Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Хабаровска от 06.07.2015 № 2283
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N 2283
06 июля 2015 г. г. Хабаровск
О внесении изменений в
муниципальную программу городского
округа "Город Хабаровск"
"Развитие городской дорожной сети
и благоустройства города Хабаровска
на 2014 - 2020 годы",
утвержденную
постановлением администрации города
от 30.12.2013 N 5552
В соответствии с Уставом
городского округа "Город Хабаровск", на основании постановления
администрации города от 10.11.2014 N 4917 "Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ города Хабаровска, их формирования
и реализации и Порядка проведения мониторинга и оценки эффективности реализации
муниципальных программ города Хабаровска" администрация города
постановляет:
1. Внести в муниципальную программу
городского округа "Город Хабаровск" "Развитие городской дорожной
сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы",
утвержденную постановлением администрации города от 30.12.2013
N 5552, следующие изменения:
1.1. Позицию
"Подпрограммы и мероприятия, входящие в состав программы" Паспорта
программы дополнить абзацем следующего содержания:
"- организация
проведения конкурсов по благоустройству".
1.2. Позицию "Объемы
финансового обеспечения программы" Паспорта программы изложить в следующей
редакции:
Объемы финансового обеспечения программы
|
Средства на реализацию муниципальной программы
всего составят 14 542 266,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 3 065 621,8 тыс. руб.;
2015 год - 2 065 013,7 тыс. руб.;
2016 год - 1 841 219,5 тыс. руб.;
2017 год - 1 818 791,1 тыс. руб.;
2018 год - 1 867 584,6 тыс. руб.;
2019 год - 1 914 358,8 тыс. руб.;
2020 год - 1 969 676,9 тыс. руб.
|
1.3. В позиции
"Ожидаемые конечные результаты реализации программы" паспорта
программы:
- в пункте 2 цифру
"30" заменить на "39", цифру
"20" заменить на "31", цифру "10" заменить на
"8";
1.4. Из абзаца восемь
раздела VI "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" исключить
слова "Общая сумма средств краевого бюджета,
предусмотренная на весь период реализации программы, составляет 2 100 000 тыс.
руб.".
1.5. В приложении N 1:
1.5.1. Строку 1.2
подпрограммы "Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего
благоустройства" изложить в следующей редакции:
1.2.
|
Увеличение парка специализированных автомобилей,
используемых для содержания и благоустройства города
|
ед.
|
0
|
4
|
5
|
5
|
5
|
6
|
6
|
1.5.2. Строку 4.7
подпрограммы "Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы
МБУ "Горзеленстрой" исключить.
1.5.3. Строки 7.3, 7.4
подпрограммы "Развитие и поддержка городского наземного электрического
транспорта в городе Хабаровске на 2014 - 2020 годы" исключить.
1.6. В приложении N 2:
1.6.1. В таблице N 1:
1.6.1.1. Позицию
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы" изложить в следующей
редакции:
Объемы финансового
обеспечения подпрограммы
|
Расходы бюджета города на
реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 3 097
441,6 тыс. руб.
|
Расходы по годам, тыс. руб.
|
Всего
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
3 097 441,6
|
412 3084
|
394 801,2
|
439 013,6
|
439 227,3
|
454 600,4
|
470 511,4
|
486 9793
|
1.6.1.2. В позиции
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" в пункте 2 цифру
"20" заменить на "31";
1.6.2. В таблице N 2
позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" изложить в
следующей редакции:
Объемы финансового
обеспечения подпрограммы
|
Расходы на реализацию подпрограммы
за весь период реализации подпрограммы составят - 8 523 344,5 тыс. руб., в т.ч.
|
Расходы по годам, тыс. руб.
|
Всего
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
8 223 3443
|
2 200 241,2
|
992 000,3
|
996 450,1
|
972 524,6
|
996 063,0
|
1 020 425,2
|
1 045 640,0
|
- бюджет города
|
5 407 547,8
|
884 4443
|
992 000,3
|
696 450,1
|
672 524,6
|
696 063,0
|
720 425,2
|
745 640,0
|
- краевой бюджет
|
3115 796,7
|
1315 796,7
|
300 000,0
|
300 000,0
|
300 000,0
|
300 000,0
|
300 000,0
|
300 000,0
|
1.6.3. В таблице N 3
позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" изложить в
следующей редакции:
Объемы финансового
обеспечения подпрограммы
|
Расходы бюджета города на
реализацию подпрограммы за весь период реализации пол про граммы составят 670
816,2 тыс. руб.
|
Расходы по годам, тыс. руб.
|
Всего
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
670 816,2
|
93 500,0
|
89 719,1
|
93 500,0
|
93 500,0
|
96 772,5
|
100 159,5
|
103 665,1
|
1.6.4. В таблице N 4:
1.6.4.1. В позиции
"Основные целевые индикаторы и показатели" показатель "Снижение
процента отпада посадочного материала при посадках,
%" исключить.
