Расширенный поиск

Постановление Правительства Хабаровского края от 01.11.2008 № 255-пр

                   лекарственное обеспечение лиц, имеющих психические
                   расстройства и расстройства поведения;

                   внедрение новых методов диагностики, лечения лиц,
                   имеющих психические расстройства и расстройства
                   поведения;

                   укрепление материально-технической базы психиатрических
                   учреждений края;

                   проведение компьютеризации
                   организационно-консультационных и
                   информационно-статистических подразделений
                   психиатрической службы;

                   проведение научно-исследовательских работ в области
                   психиатрии;

                   подготовка кадров для оказания специализированной
                   психиатрической помощи

Объемы и         - всего на 2009 - 2011 годы - 3,70 млн. рублей 
источники          средства краевого бюджета,
финансирования        в том числе:
подпрограммы          2009 год - 1,70 млн. рублей;
                      2010 год - 1,00 млн. рублей;
                      2011 год - 1,00 млн. рублей
     (В  редакции  Постановления  Правительства  Хабаровского  края
от 02.11.2009 г. N 335-пр)

Система          - контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
организации        Правительство края, текущий контроль - министерство
контроля за        здравоохранения края
исполнением
подпрограммы

                      I. Характеристика проблемы                      

     В крае, как и в целом по России,  в  последние  годы  наблюдается
рост  числа  больных  с психическими расстройствами. За последние пять
лет показатель заболеваемости психическими  расстройствами  увеличился
на  15,8  процента  и  составил  в 2007 году 2546,6 случая на 100 тыс.
населения.  Более  30  процентов  населения  нуждаются  в  лечебной  и
консультативной помощи врача-психиатра и других специалистов в области
психического здоровья, до 5,5 процента населения нуждаются в  активной
психиатрической  помощи.  Доля  пациентов,  нуждающихся в стационарной
психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов составляет
более 20 процентов.
     В течение года от установления диагноза психического  заболевания
инвалидами  признаются  более  6  процентов  от  всех  лиц, признанных
инвалидами.
     В  крае  отсутствуют  бригадные  формы  оказания  психиатрической
помощи,   отмечается   недостаточное   развитие   стационарозамещающих
технологий. Последнее, в свою очередь, объясняет частые госпитализации
и  длительное  лечение  пациентов  в психиатрических стационарах. Доля
повторных госпитализаций в течение года  в  психиатрический  стационар
составляет более 19 процентов.
     Отмечается увеличение удельного веса количества детей-инвалидов с
психическими   расстройствами   при   первичном   освидетельствовании.
Остается высоким показатель непригодности призывников к службе в армии
по   причине   психических  расстройств.  По  данным  военно-врачебной
комиссии края, процент подростков и юношей,  признанных  в  2007  году
негодными  к  военной  службе  в  связи с психическими расстройствами,
превышает аналогичные показатели по другим патологиям.
     Основная   опасность   психических   расстройств   выражается   в
утяжелении   социального  положения  пациентов.  Лица  с  психическими
расстройствами зачастую исключаются из сферы производства не только  в
связи  с  негативным  отношением  коллег по труду, но также вследствие
объективно существующего снижения установки на  трудовую  деятельность
после   одного-,   двухлетнего   пребывания   на   I  или  II  группах
инвалидности.  В  то  же  время  возможность  проведения   полноценной
реабилитации    лиц,   страдающих   психическими   заболеваниями,   на
сегодняшний день отсутствует.
     Таким  образом,  основные  показатели,   отражающие   психическое
здоровье  населения,  указывают  на очевидную необходимость реализации
системы  мероприятий  подпрограммы,  направленных  на  профилактику  и
повышение  эффективности лечения больных с психическими расстройствами
и расстройствами поведения.

               II. Основные цели и задачи подпрограммы,               
         срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели          

     Основной   целью    подпрограммы    является    снижение    роста
распространения психических заболеваний на территории края.
     Задачами подпрограммы являются:
     - совершенствование методов профилактики психических расстройств;
     - внедрение современных методов диагностики и лечения психических
расстройств и расстройств поведения;
     -  совершенствование   системы   реабилитации   лиц,   страдающих
психическими расстройствами и расстройствами поведения.
     Подпрограмма реализуется в 2009 - 2011 годах одноэтапно.
     Динамика  прогнозируемых  целевых   индикаторов   и   показателей
подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.


III. Перечень мероприятий подпрограммы

(млн. рублей) (В  редакции Постановления Правительства Хабаровского
края от 20.12.2010 г. N 354-пр)
-----T-------------------------------T------------------------------------¬
¦ N  ¦   Наименование мероприятия    ¦           Краевой бюджет           ¦
¦п/п ¦                               +---------T--------------------------+
¦    ¦                               ¦всего за ¦       в том числе        ¦
¦    ¦                               ¦ 2009 -  +--------T--------T--------+
¦    ¦                               ¦2011 годы¦2009 год¦2010 год¦2011 год¦
L----+-------------------------------+---------+--------+--------+---------
 1.   Профилактика психических заболеваний

 1.1. Организация своевременного        0,300    0,300
      оказания консультативной и
      лечебной помощи детям и
      подросткам, доставленным в
      инспекции по делам
      несовершеннолетних
      (приобретение тест-полосок
      "Мультихром-4")

 1.2. Организация оказания лечебной и   0,050    0,050
      реабилитационной помощи
      родителям, злоупотребляющим
      алкоголем или наркотиками

 1.3. Проведение                        0,050    0,050
      клинико-психологического
      скрининга среди детей и
      подростков

 1.4. Организация                       0,050    0,050
      медико-психолого-педагогической
      помощи в дошкольных и школьных
      учреждениях, социальных приютах
      детям и подросткам, входящим в
      группу риска и имеющим
      отставание в психическом
      развитии и психические
      расстройства

      Всего                             0,450    0,450

 2.   Диагностика, лечение психических расстройств и реабилитация лиц,
      страдающих психическими расстройствами

 2.1. Обеспечение психиатрической       2,300    0,300   1,000     1,000
      службы современными
      лекарственными препаратами

 2.2. Разработка и внедрение новых      0,700    0,700
      методов диагностики и лечения
      психических расстройств

 2.3. Проведение научных исследований   0,125    0,125
      в области профилактики
      алкоголизма, наркоманий и
      связанных с ними последствий, в
      том числе проведение
      социологических исследований по
      выявлению причин и факторов,
      способствующих распространению
      зависимостей от психоактивных
      веществ

      Всего                             3,125    1,125   1,000     1,000

 3.   Подготовка и повышение квалификации медицинских кадров

      Организация в федеральных         0,125    0,125
      учреждениях здравоохранения
      подготовки медицинских кадров
      по психиатрии,
      психиатрии-наркологии, в том
      числе детско-подростковой

      Всего                             0,125    0,125

      Итого                             3,700    1,700   1,000     1,000

     (В  редакции  Постановления  Правительства  Хабаровского  края
от 02.11.2009 г. N 335-пр)

         IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы          

     Финансирование мероприятий подпрограммы  осуществляется  за  счет
средств краевого бюджета.
     Общие   затраты   на   реализацию   мероприятий   подпрограммы
составляют  3,700  млн.  рублей,  в  том  числе по направлениям: (В
редакции   Постановлений   Правительства   Хабаровского   края   от
02.11.2009 г. N 335-пр; от 20.12.2010 г. N 354-пр)
     - лекарственное обеспечение - 2,635 млн. рублей; (В   редакции
Постановления         Правительства        Хабаровского        края
от 02.11.2009 г. N 335-пр)
     -   внедрение   современных   методов  диагностики  и  лечения
психических  расстройств  и  расстройств  поведения  -  0,850  млн.
рублей; (В  редакции  Постановления Правительства Хабаровского края
от 02.11.2009 г. N 335-пр)
     - прочие нужды - 0,215 млн. рублей. (В  редакции Постановления
Правительства Хабаровского края от 02.11.2009 г. N 335-пр)

                 V. Механизм реализации подпрограммы                  

     5.1. Общее управление исполнителями подпрограммы  и  контроль  за
ходом  реализации  мероприятий  подпрограммы осуществляет министерство
здравоохранения края.
     5.2.  Основными  исполнителями  подпрограммы   являются   краевые
государственные учреждения здравоохранения.
     5.3. Реализация мероприятий подпрограммы за счет средств краевого
бюджета  осуществляется на основании государственных контрактов, путем
запроса котировок,  проведения  аукционов  или  конкурсов  в  порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
     5.4. Министерство здравоохранения края:
     5.4.1. Ежегодно в срок до 01 июля согласовывает  с  министерством
экономического  развития  и  внешних  связей  края  и  представляет  в
министерство финансов края бюджетную заявку  по  форме,  установленной
министерством финансов края.
     5.4.2. Ежегодно в установленные сроки представляет в министерство
экономического   развития   и  внешних  связей  края  согласованные  с
министерством финансов края показатели по подпрограмме.
     5.4.3. Ежеквартально в срок до 20  числа  месяца,  следующего  за
отчетным периодом, представляет в министерство экономического развития
и  внешних  связей  края  и  министерство  финансов   края   отчет   о
достигнутых  показателях  и  целевых  индикаторах,  ходе  выполнения и
финансирования мероприятий подпрограммы.
     5.4.4. Ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за  отчетным,
представляет  в  министерство экономического развития и внешних связей
края доклад о ходе реализации подпрограммы за отчетный год.
     5.4.5.  Подготавливает  предложения   по   тематике   и   объемам
финансирования заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг в рамках подпрограммы.
     5.4.6.  Организует  проведение  проверок  реализации  мероприятий
подпрограммы.
     5.4.7.   Готовит   рекомендации   по   эффективному    выполнению
мероприятий подпрограммы с учетом хода реализации подпрограммы.
     5.4.8. Ежегодно при необходимости  уточняет  механизм  реализации
подпрограммы,  целевые  индикаторы и показатели эффективности, расходы
на реализацию мероприятий подпрограммы.
     5.4.9.  Ежегодно  согласовывает  с  министерством  экономического
развития  и  внешних  связей  края  уточненные  целевые  индикаторы  и
показатели эффективности подпрограммы на соответствующий год.
     5.4.10. Организует размещение в средствах массовой информации и в
электронном   виде   информации   о   ходе  и  результатах  реализации
подпрограммы,  финансировании  мероприятий  подпрограммы,  привлечении
внебюджетных   источников   финансирования,  проведении  конкурсов  на
участие в реализации подпрограммы и порядке участия в ней инвесторов.
     5.5. Учреждения здравоохранения края:
     5.5.1. Ежегодно в срок до 01 апреля представляют  в  министерство
здравоохранения края бюджетную заявку на ассигнования краевого бюджета
по форме, установленной министерством финансов края, и смету  расходов
на подпрограмму по форме согласно приложению N 3 к Программе.
     5.5.2.   При   необходимости    представляют    в    министерство
здравоохранения  края  предложения  об уточнении целевых индикаторов и
показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а  также
о совершенствовании механизма их реализации.
     5.5.3. Ежеквартально в срок до 10  числа  месяца,  следующего  за
отчетным  периодом,  представляют  в министерство здравоохранения края
отчет о реализации подпрограммы по формам согласно приложениям N 4 - 7
к Программе.
     5.6. Передача городским  округам  и  муниципальным  районам  края
материально-технических   средств,   приобретенных   за  счет  средств
краевого   бюджета,   осуществляется   государственными    заказчиками
подпрограммы в установленном порядке.
     5.7. В городских округах и муниципальных районах края  реализация
подпрограммы  осуществляется  путем  выполнения комплекса мероприятий,
направленных   на   снижение   уровня   заболеваемости    психическими
расстройствами,   совершенствование   методов  профилактики  и  ранней
диагностики, обеспечение качества лечения.

           VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы           

     Оценка  эффективности  реализации   подпрограммы   проводится   в
сравнении с 2007 годом по следующим показателям:
     -   снижение   доли   пациентов,   нуждающихся   в   стационарной
психиатрической  помощи,  в  общем числе наблюдаемых пациентов до 18,7
процента;
     -  снижение  доли  повторных  в  течение  года  госпитализаций  в
психиатрический стационар до 16,9 процента.
     Социальный эффект от реализации  мероприятий  подпрограммы  будет
выражен  в  улучшении качества жизни, сохранении трудового потенциала,
формировании   здорового   образа   жизни,   снижении   социальной   и
психологической  напряженности в обществе вследствие устранения угрозы
распространения психических заболеваний.





