования местного значения, | | | | | | | | | | | | | | | |соответствующих нормативным | | | | | | | | | | | | | | | |требованиям, км | | | | | | | | | | +--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | |2.1. Обеспечение содержания, |2014 |2020 |Министерство |Протяженность автомобильных дорог |6,2 |6,2 |6,5 |6,8 |7,1 |7,5 |7,8 |8,2 |2,0 | | |ремонта автомобильных дорог | | |транспорта и |регионального или межмуниципального| | | | | | | | | | | |общего пользования регионального | | |дорожного |значения, находящихся | | | | | | | | | | | |или межмуниципального значения | | |хозяйства |на содержании, тыс. км | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | +--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | |2.2. Капитальные вложения |2014 |2020 |Министерство |Протяженность введенных |56,7858 / |23,096 / |268,332 / |298,332 / |328,332 / |358,332 / |388,332 / |418,332 / |700,0 | | |в объекты государственной | | |транспорта и |автомобильных дорог общего |4357,44 |414,55 |3469,23 |3489,23 |3509,23 |3529,23 |3549,23 |3569,23 | | | |собственности | | |дорожного |пользования регионального или | | | | | | | | | | | | | | |хозяйства |межмуниципального значения и | | | | | | | | | | | | | | |области |искусственных сооружений на них, | | | | | | | | | | | | | | | |соответствующих нормативным | | | | | | | | | | | | | | | |требованиям, км/пог. м | | | | | | | | | | +--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | |2.3. Осуществление муниципальными|2014 |2020 |Министерство |Количество муниципальных |52 |52 |52 |52 |52 |52 |52 |52 |100% | | |образованиями дорожной | | |транспорта и |образований, получающих финансовую | | | | | | | | | | | |деятельности в отношении | | |дорожного |поддержку из областного бюджета | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог местного | | |хозяйства |на осуществление дорожной | | | | | | | | | | | |значения и сооружений на них | | |области |деятельности в отношении | | | | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог местного | | | | | | | | | | | | | | | |значения и сооружений на них | | | | | | | | | | +--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | |2.4. Расходы на обеспечение |2014 |2020 |Министерство |Доля средств дорожного фонда, |2,7 |3,4 |4,1 |4,8 |5,5 |6,2 |6,9 |7,6 |281 | | |деятельности (оказание услуг) | | |транспорта и |направленных на содержание | | | | | | | | | | | |государственных учреждений | | |дорожного |подведомственных учреждений, % | | | | | | | | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | +--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | |3. Подпрограмма "Внедрение |2014 |2020 |Управление |Доля наполнения информацией |0 |0 |0 |0 |32 |45 |59 |70 |70 | | |спутниковых навигационных | | |информатизации |региональной геоинформационной | | | | | | | | | | | |технологий с использованием | | |области |системы управления и обеспечения | | | | | | | | | | | |системы ГЛОНАСС и других | | | |исполнительными органами | | | | | | | | | | | |результатов космической | | | |государственной власти области, % | | | | | | | | | | | |деятельности в интересах | | | +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | |социально-экономического и | | | |Доля исполнительных органов |0 |0 |0 |0 |10 |29 |45 |45 |45 | | |инновационного развития Амурской | | | |государственной власти, размещающих| | | | | | | | | | | |области | | | |информацию в региональной | | | | | | | | | | | | | | | |геоинформационной системе | | | | | | | | | | | | | | | |управления и обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | |безопасности, % | | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | | | | | |Время реакции на вызов служб ГИБДД,|20 |20 |18 |18 |16 |14 |14 |14 |70% | | | | | | |скорой и пожарной помощи, мин. | | | | | | | | | | +--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | |3.1. Организация и проведение |2014 |2020 |Управление |Наличие подсистем мониторинга |0 |0 |0 |0 |2 |4 |5 |6 |6 | | |мероприятий по реализации | | |информатизации |диспетчерского управления | | | | | | | | | | | |государственной подпрограммы | | |области |транспортных средств дорожной | | | | | | | | | | | | | | | |отрасли, речных судов, | | | | | | | | | | | | | | | |ведомственным транспортом УМВД | | | | | | | | | | | | | | | |России, лесопожарной техники и | | | | | | | | | | | | | | | |сельскохозяйственного транспорта, | | | | | | | | | | | | | | | |ед. | | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | | | | | |Наличие системы экстренного |0 |0 |0 |0 |0 |1 |0 |0 |1 | | | | | | |реагирования при авариях | | | | | | | | | | | | | | | |"ЭРА ГЛОНАСС", ед. | | | | | | | | | | | | | | | +-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | | | | | |Количество подсистем, подключенных |0 |5 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |5 | | | | | | |к оператору региональной | | | | | | | | | | | | | | | |информационно-навигационной | | | | | | | | | | | | | | | |системы, ед. | | | | | | | | | | +--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | |4. Подпрограмма "Обеспечение |2014 |2020 |Министерство |Уровень среднего балла |> либо = |> либо = |> либо = |> либо = |> либо = |> либо = |> либо = |> либо = |> либо = | | |реализации основных направлений | | |транспорта и |по результатам мониторинга и |среднему |среднему |среднему |среднему |среднему |среднему |среднему |среднему |среднему | | |государственной политики в сфере | | |дорожного |финансового менеджмента |баллу |баллу |баллу |баллу |баллу |баллу |баллу |баллу |баллу | | |реализации государственной | | |хозяйства | |комплексной |комплексной|комплексной|комплексной|комплексной |комплексной |комплексной |комплексной |комплексной | | |программы" | | |области, | |оценки |оценки |оценки |оценки |оценки |оценки |оценки |оценки |оценки | | | | | |государственная| | | | | | | | | | | | | | | |инспекция | | | | | | | | | | | | | | | |по надзору | | | | | | | | | | | | | | | |за техническим | | | | | | | | | | | | | | | |состоянием | | | | | | | | | | | | | | | |самоходных | | | | | | | | | | | | | | | |машин и | | | | | | | | | | | | | | | |других видов | | | | | | | | | | | | | | | |техники | | | | | | | | | | | +--+---------------------------------+------+----------+---------------+-----------------------------------+------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | |1. Расходы на обеспечение функций| | |Министерство |Достижение целей, выполнение задач,|100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |исполнительных органов | | |транспорта и |основных мероприятий и показателей | | | | | | | | | | | |государственной власти | | |дорожного |государственной программы, % | | | | | | | | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | |области, | | | | | | | | | | | | | | | |государственная| | | | | | | | | | | | | | | |инспекция | | | | | | | | | | | | | | | |по надзору | | | | | | | | | | | | | | | |за техническим | | | | | | | | | | | | | | | |состоянием | | | | | | | | | | | | | | | |самоходных | | | | | | | | | | | | | | | |машин и | | | | | | | | | | | | | | | |других видов | | | | | | | | | | | | | | | |техники | | | | | | | | | | | |——|—————————————————————————————————|——————|——————————|———————————————|———————————————————————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————| Приложение N 2 к Государственной программе ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ К ПРИНЯТИЮ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДПРОГРАММЫ |———|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|—————————| | N |Вид нормативного правового | Основные положения (наименование) | Координатор |Ожидаемые| |п/п| акта | нормативного правового акта |государственной| сроки | | | | | программы, |принятия | | | | | координатор | | | | | | подпрограммы | | |———|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |———|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|—————————| | Подпрограмма 1 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | "Развитие транспортного комплекса" | |———|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|—————————| |1. |Закон Амурской области |Внесение изменений в Закон Амурской |Министерство |2015 год | | | |области "Об автомобильном |транспорта и | | | | |пассажирском транспорте в Амурской |дорожного | | | | |области" в части установления единых |хозяйства | | | | |требований к осуществлению |области | | | | |автотранспортной деятельности. | | | | | |Законопроект устанавливает полномочия| | | | | |органов государственной власти | | | | | |Российской Федерации, органов | | | | | |местного самоуправления в области | | | | | |автомобильного транспорта и | | | | | |автотранспортной деятельности, | | | | | |а также правовые основы деятельности | | | | | |саморегулируемых организаций | | | | | |на автомобильном транспорте | | | +---+---------------------------+-------------------------------------+---------------+---------+ |2. |Постановление Правительства|"О Порядке привлечения юридических |Министерство |2015 год | | |Амурской области |лиц и индивидуальных предпринимателей|транспорта | | | | |на обслуживание регулярных автобусных|дорожного | | | | |маршрутов межмуниципальной маршрутной|хозяйства | | | | |сети Амурской области". Формирование |области | | | | |правовых условий, обеспечивающих | | | | | |открытость локальных рынков | | | | | |транспортных услуг, недопущение | | | | | |ограничения или устранения | | | | | |конкуренции. Правовые рамки процедур | | | | | |конкурсного отбора перевозчиков | | | |———|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|—————————| | Подпрограмма 3 | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других | | результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного | | развития Амурской области" | |———|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|—————————| |1. |Постановление Правительства|"О порядке оснащения навигационно - |Управление |2014 год | | |Амурской области |связным оборудованием |информатизации | | | | |автотранспортных средств Амурской |области | | | | |области" | | | +---+---------------------------+-------------------------------------+---------------+---------+ |2. |Постановление Правительства|"О регламентах работы подсистем |Управление |2015 год | | |Амурской области |мониторинга и управления школьными |информатизации | | | | |автобусами, обмена информацией, |области | | | | |обработки вызовов и управления | | | | | |транспортными средствами | | | | | |территориального центра медицины | | | | | |катастроф, скорой и неотложной | | | | | |медицинской помощи, мониторинга | | | | | |перевозок специальных, опасных, | | | | | |крупногабаритных и тяжеловесных | | | | | |грузов автомобильным транспортом, | | | | | |мониторинга автомобильных | | | | | |транспортных средств организаций | | | | | |жилищно-коммунального хозяйства | | | | | |(включая снегоуборочные машины, | | | | | |мусоровозы и др.) Амурской области" | | | +---+---------------------------+-------------------------------------+---------------+---------+ |3. |Распоряжение Правительства |"О создании системы приема |Управление |2017 год | | |Амурской области |(вычисления), первичной и |информатизации | | | | |тематической обработки данных |области | | | | |дистанционного зондирования Земли, | | | | | |космических услуг, включая ведение | | | | | |архива изображений" | | | +---+---------------------------+-------------------------------------+---------------+---------+ |4. |Постановление Правительства|"О внедрении геоинформационной |Управление |2017 год | | |Амурской области |системы, обеспечивающей интеграцию |информатизации | | | | |пространственных и других данных |области | | | | |о регионе с электронными картами, | | | | | |космическими снимками, данными систем| | | | | |и других информационных показателей" | | | +---+---------------------------+-------------------------------------+---------------+---------+ |5. |Постановление Правительства|"Положение о геоинформационном |Управление |2018 год | | |Амурской области |портале Амурской области" |информатизации | | | | | |области | | +---+---------------------------+-------------------------------------+---------------+---------+ |6. |Постановление Правительства|"О регламенте работы системы |Управление |2019 год | | |Амурской области |высокоточного позиционирования |информатизации | | | | |объектов транспортного комплекса |области | | | | |Амурской области" | | | |———|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|———————————————|—————————| Приложение N 3 к Государственной программе РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (В редакции Постановления Правительства Амурской области от 30.01.2014 г. N 49) |—————————————————————————————————|———————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Наименование государственной | Координатор | Код бюджетной | Расходы (тыс. руб.), годы: | | программы, подпрограммы, |государственной| классификации | | | основного мероприятия, | программы, |————|—————|———————|————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | мероприятия | координатор |ГРБС|РзПР | ЦСР | ВР | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | подпрограммы, | | | | | | | | | | | | | | | участники | | | | | | | | | | | | | | |государственной| | | | | | | | | | | | | | | программы | | | | | | | | | | | | | |—————————————————————————————————|———————————————|————|—————|———————|————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |—————————————————————————————————|———————————————|————|—————|———————|————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |Государственная программа |Всего | | | | |25357096,12|2800134,41|2646278,35|2868825,87|4220162,37|4320877,39|4169084,24|4331733,49| |"Развитие транспортной системы +---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |Амурской области на 2014 - |Министерство | | | | |22245043,85|2767643,49|2613787,43|2836334,95|3478588,18|3663164,06|3363826,76|3521698,98| |2020 годы" |транспорта и | | | | | | | | | | | | | | |дорожного | | | | | | | | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | +---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | |Управление | | | | |2608400,00 |0,00 |0,00 |0,00 |529500,00 |575500,00 |748250,00 |755150,00 | | |лесного | | | | | | | | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | +---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | |Управление | | | | |281509,00 |5000,00 |5000,00 |5000,00 |177901,00 |48528,00 |21840,00 |18240,00 | | |информатизации | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | +---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | |Министерство | | | | |2000,00 |0,00 |0,00 |0,00 |2000,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | |здравоохранения| | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | +---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | |Инспекция | | | | |220143,27 |27490,92 |27490,92 |27490,92 |32173,19 |33685,33 |35167,48 |36644,51 | | |Гостехнадзора | | | | | | | | | | | | | | |Амурской | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | +---------------------------------+---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |Подпрограмма "Развитие |Всего | | | | |6013469,04 |107134,69 |107134,69 |107134,69 |1275727,39|1502927,21|1374991,13|1538419,24| |транспортного комплекса" +---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | |Министерство | | | | |3403069,04 |107134,69 |107134,69 |107134,69 |744227,39 |927427,21 |626741,13 |783269,24 | | |транспорта и | | | | | | | | | | | | | | |дорожного | | | | | | | | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | | | | | | | | |области, всего | | | | | | | | | | | | | | +---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | |Управление | | | | |2608400,00 |0,00 |0,00 |0,00 |529500,00 |575500,00 |748250,00 |755150,00 | | |лесного | | | | | | | | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | +---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | |Министерство | | | | |2000,00 |0,00 |0,00 |0,00 |2000,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | |здравоохранения| | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | +---------------------------------+---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |1.1. Развитие материально - |Министерство |937 |0408 |1311113|400 |76300,00 |3000,00 |3000,00 |3000,00 |22000,00 |22000,00 |23300,00 |0,00 | |технической базы воздушного |транспорта и | | | | | | | | | | | | | |транспорта |дорожного | | | | | | | | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | +---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | |Управление |928 |0408 |1311113|600 |2608400,00 |0,00 |0,00 |0,00 |529500,00 |575500,00 |748250,00 |755150,00 | | |лесного | | | | | | | | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | +---------------------------------+---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |1.2. Капитальные вложения |Министерство |937 |0408 |1311101|400 |1375600,00 |0,00 |0,00 |0,00 |371100,00 |551500,00 |247000,00 |206000,00 | |в объекты государственной |транспорта и | | | | | | | | | | | | | |собственности |дорожного | | | | | | | | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | +---------------------------------+---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |1.3. Оказание поддержки |Министерство |937 |0408 |1318746|500 |447138,70 |8000,00 |8000,00 |8000,00 |48232,75 |50351,22 |52196,14 |272358,59 | |муниципальным образованиям, |транспорта и | | | | | | | | | | | | | |связанным с организацией |дорожного | | | | | | | | | | | | | |транспортного обслуживания |хозяйства | | | | | | | | | | | | | |населения, движения транспортных |области | | | | | | | | | | | | | |средств и пешеходов | | | | | | | | | | | | | | +---------------------------------+---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |1.4. Оказание государственной |Министерство |937 |0408 |1316963|800 |1202480,88 |82505,75 |82505,75 |82505,75 |238338,29 |238609,49 |238875,44 |239140,41 | |поддержки юридическим лицам и |транспорта и | | | | | | | | | | | | | |индивидуальным предпринимателям |дорожного | | | | | | | | | | | | | |с целью обеспечения населения |хозяйства | | | | | | | | | | | | | |транспортными услугами |области | | | | | | | | | | | | | |на железнодорожном, автомобильном| | | | | | | | | | | | | | |и внутреннем водном видах | | | | | | | | | | | | | | |транспорта | | | | | | | | | | | | | | +---------------------------------+---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |1.5. Осуществление переданных |Министерство |937 |0408 |1318744|500 |25425,59 |3628,94 |3628,94 |3628,94 |3634,69 |3634,69 |3634,69 |3634,70 | |государственных полномочий |транспорта и | | | | | | | | | | | | | |Амурской области по организации |дорожного | | | | | | | | | | | | | |транспортного обслуживания |хозяйства | | | | | | | | | | | | | |населения автомобильным |области | | | | | | | | | | | | | |транспортом | | | | | | | | | | | | | | +---------------------------------+---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |1.6. Обеспечение безопасности |Министерство |937 |0408 |1311093|200 |276123,87 |10000,00 |10000,00 |10000,00 |60921,66 |61331,81 |61734,86 |62135,54 | |дорожного движения |транспорта и | | | | | | | | | | | | | | |дорожного | | | | | | | | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | +---------------------------------+---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |1.7. Повышение доступности |Министерство |918 |0901 |1311148|200 |2000,00 |0,00 |0,00 |0,00 |2000,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |мероприятий по профилактике |здравоохранения| | | | | | | | | | | | | |употребления психоактивных |Амурской | | | | | | | | | | | | | |веществ и немедицинского |области | | | | | | | | | | | | | |потребления наркотиков | | | | | | | | | | | | | | +---------------------------------+---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |Подпрограмма "Развитие сети |Министерство | | | | |18644341,27|2636391,44|2482535,38|2705082,89|2705082,89|2705082,89|2705082,89|2705082,89| |автомобильных дорог общего |транспорта и | | | | | | | | | | | | | |пользования Амурской области" |дорожного | | | | | | | | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | +---------------------------------+---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |2.1. Обеспечение содержания, |Министерство |937 |0409 |1321226|200 |8564844,62 |986652,18 |751686,64 |1365301,16|1365301,16|1365301,16|1365301,16|1365301,16| |ремонта автомобильных дорог |транспорта и | | | | | | | | | | | | | |общего пользования регионального |дорожного | | | | | | | | | | | | | |или межмуниципального значения |хозяйства | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | +---------------------------------+---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |2.2. Капитальные вложения |Министерство |937 |0409 |1321101|400 |6288337,21 |1106433,04|1189539,87|798472,86 |798472,86 |798472,86 |798472,86 |798472,86 | |в объекты государственной |транспорта и | | | | | | | | | | | | | |собственности |дорожного | | | | | | | | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | +---------------------------------+---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |2.3. Осуществление муниципальными|Министерство |937 |0409 |1328748|500 |3359784,58 |481681,24 |479683,89 |479683,89 |479683,89 |479683,89 |479683,89 |479683,89 | |образованиями дорожной |транспорта и | | | | | | | | | | | | | |деятельности в отношении |дорожного | | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог местного |хозяйства | | | | | | | | | | | | | |значения и сооружений на них |области | | | | | | | | | | | | | +---------------------------------+---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |2.4. Расходы на обеспечение |Министерство |937 |0409 |1321059|100,|431374,86 |61624,98 |61624,98 |61624,98 |61624,98 |61624,98 |61624,98 |61624,98 | |деятельности (оказание услуг) |транспорта и | | | |800 | | | | | | | | | |государственных учреждений |дорожного | | | | | | | | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | +---------------------------------+---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |Подпрограмма "Внедрение |Всего, | | | | |281509,00 |5000,00 |5000,00 |5000,00 |177901,00 |48528,00 |21840,00 |18240,00 | |спутниковых навигационных |в том числе: | | | | | | | | | | | | | |технологий с использованием +---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |технологий системы ГЛОНАСС и |Управление | | | | |281509,00 |5000,00 |5000,00 |5000,00 |177901,00 |48528,00 |21840,00 |18240,00 | |других результатов космической |информатизации | | | | | | | | | | | | | |деятельности в интересах |области | | | | | | | | | | | | | |социально-экономического и | | | | | | | | | | | | | | |инновационного развития Амурской | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | +---------------------------------+---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |3.1. Организация и проведение |Всего, | | | | | |5000,00 |5000,00 |5000,00 |177901,00 |48528,00 |21840,00 |18240,00 | |мероприятий по реализации |в том числе: | | | | | | | | | | | | | |государственной подпрограммы +---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | |Управление |935 |0410 |1331222|200 |281509,00 |5000,00 |5000,00 |5000,00 |177901,00 |48528,00 |21840,00 |18240,00 | | |информатизации | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | +---------------------------------+---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |Подпрограмма "Обеспечение |Министерство | | | | |417776,81 |51608,28 |51608,28 |51608,29 |61451,09 |64339,29 |67170,22 |69991,36 | |реализации основных направлений |транспорта и | | | | | | | | | | | | | |государственной политики в сфере |дорожного | | | | | | | | | | | | | |реализации государственной |хозяйства | | | | | | | | | | | | | |программы" |области, | | | | | | | | | | | | | | |Государственная| | | | | | | | | | | | | | |инспекция | | | | | | | | | | | | | | |по надзору | | | | | | | | | | | | | | |за техническим | | | | | | | | | | | | | | |состоянием | | | | | | | | | | | | | | |самоходных | | | | | | | | | | | | | | |машин и других | | | | | | | | | | | | | | |видов техники | | | | | | | | | | | | | | |в Амурской | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | |(далее - | | | | | | | | | | | | | | |Инспекция | | | | | | | | | | | | | | |Гостехнадзора | | | | | | | | | | | | | | |области) | | | | | | | | | | | | | +---------------------------------+---------------+----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |4.1. Расходы на обеспечение |Министерство | | | | |197633,54 |24117,36 |24117,36 |24117,37 |29277,9 |30653,96 |32002,74 |33346,85 | |функций исполнительных |транспорта и +----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ |органов государственной |дорожного |937 |0408 |1341019|100 |176534,51 |22619,12 |22619,12 |22619,13 |26644,81 |27857,16 |29045,48 |30229,69 | |власти |хозяйства +----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | |области |937 |0408 |1341019|200 |17121,4 |1487,79 |1487,79 |1487,79 |1710,86 |1831,22 |1949,19 |2066,76 | | | +----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | | |937 |0408 |1341019|800 |3977,63 |10,45 |10,45 |10,45 |922,23 |965,58 |1008,07 |1050,4 | | |———————————————|————|—————|———————|————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | |Государственная| | | | |220143,27 |27490,92 |27490,92 |27490,92 |32173,19 |33685,33 |35167,48 |36644,51 | | |инспекция +----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | |по надзору |19 |0400,|1341019|100 | | | | | |29038,81 |30316,52 | | | |за техническим | |0412 | | | | | | | | | | | | |состоянием +----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | |машин и других |19 |0400,|1341019|200 |190168,47 |23898,36 |23898,36 |23898,36 |27735,25 | | |31589,81 | | |видов техники | |0412 | | | | | | | | | | | | |Амурской +----+-----+-------+----+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | |области |19 |0400,|1341019|800 |29561,26 |3542,04 |3542,04 |3542,04 |4376,71 |4582,42 |4784,04 |4984,97 | | | | |0412 | | | | | | | | | | | |—————————————————————————————————|———————————————|————|—————|———————|————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| Приложение N 4 к Государственной программе РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОБЛАСТИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ |——————|—————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Статус| Наименование государственной | Источники | Оценка расходов (тыс. рублей) | | | программы, подпрограммы | финансирования |———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————| | | | | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |——————|—————————————————————————————————|—————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |——————|—————————————————————————————————|—————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————| | |Государственная программа |Всего |32982095,57|3543776,58|3265082,35|4523129,87|5827687,27|7148581,15|4279,153,93|4394684,42| | |"Развитие транспортной системы +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | |Амурской области на 2014 - |Федеральный |7446638,17 |721538,17 |616500,00 |1654000,00|1558700,00|2737800,00|108100,00 |50000,00 | | |2020 годы" |бюджет | | | | | | | | | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Областной бюджет |25357096,12|2800134,41|2646278,35|2868825,87|4220162,37|4320877,39|4169084,24 |4331733,49| | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Консолидированные|19561,28 |304,00 |304,00 |304,00 |1824,90 |1903,76 |1969,69 |12950,93 | | | |бюджеты | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Внебюджетные |158800,00 |0,00 |2000,00 |0,00 |47000,00 |88000,00 |21800,00 |0,00 | | | |источники | | | | | | | | | +------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ |1. |Подпрограмма "Развитие |Всего |12997730,32|262038,69 |673938,69 |1761438,69|2883252,29|4330630,97|1485060,82 |1601370,17| | |транспортного комплекса" +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Федеральный |6829700,00 |154600,00 |566500,00 |1654000,00|1558700,00|2737800,00|108100,00 |50000,00 | | | |бюджет | | | | | | | | | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Областной бюджет |6013469,04 |107134,69 |107134,69 |107134,69 |1275727,39|1502927,21|1374991,13 |1538419,24| | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Консолидированные|19561,28 |304,00 |304,00 |304,00 |1824,90 |1903,76 |1969,69 |12950,93 | | | |бюджеты | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Внебюджетные |135000,00 |0,00 |0,00 |0,00 |47000,00 |88000,00 |0,00 |0,00 | | | |источники | | | | | | | | | +------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ |1.1. |Развитие материально-технической |Всего |2684700,00 |3000,00 |3000,00 |3000,00 |551500,00 |597500,00 |771550,00 |755150,00 | | |базы воздушного транспорта +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Федеральный |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |бюджет | | | | | | | | | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Областной бюджет |2684700,00 |3000,00 |3000,00 |3000,00 |551500,00 |597500,00 |771550,00 |755150,00 | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Консолидированные|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |бюджеты | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Внебюджетные |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |источники | | | | | | | | | +------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ |1.2. |Капитальные вложения в объекты |Всего |7847200,00 |154600,00 |566500,00 |1654000,00|1829800,00|3189300,00|247000,00 |206000,00 | | |государственной собственности +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Федеральный |6471600,00 |154600,00 |566500,00 |1654000,00|1458700,00|2637800,00|0,00 |0,00 | | | |бюджет | | | | | | | | | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Областной бюджет |1375600,00 |0,00 |0,00 |0,00 |371100,00 |551500,00 |247000,00 |206000,00,| | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Консолидированные|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |бюджеты | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Внебюджетные |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |источники | | | | | | | | | +------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ |1.3. |Содействие в обновлении судов |Всего |50000,00 |0,00 |0,00 |0,00 |32000,00 |18000,00 |0,00 |0,00 | | |речного флота для эксплуатации +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | |на внутренних водных путях |Федеральный |15000,00 |0,00 |0,00 |0,00 |15000,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | |Амурской области |бюджет | | | | | | | | | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Областной бюджет |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Консолидированные|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |бюджеты | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Внебюджетные |35000,00 |0,00 |0,00 |0,00 |17000,00 |18000,00 |0,00 |0,00 | | | |источники | | | | | | | | | +------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ |1.4. |Оказание поддержки муниципальным |Всего |466699,98 |8304,00 |8304,00 |8304,00 |50057,65 |52254,98 |54165,83 |285309,52 | | |образованиям, связанной +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | |с организацией транспортного |Федеральный |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | |обслуживания населения, движения |бюджет | | | | | | | | | | |транспортных средств и пешеходов +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Областной бюджет |447138,70 |8000,00 |8000,00 |8000,00 |48232,75 |50351,22 |52196,14 |272358,59 | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Консолидированные|19561,28 |304,00 |304,00 |304,00 |1824,90 |1903,76 |1969,69 |12950,93 | | | |бюджеты | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Внебюджетные |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |источники | | | | | | | | | +------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ |1.5. |Оказание государственной |Всего |1202480,88 |82505,75 |82505,75 |82505,75 |238338,29 |238609,49 |238875,44 |239140,41 | | |поддержки юридическим лицам и +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | |индивидуальным предпринимателям |Федеральный |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | |с целью обеспечения населения |бюджет | | | | | | | | | | |транспортными услугами +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | |на железнодорожном, автомобильном|Областной бюджет |1202480,88 |82505,75 |82505,75 |82505,75 |238338,29 |238609,49 |238875,44 |239140,41 | | |и внутреннем водном видах +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | |транспорта |Консолидированные|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |бюджеты | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Внебюджетные |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |источники | | | | | | | | | +------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ |1.6. |Осуществление переданных |Всего |25425,59 |3628,94 |3628,94 |3628,94 |3634,69 |3634,69 |3634,69 |3634,70 | | |государственных полномочий +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | |Амурской области по организации |Федеральный |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | |транспортного обслуживания |бюджет | | | | | | | | | | |населения автомобильным +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | |транспортом |Областной бюджет |25425,59 |3628,94 |3628,94 |3628,94 |3634,69 |3634,69 |3634,69 |3634,70 | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Консолидированные|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |бюджеты | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Внебюджетные |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |источники | | | | | | | | | +------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ |1.7. |Содействие в обеспечении |Всего |443100,00 | | | | | | | | | |возобновления и сохранения +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | |судоходной обстановки |Федеральный |343100,00 |0,00 |0,00 |0,00 |85000,00 |100000,00 |108100,00 |50000,00 | | |на внутренних водных путях |бюджет | | | | | | | | | | |Амурской области +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Областной бюджет |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Консолидированные|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |бюджеты | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Внебюджетные |100000,00 |0,00 |0,00 |0,00 |30000,00 |70000,00 |0,00 |0,00 | | | |источники | | | | | | | | | +------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ |1.8. |Обеспечение безопасности |Всего |276123,87 |10000,00 |10000,00 |10000,00 |60921,66 |61331,81 |61734,86 |62135,54 | | |дорожного движения +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Федеральный |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |бюджет | | | | | | | | | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Областной бюджет |276123,87 |10000,00 |10000,00 |10000,00 |60921,66 |61331,81 |61734,86 |62135,54 | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Консолидированные|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |бюджеты | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Внебюджетные |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |источники | | | | | | | | | +------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ |1.9. |Повышение доступности мероприятий|Всего |2000,00 |0,00 |0,00 |0,00 |2000,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | |по профилактике употребления +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | |психоактивных веществ и |Федеральный |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | |немедицинского потребления |бюджет | | | | | | | | | | |наркотиков +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Областной бюджет |2000,00 |0,00 |0,00 |0,00 |2000,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Консолидированные|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |бюджеты | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Внебюджетные |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |источники | | | | | | | | | +------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ |2. |Подпрограмма "Развитие сети |Всего |19239439,44|3181489,61|2532535,38|2705082,89|2705082,89|2705082,89|2705082,89 |2705082,89| | |автомобильных дорог общего +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | |пользования Амурской области" |Федеральный |595098,17 |545098,17 |50000,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |бюджет | | | | | | | | | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Областной бюджет |18644341,27|2636391,44|2482535,38|2705082,89|2705082,89|2705082,89|2705082,89 |2705082,89| | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Консолидированные|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |бюджеты | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Внебюджетные |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |источники | | | | | | | | | +------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ |2.1. |Обеспечение содержания, ремонта |Всего |8564844,62 |986652,18 |751686,64 |1365301,16|1365301,16|1365301,16|1365301,16 |1365301,16| | |автомобильных дорог общего +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | |пользования регионального или |Федеральный |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | |межмуниципального значения |бюджет | | | | | | | | | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Областной бюджет |8564844,62 |986652,18 |751686,64 |1365301,16|1365301,16|1365301,16|1365301,16 |1365301,16| | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Консолидированные|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |бюджеты | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Внебюджетные |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |источники | | | | | | | | | +------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ |2.2. |Капитальные вложения в объекты |Всего |6883435,38 |1651531,21|1239539,87|798472,86 |798472,86 |798472,86 |798472,86 |798472,86 | | |государственной собственности +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Федеральный |595098,17 |545098,17 |50000,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |бюджет | | | | | | | | | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Областной бюджет |6288337,21 |1106433,04|1189539,87|798472,86 |798472,86 |798472,86 |798472,86 |798472,86 | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Консолидированные|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |бюджеты | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Внебюджетные |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |10,00 |0,00 | | | |источники | | | | | | | | | +------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ |2.3. |Осуществление муниципальными |Всего |3359784,58 |481681,24 |479683,89 |479683,89 |479683,89 |479683,89 |479683,89 |479683,89 | | |образованиями дорожной +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | |деятельности в отношении |Федеральный |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | |автомобильных дорог местного |бюджет | | | | | | | | | | |значения и сооружений на них +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Областной бюджет |3359784,58 |481681,24 |479683,89 |479683,89 |479683,89 |479683,89 |479683,89 |479683,89 | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Консолидированные|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |бюджеты | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Внебюджетные |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |источники | | | | | | | | | +------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ |2.4. |Расходы на обеспечение |Всего |431374,86 |61624,98 |61624,98 |61624,98 |61624,98 |61624,98 |61624,98 |61624,98 | | |деятельности (оказание услуг) +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | |государственных учреждений |Федеральный |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |бюджет | | | | | | | | | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Областной бюджет |431374,86 |61624,98 |61624,98 |61624,98 |61624,98 |61624,98 |61624,98 |61624,98 | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Консолидированные|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |бюджеты | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Внебюджетные |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |источники | | | | | | | | | +------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ |3. |Подпрограмма "Внедрение |Всего |327149,00 |48640,00 |7000,00 |5000,00 |177901,00 |48528,00 |21840,00 |18240,00 | | |спутниковых навигационных +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | |технологий с использованием |Федеральный |21840,00 |21840,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | |системы ГЛОНАСС и других |бюджет | | | | | | | | | | |результатов космической +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | |деятельности в интересах |Областной бюджет |281509,00 |5000,00 |5000,00 |5000,00 |177901,00 |48528,00 |21840,00 |18240,00' | | |социально-экономического и +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | |инновационного развития Амурской |Консолидированные|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | |области на 2014 - 2020 годы" |бюджеты | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Юридические лица |23800,00 |21800,00 |2000,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | +------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ |3.1. |Организация и проведение |Всего |327149,00 |48640,00 |7000,00 |5000,00 |177901,00 |48528,00 |21840,00 |18240,00 | | |мероприятий по реализации +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | |государственной подпрограммы |Федеральный |21840,00 |21840,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |бюджет | | | | | | | | | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Областной бюджет |281509,00 |5000,00 |5000,00 |5000,00 |177901,00 |48528,00 |21840,00 |18240,00 | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Консолидированные|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |бюджеты | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Юридические лица |23800,00 |21800,00 |2000,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | +------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ |4. |Подпрограмма "Обеспечение |Всего |417776,81 |51608,28 |51608,28 |51608,29 |61451,09 |64339,29 |67170,22 |69991,36 | | |реализации основных направлений +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | |государственной политики в сфере |Федеральный |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | |реализации государственной |бюджет | | | | | | | | | | |программы" +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Областной бюджет |417776,81 |51608,28 |51608,28 |51608,29 |61451,09 |64339,29 |67170,22 |69991,36 | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Консолидированные|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |бюджеты | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Юридические лица |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | +------+---------------------------------+-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ |4.1. |Расходы на обеспечение функций |Всего |417776,81 |51608,28 |51608,28 |51608,29 |61451,09 |64339,29 |67170,22 |69991,36 | | |исполнительных органов +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | |государственной власти |Федеральный |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |бюджет | | | | | | | | | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Областной бюджет |417776,81 |51608,28 |51608,28 |51608,29 |61451,09 |64339,29 |67170,22 |69991,36 | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Консолидированные|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |бюджеты | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | +-----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+----------+ | | |Юридические лица |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |——————|—————————————————————————————————|—————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|——————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|