1.6.4.2. Позицию
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы" изложить в следующей
редакции:
Объемы финансового
обеспечения подпрограммы
|
Расходы бюджета города на
реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 87
594,1 тыс. руб.
|
Расходы по годам, тыс. руб.
|
Всего
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
87 594,1
|
14 201,1
|
15 093,0
|
14 800,0
|
15 200,0
|
13 100,0
|
7 200,0
|
8 000,0
|
1.6.4.3. В позиции
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" пункт 4 исключить.
1.6.4.4. В позиции
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" в пункте 7 цифру
"10" заменить на "8";
1.6.5. В таблице N 5
позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" изложить в
следующей редакции:
Объемы финансового
обеспечения подпрограммы
|
Расходы бюджета города на
реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 889
117,5 тыс. руб.
|
Расходы по годам, тыс. руб.
|
Всего
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
889 117,5
|
126 772,8
|
115 490,0
|
124 199,9
|
124 000,4
|
128 340,4
|
132 832,2
|
137 481,3
|
1.6.6. В таблице N 6
позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" изложить в
следующей редакции:
Объемы финансового
обеспечения подпрограммы
|
Расходы на реализацию
подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят - 683 769,1 тыс.
руб., в т.ч.
|
Расходы по годам, тыс. руб.
|
Всего
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
683 769,1
|
129 816,4
|
76 785,1
|
91 500,0
|
91 500,0
|
94 702,6
|
98 017,2
|
101 447,8
|
- бюджет города
|
628 669,1
|
74 716,4
|
76 785,1
|
91 500,0
|
91 500,0
|
94 702,6
|
98 017,2
|
101 447,8
|
- краевой бюджет
|
55 100,0
|
55 100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.6.7. В таблице N 7:
1.6.7.1. В позиции
"Основные целевые индикаторы и показатели" показатель "Доля
средств, направляемых из бюджета города на капитальный ремонт 1 км трамвайного пути и на
капитальный ремонт 1 км
контактной сети, тыс. руб." исключить.
1.6.7.2. Позицию
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы" изложить в следующей
редакции:
Объемы финансового
обеспечения подпрограммы
|
Расходы на реализацию
подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят - 238 936,7 тыс.
руб., в т.ч.
|
Расходы по годам, тыс. руб.
|
Всего
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
238 936,7
|
37 507,2
|
28 656,4
|
32 254,7
|
33 338,1
|
34 505,0
|
35 712,7
|
36 962,6
|
- бюджет города
|
229 5573
|
36 207,2
|
27 356,4
|
30 954,7
|
32 038,1
|
33 159,5
|
34 320,1
|
35 521,3
|
- средства МУП ХТТУ
|
9 379,4
|
1 300,0
|
1 300,0
|
1 300,0
|
1 300,0
|
1 345,5
|
1 392,6
|
1 441,3
|
1.6.7.3. В позиции
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" пункты 3, 4 исключить.
1.7. Приложение N 3
изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение N 4
изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Пресс-службе
администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в
газете "Хабаровские вести".
3. Контроль
за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра
города по городскому хозяйству Чернышова С.А.
