Расширенный поиск
Решение городской Думы г. Хабаровска от 27.04.1999 № 296В качестве эксперимента предполагается апробировать лимитирование бюджетного финансирования на 1999 год для 28-ми учреждений образования города, экономия составит 3,8 млн. рублей в год. Также планируется сократить штатные единицы и педставки на 235 единиц путем упорядочения учебных программ, факультативных часов, экономия составит 3,2 млн. рублей в год. Сокращение надтарифного фонда позволит сэкономить 2,0 млн. рублей в год. Предполагается сократить расходы на оплату коммунальных услуг, что даст экономию 10,9 млн. рублей в год. Планируется сократить хозяйственные расходы на 1,7 млн. рублей. Предусматривается упорядочить перечень категорий льготников по питанию детей, сокращение расходов даст экономию 2,7 млн. рублей. В 1999 году будут переведены на самостоятельный баланс 19 образовательных учреждений. Культура Основными направлениями культурной политики в 1999 году являются стимулирование народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности. В 1999 году в городе будут функционировать 25 библиотек с книжным фондом 1357,8 тыс. томов, (в 1998 году - 31 библиотека), 5 театров, 16 домов культуры, 10 школ искусств, 3 кинотеатра, 3 молодежных досуговых центра. План финансирования отрасли на содержание объектов культуры составляет 4,8 млн. рублей. В 1999 году предусматривается проведение работы по реорганизации библиотечной системы: объединение двух систем, создание единой городской библиотечной сети. Это потребует провести инвентаризацию книжного фонда и его рационального размещения, пересмотреть штатное расписание, провести анализ подписной кампании. Эти меры позволят сделать библиотеки более современными и расширить сферу их услуг. В результате реорганизации планируется получить экономию в размере 153 тыс. рублей, которая будет направлена на модернизацию оставшихся библиотек. Оснащение библиотек компьютерной системой, множительной техникой позволит привлечь больше читателей, даст возможность расширить сеть платных услуг. Планируется организовать на базе кинотеатров "Дружба", "Хабаровск", "Сатурн" молодежные досуговые центры. Предусматривается провести конкурс на размещение муниципального заказа на проведение 3-х основных городских мероприятий (День города, фестиваль "Хабаровские напевы", программа в новогоднем городке на стадионе "Динамо"). В 1999 году предусматривается перевод двух музыкальных школ и хоровой школы "Тополек" на самостоятельный баланс. Физкультура и спорт В 1999 году предусматривается сохранить количество спортсооружений на уровне 1998 года. План финансирования отрасли на 1999 год - 7,8 млн. рублей, что на 48,3 процента больше, чем предусматривалось в 1998 году. В 1999 году планируется увеличить долю оказываемых платных услуг в общем объеме средств, направляемых на развитие физкультуры и спорта за счет совершенствования деятельности муниципальных учреждений. Планируется получить за счет оказания платных услуг 500 тыс. рублей, что на 16 процентов больше, чем в 1998 году. Планируется сохранить количество детей и подростков, занимающихся в спортивно-оздоровительных учреждениях дополнительного образования, на уровне 1998 года. В 1999 году предусматривается проведение работы но созданию условий для занятий спортом по месту жительства путем совершенствования материальной базы простейших спортсооружений. В связи с тем, что самые большие расходы по содержанию спортсооружений приходятся на оплату коммунальных услуг спорткомплекса "Заря" (2800 тыс. рублей в год), в 1999 году планируется сократить эти расходы на 40 процентов в результате установки водогрейных котлов. С целью привлечения дополнительных инвестиций в 1998 году было создано муниципальное учреждение туристическое агентство "Интерспортсервис". За счет деятельности этого предприятия в 1999 году планируется получить средства, которые будут направлены на развитие физкультуры и спорта. В 1999 году планируется завершить реконструкцию спортивно-оздоровительного комплекса "Заря". Также предполагается начать строительство Дальневосточного теннисного центра за счет средств АООТ "Жемчужина Уссури" и краевого бюджета с вводом в 2000 году, второй очереди лыжного стадиона "Воронеж-1". Молодежная политика В 1999 году предусматривается реализация программы "Основные направления муниципальной молодежной политики до 2001 года", в рамках которой предполагается: - активизировать работу по популяризации Молодежной биржи труда, подготовить информационные стенды в учебных заведениях города; - провести городскую акцию "В 21 век - без наркотиков"; - определить политику по поддержке детских и молодежных общественных объединений (гранты, субсидии, конкурсы программ); - организовать работу координационного Совета по реализации молодежной политики. В 1999 году будет продолжена работа по формированию банка данных по следующим направлениям: - трудоустройство молодежи; - возможности для занятий спортом; - организация молодежных объединений. В 1999 году планируется организовать обучение специалистов и лидеров молодежного движения по вопросам социальной работы с молодежью. План финансирования отрасли на 1999 год - 0,5 млн. рублей. Кроме того, в бюджет города на 1999 год включена оплата за обучение студентов ДВГУПС на международной основе в размере 3 млн. рублей. Социальная защита населения В условиях финансового кризиса и снижения жизненного уровня населения важнейшими задачами органов и учреждений социальной защиты в 1999 году являются продолжение работы по реализации прав и льгот ветеранов войны и труда, формированию доступной среды для жизнедеятельности инвалидов, усилению адресной социальной поддержки, концентрации финансовых и материальных ресурсов для оказания помощи социально уязвимым группам населения, в первую очередь одиноким остронуждающимся гражданам пожилого возраста, инвалидам и семьям с несовершеннолетними детьми. При предоставлении различных видов адресной социальной помощи в предстоящем периоде будет использоваться заявительная форма предоставления помощи. При определении совокупного дохода будут учитываться не только текущие денежные доходы граждан, но и стоимостная оценка накопленного гражданами (семьями) имущества: приватизированная квартира, земельные участки, транспортные средства и другие предметы благосостояния. Во втором полугодии 1999 года будет завершена работа по внедрению программного комплекса "Адресная социальная помощь". Программа предназначена для замены существующей системы на основе бумажной технологии и призвана повысить оперативность, точность и комплексность системы учета между всеми структурными подразделениями органов социальной защиты населения города Хабаровска. На 1999 год предусматривается сохранение гарантий и льгот на основании федерального законодательства, а также дифференцированная адресная помощь в виде социальных льгот, услуг, других форм, установленных на краевом и местном уровне. В первоочередном порядке помощь будет оказываться нетрудоспособным пожилым гражданам, инвалидам, семьям с несовершеннолетними детьми, совокупный доход которых не превышает 50 процентов величины прожиточного минимума, установленного в Хабаровском крае. В 1999 году для осуществления мероприятий социальной политики по преодолению бедности и социальной помощи малоимущим слоям населения городскому комитету социальной защиты потребуется 7,8 млн. рублей, в том числе из бюджета города 1,9 млн. рублей. Кроме того, 72,2 млн. рублей средств бюджета города предполагается израсходовать на выплату детских пособий льготным категориям населения. Учитывая нарастающий дефицит финансовых средств, органами и муниципальными учреждениями социальной защиты населения будет продолжена работа по изысканию дополнительных средств для оказания помощи бедным слоям населения. В 1999 году городским комитетам предполагается дополнительно привлечь внебюджетных средств в размере 1045,0 тыс. рублей, районными комитетами - 1813,6 тыс. рублей. Привлеченные внебюджетные средства органов и учреждений социальной защиты будут направлены на выплаты: стипендий учащимся из бедных семей; на предоставление ежедневного горячего питания или обеспечение минимальным продуктовым набором, оказание содействия в бесплатном ремонте жилья, оказание натуральной и материальной помощи. В предстоящий период предусматривается развитие сети учреждений социального обслуживания пожилых граждан, инвалидов на базе вновь созданных районных центров социального обслуживания населения; открытие социального магазина, обслуживающего по минимальным ценам; организация группы срочной помощи в городском комитете социальной защиты населения для дезадаптированных лиц и лиц, попавших в экстремальную ситуацию. Всего в 1999 году на выполнение комплексных мероприятий социальной защиты населения, в соответствии с федеральными, краевыми и городской программами из бюджетов всех уровней и других финансовых источников предусматривается направить 448,6 млн. рублей, в том числе из бюджета города 172,1 млн. рублей, но этих средств крайне недостаточно. Динамика важнейших макроэкономических показателей экономического развития г. Хабаровска в 1999 году --------------------------------T----------T----------T----------¬ ¦ Показатели ¦ Единицы ¦ 1999 год ¦1999 г. в ¦ ¦ ¦измерения ¦ ¦ % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1998 г. ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Объем промышленного ¦ млн. руб.