                             ПОДПРОГРАММА                             
                      "АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ"                       
     (В  редакции  Постановления  Правительства  Хабаровского  края
от 02.11.2009 г. N 335-пр)

                               ПАСПОРТ                                
                подпрограммы "Артериальная гипертония"                

Наименование     - подпрограмма "Артериальная гипертония"
подпрограммы

Дата принятия    - постановление Правительства края от 06 февраля 2008 г.
правового акта о   N 48-пр "О ходе реализации на территории Хабаровского
разработке         края основных направлений Послания Президента Российской
подпрограммы       Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
                   2007 года и приоритетных национальных проектов"

Государственный  - министерство здравоохранения края
заказчик
(государственный
заказчик -
координатор)
подпрограммы

Основные         - министерство здравоохранения края
разработчики
подпрограммы

Цели и задачи    - снижение числа заболеваний сосудистыми расстройствами
подпрограммы       головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая
                   инсульт);

                   создание эффективной системы профилактики артериальной
                   гипертонии в группах риска;

                   обеспечение достижения целевых показателей артериальной
                   гипертонии у больных гипертонической болезнью;

                   создание системы специализированной медицинской помощи
                   больным с осложнениями артериальной гипертонии

Основные целевые - заболеваемость сосудистыми расстройствами головного
показатели         мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт)
подпрограммы       вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс.
                   населения;

                   смертность от сосудистых расстройств головного мозга
                   (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие
                   артериальной гипертонии на 100 тыс. населения

Сроки и этапы    - 2009 - 2011 годы, одноэтапно
выполнения
подпрограммы

Перечень         - профилактика, диагностика и лечение артериальной
основных           гипертонии и ее осложнений;
мероприятий
подпрограммы       совершенствование организации помощи больным
                   сердечно-сосудистыми заболеваниями и укрепление
                   материально-технической базы для ее реализации;

                   повышение квалификации медицинских кадров в области
                   профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Объемы и         - всего на 2009 - 2011 годы - 2,12 млн. рублей 
источники          средства краевого бюджета,
финансирования        в том числе:
подпрограммы          2009 год - 2,12 млн. рублей;
                      2010 год - 0 млн. рублей;
                      2011 год - 0 млн. рублей
     (В  редакции  Постановления  Правительства  Хабаровского  края
от 02.11.2009 г. N 335-пр)

Ожидаемые        - снижение заболеваемости:
конечные           - сосудистыми расстройствами головного мозга
результаты         (цереброваскулярные болезни, включая инсульт)
вследствие
выполнения         артериальной гипертонии - до 406 случаев на 100 тыс.
подпрограммы       населения;

                   - инфарктом миокарда - до 170 случаев на 100 тыс.
                   населения;

                   снижение смертности от сосудистых расстройств головного
                   мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт)
                   вследствие артериальной гипертонии до 170 случаев на
                   100 тыс. населения

Система          - контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
организации        министерство здравоохранения края
контроля за
исполнением
подпрограммы

                      I. Характеристика проблемы                      

     В крае, как и в Российской Федерации в  целом,  сохраняется  рост
заболеваемости    населения    болезнями    системы    кровообращения,
профилактика и лечение которых являются одной из приоритетных  проблем
общества в целом, поскольку общество несет значительные потери в связи
с инвалидностью и смертностью от этих болезней.
     Реализация  на  территории   края   краевой   целевой   программы
"Профилактика  и  лечение артериальной гипертонии и улучшение оказания
помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями в  Хабаровском  крае
на  2002  -  2008  годы"  позволила  значительно  улучшить сложившуюся
ситуацию. Начиная с 2003  года  снизились  темпы  ежегодного  прироста
инфарктов  миокарда  и  мозговых  инсультов.  По данным статистики, за
период реализации программы удалось снизить  заболеваемость  инфарктом
миокарда  на  27 процентов, в том числе повторным инфарктом миокарда -
на 5  процентов.  Доля  больных  с  цереброваскулярными  заболеваниями
уменьшилась на 7 процентов.
     В  то   же   время   в   структуре   смертности   смертность   от
сердечно-сосудистых  заболеваний занимает первое место и составляет 52
процента.
     При этом лидирующие  позиции  среди  основных  причин  смертности
принадлежат  наиболее  грозному  осложнению  артериальной гипертонии -
инсульту. Ситуация осложняется тем, что наряду с  чрезвычайно  высокой
распространенностью  артериальной  гипертонии,  для  России характерны
крайне неудовлетворительная осведомленность больных о  наличии  у  них
заболевания,  недостаточный  охват  лекарственной  терапией  больных и
катастрофически низкая ее эффективность.
     Основную группу риска сердечно-сосудистых заболеваний  составляют
лица, имеющие артериальную гипертонию, избыточный вес и т.д.
     Отдавая приоритет профилактике, необходимо продолжить  работу  по
внедрению  современных  медицинских  технологий  в  лечение осложнений
артериальной гипертонии,  прежде  всего  острого  нарушения  мозгового
кровообращения  и  ишемической  болезни  сердца, позволяющих сохранить
жизнь и трудоспособность данному контингенту больных.

               II. Основные цели и задачи подпрограммы,               
         срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели          

     Целью   подпрограммы   является   снижение   числа    заболеваний
сосудистыми   расстройствами   головного   мозга   (цереброваскулярные
болезни, включая инсульт).
     Задачами подпрограммы являются:
     -  создание   эффективной   системы   профилактики   артериальной
гипертонии в группах риска;
     -  обеспечение  достижения   целевых   показателей   артериальной
гипертонии у больных гипертонической болезнью;
     - создание системы специализированной медицинской помощи  больным
с осложнениями артериальной гипертонии.
     Реализацию подпрограммы предусматривается осуществить  в  2009  -
2011 годах одноэтапно.
     Динамика  прогнозируемых  целевых   индикаторов   и   показателей
подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.


III. Перечень мероприятий подпрограммы

(млн. рублей) (В  редакции Постановления Правительства Хабаровского
края от 20.12.2010 г. N 354-пр)
-----T-------------------------------T------------------------------------¬
¦ N  ¦   Наименование мероприятия    ¦           Краевой бюджет           ¦
¦п/п ¦                               +---------T--------------------------+
¦    ¦                               ¦всего за ¦       в том числе        ¦
¦    ¦                               ¦ 2009 -  +--------T--------T--------+
¦    ¦                               ¦2011 годы¦2009 год¦2010 год¦2011 год¦
L----+-------------------------------+---------+--------+--------+---------
 1.   Совершенствование организации помощи больным с сосудистыми
      заболеваниями и укрепление материально-технической базы ее
      реализации

 1.1. Оснащение учреждений
      кардиологической и
      неврологической служб
      современным медицинским
      оборудованием, необходимым для
      оказания специализированной
      медицинской помощи при острых
      нарушениях мозгового
      кровообращения:

      государственное учреждение        0,3       0,15
      здравоохранения "Краевая
      клиническая больница N 1"
      им. профессора С.И.Сергеева
      министерства здравоохранения
      Хабаровского края

      государственное учреждение                  0,15
      здравоохранения "Краевая
      клиническая больница N 2"
      министерства здравоохранения
      Хабаровского края

 1.2. Обеспечение специализированных
      отделений для лечения больных
      инфарктом миокарда и инсультами
      современными лекарственными
      средствами и изделиями
      медицинского назначения для
      оказания специализированной
      помощи:

      государственное учреждение        1,50      0,50
      здравоохранения "Краевая
      клиническая больница N 1"
      им. профессора С.И.Сергеева
      министерства здравоохранения
      Хабаровского края

      государственное учреждение                  1,00
      здравоохранения "Краевая
      клиническая больница N 2"
      министерства здравоохранения
      Хабаровского края

      Всего                             1,80      1,80

 2.   Подготовка и повышение квалификации медицинских кадров в области
      профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

 2.1. Целевая подготовка бригад         0,15      0,15
      врачей для оказания
      специализированных видов
      медицинской помощи больным с
      сосудистыми заболеваниями

 2.2. Проведение и участие в            0,17      0,17
      конференциях и семинарах по
      актуальным проблемам
      сердечно-сосудистых
      заболеваний,
      научно-практических семинаров с
      участием специалистов
      федеральных учреждений
      здравоохранения

      Всего                             0,32      0,32

      Итого                             2,12      2,12

     (В  редакции  Постановления  Правительства  Хабаровского  края
от 02.11.2009 г. N 335-пр)

         IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы          

     Финансирование мероприятий подпрограммы  осуществляется  за  счет
средств краевого бюджета.
     Общие   затраты   на   реализацию   мероприятий   подпрограммы
составляют  2,12  млн.  рублей,  в  том  числе  по направлениям: (В
редакции   Постановлений   Правительства   Хабаровского   края   от
02.11.2009 г. N 335-пр; от 20.12.2010 г. N 354-пр)
     - лекарственное обеспечение - 1,50 млн. рублей; (В    редакции
Постановления         Правительства        Хабаровского        края
от 02.11.2009 г. N 335-пр)
     - капитальные вложения - 0,30 млн. рублей; (В         редакции
Постановления         Правительства        Хабаровского        края
от 02.11.2009 г. N 335-пр)
     - прочие нужды - 0,32 млн. рублей. (В  редакции  Постановления
Правительства Хабаровского края от 02.11.2009 г. N 335-пр)

                 V. Механизм реализации подпрограммы                  

     5.1. Текущее управление исполнителями подпрограммы и контроль  за
ходом  реализации  мероприятий  подпрограммы осуществляет министерство
здравоохранения края.
     5.2.  Основными  исполнителями  подпрограммы   являются   краевые
государственные учреждения здравоохранения.
     5.3. Реализация мероприятий подпрограммы за счет средств краевого
бюджета  осуществляется на основании государственных контрактов, путем
запроса котировок,  проведения  аукционов  или  конкурсов  в  порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
     5.4. Министерство здравоохранения края:
     5.4.1. Ежегодно в срок до 01 июля согласовывает  с  министерством
экономического  развития  и  внешних  связей  края  и  представляет  в
министерство финансов края бюджетную заявку  по  форме,  установленной
министерством финансов края.
     5.4.2. Ежегодно в установленные сроки представляет в министерство
экономического   развития   и  внешних  связей  края  согласованные  с
министерством финансов края показатели по подпрограмме.
     5.4.3. Ежеквартально в срок до 20  числа  месяца,  следующего  за
отчетным периодом, представляет в министерство экономического развития
и  внешних  связей  края  и  министерство  финансов   края   отчет   о
достигнутых  показателях  и  целевых  индикаторах,  ходе  выполнения и
финансировании мероприятий подпрограммы.
     5.4.4. Ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за  отчетным,
представляет  в  министерство экономического развития и внешних связей
края доклад о ходе реализации подпрограммы за отчетный год.
     5.4.5.  Подготавливает  предложения   по   тематике   и   объемам
финансирования заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг в рамках подпрограммы.
     5.4.6.  Организует  проведение  проверок  реализации  мероприятий
подпрограммы.
     5.4.7.   Готовит   рекомендации   по   эффективному    выполнению
мероприятий подпрограммы с учетом хода реализации подпрограммы.
     5.4.8. Ежегодно при необходимости  уточняет  механизм  реализации
подпрограммы,  целевые  индикаторы и показатели эффективности, расходы
на реализацию мероприятий подпрограммы.
     5.4.9.  Ежегодно  согласовывает  с  министерством  экономического
развития  и  внешних  связей  края  уточненные  целевые  индикаторы  и
показатели эффективности подпрограммы на соответствующий год.
     5.4.10. Организует размещение в средствах массовой информации и в
электронном   виде   информации   о   ходе  и  результатах  реализации
подпрограммы,  финансировании  мероприятий  подпрограммы,  привлечении
внебюджетных   источников   финансирования,  проведении  конкурсов  на
участие в реализации подпрограммы и порядке участия в ней инвесторов.
     5.5. Учреждения здравоохранения края:
     5.5.1. Ежегодно в срок до 01 апреля представляют  в  министерство
здравоохранения края бюджетную заявку на ассигнования краевого бюджета
по форме, установленной министерством финансов края, и смету  расходов
на подпрограмму по форме согласно приложению N 3 к Программе.
     5.5.2.   При   необходимости    представляют    в    министерство
здравоохранения  края  предложения  об уточнении целевых индикаторов и
показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а  также
о совершенствовании механизма их реализации.
     5.5.3. Ежеквартально в срок до 10  числа  месяца,  следующего  за
отчетным  периодом,  представляют  в министерство здравоохранения края
отчет о реализации подпрограммы по форме согласно приложениям N 4 -  7
к Программе.
     5.6. В городских округах и муниципальных районах края  реализация
подпрограммы  осуществляется  путем  выполнения комплекса мероприятий,
направленных   на   снижение   уровня    заболеваемости    сосудистыми
расстройствами  головного  мозга  (цереброваскулярные болезни, включая
инсульт), совершенствование методов профилактики и ранней диагностики,
обеспечение качества лечения.
     5.7. Передача городским  округам  и  муниципальным  районам  края
материально-технических   средств,   приобретенных   за  счет  средств
краевого   бюджета,   осуществляется   государственными    заказчиками
подпрограммы в установленном порядке.

           VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы           

     Оценка  эффективности  реализации   подпрограммы   проводится   в
сравнении с 2007 годом с учетом следующих показателей:
     - снижение заболеваемости:
     сосудистыми расстройствами  головного  мозга  (цереброваскулярные
болезни,  включая  инсульт)  вследствие артериальной гипертонии до 406
случаев на 100 тыс. населения;
     инфарктом миокарда до 170 случаев на 100 тыс. населения;
     - снижение смертности от сосудистых расстройств  головного  мозга
(цереброваскулярные  болезни, включая инсульт) вследствие артериальной
гипертонии до 170 случаев на 100 тыс. населения.
     Социальная  эффективность  реализации  мероприятий   подпрограммы
будет  выражена  в снижении уровня заболеваемости сердечно-сосудистыми
заболеваниями,  улучшении  качества  и  увеличении   продолжительности
жизни, сохранении трудового потенциала больных, формировании здорового
образа жизни населения.





                             ПОДПРОГРАММА                             
                        "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА"                         
     (В  редакции  Постановления  Правительства  Хабаровского  края
от 02.11.2009 г. N 335-пр)

                               ПАСПОРТ                                
                  подпрограммы "Вакцинопрофилактика"                  

Наименование     - подпрограмма "Вакцинопрофилактика"
подпрограммы

Дата принятия    - постановление Правительства края от 06 февраля 2008 г.
правового акта о   N 48-пр "О ходе реализации на территории Хабаровского
разработке         края основных направлений Послания Президента Российской
подпрограммы       Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
                   2007 года и приоритетных национальных проектов"

Государственный  - министерство здравоохранения края
заказчик
(государственный
заказчик -
координатор)
подпрограммы

Основные         - министерство здравоохранения края
разработчики
подпрограммы

Цели и задачи    - снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми
подпрограммы       средствами специфической профилактики;

                   совершенствование методов профилактики инфекций,
                   управляемых средствами специфической профилактики;

                   совершенствование методов планирования и учета
                   вакцинации населения;

                   совершенствование системы транспортировки и хранения
                   ("холодовой цепи") препаратов для вакцинопрофилактики и
                   постановки иммунологических проб;

                   улучшение материально-технической базы
                   специализированных медицинских учреждений и оснащение их
                   современным технологическим оборудованием;

                   повышение квалификации медицинских работников по
                   вопросам иммунопрофилактики;

                   пропаганда необходимости профилактических прививок среди
                   населения

Основные целевые - охват профилактическими прививками детей;
показатели
подпрограммы       заболеваемость инфекциями, управляемыми средствами
                   специфической иммунопрофилактики;

                   заболеваемость инфекциями, эндемичными для края:
                   весенне-летний клещевой энцефалит, туляремия, бешенство

Сроки и этапы    - 2009 - 2011 годы, одноэтапно
выполнения
подпрограммы

Перечень         - профилактика инфекционных заболеваний;
основных
мероприятий        укрепление материально-технической базы учреждений
подпрограммы       здравоохранения;

                   повышение квалификации специалистов здравоохранения

Объемы и         - всего на 2009 - 2011 годы - 0,430 млн. рублей 
источники          средства краевого бюджета,
финансирования        в том числе:
подпрограммы          2009 год - 0,430 млн. рублей;
                      2010 год - 0 млн. рублей;
                      2011 год - 0 млн. рублей
     (В  редакции  Постановления  Правительства  Хабаровского  края
от 02.11.2009 г. N 335-пр)

Ожидаемые        - сохранение 95-процентного уровня охвата детей
конечные           профилактическими прививками;
результаты
выполнения         снижение заболеваемости коклюшем до 4,6 случая на
подпрограммы       100 тыс. населения;

                   стабилизация заболеваемости менингококковой инфекцией,
                   бактериальными менингитами на уровне среднемноголетних
                   показателей до 15,4 случая на 100 тыс. населения;

                   исключение случаев возникновения заболеваний
                   полиомиелитом;

                   снижение заболеваемости клещевым энцефалитом до 0,4
                   случая на 100 тыс. населения

Система          - контроль за реализацией подпрограммы осуществляет
организации        министерство здравоохранения края
контроля за
исполнением
подпрограммы

                      I. Характеристика проблемы                      

     Несмотря на достижение  стабилизации  в  крае  эпидемиологической
обстановки   по   ряду   вакциноуправляемых  заболеваний,  в  вопросах
иммунопрофилактики инфекционных заболеваний  остается  ряд  нерешенных
проблем.
     В крае сохраняется  высокий  уровень  заболеваемости  детей  всех
возрастных  групп болезнями органов дыхания, вызываемыми пневмококками
и гемофильной  палочкой.  В  структуре  общей  заболеваемости  болезни
органов дыхания составляют 80 процентов.
     Тревогу вызывает и высокий уровень заболеваемости  бактериальными
менингитами,  в  том  числе,  вызванными  менингококками,  гемофильной
палочкой. Заболеваемость менингококковой инфекцией по итогам 2007 года
почти  в  2  раза  превысила  российский  показатель (4,27 против 1,87
случая на 100 тыс. населения).
     Сохраняется неблагополучная ситуация  по  вирусному  гепатиту  A,
ветряной оспе.
     В крае  ежегодно  более  50  детей  с  тяжелыми  соматическими  и
неврологическими  заболеваниями  группы  риска  не  прививаются против
коклюша АКДС-вакциной.
     На территориях  края  медленно  внедряются  программные  средства
анализа и обработки информации с использованием компьютерных программ.
Не во всех районах края организованы кабинеты иммунопрофилактики.
     Для выполнения целей и  задач  настоящей  подпрограммы  необходим
системный  подход  для  координации  и  планирования  ресурсов, сроков
реализации     комплекса     социально-экономических,     медицинских,
организационно-хозяйственных и других мероприятий.

               II. Основные цели и задачи подпрограммы,               
         срок ее реализации, целевые индикаторы и показатели          

     Целью  подпрограммы  является  снижение   уровня   заболеваемости
инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики.
     Задачами подпрограммы являются:
     - совершенствование методов  профилактики  инфекций,  управляемых
средствами специфической профилактики;
     -  совершенствование  методов  планирования  и  учета  вакцинации
населения;
     -   совершенствование   системы   транспортировки   и    хранения
("холодовой  цепи")  препаратов  для  вакцинопрофилактики и постановки
иммунологических проб;
     -  улучшение  материально-технической   базы   специализированных
медицинских  учреждений  и  оснащение  их  современным технологическим
оборудованием;
     -  повышение  квалификации  медицинских  работников  по  вопросам
иммунопрофилактики;
     -  пропаганда  необходимости  профилактических   прививок   среди
населения.
     Подпрограмма реализуется в 2009 - 2011 годах одноэтапно.
     Динамика  прогнозируемых  целевых   индикаторов   и   показателей
подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.

III. Перечень мероприятий подпрограммы

(млн. рублей) (В  редакции Постановления Правительства Хабаровского
края от 20.12.2010 г. N 354-пр)
-----T-------------------------------T------------------------------------¬
¦ N  ¦   Наименование мероприятия    ¦           Краевой бюджет           ¦
¦п/п ¦                               +---------T--------------------------+
¦    ¦                               ¦всего за ¦       в том числе        ¦
¦    ¦                               ¦ 2009 -  +--------T--------T--------+
¦    ¦                               ¦2011 годы¦2009 год¦2010 год¦2011 год¦
L----+-------------------------------+---------+--------+--------+---------
 1.   Профилактика инфекционных заболеваний

      Организация просветительской      0,050    0,050
      работы с населением по вопросам
      вакцинопрофилактики через
      средства массовой информации

      Всего                             0,050    0,050

 2.   Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения

 2.1. Приобретение оборудования и       0,100    0,100
      программного обеспечения для
      учреждений здравоохранения края
      по проведению
      вакцинопрофилактики

 2.2. Приобретение холодильного         0,250    0,250
      оборудования, контейнеров для
      обработки шприцев и
      инструментария,
      сумок-холодильников

      Всего                             0,350    0,350

 3.   Повышение квалификации специалистов здравоохранения

      Организация и проведение          0,030    0,030
      краевых семинаров по подготовке
      медицинских работников по
      вопросам вакцинопрофилактики

      Всего                             0,030    0,030

      Итого                             0,430    0,430

     (В  редакции  Постановления  Правительства  Хабаровского  края
от 02.11.2009 г. N 335-пр)

         IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы          

     Финансирование мероприятий подпрограммы  осуществляется  за  счет
средств краевого бюджета.
     Общие   затраты   на   реализацию   мероприятий   подпрограммы
составляют  0,430  млн.  рублей,  в  том  числе по направлениям: (В
редакции   Постановлений   Правительства   Хабаровского   края   от
02.11.2009 г. N 335-пр; от 20.12.2010 г. N 354-пр)
     - (Исключен  -  Постановление  Правительства Хабаровского края
от 02.11.2009 г. N 335-пр)
     - капитальные вложения - 0,300 млн. рублей; (В        редакции
Постановления         Правительства        Хабаровского        края
от 02.11.2009 г. N 335-пр)
     - прочие нужды - 0,130 млн. рублей. (В  редакции Постановления
Правительства Хабаровского края от 02.11.2009 г. N 335-пр)
     Объемы финансирования могут уточняться.

                 V. Механизмы реализации подпрограммы                 

     5.1. Текущее управление исполнителями подпрограммы и контроль  за
ходом  реализации  мероприятий  подпрограммы осуществляет министерство
здравоохранения края.
     5.2.  Основными  исполнителями  подпрограммы   являются   краевые
государственные учреждения здравоохранения.
     5.3. Реализация мероприятий подпрограммы за счет средств краевого
бюджета  осуществляется на основании государственных контрактов, путем
запроса котировок,  проведения  аукционов  или  конкурсов  в  порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
     5.4. Министерство здравоохранения края:
     5.4.1. Ежегодно в срок до 01 июля согласовывает  с  министерством
экономического  развития  и  внешних  связей  края  и  представляет  в
министерство финансов края бюджетную заявку  по  форме,  установленной
министерством финансов края.
     5.4.2. Ежегодно в установленные сроки представляет в министерство
экономического   развития   и  внешних  связей  края  согласованные  с
министерством финансов края показатели по подпрограмме.
     5.4.3. Ежеквартально в срок до 20  числа  месяца,  следующего  за
отчетным периодом, представляет в министерство экономического развития
и  внешних  связей  края  и  министерство  финансов   края   отчет   о
достигнутых  показателях  и  целевых  индикаторах,  ходе  выполнения и
финансирования мероприятий подпрограммы.
     5.4.4. Ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за  отчетным,
представляет  в  министерство экономического развития и внешних связей
края доклад о ходе реализации подпрограммы за отчетный год.
     5.4.5.  Подготавливает  предложения   по   тематике   и   объемам
финансирования заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг в рамках подпрограммы.
     5.4.6.  Организует  проведение  проверок  реализации  мероприятий
подпрограммы.
     5.4.7.   Готовит   рекомендации   по   эффективному    выполнению
мероприятий подпрограммы с учетом хода реализации подпрограммы.
     5.4.8. Ежегодно при необходимости  уточняет  механизм  реализации
подпрограммы,  целевые  индикаторы и показатели эффективности, расходы
на реализацию мероприятий подпрограммы.
     5.4.9.  Ежегодно  согласовывает  с  министерством  экономического
развития  и  внешних  связей  края  уточненные  целевые  индикаторы  и
показатели эффективности подпрограммы на соответствующий год.
     5.4.10. Организует размещение в средствах массовой информации и в
электронном   виде   информации   о   ходе  и  результатах  реализации
подпрограммы,  финансировании  мероприятий  подпрограммы,  привлечении
внебюджетных   источников   финансирования,  проведении  конкурсов  на
участие в реализации подпрограммы и порядке участия в ней инвесторов.
     5.5. Учреждения здравоохранения края:
     5.5.1. Ежегодно в срок до 01 апреля представляют  в  министерство
здравоохранения края бюджетную заявку на ассигнования краевого бюджета
по форме, установленной министерством финансов края, и смету  расходов
на подпрограмму по форме согласно приложению N 3 к Программе.
     5.5.2.   При   необходимости    представляют    в    министерство
здравоохранения  края  предложения  об уточнении целевых индикаторов и
показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а  также
о совершенствовании механизма их реализации.
     5.5.3. Ежеквартально в срок до 10  числа  месяца,  следующего  за
отчетным  периодом,  представляют  в министерство здравоохранения края
отчет о реализации подпрограммы по формам согласно приложениям N 4 - 7
к Программе.
     5.6.      Передача      муниципальным      образованиям      края
материально-технических   средств,   приобретенных   за  счет  средств
краевого   бюджета,   осуществляется   государственными    заказчиками
подпрограммы в установленном порядке.
     5.7. В городских округах и муниципальных районах края  реализация
подпрограммы осуществляется путем проведения комплекса мероприятий.

           VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы           

     Оценка  эффективности  реализации   подпрограммы   проводится   в
сравнении с 2007 годом с учетом следующих показателей:
     - сохранение 95-процентного уровня охвата детей профилактическими
прививками;
     - поддержание территории края, свободной от полиомиелита;
     -  сохранение  заболеваемости  дифтерией,  корью,   эпидемическим
паротитом, весенне-летним клещевым энцефалитом на уровне спорадических
случаев;
     - отсутствие случаев заболевания туляремией, бешенством;
     - снижение заболеваемости коклюшем до  4,6  случая  на  100  тыс.
населения;
     -   стабилизация   заболеваемости   менингококковой    инфекцией,
бактериальными менингитами на уровне среднемноголетних показателей;
     - исключение случаев возникновения заболеваний полиомиелитом.



Приложение N 1
к краевой целевой программе
"Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями (2009 - 2011 годы)"
     (В  редакции  Постановления  Правительства  Хабаровского  края
от 02.11.2009 г. N 335-пр)

                            ПОКАЗАТЕЛИ
      эффективности краевой целевой программы "Предупреждение
           и борьба с социально значимыми заболеваниями
                        (2009 - 2011 годы)"

----T-------------------T---------T-----------T-----------------------------------------------¬
¦ N ¦   Наименование    ¦ Единица ¦  Базовые  ¦              Целевые индикаторы               ¦
¦п/п¦    показателя     ¦измерения¦показатели,+---------------T---------------T---------------+
¦   ¦                   ¦         ¦ 2007 год  ¦   2009 год    ¦   2010 год    ¦   2011 год    ¦
¦   ¦                   ¦         ¦           +-------T-------+-------T-------+-------T-------+
¦   ¦                   ¦         ¦           ¦  В1   ¦  В2   ¦  В1   ¦  В2   ¦  В1   ¦  В2   ¦
L---+-------------------+---------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
                                Подпрограмма "Сахарный диабет"

  1. Частота развития    процентов     71,00     71,00   70,00   70,00   60,00   50,00   40,00
     хронических
     осложнений у
     больных сахарным
     диабетом

  2. Доля больных          - " -       85,00     87,00   90,00   92,50   95,00   97,50  100,00
     сахарным диабетом
     I типа, которым в
     отчетном периоде
     применялась
     интенсивная
     инсулинотерапия с
     использованием
     инсулиновых
     аналогов

  3. Доля больных          - " -       18,00     19,00   20,00   22,50   25,00   27,50   30,00
     сахарным диабетом
     II типа, которые
     переведены на
     инсулинотерапию

  4. Доля больных          - " -       68,00     74,00   80,00   85,00   90,00   95,00  100,00
     сахарным диабетом
     II типа, которым в
     отчетном периоде
     применялась
     комбинированная
     терапия

                                   Подпрограмма "Туберкулез"

  1. Доля случаев        процентов     69,30     69,30   69,30   69,40   69,65   69,80   70,00
     прекращения
     бактериовыделения в
     отчетном периоде

  2. Число умерших от    случаев       27,20     27,20   27,20   27,10   27,00   27,00   26,90
     туберкулеза в       на
     отчетном периоде    100 тыс.
     (смертность)        населения

  3. Охват населения     процентов     77,60     77,60   77,60   77,80   78,00   78,20   78,40
     профилактическими
     осмотрами

                                   Подпрограмма "Онкология"

  1. Доля больных,       процентов     73,60     74,00   74,50   74,70   75,00   75,20   75,50
     выявленных активно
     при целевых
     медицинских
     осмотрах,
     с I и II стадиями
     злокачественных
     новообразований

  2. Смертность от
     онкологических
     заболеваний:

     - мужчины           случаев      221,00    203,20  185,50  182,70  180,00  175,80  171,60
                         на
                         100 тыс.
                         населения

     - женщины             - " -      157,90    144,00  130,00  120,00  110,00  110,05   90,10

              Подпрограмма "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения
                           заболеваний, передаваемых половым путем"

  1. Число               случаев     1015,00   1016,00 1017,00 1017,00 1018,00 1019,00 1020,00
     серологических      на 1 тыс.
     случаев на 1 тыс.   населения
     обследований
     (микрореакция с
     кардиолипиновым
     антигеном,
     иммуноферментный
     анализ) на сифилис

  2. Заболеваемость      случаев      117,70    116,50  115,30  112,70  110,20  105,30  100,50
     сифилисом           на
                         100 тыс.
                         населения

  3. Заболеваемость      случаев        9,20      8,60    8,10    7,80    7,50    7,20    6,90
     детей сифилисом     на
                         100 тыс.
                         детского
                         населения

  4. Заболеваемость      случаев      152,30    148,70  145,20  140,60  136,10  132,10  128,20
     гонореей            на
                         100 тыс.
                         населения

  5. Заболеваемость      случаев        4,90      4,60    4,30    4,10    3,90    3,70    3,60
     детей гонореей      на
                         100 тыс.
                         детского
                         населения

  6. Доля беременных     процентов     73,00     75,50   78,00   79,00   80,00   81,00   82,00
     получивших
     адекватное и
     своевременное
     обследование на
     сифилис

  7. Доля детей, больных   - " -       60,00     62,50   65,00   67,50   70,00   72,50   75,00
     гонореей,
     получивших
     адекватное
     обследование

                               Подпрограмма "Вирусные гепатиты"

 1.  Заболеваемость      случаев        6,10      5,50    5,00    4,50    4,00    3,50    3,00
     острым вирусным     на
     гепатитом B         100 тыс.
                         населения

 2.  Заболеваемость        - " -        2,80      2,80    2,70    2,70    2,60    2,60    2,50
     острым вирусным
     гепатитом C

 3.  Заболеваемость        - " -       68,90     67,90   67,00   67,00   66,00   66,00   65,00
     хроническим
     вирусным гепатитом

    Подпрограмма "Основные направления развития психиатрической службы в Хабаровском крае"

  1. Доля пациентов,     процентов     16,20     16,50   16,90   17,20   17,50   17,80   18,10
     охваченных
     бригадными формами
     оказания
     психиатрической
     помощи

  2. Доля больных,         - " -       19,50     19,30   19,10   19,00   18,90   18,80   18,70
     нуждающихся в
     стационарной
     психиатрической
     помощи

  3. Средняя             дней          54,30     54,20   54,10   54,10   54,00   53,90   53,70
     продолжительность
     лечения в
     психиатрическом
     стационаре

  4. Доля повторных      процентов     17,90     17,70   17,50   17,30   17,10   17,00   16,90
     госпитализаций в
     психиатрический
     стационар

                            Подпрограмма "Артериальная гипертония"

  1. Заболеваемость      случаев      477,80    459,80  441,90  432,90  423,90  414,90  406,00
     сосудистыми         на
     расстройствами      100 тыс.
     головного мозга     населения
     (цереброваскулярные
     болезни, включая
     инсульт) вследствие
     артериальной
     гипертонии

  2. Смертность от         - " -      175,00    174,30  173,70  173,10  172,50  171,20  170,00
     сосудистых
     расстройств
     головного мозга
     (цереброваскулярные
     болезни, включая
     инсульт) вследствие
     артериальной
     гипертонии

  3. Заболеваемость от     - " -      188,20    183,65  179,10  176,80  174,50  172,20  170,00
     инфаркта миокарда

                              Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"

  1. Охват детей         процентов     95,00     95,00   95,00   95,00   95,00   95,00   95,00
     профилактическими
     прививками

  2. Заболеваемость      случаев       12,77     11,43   10,10    8,75    7,40    6,00    4,60
     коклюшем            на
                         100 тыс.
                         населения

  3. Заболеваемость        - " -       21,53     20,50   19,50   18,47   17,45   16,43   15,41
     менингококковой
     инфекцией

  4. Заболеваемость        - " -        0,57      0,57    0,56    0,54    0,50    0,45    0,40
     клещевым
     энцефалитом

  5. Заболеваемость        - " -        0         0       0       0       0       0       0
     полиомиелитом

Примечания: В1 - пессимистический вариант,
            В2 - оптимистический вариант.


Приложение N 2
к краевой целевой программе
"Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями (2009 - 2011 годы)"
     (В  редакции  Постановлений  Правительства  Хабаровского  края
от 02.11.2009 г. N 335-пр;               от 09.10.2010 г. N 293-пр;
от 20.12.2010 г. N 354-пр; от 11.11.2011 г. N 379-пр)

                          СМЕТА РАСХОДОВ
       на краевую целевую программу "Предупреждение и борьба
      с социально значимыми заболеваниями (2009 - 2011 годы)"

-----T-------------------------------T-----------T-------------------------------T--------¬
¦ N  ¦Наименование мероприятия, виды ¦  Единица  ¦          Объем работ          ¦Средства¦
¦п/п ¦     расходов по бюджетной     ¦ измерения ¦                               ¦краевого¦
¦    ¦    классификации расходов     ¦           ¦                               ¦бюджета ¦
¦    ¦                               ¦           ¦                               ¦ (млн.  ¦
¦    ¦                               ¦           ¦                               ¦рублей) ¦
L----+-------------------------------+-----------+-------------------------------+---------
                              Подпрограмма "Сахарный диабет"

 1.   Организационные мероприятия

 1.1. Обеспечение функционирования                ведение электронной версии        0,266
      государственного регистра лиц,              краевого регистра
      больных сахарным диабетом,
      ст. 212, 222, 226, 310, 340

 1.2. Осуществление мониторинга                   проведение анализа по данным      0,030
      эпидемической ситуации по                   отчетов краевого сегмента
      сахарному диабету на территории             регистра
      края, ст. 221

 1.3. Разработка и внедрение системы              разработка методологии            0,020
      контроля за лечением больных                врачебного контроля за лечением
      сахарным диабетом, ст. 226                  больных

 1.4. Разработка и издание учебных и  штук        разработка и издание шести        0,030
      методических пособий по                     методических пособий
      вопросам диагностики, лечения
      больных сахарным диабетом, по
      улучшению гликемического
      контроля у больных сахарным
      диабетом, ст. 226

+----+-------------------------------+-----------+-------------------------------+--------+
¦ 2. ¦Мероприятия, направленные на повышение эффективности диагностики и лечения больных  ¦
¦    ¦сахарным диабетом                                                                   ¦
+----+-------------------------------T-----------T-------------------------------T--------+
¦2.1.¦Реализация обучающих программ  ¦единиц     ¦разработка и реализация        ¦ 0,020  ¦
¦    ¦для больных сахарным диабетом в¦           ¦обучающих программ             ¦        ¦
¦    ¦учреждениях здравоохранения    ¦           ¦                               ¦        ¦
¦    ¦края, ст. 226                  ¦           ¦                               ¦        ¦
+----+-------------------------------+-----------+-------------------------------+--------+
¦2.2.¦Приобретение оборудования для  ¦единиц     ¦приобретение оборудования      ¦ 3,805  ¦
¦    ¦профилактики и лечения         ¦           ¦                               ¦        ¦
¦    ¦осложнений сахарного диабета   ¦           ¦                               ¦        ¦
¦    ¦для ГУЗ "Территориальный       ¦           ¦                               ¦        ¦
¦    ¦консультативно-диагностический ¦           ¦                               ¦        ¦
¦    ¦центр" министерства            ¦           ¦                               ¦        ¦
¦    ¦здравоохранения Хабаровского   ¦           ¦                               ¦        ¦
¦    ¦края, ст. 310                  ¦           ¦                               ¦        ¦
L----+-------------------------------+-----------+-------------------------------+---------
     (В  редакции  Постановления  Правительства  Хабаровского  края
от 11.11.2011 г. N 379-пр)

 3.   Подготовка и повышение квалификации медицинских кадров

      Проведение конференций,                     подготовка информационного        0,024
      семинаров по вопросам                       материала, аналитических
      диагностики, лечения больных                сборников
      сахарным диабетом, улучшения
      гликемического контроля у
      больных сахарным диабетом,
      ст. 226

+----+-------------------------------+-----------+-------------------------------+--------+
¦    ¦ Всего по подпрограмме         ¦           ¦                               ¦ 4,195  ¦
L----+-------------------------------+-----------+-------------------------------+---------
     (В  редакции  Постановления  Правительства  Хабаровского  края
от 11.11.2011 г. N 379-пр)

                                 Подпрограмма "Туберкулез"

 1.   Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулезом

 1.1. Обеспечение учреждений          комплектов  закупка расходных материалов      4,000
      противотуберкулезной службы                 для бактериологических
      расходными материалами для                  лабораторий (реактивы для
      бактериологических лабораторий              аппарата ВАСТЕС)
      в целях совершенствования
      лабораторной диагностики,
      ст. 340