И.о. мэра города
В.Ф.Лебеда
Приложение N 1
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 6 июля 2015 г. N 2283
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ
И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА
ХАБАРОВСКА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
N п/п
|
Наименование подпрограммы,
мероприятий
|
Ответственный исполнитель,
соисполнители
|
Источник финансирования
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Муниципальная программа
"Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на
2014 - 2020 годы"
|
ИТОГО
|
всего
|
3 065 6213
|
2 065 013,7
|
1 841 219,5
|
1818 791,1
|
1 867 584,6
|
1 914 358,8
|
1 969 676,9
|
14 542 266,4
|
бюджет города
|
1 693 425,1
|
1763 713,7
|
1 539 9193
|
1517 491,1
|
1 566 239,1
|
1612 966,2
|
1 668 235,6
|
11 361 990,3
|
краевой бюджет
|
1 370 896,7
|
300 000,0
|
300 000,0
|
300 000,0
|
300 000,0
|
300 000,0
|
300 000,0
|
3 170 896,7
|
средства МУП ХТТУ
|
1300,0
|
1300,0
|
1300,0
|
1300,0
|
13453
|
1392,6
|
1441,3
|
9 379,4
|
управление дорог и внешнего
благоустройства (далее - УД и ВБ)
|
всего
|
2 466 122,1
|
1 524 489,4
|
1 355 897,5
|
1 362 172,0
|
1 402 357,6
|
1 440 222,8
|
1486 320,1
|
11 037 581,5
|
бюджет города
|
1 295 225,4
|
1 424 489,4
|
1 255 897,5
|
1 262 172,0
|
1 302 357,6
|
1 340 2223
|
1 386 320,1
|
9 266 6843
|
краевой бюджет
|
1 170 896,7
|
100 000,0
|
100 000,0
|
100 000,0
|
100 000,0
|
100 000,0
|
100 000,0
|
1 770 896,7
|
департамент архитектуры,
строительства и землепользования (далее - ДАСиЗ)
|
всего
|
528 453,0
|
469 800,0
|
410 000,0
|
380 000,0
|
386 300,0
|
392 8203
|
399 569,2
|
2 966 942,7
|
бюджет города
|
328 453,0
|
269 800,0
|
210 000,0
|
180 000,0
|
186 300,0
|
192 8203
|
199 569,2
|
1 566 942,7
|
краевой бюджет
|
200 000,0
|
200 000,0
|
200 000,0
|
200 000,0
|
200 000,0
|
200 000,0
|
200 000,0
|
1 400 000,0
|
управление транспорта
|
всего
|
48 190,9
|
46 950,1
|
49 0433
|
50 340,4
|
517283
|
53 165,1
|
54 651,9
|
354 070,2
|
бюджет города
|
46 890,9
|
45 650,1
|
47 743,3
|
49 040,4
|
50 383,0
|
51 7723
|
53 210,6
|
344 690,8
|
средства МУП ХТТУ
|
1300,0
|
1300,0
|
1300,0
|
1300,0
|
1 3453
|
1 392,6
|
1 441,3
|
9 379,4
|
департамент муниципальной
собственности (далее - ДМС)
|
всего
|
22 8553
|
23 774,2
|
26 278,7
|
26 278,7
|
27 1983
|
28 150,4
|
29 135,7
|
183 672,0
|
бюджет города
|
22 8553
|
23 774,2
|
26 278,7
|
26 278,7
|
27 1983
|
28 150,4
|
29 135,7
|
183 672,0
|
I
|
Подпрограммы
|
1.
|
Подпрограмма "Содержание
автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства"
|
|
Всего на реализацию подпрограммы
|
УД и ВБ, ДМС, управление
транспорта
|
всего
|
412 3083
|
394 801,2
|
439 013,6
|
439 2273
|
454 600,4
|
470 511,3
|
486 979,3
|
3 097 441,6
|
1.1.
|
Содержание автомобильных дорог городского округа
"Город Хабаровск" и объектов внешнего благоустройства по районам
города (Центральный, Южный, Кировский, Краснофлотский, Железнодорожный)
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
346 653,0
|
317 575,0
|
350 700,0
|
350 700,0
|
362 974,5
|
375 678,6
|
388 827,4
|
2 493 108,5
|
1.2.
|
Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии
автомобильных дорог
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
11 500,0
|
12 445,0
|
13 100,0
|
13 100,0
|
13 558,5
|
14 033,0
|
14 524,2
|
92 260,7
|
1.3.
|
Содержание сетей городской ливневой канализации
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
13 700,0
|
10 000,0
|
14 000,0
|
14 000,0
|
14 490,0
|
14 997,2
|
15 522,1
|
96 709,3
|
1.4.
|
Содержание фонтанных комплексов города (фонтаны
комплекса прудов парка "Динамо", фонтаны Привокзальной площади,
кинотеатра "Дружба")
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
16 500,0
|
11 457,0
|
12 730,0
|
12 730,0
|
13 175,6
|
13 636,7
|
14 114,0
|
94 343,3
|
1.5.