¦ 4334,1¦ 95,3¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Производство товаров народного ¦ -"- ¦ 1026,8¦ 109,7¦ ¦потребления, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦- продовольственные (без ¦ -"- ¦ 346,7¦ 100,0¦ ¦стоимости винно-водочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изделий и пива) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦- непродовольственные (без ¦ -"- ¦ 342,2¦ 104,0¦ ¦стоимости товаров легкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Использование капитальных ¦ -"- ¦ 39,3¦ 112,0¦ ¦вложений (бюджетные средства) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Ввод в эксплуатацию жилья ¦тыс. кв. м¦ 91,4¦ 132,8¦ ¦предприятиями всех форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Общий объем розничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота, включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественное питание: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦- в действующих ценах ¦ млн. руб.¦ 4233,2¦ 111 ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦- в сопоставимых ценах ¦ -"- ¦ -¦ 90 ¦ L-------------------------------+----------+----------+----------- ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. ХАБАРОВСКА НА 1999 ГОД Промышленность --------------------------T-----------T--------T---------T-----------------¬ ¦ Показатели ¦ Единица ¦1998 г. ¦ 1998 в %¦ 1999 г. ¦ ¦ ¦ измерения ¦ отчет ¦ к 1997 в+--------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦сопостав.¦прогноз ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценах ¦ ¦ 1998 г.¦ +-------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+ ¦Объем производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе по отрасли: ¦млн. руб. ¦ 4549,2¦ 87,6¦ 4334,1 ¦ 95,3¦ ¦- электроэнергетика ¦ -"- ¦ 2336,6¦ 93,4¦ 2219,8 ¦ 95 ¦ ¦- топливная ¦ -"- ¦ 425,5¦ 55,3¦ 340,4 ¦ 80 ¦ ¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- черная и цветная ¦ -"- ¦ 112,6¦ 147,7¦ 118,2 ¦ 90 ¦ ¦металлургия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- химическая и ¦ -"- ¦ 28,1¦ 104,0¦ 28,5 ¦ 101,4¦ ¦нефтехимическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- машиностроение и ¦ -"- ¦ 365,6¦ 79,9¦ 329 ¦ 90 ¦ ¦металлообработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- лесная, ¦ -"- ¦ 24 ¦ 85 ¦ 21,6 ¦ 90 ¦ ¦деревоперерабатывающая и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целлюлозно-бумажная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- промышленность ¦ -"- ¦ 149,2¦ 97,8¦ 146,2 ¦ 98 ¦ ¦строительных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- стекольная и фарфоро- ¦ -"- ¦ 31,2¦ 77,5¦ 31,2 ¦ 100 ¦ ¦ фаянсовая промышленность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- легкая промышленность ¦ -"- ¦ 13 ¦ 153,3¦ 15,6 ¦ 120 ¦ ¦- пищевая промышленность ¦ -"- ¦ 655,2¦ 99,7¦ 655,2 ¦ 100 ¦ ¦- мукомольно-крупяная и ¦ -"- ¦ 105,5¦ 52,4¦ 84,4 ¦ 80 ¦ ¦комбикормовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- медицинская ¦ -"- ¦ 275,2¦ 112,9¦ 316,5 ¦ 115 ¦ ¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- полиграфическая ¦ -"- ¦ 11,7¦ 105,1¦ 11,9 ¦ 101,7¦ ¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- прочие отрасли ¦ -"- ¦ 15,9¦ 80,4¦ 15,6 ¦ 98 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Производство важнейших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видов промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Электроэнергия ¦млн. ¦ 3749 ¦ 94,1¦ 3749 ¦ 100 ¦ ¦ ¦кВт. ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Кабели силовые ¦км ¦ 838 ¦ 49,4¦ 900 ¦ 107,4¦ ¦- Кабели телефонной связи¦км ¦ 1148 ¦ 72,5¦ 1200 ¦ 104,5¦ ¦- Пиломатериалы ¦тыс. куб. м¦ 6,1¦ 61,9¦ 6,1 ¦ 100,0¦ ¦- Кирпич ¦млн. шт. ¦ 30,3¦ 94,9¦ 30 ¦ 99,0¦ ¦- Радиаторы и конвекторы ¦тыс. кВт ¦ 86,2¦ 91,0¦ 91,4 ¦ 106,0¦ ¦отопительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Ванны чугунные ¦тыс. шт. ¦ 8,1¦ 79,4¦ 8,7 ¦ 107,4¦ ¦эмалированные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Конструкции сборные ¦тыс. куб. м¦ 30,6¦ 58,7¦ 30,6 ¦ 100,0¦ ¦железобетонные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Производство продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перерабатывающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Колбасные изделия ¦т ¦ 3084 ¦ 147,8¦ 3090 ¦ 100,2¦ ¦- Кондитерские изделия ¦тыс. т ¦ 5,6¦ 68,4¦ 7,7 ¦ 137,5¦ ¦- Маргариновая продукция ¦ -"- ¦ 0,72¦ 48,6¦ 0,74¦ 103,0¦ ¦- Майонез ¦ -"- ¦ 0,72¦ 90,4¦ 0,77¦ 107,0¦ ¦- Мука ¦ -"- ¦ 27,2¦ 49,0¦ 27,2 ¦ 100,0¦ ¦- Макаронные изделия ¦ -"- ¦ 3,3¦ 83,5¦ 5,5 ¦в 1,7 р.¦ ¦- Хлеб и хлебобулочные ¦ -"- ¦ 29,1¦ 91,0¦ 29,1 ¦ 100,0¦ ¦изделия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Цельномолочная ¦ -"- ¦ 1,3¦ 56,0¦ 1,3 ¦ 100,0¦ ¦продукция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------- Товары народного потребления --------------------------T-----------T--------T---------T-----------------¬ ¦ Показатели ¦ Единица ¦ 1998 г.¦ 1998 в %¦ 1999 г. ¦ ¦ ¦ измерения ¦ отчет ¦ к 1997 в+--------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦сопостав.¦прогноз ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценах ¦ ¦ 1998 г.¦ +-------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------+ ¦Производство товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦народного потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего - ¦млн. руб. ¦ 935,6¦ 105,9¦ 1026,8¦ 109,7¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- продовольственные ¦-"- ¦ 346,7¦ 89,1¦ 346,7¦ 100 ¦ ¦товары (без стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алкогольных напитков) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- алкогольные напитки и ¦-"- ¦ 259,9¦ 119,0¦ 337,9¦ 130 ¦ ¦пиво ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- непродовольственные ¦-"- ¦ 329 ¦ 119,3¦ 342,2¦ 104 ¦ ¦товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Производство товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦народного потребления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦натуральном выражении: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- мебель ¦млн. руб. ¦ 15,2¦ 158,2¦ 15,7¦ 103 ¦ ¦- синтетические моющие ¦т ¦ 271 ¦ 108,4¦ 298 ¦ 110 ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- готовые лекарственные ¦млн. штук ¦ 180 ¦ 129,5¦ 200 ¦ 111,1¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------------------+-----------+--------+---------+--------+--------- Программа плана капитальных вложений по объектам администрации города Хабаровска на 1999 год (тыс. руб., к-т 11,2) ---T-------------------------T-------------T---------T---------T----------T-------T-----------T-----------T-------------T--------------T----------¬ ¦NN¦ Заказчик, объекты ¦Год начала и ¦Проектная¦ Сметная ¦Выполнение¦Остаток¦ Лимит ¦ Лимит ¦Кредиторская ¦ Источник ¦Примечание¦ ¦пп¦ ¦ окончания ¦мощность ¦стоимость¦ на ¦сметной¦капвложений¦капвложений¦задолженность¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства¦ ¦(в ценах ¦ 01.01.99 ¦ ст-ти ¦на 1999 год¦на 1999 год¦ на 01.01.99 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1991 г.) ¦ (в ценах ¦ на ¦ (в ценах ¦ к-т 11,2 ¦ (в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1991 г.) ¦ 01.01.¦ 1991 г.) ¦ ¦ 1998 г.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1999 (в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1991 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦ ¦МП ¦ ¦ ¦ 21599,1¦ 13992,0¦ 7607,1¦ 278,6¦ 3120¦ 2621,4¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦"Хабаровскинвестстрой- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сервис" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 210,7¦ 2360¦ 2275,1¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 67,9¦ 760¦ 346,3¦внеб. ф. ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦1 ¦Реконструкция поликлиники¦1991 - 1999 ¦1000 п/с ¦ 8305 ¦ 4239,6¦ 4065,4¦ 107,1¦ 1200¦ 581,5¦бюджет ¦Завершение¦ ¦ ¦N 3 по ул. Дикопольцева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦2 ¦Школа на 1266 мест по ул.¦1990 - 1999 ¦1266 мест¦ 7939 ¦ 7013,3¦ 925,7¦ 26,8¦ 300¦ 343,6¦бюджет ¦СМР ¦ ¦ ¦Д.Бедного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦3 ¦Строительство стадиона сш¦1999 ¦ ¦ 320 ¦ -¦ 320 ¦ 14,3¦ 160¦ -¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦N 80 по ул. Д.Бедного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 14,3¦ 160¦ ¦внеб. ф. р. ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦4 ¦Реконструкция здания ¦1998 - 1999 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500¦ 1696,3¦всего ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖД района, в т.ч. ¦ ¦970 кв. м¦ 1943 ¦ 1719 ¦ 224 ¦ 17,9¦ 200¦ 1350,0¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджетный фонд района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 26,8¦ 300¦ 346,3¦внеб. ф. р. ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦5 ¦Пристройка к школе N 1 по¦1990 ¦480 мест ¦ 2484 ¦ 885 ¦ 1599 ¦ 26,8¦ 300¦ -¦бюджет ¦Выполнение¦ ¦ ¦ул. Вяземской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦6 ¦Реконструкция клуба ¦1999 ¦ ¦ 473 ¦ -¦ 473 ¦ 44,6¦ 500¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦станкостроительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17,9¦ 200¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦завода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 26,8¦ 300¦ ¦внеб. ф. р ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦ ¦МП "Тепловые сети" всего ¦ ¦ ¦ 4059,4¦ 1465,8¦ 2593,6¦ 776,8¦ 8700¦ 5693,4¦бюджет ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦ ¦Подключение квартальных ¦1999 ¦1140 п. м¦ 573,2¦ 131,1¦ 442,1¦ 329,7¦ 3693¦ 165,9¦бюджет ¦Выполнение¦ ¦ ¦котельных по ул. Ясной-2 ¦ ¦30 эл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦ ¦ ¦и по ул. Руднева к ТЭЦ-3 ¦ ¦узлов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦2 ¦Котельная N 1 (ЖПЭТ-6) в ¦1996 - 1999 ¦10,5 Гкал¦ 289,3¦ -¦ 289,3¦ 154,4¦ 1729¦ -¦бюджет ¦Выполнение¦ ¦ ¦Краснофл. р-не (2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦ ¦ ¦очередь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦3 ¦Котельная N 1 (ЖПЭТ-6) в ¦1996 - 1999 ¦10,5 Гкал¦ 219,7¦ 13,5¦ 206,2¦ 114,1¦ 1278¦ -¦бюджет ¦Выпол. СМР¦ ¦ ¦Красн. Районе (2 очередь)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦4 ¦Переключение жилых домов ¦1998 ¦ ¦ 384,6¦ -¦ 384,6¦ 89,3¦ 1000¦ -¦бюджет ¦Выполнение¦ ¦ ¦по ул. Трехгорной, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦ ¦ ¦Мостовой от котельной АО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Хаб. мясокомбинат" к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦другим источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦5 ¦Организация мазутного ¦1998 ¦ ¦ 2287 ¦ 1163,9¦ 1123,1¦ 44,6¦ 500¦ 4552,4¦бюджет ¦Выполнение¦ ¦ ¦хозяйства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦ ¦ ¦Краснофлотском районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦6 ¦Реконструкция теплотрассы¦1998 ¦587 п/п ¦ 56,3¦ 28,4¦ 27,9¦ 17,9¦ 200¦ 210,2¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦по ул. Астрономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦7 ¦Строительство закольцовки¦1998 ¦1157,8 ¦ 249,3¦ 128,9¦ 120,4¦ 26,8¦ 300¦ 764,9¦бюджет ¦Выпол. СМР¦ ¦ ¦между котельными 1 и 2 ¦ ¦п/м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦ ¦Управление транспорта, ¦ ¦ ¦ 6822,3¦ 1691,0¦ 5131,3¦ 282,1¦ 3160¦ 3276,8¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦дорог и внешнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройства, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦1 ¦Перенос трамвайного ¦1997 - 1999 ¦0,72 км ¦ 1825,8¦ 1307,3¦ 518,5¦ 133,9¦ 1500¦ 1231,3¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦кольца в районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Химфармзавода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦2 ¦Реконструкция техполосы ¦1997 - 1999 ¦6000 м ¦ 509,9¦ 204,2¦ 305,7¦ 44,6¦ 500¦ 716,8¦бюджет ¦Выполнение¦ ¦ ¦по ул. Матвеевской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦3 ¦Реконструкция ¦1998 ¦1500 м ¦ 919,0¦ 73,2¦ 845,8¦ 14,3¦ 160¦ 541,8¦бюджет ¦Выпол. СМР¦ ¦ ¦ул. Вяземской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦4 ¦Реконструкция по ¦1998 - 1999 ¦ ¦ 180,4¦ 43,3¦ 137,1¦ 17,9¦ 200¦ 320,5¦бюджет ¦Выпол. СМР¦ ¦ ¦ул. Ленинградской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦5 ¦Реконструкция ¦1999 ¦ ¦ 94,6¦ -¦ 94,6¦ 26,8¦ 300¦ -¦бюджет ¦Выпол. СМР¦ ¦ ¦ул. Политехнической - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Уборевича ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦6 ¦Выполнение ¦1998 ¦ ¦ 3166,6¦ 63,0¦ 3103,6¦ 35,7¦ 400¦ 466,4¦- ¦Выпол. СМР¦ ¦ ¦подготовительных работ по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. Новоленинградской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦7 ¦Реконструкция здания по ¦1999 ¦ ¦ 126 ¦ -¦ 126,0¦ 8,9¦ 100¦ -¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ул. Волочаевской, 153а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦ ¦Спецкомбинат, всего ¦ ¦ ¦ 13749 ¦ 41,5¦13707,5¦ 142,9¦ 1600¦ 237,0¦бюджет ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦1 ¦Кладбищенский комплекс ¦1998 - 2000 ¦60 га ¦ 12781 ¦ ¦12781 ¦ 133,9¦ 1500¦ -¦бюджет ¦Выполнение¦ ¦ ¦г. Хабаровска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦ ¦ ¦(с. Матвеевка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦2 ¦Кладбищенский комплекс ¦1996 - 2000 ¦14 га ¦ 968 ¦ 41,5¦ 926,5¦ 8,9¦ 100¦ 237,0¦бюджет ¦Выполнение¦ ¦ ¦с. Анастасьевка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦ ¦МП "Хабаровский ¦ ¦ ¦ 17698,6¦ 7277,8¦10420,8¦ 323,2¦ 3620¦ 5313,8¦всего ¦ ¦ ¦ ¦горводоканал" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 285,7¦ 3200¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37,5¦ 420¦ ¦амор. отч. ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦ ¦ВОДОПРОВОД ¦ ¦ ¦ 17051,2¦ 7277,8¦ 9773,4¦ 214,2¦ -¦ 5313,8¦- ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦1 ¦Водопровод от НС-1 до ¦1992 ¦2,5 км ¦ 11110 ¦ 6819,0¦ 4291,0¦ 44,6¦ 500¦ 1672,2¦бюджет ¦Вып. СМР ¦ ¦ ¦ГОСВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦2 ¦Неотложные мероприятия по¦1996 ¦ ¦ 2640 ¦ 15,8¦ 2624,2¦ 44,6¦ 500¦ 2402,6¦бюджет ¦Вып. СМР ¦ ¦ ¦речному водозабору ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦3 ¦Строительство водовода ¦1994 - 1999 ¦1,7 км ¦ 609,2¦ 415,4¦ 193,8¦ 44,6¦ 500¦ 1239,0¦бюджет ¦Выпол. СМР¦ ¦ ¦от НС-2-го подъема до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. Руднева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦4 ¦Создание водопроводного ¦1998 ¦23 км ¦ 1692 ¦ 27,6¦ 1664,4¦ 44,6¦ 500¦ -¦бюджет ¦Выпол. СМР¦ ¦ ¦линейного участка в пос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Березовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦5 ¦Хлораторная на ГОСВ, в ¦1999 ¦ ¦ 541 ¦ -¦ 541 ¦ 13,4¦ 150¦ -¦бюджет ¦Проектные ¦ ¦ ¦т.ч. (проектные работы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦6 ¦Проведение реконструкции ¦1999 ¦ ¦ 270 ¦ ¦ 270 ¦ 13,4¦ 150¦ -¦бюджет ¦Начало ¦ ¦ ¦на складе хлора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконстр. ¦ ¦ ¦о. Заячий, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(проектные работы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦7 ¦Хлораторная на северной ¦1999 ¦ ¦ 148 ¦ -¦ 148 ¦ 4,5¦ 50¦ -¦бюджет ¦-"- ¦ ¦ ¦НС - реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оповещение, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектные работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦8 ¦Реконструкция ¦1999 ¦ ¦ 41 ¦ ¦ 41 ¦ 4,5¦ 50¦ -¦бюджет ¦-"- ¦ ¦ ¦хлоропроводов с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установкой приборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автоматического контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хлора, в т.ч. проектные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦ ¦КАНАЛИЗАЦИЯ ¦ ¦ ¦ 647,4¦ -¦ 647,4¦ 108,9¦ 1220¦ -¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 71,4¦ 800¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37,5¦ 420¦ ¦амор. отч. ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦1 ¦КНС-3 по Уссурийскому ¦1998 ¦ ¦ 562,4¦ -¦ 562,4¦ 44,6¦ 500¦ -¦бюджет ¦Выпол. СМР¦ ¦ ¦б-ру ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦2 ¦Строительство ¦1999 ¦ ¦ 85,0¦ -¦ 85,0¦ 26,8¦ 300¦ -¦бюджет ¦Начало ¦ ¦ ¦канализационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37,5¦ 420¦ ¦аморт. отч. ¦реконст. ¦ ¦ ¦коллектора городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автовокзала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦ ¦ЖПЭТ-6 ¦ ¦ ¦ 612,9¦ 545,3¦ 67,6¦ 127,5¦ 1428¦ 663,1¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦1 ¦Реконструкция котельных 1¦1996 - 1999 ¦10,5 Гкал¦ 612,9¦ 545,3¦ 67,6¦ 127,5 (в¦ 1428¦ 663,1¦бюджет ¦Завершение¦ ¦ ¦и 2 в Краснофлотском р-не¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ т.ч. 59,9¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦ ¦ ¦(ЖЭУ 39, бойлерная 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.р. на кр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 очередь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задолж.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦ ¦Администрация города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 535,7¦ 6000¦ -¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦1 ¦Приобретение техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 535,7¦ 6000¦ -¦бюджет ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦ ¦Администрация ¦ ¦ ¦ 202,7¦ 17,3¦ 185,4¦ 89,3¦ 1000¦ 127,8¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦Индустриального района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦1 ¦Реконструкция жилых домов¦1998 - 1999 ¦340 кв. м¦ 202,7¦ 17,3¦ 185,4¦ 89,3¦ 1000¦ 127,8¦бюджет ¦Выполн. ¦ ¦ ¦по ул. Юнгов, 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦ ¦ОАО "Хабаровская ¦ ¦ ¦ 292,5¦ -¦ 292,5¦ 26,8¦ 300¦ -¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦горэлектросеть", всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦1 ¦Реконструкция ¦1999 ¦ ¦ 292,5¦ -¦ 292,5¦ 26,8¦ 300¦ -¦бюджет ¦Выпол. СМР¦ ¦ ¦строительной части ТП (10¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимозач. ¦ ¦ ¦ ¦шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦ ¦Хабаровское трамвайно- ¦ ¦ ¦ 4370,7¦ 559,9¦ 3810,8¦ 419,7¦ 4700¦ -¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦троллейбусное управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦1 ¦Реконструкция трамвайных ¦1998 ¦3,2 км ¦ 961,7¦ 559,9¦ 401,8¦ 401,8¦ 4500¦ -¦бюджет ¦Выпол. СМР¦ ¦ ¦путей (амортизационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчисления) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦2 ¦Строительство ¦1998 ¦2,8 км ¦ 3409 ¦ -¦ 3409 ¦ 17,9¦ 200¦ -¦бюджет ¦Выпол. СМР¦ ¦ ¦троллейбусной линии от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. Ким Ю Чена до ЖД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вокзала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦ ¦Поликлиника N 15, всего ¦ ¦ ¦ 2700 ¦ 104,0¦ 2596,0¦ 17,9¦ 200¦ 104,0¦бюджет ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦1 ¦Реконструкция детского ¦1996 - 1999 ¦400 п/с ¦ 2700 ¦ 104,0¦ 2596,0¦ 17,9¦ 200¦ 104,0¦бюджет ¦Выпол. СМР¦ ¦ ¦отделения поликлиники 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ул. Ульяновской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦ ¦МП "Спецавтохозяйство", ¦ ¦ ¦ 27 ¦ -¦ 27 ¦ 8,9¦ 100¦ -¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦1 ¦Строительство городской ¦1998 - 2000 ¦6 га ¦ 27 ¦ -¦ 27 ¦ 8,9¦ 100¦ -¦бюджет ¦Проект. ¦ ¦ ¦свалки твердых отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦г. Хабаровска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦ ¦Администрация ¦ ¦ ¦ 101,4¦ ¦ 101,4¦ 26,8¦ 300¦ -¦всего ¦ ¦ ¦ ¦Железнодорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17,9¦ 200¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8,9¦ 100¦ ¦внеб. ф. ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦1 ¦Реконструкция д/с N 194 ¦1999 ¦ ¦ 101,4¦ -¦ 101,4¦ 26,8¦ 300¦ -¦всего ¦Выполнение¦ ¦ ¦под ОВД N 1 УВД ж/д ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17,9¦ 200¦ ¦бюджет ¦СМР ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8,9¦ 100¦ ¦внеб. ф. ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦ ¦Отдел образования ЖД ¦ ¦ ¦ 332,4¦ ¦ 332,4¦ 162,5¦ 1820¦ -¦всего ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 73,2¦ 820¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 89,3¦ 1000¦ ¦внеб. ф. ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦1 ¦Реконструкция д/с под ¦1998 - 1999 ¦ ¦ ¦ -¦ ¦ 133,9¦ 1500¦ -¦всего ¦Выполнение¦ ¦ ¦общежитие для учителей по¦ ¦ ¦ 268,4¦ ¦ 268,4¦ 44,6¦ 500¦ ¦бюджет ¦СМР ¦ ¦ ¦ул. Гагарина, 2а, ДОУ-157¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 89,3¦ 1000¦ ¦внеб. ф. ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦2 ¦Строительство летнего ¦1998 ¦60 чел ¦ 54 ¦ -¦ 54 ¦ 28,6¦ 320¦ -¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦театра у Дома ветеранов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ул. Мирной, 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦ ¦Отдел образования ¦ ¦ ¦ 884,4¦ -¦ 884,4¦ 267,9¦ 3000¦ -¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦Краснофлотского р-на, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦1 ¦Реконструкция Дома ¦1999 ¦ ¦ 884,4¦ -¦ 884,4¦ 267,9¦ 3000¦ -¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦культуры завода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Кирова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦ ¦ООО "Гебба", всего ¦ ¦ ¦ 720 ¦ -¦ 720 ¦ 18,8¦ 210¦ -¦бюджет ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦1 ¦Создание и развитие СпЭЗ ¦1999 ¦ ¦ 720 ¦ -¦ 720 ¦ 18,8¦ 210¦ -¦бюджет ¦Проект. ¦ ¦ ¦"Технополис" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦ ¦Итого по администрации ¦ ¦ ¦ 74166,4¦ 25709,6¦48468,8¦ 3505,2¦ 39258¦ 18037,3¦всего ¦ ¦ ¦ ¦города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. за счет бюджетн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3301,6¦ 36978¦ 17691,0¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетн. фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 166,1¦ 1860¦ 346,3¦внеб. ф. р ¦ ¦ ¦ ¦амортизацион. отчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37,5¦ 420¦ 0¦аморт. отч. ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦ Дополнительно внесенные заявки ¦ +--T-------------------------T-------------T---------T---------T----------T-------T-----------T-----------T-------------T--------------T----------+ ¦ ¦Администрация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Индустриального района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦ ¦Муниципальный торговый ¦1999 ¦ ¦ 62,5¦ -¦ 62,5¦ 62,5¦ 700¦ -¦всего ¦ ¦ ¦ ¦комплекс в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 44,6¦ 500¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦Индустриальном районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17,9¦ 200¦ ¦внеб. ф. ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦ ¦ОП "Энергоремонт" ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Хабаровскэнерго" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦ ¦Участок дороги от ¦1998 ¦ ¦ 258,9¦ -¦ 258,9¦ 258,9¦ 2900¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ул. Победы до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. Партизанской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------+ ¦ ¦Итого по администрации ¦ ¦ ¦ 74487,8¦ 25709,6¦48778,2¦ 3826,7¦ 42858¦ 18037,3¦всего ¦ ¦ ¦ ¦города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. за счет бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3605,2¦ 40378¦ 17691,0¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 184,0¦ 2060¦ 346,3¦внеб. ф. р. ¦ ¦ ¦ ¦амортизац. отчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37,5¦ 420¦ 0¦аморт. отч. ¦ ¦ L--+-------------------------+-------------+---------+---------+----------+-------+-----------+-----------+-------------+--------------+----------- Топливно-энергетический комплекс ---T-------------------------T---------T--------T----------T-----------------¬ ¦NN¦ Показатели ¦ Единица ¦1998 год¦ 1999 год ¦ Источник ¦ ¦пп¦ ¦измерения¦ отчет ¦ прогноз ¦ финансирования ¦ +--+-------------------------+---------+--------+----------+-----------------+ ¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +--+-------------------------+---------+--------+----------+-----------------+ ¦ 1. Теплоснабжение ¦ +--T-------------------------T---------T--------T----------T-----------------+ ¦1 ¦Реконструкция и ¦км ¦ 1,4 ¦ 1,2 ¦собственные ¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦магистральных ¦ ¦ ¦ ¦"Хабаровскэнерго"¦ ¦ ¦трубопроводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+---------+--------+----------+-----------------+ ¦2 ¦Капитальный ремонт ¦км ¦ 6,9 ¦ 10,9 ¦собственные ¦ ¦ ¦магистральных ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦трубопроводов ¦ ¦ ¦ ¦"Хабаровскэнерго"¦ +--+-------------------------+---------+--------+----------+-----------------+ ¦3 ¦Капитальный ремонт ¦км ¦ 19,52¦ 17,46¦ ¦ ¦ ¦внутриквартальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплотрасс всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а) муниципальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- МП "Теплосети" ¦км ¦ 16,93¦ 15,0 ¦собственные ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦18400,0 ¦ 22500,0 ¦средства ¦ ¦ ¦- МП УД "Остон" ¦км ¦ 0,64¦ 0,61¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ 808,6 ¦ 608,0 ¦ ¦ ¦ ¦- МП ЖК РЭУ ¦км ¦ 0,98¦ 0,95¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ 720,7 ¦ 901,0 ¦ ¦ +--+-------------------------+---------+--------+----------+-----------------+ ¦ ¦б) ведомственные ¦км ¦ 0,97¦ 0,9 ¦собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ +--+-------------------------+---------+--------+----------+-----------------+ ¦ 2. Электроснабжение ¦ +--T-------------------------T---------T--------T----------T-----------------+ ¦4 ¦Строительство и ¦тыс. руб.¦25535,3 ¦ 15983,6 ¦собственные ¦ ¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦электрических сетей и ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦подстанций: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ЦЭС АО ¦тыс. руб.¦24000,0 ¦ 8550,0 ¦ -"- ¦ ¦ ¦"Хабаровскэнерго" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ОАО "Хабаровская ¦тыс. руб.¦ 1535,3 ¦ 7433,6 ¦ -"- ¦ ¦ ¦горэлектросеть" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+---------+--------+----------+-----------------+ ¦5 ¦Капитальный ремонт ¦тыс. руб.¦16551,8 ¦ 13660,3 ¦собственные ¦ ¦ ¦электрических сетей и ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦подстанций: ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦- ЦЭС АО ¦тыс. руб.¦ 4900,0 ¦ 6100,0 ¦ -"- ¦ ¦ ¦"Хабаровскэнерго" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ОАО "Хабаровская ¦тыс. руб.¦ 6751,8 ¦ 7560,3 ¦ -"- ¦ ¦ ¦горэлектросеть" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+---------+--------+----------+-----------------+ ¦ 3. Топливообеспечение ¦ +--T-------------------------T---------T--------T----------T-----------------+ ¦6 ¦Всего по ТЭЦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- уголь ¦тыс. руб.¦894570 ¦1085786 ¦ОАО ¦ ¦ ¦ ¦тыс. тонн¦ 3045 ¦ 3710 ¦"Хабаровскэнерго"¦ ¦ ¦- мазут ¦тыс. руб.¦107345 ¦ 133659 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. тонн¦ 105 ¦ 130 ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТЭЦ-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- уголь ¦тыс. руб.¦509655 ¦ 627836 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. тонн¦ 2070 ¦ 2550 ¦ ¦ ¦ ¦- мазут ¦тыс. руб.¦ 1060 ¦ 21230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. тонн¦ 1 ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ТЭЦ-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- мазут ¦тыс. руб.¦ 92860 ¦ 96939 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. тонн¦ 91 ¦ 95 ¦ ¦ ¦ ¦ТЭЦ-3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- уголь ¦тыс. руб.¦384915 ¦ 457950 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. тонн¦ 975 ¦ 1160 ¦ ¦ ¦ ¦- мазут ¦тыс. руб.¦ 13425 ¦ 15490 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. тонн¦ 13 ¦ 15 ¦ ¦ +--+-------------------------+---------+--------+----------+-----------------+ ¦7 ¦Расход топлива котельными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- котельные п. Геофизиков¦тыс. руб.¦ 1181,6¦ 1950,0 ¦бюджет города ¦ ¦ ¦и п. Уссурийский ¦тыс. тонн¦ 4,1¦ 6,1 ¦ ¦ ¦ ¦(уголь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- Краснофлотского района ¦тыс. руб.¦ 14500,0¦ 17568,0 ¦бюджет города ¦ ¦ ¦(мазут) ¦тыс. тонн¦ 14,18¦ 15,75¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- котельные МП УД ¦тыс. руб.¦ 3170,0¦ 4138,0 ¦бюджет города ¦ ¦ ¦"Остон" (кот. 22, 28 ¦тыс. тонн¦ 3,1¦ 3,71¦ ¦ ¦ ¦квартальная) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- котельные МП "ТС" ¦тыс. руб.¦ 6953,5¦ 9136,0 ¦бюджет города ¦ ¦ ¦(кот. 1,2,3) ¦тыс. тонн¦ 6,8¦ 8,19¦ ¦ ¦ ¦- котельная ОАО ¦тыс. руб.¦ 4376,5¦ 4294,0 ¦ ¦ ¦ ¦"Хабаровский ¦тыс. тонн¦ 4,28¦ 3,85¦ ¦ ¦ ¦мясокомбинат" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+---------+--------+----------+-----------------+ ¦8 ¦Передача в муниципальную ¦тыс. руб.