 1.2. Приобретение для                            приобретение бокса                0,140
      государственного учреждения                 биологической защиты 2А класса
      здравоохранения                             1,4 - 1,6 м
      "Противотуберкулезный
      диспансер" министерства
      здравоохранения Хабаровского
      края бокса биологической защиты
      2А класса 1,4 - 1,6 м, ст. 310

 1.3. Приобретение                    штук        приобретение лекарственных       20,000
      противотуберкулезных                        препаратов, расходных
      препаратов, расходных                       материалов и дезинфицирующих
      материалов и дезинфицирующих                средств
      средств для лечения и
      профилактики туберкулеза,
      ст. 340

 1.4. Приобретение автотранспорта     штук        приобретение машин                0,800
      для создания стационаров на
      дому и организации
      контролируемого лечения -
      автомобиль УАЗ (Нива),
      2 шт., ст. 310

 1.5. Приобретение для                штук        приобретение наркозного           2,220
      государственного учреждения                 аппарата и мониторов для
      здравоохранения                             наблюдения за больными
      "Противотуберкулезный
      диспансер" министерства
      здравоохранения Хабаровского
      края наркозного аппарата и
      монитора для наблюдения за
      больными, ст. 310

 2.   Совершенствование методов профилактики и выявления туберкулеза

      Организация работы по           штук        подготовка телепередач,           0,378
      профилактике туберкулеза среди              радиопередач, печатной
      населения, ст. 226                          продукции

 3.   Организационные мероприятия

      Приобретение оргтехники для     комплектов  приобретение комплектов           0,120
      эпидемиологического мониторинга             оргтехники
      туберкулеза, 3 компьютера,
      ст. 310

 4.   Повышение квалификации медицинского персонала

      Обучение врачей-фтизиатров в    человек     подготовка врачей-фтизиатров      0,200
      федеральных учреждениях
      здравоохранения г. Москвы,
      г. Санкт-Петербурга,
      ст. 212, 222, 226

      Всего по подпрограмме                                                        27,860

                                 Подпрограмма "Онкология"

 1.   Организационные мероприятия

 1.1. Разработка и издание учебных и  штук       разработка и издание пяти          0,050
      методических пособий по                    методических пособий
      вопросам раннего выявления
      предопухолевых и онкологических
      заболеваний, ст. 226

 1.2. Обеспечение информированности              публикации в средствах массовой    0,200
      населения по вопросам                      информации, разработка
      профилактики и раннего                     материалов для проведения
      выявления онкологических                   анкетного скрининга
      заболеваний, ст. 226

 1.3. Внедрение телемедицинских                  приобретение оборудования          0,100
      технологий для проведения
      консультирования пациентов с
      онкопатологией с федеральными
      учреждениями здравоохранения,
      ст. 310

¦ 2. ¦Мероприятия, направленные на повышение эффективности диагностики и лечения          ¦
¦    ¦онкологических заболеваний                                                          ¦
+----+-------------------------------T-----------T-------------------------------T--------+
¦2.1.¦Обеспечение онкологических     ¦курсов     ¦осуществление дополнительного  ¦35,000  ¦
¦    ¦больных современными           ¦           ¦лекарственного обеспечения     ¦        ¦
¦    ¦дорогостоящими                 ¦           ¦                               ¦        ¦
¦    ¦противоопухолевыми препаратами ¦           ¦                               ¦        ¦
+----+-------------------------------+-----------+-------------------------------+--------+
¦2.2.¦Внедрение реабилитационных     ¦           ¦создание кабинетов             ¦ 0,300  ¦
¦    ¦мероприятий для онкологических ¦           ¦восстановительного лечения     ¦        ¦
¦    ¦больных, получивших радикальное¦           ¦                               ¦        ¦
¦    ¦лечение                        ¦           ¦                               ¦        ¦
+----+-------------------------------+-----------+-------------------------------+--------+
¦2.3.¦Приобретение специализированных¦           ¦обеспечение лекарственными     ¦19,657  ¦
¦    ¦препаратов нового поколения для¦           ¦препаратами                    ¦        ¦
¦    ¦лечения гематологических       ¦           ¦                               ¦        ¦
¦    ¦больных в государственном      ¦           ¦                               ¦        ¦
¦    ¦учреждении здравоохранения     ¦           ¦                               ¦        ¦
¦    ¦"Краевая клиническая больница  ¦           ¦                               ¦        ¦
¦    ¦N 1" имени профессора          ¦           ¦                               ¦        ¦
¦    ¦С.И.Сергеева министерства      ¦           ¦                               ¦        ¦
¦    ¦здравоохранения Хабаровского   ¦           ¦                               ¦        ¦
¦    ¦края                           ¦           ¦                               ¦        ¦
L----+-------------------------------+-----------+-------------------------------+---------
     (В  редакции  Постановления  Правительства  Хабаровского  края
от 20.12.2010 г. N 354-пр)

 3.   Подготовка и повышение квалификации медицинских кадров

      Проведение конференций,                                                       0,050
      семинаров по вопросам
      диагностики, лечения больных с
      онкопатологией, ст. 226

+----+-------------------------------+-----------+-------------------------------+--------+
¦    ¦ Всего по подпрограмме         ¦           ¦                               ¦55,357  ¦
L----+-------------------------------+-----------+-------------------------------+---------
     (В  редакции  Постановления  Правительства  Хабаровского  края
от 20.12.2010 г. N 354-пр)

     Подпрограмма "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний,
                                передаваемых половым путем"

 1.   Укрепление материально-технической базы дерматологической базы дерматологической
      службы Хабаровского края

      Дооснащение диспансеров и       штук        приобретение медицинского         0,450
      кабинетов края медицинским                  оборудования
      оборудованием, ст. 310

 2.   Профилактика, диагностика и лечение инфекций, передаваемых половым путем

 2.1. Лечение медикаментозных                     приобретение лекарственных        1,000
      хронических дерматозов                      препаратов
      дорогостоящими лекарственными
      препаратами, ст. 340

 2.2. Внедрение скрининга в                       приобретение расходного           0,350
      диагностику инфекций,                       материала для скрининга
      передаваемых половым путем,
      ст. 340

      Всего по подпрограмме                                                         1,800

                             Подпрограмма "Вирусные гепатиты"

 1.   Развитие системы эпидемического надзора и профилактики вирусных гепатитов с
      парентеральным механизмом передачи возбудителя

      Ревакцинация медицинских        штук        приобретение лекарственных        1,000
      работников краевых                          средств и изделий медицинского
      лечебно-профилактических                    назначения
      учреждений против гепатитов
      A и B, приобретение медицинских
      средств и изделий медицинского
      назначения, ст. 340

 2.   Обеспечение своевременной диагностики, лечения вирусных гепатитов с парентеральным
      механизмом передачи возбудителя

      Приобретение ГУЗ "Центр по                  приобретение лекарственных        2,000
      профилактике и борьбе со СПИД и             средств
      инфекционными заболеваниями"
      министерства здравоохранения
      Хабаровского края лекарственных
      средств для лечения хронических
      вирусных гепатитов B и C,
      ст. 340

      Всего по подпрограмме                                                         3,000

  Подпрограмма "Основные направления развития психиатрической службы в Хабаровском крае"

 1.   Профилактика психических заболеваний

 1.1. Организация своевременного      штук        приобретение тест-полосок         0,300
      оказания консультативной и                  "Мультихром-4"
      лечебной помощи детям,
      доставленным в инспекции по
      делам несовершеннолетних
      (приобретение тест-полосок
      "Мультихром-4"), ст. 340

 1.2. Организация оказания            рублей      организация командировок          0,050
      реабилитационной помощи
      родителям, злоупотребляющим
      алкоголем, ст. 212, 222, 226,
      340

 1.3. Проведение                                  разработка анкет и тестов для     0,050
      клинико-психологического                    проведения психологического
      скрининга среди детей и                     скрининга, технического
      подростков, ст. 310                         обеспечения проекта

 1.4. Организация                     рублей      выезд бригад                      0,050
      медико-психолого-педагогической             медико-психолого-педагогической
      помощи в дошкольных и школьных              помощи
      учреждениях, социальных приютах
      детям и подросткам, входящим в
      группу риска и имеющим
      отставание в психическом
      развитии и психические
      расстройства, ст. 212, 222, 226

 2.   Диагностика, профилактика психических расстройств и реабилитация лиц, страдающих
      психическими расстройствами

 2.1. Обеспечение психиатрической     курсов      приобретение лекарственных        2,300
      службы современными                         препаратов
      лекарственными препаратами,
      ст. 340

 2.2. Разработка и внедрение новых       - " -    приобретение                      0,700
      методов диагностики и лечения               нейрон-спектр-системы
      психических расстройств,                    видеонаблюдения при длительной
      ст. 310                                     регистрации
                                                  электроэнцефалограммы,
                                                  комплекса
                                                  аппаратно-программного
                                                  "МИЦАЛ-ЭЭГ"

 2.3. Проведение научных исследований    - " -    проведение курса исследований     0,125
      в области профилактики
      алкоголизма, наркоманий и
      связанных с ними последствий, в
      том числе проведение
      социологических исследований по
      выявлению причин и факторов,
      способствующих распространению
      зависимостей от психоактивных
      веществ, ст. 310, 340

 3.   Подготовка и повышение квалификации медицинских кадров

      Организация подготовки в                    подготовка трех специалистов в    0,125
      федеральных учреждениях                     год
      здравоохранения медицинских
      кадров по психиатрии,
      психиатрии-наркологии, в том
      числе детско-подростковой,
      ст. 212, 222, 226

      Всего по подпрограмме                                                         3,700

                          Подпрограмма "Артериальная гипертония"

 1.   Совершенствование организации помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями и
      укрепление материально-технической базы ее реализации

 1.1. Оснащение учреждений            штук        обеспечение аппаратами            0,300
      кардиологической и                          искусственной вентиляции
      неврологической служб                       легких, с мониторированием
      современным медицинским                     функции внешнего дыхания,
      оборудованием, необходимым для              кардиомониторами
      оказания специализированной
      медицинской помощи при острых
      нарушениях мозгового
      кровообращения: государственные
      учреждения здравоохранения
      "Краевая клиническая больница
      N 1" им. профессора
      С.И.Сергеева, "Краевая
      клиническая больница N 2"
      министерства здравоохранения
      Хабаровского края, ст. 310

 1.2. Обеспечение специализированных  упаковок    приобретение современных          1,500
      отделений для лечения больных               лекарственных препаратов
      инфарктом миокарда и инсультами
      современными лекарственными
      средствами и изделиями
      медицинского назначения для
      оказания специализированной
      помощи: государственные
      учреждения здравоохранения
      "Краевая клиническая больница
      N 1" им. профессора
      С.И.Сергеева, "Краевая
      клиническая больница N 2"
      министерства здравоохранения
      Хабаровского края, ст. 340

 2.   Подготовка и повышение квалификации медицинских кадров в области профилактики и
      лечения сердечно-сосудистых заболеваний

 2.1. Целевая подготовка бригад                   подготовка по одной бригаде в     0,150
      врачей для оказания                         год
      специализированных видов
      медицинской помощи больным с
      сердечно-сосудистыми
      заболеваниями,
      ст. 212, 222, 226

 2.2. Проведение и участие в                      участие в конференциях,           0,170
      конференциях и семинарах по                 семинарах
      актуальным проблемам
      сердечно-сосудистых
      заболеваний,
      научно-практических семинаров с
      участием специалистов
      федеральных учреждений
      здравоохранения,
      ст. 212, 222, 226

      Всего по подпрограмме                                                         2,120

                            Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"

 1.   Профилактика инфекционных заболеваний

      Организационно-методическое     штук        подготовка по одному              0,050
      обеспечение мероприятий по                  медицинскому указанию в год
      профилактике и борьбе с
      инфекциями управляемыми
      средствами специфической
      профилактики, ст. 226

 2.   Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения края

 2.1. Приобретение оборудования и                 приобретение шести программ       0,100
      программного обеспечения
      учреждений здравоохранения края
      по проведению
      вакцинопрофилактики,
      ст. 226, 310

 2.2. Приобретение холодильного                   приобретение термосумок,          0,250
      оборудования, контейнеров для               термоконтейнеров
      обработки шприцев и
      инструментария,
      сумок-холодильников, ст. 310

 3.   Повышение квалификации специалистов здравоохранения

      Организация и проведение                    проведение двух семинаров в год   0,030
      краевых семинаров по подготовке
      медицинских работников по
      вопросам вакцинопрофилактики,
      ст. 226

      Всего по подпрограмме                                                         0,430

+----+-------------------------------+-----------+-------------------------------+--------+
¦    ¦ Итого по Программе            ¦           ¦                               ¦98,460  ¦
L----+-------------------------------+-----------+-------------------------------+---------
     (В  редакции  Постановлений  Правительства  Хабаровского  края
от 20.12.2010 г. N 354-пр; от 11.11.2011 г. N 379-пр)



