Расширенный поиск
Постановление главы города Владимира от 02.10.2007 № 3791 ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2007 N 3791 Утратило силу - Постановление Администрации города Владимира
от 30.06.2011 № 1237
О порядке разработки проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период (В редакции Постановления главы города Владимира от 06.07.2010 № 2321)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в г.Владимире ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок разработки проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению. 2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника финансового управления Трусову В. А. (В редакции Постановления главы
города Владимира от 06.07.2010 № 2321)
3. Постановление вступает в силу с 01 января 2008 года. 4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации. И.о. главы города Владимира В. Гарев Приложение N 1
к постановлению главы
города Владимира от 02.10.2007 N 3791 Порядок разработки проекта бюджета города на очередной
финансовый год и плановый период
(В редакции Постановления главы города Владимира от 06.07.2010 № 2321)
Настоящий порядок разработан в целях организации работы участников бюджетного процесса, определенных положением о бюджетном процессе в г.Владимире, по составлению проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период. Раздел I. Основные функции участников бюджетного процесса
при разработке проекта бюджета города
1. При формировании проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период: 1.1. Заместитель главы города, курирующий вопросы экономики города, организует разработку: - прогноза социально-экономического развития города на очередной финансовый год и плановый период; - прогноза сводного финансового баланса города Владимира на очередной финансовый год и плановый период; - плана развития муниципального сектора экономики города Владимира на очередной финансовый год и плановый период. 1.2. Заместитель главы города, начальник финансового управления организует разработку: - проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период; - основных направлений бюджетной и налоговой политики города на очередной финансовый год и плановый период. 1.3. Заместитель главы города, начальник управления муниципальным
имуществом организует разработку программы приватизации на очередной финансовый год и плановый период. 1.4. Управление экономики администрации города:
- разрабатывает прогноз социально-экономического развития города на очередной финансовый год и плановый период; - составляет сводный финансовый баланс города;
- разрабатывает основные показатели результативности бюджетных расходов на очередной финансовый год и плановый период и составляет отчет о выполнении показателей результативности бюджетных расходов в текущем году; - формирует перечень муниципальных целевых программ;
- организует работу по распределению предельного объема бюджетных
ассигнований на финансирование муниципальных целевых программ и доводит его до администраторов муниципальных целевых программ; - формирует план развития муниципального сектора экономики города
Владимира на очередной финансовый год и плановый период. 1.5. Финансовое управление администрации города:
- разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики; - разрабатывает основные характеристики проекта бюджета города на
очередной финансовый год и плановый период; - разрабатывает проект бюджета города на очередной финансовый год
и плановый период; - определяет методику планирования бюджетных ассигнований исполнения действующих и принимаемых обязательств на очередной финансовый год и плановый период; - доводит до главных распорядителей бюджетных средств предельные объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период (за исключением объемов финансирования муниципальных целевых программ и адресной инвестиционной программы); - доводит до управления экономики администрации города и управления архитектуры и строительства администрации города предельный объем бюджетных ассигнований для распределения на финансирование муниципальных целевых программ и адресной инвестиционной программы; - согласовывает с главными администраторами доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города объемы налоговых и
неналоговых доходов, поступлений по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета. 1.6. Управление архитектуры и строительства администрации города:
- определяет состав расходов адресной инвестиционной программы;
- доводит до главных распорядителей бюджетных средств проектируемые объемы бюджетных ассигнований на финансирование расходов в рамках адресной инвестиционной программы; - разрабатывает в установленном порядке проект адресной инвестиционной программы. 1.7. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города разрабатывает лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов, водопотребления и водоотведения на очередной финансовый год