¦ 4100,0¦ 500,0 ¦бюджет города ¦ ¦ ¦собственность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦восстановление мазутного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ОАО "ЗМК" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------+---------+--------+----------+-----------------+ ¦9 ¦Реализация угля населению¦тыс. руб.¦ 8050,0¦ 11146,2 ¦ ¦ ¦ ¦предприятием по ¦тыс. тонн¦ 25,8¦ 36,0 ¦ ¦ ¦ ¦обеспечению топливом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из бюджета города ¦тыс. руб.¦ 6500,0¦ 8620,0 ¦бюджет города ¦ +--+-------------------------+---------+--------+----------+-----------------+ ¦ 4. Газоснабжение ¦ +--T-------------------------T---------T--------T----------T-----------------+ ¦10¦Реализация газа: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего ¦тыс. руб.¦ 65203,1¦ 84708,0 ¦доход от ¦ ¦ ¦ ¦тыс. тонн¦ 23904,0¦ 26300,0 ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газа ¦ ¦ ¦- в т.ч. г. Хабаровск ¦тыс. руб.¦ 61931,8¦ 73305,0 ¦ -"- ¦ ¦ ¦ ¦тыс. тонн¦ 22800,0¦ 25190,0 ¦ ¦ ¦ ¦- население г. Хабаровска¦тыс. руб.¦ 61931,8¦ 70047,0 ¦ -"- ¦ ¦ ¦ ¦тыс. тонн¦ 20152,8¦ 22350,0 ¦ ¦ +--+-------------------------+---------+--------+----------+-----------------+ ¦ 5. Энергоснабжение ¦ +--T-------------------------T---------T--------T----------T-----------------+ ¦11¦Реализация энергосберег. ¦тыс. руб.¦ 750,0¦ 8710,0 ¦бюджет города ¦ ¦ ¦мероприятий с ¦кол. ¦ 10¦ 108 ¦ ¦ ¦ ¦установкой систем ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммерческого учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепла, воды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергосберегающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- объекты управления ¦тыс. руб.¦ -¦ 6325,0 ¦бюджет города ¦ ¦ ¦образования (школы, ¦кол. ¦ -¦ 86 ¦ ¦ ¦ ¦дошкольные и внешкольные ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- объекты здравоохранения¦тыс. руб.¦ -¦ 2385,0 ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦кол. ¦ -¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- объекты ЖКХ (новое ¦тыс. руб.¦ 750,0¦ - ¦бюджет города ¦ ¦ ¦строительство) ¦кол. ¦ 10¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ L--+-------------------------+---------+--------+----------+------------------ Жилищно-коммунальное хозяйство -------------------------------T---------T--------T-----------------¬ ¦ Показатели ¦ Единица ¦1998 год¦ 1999 год ¦ ¦ ¦измерения¦ отчет +--------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦прогноз ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1998 г.¦ +------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦МП "Горводоканал" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- отпуск воды потребителям - ¦млн. ¦ 67,5 ¦ 70,0¦ 103,7¦ ¦все, ¦куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. населению ¦ -"- ¦ 49,6 ¦ 50,4¦ 101,6¦ ¦- пропуск сточных вод ¦млн. куб.¦ 66,7 ¦ 69,5¦ 104,2¦ ¦канализации - всего ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- количество канализированных ¦млн. куб.¦ 80,0 ¦ 80,4¦ 100,5¦ ¦сточных вод, пропущенных через¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очистные сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- протяженность магистральных ¦км ¦ 533,8 ¦ 540 ¦ 101,2¦ ¦водоводов, уличных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутриквартальных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- капитальный ремонт объектов ¦тыс. руб.¦15024 ¦ 20000 ¦ 133,1¦ ¦горводоканала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- общая протяженность ¦км ¦ 448 ¦ 450 ¦ 100,5¦ ¦канализационных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦МП "Банно-прачечное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- число посадочных мест в ¦единиц ¦ 335 ¦ 285 ¦ 85,1¦ ¦банях и душах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- пропуск посетителей ¦тыс. чел.¦ 60 ¦ 60 ¦ 100,0¦ ¦- обработка белья прачечными, ¦т ¦ 320 ¦ 320 ¦ 100,0¦ ¦в т.ч. населению ¦ -"- ¦ 18 ¦ 18 ¦ 100,0¦ ¦- капитальный ремонт объектов ¦тыс. руб.¦ 208 ¦ 210 ¦ 100,9¦ ¦банно-прачечного хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦МП "Специализированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственный комбинат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального обслуживания" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- реализация платных услуг ¦тыс. руб.¦ 9500 ¦ 9600 ¦ 101,1¦ ¦населению, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ритуальные ¦ -"- ¦ 9500 ¦ 9600 ¦ 101,1¦ +------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦МП "Спецавтохозяйство" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего вывезено бытовых ¦тыс. куб.¦ 771,3 ¦ 760,0¦ 98,5¦ ¦отходов, ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- твердых ¦ -"- ¦ 752,3 ¦ 730,0¦ 97,5¦ ¦- жидких ¦ -"- ¦ 18,96¦ 30,0¦ 158,2¦ L------------------------------+---------+--------+--------+--------- Прогноз капитального ремонта жилого фонда муниципальной собственности на 1999 год (без капитального ремонта мест общего пользования) тыс. руб. --------------------------------T----------T---------------------¬ ¦ Показатели ¦ 1998 год ¦ 1999 год ¦ ¦ ¦ отчет +----------T----------+ ¦ ¦ ¦ прогноз ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1998 г. ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦1. Индустриальный район ¦ 9666 ¦ 13422¦ 138,9¦ ¦- ЖПЭТ-1 ¦ 5118 ¦ 7033¦ 137,4¦ ¦- ЖПЭТ-5 ¦ 4548 ¦ 6389¦ 140,5¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦2. Центральный район ¦ 8362 ¦ 5510¦ 65,6¦ ¦- ЖПЭТ-2 ¦ 8362 ¦ 5510¦ 65,9¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦3. Кировский район ¦ 6595 ¦ 3119¦ 47,3¦ ¦- ЖПЭТ-4 служба ¦ 3491 ¦ ¦ ¦ ¦- РЭП-10 заказчика ¦ 2649 ¦ 3119¦ 47,3¦ ¦- РЭУ "Кристалл" ¦ 393 ¦ ¦ ¦ ¦- МУ ЕСЗ ¦ 61,7¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦4. Железнодорожный район ¦ 8785 ¦ 6283¦ 71,5¦ ¦- ЖПЭТ-3 ¦ 4818 ¦ 2514¦ 52,2¦ ¦- МПП-1 ¦ 1600 ¦ 1774¦ 110,9¦ ¦- МПП-2 ¦ 2367 ¦ 1995¦ 84,3¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦5. Краснофлотский район ¦ 6787 ¦ 5318¦ 78,4¦ ¦- ЖПЭТ-6 ¦ 4388 ¦ 2982¦ 60,0¦ ¦- МП УД "Остон" ¦ 2398 ¦ 2336¦ 97,4¦ ¦- ЖК РЭУ ¦ 5982 ¦ 2348¦ 39,3¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦ИТОГО: ¦ 46177 ¦ 36000¦ 78,0¦ L-------------------------------+----------+----------+----------- Прогноз текущего ремонта жилого фонда муниципальной собственности на 1999 год тыс. руб. --------------------------------T----------T---------------------¬ ¦ Показатели ¦ 1998 год ¦ 1999 год ¦ ¦ ¦ отчет +----------T----------+ ¦ ¦ ¦ прогноз ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1998 г. ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦1. Индустриальный район ¦ 4456,9¦ 6458¦ 144,9¦ ¦- ЖПЭТ-1 ¦ 2393 ¦ 2938¦ 122,8¦ ¦- ЖПЭТ-5 ¦ 2064,9¦ 3520¦ 170,5¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦2. Центральный район ¦ 3773,8¦ 2690¦ 71,3¦ ¦- ЖПЭТ-2 ¦ 3773,8¦ 2690¦ 71,3¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦3. Кировский район ¦ 820,4¦ 1598¦ 194,8¦ ¦- ЖПЭТ-4 -¬ служба ¦ 235,2¦ ¦ ¦ ¦- РЭП-10 > заказчика¦ 446,7¦ 1598¦ 194,8¦ ¦- РЭУ "Кристалл" -- ¦ 118,5¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦4. Железнодорожный район ¦ 3889,2¦ 3770¦ 96,9¦ ¦- ЖПЭТ-3 ¦ 1759,7¦ 1890¦ 107,4¦ ¦- МПП-1 ¦ 1036,6¦ 578¦ 55,8¦ ¦- МПП-2 ¦ 1092,9¦ 1122¦ 102,7¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦5. Краснофлотский район ¦ 1534,9¦ 2953¦ 192,4¦ ¦- ЖПЭТ-6 ¦ 1247,4¦ 2666¦ 213,7¦ ¦- МП УД "Остон" ¦ 287,5¦ 287¦ 99,8¦ ¦- ЖК РЭУ ¦ 967,8¦ 1231¦ 127,2¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦ИТОГО: ¦ 15443 ¦ 18700¦ 121,1¦ L-------------------------------+----------+----------+----------- Прогноз социально-экономического развития г. Хабаровска на 1999 год Благоустройство тыс. руб. --------------------------------T----------T---------------------¬ ¦ Показатели ¦ 1998 год ¦ 1999 год ¦ ¦ ¦ отчет +----------T----------+ ¦ ¦ ¦ прогноз ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1998 г. ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Всего: ¦ 58742,2¦ 39307¦ 66,9¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦1. Капитальный ремонт ¦ 28819,2¦ 13107¦ 45,5¦ ¦а) дорожно-мостовые работы ¦ 24074,5¦ 11107¦ 46,1¦ ¦б) озеленение ¦ 3075,9¦ 1500¦ 48,8¦ ¦в) уличное освещение ¦ 1421,9¦ 500¦ 35,2¦ ¦г) прочие работы (проектные) ¦ 246,9¦ -¦ -¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦2. Текущее содержание ¦ 29923¦ 26200¦ 87,6¦ ¦а) зеленых насаждений ¦ 928,8¦ 700¦ 75,4¦ ¦б) уличное освещение ¦ 7100 ¦ 6000¦ 84,5¦ ¦в) дорожно-мостовые работы ¦ 21894,2¦ 19500¦ 89,1¦ L-------------------------------+----------+----------+----------- Прогноз социально-экономического развития г. Хабаровска на 1999 год Пассажирский транспорт -------------------------------T---------T---------T------------------¬ ¦ Показатели ¦ Единица ¦1998 год ¦ 1999 год ¦ ¦ ¦измерения¦ отчет +---------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ прогноз ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1998 г.¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦Электрический транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦1. Трамвай: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- выпуск на линию ¦единиц ¦ 66 ¦ 66 ¦ 100 ¦ ¦- приобретение вагонов ¦ -"- ¦ -¦ -¦ -¦ ¦- инвентарное кол-во ¦ -"- ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦подвижного состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- протяженность линий ¦км ¦ 76,25¦ 77,45¦ 101,6¦ ¦- списание вагонов ¦единиц ¦ -¦ -¦ -¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦2. Троллейбус: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- выпуск на линию ¦единиц ¦ 24 ¦ 29 ¦ 120,8¦ ¦- приобретение троллейбусов ¦ -"- ¦ -¦ 7 ¦ -¦ ¦- инвентарное кол-во ¦ -"- ¦ 31 ¦ 38 ¦ 122,6¦ ¦подвижного состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- протяженность линий ¦км ¦ 27,85¦ 30,65¦ 110,1¦ ¦- списание троллейбусов ¦единиц ¦ -¦ -¦ -¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦Итого по горэлектротранспорту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- перевозка пассажиров ¦тыс. чел.