|
Приобретение специализированной техники для
благоустройства, приобретение малых архитектурных форм
|
управление транспорта
|
бюджет города
|
0,0
|
5 060,0
|
6 104,9
|
6 318,6
|
6 539,8
|
6 768,7
|
7 005,6
|
37 797,6
|
УД и ВБ
|
1099,7
|
14 490,0
|
16 100,0
|
16 100,0
|
16 663,5
|
17 246,7
|
17 850,3
|
99 550,2
|
1.6.
|
Содержание МАУ "Парк Северный"
|
ДМС
|
бюджет города
|
22 855,8
|
23 774,2
|
26 278,7
|
26 278,7
|
27 198,5
|
28 150,4
|
29 135,7
|
183 672,0
|
2.
|
Подпрограмма
"Восстановление и расширение городской дорожной сети"
|
|
Всего на реализацию подпрограммы
|
УД и ВБ, ДАСиЗ
|
всего
|
2 200 241,2
|
1 292 000,3
|
996 450,1
|
972 524,6
|
996 063,0
|
1 020 425,2
|
1 045 640,1
|
8 523 344,5
|
бюджет города
|
884 444,5
|
992 000,3
|
696 450,1
|
672 524,6
|
696 063,0
|
720 425,2
|
745 640,1
|
5 407 547,8
|
краевой бюджет
|
1 315 796,7
|
300 000,0
|
300 000,0
|
300 000,0
|
300 000,0
|
300 000,0
|
300 000,0
|
3 115 796,7
|
2.1.
|
Реконструкция и строительство автомобильных дорог и
объектов транспортной инфраструктуры
|
ДАСиЗ
|
бюджет города
|
328 453,0
|
269 800,0
|
210 000,0
|
180 000,0
|
186 300,0
|
192 820,5
|
199 569,2
|
1 566 942,7
|
краевой бюджет
|
200 000,0
|
200 000,0
|
200 000,0
|
200 000,0
|
200 000,0
|
200 000,0
|
200 000,0
|
1 400 000,0
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
102 270,7
|
32 405,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
134 676,0
|
2.2.
|
Капитальный ремонт и ремонт дорог и объектов
внешнего благоустройства города
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
319 604,2
|
471 075,0
|
262 850,1
|
268 924,6
|
278 337,0
|
288 078,8
|
298 161,6
|
2 187 031,3
|
краевой бюджет
|
1 106260,6
|
100 000,0
|
100 000,0
|
100 000,0
|
100 000,0
|
100 000,0
|
100 000,0
|
1 706 260,6
|
2.3.
|
Ямочный ремонт проезжей части автомобильных дорог и
улиц города
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
126 501,1
|
180 000,0
|
180 000,0
|
180 000,0
|
186 300,0
|
192 820,5
|
199 569,2
|
1 245 190,8
|
2.4.
|
Ремонт сетей городской ливневой канализации
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
5 561,3
|
12 800,0
|
14 800,0
|
14 800,0
|
15 318,0
|
15 854,1
|
16 409,0
|
95 542,4
|
2.5.
|
Проектные работы по восстановлению и развитию,
инвентаризации дорожной сети города
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
2 054,2
|
25 920,0
|
28 800,0
|
28 800,0
|
29 808,0
|
30 851,3
|
31931,1
|
178 164,6
|
краевой бюджет
|
9 536,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9 536,1
|
3.
|
Подпрограмма "Городское
озеленение"
|
|
Всего по мероприятиям подпрограммы
|
УД и ВБ
|
всего
|
93 500,0
|
89 719,1
|
93 500,0
|
93 500,0
|
96 772,5
|
100 1593
|
103 665,1
|
670 816,2
|
3.1.
|
Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания МБУ "Горзеленстрой" по
организации содержания объектов озеленения города
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
29 486,0
|
29 640,1
|
30 918,0
|
30 918,0
|
32 000,1
|
33 120,1
|
34 279,3
|
220 361,6
|
3.2.
|
Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания МБУ "Горзеленстрой" по
организации ремонтных работ по объектам озеленения города
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
64 014,0
|
60 079,0
|
62 582,0
|
62 582,0
|
64 772,4
|
67 039,4
|
69 385,8
|
450 454,6
|
4.
|
Подпрограмма "Развитие
зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ "Горзеленстрой"
|
|
Всего по мероприятиям подпрограммы
|
УД и ВБ
|
всего
|
14201,1
|
15 093,0
|
14 800,0
|
15 200,0
|
13 100,0
|
7 200,0
|
8 000,0
|
87 594,1
|
4.1.