Приложение N 3
к краевой целевой программе
"Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями (2009 - 2011 годы)"

Форма

                                   СМЕТА
           расходов на краевую целевую программу (подпрограмму)
___________________________________________________________________________
                (название программы (подпрограммы)/статус)

Этап реализации ___________________________________________________________
Период реализации _________________________________________________________

-----------------------T---------T-----------T-------------T--------------¬
¦     Наименование     ¦ Единица ¦Объем работ¦    Сумма    ¦   Источник   ¦
¦  мероприятий, виды   ¦измерения¦           ¦(тыс. рублей)¦финансирования¦
¦расходов по бюджетной ¦         ¦           ¦             ¦              ¦
¦классификации расходов¦         ¦           ¦             ¦              ¦
+----------------------+---------+-----------+-------------+--------------+
¦          1           ¦    2    ¦     3     ¦      4      ¦      5       ¦
+----------------------+---------+-----------+-------------+--------------+
¦                      ¦         ¦           ¦             ¦              ¦
+----------------------+---------+-----------+-------------+--------------+
¦                      ¦         ¦           ¦             ¦              ¦
+----------------------+---------+-----------+-------------+--------------+
¦                      ¦         ¦           ¦             ¦              ¦
+----------------------+---------+-----------+-------------+--------------+
¦                      ¦         ¦           ¦             ¦              ¦
+----------------------+---------+-----------+-------------+--------------+
¦                      ¦         ¦           ¦             ¦              ¦
+----------------------+---------+-----------+-------------+--------------+
¦                      ¦         ¦           ¦             ¦              ¦
+----------------------+---------+-----------+-------------+--------------+
¦                      ¦         ¦           ¦             ¦              ¦
+----------------------+---------+-----------+-------------+--------------+
¦                      ¦         ¦           ¦             ¦              ¦
+----------------------+---------+-----------+-------------+--------------+
¦                      ¦         ¦           ¦             ¦              ¦
+----------------------+---------+-----------+-------------+--------------+
¦Итого                 ¦         ¦           ¦             ¦              ¦
L----------------------+---------+-----------+-------------+---------------

Руководитель учреждения
здравоохранения                   _________________       _________________
                                        (подпись)              (Ф.И.О.)



Приложение N 4
к краевой целевой программе
"Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями (2009 - 2011 годы)"

Форма

                                 СВЕДЕНИЯ
                  об использовании средств на выполнение
                 краевой целевой программы (подпрограммы)
___________________________________________________________________________
                 (наименование подпрограммы (подпрограммы)
                 за январь - ____________________ 20___ г.
                             (нарастающим итогом)

-----------------T----------------------------T---------------------------¬
¦  Наименование  ¦Код программы (подпрограммы)¦ Государственный заказчик  ¦
¦                ¦ по бюджетной классификации ¦(государственный заказчик -¦
¦                ¦                            ¦  координатор) программы   ¦
¦                ¦                            ¦      (подпрограммы)       ¦
+----------------+----------------------------+---------------------------+
¦       Программа¦                            ¦                           ¦
+----------------+----------------------------+---------------------------+
¦    Подпрограмма¦                            ¦                           ¦
L----------------+----------------------------+----------------------------

(тыс. рублей, в ценах отчетного года)
-------T---------------------T-----------------------------T--------------T-------------T--------------T---------------¬
¦Номер ¦      Источники      ¦  Бюджетные (внебюджетные)   ¦  Стоимость   ¦  Стоимость  ¦ Фактическое  ¦  Фактически   ¦
¦строки¦  финансирования и   ¦   назначения по программе   ¦ заключенных  ¦ оплаченных  ¦ поступление  ¦ использовано  ¦
¦      ¦направления расходов ¦(подпрограмме) на текущий год¦контрактов на ¦контрактов с ¦  средств на  ¦    средств    ¦
¦      ¦                     +-----T-----------------------+  выполнение  ¦ начала года ¦  реализацию  ¦   (кассовые   ¦
¦      ¦                     ¦всего¦в том числе из бюджета ¦  программы   ¦             ¦  программы   ¦  расходы) на  ¦
¦      ¦                     ¦     ¦     обязательств      ¦(подпрограммы)¦             ¦(подпрограммы)¦  реализацию   ¦
¦      ¦                     ¦     +-----------T-----------+с начала года ¦             ¦              ¦   программы   ¦
¦      ¦                     ¦     ¦действующих¦принимаемых¦              ¦             ¦              ¦(подпрограммы) ¦
¦      ¦                     ¦     ¦           ¦           ¦              +-----T-------+-----T--------+------T--------+
¦      ¦                     ¦     ¦           ¦           ¦              ¦всего¦из них ¦всего¦ в том  ¦  с   ¦ в том  ¦
¦      ¦                     ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦прошлых¦     ¦числе за¦начала¦числе за¦
¦      ¦                     ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦  лет  ¦     ¦отчетный¦ года ¦отчетный¦
¦      ¦                     ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦ период ¦      ¦ период ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦  1   ¦          2          ¦  3  ¦     4     ¦     5     ¦      6       ¦  7  ¦   8   ¦  9  ¦   10   ¦  11  ¦   12   ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 001  ¦Объем средств - всего¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦      ¦   в том числе:      ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 002  ¦из краевого бюджета  ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 003  ¦   из них на         ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
¦      ¦возвратной основе    ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 004  ¦из местного бюджета  ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 005  ¦   из них на         ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
¦      ¦возвратной основе    ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 006  ¦из федерального      ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
¦      ¦бюджета              ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 007  ¦из них на возвратной ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
¦      ¦основе               ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 047  ¦из внебюджетных      ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
¦      ¦источников           ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦      ¦   в том числе:      ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 009  ¦ собственные средства¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
¦      ¦ организаций         ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 010  ¦ кредиты (заемные    ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
¦      ¦ средства)           ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 011  ¦ средства иностранных¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
¦      ¦ инвесторов          ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 012  ¦прочие               ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 020  ¦из общего объема     ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
¦      ¦средств капитальные  ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
¦      ¦расходы - всего      ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦      ¦   в том числе:      ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 021  ¦из краевого бюджета  ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 022  ¦   из них на         ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
¦      ¦возвратной основе    ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 023  ¦из местного бюджета  ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 024  ¦   из них на         ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
¦      ¦возвратной основе    ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 025  ¦из федерального      ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
¦      ¦бюджета              ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 026  ¦   из них на         ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
¦      ¦возвратной основе    ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 027  ¦из внебюджетных      ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
¦      ¦источников           ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦      ¦   в том числе:      ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 028  ¦ собственные         ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
¦      ¦ средства организаций¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 029  ¦ кредиты (заемные    ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
¦      ¦ средства)           ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 030  ¦ средства иностранных¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
¦      ¦ инвесторов          ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 031  ¦прочие               ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 040  ¦НИОКР - всего        ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦      ¦   в том числе:      ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 041  ¦из краевого бюджета  ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 042  ¦   из них на         ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
¦      ¦возвратной основе    ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 043  ¦из местного бюджета  ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 044  ¦   из них на         ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
¦      ¦возвратной основе    ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 045  ¦из федерального      ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
¦      ¦бюджета              ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 046  ¦   из них на         ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
¦      ¦возвратной основе    ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 047  ¦из внебюджетных      ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
¦      ¦источников           ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦      ¦   в том числе:      ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 048  ¦ собственные средства¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
¦      ¦ организаций         ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 049  ¦ кредиты (заемные    ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
¦      ¦ средства)           ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 050  ¦ средства иностранных¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
¦      ¦ инвесторов          ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 051  ¦прочие               ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 060  ¦прочие нужды - всего ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦      ¦   в том числе:      ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 061  ¦из краевого бюджета  ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 062  ¦   из них на         ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
¦      ¦возвратной основе    ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 063  ¦из местного бюджета  ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 064  ¦   из них на         ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
¦      ¦возвратной основе    ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 065  ¦из федерального      ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
¦      ¦бюджета              ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 066  ¦   из них на         ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
¦      ¦возвратной основе    ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 067  ¦из внебюджетных      ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
¦      ¦источников           ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦      ¦   в том числе:      ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 068  ¦ собственные средства¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
¦      ¦ организаций         ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 069  ¦ кредиты (заемные    ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
¦      ¦ средства)           ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 070  ¦ средства иностранных¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
¦      ¦ инвесторов          ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
+------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+--------+
¦ 071  ¦прочие               ¦     ¦           ¦           ¦              ¦     ¦       ¦     ¦        ¦      ¦        ¦
L------+---------------------+-----+-----------+-----------+--------------+-----+-------+-----+--------+------+---------

Руководитель учреждения
здравоохранения                  ______________       _____________________
                                   (подпись)                 (Ф.И.О.)



Приложение N 5
к краевой целевой программе
"Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями (2009 - 2011 годы)"
     (В  редакции  Постановления  Правительства  Хабаровского  края
от 02.11.2009 г. N 335-пр)

Форма

                                 СВЕДЕНИЯ
      о целевых индикаторах и показателях реализации краевой целевой
                         программы (подпрограммы)
        __________________________________________________________
                  (наименование программы (подпрограммы)
        за январь - ______________________________________ 20___ г.
                       (I квартал, первое полугодие,
                              9 месяцев, год)

-------------T------------T---------T--------------T-------------T-----------------------------¬
¦Номер строки¦Наименование¦ Единица ¦   Базовый    ¦Предусмотрено¦       в том числе на        ¦
¦(индикатора)¦  целевых   ¦измерения¦показатель по ¦ за отчетный +-------T---------T-------T---+
¦            ¦индикаторов,¦         ¦  программе   ¦     год     ¦   I   ¦ первое  ¦   9   ¦год¦
¦            ¦показателей ¦         ¦(подпрограмме)¦             ¦квартал¦полугодие¦месяцев¦   ¦
+------------+------------+---------+--------------+-------------+-------+---------+-------+---+
¦     1      ¦     2      ¦    3    ¦      4       ¦      5      ¦   6   ¦    7    ¦   8   ¦ 9 ¦
+------------+------------+---------+--------------+-------------+-------+---------+-------+---+
¦            ¦            ¦         ¦              ¦             ¦       ¦         ¦       ¦   ¦
+------------+------------+---------+--------------+-------------+-------+---------+-------+---+
¦            ¦            ¦         ¦              ¦             ¦       ¦         ¦       ¦   ¦
L------------+------------+---------+--------------+-------------+-------+---------+-------+----

Руководитель учреждения
здравоохранения              ________________  ____________________________
                                (подпись)               (Ф.И.О.)


Приложение N 6
к краевой целевой программе
"Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями (2009 - 2011 годы)"

Форма

                                 ПЕРЕЧЕНЬ
            выполненных (выполняемых) инвестиционных проектов,
                   их финансирование в рамках реализации
                 краевой целевой программы (подпрограммы)
___________________________________________________________________________
     (наименование программы (подпрограммы), государственный заказчик)
             за январь - ___________________________ 20___ г.
                            (I квартал, первое
                         полугодие, 9 месяцев, год)

                                      (тыс. рублей, в ценах отчетного года)
-----T----------------T--------------T--------------T--------------T---------------T------------¬
¦ N  ¦  Наименование  ¦Предусмотрено ¦ Фактическое  ¦  Фактически  ¦  Срок ввода   ¦ Результаты ¦
¦п/п ¦ инвестиционных ¦  в отчетном  ¦ поступление  ¦ использовано ¦  (завершения  ¦ реализации ¦
¦    ¦   проектов с   ¦   году по    ¦  средств на  ¦  средств на  ¦   работ) по   ¦(выполненных¦
¦    ¦   указанием    ¦  программе   ¦  реализацию  ¦  реализацию  ¦   программе   ¦ работ) за  ¦
¦    ¦   источников   ¦(подпрограмме)¦ мероприятий  ¦ мероприятий  ¦(подпрограмме),¦  отчетный  ¦
¦    ¦ финансирования ¦              ¦  программы   ¦  программы   ¦  остаточная   ¦   период   ¦
¦    ¦(краевой бюджет,¦              ¦(подпрограммы)¦(подпрограммы)¦стоимость (для ¦            ¦
¦    ¦  субсидии из   ¦              ¦ за отчетный  ¦ за отчетный  ¦   строек и    ¦            ¦
¦    ¦  федерального  ¦              ¦    период    ¦    период    ¦   объектов)   ¦            ¦
¦    ¦    бюджета,    ¦              ¦              ¦              ¦               ¦            ¦
¦    ¦  внебюджетные  ¦              ¦              ¦              ¦               ¦            ¦
¦    ¦   источники)   ¦              ¦              ¦              ¦               ¦            ¦
+----+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+------------+
¦ 1  ¦       2        ¦      3       ¦      4       ¦      5       ¦       6       ¦     7      ¦
+----+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+------------+
¦I.  ¦Мероприятия,    ¦              ¦              ¦              ¦               ¦            ¦
¦    ¦предусмотренные ¦              ¦              ¦              ¦               ¦            ¦
¦    ¦в бюджетной     ¦              ¦              ¦              ¦               ¦            ¦
¦    ¦заявке          ¦              ¦              ¦              ¦               ¦            ¦
+----+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+------------+
¦    ¦                ¦              ¦              ¦              ¦               ¦            ¦
+----+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+------------+
¦    ¦                ¦              ¦              ¦              ¦               ¦            ¦
+----+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+------------+
¦II. ¦Мероприятия,    ¦              ¦              ¦              ¦               ¦            ¦
¦    ¦предусмотренные ¦              ¦              ¦              ¦               ¦            ¦
¦    ¦в дополнении к  ¦              ¦              ¦              ¦               ¦            ¦
¦    ¦бюджетной заявке¦              ¦              ¦              ¦               ¦            ¦
+----+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+------------+
¦    ¦                ¦              ¦              ¦              ¦               ¦            ¦
+----+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+------------+
¦    ¦                ¦              ¦              ¦              ¦               ¦            ¦
+----+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+------------+
¦    ¦                ¦              ¦              ¦              ¦               ¦            ¦
+----+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+------------+
¦III.¦Всего по        ¦              ¦              ¦              ¦               ¦            ¦
¦    ¦мероприятиям    ¦              ¦              ¦              ¦               ¦            ¦
¦    ¦(только краевой ¦              ¦              ¦              ¦               ¦            ¦
¦    ¦бюджет)         ¦              ¦              ¦              ¦               ¦            ¦
+----+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+------------+
¦IV. ¦Нераспределенный¦              ¦              ¦              ¦               ¦            ¦
¦    ¦остаток средств ¦              ¦              ¦              ¦               ¦            ¦
¦    ¦краевого бюджета¦              ¦              ¦              ¦               ¦            ¦
L----+----------------+--------------+--------------+--------------+---------------+-------------

Руководитель учреждения
здравоохранения                  ______________       _____________________
                                   (подпись)                 (Ф.И.О.)