¦ 58048 ¦ 67992,4 ¦ 73,8¦ ¦- доход от перевозки ¦тыс. руб.¦ 38949,1 ¦ 44222 ¦ 113,5¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦3. Автомобильный транспорт: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- перевозка пассажиров ¦тыс. чел.¦140539,7 ¦103730,2 ¦ 73,8¦ ¦- доход (всего) ¦тыс. руб.¦105625,7 ¦ 92241 ¦ 87,3¦ ¦- выпуск на линию ¦единиц ¦ 231 ¦ 213 ¦ 92,2¦ ¦- приобретение автобусов ¦ -"- ¦ 59 ¦ - ¦ -¦ ¦- инвентарное кол-во ¦ -"- ¦ 481 ¦ 436 ¦ 90,6¦ ¦подвижного состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- протяженность линий ¦км ¦ 545,4 ¦ 545,4 ¦ 100 ¦ ¦- списание автобусов ¦единиц ¦ 41 ¦ 45 ¦ 109,8¦ L------------------------------+---------+---------+---------+--------- Прогноз социально-экономического развития г. Хабаровска на 1999 год Розничный товарооборот млн. руб. -------------------------------T--------T--------T------------------------¬ ¦ ¦1998 год¦1999 год¦1999 год в % к 1998 году¦ ¦ +--------+--------+-----------T------------+ ¦ Показатели ¦ отчет ¦прогноз ¦действующие¦сопоставимая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ цены ¦ оценка ¦ +------------------------------+--------+--------+-----------+------------+ ¦Общий объем розничного ¦ 3813,9¦ 4233,4¦ 111 ¦ 90 ¦ ¦товарооборота по всем каналам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+--------+--------+-----------+------------+ ¦- торговых предприятий ¦ 2553,2¦ 2808,8¦ 110 ¦ 89 ¦ +------------------------------+--------+--------+-----------+------------+ ¦- вещевых, смешанных и ¦ 1260,7¦ 1424,6¦ 113 ¦ 98 ¦ ¦продовольственных рынков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+--------+--------+-----------+------------+ ¦Из общего объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товарооборота: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+--------+--------+-----------+------------+ ¦- розничная торговля ¦ 3470,7¦ 3852,5¦ 111 ¦ 81 ¦ +------------------------------+--------+--------+-----------+------------+ ¦- общественное питание ¦ 343,2¦ 422,1¦ 123 ¦ 78 ¦ L------------------------------+--------+--------+-----------+------------- Дополнительные платные услуги, оказываемые предприятиями отраслей городского хозяйства, финансируемыми из бюджета, администрациями города и районов ---T------------------------------T----------T----------T----------¬ ¦N ¦ Наименование отрасли ¦ 1998 год ¦ 1999 год ¦ 1999 год ¦ ¦пп¦ ¦ факт ¦ прогноз ¦в % к 1998¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ +--+------------------------------+----------+----------+----------+ ¦1 ¦Отдел здравоохранения ¦ 33280,7¦ 33000 ¦ 99,1¦ +--+------------------------------+----------+----------+----------+ ¦2 ¦Управление образования, ¦ 9230 ¦ 9908 ¦ 107,3¦ +--+------------------------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦в т.ч. спонсорская помощь ¦ 1419,4¦ 1419,4¦ 100 ¦ +--+------------------------------+----------+----------+----------+ ¦3 ¦Отдел культурно-просвет. ¦ 411,2¦ 422 ¦ 102,6¦ ¦ ¦учреждений и народного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦творчества ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------+----------+----------+----------+ ¦4 ¦Городская станция по борьбе с ¦ 1949 ¦ 1600 ¦ 82,1¦ ¦ ¦болезнями животных ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------+----------+----------+----------+ ¦5 ¦Комитет по физкультуре и ¦ 391,2¦ 500 ¦ 127,8¦ ¦ ¦спорту ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------+----------+----------+----------+ ¦6 ¦Комитет социальной защиты ¦ 153,4¦ 137,2¦ 89,5¦ +--+------------------------------+----------+----------+----------+ ¦7 ¦Управление транспорта, дорог и¦ 3409,7¦ 2650,4¦ 77,7¦ ¦ ¦внешнего благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------+----------+----------+----------+ ¦8 ¦Управление ЖКХ и эксплуатации ¦ 6215,2¦ 6215,2¦ 100 ¦ ¦ ¦жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------+----------+----------+----------+ ¦9 ¦Управление архитектуры и ¦ 259 ¦ 625,0¦в 2,4 раза¦ ¦ ¦градостроительства ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------+----------+----------+----------+ ¦10¦Департамент муниципальной ¦ 4902,4¦ 5192 ¦ 105,9¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ИТОГО по отраслям: ¦ 60201,8¦ 60249,8¦ 100,1¦ +--+------------------------------+----------+----------+----------+ ¦1 ¦Администрация г. Хабаровска ¦ 729 ¦ 416 ¦ 57,1¦ +--+------------------------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНОВ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------+----------+----------+----------+ ¦1 ¦Краснофлотской район ¦ 8,1¦ 12,5¦в 1,5 раза¦ +--+------------------------------+----------+----------+----------+ ¦2 ¦Центральный ¦ 808,7¦ 648,2¦ 80,2¦ +--+------------------------------+----------+----------+----------+ ¦3 ¦Железнодорожный ¦ 711,4¦ 329 ¦ 46,2¦ +--+------------------------------+----------+----------+----------+ ¦4 ¦Кировский ¦ 91,6¦ 89,2¦ 97,3¦ +--+------------------------------+----------+----------+----------+ ¦5 ¦Индустриальный ¦ 504,4¦ 753 ¦в 1,5 раза¦ +--+------------------------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ИТОГО по районам: ¦ 2124,2¦ 1813,9¦ 86,2¦ +--+------------------------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ВСЕГО: ¦ 63055 ¦ 62479,7¦ 99,1¦ L--+------------------------------+----------+----------+----------- Прогноз социально-экономического развития г. Хабаровска на 1999 год Здравоохранение -------------------------------T---------T---------T------------------¬ ¦ Показатели ¦ Единица ¦ 1998 год¦ 1999 год ¦ ¦ ¦измерения¦ отчет +---------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ прогноз ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1998 г.¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦Количество больниц - всего, ¦единиц ¦ 32 ¦ 32 ¦ 100 ¦ ¦в т.ч. горздравотдела ¦ -"- ¦ 16 ¦ 16 ¦ 100 ¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦Число больничных коек - всего,¦коек ¦ 7297 ¦ 7122 ¦ 97,6¦ ¦в т.ч. городских ¦ -"- ¦ 3358 ¦ 3183 ¦ 94,8¦ ¦кроме того, хозрасчетных, ¦ -"- ¦ 105 ¦ 105 ¦ 100 ¦ ¦в т.ч. занятых городским ¦ -"- ¦ 5107 ¦ 5107 ¦ 100 ¦ ¦населением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- приходится на 1000 жителей ¦ -"- ¦ 8,3 ¦ 8,3 ¦ 100 ¦ ¦- по норме ¦ -"- ¦ 14,3 ¦ 14,3 ¦ 100 ¦ ¦- обеспеченность ¦ % ¦ 58,0 ¦ 58,0 ¦ 100 ¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦Стоимость содержания 1 ¦руб. ¦ 888 ¦ 700 ¦ 78,8¦ ¦пролеченного больного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦Количество амбулаторно- ¦единиц ¦ 64 ¦ 64 ¦ 100 ¦ ¦поликлинических учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. городских ¦ -"- ¦ 39 ¦ 37 ¦ 94,9¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦Мощность амбулаторно- ¦посещений¦ 17080 ¦ 17080 ¦ 100 ¦ ¦поликлинических учреждений, ¦в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. городских ¦ -"- ¦ 11364 ¦ 11084 ¦ 97,5¦ ¦- приходится на 1000 жителей ¦ -"- ¦ 27,9 ¦ 27,9 ¦ 100 ¦ ¦- по норме ¦ -"- ¦ 25,5 ¦ 25,5 ¦ 100 ¦ ¦- обеспеченность ¦ % ¦ 109,4 ¦ 109,4 ¦ 100 ¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦Стоимость 1 посещения ¦руб. ¦ 11,31¦ 7,00¦ 61,9¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦Количество дневных стационаров¦единиц ¦ 15 ¦ 18 ¦ 120 ¦ ¦- в них мест ¦ -"- ¦ 155 ¦ 194 ¦ 125,2¦ ¦Стоимость содержания ¦руб. ¦ 232 ¦ 226 ¦ 97,4¦ ¦1 больного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦Количество стационаров ¦единиц ¦ 7 ¦ 7 ¦ 100 ¦ ¦дневного пребывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- в них коек ¦ -"- ¦ 125 ¦ 235 ¦ 188 ¦ ¦Стоимость содержания ¦руб. ¦ 694 ¦ 630 ¦ 90,8¦ ¦1 больного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦Число врачей горздравотдела ¦человек ¦ 2946 ¦ 2946 ¦ 100 ¦ ¦средняя зарплата 1 врача ¦руб. ¦ 1010 ¦ 1010 ¦ 100 ¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦Число среднего медицинского ¦человек ¦ 5021 ¦ 5021 ¦ 100 ¦ ¦персонала горздравотдела ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средняя зарплата 1 работника ¦руб. ¦ 511 ¦ 650 ¦ 127,2¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦Объем реализации платных услуг¦млн. руб.¦ 33,3 ¦ 33,0 ¦ 99,1¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦Младенческая смерть на 1000 ¦ % ¦ 19,5 ¦ 19,5 ¦ 100 ¦ ¦родившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦Заболеваемость венерическими ¦человек ¦ 245,2 ¦ 400 ¦ 163,1¦ ¦болезнями (на 100 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦Общая смертность населения ¦человек ¦ 12,4 ¦ 12,8 ¦ 103,2¦ ¦(на 1000 человек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦Первичный выход на ¦человек ¦ 52,3 ¦ 53,0 ¦ 101,3¦ ¦инвалидность (на 10 тыс. чел.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦Приобретение оборудования ¦тыс. руб.¦ 5006,5 ¦ 1000 ¦ 20 ¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦Капитальный ремонт ¦тыс. руб.¦ 17640 ¦ 7100 ¦ 40,2¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦Бюджетная заявка развития ¦тыс. руб.