|
Подготовка проектно-сметной документации для
развития производственной базы
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
1 283,3
|
1 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 783,3
|
|
- подготовка ПСД для строительства бытового корпуса
|
УД и ВБ
|
1 283,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 283,3
|
|
- подготовка проектно-сметной документации для
строительства гаража для автомобилей с мастерскими
|
УД и ВБ
|
|
0,0
|
1 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 500,0
|
4.2.
|
Развитие земель питомников МБУ "Горзеленстрой" (культуротехнические
работы на территории питомника N 2, N 5)
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
534,8
|
770,0
|
700,0
|
700,0
|
700,0
|
700,0
|
700,0
|
4 804,8
|
4.3.
|
Расширение и приобретение посадочного материала
(приобретение и посадка посадочного материала на доращивание)
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
4 298,5
|
5 600,0
|
5 600,0
|
4 700,0
|
4 300,0
|
4 400,0
|
3 900,0
|
32 798,5
|
4.4.
|
Приобретение техники и средств малой механизации:
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
2 700,0
|
3 900,0
|
1 500,0
|
2 800,0
|
3 100,0
|
2 100,0
|
3 400,0
|
19 500,0
|
|
- поливомоечная машина на базе Камаз
объемом 14 куб. м
|
УД и ВБ
|
2 700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 700,0
|
|
- автомобиль самосвал до 15 тонн
|
УД и ВБ
|
0,0
|
2 700,0
|
0,0
|
1 600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 300,0
|
|
- оборудование для полива в теплицах
|
УД и ВБ
|
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
600,0
|
|
- оборудование для ремонта автомобилей
|
УД и ВБ
|
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
600,0
|
|
- мини-трактор
|
УД и ВБ
|
|
0,0
|
0,0
|
800,0
|
0,0
|
0,0
|
800,0
|
0,0
|
1 600,0
|
|
- автомобиль АГП-22
|
УД и ВБ
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 700,0
|
2 700,0
|
|
- трактор колесный МТЗ-82
|
УД и ВБ
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 200,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 200,0
|
|
- бульдозер ДТ-75
|
УД и ВБ
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 400,0
|
0,0
|
0,0
|
2 400,0
|
|
- автомобиль бортовой до 5 тонн
|
УД и ВБ
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 300,0
|
0,0
|
1 300,0
|
|
- средства малой механизации
|
УД и ВБ
|
|
0,0
|
0,0
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
2 100,0
|
4.5.
|
Проведение капитального ремонта теплиц МБУ "Горзеленстрой" (работы по устройству системы
автоматического полива теплиц N 10, N 11)
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
1 384,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 384,5
|
4.6.
|
Строительство производственных помещений МБУ "Горзеленстрой":
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
4 000,0
|
0,0
|
7 000,0
|
7 000,0
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
23 000,0
|
|
- строительство теплиц из сотового поликарбоната
для выращивания цветочной рассады (4 теплицы по 500 кв. м)
|
УД и ВБ
|
4 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 000,0
|
|
- крытая бетонная площадка для приготовления грунта
площадью 2000 кв. м
|
УД и ВБ
|
0,0
|
0,0
|
2 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 000,0
|
|
- склад для ядохимикатов
|
УД и ВБ
|
0,0
|
0,0
|
2 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 000,0
|
|
- бытовой корпус для работников питомника
|
УД и ВБ
|
0,0
|
0,0
|
3 000,0
|
2 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 000,0
|
|
- гараж для автомобилей с мастерскими
|
УД и ВБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 000,0
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
10 000,0
|
4.7.
|
Приобретение конструкций для цветочного оформления
города
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
0,0
|
3 323,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 323,0
|
5.
|
Подпрограмма "Городское
освещение"
|
|
Всего по мероприятиям подпрограммы
|
УД и ВБ
|
всего
|
126 772,8
|
115 490,0
|
124 200,4
|
124 000,4
|
128 340,4
|
132 832,2
|
137 4813
|
889 117,5
|
5.1.
|
Предоставление субсидий на возмещение затрат по
содержание объектов наружного освещения города
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
75 923,8
|
79 843,2
|
81 472,7
|
81 472,7
|
84 324,2
|
87 275,5
|
90 330,1
|
580 642,2
|
5.2.
|
Предоставление субсидий на возмещение затрат по
ремонту объектов наружного освещения
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
35 676,2
|
17 556,8
|
22 627,7
|
22 427,7
|
23 212,7
|
24 025,1
|
24 866,0
|
170 392,2
|
5.3.