и плановый период по учреждениям, финансируемым за счет средств бюджета города. 1.8. Управление транспорта и связи администрации города разрабатывает лимиты потребления услуг связи на очередной финансовый год и плановый период учреждениям, финансируемым за счет средств бюджета города. 1.9. Управление муниципальным имуществом администрации города доводит до управления экономики администрации города: - основные показатели эффективности деятельности хозяйственных обществ, более 50% акций (долей) которых находится в муниципальной собственности; - программу приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год и плановый период. 1.10. Главные распорядители бюджетных средств:
- разрабатывают и представляют в финансовое управление администрации города доклады о результатах и основных направлениях деятельности на очередной финансовый год и плановый период; - представляют в финансовое управление администрации города основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период; - разрабатывают прогноз поступлений доходов в бюджет города по администрируемым доходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета, доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, на очередной финансовый год и плановый период и согласовывают его с финансовым управлением администрации города; - распределяют предельные объемы бюджетных ассигнований по подведомственным получателям бюджетных средств, статьям классификации
расходов бюджета с учетом объемов бюджетных ассигнований по адресной инвестиционной программе и муниципальным целевым программам; - обеспечивают в пределах доведенных бюджетных ассигнований планирование исполнения в очередном году и плановом периоде закрепленных расходных обязательств; - в установленном порядке разрабатывают муниципальные и ведомственные целевые программы; - представляют в финансовое управление администрации города реестр расходных обязательств; - согласовывают с департаментами, управлениями и комитетами администрации Владимирской области исходные данные для формирования межбюджетных отношений с областным бюджетом. 1.11. Получатели бюджетных средств представляют главному распорядителю все необходимые сведения и расчеты для составления проекта бюджета. Раздел II. Разработка проекта решения Совета народных депутатов
г.Владимира о бюджете города на очередной финансовый
год и плановый период
1. Проект решения Совета народных депутатов г.Владимира о бюджете
города на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается в три этапа согласно графику разработки проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период (приложение к Порядку). 2. Первый этап формирования проекта бюджета включает:
- разработку прогноза социально-экономического развития города, содержащего основные параметры и направления развития экономики города на очередной финансовый год и плановый период; - разработку основных характеристик проекта бюджета;
- распределение расходов бюджета в соответствии с функциональной классификацией на очередной финансовый год и плановый период. 2.1. Показатели прогноза социально-экономического развития города
и прогноз плана доходов бюджета (с расчетами) на очередной финансовый
год и плановый период выносятся на рассмотрение и согласование рабочей группы, состав которой утверждается распоряжением главы города. 2.2. Основные характеристики проекта бюджета и распределение расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период направляются финансовым управлением администрации города главе города
для рассмотрения и согласования. 2.3. Финансовое управление администрации города в десятидневный срок со дня согласования с главой города основных характеристик бюджета на очередной финансовый год направляет: - главным распорядителям бюджетных средств - объемы бюджетных ассигнований по расходам бюджета для распределения по конкретным получателям средств бюджета, методические материалы по планированию бюджетных расходов проекта бюджета города на очередной финансовый год
и плановый период; - управлению экономики администрации города и управлению архитектуры и строительства администрации города - предельный объем бюджетных ассигнований для распределения на финансирование муниципальных целевых программ и адресной инвестиционной программы. Управление экономики администрации города и управление архитектуры и строительства администрации города распределяют предельный объем бюджетных ассигнований в разрезе муниципальных целевых программ и адресной инвестиционной программы. 2.4. Управление экономики администрации города организует работу по распределению объемов бюджетных ассигнований на финансирование в разрезе муниципальных целевых программ в соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных целевых программ и доводит данные до главных распорядителей бюджетных средств - администраторов муниципальных целевых программ с уведомлением финансового управления. 2.5. Администраторы муниципальных целевых программ доводят до главных распорядителей бюджетных средств - исполнителей целевых программ перечень программных мероприятий и объемы бюджетных ассигнований на их финансирование на очередной финансовый год и плановый период. Администратор муниципальной целевой программы в случае, если предполагаемый объем бюджетных ассигнований на финансирование по программе на соответствующий финансовый год меньше утвержденного по программе, готовит предложения по уточнению мероприятий и объемов финансирования программы. Соответствующий проект решения вносится в установленном порядке на рассмотрение и утверждение Совета народных депутатов г.Владимира. 3. Второй этап формирования проекта бюджета включает:
- распределение главными распорядителями бюджетных средств предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год
и плановый период с учетом бюджетных ассигнований на финансирование муниципальных целевых программ в соответствии с функциональной и экономической классификациями расходов бюджетов Российской Федерации по получателям бюджетных средств и представление свода распределения бюджетных ассигнований по получателям в финансовое управление администрации города; - разработку управлением архитектуры и строительства администрации города в соответствии с доведенными бюджетными ассигнованиями проекта адресной инвестиционной программы на очередной
финансовый год и плановый период и представление его в финансовое управление администрации города; - направление администрацией города предварительного прогноза социально-экономического развития города, проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики и основных характеристик бюджета города на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с графиком разработки проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период для рассмотрения в Совет народных депутатов г.Владимира. 4. Третий этап формирования бюджета включает:
- формирование финансовым управлением администрации города на основе представленных главными распорядителями бюджетных средств расчетов, документов и материалов проекта бюджета города на очередной
финансовый год и плановый период; - внесение финансовым управлением администрации города проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период с прилагаемыми к нему материалами в соответствии с п. 2 ст. 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации на рассмотрение коллегии администрации; - рассмотрение коллегией администрации города проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период и внесение его на рассмотрение и утверждение в Совет народных депутатов г.Владимира в форме решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый
период в срок до 15 ноября текущего года. Приложение
к Порядку разработки проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период Г Р А Ф И К
разработки проекта бюджета города на очередной финансовый год и
плановый период
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| | N | Материалы и документы | Ответственный | Срок | Куда | |п/п| | исполнитель |представления| представляется | |———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| | 1.|Предварительный реестр расходных| Главные | до 15 мая | Финансовое | | |обязательств | распорядители | | управление | | | | бюджетных средств| | | |———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| | 2.|Разработка предварительного прогноза| Управление |до 01 августа|Главе города для| | |социально-экономического развития города на| экономики | | согласования | | |очередной финансовый год и плановый период | | | | (В редакции Постановления главы города Владимира от 06.07.2010 № 2321)
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| | 3.|Прогноз социально-экономического развития| Управление |до 05 августа| Финансовое | | |города и его основные показатели: | экономики | | управление | | |- прогноз инфляции (индекс потребительских| | | | | |цен) по данным Министерства экономического| | | | | |развития и торговли Российской Федерации; | | | | | |- численность работников, занятых в| | | | | | экономике города; | | | | | |- совокупный доход физических лиц,| | | | | |зачисленный налоговыми агентами; | | | | | |- фонд оплаты труда; | | | | | |- расчет отчисления части прибыли| | | | | |муниципальных унитарных предприятий,| | | | | |остающейся в их распоряжении после уплаты| | | | | |налогов и иных обязательных платежей (в| | | | | |разрезе предприятий) | | | | (В редакции Постановления главы города Владимира от 06.07.2010 № 2321)
|———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| | 4.|Прогноз поступления: | Управление |до 01 августа| Финансовое | | |- дивидендов по акциям и доходов от прочих| муниципальным | | управление | | |форм участия в капитале, находящиеся в| имуществом | | | | |собственности городских округов; | | | | | |- доходов от сдачи в аренду имущества,| | | | | |находящегося в оперативном управлении| | | | | |органов управления городских округов и| | | | | |созданных ими учреждений и в хозяйственном| | | | | |ведении муниципальных унитарных предприятий| | | | | |по ведомственной принадлежности в разрезе| | | | | |балансодержателей; | | | | | |- доходов от реализации имущества,| | | | | |находящегося в оперативном управлении| | | | | |учреждений, находящихся в ведении органов| | | | | |управления городских округов (в части| | | | | |реализации