Приложение N 7
к краевой целевой программе
"Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями (2009 - 2011 годы)"
     (В  редакции  Постановления  Правительства  Хабаровского  края
от 02.11.2009 г. N 335-пр)

Форма

                          МЕТОДИКА ОЦЕНКИ
        эффективности реализации краевой целевой программы
          "Предупреждение и борьба с социально значимыми
                 заболеваниями (2009 - 2011 годы)"

    1.  Оценка  эффективности  реализации краевой целевой программы 
"Предупреждение  и борьба с социально значимыми заболеваниями (2009 
-  2011  годы)"  (далее  -  целевая  программа)  представляет собой 
механизм  контроля  за  выполнением мероприятий целевой программы в 
зависимости  от  степени  достижения  задач,  определенных  целевой  
программой,  в целях оптимальной концентрации средств на выполнение 
поставленных задач.
    Оценка    эффективности    реализации   целевой   программы   в   
соответствии  с  настоящей Методикой производится на основе годовых 
отчетов, предоставленных исполнителями.
    Оценка  эффективности  реализации  целевой программы включает в 
себя:
    -  определение  эффективности и качества выполнения программных 
мероприятий подпрограмм (осуществляется исполнителями);
    -  оценку  ожидаемых  результатов по степени достижения целевых 
показателей,   характеризующих   эффективность   целевой  программы  
(осуществляется исполнителем);
    -  определение  интегральной  оценки  эффективности  реализации  
программных  мероприятий  в  соответствии с приложением к настоящей 
Методике  (проводится  министерством  здравоохранения края (далее - 
министерство).
    2.  Степень  достижения  ожидаемых  результатов  измеряется  на  
основании  сопоставления  фактически  достигнутых  значений целевых 
индикаторов         с        их        плановыми        значениями.        
    Сопоставление  значений  целевых  индикаторов  производится  по  
каждому    расчетному   (фактическому)   и   базовому   (плановому)   
показателям.
    На  плановый  период  указываются плановые значения по годам, а 
также  значение  на  среднесрочную  перспективу  с  указанием  года  
достижения этого значения.
    Оценка  эффективности  реализации отдельного показателя целевой 
программы  определяется  на  основе  расчетов по следующей формуле: 

                                   Т
                                    f1
                             Е   = --- x 100%,
                              n1   Т
                                    n1

где:
    Е   -   эффективность   хода   реализации  соответствующего  показателя
     n1
целевой программы (процентов);
    Т   -  фактическое  значение  индикатора, достигнутое в ходе реализации
     f1
целевой программы;
    Т   - нормативное значение индикатора, утвержденное целевой программой.
     n1
    Оценка  эффективности  реализации  целевой  программы (подпрограммы) по
степени  достижения  индикаторов в целом определяется на основе расчетов по
следующей формуле:

                          Е   + Е   + ... + Е
                           n1    n2          ni
                    Е   = --------------------- x 100%,
                     n1             M

где:
    E   -   эффективность   реализации   целевой  программы  (подпрограммы)
(процентов);
    Е  , Е  , Е   -  эффективность    хода    реализации   соответствующего
     n1   n2   ni
показателя целевой программы (подпрограммы) (процентов);
    M - количество индикаторов целевой программы (подпрограммы).
    По  итогам расчетов определяется уровень достижения результатов 
реализации программных мероприятий.
    3.  Министерство  с  учетом  отчетов  исполнителей и полученных 
результатов  оценки  достижения целей по подпрограммам осуществляет 
оценку  эффективности  целевой  программы  за  отчетный  год и весь 
период реализации целевой программы:
    - определяет интегральную (суммарную) оценку реализации целевой 
программы  в  целом  в  соответствии  с  формами  1, 2 приложения к 
настоящей Методике;
    -  в  соответствии с полученной интегральной оценкой определяет 
качественное   значение   оценки  целевой  программы:  эффективная,  
недостаточно эффективная, неэффективная.
    В  целях  оценки  эффективности  реализации  целевой  программы  
учитываются  положения  пунктов  8, 9 Методики оценки эффективности 
реализации  долгосрочных  краевых  целевых  программ, прилагаемой к 
Порядку  проведения  оценки  эффективности  реализации долгосрочных 
краевых     целевых    программ,    утвержденному    постановлением    
Правительства  Хабаровского края от 06 октября 2008 г. N 236-пр "Об 
утверждении  Порядка  принятия  решений  о  разработке долгосрочных 
краевых  целевых  программ,  их формирования и реализации и Порядка 
проведения  оценки  эффективности  реализации  долгосрочных краевых 
целевых программ".
    По   результатам  оценки  министерство  вносит  предложения  по  
корректировке   целевой   программы,  перераспределению  финансовых  
ресурсов    на    реализацию    мероприятий    целевой   программы.   





Приложение
к Методике
оценки эффективности реализации краевой
целевой программы "Предупреждение и борьба
с социально значимыми заболеваниями
(2009 - 2011 годы)"

Форма 1

                   ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
       реализации краевой целевой программы "Предупреждение
           и борьба с социально значимыми заболеваниями
                        (2009 - 2011 годы)"
Государственный заказчик/заказчик-координатор:
министерство здравоохранения Хабаровского края

------T------------------------T---------------T-----------T-----T-----------T-----------¬
¦  N  ¦         Вопрос         ¦  Допустимые   ¦Ограничения¦Ответ¦Обоснование¦ Ссылки на ¦
¦ п/п ¦                        ¦   варианты    ¦по ответам ¦     ¦  ответа   ¦нормативные¦
¦     ¦                        ¦    ответов    ¦           ¦     ¦           ¦ правовые  ¦
¦     ¦                        ¦               ¦           ¦     ¦           ¦ документы ¦
+-----+------------------------+---------------+-----------+-----+-----------+-----------+
¦  1  ¦           2            ¦       3       ¦     4     ¦  5  ¦     6     ¦     7     ¦
L-----+------------------------+---------------+-----------+-----+-----------+------------
                 Раздел 1. Проблема, цели и содержание целевой программы

 1.1.  Соответствует ли         да; нет         отсутствуют
       содержание решаемой
       проблемы приоритетам
       федерального уровня,
       целям и задачам
       реализации приоритетных
       национальных проектов,
       целям и задачам
       социально-экономического
       развития края?

 1.2.  Содержится ли в целевой  да; нет         отсутствуют
       программе анализ
       проблемной ситуации в
       рассматриваемой сфере,
       на основе которого
       сформулирована
       подлежащая решению
       проблема?

 1.3.  Содержится ли в целевой  да; нет         отсутствуют
       программе прогноз
       развития сложившейся
       проблемной ситуации без
       использования
       программно-целевого
       метода?

 1.4.  Проведен ли в целевой    да; нет         отсутствуют
       программе анализ
       различных вариантов
       решения проблемы
       программно-целевым
       методом, в том числе в
       формате ведомственной
       целевой программы?

 1.5.  Сформулированы ли в      да; нет         отсутствуют
       целевой программе ее
       конечные цели,
       достижение которых
       означает решение
       существующей проблемы
       или соответствует
       конкретному этапу
       решения проблемы по
       окончании периода
       реализации целевой
       программы?

 1.6.  Сформулированы ли цели   да; нет         отсутствуют
       и задачи целевой
       программы таким образом,
       что они
       не дублируют цели и
       задачи других
       утвержденных целевых
       программ?

 1.7.  Обеспечено ли            да; нет         отсутствуют
       исключение дублирования
       мероприятий
       (строительство объектов
       для нужд края) целевой
       программы мероприятиями
       (строительство объектов
       для нужд края) других
       утвержденных целевых
       программ?

 1.8.  Имеются ли необходимые   да; нет         отсутствуют
       средства (методическое,
       информационное
       обеспечение и др.) для
       проверки фактической
       реализации конечных
       целей целевой программы?

 1.9.  Имеются ли необходимые   да; нет         отсутствуют
       средства (методическое,
       информационное
       обеспечение и др.) для
       определения текущего
       уровня достижения
       этапных (годовых) целей
       целевой программы в
       процессе ее реализации?

 1.10. Содержит ли целевая      да; нет         отсутствуют
       программа в качестве
       приложения разработанную
       с учетом специфики
       целевой программы
       методику оценки ее
       эффективности?

       Итоговая оценка целевой программы по разделу 1 - R  = а  x (100 / (N  - b )
                                                         1    1            1    1

          Раздел 2. Планирование и принципы реализации краевой целевой программы

 2.1.  Сформированы ли в        да; нет         в
       целевой программе                        зависимости
       количественно измеримые                  от ответа
       целевые индикаторы и                     на вопросы
       показатели, отражающие                   1.5; 1.8
       цели целевой программы
       и достижение конечных
       результатов ее
       выполнения?

 2.2.  Сформирован ли в         да; нет         в
       целевой программе по                     зависимости
       годам план-график                        от ответа
       достижения конечных                      на вопрос
       значений целевых                         2.1
       индикаторов и
       показателей?

 2.3.  Представлены ли в        да; нет;        в
       целевой программе        вопрос не       зависимости
       исходные (базовые)       применим        от ответа
       значения целевых                         на вопрос
       индикаторов и годовых                    2.2
       показателей, необходимые
       для ежегодной оценки
       хода реализации целевой
       программы?

 2.4.  Сформулированы ли в      да; нет         отсутствуют
       целевой программе
       количественно измеримые
       годовые показатели
       достижения результатов
       реализации программных
       мероприятий?

 2.5.  Предусматривают ли       да; нет;        отсутствуют
       программные мероприятия  вопрос не
       комплекс мер по          применим
       предотвращению
       негативных последствий,
       которые могут возникнуть
       при реализации целевой
       программы?

 2.6.  Обоснованы ли в целевой  да; нет         отсутствуют
       программе расходы на
       реализацию мероприятий
       целевой программы?

 2.7.  Оформлялись ли           да; нет         отсутствуют
       документально в рамках
       реализации целевой
       программы
       распорядительные акты
       между координатором и
       исполнителями программы
       по реализации
       соответствующих
       мероприятий?

 2.8.  Сформулирован ли         да; нет         отсутствуют
       координатором программы
       механизм управления
       целевой программой?

 2.9.  Сформулированы ли в      да; нет         отсутствуют
       целевой программе
       показатели эффективности
       хода ее реализации?

 2.10. Показали ли результаты   да; нет;        отсутствуют
       предыдущей оценки        вопрос не
       эффективности            применим
       реализации целевой
       программы отсутствие
       недостатков
       в области целеполагания,
       стратегического
       планирования и принципов
       реализации целевой
       программы?

 2.11. Содержат ли решения,     да; нет         в
       принятые руководством                    зависимости
       целевой программы,                       от ответа
       конкретные меры для                      на вопрос
       исправления недостатков                  2.10
       в области целеполагания,
       стратегического
       планирования, выявленных
       в ходе предыдущей оценки
       эффективности реализации
       целевой программы?