¦244600 ¦190500 ¦ 77,9¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включено в бюджет ¦ -"- ¦211709 ¦175245 ¦ 82,8¦ ¦фактически выделено ¦ -"- ¦135521 ¦ -¦ -¦ L------------------------------+---------+---------+---------+--------- Прогноз социально-экономического развития г. Хабаровска на 1999 год Образование -------------------------------T---------T---------T------------------¬ ¦ Показатели ¦ Единица ¦ 1998 год¦ 1999 год ¦ ¦ ¦измерения¦ отчет +---------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ прогноз ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1998 г.¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦1. Число общеобразовательных ¦единиц ¦ 96 ¦ 93 ¦ 96,9¦ ¦школ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школ-интернатов ¦ -"- ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100 ¦ ¦в них мест ¦мест ¦ 61732 ¦ 61140 ¦ 99,1¦ ¦учащихся ¦человек ¦ 80170 ¦ 79579 ¦ 99,3¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦2. Стоимость содержания ¦тыс. руб.¦ 3,9 ¦ 3,8 ¦ 97,4¦ ¦1 учащегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦3. Число учащихся, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занимающихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦во 2-ю смену ¦человек ¦ 27278 ¦ 27280 ¦ 100 ¦ ¦в 3-ю смену ¦ -"- ¦ 560 ¦ 500 ¦ 89,3¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦4. Коэффициент сменности ¦- ¦ 1,53¦ 1,53¦ 100 ¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦5. Численность учащихся в ¦человек ¦ 4382 ¦ 4382 ¦ 100 ¦ ¦группах продленного дня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦6. Число специализированных ¦единиц ¦ 8 ¦ 11 ¦ 137,5¦ ¦образовательных учр-ний, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. школ-интернатов ¦ -"- ¦ 6 ¦ 6 ¦ 100 ¦ ¦в них учащихся ¦человек ¦ 1349 ¦ 1961 ¦ 145,4¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦7. Стоимость содержания ¦тыс. руб.¦ 20,9 ¦ 20,5 ¦ 98,1¦ ¦1 учащегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦8. Число учащихся в вечерних ¦человек ¦ 1327 ¦ 1350 ¦ 101,7¦ ¦(сменных) общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦9. Средняя наполняемость ¦человек ¦ 26,6 ¦ 26,6 ¦ 100 ¦ ¦классов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 - 4 классы: норматив ¦ -"- ¦ 25 ¦ 25 ¦ 100 ¦ ¦фактически ¦ -"- ¦ 26,1 ¦ 26,2 ¦ 100,4¦ ¦5 - 9 классы: норматив ¦ -"- ¦ 25 ¦ 25 ¦ 100 ¦ ¦фактически ¦ -"- ¦ 26,9 ¦ 26,9 ¦ 100 ¦ ¦10 - 11 классы: норматив ¦ -"- ¦ 25 ¦ 25 ¦ 100 ¦ ¦фактически ¦ -"- ¦ 26,4 ¦ 26,5 ¦ 100,4¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦10. Число детских дошкольных ¦единиц ¦ 139 ¦ 134 ¦ 96,4¦ ¦учреждений (ДОУ), всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ГорУНО ¦ -"- ¦ 83 ¦ 80 ¦ 96,4¦ ¦ведомственные ¦ -"- ¦ 56 ¦ 54 ¦ 96,4¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦11. В них мест - всего ¦мест ¦ 16460 ¦ 15867 ¦ 96,4¦ ¦в т.ч. ГорУНО ¦ -"- ¦ 11120 ¦ 10718 ¦ 96,4¦ ¦ведомственные ¦ -"- ¦ 5340 ¦ 5149 ¦ 96,4¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦12. Стоимость содержания ¦тыс. руб.¦ 8,9 ¦ 8,7 ¦ 97,8¦ ¦1 ребенка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦13. Число детей, посещающих ¦человек ¦ 16850 ¦ 16720 ¦ 99,3¦ ¦ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦14. Численность детей ¦ -"- ¦ 44480 ¦ 44430 ¦ 99,9¦ ¦дошкольного возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦15. Приходится мест на 1000 ¦мест ¦ 370 ¦ 357 ¦ 96,5¦ ¦детей дошкольного возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- норматив ¦ -"- ¦ 662 ¦ 662 ¦ 100 ¦ ¦- обеспеченность ¦ % ¦ 55,9 ¦ 54 ¦ 96,6¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦16. Приобретение оборудования ¦тыс. руб.¦ 882,1 ¦ 412,6 ¦ 46,8¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦17. Бюджетная заявка ¦ -"- ¦580969 ¦472000 ¦ 81,2¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦18. Включено в бюджет ¦ -"- ¦414957 ¦352016 ¦ 84,8¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦19. Платные услуги ¦ -"- ¦ 9230 ¦ 9908 ¦ 107,4¦ +------------------------------+---------+---------+---------+--------+ ¦20. Капитальный ремонт ¦ -"- ¦ 13630,3 ¦ 10072 ¦ 73,9¦ ¦объектов образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------------------+---------+---------+---------+--------- Прогноз социально-экономического развития г. Хабаровска на 1999 год Культура -------------------------------T---------T--------T-----------------¬ ¦ Показатели ¦ Единица ¦1998 год¦ 1999 год ¦ ¦ ¦измерения¦ отчет +--------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦прогноз ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1998 г.¦ +------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦Число массовых библиотек ¦единиц ¦ 31 ¦ 25 ¦ 80,7¦ ¦в них книжный фонд ¦тыс. ¦ 1357,8 ¦ 1357,8 ¦ 100 ¦ ¦ ¦томов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приходится на 20 тыс. жителей ¦единиц ¦ 1 ¦ 0,82¦ 82 ¦ ¦по нормативу ¦ -"- ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ ¦обеспеченность ¦ % ¦ 100 ¦ 82 ¦ ¦ +------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦Число домов культуры и клубов ¦единиц ¦ 16 ¦ 16 ¦ 100 ¦ ¦в них мест ¦мест ¦11190 ¦11190 ¦ 100 ¦ ¦приходится на 1000 жителей ¦ -"- ¦ 18,2 ¦ 18,2 ¦ ¦ ¦по нормативу ¦ -"- ¦ 15 ¦ 15 ¦ ¦ ¦обеспеченность ¦ % ¦ 121,3 ¦ 121,3 ¦ 100 ¦ +------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦Число театров ¦единиц ¦ 5 ¦ 5 ¦ 100 ¦ ¦в них мест ¦мест ¦ 2096 ¦ 2096 ¦ 100 ¦ ¦приходится на 1000 жителей ¦ -"- ¦ 3,4 ¦ 3,4 ¦ ¦ ¦по нормативу ¦ -"- ¦ 4 ¦ 4 ¦ ¦ ¦обеспеченность ¦ % ¦ 85 ¦ 85 ¦ 100 ¦ +------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦Число концертных залов ¦единиц ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100 ¦ ¦в них мест ¦мест ¦ 669 ¦ 669 ¦ 100 ¦ ¦приходится на 1000 жителей ¦ -"- ¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ ¦ ¦по нормативу ¦ -"- ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ ¦обеспеченность ¦ % ¦ 110 ¦ 110 ¦ 100 ¦ +------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦Число музеев ¦единиц ¦ 5 ¦ 5 ¦ 100 ¦ ¦приходится на 10 тыс. жителей ¦ -"- ¦ 0,08¦ 0,08¦ 100 ¦ ¦по нормативу ¦ -"- ¦ 0,14¦ 0,14¦ ¦ ¦обеспеченность ¦ % ¦ 57,1 ¦ 57,1 ¦ 100 ¦ +------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦Число парков ¦единиц ¦ 4 ¦ 4 ¦ 100 ¦ ¦приходится на 200 тыс. жителей¦ -"- ¦ 1,3 ¦ 1,3 ¦ 100 ¦ ¦по нормативу ¦ -"- ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ ¦обеспеченность ¦ % ¦ 130 ¦ 130 ¦ 100 ¦ +------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦Число детских музыкальных ¦единиц ¦ 10 ¦ 10 ¦ 100 ¦ ¦школ, школ общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦музыкального, художественного,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хореографического образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Число учащихся в них ¦человек ¦ 2768 ¦ 2768 ¦ 100 ¦ +------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦Нормативная потребность в ¦ % ¦ 12 ¦ 12 ¦ 100 ¦ ¦эстетическом образовании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся школ искусств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего числа учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦Фактически ¦ % ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 100 ¦ +------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦Число кинотеатров ¦единиц ¦ 6 ¦ 3 ¦ 50 ¦ ¦в них мест ¦мест ¦ 5020 ¦ 2612 ¦ 52 ¦ ¦приходится на 1000 жителей ¦ -"- ¦ 8,2 ¦ 4,3 ¦ 52,4¦ ¦по нормативу ¦ -"- ¦ 12 ¦ 12 ¦ 100 ¦ ¦обеспеченность ¦ % ¦ 68,3 ¦ 35,8 ¦ 52,4¦ +------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦Число молодежных досуговых ¦единиц ¦ -¦ 3 ¦ -¦ ¦центров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в них мест ¦мест ¦ -¦ 2301 ¦ -¦ L------------------------------+---------+--------+--------+--------- Финансирование культурно-просветительных учреждений на 1999 год тыс. руб. --------------------------------T----------T---------------------¬ ¦ Показатели ¦ 1998 год ¦ 1999 год ¦ ¦ ¦ отчет +----------T----------+ ¦ ¦ ¦ прогноз ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1998 г. ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Бюджетная заявка, ¦ 12174,4¦ 6351 ¦ 52,2¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦1. Детские музыкальные школы ¦ 4709 ¦ 1543 ¦ 32,8¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦2. Библиотеки ¦ 4896 ¦ 2781 ¦ 56,8¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦3. Городские мероприятия ¦ 819 ¦ 819 ¦ 100 ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦4. Централизованная бухгалтерия¦ 308 ¦ 182,5¦ 59,3¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦5. Дома культуры ¦ 791 ¦ 452,2¦ 57,2¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦6. Театр "Триада" ¦ 548,4¦ 359,1¦ 65,5¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦7. Музей ¦ -¦ 132 ¦ -¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦8. Самодеятельные коллективы ¦ 103 ¦ 82,2¦ 79,8¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Включено в бюджет ¦ 7474 ¦ 6784 ¦ 90,8¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Исполнено ¦ 6700 ¦ -¦ -¦ L-------------------------------+----------+----------+----------- Прогноз социально-экономического развития г. Хабаровска на 1999 год Физкультура и спорт -------------------------------T---------T--------T-----------------¬ ¦ Показатели ¦ Единица ¦1998 год¦ 1999 год ¦ ¦ ¦измерения¦ отчет +--------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦прогноз ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1998 г.¦ +------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦Количество стадионов ¦единиц ¦ 10 ¦ 10 ¦ 100 ¦ ¦в них мест, ¦мест ¦ 51000 ¦ 51000 ¦ 100 ¦ ¦в т.