основных средств по указанному| | | | | |имуществу); | | | | | |- доходов от продажи земельных участков,| | | | | |находящихся в государственной собственности| | | | | |до разграничения государственной| | | | | |собственности на землю расположенных в| | | | | |границах городских округов (за исключением| | | | | |земельных участков, предназначенных для| | | | | |целей жилищного строительства); | | | | | |- доходов от продажи земельных участков,| | | | | |предназначенных для целей жилищного| | | | | |строительства, находящихся в государственной| | | | | |собственности до разграничения| | | | | |государственной собственности на землю| | | | | |расположенных в границах городских округов; | | | | | |- доходов от продажи акций и иных форм| | | | | |участия в капитале, находящихся в| | | | | |собственности городских округов | | | | |———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| | 5.|- Данные о наличии земель по состоянию на 01| Управление |до 01 августа| Финансовое | | |июля текущего года и распределение их по| земельными | | управление | | |землепользователям на территории | ресурсами | | | | |г.Владимира; | | | | | |- Прогноз поступления арендной платы и| | | | | |поступления от продажи права на заключение| | | | | |договоров аренды земельных участков,| | | | | |государственная собственность на которые не| | | | | |разграничена, расположенных в границах| | | | | |городских округов (за исключением земельных| | | | | |участков, предназначенных для целей| | | | | |жилищного строительства); | | | | | |- Прогноз поступления арендной платы и| | | | | |поступления от продажи права на заключение| | | | | |договоров аренды земельных участков,| | | | | |государственная собственность на которые не| | | | | |разграничена, расположенных в границах| | | | | |городских округов и предназначенных для| | | | | |целей жилищного строительства; | | | | | |- Прогноз поступления арендной платы и| | | | | |поступления от продажи права на заключение| | | | | |договоров аренды за земли, находящиеся в| | | | | |собственности городских округов; | | | | | |- Прогноз поступления доходов от продажи| | | | | |земельных участков, находящихся в| | | | | |государственной собственности до| | | | | |разграничения государственной собственности| | | | | |на землю расположенных в границах городских| | | | | |округов (за исключением земельных участков,| | | | | |предназначенных для целей жилищного| | | | | |строительства); | | | | | |- Прогноз поступления доходов от продажи| | | | | |земельных участков, предназначенных для| | | | | |целей жилищного строительства, находящихся в| | | | | |государственной собственности до| | | | | |разграничения государственной собственности| | | | | |на землю и расположенных в границах| | | | | |городских округов | | | | |———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| | 6.|Расчет поступления единого| Управление |до 01 августа| Финансовое | | |сельскохозяйственного налога | промышленности, | | управление | | | |предпринимательства| | | | | | и трудовых | | | | | | отношений | | | |———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| | 7.|Прогноз поступлений от использования| Управление |до 01 августа| Финансовое | | |имущества, находящегося в собственности| жилищно- | | управление | | |городских округов (в части взимания платы за| коммунального | | | | |наем жилья) | хозяйства | | | |———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| | 8.|Прогноз поступлений: | Управление |до 01 августа| Финансовое | | |- государственной пошлины за выдачу| наружной | | управление | | |разрешения на распространение наружной| рекламы и | | | | |рекламы; | информации | | | | |- доходов от использования имущества,| | | | | |находящегося в собственности городских| | | | | |округов (в части использования| | | | | |муниципального имущества в рекламных целях) | | | | |———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| | 9.|Прогноз поступлений от денежных взысканий| Администрация |до 01 августа| Финансовое | | |(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,| г.Владимира | | управление | | |зачисляемые в бюджеты городских округов| | | | | |(штрафы административной комиссии и комиссии| | | | | |по делам несовершеннолетних и защите их прав| | | | | |администрации г.Владимира) | | | | |———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| |10.|Прогноз поступлений: | Управление |до 01 августа| Финансовое | | |- средств от договоров долевого участия| архитектуры и | | управление | | |заказчиков - застройщиков при строительстве| строительства | | | | |жилых домов и на развитие инженерной,| | | | | |социальной инфраструктур и благоустройство| | | | | |города; | | | | | |- платы за предоставление сведений,| | | | | |содержащихся в информационной системе| | | | | |обеспечения градостроительной деятельности | | | | |———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| |11.