       Итоговая оценка целевой программы по разделу 2 - R  = (а  + с  x 0,67 + d  x
                                                         2     2    2           2
       0,33) x (100 / N  - b )
                       2    2

                         Раздел 3. Управление целевой программой

 3.1.  Соответствуют ли         да, в           отсутствуют
       фактические поступления  значительной
       средств на реализацию    степени; в
       целевой программы из     незначительной
       краевого бюджета за      степени; нет
       прошедший период ее
       реализации параметрам
       финансирования, принятым
       при утверждении целевой
       программы?

 3.2.  Соответствуют ли         да, в           отсутствуют
       фактические поступления  значительной
       средств на реализацию    степени; в
       подпрограммы "Сахарный   незначительной
       диабет" целевой          степени; нет
       программы из краевого
       бюджета за прошедший
       период ее реализации
       параметрам
       финансирования, принятым
       при утверждении целевой
       программы?

 3.3.  Соответствуют ли         да, в           отсутствуют
       фактические поступления  значительной
       средств на реализацию    степени; в
       подпрограммы             незначительной
       "Туберкулез" целевой     степени; нет
       программы из краевого
       бюджета за прошедший
       период ее реализации
       параметрам
       финансирования, принятым
       при утверждении целевой
       программы?

 3.4.  Соответствуют ли         да, в           отсутствуют
       фактические поступления  значительной
       средств на реализацию    степени; в
       подпрограммы             незначительной
       "Онкология" целевой      степени; нет
       программы из краевого
       бюджета за прошедший
       период ее реализации
       параметрам
       финансирования, принятым
       при утверждении целевой
       программы?

 3.5.  Соответствуют ли         да, в           отсутствуют
       фактические поступления  значительной
       средств на реализацию    степени; в
       подпрограммы "О мерах    незначительной
       по предупреждению        степени; нет
       дальнейшего
       распространения
       заболеваний,
       передаваемых половым
       путем" целевой программы
       из краевого бюджета за
       прошедший период ее
       реализации параметрам
       финансирования, принятым
       при утверждении целевой
       программы?

 3.6.  Соответствуют ли         да, в           отсутствуют
       фактические поступления  значительной
       средств на реализацию    степени; в
       подпрограммы "Вирусные   незначительной
       гепатиты" целевой        степени; нет
       программы из краевого
       бюджета за прошедший
       период ее реализации
       параметрам
       финансирования, принятым
       при утверждении целевой
       программы?

 3.7.  Соответствуют ли         да, в           отсутствуют
       фактические поступления  значительной
       средств на реализацию    степени; в
       подпрограммы "Основные   незначительной
       направления развития     степени; нет
       психиатрической службы
       в Хабаровском крае"
       целевой программы из
       краевого бюджета за
       прошедший период ее
       реализации параметрам
       финансирования, принятым
       при утверждении целевой
       программы?

 3.8.  Соответствуют ли         да, в           отсутствуют
       фактические поступления  значительной
       средств на реализацию    степени; в
       подпрограммы             незначительной
       "Артериальная            степени; нет
       гипертония" целевой
       программы из краевого
       бюджета за прошедший
       период ее реализации
       параметрам
       финансирования, принятым
       при утверждении целевой
       программы?

 3.9.  Соответствуют ли         да, в           отсутствуют
       фактические поступления  значительной
       средств на реализацию    степени; в
       подпрограммы             незначительной
       "Вакцинопрофилактика"    степени; нет
       целевой программы из
       краевого бюджета за
       прошедший период ее
       реализации параметрам
       финансирования, принятым
       при утверждении целевой
       программы?

 3.10. Привлекались ли          да, нет;        отсутствуют
       средства на реализацию   вопрос не
       целевой программы за     применим
       счет внебюджетных
       источников за прошедший
       период ее реализации?

 3.11. Соответствуют ли         да, в           отсутствуют
       фактические объемы       значительной
       использованных средств   степени; в
       на реализацию целевой    незначительной
       программы за прошедший   степени; нет
       период ее реализации
       параметрам
       финансирования, принятым
       при утверждении целевой
       программы?

 3.12. Обеспечена ли за         да; нет;        отсутствуют
       прошедший период         вопрос не
       реализации целевой       применим
       программы совокупная
       доля затрат на
       капитальные вложения в
       общем объеме
       финансирования на
       уровне, не ниже
       предусмотренного в
       утвержденной целевой
       программе?

 3.13. Осуществляется ли        да; нет;        отсутствуют
       государственным          вопрос не
       заказчиком мониторинг    применим
       (анализ) текущего
       состояния мероприятий,
       включенных в целевую
       программу?

 3.14. Проведены ли все         да; нет         отсутствуют
       конкурсы на участие в
       реализации мероприятий
       целевой программы в
       отчетном периоде?

 3.15. Достигнута ли за два     да; нет         отсутствуют
       отчетных года,
       предшествующих
       планируемому году,
       экономия бюджетных
       расходов на поставки
       товаров, выполнение
       работ и оказание услуг
       для реализации
       программных мероприятий
       от проведения торгов
       (конкурсов) на участие
       в реализации программных
       мероприятий?

 3.16. Соответствует ли форма   да; нет         отсутствуют
       и содержание доклада
       государственного
       заказчика о ходе
       реализации целевой
       программы за последний
       отчетный период схеме
       доклада, рекомендуемой
       постановлением
       Правительства
       Хабаровского края от
       06 октября 2008 г.
       N 236-пр "Об утверждении
       Порядка принятия решений
       о разработке
       долгосрочных краевых
       целевых программ, их
       формирования и
       реализации и Порядка
       проведения оценки
       эффективности реализации
       долгосрочных краевых
       целевых программ"?

 3.17. Организовано ли          да; нет         отсутствуют
       государственным
       заказчиком размещение в
       сети Интернет комплекса
       информационных
       материалов по целевой
       программе, включающих
       текст целевой программы,
       данные о ее
       финансировании,
       результатах мониторинга
       реализации программных
       мероприятий?

 3.18. Проводились ли проверки  да; нет         отсутствуют
       хода реализации целевой
       программы?

 3.19. Показали ли проведенные  да; нет;        в
       проверки отсутствие      вопрос не       зависимости
       недостатков в ходе       применим        от ответа
       реализации целевой                       на вопрос
       программы?                               3.13

 3.20. Содержат ли решения,     да; нет;        в
       принятые руководством    вопрос не       зависимости
       целевой программы,       применим        от ответов
       конкретные меры для                      на вопросы
       исправления недостатков                  3.13; 3.14
       хода реализации целевой
       программы, выявленных
       при проведении проверок?

       Итоговая оценка целевой программы по разделу 3 - R  = a  x (100 / N  - b )
                                                         3    3           3    3

                Раздел 4. Результаты реализации краевой целевой программы

 4.1.  Продемонстрировано ли    да, в           в
       на основе измеряемых     значительной    зависимости
       целевых индикаторов и    степени; в      от ответов
       показателей              незначительной  на вопросы
       соответствие             степени; нет    2.2; 2.3
       фактической и
       предусмотренной в
       утвержденной целевой
       программе динамики
       достижения долгосрочных
       целей целевой программы?

 4.2.  Достигнуты ли значения   да, в           в
       годовых показателей      значительной    зависимости
       результатов программных  степени; в      от ответа
       мероприятий,             незначительной  на вопрос
       предусмотренные в        степени; нет    2.4
       утвержденной целевой
       программе?

 4.3.  Достигнуты ли значения   да, в           в
       годовых показателей      значительной    зависимости
       результатов программных  степени; в      от ответа
       мероприятий,             незначительной  на вопрос
       предусмотренные в        степени; нет    2.4
       подпрограмме "Сахарный
       диабет" утвержденной
       целевой программы?

 4.5.  Достигнуты ли значения   да, в           в
       годовых показателей      значительной    зависимости
       результатов программных  степени; в      от ответа
       мероприятий,             незначительной  на вопрос
       предусмотренные в        степени; нет    2.4
       подпрограмме
       "Туберкулез"
       утвержденной целевой
       программы?

 4.6.  Достигнуты ли значения   да, в           в
       годовых показателей      значительной    зависимости
       результатов программных  степени; в      от ответа
       мероприятий,             незначительной  на вопрос
       предусмотренные в        степени; нет    2.4
       подпрограмме
       "Онкология" утвержденной
       целевой программы?

 4.7.  Достигнуты ли значения   да, в           в
       годовых показателей      значительной    зависимости
       результатов программных  степени; в      от ответа
       мероприятий,             незначительной  на вопрос
       предусмотренные в        степени; нет    2.4
       подпрограмме "О мерах
       по предупреждению
       дальнейшего
       распространения
       заболеваний,
       передающихся половым
       путем" утвержденной
       целевой программы?

 4.8.  Достигнуты ли значения   да, в           в
       годовых показателей      значительной    зависимости
       результатов программных  степени; в      от ответа
       мероприятий,             незначительной  на вопрос
       предусмотренные в        степени; нет    2.4
       подпрограмме "Вирусные
       гепатиты" утвержденной
       целевой программы?

 4.9.  Достигнуты ли значения   да, в           в
       годовых показателей      значительной    зависимости
       результатов программных  степени; в      от ответа
       мероприятий,             незначительной  на вопрос
       предусмотренные в        степени; нет    2.4
       подпрограмме "Основные
       направления развития
       психиатрической службы
       в Хабаровском крае"
       утвержденной целевой
       программы?

 4.10. Достигнуты ли значения   да, в           в
       годовых показателей      значительной    зависимости
       результатов программных  степени; в      от ответа
       мероприятий,             незначительной  на вопрос
       предусмотренные в        степени; нет    2.4
       подпрограмме
       "Артериальная
       гипертония" утвержденной
       целевой программы?

 4.11. Достигнуты ли значения   да, в           в
       годовых показателей      значительной    зависимости
       результатов программных  степени; в      от ответа
       мероприятий,             незначительной  на вопрос
       предусмотренные в        степени; нет    2.4
       подпрограмме
       "Вакцинопрофилактика"
       утвержденной целевой
       программы?

 4.12. Свидетельствуют ли       да; нет;        в
       результаты проверок      вопрос не       зависимости
       хода реализации          применим        от ответа
       целевой программы о                      на вопрос
       целесообразности                         3.14
       продолжения работ по
       целевой программе и ее
       финансирования?

 4.13. Организовано ли          да; нет         в
       руководством целевой                     зависимости
       программы размещение в                   от ответа
       электронном виде                         на вопрос
       информации о целевых                     3.13
       индикаторах и
       показателях целевой
       программы с
       сопоставлением их с
       утвержденными и
       фактическими значениями?

 4.14. Соблюдаются ли сроки     да, в           отсутствуют
       выполнения мероприятий   значительной
       (работ),                 степени; в
       предусмотренные в        незначительной
       утвержденной целевой     степени;
       программе?               вопрос не
                                применим; нет

 4.15. Выдерживаются ли         да, в           отсутствуют
       плановые сроки           значительной
       выполнения мероприятий,  степени; в
       ввода в действие         незначительной
       объектов строительства,  степени;
       предусмотренные в        вопрос не
       утвержденной целевой     применим; нет
       программе?

 4.16. Соблюдаются ли сроки     да, в           отсутствуют
       выполнения мероприятий   значительной
       (работ) по направлению   степени; в
       "Прочие нужды",          незначительной
       предусмотренные в        степени;
       утвержденной целевой     вопрос не
       программе?               применим; нет

 4.17. Показали ли проверки     да; нет;        отсутствуют
       отсутствие фактов        вопрос не
       нецелевого               применим
       использования средств
       по целевой программе?

       Итоговая оценка целевой программы по разделу 4 - R  = (а  + с  x 0,67 + d  x
                                                         4     4    4           4
       0,33) x (100 / N  - b )
                       4    4

       Интегральная оценка целевой программы - R  = 0,15 x R  + 0,15 x R  + 0,2 x R  +
                                                r           1           2          3
       0,3 x R
               4



Форма 2

                          СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
               оценки целевой программы по разделам

-------------------------T----------T-------------T-----------T-----------¬
¦                        ¦ Раздел 1 ¦  Раздел 2   ¦ Раздел 3  ¦ Раздел 4  ¦
¦                        ¦"Проблема,¦"Планирование¦"Управление¦"Результаты¦
¦                        ¦  цели и  ¦ и принципы  ¦  краевой  ¦реализации ¦
¦                        ¦содержание¦ реализации  ¦  целевой  ¦  краевой  ¦
¦                        ¦ краевой  ¦   краевой   ¦программой"¦  целевой  ¦
¦                        ¦ целевой  ¦   целевой   ¦           ¦программы" ¦
¦                        ¦программы"¦ программы"  ¦           ¦           ¦
L------------------------+----------+-------------+-----------+------------
 Количество вопросов       N  = 10      N  = 11      N  = 20     N  = 7
                            1            2            3           4

 Количество ответов "Да"

 Количество ответов           x
 "Вопрос не применим"

 Количество ответов "В        x                         x
 значительной степени"

 Количество ответов "В        x                         x
 незначительной степени"


Информация по документу
Читайте также