ч. недействующих ¦единиц ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100 ¦ +------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦Количество спортивных залов ¦ -"- ¦ 144 ¦ 144 ¦ 100 ¦ ¦нормативная потребность ¦ -"- ¦ 555 ¦ 555 ¦ 100 ¦ ¦обеспеченность ¦ % ¦ 26 ¦ 26 ¦ 100 ¦ +------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦Количество бассейнов ¦единиц ¦ 18 ¦ 18 ¦ 100 ¦ ¦нормативная потребность ¦ -"- ¦ 237 ¦ 237 ¦ 100 ¦ ¦обеспеченность ¦ % ¦ 7,6¦ 7,6¦ 100 ¦ ¦в них площадь зеркала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды ¦кв. м ¦ 4980 ¦ 4980 ¦ 100 ¦ ¦приходится на 10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителей ¦ -"- ¦ 81,4¦ 81,4¦ 100 ¦ ¦нормативная потребность ¦единиц ¦ 742 ¦ 742 ¦ 100 ¦ ¦обеспеченность ¦ % ¦ 11 ¦ 11 ¦ 100 ¦ +------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦Количество стрелковых тиров ¦единиц ¦ 13 ¦ 13 ¦ 100 ¦ +------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦Количество ДЮСШ ¦ -"- ¦ 15 ¦ 15 ¦ 100 ¦ ¦в них занимающихся ¦человек ¦ 8597 ¦ 8597 ¦ 100 ¦ +------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦Бюджетная заявка развития ¦тыс. руб.¦ 17700 ¦ 10500 ¦ 59 ¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦Включено бюджет ¦ -"- ¦ 5260 ¦ 7800 ¦ 148,3¦ +------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦Выделено ¦ -"- ¦ 2102 ¦ -¦ -¦ L------------------------------+---------+--------+--------+--------- Финансирование мероприятий в области молодежной политики на 1999 год тыс. руб. --------------------------------T----------T---------------------¬ ¦ Показатели ¦ 1998 год ¦ 1999 год ¦ ¦ ¦ отчет +----------T----------+ ¦ ¦ ¦ прогноз ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1998 г. ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦1. Организация работы ¦ 80,7¦ 85,0¦ 105¦ ¦социальных служб, решение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вопросов занятости молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦2. Молодежные мероприятия ¦ 110,6¦ 150,0¦ 136¦ ¦(фестивали, конкурсы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦3. Поддержка талантливой ¦ 21,0¦ 30,0¦ 143¦ ¦молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦4. Формирование системы ¦ 40,1¦ 30,0¦ 75¦ ¦патриотического воспитания, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦военно-патриотического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объединения ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦5. Организация летнего отдыха ¦ 25,0¦ 40,0¦ 160¦ ¦детей, подростков ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦6. Международное молодежное ¦ 25,0¦ 30,0¦ 120¦ ¦сотрудничество ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦7. Поддержка и развитие детских¦ 25,6¦ 70,0¦ в 2,7 р.¦ ¦и молодежных объединений ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦8. Финансирование мероприятий в¦ -¦ 65,0¦ -¦ ¦области молодежной политики в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районах города ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Итого включено в бюджет: ¦ 328,0¦ 500,0¦ в 1,5 р.¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦Оплата за обучение студентов ¦ -¦ 3000,0¦ -¦ ¦ДВГУПС по международной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программе ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------------------------+----------+----------+----------- Прогноз социально-экономического развития г. Хабаровска на 1999 год Социальная защита населения Общие показатели численности получателей пенсий и пособий в г. Хабаровске -------------------------------T---------T--------T-----------------¬ ¦ Показатели ¦ Единица ¦1998 год¦ 1999 год ¦ ¦ ¦измерения¦ отчет +--------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦прогноз ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1998 г.¦ +------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦1. Численность получателей ¦тыс. чел.¦ 199,8¦ 250,0¦ 125 ¦ ¦пенсий и пособий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦2. Численность инвалидов ¦ -"- ¦ 27,1¦ 27,2¦ 100,4¦ +------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦3. Численность одиноких ¦ -"- ¦ 1,5¦ 1,6¦ 107 ¦ ¦престарелых граждан и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов, обслуживаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Центром социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания нетрудоспособных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦4. Численность детей (от 3-х ¦чел. ¦ 104 ¦ 70 ¦ 67 ¦ ¦до 16-ти лет), прошедших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитацию в Социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитационном центре для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦5. Численность ¦тыс. чел.¦ 119,9¦ 183,0¦ 154 ¦ ¦нетрудоспособных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малообеспеченных граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из них остро нуждающихся ¦ -"- ¦ 53,6¦ 85,0¦ 158 ¦ +------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦6. Численность малоимущих ¦ -"- ¦ 9,0¦ 8,8¦ 98 ¦ ¦нетрудоспособных граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проживающих в домах без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных удобств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦7. Численность многодетных ¦тыс. ¦ 3,5¦ 3,5¦ 100 ¦ ¦семей ¦семей ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+---------+--------+--------+--------+ ¦8. Численность детей до 2-х ¦детей ¦ 2755 ¦ 2259 ¦ 82 ¦ ¦лет из остронуждающихся семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------------------+---------+--------+--------+--------- Мероприятия по преодолению бедности и оказанию адресной социальной помощи малоимущим слоям населения г. Хабаровска на 1999 год тыс. руб. --------------------------------T----------T---------------------¬ ¦ Показатели ¦ 1998 год ¦ 1999 год ¦ ¦ ¦ отчет +----------T----------+ ¦ ¦ ¦ прогноз ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1998 г. ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦1. Бесплатный ремонт жилья ¦ 123,1 ¦ 790,0 ¦в 6,4 р. ¦ ¦малообеспеченным одиноким ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пенсионерам и инвалидам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остронуждающимся семьям ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦2. Бесплатное горячее питание в¦ 710,9 ¦ 1500,0 ¦в 2,1 р. ¦ ¦столовых или обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продуктовым набором ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦3. Выплата пособия по ¦ - ¦ 3100,0 ¦ - ¦ ¦нуждаемости остронуждающимся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданам ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦4. Оказание материальной помощи¦ 162,5 ¦ 2000,0 ¦в 12,3 р. ¦ ¦нетрудоспособным гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦попавшим в экстремальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуации ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦5. Оказание материальной помощи¦ 291,7 ¦ 850,0 ¦в 2,9 р. ¦ ¦и возмещение затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специализированной службе в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведении ритуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг при погребении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малообеспеченных одиноких ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пенсионеров и одиноких граждан ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦6. Оказание единовременной ¦ 673,6 ¦ 1000,0 ¦в 1,5 р. ¦ ¦материальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неработающим пенсионерам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остронуждающимся инвалидам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детям-инвалидам ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦7. Выплата стипендий детям из ¦ 22,3 ¦ 22,0 ¦ 98,7 ¦ ¦малообеспеченных семей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детям-сиротам) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦8. Выплата адресного пособия ¦ 426,2 ¦ 500 ¦ 117,3 ¦ ¦детям до 2 лет из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малообеспеченных семей ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦9. Проведение летнего ¦ 932,6 ¦ 1000,0 ¦ 107,2 ¦ ¦оздоровительного отдыха для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей из остронуждающихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семей ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦10. Проведение культурно- ¦ 75,5 ¦ 67,0 ¦ 88,7 ¦ ¦массовых мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------+----------+----------+ ¦11. Всего поступило денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств в комитет социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защиты на осуществление краевых¦ ¦ ¦ ¦ ¦и городских мероприятий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защите нетрудоспособных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малообеспеченных граждан, из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех источников финансирования,¦ 2327,3 ¦ 7829 ¦в 3,4 р. ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- бюджет города ¦ 600,8 ¦ 1857 ¦в 3,1 р. ¦ ¦- привлеченные средства ¦ 773,6 ¦ 1045,0 ¦ 135,1 ¦ ¦городского комитета соцзащиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кроме того, на выплату ¦ 23117,1 ¦ 72209 ¦в 3,1 р. ¦ ¦ежемесячных детских пособий из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета города потребуется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего на проведение социальной ¦ 28419 ¦ 78650 ¦в 2,8 р. ¦ ¦политики из бюджета города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребуется ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------------------------+----------+----------+----------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|