|Прогноз поступлений от денежных взысканий| Администрации |до 01 августа| Финансовое | | |(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,| Ленинского, | | управление | | |зачисляемые в бюджеты городских округов| Октябрьского, | | | | |(штрафы районных административных комиссий) | Фрунзенского | | | | | | районов | | | |———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| |12.|- Прогноз поступления от денежных взысканий| Управление |до 01 августа| Финансовое | | |(штрафов) за административные правонарушения| внутренних | | управление | | |в области дорожного движения; | дел | | | | |- Прогноз поступления государственной| | | | | |пошлины за государственную регистрацию| | | | | |транспортных средств и иные юридически| | | | | |значимые действия, связанные с изменениями и| | | | | |выдачей документов на транспортные средства,| | | | | |выдачей регистрационных знаков, приемом| | | | | |квалификационных экзаменов на получение| | | | | |права на управление транспортными| | | | | |средствами; | | | | | |- Прогноз роста количества транспортных| | | | | |средств, находящихся у физических лиц на| | | | | |правах владения | | | | |———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| |13.|Прогноз поступления платы за негативное| Управление |до 01 августа| Финансовое | | |воздействие на окружающую среду | по охране | | управление | | | | окружающей среды | | | |———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| |14.|Прогноз поступления доходов от| Главные |до 01 августа| Финансовое | | |предпринимательской и иной, приносящей доход| распорядители | | управление | | |деятельности | бюджетных средств| | | |———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| |15.|- Лимиты потребления топливно-энергетических| Управление |до 01 августа| Финансовое | | |ресурсов на очередной финансовый год и| жилищно- | | управление | | |плановый период по учреждениям,| коммунального | | | | |финансируемым за счет средств бюджета| хозяйства | | | | |города; | | | | | |- Нормативы предельной стоимости| | | | | |предоставления жилищно-коммунальных услуг и| | | | | |стоимости капитального ремонта на 1 кв.м| | | | | |общей площади жилья, норматив уровня| | | | | |расходов населения по указанным показателям,| | | | | |максимально допустимую долю расходов на| | | | | |оплату жилищно-коммунальных услуг в| | | | | |совокупном доходе семьи на очередной| | | | | |финансовый год и плановый период | | | | |———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| |16.|Лимиты потребления услуг связи на очередной| Управление |до 01 августа| Финансовое | | |финансовый год и плановый период по| транспорта | | управление | | |учреждениям, финансируемым за счет средств| и связи | | | | |бюджета города | | | | |———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| |17.|- Планируемые показатели по сети, штатам и| Главные |до 01 августа| Финансовое | | |контингентам по получателям бюджетных| распорядители | | управление | | |средств бюджета города на очередной| бюджетных средств| | | | |финансовый год и плановый период с учетом| | | | | |оптимизации бюджетных расходов; | | | | | |- Оценка исполнения задания устанавливаемого| | | | | |решением Совета народных депутатов| | | | | |г.Владимира о бюджете города на очередной| | | | | |финансовый год и плановый период| | | | | |учреждениями социальной сферы по результатам| | | | | |работы за 1 полугодие текущего года; | | | | | |- Основные направления бюджетной и налоговой| | | | | |политики на очередной финансовый год и| | | | | |плановый период по курируемым отраслям | | | | |———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| |18.|Сведения о количестве детей-инвалидов, детей| Управление |до 01 августа| Финансовое | | |одиноких родителей, опекунов (попечителей),| образования | | управление | | |приемных родителей, воспитывающих| | | | | |детей-сирот, и детей, оставшихся без| | | | | |попечения родителей | | | | |———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| |19.|Прогнозируемые результаты | Главные |до 01 августа| Управление | | |социально-экономического развития| распорядители | | экономики | | |муниципального образования город Владимир на| бюджетных средств| | | | |очередной финансовый год и плановый период | Управление | до 01 | Финансовое | | | | экономики | сентября | управление | |———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| |20.|Показатели результатов деятельности| Главные |до 01 августа| Управление | | |муниципального образования город Владимир на| распорядители | | экономики | | |очередной финансовый год и плановый период | бюджетных средств| | | | | | Управление | до 01 | Финансовое | | | | экономики | сентября | управление | |———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| |21.|Показатели прогноза социально-экономического| Управление |до 18 августа| Финансовое | | |развития города на очередной финансовый год| экономики | | управление | | |и плановый период | | | | |———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| |22.|Показатели прогноза социально-экономического| Финансовое |до 22 августа| Рабочая группа | | |развития города и прогноз плана доходов| управление | | | | |бюджета (с расчетами) на очередной| | | | | |финансовый год и плановый период | | | | |———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| |23.