|
Строительство и капитальный ремонт линий наружного
освещения
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
15 172,8
|
18 090,0
|
20 100,0
|
20 100,0
|
20 803,5
|
21531,6
|
22 285,2
|
138 083,1
|
6.
|
Подпрограмма
"Обеспечение безопасности дорожного движения"
|
|
Всего по мероприятиям подпрограммы
|
УД и ВБ
|
всего
|
129 816,4
|
76 785,1
|
91500,0
|
91 500,0
|
94 702,6
|
98 017,2
|
101 447,8
|
683 769,1
|
бюджет города
|
74 716,4
|
76 785,1
|
91500,0
|
91 500,0
|
94 702,6
|
98 017,2
|
101 447,8
|
628 669,1
|
краевой бюджет
|
55 100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
55 100,0
|
6.1.
|
Проведение работ по содержанию объектов
безопасности дорожного движения (нанесение дорожной разметки, содержание
светофорных объектов, замена и устройство дорожных знаков, ИДН, содержание
автоматизированной системы управления дорожным движением)
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
45 937,7
|
49 410,0
|
64 350,0
|
64 350,0
|
66 602,3
|
68 933,4
|
71 346,1
|
430 929,5
|
6.2.
|
Установка и ремонт объектов инженерного
обустройства дорог (светофорных объектов, дорожных ограждений, ИДН)
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
19 242,6
|
27 375,1
|
27 150,0
|
27 150,0
|
28 100,3
|
29 083,8
|
30 101,7
|
188 203,5
|
6.3.
|
Модернизация системы дорожного движения, внедрение
системы видеомониторинга дорожного движения,
автоматизированного системы управления дорожным движением
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
9 536,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9 536,1
|
6.4.
|
Содержание, эксплуатация и инженерно-техническое
обслуживание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
|
УД и ВБ
|
краевой бюджет
|
55 100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
55 100,0
|
7.
|
Подпрограмма "Развитие и
поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске
на 2014 - 2020 годы"
|
|
Всего на реализацию подпрограммы
|
управления транспорта
|
всего
|
37 507,2
|
28 656,4
|
32 254,7
|
33 338,1
|
34 505,0
|
35 712,7
|
36 962,6
|
238 936,7
|
бюджет города
|
36 207,2
|
27 356,4
|
30 954,7
|
32 038,1
|
33 159,5
|
34 320,1
|
35 521,3
|
229 557,3
|
средства МУП ХТТУ
|
1 300,0
|
1 300,0
|
1 300,0
|
1 300,0
|
1 345,5
|
1 392,6
|
1441,3
|
9 379,4
|
7.1.
|
Капитальный ремонт трамвайного пути
|
управление транспорта
|
бюджет города
|
17 318,2
|
1 914,3
|
12 065,7
|
22 710,1
|
23 505,0
|
24 327,7
|
25 179,2
|
127 020,2
|
7.2.
|
Капитальный ремонт контактной сети
|
управление транспорта
|
бюджет города
|
18 889,0
|
25 442,1
|
18 889,0
|
9 328,0
|
9 654,5
|
9 992,4
|
10 342,1
|
102 537,1
|
7.3.
|
Текущее содержание трамвайного пути
|
управление транспорта
|
средства МУП ХТТУ
|
422,5
|
422,5
|
422,5
|
422,5
|
437,3
|
452,6
|
468,4
|
3 048,3
|
7.4.
|
Текущее содержание контактной сети, тяговых
подстанций и кабельных линий
|
управление транспорта
|
средства МУП ХТТУ
|
877,5
|
877,5
|
877,5
|
877,5
|
908,2
|
940,0
|
972,9
|
6331,1
|
II
|
Мероприятия
|
8.
|
Организация диспетчерского управления городским
пассажирским транспортом
|
управление транспорта
|
бюджет города
|
10 683,7
|
13 233,7
|
10 683,7
|
10 683,7
|
10 683,7
|
10 683,7
|
10 683,7
|
77 335,9
|
9.
|
Организация общественных работ
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
97,4
|
560,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
657,4
|
10.
|
Обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на
2014 - 2020 годы"
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
40 288,6
|
38 674,9
|
38 817,0
|
38 817,0
|
38 817,0
|
38 817,0
|
38 817,0
|
273 048,5
|
11.
|
Организация проведения конкурсов по благоустройству
|
УД и ВБ
|
бюджет города
|
204,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
204,9
|
Читайте также
|