|Перечень муниципальных целевых программ и| Управление |до 22 августа| Финансовое | | |заявочные объемы их финансирования за счет| экономики | | управление | | |средств бюджета города в очередном| | | | | |финансовом году и плановом периоде | | | | |———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| |24.|Программа приватизации муниципального| Управление | до 11 | Управление | | |имущества на очередной финансовый год и| муниципальным | сентября | экономики | | |плановый период | имуществом | | | |———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| |25.|Основные характеристики проекта бюджета| Финансовое | до 11 | Главе города | | |города на очередной финансовый год и| управление | сентября | | | |плановый период и распределение расходов| | | | | |бюджета в соответствии с функциональной| | | | | |классификацией расходов | | | | |———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| |26.|Проектируемые данные о предельных объемах| Финансовое |в 10-дневный | Главным | | |бюджетных ассигнований по разделам и| управление | срок со дня |распорядителям | | |подразделам функциональной классификации| |согласования | бюджетных | | |расходов бюджета, а также методику| | с главой | средств | | |планирования бюджетных ассигнований на| | города | | | |очередной финансовый год и плановый период | | | | |———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| |27.|Предельный объем бюджетных ассигнований для| Финансовое |в 10-дневный | Управление | | |распределения на финансирование| управление | срок со дня | экономики, | | |муниципальных целевых программ и адресной| |согласования | управление | | |инвестиционной программы на очередной| | с главой | архитектуры и | | |финансовый год и плановый период | | города | строительства | |———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| |28.|Распределение предельного объема бюджетных| Управление | В 5-дневный|Администраторам | | |ассигнований на финансирование муниципальных| экономики | срок со дня| муниципальных | | |целевых программ и доведение его до| | получения | целевых | | |администраторов муниципальных целевых| | данных | программ | | |программ | | | | |———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| |29.|Перечень программных мероприятий и объемы| Администраторы | в 3-дневный | Главным | | |бюджетных ассигнований на финансирование на| муниципальных | срок со дня |распорядителям | | |очередной финансовый год и плановый период | целевых | получения | бюджетных | | | | программ | данных | средств - | | | | | | исполнителям | | | | | | целевых | | | | | | программ | |———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| |30.|Объем бюджетных ассигнований на| Управление |в 5-дневный | Главным | | |финансирование в рамках адресной| архитектуры и |срок со дня |распорядителям | | |инвестиционной программы на очередной| строительства |получения | бюджетных | | |финансовый год и плановый период | | данных | средств | |———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| |31.|Прогноз социально-экономического развития| Управление |до 05 октября| Финансовое | | |города на очередной финансовый год и| экономики | | управление | | |основных параметров прогноза на плановый| | | | | |период | | | | |———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| |32.|- Прогноз социально-экономического развития| Финансовое |до 10 октября| Совет народных | | |города на очередной финансовый год и| управление | | депутатов | | |основных параметров прогноза на плановый| | |г.Владимира для | | |период; | | |предварительного| | |- Проект основных направлений бюджетной и| | | рассмотрения | | |налоговой политики на очередной финансовый| | | | | |год и плановый период; | | | | | |- Основные характеристики проекта бюджета| | | | | |города на очередной финансовый год и| | | | | |плановый период; | | | | | |- Проекты решений Совета народных депутатов| | | | | |г.Владимира о внесении изменений и| | | | | |дополнений в нормативные правовые акты | | | | | |г.Владимира о налогах и сборах | | | | |———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| |33.|Распределение предельных объемов бюджетных| Главные |до 12 октября| Финансовое | | |ассигнований на очередной финансовый год и| распорядители | | управление | | |плановый период по получателям бюджетных| бюджетных средств| | | | |средств в разрезе показателей функциональной| | | | | |и экономической классификации расходов| | | | | |бюджета с соответствующими расчетами и| | | | | |обоснованиями | | | | |———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| |34.|Реестры расходных обязательств | Главные |до 12 октября| Финансовое | | | | распорядители | | управление | | | | бюджетных средств| | | |———|————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|————————————————| |35.|- Проект сводного финансового баланса города| Управление |до 20 октября| Финансовое | | |на очередной финансовый год и плановый| экономики | | управление | | |период; | | | | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|